4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah % 100 584.453.630.895,48 Seluruh Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 73 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah % 100 1.146.896.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 445.120.800,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % 100 Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah % 100 441.656.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah Jumlah 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi. % 80 235.870.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah % 100 126.584.729.725,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 74 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Program Pengelolaan Barang Milik Daerah persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan % 100 241.531.600,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Indeks manajemen resiko Indeks 1,9 1.153.912.500,00 Inspektorat Daerah Indeks efektivitas pengendalian korupsi Indeks 1,3 Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi Level Kapabilitas APIP level 2+ 216.847.500,00 Inspektorat Daerah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD Ada/tidak Ada 19.014.007.304,00 Sekretariat DPRD Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman % 80 60.320.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Tema - 37.937.400,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 75 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK Jumlah - Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK % 5,26 Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip % 83,33 206.890.900,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip % 7,69 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik % 100 Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI) % 100 Program Perizinan Penggunaan Arsip Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK Kali 12 12.750.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE % 80 2.732.058.800,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan Jumlah 1080 810.941.200,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 76 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki % 85,47 299.545.000,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya Orang 465 Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir Orang 2.092 Program Kepegawaian Daerah Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥76 % 95,42 1.000.703.500,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahJumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat Orang 33 Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II Orang 82 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 77 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah % 100 293.654.200,00 Sekretariat Daerah Persentase kebijakan daerah bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah % 100 Program Pendaftaran Penduduk Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan % 90,90 219.517.550,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Progam Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil % 70,43 26.626.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase ketersediaan data kependudukan % 93,33 2.040.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase ketersediaan profil kependudukan % 100 16.125.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan % 100 1.261.476.300,00 Seluruh Kecamatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan % 100 82.255.000,00 Seluruh Kecamatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 - 78 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR PROGRAM Target ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Satuan Nilai Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif % 85 690.990.500,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa % 100 21.697.500,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik % 100 97.615.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Perekonomian dan Pembangunan Tingkat kematangan UKPBJ level 5 160.090.000,00 Sekretariat Daerah Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah % 100 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pajak daerah % 3,54 584.895.500,00 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase peningkatan retribusi daerah % 2,93 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase kerja sama yang diimplementasi % 38,33 67.225.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 662.001.538.717,50 711.233.990.709,17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 267.379.471.050,00 278.800.358.850,00 1 01 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 267.379.471.050,00 278.800.358.850,00 1 01 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 194.842.201.050,00 208.441.267.650,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 1.228.800,00 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 214.800,00 APBD 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 199.000,00 APBD 2 19 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 264.000,00 APBD 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 280.000,00 APBD 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 271.000,00 APBD 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 192.132.891.050,00 206.158.364.950,00 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.553 Orang/ bulan 1.553 Orang/ bulan 192.131.991.050,00 206.157.590.950,00 APBD 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 274.000,00 APBD 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 240.000,00 APBD 1 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 260.000,00 APBD TABEL 5.3. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANGKA BARAT Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -79 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 270.000,00 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 270.000,00 APBD 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 144.900.000,00 855.000,00 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 95.100.000,00 0,00 APBD 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 280.000,00 APBD 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 54 orang 54 orang 13.500.000,00 285.000,00 APBD 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 72 orang 72 orang 36.000.000,00 290.000,00 APBD 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 796.100.000,00 428.772.000,00 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.000.000,00 5.500.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 106.800.000,00 79.736.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.000.000,00 40.000.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 12.000.000,00 6.000.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 101.000.000,00 50.386.000,00 APBD 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 476.000.000,00 238.000.000,00 APBD 1 01 01 2:06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 0,00 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit Unit 20.000.000,00 0,00 1 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit Unit 20.000.000,00 0,00 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 1.617.210.000,00 1.607.310.000,00 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 100.000,00 APBD 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 158.250.000,00 158.250.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -80 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000,00 8.000.000,00 APBD 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.440.960.000,00 1.440.960.000,00 APBD 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 109.300.000,00 244.466.900,00 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 unit 51 unit 52.710.000,00 18.671.900,00 APBD 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 unit 9 unit 45.000.000,00 220.000.000,00 APBD 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 unit 19 unit 11.590.000,00 5.795.000,00 APBD 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata Lama Sekolah 7,5 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini 96,40% 96,40% 72.450.120.000,00 70.271.941.200,00 Harapan Lama Sekolah 11,81 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 95,57% 95,57% Persentase Sekolah Terakreditasi A 25,95% Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan 95,25% 95,25% 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar 94,75% 94,75% 38.804.590.000,00 36.833.325.170,00 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 206.760.000,00 1 01 02 2.01 0047 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 300.000,00 234.713.000,00 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 32 Unit 32 Unit 3.081.000.000,00 2.250.666.200,00 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 11 ruang 11 ruang 845.000.000,00 1.008.313.000,00 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 100.000.000,00 84.974.000,00 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 21 paket 21 paket 1.302.250.000,00 1.202.250.000,00 Pengadaan Mebelair siswa (SDN 18 Muntok 60 set) Desa Air Putih 90.000.000,00 Renja Pengadaan Meubelair siswa SD SD N 11 Parittiga, Kab. Bangka Barat ( 30 Set ) Desa Air Gantang 45.000.000,00 Renja Pengadaan Meubelair siswa SD Dusun Jebu Darat SDN 12 (40 SET) , Kab. Bangka Barat Desa Kelabat 60.000.000,00 Renja PN 4Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -81 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pengadaan Meubelair siswa SD 14 Parittiga Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kab. Bangka Barat ( 40 set ) Desa Kelabat 60.000.000,00 Renja Pengadaan Mebelair siswa SD 10 Sp. ( RT 03 Dusun I Simpanggong, Kab. Bangka Barat ) ( 50 Set) Desa simpanggong 75.000.000,00 Renja Pengadaan Mebelair siswa SD 2 Sp. Teritip ( Dusun II Desa Pelangas, Kab. Bangka Barat ) ( 56 Set ) Desa Pelangas 84.000.000,00 Renja Pengadaan Mebelair siswa SD 17 SIMPANG TERITIP (Dusun Rumpis Desa Berang, Kab. Bangka Barat) (33 Set ) Desa Berang 49.500.000,00 Renja Pengadaan Mebelair siswa Dusun Bubung Tujuh dan Dusun Sangku (SDN 12 Tempilang (20 set), SDN 15 Tempilang (20 set)), Kab. Bangka Barat Desa Sangku 60.000.000,00 Renja Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 7 Kelapa 30 Set 45.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 6 Parittiga 30 Set 45.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 9 Parittiga 36 Set 54.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 16 Parittiga 50 Set 75.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 4 Mentok 33 Paket 49.500.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 18 Mentok 35 Set 52.500.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 1 Simpang Teritip 100 Set 150.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 2 Simpang Teritip 25 Set 37.500.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 10 Simpang Teritip 85 Set 127.500.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 9 Simpang Teritip 66 Paket 100.000.000,00 Musren Kec dan Reses Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 6 Parittiga 7 Set 19.950.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 16 Parittiga 2 Set 5.700.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 10 Simpang Teritip 6 Set 17.100.000,00 Musren Kec 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 9000 Unit 9000 Paket 315.000.000,00 315.000.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 Peserta Didik 400 Peserta Didik 160.000.000,00 160.000.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 136 Satuan Pendidikan 136 Satuan Pendidikan 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 255 Peserta Didik 255 Peserta Didik 253.500.000,00 253.500.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 370 Orang 346 Orang 7.993.600.000,00 7.464.400.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -82 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 71 orang 71 orang 355.000.000,00 29.600.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 136 Satuan Pendidikan 136 Satuan Pendidikan 510.000.000,00 65.936.970,00 APBD 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 25.132.000,00 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 136 Satuan Pendidikan 136 Satuan Pendidikan 23.852.940.000,00 23.496.080.000,00 APBD 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 136 Orang 136 Orang 16.000.000,00 16.000.000,00 APBD 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80,85% 80,85% 17.162.150.000,00 16.008.109.500,00 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 5.324.000,00 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 9.498.500,00 1 01 02 2.02 0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Ruang 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Aula SMP Negeri 1 Parittiga 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 Musren KecPembangunan Aula SMP Negeri 3 Parittiga 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 Musren Kec1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Unit 2 Unit 1.800.000.000,00 600.000.000,00 1 01 02 2:02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP 4 Simpangteritip Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 300.000.000,00 300.000.000,00 Renja 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 308.700.000,00 308.700.000,00 Pengadaan Mebelair siswa SMP NEGERI 2 Muntok Kelurahan Keranggan 30 set 30 set 45.000.000,00 45.000.000,00 Renja Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 4 Parittiga 36 Set 36 Set 54.000.000,00 54.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 2 Parittiga 40 Set 40 Set 60.000.000,00 60.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 5 Mentok 35 Set 35 Set 52.500.000,00 52.500.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 1 Simpang Teritip 50 Set 50 Set 75.000.000,00 75.000.000,00 Musren Kec Pengadaan Meja Kursi Guru SMP Negeri 1 Simpang Teritip 5 Set 5 Set 14.250.000,00 14.250.000,00 Musren Kec 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2.800 Paket 2.800 Paket 140.000.000,00 140.000.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1 unit 1 unit 300.000,00 51.287.000,00 APBD 1 01 02 2.02 032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 Peserta Didik 400 Peserta Didik 200.000.000,00 200.000.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 1.640 Peserta Didik 1.640 Peserta Didik 10.000.000,00 10.000.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -83 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 193 Peserta Didik 193 Peserta Didik 253.500.000,00 253.500.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 155 Orang 138 Orang 3.287.000.000,00 2.907.600.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 22 orang 22 orang 130.000.000,00 1.600.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 34 Satuan Pendidikan 34 Satuan Pendidikan 209.000.000,00 83.300.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 34 Satuan Pendidikan 34 Satuan Pendidikan 10.094.000.000,00 10.473.400.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 34 Orang 34 Orang 29.650.000,00 29.650.000,00 APBD 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 234.250.000,00 DAK Fisik 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 90,25% 90,25% 9.281.600.000,00 10.200.546.530,00 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 135.000.000,00 135.000.000,00 Pembangunan Area Bermain PAUD Sari Pati Desa Tuik Renja 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TK Negeri Pembina Jebus , Kab. Bangka Barat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 40.000.000,00 39.718.000,00 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD TK Negeri Pembina di Kelapa , Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 unit 1 unit 65.000.000,00 87.433.000,00 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 2 paket 2 paket 36.000.000,00 95.820.000,00 Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 4 Kelapa, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa : 15 set) Desa Pusuk Renja Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 5 Simpang Teritip, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritp : 15 set) Desa Berang Renja 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 600 Paket Paket 28.800.000,00 0,00 APBD 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 574 orang 486 orang 4.478.800.000,00 2.599.200.000,00 APBD 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 37 orang orang 205.000.000,00 0,00 APBD 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 167 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 305.000.000,00 278.461.810,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -84 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 167 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 3.988.000.000,00 5.817.080.000,00 APBD 1 01 02 2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 178.142.090,00 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 561.796.630,00 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 8 Paket 407.895.000,00 DAK Fisik 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 4,95% 4,95% 7.201.780.000,00 7.229.960.000,00 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 439 Peserta Didik 439 Peserta Didik 10.300.000,00 10.300.000,00 APBD 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1.003 orang 1.003 orang 6.208.000.000,00 6.208.000.000,00 APBD 1 01 02 2:04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 16.500.000,00 16.500.000,00 APBD 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 966.980.000,00 995.160.000,00 APBD 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rata-rata Lama Sekolah 7,5 71,25% 71,25% 37.150.000,00 37.150.000,00 PN 4 Harapan Lama Sekolah 11,81 Persentase Sekolah Terakreditasi A 25,95% 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik 71,25% 71,25% 37.150.000,00 37.150.000,00 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 37.150.000,00 37.150.000,00 APBD 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Rata-rata Lama Sekolah 7,5 65% 65% 50.000.000,00 50.000.000,00 PN 4 Harapan Lama Sekolah 11,81 Persentase Sekolah Terakreditasi A 25,95% 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal 35 sekolah 35 sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.056.586.917,50 319.184.617.317,52 1 02 DINAS KESEHATAN 198.056.586.917,50 319.184.617.317,52 DINAS 139.253.786.917,50 220.963.382.020,50 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -85 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 89.382.930.017,50 97.212.171.767,50 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 750.000,00 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 84.863.163.517,50 93.231.113.517,50 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 742 Orang/bulan 742 Orang/bulan 84.862.263.517,50 93.230.663.517,50 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 228.350.000,00 2.100.000,00 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 154.350.000,00 0,00 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 4.000.000,00 2.050.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -86 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 70 orang 70 orang 17.500.000,00 50.000,00 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 orang 0 orang 52.500.000,00 0,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 514.056.500,00 321.885.250,00 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 6.000.000,00 3.000.000,00 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 10.000.000,00 0,00 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 8.000.000,00 5.000.000,00 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 80.600.000,00 65.500.000,00 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 50.000.000,00 25.000.000,00 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 65.000.000,00 74.607.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 288.956.500,00 144.478.250,00 1 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 2.500.000,00 1.300.000,00 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000,00 568.000,00 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 568.000,00 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 unit 10.000.000,00 0,00 1 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit unit 10.000.000,00 0,00 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 10.000.000,00 0,00 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 3.449.680.000,00 3.445.930.000,00 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 145.000.000,00 145.000.000,00 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -87 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 3.295.680.000,00 3.296.430.000,00 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 295.880.000,00 209.675.000,00 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 unit 25 unit 229.040.000,00 156.845.000,00 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 unit 8 unit 40.000.000,00 29.650.000,00 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 44 unit 44 unit 26.840.000,00 23.180.000,00 1 02 02 Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 44.955.571.300,00 120.174.277.653,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 72 Persen 72 Persen 7.820.320.000,00 73.373.293.267,00 Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 72 Persen 72 Persen Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 72 Persen 72 Persen 1 02 02 2,01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 1 unit 1 unit 2.000.000.000,00 2.696.430.484,00 1 02 02 2,01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 unit 18.797.620.000,00 DAK Fisik 1 02 02 2,01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 9 Unit 42.900.564.000,00 DAK Fisik 1 02 02 2,01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit 4 Unit 4 Unit 860.000.000,00 220.000.000,00 APBD dan Reses 1 02 02 2,01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 unit 4 unit 803.320.000,00 200.000.000,00 APBD dan Reses 1 02 02 2,01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 unit 0 unit 200.000.000,00 0,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -88 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 20 unit 0 unit 350.000.000,00 0,00 1 02 02 2,01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 250 unit 250 unit 100.000.000,00 352.991.500,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 paket 3 paket 3.500.000.000,00 8.086.546.783,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,01 0023 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 5625 keluarga 0 keluarga 6.700.000,00 0,00 1 02 02 2,01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 paket 1 paket 300.000,00 119.140.500,00 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 100 Persen 100 Persen 37.130.551.300,00 46.788.344.278,00 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 100 Persen 100 Persen Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100 Persen 100 Persen Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 Persen 100 Persen Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 Persen 100 Persen Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 Persen 100 Persen Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 Persen 100 Persen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -89 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan 100 Persen 100 Persen Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit 100 Persen 100 Persen Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan 100 Persen 100 Persen Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 98340 Jiwa 98340 Jiwa Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi 100 Persen 100 Persen Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai 100 Persen 100 Persen 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4.293 orang 4.293 orang 133.383.000,00 120.540.000,00 1 02 02 2,02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4.049 orang 4.049 orang 10.788.500,00 64.098.000,00 1 02 02 2,02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4.022 orang 4.022 orang 11.493.500,00 4.744.300,00 1 02 02 2,02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17.934 orang 17.934 orang 90.127.500,00 1.783.500,00 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 45.419 orang 45.419 orang 800.000.000,00 320.748.100,00 1 02 02 2,02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 138.660 orang 138.660 orang 75.195.000,00 15.989.000,00 1 02 02 2,02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 21.128 orang 21.128 orang 78.320.000,00 74.420.000,00 1 02 02 2,02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 48.523 orang 48.523 orang 23.050.000,00 9.619.000,00 1 02 02 2,02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3.968 orang 3.968 orang 26.950.000,00 6.504.000,00 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 503 orang 503 orang 67.410.000,00 43.534.000,00 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 3520 orang 3520 orang 429.125.000,00 429.125.000,00 1 02 02 2,02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 500 orang 500 orang 85.280.000,00 8.920.000,00 1 02 02 2,02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar 1 dokumen 1 dokumen 520.000,00 1.034.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -90 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 1.624.250.000,00 757.484.000,00 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 2 dokumen 2 dokumen 3.835.000,00 17.135.000,00 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 30.030.000,00 9.060.000,00 1 02 02 2,02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dokumen 1 dokumen 8.450.000,00 183.437.400,00 1 02 02 2,02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,Akupuntur,Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya 1 dokumen 0 dokumen 6.160.000,00 0,00 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 4 dokumen 4 dokumen 47.220.000,00 105.010.000,00 1 02 02 2,02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang orang 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 2 dokumen 2 dokumen 293.355.000,00 558.325.270,00 1 02 02 2,02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 32.202.909.800,00 42.695.161.966,00 1 02 02 2,02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.080.000,00 1 02 02 2,02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat 1 dokumen 1 dokumen 11.900.000,00 300.000,00 1 02 02 2,02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasiona Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 dokumen 1 dokumen 327.440.000,00 437.401.342,00 1 02 02 2,02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota 8 unit 0 unit 300.000,00 0,00 1 02 02 2,02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah public safety center (psc 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (spgdt 1 unit 0 unit 150.000.000,00 0,00 1 02 02 2,02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 652 orang 652 orang 87.220.000,00 143.436.400,00 1 02 02 2,02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 48.680.000,00 48.680.000,00 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5.000 orang 5.000 orang 353.000.000,00 392.950.000,00 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 0 dokumen 73.959.000,00 0,00 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 1 dokumen 30.200.000,00 335.824.000,00 1 02 02 2,03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas 90 Persen 90 Persen 300.000,00 10.168.108,00 1 02 02 2,03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 10.168.108,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -91 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan 100 Persen 100 Persen 4.400.000,00 2.472.000,00 1 02 02 2,04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya 18 unit 0 unit 0,00 0,00 1 02 02 2,04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar 15 unit 15 unit 2.000.000,00 2.172.000,00 1 02 02 2,04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (inm) pelayanan kesehatan 8 unit 8 unit 2.400.000,00 300.000,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100% 100% 4.612.975.600,00 2.909.088.600,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar 75% 75% 1 02 03 2,02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan 1 Buku 1 Buku 4.462.975.600,00 2.430.445.600,00 1 02 03 2,02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 93 orang 93 orang 4.446.975.600,00 2.430.445.600,00 1 02 03 2,02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 16.000.000,00 0,00 1 02 03 2,03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan tehnis kesehatan, fungsional kesehatan,manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi 91 Persen 91 Persen 150.000.000,00 478.643.000,00 1 02 03 2,03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 50 orang 50 orang 150.000.000,00 478.643.000,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin 88% 88% 2.720.000,00 442.619.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 04 2,01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 73.172.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -92 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 04 2,01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 73.172.000,00 1 02 04 2,03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 156.964.000,00 1 02 04 2,03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 156.964.000,00 1 02 04 2,04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase hasil permintaan post market pada produksti dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 2.720.000,00 170.000,00 1 02 04 2,04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 dokumen 1 dokumen 2.720.000,00 170.000,00 1 02 04 2,06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 212.313.000,00 1 02 04 2,06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 unit 212.313.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 55% 299.590.000,00 225.225.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang ber PHBS 5201 RT 5201 RT 50.000.000,00 6.000.000,00 1 02 05 2,01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 6.000.000,00 1 02 05 2,02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian indikator PHBS 42 Persen Persen 50.000.000,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -93 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 05 2,02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 dokumen dokumen 50.000.000,00 0,00 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 65 Persen 199.590.000,00 219.225.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 1 dokumen 199.590.000,00 219.225.000,00 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON 43.266.800.000,00 73.497.840.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 22.500.000.000,00 28.000.000.000,00 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 22.500.000.000,00 28.000.000.000,00 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 12 bulan unit kerja 22.500.000.000,00 28.000.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Indeks kepuasan layanan Puskesmas 80,5 Angka 80,5 Angka 20.766.800.000,00 45.497.840.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Indeks kepuasan layanan rumah sakit 78 Angka 78 Angka Persentase capaian SPM bidang kesehatan 93 Persen 93 Persen 1 02 02 2,01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.600.000.000,00 32.627.000.000,00 1 02 02 2,01 0014 Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 1 unit 7 unit 1.600.000.000,00 21.144.509.400,00 DAK Fisik 1 02 02 2,01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 unit unit 1.000.000.000,00 0,00 1 02 02 2,01 0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 unit 1 unit 6.000.000.000,00 11.482.490.600,00 DAK Fisik 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.166.800.000,00 12.870.840.000,00 1 02 02 2,02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit 1 dokumen 1 dokumen 12.166.800.000,00 12.870.840.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -94 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Mentok 2.450.000.000,00 3.804.806.630,09 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 2.450.000.000,00 2.771.869.630,09 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.450.000.000,00 2.771.869.630,09 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 2.450.000.000,00 2.771.869.630,09 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 0,00 1.029.117.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.029.117.000,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 64.800.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 34.860.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 18.720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 53.160.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 168.600.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 360.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 10.080.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 42.240.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 14.400.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 133.221.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 403.956.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 2.700.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 2.400.000,00 DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -95 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 75.840.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus 2.000.000.000,00 2.910.520.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 1.600.000.000,00 1.640.000.000,00 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.600.000.000,00 1.640.000.000,00 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 1.600.000.000,00 1.640.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 400.000.000,00 1.266.700.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 1.266.700.000,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 50.700.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 22.140.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 7.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 3.600.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 166.770.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -96 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 9.840.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 25.800.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 12.960.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 59.940.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 400.000.000,00 854.050.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1.980.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 840.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 46.800.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput 960.000.000,00 1.765.380.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 870.000.000,00 1.015.000.000,00 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 870.000.000,00 1.015.000.000,00 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 870.000.000,00 1.015.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 90.000.000,00 746.560.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000,00 746.560.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -97 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 331 Orang 38.220.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4497 Orang 14.580.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 55 Orang 7.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 360 Orang 21.720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 108.460.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 8.160.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 25.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 4.560.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 56.580.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 90.000.000,00 429.060.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 25.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa 2.550.000.000,00 4.282.779.073,82 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -98 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 2.550.000.000,00 3.035.300.925,82 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.550.000.000,00 3.035.300.925,82 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 2.550.000.000,00 3.035.300.925,82 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 0,00 1.243.058.148,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.243.058.148,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 63.180.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 37.080.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 10.800.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 9.960.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 383.916.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 10.560.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 26.040.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 16.080.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 57.960.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 0,00 538.562.148,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 2.520.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 81.600.000,00 DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -99 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 4.420.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 4.420.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 4.420.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang 2.540.000.000,00 3.663.070.939,91 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 1.940.000.000,00 2.393.655.939,91 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.940.000.000,00 2.393.655.939,91 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 1.940.000.000,00 2.393.655.939,91 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 600.000.000,00 1.265.595.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 1.265.595.000,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 49.680.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 25.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 20.160.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 17.280.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 131.980.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 22.680.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 17.040.000,00 DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 13.920.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 85.920.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 600.000.000,00 823.775.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 600.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 53.280.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip 1.794.000.000,00 3.060.975.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 1.544.000.000,00 1.723.045.000,00 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.544.000.000,00 1.723.045.000,00 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 1.544.000.000,00 1.723.045.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 250.000.000,00 1.333.510.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 1.333.510.000,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 35.100.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 26.220.000,00 DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -101 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 12.240.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 19.080.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 238.070.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 9.960.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 17.040.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 12.480.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 57.660.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 250.000.000,00 860.240.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 1.800.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 37.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 4.420.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 4.420.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 4.420.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru 2.350.000.000,00 3.451.180.748,20 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 2.150.000.000,00 2.450.766.748,20 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.150.000.000,00 2.450.766.748,20 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 2.150.000.000,00 2.450.766.748,20 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -102 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 200.000.000,00 996.594.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 996.594.000,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 29.040.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 13.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 3.600.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 7.680.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 97.194.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 20.400.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 18.000.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 5.760.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 28.740.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 200.000.000,00 749.160.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1.260.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 17.520.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -103 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi 892.000.000,00 1.784.682.905,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 696.000.000,00 860.000.000,00 PN 7 1 02 01 2,10 Peningkatan Pelayanan BLUD 696.000.000,00 860.000.000,00 1 02 01 2,10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 1 unit kerja 696.000.000,00 860.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase capaian SPM bidang kesehatan 97% 97% 196.000.000,00 920.862.905,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% Tingkat Kepuasan layanan puskesmas 81,5 81,5 Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit 80 80 Persentase baduta stunting 8% 8% 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 196.000.000,00 920.862.905,00 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 25.920.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 11.940.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 4.320.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang 5.880.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 154.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 300.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 8.520.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 7.560.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 7.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 37.560.000,00 DAK Non Fisik Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -104 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 196.000.000,00 633.142.905,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 720.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 2.340.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 1.200.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 dokumen 1.440.000,00 DAK Non Fisik 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 dokumen 18.480.000,00 DAK Non Fisik 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS 55% 3.820.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 65 Persen 3.820.000,00 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 3.820.000,00 DAK Non Fisik 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 116.111.870.000,00 66.988.155.158,65 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 116.111.870.000,00 66.988.155.158,65 1 03 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 10.299.360.000,00 9.766.611.800,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 03 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 680.000,00 1 03 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 140.000,00 1 03 01 2,01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 1 03 01 2,01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 300.000,00 100.000,00 1 03 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 03 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 140.000,00 Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -105 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.500.900.000,00 6.863.040.000,00 1 03 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 OB 39 OB 4.500.000.000,00 6.862.600.000,00 1 03 01 2,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 180.000,00 1 03 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 120.000,00 1 03 01 2,02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 140.000,00 1 03 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 100.000,00 1 03 01 2,03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 100.000,00 1 03 01 2,04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 100.000,00 1 03 01 2,04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 100.000,00 1 03 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 132.750.000,00 140.000,00 1 03 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 paket 103.200.000,00 0,00 1 03 01 2,05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 140.000,00 1 03 01 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39 orang 0 orang 19.500.000,00 0,00 1 03 01 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 39 orang 0 orang 9.750.000,00 0,00 1 03 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 702.300.000,00 327.518.000,00 1 03 01 2,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 40.000.000,00 0,00 1 03 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.930.000,00 1 03 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 39.215.000,00 1 03 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 29.050.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -106 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 01 2,06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 50 dokumen 50 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 1 03 01 2,06 07 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 37.353.000,00 1 03 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 420.000.000,00 209.330.000,00 1 03 01 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 140.000,00 1 03 01 2,08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 2.000.000.000,00 0,00 1 03 01 2,08 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit Unit 1 03 01 2,08 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit 2.000.000.000,00 0,00 1 03 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 2.389.940.000,00 2.380.255.000,00 1 03 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 03 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 215.000.000,00 215.000.000,00 1 03 01 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 1 03 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.164.940.000,00 2.155.255.000,00 1 03 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 571.370.000,00 194.778.800,00 1 03 01 2,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 11 unit 368.320.000,00 112.628.000,00 1 03 01 2,09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 unit 5 unit 185.550.000,00 64.650.800,00 1 03 01 2,09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3 unit 17.500.000,00 17.500.000,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 50% 50% 2.686.000.000,00 1.357.187.950,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -107 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 Persentase titik banjir yang dimitigasi 62% 62% 2.265.000.000,00 303.694.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 1 03 02 2,01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi 3 3 2.686.000.000,00 1.357.187.950,00 1 03 02 2,02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 1 03 02 2.01 0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Kabupaten Bangka Barat Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0 KM 0,07 KM 928.000.000,00 15.060.000,00 Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Pantai Batu Berani - Muntok 8.505.000,00 Bayar Hutang 2024 Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Air Bakong Desa Terentang 6.555.000,00 Bayar Hutang 2025 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Pemelihraaan Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 3,5 KM 3,5 KM 1.558.000.000,00 1.104.327.950,00 - Normalisasi Sungai Ciulong Kec. Mentok Kecamatan Mentok 1 KM 1,0 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 - Normalisasi Sungai di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus 1 KM 2 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 - Normalisasi Sungai di Desa Puput berbatasan dengan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga 0,5 KM 0,15 KM 1.100.000.000,00 658.647.950,00 Musren Kec - Pembuatan talud aliran sungai jalan menara air Kecamatan Mentok 30 M 0,015 KM 40.000.000,00 40.000.000,00 RESES Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Samping Rumah Mang Uyan Kampung Senang Hati, Sungai Daeng 5.680.000,00 1 03 02 2.01 0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 2 Unit 100.000.000,00 37.800.000,00 Pemeliharaan Check Dam Ciulong Kecamatan Mentok 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 36.000.000,00 Pembayaran Hutang 2024 Belanja Modal Alat Pembersih 1 Unit 1.800.000,00 1 03 02 2.01 0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Kab. Bangka Barat, Parittiga, Kelabat Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.4 Km 0,018 Km 100.000.000,00 200.000.000,00 - Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Penanggulangan Bencana Alam Talud Batu Berani Kecamatan Mentok 0,018 Km 200.000.000,00 - perbaikan talud balembang Kecamatan Parittiga 10 M 100.000.000,00 0,00 RESES 1 03 02 2,02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik 62,43% 62,43% 2.265.000.000,00 303.694.000,00 1 03 02 2,02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun1 03 02 2,02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0.022 KM 0 KM 1.265.000.000,00 0,00 1 03 02 2,02 0000 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 0,00 Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -108 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 02 2,02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan 0,00 1 03 02 2,02 0000 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan 0,00 1 03 02 2,02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 2 KM 0,08 KM 600.000.000,00 103.754.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tebing Bulin Kecamatan Kelapa 0.5 KM 0,08 KM 600.000.000,00 103.754.000,00 1 03 02 2,02 0000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi 2.22 KM 1 03 02 2,02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1 KM 400.000.000,00 199.940.000,00 Pembersihan/ pengerukan/ Normalisasi saluran Daerah Irigasi Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang 1 KM 1 KM 200.000.000,00 199.940.000,00 1 03 02 2,02 0000 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 03 02 2,02 0000 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Panjang bendung irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase sistem drainase dalam kondisi baik 84,09% 84,09% 1.280.000.000,00 1.017.040.900,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 03 06 02 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota panjang drainase kondisi baik 1600 meter 1600 meter 1.280.000.000,00 1.017.040.900,00 1 03 06 02 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1300 meter 1 Dokumen 1.000.000.000,00 737.040.900,00 1 03 06 02 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Kecamatan Parittiga dan Kecamatan Mentok Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 300 meter 1 Sistem Drainase Perkotaan 280.000.000,00 280.000.000,00 - normalisasi saluran jl. pasar desa puput Parittiga 1 Km 1 Km 80.000.000,00 80.000.000,00 RESES 1 03 10 Indeks konektivitas 0,71 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap 82,97% 82,97% 79.691.320.000,00 31.627.238.723,65 PN 3 Indeks Bangunan Gedung Baik Persentase jembatan dalam kondisi baik 96,28% 96,28% 1 03 10 2,01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 82,97% 82,97% 79.691.320.000,00 31.627.238.723,65 Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik 96,28% 96,28% 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000,00 1.308.426.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten Bangka Barat Kab. Bangka Barat 1 dokumen 500.000.000,00 350.000.000,00 Penyusunan DED Jalan Pendukung Tematik Kab. Bangka Barat 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelaksanaan Tata Batas Ruas Jalan Air Limau - Tanjung Ular (Gagal Bayar 2024) 650.399.000,00 DED Jembatan Kawasan Strategis (Gagal Bayar 2024) 4.279.000,00 Perencanaan Perservasi Jembatan (Gagal Bayar 2024) 3.748.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -109 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Ganti Rugi Nilai Tegakan Jalan Air Limau - Tanjung Ular 200.000.000,00 1 03 10 2,01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 26.472 KM 26.472 KM 500.000.000,00 0,00 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1.001 KM 1,2 KM 1.200.000.000,00 1.608.323.608,00 - pembangunan jalan Gang Tajwid kampung menjelang Kec. Mentok 200 M 0,2 KM 120.000.000,00 120.000.000,00 RESES - pembangunan jalan tembus Gang nurshoba Mentok 700 M 420.000.000,00 61.792.000,00 RESES - Pembangunan Jalan Menuju TPST Jebus 1 KM 700.000.000,00 - Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Roro Bakit 726.531.608,00 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10,002 KM 0,3 KM 23.226.000.000,00 8.352.558.895,00 - Peningkatan Jalan Air Limau - Tanjung Ular Kec. Mentok 0,5 KM 1.000.000.000,00 - Rekonstruksi Jalan Simpang Bulin - Petar Kec. Kelapa; Kec. Jebus 0 KM APBN - Peningkatan Jalan Ganjan - Pangkal Perahu Kec. Kelapa 0 KM - Peningkatan Jalan Tugang - Air Nyatoh Kec. Kelapa; Kec. Simpang Teritip 0 KM DBH 2024 - Peningkatan Jalan Lingkar Pusuk Kec. Kelapa 1 KM 2.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Air Nangka Kec. Tempilang - Peningkatan Jalan Alhidayah - Parit 10 Kec. Tempilang 1,1 KM 3.000.000.000,00 DBH - Rekonstruksi Jalan Kelumbi - Simpang Kelumbi Kec. Tempilang 0 KM 0,00 - Peningkatan Jalan Sp. Langgem - Langgem Kec. Tempilang 0,5 KM 1.500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul Kec. Simpang Teritip 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Ibul - Peradong Kec. Simpang Teritip 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Rekonstruksi Jalan Rajek - Belar Kec. Simpang Teritip 0,28 KM 812.000.000,00 - Rekonstruksi Jalan Simpang Tiga - Rumpis Kec. Simpang Teritip 0,2 KM 0,00 - Rekonstruksi Jalan Simpang Johar - Ranggi Kec. Jebus 0,00 - Rekonstruksi Jalan Simpang SMPN 1 Jebus - Air Kuang Kec. Jebus 0,40 KM 0,00 - Peningkatan Jalan Rukam - Pancur Kec. Jebus 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan BMI Kec. Parittiga 0,16 KM 464.000.000,00 - Peningkatan Jalan Sungai Lalang Kec. Parittiga 0,294 KM 0,00 - Peningkatan Jalan Hilarius Kec. Parittiga - Peningkatan Jalan Aik Kemang Kec. Mentok 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Jend. Sudirman Kec. Mentok 0,512 KM - Rekonstruksi Jalan Tembelok Kec. Mentok 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan PAUD RT.04 Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip 0,100 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Peningkatan Jalan Desa Peradong Dusun I RT.01 Kec. Simpang Teritip 0,100 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Peningkatan Jalan Desa Penyampak Kec. Tempilang 0,090 KM 245.000.000,00 Musren Kec - pengaspalan Gang Lapang Bola Desa Tumbak Petar Jebus 250 M 0,025 KM 87.500.000,00 87.500.000,00 RESES - pengaspalan jalan Gang Muhaimin Desa tumbak Petar Jebus 200 M 70.000.000,00 RESES - peningkatan jalan mustari keranggan Mentok 300 M 105.000.000,00 RESES - Lanjutan peningkatan jalan lintas timur desa Sinar Sari Kec. Kelapa 100 M 0,1 Km 300.000.000,00 300.000.000,00 RESES - peningkatan jalan aek play desa sinar sari Kelapa 100 M 0,1 KM 287.500.000,00 287.500.000,00 RESES - peningkatan jalan seberang sungai tanjung ular Mentok 200 M 600.000.000,00 RESES Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -110 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - Peningkatan Jalan Damai Kelurahan Menjelang Mentok 100 M 350.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan lingkar timur Kundi Simpang Teritip 300 M 1.000.000.000,00 RESES - peningkatan jalan aspal dusun juru desa dendang Kelapa 50 M 150.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan dari RT 01 sampai RT 02 atau jalan SD Kelapa 100 M 300.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan lingkar RT 01 ke RT 07 Desa kacung Kelapa 70 M 200.000.000,00 RESES - peningkatan jalan lingkar puru kelurahan kelapa Kelapa 100 M 275.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan raya kantor pos Desa Puput Parittiga 100 M 0,1 KM 350.000.000,00 350.000.000,00 RESES - peningkatan jalan air kelubi desa air belo Mentok 700 M 2.000.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan kuburan destiwisata desa kolong cepakek Mentok 50 M 150.000.000,00 RESES - peningkatan jalan gang warnapura Keranggan Mentok 50 M 105.000.000,00 RESES - peningkatan jalan rebak- air ibul Belo Laut Mentok 70 M 200.000.000,00 RESES - Peningkatan Jalan Masuk Sekolah SDN 18 Parittiga Desa Teluk Limau Parittiga 100 M 175.000.000,00 RESES - peningkatan jalan air sian,punggur ke pacing desa ranggi asam Jebus 600 M 300.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan puru di dusun II Air Mas Desa Air Limau Mentok 70 M 200.000.000,00 RESES - Peningkatan jalan pondok pesantren Darul Khoirot, pangkalan beras Desa Kacung Kelapa 400 M 1.400.000.000,00 RESES [#] Rekonstruksi Jalan Tugang - Air Nyatoh (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 931.496.345,00 [#] Peningkatan Jalan Desa Simpang Tiga Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 195.275.000,00 [#] Peningkatan Jalan Desa Air Menduyung (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 609.800.900,00 [#] Rekonstruksi Jalan Desa Berang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 196.208.800,00 [#] Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 1.043.189.140,00 [#] Peningkatan Jalan Siliwangi RT. 17 Desa Cupat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 248.307.260,00 [#] Peningkatan Jalan Tanjung Siangau (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 690.411.200,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -111 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 [#] Peningkatan Jalan Desa Beruas Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 196.198.000,00 [#] Peningkatan Jalan Timor Desa Air Nyatoh (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 520.551.110,00 [#] Rekonstruksi Jalan Paud Melati Dusun Rajek Desa Berang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 414.615.820,00 [#] Rekonstruksi jalan lingkar RT. 08 Dusun Perumnas Desa Sekar Biru (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 253.191.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan Rambat - Air Mas (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 833.546.820,00 [#] Peningkatan Jalan Dusun Petar Desa Tumbak Petar (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.926.000,00 [#] Peningkatan Jalan Tower, Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 4.010.000,00 [#] Peningkatan Jalan Kebun Bukit Lintang (Bukit Manik) Desa Puput (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.913.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan Dusun Tumbak Desa Tumbak Petar Kec. Jebus (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.963.000,00 [#] Peningkatan Jalan Jompong (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.952.000,00 [#] Peningkatan Jalan Desa Telak, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 4.005.000,00 [#] Peningkatan Jalan Kebun Kelompok Kelurahan Kelapa (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.978.000,00 [#] Peningkatan Jalan Mak Bunge Desa Air Belo (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.903.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -112 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 [#] Rekonstruksi Jalan Raflesia Kelurahan Menjelang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 3.892.000,00 [#] Penanganan Long Segment Jalan Teluk Rubiah (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.974.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan Cik Idris, Gang Paud, Gang Gotong Royong Desa Air Belo (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.911.000,00 [#] Peningkatan Jalan Masjid Kelurahan Sungai Daeng (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.918.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan TPA Hidayatul Islam Dusun Kemang Masam Desa Air Putih (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.998.500,00 [#] Peningkatan Jalan Setia RT.02 Rw.01 Kel. Menjelang, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.648.000,00 [#] Peningkatan Jalan Lingkar Dusun Unar Desa Pebuar (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.013.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan Parittiga - Paritempat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 402.008.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan Hilarius Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 181.372.000,00 [#] Rekonstruksi Jalan BMI Dusun Suntai Desa Air Gantang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 552.383.000,00 1 03 10 2,01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 8,389 KM 1 KM 31.990.000.000,00 10.926.730.413,65 - Pemeliharaan berkala jalan Khusus DBH Sawit Kabupaten Bangka Barat - Pemeliharaan berkala jalan Dendang - Baginda Kec. Kelapa 0,39 KM 600.000.000,00 - Pemeliharaan berkala Jalan BBI Kelapa Kec. Kelapa 0,165 KM 0,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pusuk - Tuik Kec. Kelapa 0,2 KM 560.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Beruas - Tuik Kec. Kelapa 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Pemeliharaan berkala jalan Dalam Kota Kelapa (Jalan Begadang, Damai, Padat Karya) Kec. Kelapa 0,25 KM 750.000.000,00 - Pemeliharaan berkala jalan Tempilang - Tanjung Niur Kec. Tempilang 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Pemeliharaan berkala jalan Penyampak - Tanjung nibung Kec. Tempilang 1 Km 3.753.588.000,00 DBH - Pemeliharaan berkala jalan saing - sangku Kec. Tempilang DBH - Pemeliharaan berkala Jalan Mayang - Rambat Kec. Simpang Teritip 0,5 KM 1.500.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -113 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - Pemeliharaan berkala Jalan Peraceh - Belanak Kec. Simpang Teritip 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Pemeliharaan berkala jalan Simpang Gong - Tungau Kec. Simpang Teritip 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Rambat - Air Mas Kec. Simpang Teritip 0,3 KM 800.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Jebus - Kampak Kec. Jebus 0.3 KM 500.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Ketap - Simpang SMPN 1 Jebus Kec. Jebus 0,18 KM 504.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala Kec. Parittiga 0,27 KM 756.000.000,00 - Pemeliharaan berkala Jalan Rumah Sakit Kec. Mentok 0,4 KM 1.200.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Pait - Pait Laut Kec. Mentok 0,15 KM 420.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Pemda Kec. Mentok 0.5 KM 1.400.000.000,00 - Pemeliharaan berkala jalan Mentok - Tanjung Ular Kec. Mentok 0,3 KM 1.000.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan Terabek - Sukal Kec. Mentok DBH - Pemeliharaan berkala Jalan Kadur Dalam Kec. Mentok 0,5 KM 1.500.000.000,00 - Pemeliharaan berkala Jalan Basuki Rahmad Kec. Mentok 0,14 KM 400.000.000,00 - Pemeliharaan berkala Jalan Lingkar SDLB Kec. Mentok 0,2 KM 600.000.000,00 pemeliharaan berkala jalan saing - sangku 0,3 KM 1.000.000.000,00 pemeliharaan berkala jalan Penyampak - Tanjung nibung 2,4 KM 10.000.000.000,00 DBH Pemeliharaan Berkala Jalan Terabek - Sukal 0,3 KM 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Kundi - Sukal 0,3 KM 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Johar- Ranggi 0,3 KM 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Parittiga - Penganak 1 KM 1.500.000.000,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Bulin - Petar (Gagal Bayar 2024) 1.074.572.115,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Parittiga- Pelawan (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 2.762.331.000,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Pait - Pait Laut (Gagal Bayar 2024) 480.880.000,00 [#] Pembangunan Siring Dusun Tayu, Desa Ketap (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum 96.288.500,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Sinar Kelabat (Gagal Bayar 2024) 344.641.660,00 [#] Pembangunan Siring Jalan Tembus Tikungan Tiga Dusun VII Desa Belo Laut (Gagal Bayar 2024) 226.381.108,65 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala (Gagal Bayar 2024) 1.035.681.680,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelangas - Kundi (Gagal Bayar 2024) 628.229.950,00 [#] Pembangunan Siring Desa Air Menduyung (Gagal Bayar 2024) 81.194.000,00 [#] Rehab Siring Jalan Koklong Teluk Rubiah Kel. Tanjung (Gagal Bayar 2024) 29.915.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -114 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 [#] Pembangunan Siring Dusun Lembu Kec. Simpang Teritip (Gagal Bayar 2024) 66.400.000,00 [#] Pembangunan Siring Jalan Desa Sungai Buluh (Gagal Bayar 2024) 108.638.000,00 [#] Rehab Siring Jalan Gang Sadar Rt.02 Rw.02 Kel. Tanjung (Gagal Bayar 2024) 26.919.500,00 [#] Pembangunan Siring Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) 196.179.000,00 [#] Pemeliharaan Berkala Jalan Kacung - Pangkal Beras (Gagal Bayar 2024) 4.057.400,00 [#] Rehab Siring Jalan di Kelurahan Kelapa (Gagal Bayar 2024) 1.488.500,00 [#] Pembangunan Siring Dusun Belit (Gagal Bayar 2024) 3.220.000,00 [#] Pembangunan Siring Ruas Jalan Parittiga - Penganak Dusun Suntai Desa Air Gantang (Gagal Bayar 2024) 2.222.000,00 [#] Pembangunan Siring Jl. Culong Rt.002 Rw.003 (Gagal Bayar 2024) 3.903.000,00 1 03 10 2,01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 5 jembatan 5 jembatan 637.500.000,00 388.734.200,00 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Bangka Barat 323.345.000,00 [#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) 65.389.200,00 1 03 10 2,01 0039 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi 2 jembatan 0 jembatan 680.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Air Menduyung (Simpang Tiga - Rumpis) Kec. Simpang Teritip 1 Jembatan 180.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Air Sukal (Kundi - Sukal) Kec. Simpang Teritip; Kec. Mentok 1 Jembatan 500.000.000,00 1 03 10 2,01 0040 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 4 jembatan 2 jembatan 5.455.920.000,00 2.039.487.850,00 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Air Limau - Tanjung Ular Kecamatan Mentok 2 jembatan 5.455.920.000,00 [#] Pembangunan Jembatan Air Nibung (Gagal Bayar 2024) 2.039.487.850,00 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 809.305 KM 809.305 KM 300.000.000,00 306.061.500,00 [#] Survei Kondisi Jalan 200.000.000,00 [#] Survei Kondisi Jembatan 100.000.000,00 [#] Survei Kondisi Jalan (Gagal Bayar 2024) 3.188.000,00 [#] Survei Kondisi Jembatan (Gagal Bayar 2024) 2.873.500,00 1 03 10 2,01 0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 16,787 KM 2,7 KM 11.101.900.000,00 2.597.081.028,00 - Rehabilitasi Jalan Rintis 3 Kec. Mentok 1,5 KM 800.000.000,00 - Rehabilitasi Jalan Air Samak Kec. Mentok 0,8 KM 0,13 Km 400.000.000,00 400.000.000,00 - Rehabilitasi Jalan Kelumbi - Buyan Kec. Tempilang 1,4 KM 700.000.000,00 - Rehabilitasi Jalan Tara Gunung - Pinangyang Kec. Simpang Teritip 0,8 KM 0,8 Km 400.000.000,00 400.000.000,00 - Rehabilitasi Jalan Pangek - Tungau Kec. Simpang Teritip 1,6 Km 0,00 - Rehabilitasi Jalan Mentibak Kec. Simpang Teritip 1,2 KM 0,6 Km 600.000.000,00 346.581.028,00 - Rehabilitasi Jalan Kelekak Bukit Kec. Simpang Teritip - Rehabilitasi Jalan Unar - Bembang Kec. Jebus 1 KM 500.000.000,00 - Rehabilitasi Jalan Penganak - Jebu Laut Kec. Parittiga 1,5 KM 750.000.000,00 - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Jebus - Kampak Kec. Jebus 0,35 KM 210.000.000,00 Musren Kec Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -115 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - Pembangunan Drainase Jalan di Rt.07 Dusun Sepana Desa Beruas Kec. Kelapa 0,38 KM 230.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Unar dan Dusun Pebuar Desa Pebuar Kec. Jebus 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Ganjan 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Payak RT.11 Desa Air Bulin 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Palem Kp. Sidorejo RT 002/RW 001 0,05 KM 35.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Setiabudi RT.08/RW.03 Desa Air Lintang Kec. Tempilang 0,47 KM 280.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Telkom Dusun Tempilang II RT. 011 Desa Tempilang Kec. Tempilang 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Merabok RT.04/II Desa Benteng Kota Kec. Tempilang 0,11 KM 70.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Mang Abot RT. 14 Kel. Kelapa Kec. Kelapa 0,43 KM 260.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Basun RT. 003 Desa Sinar Surya Kec. Tempilang 0,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Air Lintang - Basun Dusun Dam RT. 002 Desa Sinar Surya Kec. Tempilang 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan Vihara RT. 02 dan Jalan Bukit Lintang RT. 09 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kec. Parittiga 0,5 KM 300.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Desa Tanjung Niur RT.01-RT.03 Kec. Tempilang 0,25 KM 150.000.000,00 Musren Kec - Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang 0,25 KM 150.000.000,00 Musren Kec - Pembuatan siring dan pemasangan conblok jalan setapak samping rumah Bapak Seli gang Semot Rt 02 Kelurahan Kelapa Kec. Kelapa 200 M 200 M 140.000.000,00 140.000.000,00 RESES - pembangunan siring di Gang Kelenteng Perumnas Kec. Mentok 175 M 105.000.000,00 RESES - Pembangunan siring di gang bukit melintang perumnas Kec. Mentok 400 M 280.000.000,00 RESES - pembangunan siring di kampung tegalrejo depan rumah yanto Kec. Mentok 150 M 150 M 105.000.000,00 105.000.000,00 RESES - Pembangunan siring jalan Dusun Tanjung Punai Belo Laut Mentok 100 M 100 M 70.000.000,00 70.000.000,00 RESES - pembangunan siring rumah Ozik desa Beruas Kelapa 250 M 250 M 175.000.000,00 100.000.000,00 RESES - pembangunan siring dusun juru desa dendang Kelapa 100 M 100 M 70.000.000,00 70.000.000,00 RESES - Pembangunan siring rumah boni Desa Dendang Kelapa 300 M 200.000.000,00 RESES - pembangunan siring jalan desa rukam Jebus 80 M 80 M 56.000.000,00 56.000.000,00 RESES - pembangunan siring jalan lingkar kelapa Kelapa 300 M 300 M 210.000.000,00 210.000.000,00 RESES - pembangunan siring baru di jalan vihara (depan rumah sumoi) Desa Puput Parittiga 35 M 35 M 24.500.000,00 24.500.000,00 RESES - pembangunan siring jalan RT.07 Depan kuten Parittiga 100 M 100 M 140.000.000,00 140.000.000,00 RESES - pembangunan siring BPP desa air belo Mentok 1 KM 700.000.000,00 RESES - Pembangunan siring simpang 3 lapangan chan Desa Puput Parittiga 100 M 70.000.000,00 RESES - Bantuan gorong-gorong jalan BNI RT. 15 Desa Puput Parittiga 2 M 1.400.000,00 RESES Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -116 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - Perbaikan siring Rt 03 Sungai Baru Mentok 150 M 105.000.000,00 RESES - Perbaikan siring Rt 01 Sungai Baru Mentok 200 M 140.000.000,00 RESES - pembangunan siring jalan tembus tikungan tiga Jl. gang Siswa RT I Dusun VII Belo Laut Mentok 100 M 100 M 35.000.000,00 85.000.000,00 RESES - rehab siring jalan gang siswa Dusun VII Belo Laut Mentok 100 M 35.000.000,00 RESES - Pembangunan Siring SDN 13 Teluk Limau Parittiga 200 M 140.000.000,00 RESES - Pembangunan Siring Pembangunan RT 10 Desa Teluk Limau Parittiga 150 M 105.000.000,00 RESES - Pembangunan Siring RT 14 Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Parittiga 500 M 500 M 350.000.000,00 350.000.000,00 RESES - Pembangunan Siring RT 07 Dusun Pelawan Desa Teluk Limau Parittiga 200 M 140.000.000,00 RESES - Rehab siring Rt 01 Kelurahan sungai baru Mentok 100 M 100 M 70.000.000,00 100.000.000,00 RESES 1 03 10 2,01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Barat Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 40 KM 40 KM 4.000.000.000,00 4.099.835.229,00 [#] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Barat 3.507.845.000,00 [#] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) 591.990.229,00 1 03 10 2.01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 2 KM KM 1 03 10 2,01 0016 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian 1 jembatan jembatan 1 03 10 2,01 0022 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 50 KM KM 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah Pertumbuhan realisasi penanaman modal 1.141 Milyar Rupiah persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang 57,14% 42,86% 3.000.000.000,00 1.680.209.200,00 PN 5 1 03 12 2,01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah RTRW dan RRTR yang sudah ditetapkan 4 Peraturan 4 Peraturan 550.000.000,00 241.475.000,00 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Kecamatan Parittiga Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 400.000.000,00 203.025.000,00 1 03 12 2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Kecamatan Parittiga Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 38.450.000,00 1 03 12 2.01 0013 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 30 orang 0 orang 50.000.000,00 0,00 1 03 12 2.01 0000 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRWKabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota dokumen dokumen 0,00 0,00 1 03 12 2,02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun 2 Rancangan kebijakan 2 Rancangan kebijakan 1.850.000.000,00 1.138.524.200,00 1 03 12 2,02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 dokumen 2 dokumen 1.350.000.000,00 1.138.524.200,00 1 03 12 2,02 0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 dokumen 0 dokumen 500.000.000,00 0,00 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang 1 Jenis 1 Jenis 150.000.000,00 43.600.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -117 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 150.000.000,00 43.600.000,00 Pelaksanaan PersetujuanKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 0,00 0,00 1 03 12 2,04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100% 100% 450.000.000,00 256.610.000,00 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan Penataan Ruang 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 122.220.000,00 1 03 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 134.390.000,00 1 03 03 Angka Harapan Hidup 72,15 25,68% 25,68% 6.428.190.000,00 11.186.962.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 03 03 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi 100% 100% 6.428.190.000,00 11.186.962.000,00 1 03 03 2,01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 60 orang 60 orang 25.000.000,00 27.500.000,00 1 03 03 2,01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 1 03 03 2,01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Simpang Teritip, Air Menduyung , Simpang Tiga, Mayang, Pusuk, Terentang, Sangku, Teluk Limau Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 4 liter/detik 4 liter/detik 815.000.000,00 4.099.125.000,00 DAK Fisik- Reguler 1 03 03 2,01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Lanjutan Tj. Ular Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 14 liter/ detik 0 liter/ detik 4.518.190.000,00 0,00 1 03 03 2,01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 6 unit 6 unit 250.000.000,00 314.382.000,00 1 03 03 2,01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Mentok dan Jebus Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 150 SR 150 SR 775.000.000,00 6.700.955.000,00 DAK Fisik- Tematik Kumuh 1 03 05 Angka Harapan Hidup 72,15 5,83% 5,83% 4.687.000.000,00 4.067.393.515,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 1 03 05 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik 100% 100% 4.687.000.000,00 4.067.393.515,00 1 03 05 2,01 0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 unit 1 unit 750.000.000,00 300.000.000,00 1 03 05 2,01 0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 1 unit 1 unit 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -118 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 05 2,01 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 400 rumah tangga 400 rumah tangga 352.000.000,00 380.811.100,00 1 03 05 2,01 0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 1 unit 1 unit 500.000.000,00 300.000.000,00 1 03 05 2,01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 unit 5 unit 250.000.000,00 354.332.202,00 1 03 05 2,01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 144 rumah tangga 144 rumah tangga 2.035.000.000,00 1.908.583.000,00 DAK Fisik - Tematik - pembangunan WC desa tumbak petar Kec. Simpang Tertitip 5 RT 75.000.000,00 RESES - Pembangunan WC di Rt.08 Dusun Tegak Desa Benteng Kota Tempilang 7 RT 105.000.000,00 RESES - Bantuan WC 5 unit di Desa Sangku Tempilang 5 RT 75.000.000,00 RESES - bantuan pembangunan toilet (wc) ibu anya Desa Bakit Parittiga 1 RT 15.000.000,00 RESES - pembangunan wc desa kelabat Parittiga 4 RT 60.000.000,00 RESES - Pembangunan WC untuk masyarakat desa Belo laut Mentok 2 RT 30.000.000,00 RESES - pembangunan wc individual Desa Rambat Simpang Teritip 4 RT 60.000.000,00 RESES - Pembangunan jamban Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Parittiga 30 RT 450.000.000,00 RESES - Pembuatan Jamban Kampung Suka Mulya Desa Air Gantang Parittiga 10 RT 150.000.000,00 RESES - pembangunan wc individual Jebus dan Parittiga 1 RT 10.000.000,00 RESES 1 03 05 2,01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 500.000.000,00 523.667.213,00 1 03 05 2,01 0000 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 0 0 0,00 0,00 1 03 05 2,01 0000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 0,00 0,00 1 03 05 2,01 0000 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 0,00 0,00 1 03 08 Indeks konektivitas 0,71 88% 88% 2.875.000.000,00 4.278.614.729,00 PN 3 Indeks Bangunan Gedung Baik 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani;Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF 100% 100% 2.875.000.000,00 4.278.614.729,00 1 03 08 2.01 0016 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif 1 Orang 1 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 33 bangunan gedung bangunan gedung 175.000.000,00 44.697.629,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -119 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - OP Kawasan Spot Center 44.697.629,00 - Rehab bangunan Gedung kordik Kecamatan Kelapa Kelapa 1 bangunan gedung 175.000.000,00 RESES 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 1 03 08 2.01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 1 bantuan teknis 1 bantuan teknis 100.000.000,00 102.450.000,00 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 2.250.000.000,00 3.801.367.100,00 - Pembangunan Gedung Kelurahan Kelapa Kelapa 1 dokumen 750.000.000,00 475.000.000,00 RESES - PembangunanGedung Olahraga Mini di Kecamatan Kelapa Kelapa 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 RESES - Pembayaran Hutang Tahun 2024 2.826.367.100,00 1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 30 orang orang 30.000.000,00 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 250 dokumen 250 dokumen 250.000.000,00 260.100.000,00 1 03 08 2.01 0000 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 0 0 0,00 0,00 1 03 04 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 57,14% 57,14% 600.000.000,00 1.429.840.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi 57,14% 57,14% 600.000.000,00 1.429.840.000,00 1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0.204 ton/liter 0.204 ton/liter 500.000.000,00 1.409.840.000,00 DAK Fisik- Tematik DAK TPS3R 873.000.000,00 Penyusunan UKL/UPL TPST Jebus 100.000.000,00 Penyusunan DED TPST Jebus 200.000.000,00 Penyusunan Masterplan TPST Jebus 200.000.000,00 Administrasi Proyek 36.840.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan ( TPA & TPST ) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -120 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 03 04 2.01 0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi 1 unit 20.000.000,00 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi 1 unit 100.000.000,00 1 03 09 Indeks konektivitas 0,71 43,75% 43,75% 2.100.000.000,00 148.062.341,00 PN 3 Indeks Bangunan Gedung Baik 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penataan Bangunan dan lIngkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n 100% 100% 2.100.000.000,00 148.062.341,00 1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 7.050.000,00 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 2 kawasan 0 kawasan 2.000.000.000,00 0,00 1 03 09 2.01 0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 141.012.341,00 1 03 11 Indeks konektivitas 0,71 15,34% 15,34% 200.000.000,00 125.300.000,00 Indeks Bangunan Gedung Baik 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n 50 orang 50 orang 150.000.000,00 100.000.000,00 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan 50 orang 150.000.000,00 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 orang 100.000.000,00 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan 1 sistem informasi 1 sistem informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 1 Dokumen 25.000.000,00 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 25.000.000,00 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan terlaksana 1 sistem informasi 1 sistem informasi 25.000.000,00 300.000,00 1 03 11 2.04 0008 Penyusunan SOP/PedomanTertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 300.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -121 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 50.143.065.000,00 15.996.185.257,00 DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 50.143.065.000,00 15.996.185.257,00 1 04 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 6.305.450.000,00 7.229.075.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 APBD 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 3.700.900.000,00 5.097.050.000,00 APBD 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 orang / bulan 31 orang / bulan 3.700.000.000,00 5.096.600.000,00 APBD 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -122 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 238.000.000,00 237.920.000,00 APBD 1 04 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 238.000.000,00 237.920.000,00 APBD 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 96.050.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 80.250.000,00 0,00 APBD 1 04 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 31 Orang 0 Orang 7.750.000,00 0,00 APBD 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 31Orang 0 Orang 7.750.000,00 0,00 APBD 1 04 01 2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 100% 100% 442.900.000,00 211.450.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 20.000.000,00 0,00 APBD 1 04 01 2.05 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.600.000,00 40.300.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0007 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 210.000.000,00 105.000.000,00 APBD 1 04 01 2.05 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 20.000.000,00 0,00 1 04 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -123 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 04 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 1 04 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan 1 04 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Mebel yang Disediakan APBD 1 04 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 20.000.000,00 0,00 APBD 1 04 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan APBD 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.753.290.000,00 1.638.060.000,00 APBD 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 117.000.000,00 117.000.000,00 APBD 1 04 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.627.290.000,00 1.516.560.000,00 APBD 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 52.510.000,00 43.545.000,00 APBD 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bangka Barat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 34.580.000,00 34.580.000,00 APBD 1 04 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kab. Bangka Barat Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya 1 04 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Kab. Bangka Barat Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 1 04 01 2.09 0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 13 Unit 6 Unit 7.930.000,00 3.965.000,00 APBD 1 04 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 0,00 APBD 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase Rumah Akibat Bencana Alam / Sosial yang tertangani 100% 100% 540.000.000,00 659.359.800,00 PN 6 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -124 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terdata 6 Dokumen 6 Dokumen 165.000.000,00 264.100.800,00 APBD 1 04 02 2.01 0002 Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 139.100.800,00 APBD 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum Tertangani Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian sebelumnya yang belum tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 1 04 02 2.01 0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 04 02 2.01 0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 APBD 1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 04 02 2.01 0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 APBD 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 13 Unit Rumah 13 Unit Rumah 350.000.000,00 378.759.000,00 APBD 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 200.000.000,00 200.000.000,00 APBD 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 150.000.000,00 178.759.000,00 APBD 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan 100% 100% 25.000.000,00 16.500.000,00 APBD 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 16.500.000,00 APBD 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Kab. Bangka Barat Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani 3,45% 3,45% 780.000.000,00 2.398.581.257,00 PN 6 APBD 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan 0,00 0,00 APBD 1 04 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 APBD 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha Jumlah dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2 Dokumen 2 Dokumen 160.000.000,00 105.295.000,00 APBD 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview /Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 98.847.500,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -125 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 04 03 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.447.500,00 APBD 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani 20% 20% 620.000.000,00 2.293.286.257,00 APBD 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka Barat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki 6 Unit Rumah 21 Unit Rumah 220.000.000,00 538.615.950,00 DAK Fisik- Tematik 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.379.950,00 APBD 1 04 03 2.03 0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha Kab. Bangka Barat Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha 2 Unit 4 Unit 90.000.000,00 238.959.975,00 DAK Fisik- Tematik 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Kampung palembang (sinar manik, air kuang) Luas Permukiman Kumuh yang di Pugar 0,5 Ha 4,23 Ha 300.000.000,00 1.509.330.382,00 DAK Fisik- Tematik 1 04 03 2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 0 Dokumen Dokumen 0,00 0,00 APBD 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani 18,12% 18,12% 34.415.000.000,00 3.567.000.000,00 PN 6 APBD 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun / direhabilitasi pada Daerah Kabupaten / Kota 335 unit 113 unit 34.415.000.000,00 3.567.000.000,00 APBD 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha Kab. Bangka Barat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1.342 Unit Rumah 113 Unit Rumah 34.415.000.000,00 3.567.000.000,00 APBD & Musren Kec - Perbaikan RTLH Kab. Bangka Barat 30 unit 20 unit 945.000.000,00 675.000.000,00 Renja APBD - Perbaikan RTLH berdasarkan Musrenbang Kab. Bangka Barat 55 unit 25 unit 1.650.000.000,00 750.000.000,00 Musren Kec - perbaikan rumah layak huni atas nama Ersan Ismail Keranggan Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Yadi Sungai Daeng Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Yani sungai daeng Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Jumiyem sungai daeng Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Kalsumi Kampung Ulu Mentok 1 Unit 0 Unit 30.000.000,00 0,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama yanto tegalrejo Mentok 1 Unit 0 Unit 30.000.000,00 0,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Ibnu Chatab Keranggan Tengah Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni atas nama Raiti Keranggan Mentok 1 Unit 0 Unit 30.000.000,00 0,00 RESES - perbaikan rumah atas nama Eldi Tanjung Punai Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah atas nama Indah Tanjung Punai Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -126 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - perbaikan rumah atas nama Haironi Tanjung laut Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah atas nama Rosbiyah Sukal Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah atas nama Nurmaya Sukal Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - Perbaikan rumah atas nama Lisawati Sukal Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah atas nama Hastuti Eko Wardani kampung senang hati Mentok 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - mengusulkan 10 unti rumah layak huni untuk masyarakat di kecamatan tempilang Tempilang 10 Unit 10 unit 450.000.000,00 315.000.000,00 RESES - pembangunan rumah kecamatan kelapa Kelapa 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 31.500.000,00 RESES - perbaikan rumah di kecamatan kelapa Kelapa 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 RESES - pembangunan rumah layak huni di RT.08 Dusun Tegek Desa Benteng Kota Tempilang 3 Unit 0 unit 135.000.000,00 0,00 RESES - bantuan rumah layak huni Mentok 5 Unit 5 unit 225.000.000,00 157.500.000,00 RESES - perbaikan rumah layak huni Desa Dendang Kelapa 5 Unit 0 unit 150.000.000,00 0,00 RESES - peningkatan rumah layak huni Desa air belo Mentok 300 Unit 10 unit 9.000.000.000,00 315.000.000,00 RESES - bantuan rumah layak huni Desa Puput Mentok 2 Unit 2 unit 90.000.000,00 63.000.000,00 RESES - peningkatan rumah layak huni keranggan Mentok 300 Unit 2 unit 9.000.000.000,00 63.000.000,00 RESES - peningkatan rumah layak huni desa air limau Mentok 300 Unit 6 unit 9.000.000.000,00 189.000.000,00 RESES - Pembangunan Rumah untuk masyarakat desa Air Limau Mentok 2 Unit 3 unit 90.000.000,00 94.500.000,00 RESES - Pembangunanan Rumah Tidak Layak Huni Mentok dan Simter 10 Unit 0 unit 425.000.000,00 0,00 RESES - Permohonan bantuan rumah tidak layak huni Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Parittiga 34 Unit 5 unit 1.530.000.000,00 157.500.000,00 RESES - Pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Parittiga 20 Unit 5 unit 900.000.000,00 157.500.000,00 RESES - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Jebus-Parittiga 7 Unit 6 unit 210.000.000,00 189.000.000,00 RESES - Pembangunan rumah layak huni untuk Desa Bakit Parittiga 9 Unit 0 unit 90.000.000,00 0,00 RESES 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan 25% 25% 8.102.615.000,00 2.142.169.200,00 PN 6 APBD 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi baik 100% 100% 8.102.615.000,00 2.142.169.200,00 APBD 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen Dokumen 60.000.000,00 0,00 APBD 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kab. Bangka Barat Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 37 Lokasi 8 Lokasi 8.042.615.000,00 2.142.169.200,00 APBD & Musren Kec - Penyediaan PSU Kab. Bangka Barat 4 Lokasi 6 Lokasi 800.000.000,00 1.072.169.200,00 Renja APBD - Penyediaan PSU Kab. Bangka Barat 11 Lokasi 0 Lokasi 1.445.115.000,00 Musren Kec - perbaikan jalan lintas Dusun II ke Dusun I Desa Rambat Kec. Simpang Teritip 13 KM 0 KM 709.000.000,00 RESES - bantuan drainase Sungai Tanggok Desa Sekar Biru Parittiga 100 M 100 M 80.000.000,00 80.000.000,00 RESES - bantuan pembangunan drainase di rt 07 mushola ranti barat Desa Semulut Parittiga 200 M 0 M 160.000.000,00 RESES - peningkatan jalan lingkar dari SDN 1 S/d pasar walet Air Lintang Tempilang 800 M 0 M 692.000.000,00 RESES - pengaspalan jalan lingkar balai cina dusun Penganak Air Gantang Parittiga 500 M 0 M 432.500.000,00 RESES Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -127 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - peningkatan jalan gang durian tembus gang damai dusun parit 4 200 M 0 M 173.000.000,00 RESES - peningkatan jalan Gang Sinjin Daya Baru Air Belo Mentok 100 M 100 M 50.000.000,00 190.000.000,00 RESES - rehab jalan Gang mayor Nursoba Mentok 100 M 100 M 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - Pembuatan jalan setapak gg akasia RT 02 dusun V belo laut Mentok 300 M 0 M 150.000.000,00 RESES - Pembuatan jalan setapak gang sakura Rt 02 Dusun V Belo Laut Mentok 200 M 0 M 120.000.000,00 RESES - Peningkatan jalan Gang Mawar Dusun V Belo Laut Mentok 100 M 0 M 200.000.000,00 RESES - peningkatan jalan tembus simpang tiga Jl. gang Siswa Dusun VII Belo Laut Mentok 200 M 200 M 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES - Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.cempaka, kp.tegalrejo, Sungai Baru Mentok 150 M 0 M 100.000.000,00 RESES - Pengaspalan jalan lingkar dari RT 12 sampai RT 16 Teluk Limau Parittiga 500 M 0 M 432.500.000,00 RESES - pembangunan jalan RT. 14 Kp. jawa dusun jebu darat desa kelabat Parittiga 600 M 600 M 250.000.000,00 300.000.000,00 RESES - Pembangunan jalan gang Rt 06 lorong 3 Kaolin Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Parittiga 800 M 0 M 692.000.000,00 RESES - Pembangunan Jalan di RT 01 Desa Teluk Limau Parittiga 500 M 0 M 500.000.000,00 RESES - Penimbunan Tanah Puruh Jalan Kampung Bugis RT 11 Kampung Bugis RT 11 desa teluk limau Parittiga 600 M 0 M 300.000.000,00 RESES - Gg.batu terus masuk Gg.alim dusun pait jaya RT 03 Belo Laut Mentok 200 M 0 M 200.000.000,00 RESES - Perbaikan Jl. Gang Padang di Dusun II Rt 05 Desa Air Limau Mentok 100 M 100 M 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - Pengaspalan jalan belakang Masjid sampai ke kuburan dusun I Rt 04 desa Air Limau Mentok 100 M 100 M 50.000.000,00 200.000.000,00 RESES - Rehab Jl. Tembus dari jalan sukun tembus - ke jalan anang karjo kelurahan sungai baru Mentok 200 M 200 M 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES - Pembangunan Jalan Lingkungan jalan dekat rumah bapak Fakim Desa Bakit Parittiga 100 M 0 M 86.500.000,00 RESES - Pembuatan Jalan Baru RT. 01 Dusun V Belo Laut Mentok 200 M 0 M 120.000.000,00 RESES 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan Laporan 0,00 0,00 APBD 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.937.476.000,00 19.211.837.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.051.141.000,00 5.600.230.000,00 1 05 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 3.779.271.000,00 4.062.130.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -128 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 2.396.900.000,00 3.342.250.000,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Bangka Barat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/Bulan 17 Orang/Bulan 2.396.000.000,00 3.341.800.000,00 APBD 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 65.300.000,00 575.000,00 1 06 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 60.750.000,00 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 17 orang 17 orang 4.250.000,00 425.000,00 APBD 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 474.900.000,00 231.300.000,00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 10.000.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -129 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 2.370.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.780.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 6 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 125.000.000,00 APBD 1 05 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 330.000.000,00 0,00 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit Unit 300.000.000,00 APBD 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 APBD 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupaten Bangka Barat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 APBD 1 05 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupaten Bangka Barat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 APBD 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 471.831.000,00 462.880.000,00 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan Laporan 2.000.000,00 APBD 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.151.000,00 48.000.000,00 APBD 1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 413.680.000,00 411.380.000,00 APBD 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 38.540.000,00 24.225.000,00 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit 6 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kabupaten Bangka Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -130 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupaten Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 14 unit 6 unit 8.540.000,00 4.225.000,00 APBD 1 05 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupaten Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 1 unit 15.000.000,00 7.500.000,00 APBD 1 05 03 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 2.271.870.000,00 1.538.100.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 1.568.460.000,00 1.300.255.000,00 Indeks Resiko Bencana Sedang Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 656.410.000,00 194.960.000,00 Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100% 100% 47.000.000,00 42.885.000,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Ketersediaan data/informasi rawan bencana 100% 100% 47.000.000,00 42.885.000,00 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Kabupaten Bangka Barat Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 2769 Orang 2769 Orang 47.000.000,00 42.885.000,00 APBD 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100% 100% 1.568.460.000,00 1.300.255.000,00 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya 24 unit 39 unit 118.500.000,00 62.900.000,00 APBD 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Bangka Barat Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kab/Kota 100 Orang 100 Orang 65.000.000,00 50.250.000,00 APBD 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 28 Orang 28 Orang 1.099.960.000,00 939.830.000,00 APBD 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 1 dokumen 1 dokumen 110.000.000,00 100.600.000,00 APBD 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 9.260.000,00 APBD PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -131 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 05 03 2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 100.600.000,00 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 6 Kawasan 6 Kawasan 50.000.000,00 36.815.000,00 APBD 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% 100% 481.410.000,00 194.660.000,00 1 05 03 2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 2 Laporan 2 Laporan 6.000.000,00 5.650.000,00 APBD 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 10.000.000,00 APBD 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1500 Orang 1500 Orang 220.410.000,00 107.610.000,00 APBD 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 50 Orang 50 Orang 120.000.000,00 71.350.000,00 APBD 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 2 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100% 100% 175.000.000,00 300.000,00 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 dokumen 1 dokumen 30.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / Kota 5 dokumen 1 dokumen 5.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Bangka Barat Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 30.000.000,00 50.000,00 APBD 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 10 dokumen 1 dokumen 10.000.000,00 50.000,00 APBD KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 12.886.335.000,00 13.611.607.000,00 1 06 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.761.570.000,00 8.300.692.000,00 PN 7 Opini BPK WTP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -132 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 200.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 200.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 200.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 200.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 200.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.500.900.000,00 7.482.400.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/ Bulan 15 Orang/ Bulan 4.500.000.000,00 7.481.800.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 200.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 200.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 200.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 200.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 200.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 199.050.000,00 200.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 175.500.000,00 0,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 200.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 31 Orang 0 Orang 7.750.000,00 0,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -133 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 31 Orang 0 Orang 15.500.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 470.100.000,00 266.802.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 4.210.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 14.925.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.785.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.924.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 29.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 49.618.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 240.000.000,00 120.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 2.500.000,00 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 25.000.000,00 14.900.000,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 unit unit 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 unit 5 unit 15.000.000,00 14.900.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 406.220.000,00 405.220.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 337.220.000,00 337.220.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 158.500.000,00 129.970.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 11 unit 143.130.000,00 114.600.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -134 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 unit 10 unit 6.100.000,00 6.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 4.270.000,00 4.270.000,00 1 5 02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan 100 Persen 100 Persen 4.657.025.000,00 4.300.275.000,00 PN 8 1 5 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan 100 Persen 100 Persen 4.473.525.000,00 4.176.210.000,00 1 5 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindung Tingkat Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 12.100.000,00 6.050.000,00 1 5 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 3.500.000,00 1 5 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1.428 Orang 1.404 Orang 3.665.360.000,00 3.665.360.000,00 1 5 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatanan 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 155.495.000,00 1 5 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 168 Laporan 168 Laporan 233.000.000,00 249.230.000,00 1 5 02 2.01 0016 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 62 Kasus 35 Laporan 193.065.000,00 96.575.000,00 1 5 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Unit 0,00 0,00 1 5 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 persen 100 persen 183.500.000,00 124.065.000,00 1 5 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 Laporan 6 Laporan 33.850.000,00 27.275.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -135 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 5 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 100 Laporan 100 Laporan 107.625.000,00 64.610.000,00 1 5 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 80 Laporan 55 Laporan 42.025.000,00 32.180.000,00 1 5 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait 64% 64% 2.467.740.000,00 1.010.640.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan 75% 75% Indeks Resiko Bencana Sedang Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran) 100% 100% 1 5 4 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 100 persen 100 persen 2.452.140.000,00 995.140.000,00 1 5 4 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 64.300.000,00 64.300.000,00 1 5 4 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 237.700.000,00 237.700.000,00 1 5 4 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 627.840.000,00 627.840.000,00 1 5 4 2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 300.000,00 1 5 4 2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 1 5 4 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kabakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 15 Orang 15 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -136 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 5 4 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit 0 Unit 1.457.000.000,00 0,00 1 5 4 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 100 persen 100 persen 300.000,00 200.000,00 1 5 4 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 200.000,00 1 5 4 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 100 persen 100 persen 15.300.000,00 15.300.000,00 1 5 4 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 60 Orang 60 Orang 15.300.000,00 15.300.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.373.069.750,00 11.052.837.126,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.373.069.750,00 11.052.837.126,00 1 06 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 6.483.580.000,00 7.194.505.500,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 1 06 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.500.000,00 750.000,00 1 06 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.500.900.000,00 5.961.450.000,00 1 06 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/Bulan 53 Orang/Bulan 4.500.000.000,00 5.961.000.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -137 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 06 01 2,02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 81.900.000,00 150.000,00 1 06 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 59.850.000,00 1 06 01 2,05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 29 Orang 0 Orang 7.250.000,00 0,00 1 06 01 2,05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 Orang 0 Orang 14.500.000,00 0,00 1 06 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 467.900.000,00 228.950.000,00 1 06 01 2,06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 1 06 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 0,00 1 06 01 2,06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 1 06 01 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.300.000,00 1 06 01 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 1 06 01 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 1 06 01 2,06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 1 06 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 245.000.000,00 122.500.000,00 1 06 01 2,06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 1 06 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % % 380.000.000,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -138 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 06 01 2,07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 1 Unit 0 Unit 350.000.000,00 0,00 1 06 01 2,07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mabel yang disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 1 06 01 2,07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 10 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 1 06 01 2,07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 1 06 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 908.840.000,00 909.660.000,00 1 06 01 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 1 06 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 12 Laporan 46.500.000,00 56.000.000,00 1 06 01 2,08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 1 06 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 853.340.000,00 845.660.000,00 1 06 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 142.240.000,00 93.395.500,00 1 06 01 2,09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 122.240.000,00 80.895.500,00 1 06 01 2,09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 7.500.000,00 1 06 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase PSKS yang aktif 100 % 100 % 754.300.000,00 701.415.000,00 PN 6 1 06 02 2,02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Persentase Lembaga/organisasi/ perusahaan yang memperoleh layanan izin UGB dan pengumpulan uang atau barang 100 % 0% 19.100.000,00 0,00 1 06 02 2,02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 6 Dokumen 0 Dokumen 19.100.000,00 0,00 1 06 02 2,03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi 100 % 100 % 735.200.000,00 701.415.000,00 1 06 02 2,02 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 78 Orang 78 Orang 608.400.000,00 608.400.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -139 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 06 02 2,02 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 6 Orang 46.800.000,00 46.800.000,00 1 06 02 2,03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Lembaga 15 Lembaga 30.000.000,00 15.147.500,00 1 06 02 2,03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Sertifikat 10 Sertifikat 50.000.000,00 31.067.500,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas 100 % 100 % 2.961.400.000,00 2.507.343.026,00 PN 6 1 06 04 2,01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kabupaten Bangka Barat Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti 100 % 100 % 2.866.100.000,00 2.430.803.026,00 1 06 04 2,01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1090 Orang 922 Orang 2.300.550.000,00 1.865.253.026,00 1 06 04 2,01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 161.200.000,00 161.200.000,00 1 06 04 2,01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 41.200.000,00 41.200.000,00 1 06 04 2,01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 6 Orang 26.200.000,00 26.200.000,00 1 06 04 2,01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang 68.250.000,00 68.250.000,00 1 06 04 2,01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 21.200.000,00 21.200.000,00 1 06 04 2,01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupate/Kota 20 Orang 20 Orang 31.200.000,00 31.200.000,00 1 06 04 2,01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 61.200.000,00 61.200.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -140 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 06 04 2,01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 11.500.000,00 11.500.000,00 1 06 04 2,01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 36.200.000,00 36.200.000,00 1 06 04 2,01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Orang 9 Orang 21.200.000,00 21.200.000,00 1 06 04 2,01 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 86.200.000,00 86.200.000,00 1 06 04 2,02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kabupaten Bangka Barat Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 % 100 % 95.300.000,00 76.540.000,00 1 06 04 2,02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 300.000,00 300.000,00 1 06 04 2,02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 1 06 04 2,02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 15.000.000,00 690.000,00 1 06 04 2,02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 2 orang 2 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 1 06 04 2,02 0014 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 60.000.000,00 55.550.000,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Kabupaten Bangka Barat Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 % 100 % 694.650.000,00 309.875.000,00 PN 6 1 06 05 2,01 Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Kabupaten Bangka Barat Persentase anak - anak terlantar yang dipelihara 100 % 100 % 0,00 0,00 1 06 05 2,01 0001 Penjangkauan Anak - Anak Terlantar Jumlah Anak - Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 1 06 05 2,01 0002 Rujukan Anak - Anak Terlantar Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 1 06 05 2,01 0003 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 1 06 05 2,02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS 100 % 100 % 694.650.000,00 309.875.000,00 1 06 05 2,02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata 56.267 Orang 56.267 Orang 50.000.000,00 25.170.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -141 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 1 06 05 2,02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 20.525 Keluarga 20.525 Keluarga 50.000.000,00 37.150.000,00 1 06 05 2,02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 156 Keluarga 156 Keluarga 494.650.000,00 247.555.000,00 1 06 05 2,02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Kabupaten Bangka Barat Persentase korban bencana yang tertangani 100 % 100 % 479.139.750,00 339.698.600,00 PN 6 1 06 06 2,01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial 100 % 100 % 230.829.750,00 230.829.750,00 1 06 06 2,01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 103.142.250,00 103.142.250,00 1 06 06 2,01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 60.637.500,00 60.637.500,00 1 06 06 2,01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 22.250.000,00 22.250.000,00 1 06 06 2,01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 22.550.000,00 22.550.000,00 1 06 06 2,01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 22.250.000,00 22.250.000,00 1 06 06 2,02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana 100 % 100 % 248.310.000,00 108.868.850,00 1 06 06 2,02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 0 Kampung 15.000.000,00 0,00 1 06 06 2,02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 47 Orang 47 Orang 233.310.000,00 108.868.850,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 121.504.645.542,00 99.947.379.322,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.771.998.000,00 4.141.229.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.771.998.000,00 4.141.229.500,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -142 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 6.064.860.000,00 3.793.216.500,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 750.000,00 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 2.850.900.000,00 2.943.650.000,00 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 orang 22 orang 2.850.000.000,00 2.943.200.000,00 APBD 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 2 07 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 2 07 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -143 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 42.800.000,00 150.000,00 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 31.500.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 22 orang 0 orang 5.500.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 orang 0 orang 5.500.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 472.900.000,00 267.161.500,00 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 4.015.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 3.906.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.600.000,00 46.095.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 33.685.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 1.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 43.310.500,00 APBD 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 125.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 2.030.000.000,00 5.000.000,00 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Unit 10.000.000,00 APBD 2 07 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit Unit 2.000.000.000,00 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 07 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit Unit 10.000.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -144 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 611.640.000,00 559.985.000,00 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 790.000,00 APBD 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 APBD 2 07 01 2.08 0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 2.400.000,00 APBD 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 514.640.000,00 466.795.000,00 APBD 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 54.520.000,00 16.220.000,00 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya APBD 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 1 unit 33.300.000,00 5.000.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 2 unit 1.220.000,00 1.220.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 07 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka 4,70% Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 50 persen 50 persen 588.280.000,00 283.029.000,00 PN 6 2 07 03 2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan 4 jenis pelatihan 4 jenis pelatihan 588.280.000,00 283.029.000,00 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 60 orang 60 orang 588.280.000,00 283.029.000,00 APBD & Musren Kec 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten /Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 0,00 0,00 APBD 2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka 4,70% Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan 36 persen 36 persen 20.000.000,00 7.926.000,00 PN 6 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pemberi kerja yang melakukan antar kerja 10 Orang 10 Orang 5.000.000,00 5.742.500,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -145 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 25 Orang 20 Orang 5.000.000,00 5.742.500,00 2 07 04 2.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja jumlah pencari kerja berdasarkan (ak-1) dan yang diberdayakan yang ditempatkan 60 orang 0,00 2.183.500,00 APBD 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 orang 2.183.500,00 APBD 2 07 04 3.05 Kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 ( satu) Daerah kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA 6 persen persen 15.000.000,00 0,00 2 07 04 3.05 0002 Validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA) untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerj di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi 2 SKRD SKRD 15.000.000,00 APBD 2 07 05 Program Hubungan Industrial Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka 4,70% Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan 100 persen 100 persen 98.858.000,00 57.058.000,00 PN 6 2 07 05 2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja 100 persen 100 persen 24.000.000,00 1.615.000,00 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 1 perusahaan 1 perusahaan 8.000.000,00 650.000,00 APBD 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 1 perusahaan 1 perusahaan 8.000.000,00 480.000,00 APBD 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 485.000,00 APBD 2 07 05 2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselesaikan 100 persen 100 persen 74.858.000,00 55.443.000,00 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 perkara 4 perkara 9.000.000,00 500.000,00 APBD 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Kabupaten Bangka Barat Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 3 asosiasi dan serikat pekerja 3 asosiasi dan serikat pekerja 3.000.000,00 405.000,00 APBD 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 lembaga 1 lembaga 57.858.000,00 54.008.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -146 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2982 orang 2982 orang 5.000.000,00 530.000,00 APBD 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.635.755.000,00 6.595.075.000,00 2 8 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.635.755.000,00 6.595.075.000,00 2 08 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 4.858.240.000,00 6.039.820.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 08 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 50.000,00 2 08 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.800.900.000,00 4.454.230.000,00 2 08 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/Bulan 23 Orang/Bulan 2.800.000.000,00 4.454.200.000,00 2 08 01 2,02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 300.000,00 10.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -147 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 08 01 2,03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 80.550.000,00 10.000,00 2 08 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 63.000.000,00 0,00 2 08 01 2,05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 23 Orang 0 Orang 5.750.000,00 0,00 2 08 01 2,05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23 Orang 0 Orang 11.500.000,00 0,00 2 08 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 650.300.000,00 398.660.000,00 2 08 01 2,06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 2 08 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 44.900.000,00 2 08 01 2,06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 5.000.000,00 2 08 01 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 95.000.000,00 62.200.000,00 2 08 01 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 70.000.000,00 35.000.000,00 2 08 01 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 12 dokumen 12 dokumen 12.000.000,00 3.000.000,00 2 08 01 2,06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan 1 Paket 1 Paket 91.000.000,00 73.900.000,00 2 08 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000,00 167.650.000,00 2 08 01 2,06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 10.000,00 2 08 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % % 20.000.000,00 0,00 2 08 01 2,07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mabel yang disediakan 4 Unit Unit 20.000.000,00 0,00 2 08 01 2,07 0006 Pengadaan Aset Lainnya Jumlah Unit Aset Lainnya yang disediakan 0,00 0,00 2 08 01 2,07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 0,00 0,00 2 08 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 995.900.000,00 994.400.000,00 2 08 01 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 500.000,00 2 08 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan 12 laporan 82.500.000,00 82.500.000,00 2 08 01 2,08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 laporan 1 laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -148 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 08 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 laporan 12 laporan 896.400.000,00 896.400.000,00 2 08 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 308.790.000,00 192.460.000,00 2 08 01 2,09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 Unit 55 Unit 202.080.000,00 120.750.000,00 2 08 01 2,09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperlihara 4 Unit 4 Unit 7.190.000,00 7.190.000,00 2 08 01 2,09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 80.000.000,00 50.000.000,00 2 08 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 32 Unit 32 Unit 19.520.000,00 14.520.000,00 2 08 01 2,09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 0,00 2 08 02 Indeks Pembangunan Gender 91,33 65% 65% 276.850.000,00 106.400.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Penerapan PUG di Lembaga Pemerintah Daerah 65% 65% 21.850.000,00 6.400.000,00 2 08 02 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 31 Perangkat Daerah 9.350.000,00 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota 10 Perangkat Daerah 12.500.000,00 2 08 02 2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 31 orang 6.350.000,00 2 08 02 2.01 0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 10 orang 50.000,00 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan 50% 50% 255.000.000,00 100.000.000,00 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 50 Orang 0 Orang 20.000.000,00 0,00 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -149 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 235.000.000,00 100.000.000,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender 91,33 100 % 100 % 30.000.000,00 288.635.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi 30% 30% 10.000.000,00 105.000.000,00 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakaan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakaan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 105.000.000,00 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenagan Kabupaten/Kota persentase jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 112.115.000,00 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 Orang 0,00 2 08 03 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota 3 Layanan 3 Layanan 20.000.000,00 112.115.000,00 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 71.520.000,00 2 08 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 80 Orang 71.520.000,00 DAK Non Fisik 2 08 04 Indeks Pembangunan Gender 91,33 85% 85% 166.670.000,00 100.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia 85% 85% 81.670.000,00 50.000,00 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Dokumen 1 Dokumen 81.670.000,00 50.000,00 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -150 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase penguatan lembaga penyedia layanan 80% 80% 20.000.000,00 50.000,00 2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 20.000.000,00 50.000,00 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit layanan bagi keluarga 2 unit 0 unit 65.000.000,00 0,00 2 08 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia 2 Layanan 0 Layanan 65.000.000,00 0,00 2 08 05 Indeks Pembangunan Gender 91,33 80% 80% 16.000.000,00 500.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Kabupaten Bangka Barat cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak 100 % 100 % 16.000.000,00 500.000,00 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 500.000,00 2 08 06 Indeks Pembangunan Gender 91,33 85% 85% 207.995.000,00 32.545.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat Jumlah Lembaga PHA 2 Lembaga PHA 0 Lembaga PHA 9.995.000,00 0,00 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 10 Organisasi 0 Organisasi 9.995.000,00 0,00 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase penguatan kualitas hidup anak 80% 80% 198.000.000,00 32.545.000,00 2 08 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota 100 orang 65 orang 165.000.000,00 26.250.000,00 2 08 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingann Peningkatakan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingann Peningkatakan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 6 dokumen 6 dokumen 33.000.000,00 6.295.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase ketersediaan informasi gender dan anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -151 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 08 07 Indeks Pembangunan Gender 91,33 Kabupaten Bangka Barat 100 % 100 % 80.000.000,00 127.075.000,00 PN 4 Status Kabupaten Layak Anak Madya 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak 80% 80% 20.000.000,00 0,00 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 0,00 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungsn Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak 40% 40% 50.000.000,00 127.025.000,00 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah layanan tidak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota 20 layanan 20 layanan 0,00 0,00 2 08 07 2.02 07 Koordinsi pelaksanaan layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 20 Orang 20 Layanan 50.000.000,00 127.025.000,00 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak 80% 80% 10.000.000,00 50.000,00 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen 0 dokumen 10.000.000,00 0,00 2 08 07 2.03 0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 50.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.352.580.000,00 17.397.493.430,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 15.352.580.000,00 17.397.493.430,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 14.802.580.000,00 17.140.019.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -152 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 12.039.820.000,00 14.723.970.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat Tjumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 108 Orang/bulan 108 Orang/bulan 12.038.920.000,00 14.723.520.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 157.300.000,00 150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bangka Barat jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 132.000.000,00 0,00 APBD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 50 Orang 0 Orang 12.500.000,00 0,00 APBD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0 Orang 12.500.000,00 0,00 APBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 468.280.000,00 340.836.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 2.997.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.836.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -153 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 62.890.000,00 APBD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 23.651.000,00 APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 41.237.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 238.980.000,00 205.075.000,00 APBD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 DAK Fisik Pengadaan Mebel Kab. Babar Jumlah Pengadaan Mebel 40 Unit 0 Unit 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bangka Barat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 2.018.580.000,00 2.017.915.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat jumlah paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 12 Laporan 98.000.000,00 98.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.455.000,00 APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 12 Laporan 1.910.580.000,00 1.910.460.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 76.800.000,00 56.248.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74 Unit 74 Unit 18.500.000,00 18.448.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 Unit 4 Unit 40.000.000,00 20.000.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30 Unit 30 Unit 18.300.000,00 17.800.000,00 APBD 2 9 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan 40% 40% 20.000.000,00 10.005.000,00 PN 6 2 9 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota 40% 40% 20.000.000,00 10.005.000,00 2 9 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -154 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 9 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Kab. Bangka Barat Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.505.000,00 APBD 2 9 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 9 03 2,50% Tingkat konsumsi pangan AKE 2100 kkal/kap/hr 2100 kkal/kap/hr PN 6 Tingkat konsumsi pangan AKP 57 gr/kap/hr 57 gr/kap/hr Tingkat ketersediaan pangan AKE 1440 kkal/kap/hr 1440 kkal/kap/hr Tingkat ketersediaan pangan AKP 62 gr/kap/hr 62 gr/kap/hr 2 9 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 dokumen 3 dokumen 290.000.000,00 104.796.500,00 2 9 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kab. Bangka Barat Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 210.000.000,00 150.000,00 APBD & Musren Kec 2 9 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Kab. Bangka Barat Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 300.000,00 APBD 2 9 03 2.01 0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 5.410.000,00 APBD 2 9 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Kab. Bangka Barat Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 98.936.500,00 APBD 2 9 03 2.04 jumlah Dokumen pencapaian target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai degan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 1 dokumen 1 dokumen 25.000.000,00 6.443.000,00 jumlah Capaian target konsumsikelompok pangan perkapita per tahun sesuai AKG (beras, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan dan pagan hewani) Beras : 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th Beras : 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th 2 9 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Kab. Bangka Barat jumlah Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 3.885.000,00 APBD 2 9 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 2.558.000,00 APBD 2 9 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase penanganan daerah rawan pangan 50% 50% 120.000.000,00 50.219.500,00 PN 6 111.239.500,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 315.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -155 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 9 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 23.575.000,00 2 9 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Bangka Barat jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 23.575.000,00 APBD 2 9 04 2.02 jumlah Dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 60.000.000,00 26.644.500,00 jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 3 Dokumen 3 Dokumen 2 9 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 16.424.500,00 APBD 2 9 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 10.220.000,00 APBD 2 9 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman 90% 90% 95.000.000,00 86.010.430,00 PN 6 2 9 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 4 kali 4 kali 95.000.000,00 86.010.430,00 2 9 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 74.862.930,00 APBD 2 9 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Kab. Bangka Barat Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 11.147.500,00 APBD 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 12.000.000.000,00 649.273.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.000.000.000,00 649.273.500,00 2 10 05 Indeks konektivitas 0,71 100% 100% 11.350.000.000,00 360.971.000,00 Indeks Bangunan Gedung Baik 2 10 05 2,01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 20% 20% 11.350.000.000,00 360.971.000,00 2 10 05 2.01 0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima santunan Tanah dalam 1 Daetrah Kabupaten Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 3 Dokumen 3 Dokumen 11.250.000.000,00 316.196.000,00 2 10 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasai Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan oleh Pemda Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 44.775.000,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -156 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 10 08 Indeks konektivitas 0,71 84% 84% 100.000.000,00 10.215.000,00 Indeks Bangunan Gedung Baik 2 10 08 2,02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong 15,34 15,34 100.000.000,00 10.215.000,00 2 10 08 2.02 0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 10.215.000,00 2 10 10 Indeks konektivitas 0,71 75% 75% 400.000.000,00 222.525.000,00 Indeks Bangunan Gedung Baik 2 10 10 2,01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten 400.000.000,00 222.525.000,00 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasai Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 79.805.000,00 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasai Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 120 persil 50 persil 300.000.000,00 142.720.000,00 2 10 04 Indeks konektivitas 0,71 100% 100% 150.000.000,00 55.562.500,00 Indeks Bangunan Gedung Baik 2 10 04 2,04 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan 100% 100% 150.000.000,00 55.562.500,00 2 10 04 2,04 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 berita acara 1 berita acara 50.000.000,00 27.750.000,00 2 10 04 2,04 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 27.812.500,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.108.639.280,00 15.044.177.095,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.108.639.280,00 15.044.177.095,00 2 11 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.178.311.280,00 5.977.396.230,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -157 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 750.000,00 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.135.900.000,00 4.403.250.000,00 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang/ bulan 26 orang/ bulan 3.135.000.000,00 4.402.800.000,00 APBD 2 11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 150.000,00 2 11 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 14.141.280,00 14.141.280,00 2 11 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 dokumen 1 dokumen 14.141.280,00 14.141.280,00 APBD 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 80.800.000,00 150.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -158 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 0 paket 67.500.000,00 0,00 APBD 2 11 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 26 Orang 0 Orang 6.500.000,00 0,00 APBD 2 11 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 0 Orang 6.500.000,00 0,00 APBD 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 457.900.000,00 262.448.950,00 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 15.000.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.600.000,00 40.300.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 24.999.950,00 APBD 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 0 dokumen 3.000.000,00 0,00 APBD 2 11 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 52.499.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 245.000.000,00 122.500.000,00 APBD 2 11 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 40.000.000,00 0,00 2 11 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah paket mebel yang disediakan 14 Unit Unit 40.000.000,00 0,00 2 11 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 DAK Fisik 2 11 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.329.260.000,00 1.256.236.000,00 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 12 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -159 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 216.000.000,00 166.000.000,00 APBD 2 11 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 7.000.000,00 3.796.000,00 APBD 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 1.104.260.000,00 1.085.440.000,00 APBD 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 118.510.000,00 40.270.000,00 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 39.360.000,00 36.000.000,00 APBD 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 unit 0 unit 20.000.000,00 0,00 APBD 2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 unit 15 unit 9.150.000,00 4.270.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit 0 unit 50.000.000,00 0,00 APBD 2 11 02 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 91 persen 91 persen 350.000.000,00 350.919.940,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun 25 persen 25 persen 350.000.000,00 350.919.940,00 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 dokumen 3.820.000,00 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 350.000.000,00 347.099.940,00 APBD 2 11 03 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 100% 100% 600.000.000,00 300.071.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat 100% 100% 500.000.000,00 225.071.000,00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -160 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 6.660.000,00 APBD 2 11 03 2.01 0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 7 Lokasi 7 Lokasi 100.000.000,00 84.690.000,00 APBD 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 133.721.000,00 APBD 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 100 persen 100 persen 100.000.000,00 75.000.000,00 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 75.000.000,00 APBD 2 11 04 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 58,33 persen 58,33 persen 55.000.000,00 22.449.900,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten 100 Persen 100 Persen 55.000.000,00 22.449.900,00 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9,92 Ha 9,92 Ha 35.000.000,00 22.449.900,00 APBD 2 11 04 2.01 0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50 orang 0 orang 20.000.000,00 0,00 APBD 2 11 05 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 73% 73% 30.000.000,00 5.059.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha 100 persen 100 persen 30.000.000,00 5.059.000,00 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 5.059.000,00 APBD 2 11 06 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 100 persen 100 persen 105.000.000,00 10.604.975,00 PN 8 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -161 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 100 persen 100 persen 105.000.000,00 10.604.975,00 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 7.425.000,00 APBD 2 11 06 2.01 0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi fungsional PPLHD 3 orang 0 orang 15.000.000,00 0,00 APBD 2 11 06 2.01 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 1Orang 0 orang 15.000.000,00 0,00 APBD 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 56 badan usaha 30 badan usaha 55.000.000,00 3.179.975,00 APBD 2 11 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 100 persen 100 persen 5.200.000,00 4.275.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten 100 persen 100 persen 5.200.000,00 4.275.000,00 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 1 pengaduan 1 pengaduan 5.200.000,00 4.275.000,00 APBD 2 11 09 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 22 persen 22 persen 100.000.000,00 44.373.050,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -162 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten 100 persen 100 persen 100.000.000,00 44.373.050,00 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH 22 Entitas 10 Entitas 100.000.000,00 44.373.050,00 APBD 2 11 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,94 5.313,56 Ton/Thn 5.313,56 Ton/Thn 8.635.128.000,00 8.316.933.000,00 PN 8 Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan 76,47% Indeks Resiko Bencana Sedang 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase sampah yang dikelola 62,89% 62,89% 8.635.128.000,00 8.316.933.000,00 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 2 11 11 2.01 0018 Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 2 Laporan 2 Laporan 7.343.512.000,00 7.050.317.000,00 APBD 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 5.311,56 ton 5.311,56 ton 1.241.616.000,00 1.241.616.000,00 APBD 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Jumlah komunitas pencinta lingkungan 1 komunitas 1 komunitas 50.000.000,00 12.095.000,00 PN 8 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100 persen 100 persen 50.000.000,00 12.095.000,00 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 4.825.000,00 APBD 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 500 orang 500 orang 25.000.000,00 7.270.000,00 APBD 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.865.198.712,00 8.473.483.962,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.865.198.712,00 8.473.483.962,00 2 12 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 6.189.704.312,00 8.209.175.412,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Jumlah sampah yang dikelola PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -163 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 250.000,00 APBD 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 4 laporan 4 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 3.765.254.312,00 6.384.704.312,00 APBD 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23Orang/bulan 23 Orang/bulan 3.764.354.312,00 6.384.554.312,00 APBD 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 85.050.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 67.500.000,00 0,00 APBD 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- 23 orang 0 orang 5.750.000,00 0,00 APBD 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23 orang 0 orang 11.500.000,00 0,00 APBD 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 702.400.000,00 409.218.300,00 APBD 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 6.500.000,00 2.975.000,00 APBD 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 9.500.000,00 4.383.000,00 APBD 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 95.600.000,00 30.121.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -164 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 65.000.000,00 28.299.800,00 APBD 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 10.500.000,00 2.640.000,00 APBD 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 85.000.000,00 125.749.500,00 APBD 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 420.000.000,00 210.000.000,00 APBD 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 30.000.000,00 0,00 APBD 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0,00 0,00 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0,00 0,00 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.512.390.000,00 1.386.897.000,00 APBD 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 3.000.000,00 APBD 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 64.972.000,00 APBD 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 38.000.000,00 APBD 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.340.390.000,00 1.280.925.000,00 APBD 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 92.810.000,00 28.005.800,00 APBD 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 10 unit 38.330.000,00 20.705.800,00 APBD 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 unit 0 unit 4.000.000,00 0,00 APBD 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 40 unit 10 unit 14.380.000,00 4.000.000,00 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 0 unit 25.000.000,00 0,00 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 10 unit 5 unit 6.100.000,00 3.300.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -165 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 0 unit 5.000.000,00 0,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan 90,9 persen 90,9 persen 525.814.400,00 219.517.550,00 PN 7 APBD 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 persen 100 persen 38.503.000,00 16.611.300,00 APBD 2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1000 Dokumen 1000 Dokumen 6.684.000,00 650.300,00 APBD 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 31.819.000,00 15.961.000,00 APBD 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk 100 persen 100 persen 468.000.000,00 202.906.250,00 APBD 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 25000 Dokumen 25000 Dokumen 468.000.000,00 202.906.250,00 APBD 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan aturan yang berlaku (SPM Kemendagri) 100 persen 0 persen 18.000.000,00 0,00 APBD 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0 Laporan 18.000.000,00 0,00 APBD 2 12 02 2.04 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang terselenggara 100 persen 0 persen 1.311.400,00 0,00 APBD 2 12 02 2.04 02 Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0 Laporan 1.311.400,00 0,00 APBD 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil 70,43 persen 70,43 persen 95.820.000,00 26.626.000,00 PN 7 APBD 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 100 persen 100 persen 30.700.000,00 18.025.000,00 APBD 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 7000 Dokumen 7000 Dokumen 13.700.000,00 1.400.000,00 APBD 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan 3 Layanan 3 Layanan 2.000.000,00 1.625.000,00 APBD 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku 100 persen 100 persen 46.370.000,00 8.601.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -166 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 12 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagiPenduduk yang Beragama Islam 2 Laporan 2 Laporan 11.854.000,00 5.050.000,00 APBD 2 12 03 2.02 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 5.531.000,00 1.051.000,00 APBD 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0 Laporan 16.985.000,00 0,00 APBD 2 12 03 2.02 09 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 2.500.000,00 APBD 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Pembinaan Pencatatan Sipil terhadap pihak terkait yang terselenggara 100 Persen 0 Persen 18.750.000,00 0,00 APBD 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0 Laporan 18.750.000,00 0,00 APBD 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Persentase ketersediaan data kependudukan 93,33 persen 93,33 persen 26.100.000,00 2.040.000,00 PN 7 APBD 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat 100 Persen 100 Persen 3.900.000,00 1.125.000,00 APBD 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.600.000,00 525.000,00 APBD 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 25 Dokumen 25 Dokumen 300.000,00 250.000,00 APBD 2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 350.000,00 APBD 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik 100 Persen 100 Persen 6.900.000,00 615.000,00 APBD 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 300.000,00 APBD 2 12 04 2.03 07 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 0,00 APBD 2 12 04 2.03 ;08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.600.000,00 315.000,00 APBD 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana 100 Persen 100 Persen 15.300.000,00 300.000,00 APBD 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0 Laporan 300.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -167 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 300.000,00 APBD 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Persentase ketersediaan profil kependudukan 100 persen 100 persen 27.760.000,00 16.125.000,00 PN 7 APBD 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Penyusunan profil kependudukan 100 % 100 % 27.760.000,00 16.125.000,00 APBD 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.500.000,00 APBD 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 22.760.000,00 14.625.000,00 APBD 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.971.750.000,00 877.528.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA 1.971.750.000,00 877.528.000,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kabupaten Bangka Barat Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa 100 % 100 % 70.000.000,00 21.697.500,00 PN 7 2 13 02 2,01 Penyelenggaraan Penataan Desa Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa 100 Desa 100 Desa 70.000.000,00 21.697.500,00 2 13 02 2,01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa 1 Desa 1 Desa 25.000.000,00 8.082.500,00 2 13 02 2,01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 60 Desa 60 Desa 20.000.000,00 7.245.000,00 2 13 02 2,01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya 60 Desa 60 Desa 15.000.000,00 6.370.000,00 2 13 02 2,01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 1 Desa 0 Desa 10.000.000,00 0,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kabupaten Bangka Barat Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik 100 % 100 % 373.000.000,00 97.615.000,00 PN 7 2 13 04 2,01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelengaaran administasi pemerintahan desa 100 Desa 100 Desa 373.000.000,00 97.615.000,00 2 13 04 2,01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 7.570.000,00 2 13 04 2,01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 9.977.500,00 2 13 04 2,01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 60 Dokumen 60 Dokumen 20.000.000,00 10.405.000,00 2 13 04 2,01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 12.975.000,00 2 13 04 2,01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 120 Orang 0 Orang 65.000.000,00 0,00 Musren Kec 2 13 04 2,01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -168 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 13 04 2,01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 6.125.000,00 2 13 04 2,01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 7.800.000,00 2 13 04 2,01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 2 13 04 2,01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 3.525.000,00 2 13 04 2,01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 60 Dokumen 60 Dokumen 7.500.000,00 5.830.000,00 2 13 04 2,01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 5.635.000,00 2 13 04 2,01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 7.387.500,00 2 13 04 2,01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 120 Orang 0 Orang 53.000.000,00 0,00 Musren Kec 2 13 04 2,01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Desa 1 Desa 25.000.000,00 17.685.000,00 2 13 04 2,01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa 60 Laporan 60 Laporan 7.500.000,00 2.700.000,00 2 13 04 2,01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0 Dokumen 65.000.000,00 0,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kabupaten Bangka Barat Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif 85% 85% 1.443.750.000,00 690.990.500,00 PN 7 Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 100 % 100 % Lembaga adat desa yang aktif 13 Lembaga Adat 13 Lembaga Adat Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan 2 Alat 2 Alat 2 13 05 2,01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 60 Dokumen 60 Dokumen 65.000.000,00 57.000.000,00 2 13 05 2,01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 183.000.000,00 100.000.000,00 Musren Kec 2 13 05 2,01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya 4 Lembaga 4 Lembaga 70.000.000,00 68.000.000,00 2 13 05 2,01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bangka Barat 1.443.750.000,00 690.990.500,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -169 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 13 05 2,01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 2 13 05 2,01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 315.750.000,00 108.545.000,00 2 13 05 2,01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 57.445.500,00 2 13 05 2,01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 2 13 05 2,01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000,00 300.000.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Derajat Otonomi Fiskal Daerah 10,58% Kabupaten Bangka Barat Persentase kerja sama yang diimplementasi 38, 33 % 38, 33 % 85.000.000,00 67.225.000,00 PN 7 2 13 03 2,01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Kabupaten Bangka Barat Jumlah kerjasama yang terbentuk antar desa 25 Kerjasama 25 Kerjasama 85.000.000,00 67.225.000,00 2 13 03 2,01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 16.075.000,00 2 13 03 2,01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 25 Dokumen 25 Dokumen 30.000.000,00 25.425.000,00 2 13 03 2,01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000,00 25.725.000,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 831.366.000,00 3.946.426.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 831.366.000,00 3.946.426.000,00 2 14 02 Angka Harapan Hidup 72,15 1 perbup 1 perbup 56.815.000,00 241.981.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 2 14 02 2.01 Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantatis Penduduk Kabupaten Bangka Barat jumlah kebijakan terkait kuantitas/kualitas penduduk di Pemerintah daerah dengan jumlah kebijakan yang disusun Pemerintah Provinsi 100% 100% 40.300.000,00 24.425.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -170 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 14 02 2.01 06 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP, MTS , Jalur Non Formal dan Informal 2 Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan 40.000.000,00 2 14 02 2.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga jumlah dokumen hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana) 1 Dokumen Dokumen 300.000,00 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 2 Kegiatan 24.125.000,00 2 14 02 2.01 0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 300.000,00 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang disusun 100% 100% 16.515.000,00 217.556.000,00 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 71.346.000,00 DAK Non Fisik 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 12.100.000,00 75.710.000,00 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 36 Dokumen 70.500.000,00 DAK Non Fisik 2 14 02 2.02 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dokumen 0,00 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen Dokumen 4.415.000,00 0,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Angka Harapan Hidup 72,15 Kabupaten Bangka Barat 80,68 80,68 595.251.000,00 2.325.590.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Kabupaten Bangka Barat persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 100% 100% 50.000.000,00 607.670.000,00 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen Dokumen 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -171 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 60 Laporan 263.970.000,00 DAK Non Fisik 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 60 Laporan 170.100.000,00 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 97.200.000,00 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4 Organisasi 76.400.000,00 DAK Non Fisik 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) jumlah PLKB yang aktif terhadap PLKB yang ada 100% 100% 466.596.000,00 1.261.911.000,00 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah sarana pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia 6 unit unit 30.000.000,00 0,00 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 320 Orang 196.500.000,00 DAK Non Fisik 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 1.065.411.000,00 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) jumlah laporan hasil penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 12 Laporan 436.596.000,00 0,00 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota persentase pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayan KB di Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 53.655.000,00 281.274.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -172 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 6 Laporan 6 Laporan 37.655.000,00 30.455.000,00 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 409 Orang 235.219.000,00 DAK Non Fisik 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB 1 unit 0 unit 3.000.000,00 0,00 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3 Laporan 15.600.000,00 DAK Non Fisik 2 14 03 2.03 0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 orang 0,00 2 14 03 2.03 0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 0 Orang 0,00 2 14 03 2.03 02 Peningkatan Kopentensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarna Penunjang Pelayanan KB 10 orang 3.000.000,00 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 50 orang 10.000.000,00 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat Tingkat Daerah 100% 100% 25.000.000,00 174.735.000,00 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Laporan 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 29 Kampung 25 Kampung 25.000.000,00 174.735.000,00 DAK Non Fisik 2 14 04 Angka Harapan Hidup 72,15 Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif 79,70% 79,70% 179.300.000,00 1.378.855.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK 87% 87% 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terpenuhinya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100% 100% 144.300.000,00 315.855.000,00 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -173 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 3 Laporan 3 Laporan 120.000.000,00 46.900.000,00 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 48 Laporan / Dokumen 47.880.000,00 DAK Non Fisik 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 320 Laporan 212.625.000,00 DAK Non Fisik 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 50 Orang 8.450.000,00 2 14 04 2.01 0019 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 0 Kelompok 0,00 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 108 orang 24.000.000,00 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 198 orang 300.000,00 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100% 100% 35.000.000,00 1.063.000.000,00 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 2 Laporan 35.000.000,00 30.000.000,00 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 465 Laporan 475.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -174 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 154 Laporan 558.000.000,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.613.200.000,00 5.014.914.950,00 DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.613.200.000,00 5.014.914.950,00 2 15 02 Indeks konektivitas 0,71 Kab. Bangka Barat 34,60% 34,60% 12.563.200.000,00 4.967.789.950,00 PN 3 APBD Indeks Bangunan Gedung Baik 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Kebijakan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Rancangan Kebijakan 1 Rancangan Kebijakan 0,00 0,00 APBD 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen 0,00 0,00 APBD 2 15 02 2.01 0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen 0,00 0,00 APBD 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik 100% 100% 10.323.200.000,00 4.331.845.000,00 APBD 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 846 Unit 292 Unit 8.460.000.000,00 3.240.000.000,00 APBD & Musren Kec - Penyediaan Lampu Jalan Kab. Bangka Barat 10 unit 100 Unit 100.000.000,00 1.000.000.000,00 Renja APBD - lampu penerangan jalan dusun sukal Belo Laut Mentok 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan gang raflesia air samak Mentok 5 Unit 2 Unit 50.000.000,00 20.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan gang tajwid menjelang Mentok 5 Unit 1 Unit 50.000.000,00 10.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan di teluk rubiah tanjung Pak Dan Mentok 3 Unit 2 Unit 30.000.000,00 20.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan perumnas Mentok 17 Unit 8 Unit 170.000.000,00 80.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan Dusun ahoi Belo Laut Mentok 3 Unit 3 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 RESES - Pengadaan lampu untuk jalan baru kelapa Kelapa 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES - Pengadaan lampu penerangan jalan Desa tempilang Tempilang 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan di kecamatan tempilang Tempilang 10 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 RESES - penambahan lampu jalan sebanyak 30 titik di kecamatan tempilang Tempilang 30 Unit 7 Unit 300.000.000,00 70.000.000,00 RESES - penerangan lampu jalan Simpang Teritip Simpang Teritip 20 Unit 0 unit 200.000.000,00 0,00 RESES - Penyediaan Lampu Keranggan Mentok 5 Unit 0 unit 50.000.000,00 RESES - belum adanya penerangan jalan di RT.01 Kelurahan Menjelang Mentok 5 Unit 0 unit 50.000.000,00 RESES - Penyediaan Lampu Jalan Sungai Tanggok Desa Sekar Biru Parittiga 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - bantuan lampu jalan sebanyak 2 buah masuk dan keluar halaman puskesmas sekar biru Parittiga 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan kecamatan kelapa Kelapa 10 Unit 0 unit 100.000.000,00 RESES - bantuan lampu jalan Desa Bakit Parittiga 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLAJ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -175 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 - Bantuan lampu penerangan jalan 24 titik di Dusun Kemang Masam Mentok 24 Unit 15 Unit 240.000.000,00 150.000.000,00 RESES - bantuan LPJU di Dusun Tanjung Punai Mentok 24 Unit 18 Unit 240.000.000,00 180.000.000,00 RESES - bantuan LPJU di kampung Air Samak Mentok 12 Titik 15 Unit 120.000.000,00 150.000.000,00 RESES - bantuan LPJU di gang tembus jalan raya peltim Dusun VI Belo Laut Mentok 12 Titik 12 Unit 120.000.000,00 120.000.000,00 RESES - lampu jalan desa dendang Kelapa 20 Unit 8 Unit 200.000.000,00 80.000.000,00 RESES - bantuan lampu jalan Desa Kelabat Parittiga 6 Unit 6 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 RESES - Lampu jalan 5 titik desa kelabat Parittiga 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan 25 titik di RT desa kacung Kelapa 45 Unit 0 Unit 450.000.000,00 0,00 RESES - lampu penerangan jalan RT 8 Desa kacung Kelapa 6 Unit 0 Unit 60.000.000,00 0,00 RESES - pemasangan lampu penerangan jalan untuk desa Belo Laut Mentok 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan setiap perempatan Dusun Penganak Desa Air Gantang Parittiga 5 Unit 3 Unit 50.000.000,00 30.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan desa air limau Mentok 5 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 RESES - lampu penerangan jalan keranggan Mentok 5 Unit 3 Unit 50.000.000,00 30.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan desa air belo Mentok 100 Unit 4 Unit 1.000.000.000,00 40.000.000,00 RESES - bantuan LPJU simpang wihara RT.7 Desa Puput Parittiga 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 RESES - lampu penerangan jalan 5 titik di gang Binjai 5 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 RESES - Bantuan lampu jalan Sungai Baru Mentok 2 Unit 0 Unit 20.000.000,00 0,00 RESES - lampu penerangan jalan keramat 2 Unit 0 Unit 20.000.000,00 0,00 RESES - Bantuan lampu jalan 3 titik di rt 02 rw 2 sungai Daeng Mentok 3 Unit 0 Unit 30.000.000,00 0,00 RESES - pengadaan lampu penerangan jalan untuk desa air limau Mentok 15 Unit 15 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 RESES - Bantuan lampu jalan gg akasia RT 02 dusun V belo laut Mentok 5 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 RESES - Bantuan lampu jalan RT 03 Dusun V Belo Laut Mentok 5 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 RESES - pengadaan lampu penerangan jalan di jl. Balai Tegalrejo Mentok 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - Penyediaan Lampu perumahan nusa indah. kp.tegarjo. sungai baru Mentok 7 Unit 0 Unit 70.000.000,00 0,00 RESES - Pemasangan lampu jalan di RT. 17 Dusun Tambang 25 Cupat Parittiga 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 RESES - Penyediaan Lampu gang mesjid Rt 01 Rw 02 Sungai baru Mentok 4 Unit 0 Unit 40.000.000,00 0,00 RESES - Penyediaan Lampu samping gerasi, bedeng maras RT 01 RW 02 Sungai Baru Mentok 1 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 RESES - Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Teluk Limau Parittiga 30 Unit 0 Unit 300.000.000,00 0,00 RESES - Bantuan Pemasangan Lampu Jalan Kp Suka Mulya Air Gantang Parittiga 5 Unit 8 Unit 50.000.000,00 80.000.000,00 RESES - Penyediaan Lampu Jalan Desa Ranggi Asam Jebus 15 Unit 15 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 RESES - Penyediaan Lampu Jalan kp. senang hati pal 1, sungai daeng Mentok 10 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 RESES - Pengadaan lampu jalan untuk desa Sekar Biru Parittiga 5 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 RESES - Penyediaan Lampu Penerangan Desa Bakit Parittiga 10 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 RESES - Penyediaan Lampu Jalan Skip Senang Hati Mentok 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 RESES 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Bangka Barat Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1.985 Unit 1.985 Unit 1.863.200.000,00 1.091.845.000,00 APBD 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Tipe C Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik 100% 0% 1.030.000.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -176 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 15 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Kab. Bangka Barat Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi 3 Orang Orang 30.000.000,00 0,00 APBD 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) Kec. Kelapa Jumlah Terminal Tipe C ( Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit Unit 1.000.000.000,00 APBD 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji KIR 100% 100% 425.000.000,00 274.999.950,00 APBD 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit Unit 100.000.000,00 APBD 2 15 02 2.05 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bangka Barat Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya 2 orang orang 50.000.000,00 0,00 APBD 2 15 02 2.05 0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bangka Barat Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 11 Unit 11 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 APBD 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 99.999.950,00 APBD 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 15 Unit 15 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tahun n 100% 100% 275.000.000,00 158.945.000,00 APBD 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 145.090.000,00 APBD 2 15 02 2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 2.000.000,00 APBD 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 11.855.000,00 APBD 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100% 100% 510.000.000,00 202.000.000,00 APBD 2 15 02 2.08 0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 3 Laporan 3 Laporan 280.000.000,00 200.000.000,00 APBD 2 15 02 2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 2.000.000,00 APBD 2 15 02 2.08 0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Bangka Barat Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang Orang 80.000.000,00 0,00 APBD 2 15 03 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 100% 100% 50.000.000,00 47.125.000,00 PN 2 APBDPROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memenuhi Persyaratan Teknis Pengelolaan Pelabuhan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -177 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Kondisi Baik 100% 100% 50.000.000,00 47.125.000,00 APBD 2 15 03 2.12 0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 0,00 0,00 APBD 2 15 03 2.12 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 0,00 0,00 APBD 2 15 03 2.12 0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 47.125.000,00 APBD 2 15 03 2.12 0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia APBD 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.914.170.000,00 8.075.240.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.914.170.000,00 8.075.240.000,00 2 16 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 4.421.300.000,00 4.532.240.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 2.850.900.000,00 3.474.250.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memenuhi Persyaratan Teknis Pengelolaan Pelabuhan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -178 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 16 01 2.02 '0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 orang 21 orang 2.850.000.000,00 3.473.800.000,00 APBD 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 59.550.000,00 150.000,00 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 0 paket 48.750.000,00 0,00 APBD 2 16 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 21 orang 0 orang 5.250.000,00 0,00 APBD 2 16 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21orang 0 orang 5.250.000,00 0,00 APBD 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 599.900.000,00 289.950.000,00 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 4.000.000,00 2.000.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 0 paket 20.000.000,00 0,00 APBD 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket 12 paket 70.600.000,00 35.300.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 12 paket 40.000.000,00 20.000.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 paket 12 paket 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 paket 12 paket 55.000.000,00 27.500.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 400.000.000,00 200.000.000,00 APBD 2 16 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -179 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 20.000.000,00 0,00 07 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0010 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 0 unit 20.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0011 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 819.080.000,00 750.580.000,00 2 16 01 2.08 '0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air/Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 APBD 2 16 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 722.080.000,00 657.080.000,00 APBD 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 70.070.000,00 16.410.000,00 2 16 01 2.09 '0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 2 16 01 2.09 '0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 11 unit 2.750.000,00 2.750.000,00 APBD 2 16 01 2.09 '0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 2 16 01 2.09 '0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 2 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 16 01 2.09 '0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 unit 6 unit 7.320.000,00 3.660.000,00 APBD 2 16 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 50.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 16 02 Nilai SAKIP 70 1.080 1.080 1.395.000.000,00 810.941.200,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 16 02 2,01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola 650 Informasi 500 Informasi 1.395.000.000,00 810.941.200,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -180 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 16 02 2,01 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 laporan 1 laporan 700.000.000,00 527.800.000,00 2 16 02 2,01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 12 komunitas 0 komunitas 50.000.000,00 0,00 APBD 2 16 02 2,01 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan 400 permohonan 200 permohonan 405.000.000,00 201.049.500,00 APBD 2 16 02 2,01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daeah 1 rekomendasi 1 rekomendasi 40.000.000,00 14.210.000,00 APBD 2 16 02 2,01 0021 Pengelolaan media komunikasi publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 media 5 media 30.000.000,00 29.982.700,00 APBD 2 16 02 2,01 0023 Penyusunan Konten Jumlah konten informasi publik 960 konten 500 konten 40.000.000,00 37.899.000,00 APBD 2 16 02 2,01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 31 orang 0 0rang 130.000.000,00 0,00 APBD 2 16 03 Nilai SAKIP 70 80% 80% 3.097.870.000,00 2.732.058.800,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bangka Barat yang memiliki nama domain 75% 75% 30.000.000,00 29.300.000,00 2 16 3 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain pemerintah Desa 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,00 29.300.000,00 APBD 2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah APBD 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan E-Government yang dikelola 48 51 3.067.870.000,00 2.702.758.800,00 2 16 03 2.02 0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 2 unit 1 Aplikasi 497.870.000,00 191.012.000,00 APBD 2 16 03 2.02 0015 Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 dokumen 1 laporan 50.000.000,00 38.084.600,00 APBD 2 16 03 2.02 0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 5 Perangkat Daerah 1 dokumen 30.000.000,00 4.917.900,00 APBD 2 16 03 2.02 0019 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 dokumen 1 dokumen 40.000.000,00 39.850.000,00 APBD Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -181 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 16 03 2.02 0020 Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 5 unit 2 aplikasi 250.000.000,00 106.292.000,00 APBD 2 16 03 2.02 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Layanan 2 aplikasi 30.000.000,00 29.850.000,00 APBD 2 16 03 2.02 0022 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,00 7.057.100,00 APBD 2 16 03 2.02 0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 1 dokumen 5 unit 10.000.000,00 150.000,00 APBD 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhbung dengna Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 7 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah 275.000.000,00 474.247.500,00 2 16 03 2.02 0026 Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 dokumen 1 dokumen 25.000.000,00 11.297.700,00 APBD 2 16 03 2.02 0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 dokumen 0 dokumen 30.000.000,00 0,00 APBD 2 16 03 2.02 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 1 dokumen 31 Perangkat Daerah 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 APBD 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.543.668.191,00 6.959.192.191,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 7.543.668.191,00 6.959.192.191,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 6.090.700.191,00 6.456.602.191,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 749.500,00 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 3 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -182 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 149.750,00 APBD Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 149.750,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Administrasi keuangan perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 3.822.705.191,00 4.897.004.441,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/ bulan 41 orang/ bulan 3.821.805.191,00 4.896.405.191,00 APBD Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 149.700,00 APBD Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 149.700,00 APBD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 299.850,00 APBD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Derah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 100% 25.000.000,00 23.249.900,00 Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 23.249.900,00 APBD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 87.300.000,00 390.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Babar Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 72.000.000,00 0,00 Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Kab. Bangka Barat Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 orang 24 orang 7.500.000,00 240.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -183 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan 30 orang 0 orang 7.500.000,00 0,00 APBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 423.245.000,00 208.665.400,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Kompoenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 4 paket 4 paket 4.000.000,00 1.932.200,00 APBD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 7.500.000,00 APBD Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan 2 paket 2 paket 11.000.000,00 3.650.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kab. Bangka Barat Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 paket 12 paket 70.600.000,00 35.266.500,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 12 paket 12 paket 40.000.000,00 18.665.000,00 APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan yang disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.600.000,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan 12 paket 12 paket 55.000.000,00 27.411.700,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 224.000.000,00 112.000.000,00 APBD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen 1 dokumen 645.000,00 640.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bangka Barat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 1.625.200.000,00 1.289.542.950,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Kab. Bangka Barat Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 laporan 12 laporan 117.200.000,00 117.199.200,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 laporan 12 laporan 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 1.500.000.000,00 1.168.343.750,00 APBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Babar Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 25.000.000,00 15.000.000,00 07 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 0,00 0,00 APBD Pengadaan Mebel Kab. Babar Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 2 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bangka Barat Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 80.450.000,00 21.850.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -184 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya 10 unit 10 unit 3.250.000,00 3.250.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 6 unit 1 unit 55.000.000,00 7.500.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 10 unit 5 unit 22.200.000,00 11.100.000,00 APBD 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam 9,09% 9,09% 610.000,00 300.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,81% 0,81% 610.000,00 300.000,00 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 unit usaha 1 unit usaha 610.000,00 300.000,00 APBD 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang- undangan 61,54% 61,54% 73.842.000,00 300.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -185 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Bangka Barat Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 4% 4% 73.842.000,00 300.000,00 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Kab. Bangka Barat Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 25 unit usaha 0 unit usaha 72.442.000,00 0,00 APBD 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 20 unit usaha 20 unit usaha 1.400.000,00 300.000,00 APBD 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase KSP/USP yang berkategori sehat 30% 30% 73.970.000,00 300.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 17 4 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya 20 unit 20 unit 73.970.000,00 300.000,00 2 17 4 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 unit usaha 20 unit usaha 2.000.000,00 300.000,00 APBD 2 17 4 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Kab. Bangka Barat Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan 25 unit usaha 0 unit usaha 71.970.000,00 0,00 APBD 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 75,00% 75,00% 126.890.000,00 28.800.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -186 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 17 5 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75,00% 75,00% 126.890.000,00 28.800.000,00 2 17 5 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kab. Bangka Barat Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 orang 25 orang 126.890.000,00 28.800.000,00 APBD 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase koperasi yang melaksanakan RAT 52,46% 0,00% 150.020.000,00 0,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 17 6 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Persentase Koperasi yang di berdayaan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 52,46% 0,00% 150.020.000,00 0,00 2 17 6 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 120 unit usaha 0 unit usaha 150.020.000,00 0,00 APBD 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit 4% 4% 173.586.000,00 35.740.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 17 7 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Kab. Bangka Barat Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 100% 100% 173.586.000,00 35.740.000,00 Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -187 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 17 7 2.01 0002 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 unit usaha 0 unit usaha 50.790.000,00 0,00 APBD 2 17 7 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Kab. Bangka Barat Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50 unit usaha 0 unit usaha 62.220.000,00 0,00 APBD 2 17 7 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 50 unit usaha 50 unit usaha 60.576.000,00 35.740.000,00 APBD 2 17 7 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata APBD 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan 3,45% 3,45% 854.050.000,00 437.150.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 17 8 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kab. Bangka Barat Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 0,20% 0,20% 854.050.000,00 437.150.000,00 2 17 8 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 154 unit usaha 129 unit usaha 854.050.000,00 437.150.000,00 APBD, Musren Kec dan Reses 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.600.249.000,00 6.428.088.872,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.600.249.000,00 6.428.088.872,00 2 07 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.452.060.000,00 6.130.869.372,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 750.000,00 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 4 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -188 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 4.100.900.000,00 5.121.402.522,00 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bulan 19 Orang/Bulan 4.100.000.000,00 5.120.952.522,00 APBD 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 2 07 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 300.000,00 2 07 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 300.000,00 APBD 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 67.800.000,00 150.000,00 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 52.500.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 07 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 orang 0 orang 7.500.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 orang 0 orang 7.500.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -189 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 472.900.000,00 270.436.850,00 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 37.576.850,00 APBD 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 5.110.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.600.000,00 40.300.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 125.000.000,00 APBD 2 07 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 DAK Fisik 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 2 07 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 unit 0 unit 10.000.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit 10.000.000,00 0,00 APBD 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 740.290.000,00 711.870.000,00 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 78.600.000,00 78.600.000,00 APBD 2 07 01 2.08 0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -190 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 652.690.000,00 628.770.000,00 APBD 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 38.070.000,00 25.810.000,00 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 9 unit 5.750.000,00 5.750.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 1 unit 10.000.000,00 8.900.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 unit 12 unit 7.320.000,00 3.660.000,00 APBD 2 07 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 15.000.000,00 7.500.000,00 APBD 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah Pertumbuhan realisasi penanaman modal 1.141 Milyar Rupiah Persentase peningkatan layanan penanaman modal 7,05 persen 7,05 persen 130.000.000,00 204.757.500,00 PN 5 2 18 02 01 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Persentase perusahaan yang mendapatkanFasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 100 persen 100 persen 10.000.000,00 204.757.500,00 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal DPMNAKERTRANS Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5 dokumen 1 dokumen 10.000.000,00 204.757.500,00 APBD 2 18 02 2.02 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun 1 dokumen 0 dokumen 120.000.000,00 0,00 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota DPMNAKERTRANS Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 dokumen 0 dokumen 120.000.000,00 0,00 APBD 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah Pertumbuhan realisasi penanaman modal 1.141 Milyar Rupiah Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal. 74 persen 0 persen 826.639.000,00 0,00 PN 5 2 18 03 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 1 kali 0 kali 826.639.000,00 0,00 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota DPMNAKERTRANS Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 0 dokumen 5.000.000,00 0,00 APBD 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DPMNAKERTRANS Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 4 Dokumen 0 dokumen 821.639.000,00 0,00 APBD 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah Pertumbuhan realisasi penanaman modal 1.141 Milyar Rupiah Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal 82 Indeks 82 Indeks 141.550.000,00 65.040.000,00 PN 5 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -191 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 18 04 2.01 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota jumlah perizinan berusaha beresiko yang dikeluarkan 1050 izin 1050 izin 141.550.000,00 65.040.000,00 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizianan Berusaha melalui sistem perizinana berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik DPMNAKERTRANS Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizianan Berusaha melalui sistemperizinana berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik 700 pelaku usaha 500 pelaku usaha 70.000.000,00 21.842.500,00 APBD 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko DPMNAKERTRANS Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 45 kegiatan usaha 45 kegiatan usaha 71.550.000,00 43.197.500,00 APBD 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah Pertumbuhan realisasi penanaman modal 1.141 Milyar Rupiah Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM 27 persen 27 persen 50.000.000,00 27.422.000,00 PN 5 2 18 05 2.01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 1 aporan 1 laporan 50.000.000,00 27.422.000,00 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 125 kegiatan Usaha. 10 kegiatan Usaha. 11.500.000,00 7.185.000,00 APBD 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 230 pelaku usaha 14 pelaku usaha 27.000.000,00 14.156.000,00 APBD 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 125 kegiatan Usaha. 6 kegiatan Usaha. 11.500.000,00 6.081.000,00 APBD 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.784.475.000,00 3.003.313.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.784.475.000,00 3.003.313.000,00 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan 50% 50% 525.000.000,00 83.313.000,00 PN 8 2 19 2 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi 3 orang 3 orang 525.000.000,00 83.313.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -192 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 80 orang 60 orang 150.000.000,00 43.313.000,00 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 3 Kegiatan 3 Kegiatan 350.000.000,00 15.000.000,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 72,15 Pencab Aktif 30 30 5.959.475.000,00 2.870.000.000,00 PN 4 Prevalensi Stunting 5,52% 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah 2 event 2 event 1.689.475.000,00 1.250.000.000,00 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 APBD 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 389.475.000,00 50.000.000,00 APBD 2 19 03 2:03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2 Cabor 2 Cabor 650.000.000,00 500.000.000,00 2 19 03 2.03 0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 8 Cabor 8 Cabor 500.000.000,00 400.000.000,00 APBD 2 19 03 2.03 0008 Pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 20 orang 20 orang 150.000.000,00 100.000.000,00 APBD 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi 50% 50% 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Organisasi 1 Organisasi 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 APBD 2 19 3 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3 cabang 3 cabang 620.000.000,00 120.000.000,00 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000.000,00 100.000.000,00 APBD APBD 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaataan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 21 Unit 10 Unit 320.000.000,00 20.000.000,00 APBD dan Reses 2 19 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka 8 8 300.000.000,00 50.000.000,00 PN 8 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -193 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah gugus depan pramuka yang aktif 80 gugus depan 80 gugus depan 300.000.000,00 50.000.000,00 2 19 04 2.01 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organisasi 1 Organisasi 300.000.000,00 50.000.000,00 APBD 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 270.000.000,00 235.870.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 270.000.000,00 235.870.000,00 2 20 02 Nilai SAKIP 70 80% 80% 270.000.000,00 235.870.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 20 02 2 01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan daerah Kabupaten/Kota Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia 80% 80% 270.000.000,00 235.870.000,00 2 20 02 2 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 40 orang 20 orang 20.000.000,00 11.585.000,00 APBD 2 20 02 2 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 20 persen 15 persen 50.000.000,00 91.370.000,00 APBD 2 20 02 2 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 3 dokumen 2 dokumen 100.000.000,00 80.930.000,00 APBD 2 20 02 2 0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 51.985.000,00 APBD 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 150.000.000,00 60.320.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 150.000.000,00 60.320.000,00 2 21 02 Nilai SAKIP 70 80% 80% 150.000.000,00 60.320.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 21 02 2,01 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang mempunyai keamananan informasi 13,79% 13,79% 100.000.000,00 48.150.000,00 2 21 02 2,01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 24.075.000,00 APBD 2 21 02 2,01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi komunikasi, dll) 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah 50.000.000,00 24.075.000,00 APBD 2 21 02 2,02 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang mempunyai akun Goverment Secured Intramail 4 OPD 4 OPD 50.000.000,00 12.170.000,00 2 21 02 2,02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah 50.000.000,00 12.170.000,00 APBD Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam jaringan Komunikasi Sandi yang aman Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel cakupan data statistik yang terpenuhi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -194 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.052.590.359,00 6.355.662.680,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7.052.590.359,00 6.355.662.680,00 Parbud 2 22 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 4.773.969.288,00 5.491.015.538,00 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 550.000,00 APBD 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Disbudpar Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 100.000,00 APBD 2 22 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Disbudpar Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 100.000,00 APBD 2 22 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Disbudpar Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 100.000,00 APBD 2 22 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disbudpar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 100.000,00 APBD 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disbudpar Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 3.511.189.288,00 4.585.259.288,00 APBD 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disbudpar Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/Bulan 33 Orang/Bulan 3.510.289.288,00 4.584.889.288,00 APBD 2 22 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Disbudpar Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 75.000,00 APBD 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Disbudpar Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 125.000,00 APBD 2 22 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Disbudpar Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 170.000,00 APBD 2 22 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 300.000,00 APBD 2 22 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Disbudpar Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 300.000,00 APBD 2 22 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 100% 55.120.000,00 45.725.000,00 APBD 2 22 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Disbudpar Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 55.120.000,00 45.725.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -195 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 110.550.000,00 300.000,00 APBD 2 22 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Disbudpar Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket Paket 90.000.000,00 APBD 2 22 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Disbudpar Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 300.000,00 APBD 2 22 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Disbudpar Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 27 orang orang 6.750.000,00 APBD 2 22 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Disbudpar Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27 Orang Orang 13.500.000,00 APBD 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Disbudpar Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 444.900.000,00 242.766.250,00 APBD 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disbudpar Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.000.000,00 1.484.500,00 APBD 2 22 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disbudpar Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Paket 15.000.000,00 0,00 APBD 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disbudpar Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 1.177.500,00 APBD 2 22 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disbudpar Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 70.600.000,00 40.127.500,00 APBD 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disbudpar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 24.500.000,00 APBD 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Disbudpar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 990.000,00 APBD 2 22 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Disbudpar Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.000.000,00 49.486.750,00 APBD 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disbudpar Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 125.000.000,00 APBD 2 22 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Disbudpar Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen Dokumen 300.000,00 0,00 APBD 5 02 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 10.000.000,00 0,00 5 02 01 2,07 0005 Pengadaan Mobil Operasional atau Lapangan Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan 0,00 0,00 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0,00 0,00 APBD 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 5.000.000,00 0,00 APBD 5 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 unit unit 5.000.000,00 0,00 APBD 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disbudpar Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 601.460.000,00 595.600.000,00 APBD 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disbudpar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 100.000,00 APBD 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disbudpar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.800.000,00 69.840.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -196 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disbudpar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 2 22 01 2.08 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disbudpar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 522.660.000,00 522.660.000,00 APBD 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disbudpar Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 38.950.000,00 20.515.000,00 APBD 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Disbudpar Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 9.800.000,00 8.440.000,00 APBD 2 22 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Disbudpar Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 7.500.000,00 APBD 2 22 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disbudpar Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 9.150.000,00 4.575.000,00 APBD 2 22 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disbudpar Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit Unit 5.000.000,00 0,00 APBD 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar Cakupan Objek Kebudayaan yang Dikembangkan 15,13% 2,63% 977.871.071,00 325.537.142,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Objek Kebudayaan yang Difasilitasi 25 Objek 4 Objek 895.000.000,00 249.080.000,00 APBD 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Disbudpar Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 30 Objek 4 Objek 875.000.000,00 235.640.000,00 APBD & Musren Kec 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Disbudpar Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1 Orang 1 Orang 20.000.000,00 13.440.000,00 APBD 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Disbudpar Fasilitasi Atas Pelaku Seni Berprestasi 20 Ceremoni Ceremoni 0,00 0,00 APBD 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Disbudpar Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -197 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Lembaga Adat yang Dibina 1 Lembaga Adat 1 Lembaga Adat 82.871.071,00 76.457.142,00 APBD 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat Disbudpar Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 34 Orang 34 Orang 82.871.071,00 76.457.142,00 APBD 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar 4 1 100.000.000,00 55.000.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Fasilitasi Kesenian Kepada Masyarakat pada Tahun n 1 1 100.000.000,00 55.000.000,00 APBD 2 22 03 2.01 02 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Disbudpar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 0,00 0,00 APBD 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Disbudpar Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000,00 55.000.000,00 APBD 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar 3 1 139.000.000,00 6.000.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang Dilakukan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 139.000.000,00 6.000.000,00 APBD 2 22 04 2.01 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan 300 Orang Orang 87.000.000,00 0,00 APBD 2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Disbudpar Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 52.000.000,00 6.000.000,00 APBD Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya yang Dilaksanakan Sebagai Ajang Promosi Daerah Jumlah Kekayaan Sejarah Lokal yang Dikelola dan atau Dipublikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -198 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan 44,44% 46,43% 803.000.000,00 281.060.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan 4 Objek Objek 103.000.000,00 0,00 APBD 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Disbudpar Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 4 Objek Objek 12.000.000,00 0,00 APBD 2 22 05 2.01 02 Penetapan Cagar Budaya Disbudpar Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 4 Objek Objek 91.000.000,00 0,00 APBD 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi 13 Objek 13 Objek 700.000.000,00 281.060.000,00 APBD 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya Disbudpar Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 13 Objek 13 Objek 700.000.000,00 281.060.000,00 APBD 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar Persentase Museum dalam Kondisi Baik 100% 100% 258.750.000,00 197.050.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Museum yang Dikelola 100% 100% 258.750.000,00 197.050.000,00 APBD 2 22 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu Disbudpar Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 3 Unit 3 Unit 35.000.000,00 20.000.000,00 APBD 2 22 06 2.01 02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Disbudpar Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 7 Orang 7 Orang 210.190.000,00 164.490.000,00 APBD 2 22 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Disbudpar Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 APBD 2 22 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Disbudpar Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 12 Unit 12 Unit 7.560.000,00 6.560.000,00 APBD 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.412.386.000,00 6.432.512.842,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -199 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.412.386.000,00 6.432.512.842,00 2 23 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.728.666.000,00 5.619.546.842,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 23 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 350.000,00 2 23 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 1 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 1 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 1 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 1 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.070.900.000,00 3.565.210.000,00 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 3.070.000.000,00 3.565.000.000,00 APBD 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 70.000,00 APBD 2 23 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 70.000,00 APBD 23 01 2.05 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 70.000,00 2 22 01 2,03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 70.000,00 APBD 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 80.400.000,00 70.000,00 2 22 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 62.850.000,00 0,00 APBD 2 22 01 2,05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 70.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -200 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 22 01 2,05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 23 orang 23 orang 5.750.000,00 0,00 APBD 2 22 01 2,05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23 orang 23 orang 11.500.000,00 0,00 APBD 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 657.900.000,00 412.070.000,00 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 0 paket 25.000.000,00 0,00 APBD 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 8.000.000,00 7.000.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 80.600.000,00 47.410.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 50.000.000,00 31.645.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 2.640.000,00 APBD 2 23 01 2,06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 65.000.000,00 107.225.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 420.000.000,00 210.000.000,00 APBD 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.771.170.000,00 1.572.066.842,00 2 23 01 2.08 0001 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.750.000,00 APBD 2 23 01 2.08 0002 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000,00 396.126.842,00 APBD 2 23 01 2.08 0003 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 6.920.000,00 APBD 2 23 01 2.08 0004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.312.170.000,00 1.167.270.000,00 APBD 2 23 01 2.09 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 33.326.000,00 0,00 2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah paket mebel yang disediakan 15 unit unit 15.000.000,00 0,00 APBD 2 23 01 2.09 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit unit 5.000.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -201 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 23 01 2.10 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 13.326.000,00 0,00 APBD 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 113.170.000,00 69.710.000,00 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 unit 4 unit 36.330.000,00 29.710.000,00 APBD 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD 23 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 44 unit 44 unit 26.840.000,00 20.000.000,00 APBD 2 23 01 2,09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 unit 0 unit 30.000.000,00 0,00 APBD 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rata-rata Lama Sekolah 7,5 Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B 46,84% 16,94% 534.420.000,00 662.816.000,00 Harapan Lama Sekolah 11,81 Akreditasi perpustakaan daerah B B Persentase Sekolah Terakreditasi A 25,95% Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B 15,38% 8,00% Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 10,43% 10,43% 2 23 02 2.01 Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Baik 197.750.000,00 265.919.120,00 Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B 31 31 Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B 11 4 Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 0 eksemplar 0 eksemplar 0,00 0,00 APBD 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 37 perpustakaan perpustakaan 0,00 0,00 APBD 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 perpustakaan 1 perpustakaan 45.000.000,00 22.580.000,00 APBD 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 0,00 0,00 APBD 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan 13 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1.845 Eksemplar 600 Eksemplar 147.750.000,00 60.920.000,00 APBD dan Musren Kec Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan PN 4 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -202 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 100 Eksemplar 172.089.120,00 DAK Non Fisik 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 7.830.000,00 DAK Non Fisik 2 23 02 2,02 persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah 4.35 Persen 2,17 Persen 336.670.000,00 396.896.880,00 masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan promosi budaya baca 1.400 orang 700 orang 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 APBD 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 6 perpustakaan 1 perpustakaan 235.000.000,00 75.850.000,00 APBD, Reses, dan Musren Kec 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 perpustakaan 1 perpustakaan 0,00 19.990.970,00 DAK Non Fisik 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Membaca Gemar Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 0 Orang 600 orang 0,00 111.630.660,00 DAK Non Fisik 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 6 Lokus 7 Lokus 101.670.000,00 189.425.250,00 APBD dan DAK Non Fisik 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpusnas 4 4 149.300.000,00 150.150.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya naskah kuno yang dapat dijadikan referensi dan daya tarik wisata pendidikan di perpustakaan daerah 4 4 69.300.000,00 130.150.000,00 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 120 orang 120 orang 69.300.000,00 130.150.000,00 APBD dan DAK Non Fisik Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -203 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 23 03 2,02 Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan keragaman bahan pustaka koleksi budaya etnis nusantara di perpustakaan daerah 30 Eksemplar 30 Eksemplar 80.000.000,00 20.000.000,00 2 23 03 2,02 0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 30 eksemplar 30 eksemplar 80.000.000,00 20.000.000,00 APBD 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 626.620.000,00 257.578.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 626.620.000,00 257.578.300,00 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Nilai SAKIP 70 Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip 83.33 Persen 83.33 Persen 540.220.000,00 206.890.900,00 Opini BPK WTP Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 7.69 Persen 7.69 Persen Maturitas SPIP Berkembang Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 Persen 100 Persen Indeks SPBE Baik Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI) 100 Persen 100 Persen Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 24 02 2,01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas tertib arsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah 62 Persen 62 Persen 160.000.000,00 54.898.600,00 2 24 02 2,01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 600 berkas 600 berkas 5.000.000,00 1.500.000,00 APBD 2 24 02 2,01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 3000 berkas 3000 berkas 75.000.000,00 46.238.600,00 APBD 2 24 02 2,01 0003 Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 7.160.000,00 APBD 2 24 02 2,02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah arsip statis daerah tingkat Kabupaten yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten 100 Persen 100 Persen 130.000.000,00 66.699.900,00 2 24 02 2,02 0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 1 Arsip 1 Arsip 30.000.000,00 3.200.000,00 2 24 02 2,02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Presertasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 100 Arsip 100.000.000,00 63.499.900,00 2 24 02 2,03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota Meningkatnya sistem pelayanan kearsipan berbasis informasi teknologi dan komunikasi 31 OPD 31 OPD 250.220.000,00 85.292.400,00 2 24 02 2,03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 7 pengguna 7 pengguna 300.000,00 300.000,00 APBD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel PN 7 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -204 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 2 24 02 2,03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 3 Laporan 249.920.000,00 84.992.400,00 APBD dan Musren Kec 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Nilai SAKIP 70 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK - - 71.100.000,00 37.937.400,00 PN 7 Opini BPK WTP Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK - - Maturitas SPIP Berkembang Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 5,26 5,26 Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui penyusunan JRA 15 Persen 15 Persen 800.000,00 650.000,00 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 100 arsip 100 arsip 500.000,00 350.000,00 APBD 2 24 03 2.01 0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 100 berkas 100 berkas 300.000,00 300.000,00 APBD 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Tersedianya Daftar Pencarian Arsip (DPA) arsip statis/sejarah peembentukan Kabupaten Bangka Barat 100% 100% 30.300.000,00 18.384.900,00 2 24 03 2.04 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 5 arsip 5 arsip 30.000.000,00 18.234.900,00 APBD 2 24 03 2.04 0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip 5 arsip 5 arsip 300.000,00 150.000,00 APBD 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Meningkatnya kualitas penilaian dan penetapan arsip statis daerah yang dinyatakan hilang yang sesuai dengan NSPK 1 Tema 1 Tema 40.000.000,00 18.902.500,00 2 24 03 2.05 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan 3 arsip 3 arsip 20.000.000,00 16.205.000,00 APBD 2 24 03 2.05 0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 3 arsip 3 arsip 20.000.000,00 2.697.500,00 APBD 2 24 03 Nilai SAKIP 70 12 Kali 12 Kali 15.300.000,00 12.750.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -205 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 2 24 03 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Diterbitkannya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK 12 Kali 12 Kali 15.300.000,00 12.750.000,00 2 24 04 2,01 003 Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 2 SOP 2 SOP 300.000,00 300.000,00 APBD 2 24 04 2,01 004 Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 12 arsip 12 arsip 15.000.000,00 12.450.000,00 APBD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.458.792.200,00 10.931.938.782,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.455.744.800,00 4.627.872.000,00 DINAS PERIKANAN 6.455.744.800,00 4.627.872.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 3.276.522.000,00 3.508.912.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Babar Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Babar Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen anggaran yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen perubahan anggaran yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Babar Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Babar Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana 100% 100% 2.140.900.000,00 2.699.850.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Babar Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia 15 orang/bulan 15 orang/bulan 2.140.000.000,00 2.699.400.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -206 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Babar Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Babar Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100% 100% 300.000,00 150.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Babar Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Babar Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100% 100% 46.050.000,00 150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Babar Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya 2 Paket 0 Paket 38.250.000,00 0,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Babar Pengelolaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dikelola 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Babar Jumlah Sumberdaya ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 15 orang 0 orang 3.750.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Babar Jumlah Sumberdaya ASN yang mengikuti Implementasi Peraturan Perundang Undangan 15 orang 0 orang 3.750.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Babar Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100% 100% 512.600.000,00 266.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Babar Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Babar Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia Kab. Babar Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Babar Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.600.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Babar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Babar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab. Babar Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Babar Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 280.000.000,00 140.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Babar Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 20.000.000,00 0,00 07 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan APBD Pengadaan Mebel Kab. Babar Jumlah Pengadaan Mebel 1 Unit Unit 8.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Babar Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 Unit 12.000.000,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -207 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Babar Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 534.852.000,00 530.352.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Babar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Babar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83.652.000,00 83.652.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Babar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Babar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 442.200.000,00 442.200.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Babar Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 100% 100% 20.320.000,00 11.660.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Babar Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara 12 UNIT 12 UNIT 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Mebel Kab. Babar Jumlah Mebel yang terpelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Babar Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Babar Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Babar Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara 12 Unit 6 Unit 7.320.000,00 3.660.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Babar Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 2.500.000,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Babar Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun) 57.754 Ton / Tahun 57.754 Ton / Tahun 1.949.850.000,00 597.300.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%) 9% 9% 1.664.850.000,00 594.800.000,00 Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -208 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Kab. Babar Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1.859 UNIT 866 UNIT 416.850.000,00 249.800.000,00 Musren Kec dan Reses 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 207 UNIT 345.000.000,00 3 25 03 2.01 0000 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Kab. Babar Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 0,00 0,00 3 25 03 2.01 0000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Kab. Babar Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 39 UNIT UNIT 1.248.000.000,00 Musren Kec dan Reses 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Babar Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina 12 KUB 0 KUB 280.000.000,00 0,00 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Kab. Babar Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya 35 ORANG 0 ORANG 260.000.000,00 0,00 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Kab. Babar Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya 20 KELOMPOK 0 KELOMPOK 20.000.000,00 0,00 3 25 03 2.02 0000 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Kab. Babar Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 UNIT USAHA 0 UNIT USAHA 0,00 0,00 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kab. Babar Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 100% 100% 5.000.000,00 2.500.000,00 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kab. Babar Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 LAYANAN 1 LAYANAN 5.000.000,00 2.500.000,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Babar Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun) 315,95 Ton/tahun 315,95 Ton/tahun 737.572.800,00 181.405.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 10% 0% 145.000.000,00 0,00 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Kab. Babar Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 KELOMPOK 0 KELOMPOK 25.000.000,00 0,00 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Kab. Babar Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang MengikutiPembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 10 KELOMPOK 0 KELOMPOK 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -209 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Babar Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5 Kelompok 0 Kelompok 105.000.000,00 0,00 APBD & Musren Kec 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%) 10% 10% 592.572.800,00 181.405.000,00 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 DOKUMEN 0 DOKUMEN 86.727.800,00 0,00 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 UNIT 1 UNIT 93.000.000,00 83.790.000,00 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 15.000.000,00 14.250.000,00 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota 10 unit 6 unit 397.845.000,00 83.365.000,00 Musren Kec dan Reses 3 25 04 2.04 0000 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 ORANG 0 ORANG 0,00 0,00 3 25 04 2.04 0000 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 0 Ha 0 Ha 0,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku 100% 100% 200.000.000,00 170.200.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya di wilayah sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 100% 100% 200.000.000,00 170.200.000,00 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 1 Pelaku Usaha 85 Pelaku Usaha 100.000.000,00 85.100.000,00 Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -210 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 1 Pelaku Usaha 85 Pelaku Usaha 100.000.000,00 85.100.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, 7% 23% 23% 291.800.000,00 170.055.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%) 18% 18% 150.000.000,00 100.255.000,00 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 3 DOKUMEN 2 DOKUMEN 150.000.000,00 100.255.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 18% 0% 15.000.000,00 0,00 3 25 06 2.02 0006 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 20 UNIT USAHA 0 UNIT USAHA 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase peningkatan ketersediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100% 100% 126.800.000,00 69.800.000,00 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 4 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 126.800.000,00 69.800.000,00 Musren Kec dan Reses 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.620.069.500,00 2.358.798.400,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.620.069.500,00 2.358.798.400,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) 9 DTW 8 DTW 2.905.069.500,00 2.331.078.400,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -211 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan 10 DTW 1 DTW 640.000.000,00 152.836.730,00 APBD 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) APBD 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 5 Dokumen Dokumen 50.000.000,00 APBD 3 26 02 2.01 0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 13 Dokumen 1 Lokasi 590.000.000,00 152.836.730,00 APBD 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Destinasi yang Dikelola 1 Destinasi 1 Destinasi 2.240.069.500,00 2.178.241.670,00 APBD 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 190 Unit 130 Unit 823.689.500,00 761.861.670,00 APBD 3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Lokasi 3 Lokasi 1.416.380.000,00 1.416.380.000,00 APBD 3 26 02 2.04 Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota Disbudpar Pengelolaan Data Pelaku Usaha Pariwisata Daerah 21,43% 0,00% 25.000.000,00 0,00 APBD 3 26 02 2 11 Kesediaaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha 1 Laporan Laporan 25.000.000,00 0,00 APBD 3 26 02 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar Peningkatan Kunjungan Wisatawan 50.000 500 orang 560.000.000,00 16.725.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Paket Wisata yang Dipasarkan 12 Paket Wisata 1 Paket Wisata 560.000.000,00 16.725.000,00 APBD 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri Disbudpar Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen Dokumen 17.500.000,00 0,00 APBD Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -212 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Disbudpar Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 1 Laporan 477.500.000,00 16.725.000,00 APBD 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri Disbudpar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen Dokumen 65.000.000,00 0,00 APBD 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri Disbudpar Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri APBD 3 26 04 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar 100% 100% 50.000.000,00 10.995.000,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Disbudpar Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif 40 Dokumen 10 Dokumen 50.000.000,00 10.995.000,00 APBD 3 26 4 2.02 01 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Disbudpar Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 10 Dokumen Dokumen 50.000.000,00 0,00 APBD 3 26 04 2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 10 Dokumen 10.995.000,00 3 26 05 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Disbudpar 100% 0% 105.000.000,00 0,00 PN 3 APBD Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan HaKI Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -213 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Disbudpar Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 40 0 105.000.000,00 0,00 APBD 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Disbudpar Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan Laporan 10.000.000,00 0,00 APBD 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Disbudpar Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 80 Orang Orang 50.000.000,00 0,00 APBD 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Disbudpar Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 40 Orang Orang 45.000.000,00 0,00 APBD 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.267.000.000,00 845.004.532,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.267.000.000,00 845.004.532,00 3 27 02 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 5% 5% 545.000.000,00 228.828.032,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tersedianya sarpras pertanian untuk dikembangkan 6 kecamatan 0 kecamatan 125.000.000,00 0,00 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Kab. Bangka Barat Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 APBD 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kab. Bangka Barat Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 0 Laporan 75.000.000,00 0,00 APBD 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 100% 100% 275.000.000,00 95.362.332,00 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kab. Bangka Barat Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 4.004.000,00 APBD 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Kab. Bangka Barat Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 91.358.332,00 APBD 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Kab. Bangka Barat Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 3 VUB (Varietas Unggul Baru) 0 VUB (Varietas Unggul Baru) 150.000.000,00 0,00 APBD PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Peningkatan Sarana Pertanian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -214 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase peningkatan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100% 100% 20.000.000,00 38.410.000,00 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Kab. Bangka Barat Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 0,00 18.480.000,00 APBD 3 27 02 2.03 0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Kab. Bangka Barat Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 19.930.000,00 APBD 3 27 02 2.06 pelaksanaan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 12 bulan 12 bulan 125.000.000,00 95.055.700,00 jumlah luasan pakan tambahan ternak yang tgersedia 1 Ha 1 Ha 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Kab. Bangka Barat Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0,5 ton 0,5 ton 125.000.000,00 95.055.700,00 APBD 3 27 03 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 2% 2% 1.962.000.000,00 0,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Optimalisasi Prasarana pertanian 0,00 0,00 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0,00 0,00 APBD 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kab. Bangka Barat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 0,00 0,00 APBD 3 27 03 2.01 0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 0,00 0,00 APBD 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Kab. Bangka Barat Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 0,00 0,00 APBD 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian persentase pembangunan prasarana pertanian 100% 0% 1.962.000.000,00 0,00 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Desa Ibul Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 0 Unit 1.542.000.000,00 0,00 APBD, Musren Kec, dan Reses 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Ds. Bukit terak Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 420.000.000,00 0,00 APBD Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -215 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota jumlah dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten 0,00 0,00 3 27 03 2.03 0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Kab. Bangka Barat Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 0,00 0,00 APBD 3 27 04 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 100% 100% 200.000.000,00 141.160.500,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah kabupaten bangka barat 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00 141.160.500,00 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Kab. Bangka Barat Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 67.364.800,00 APBD 3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Kab. Bangka Barat Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 wilayah 1 wilayah 150.000.000,00 73.795.700,00 APBD 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 3 27 04 2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Kab. Bangka Barat Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 0,00 0,00 APBD 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Kab. Babar 0,00 0,00 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner DAK NF 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner jumlah kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,00 0,00 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Kab. Bangka Barat Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik APBD 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan jumlah kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 0,00 0,00 3 27 04 2.05 0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Kab. Bangka Barat Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan APBD PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -216 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 27 05 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 30% 30% 250.000.000,00 94.556.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten 100% 100% 250.000.000,00 94.556.000,00 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bangka Barat Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 350 Ha 150 Ha 250.000.000,00 94.556.000,00 APBD 3 27 06 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 100% 100% 50.000.000,00 5.000.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 50.000.000,00 5.000.000,00 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Kab. Bangka Barat Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 5.000.000,00 APBD 3 27 07 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 100% 100% 260.000.000,00 375.460.000,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase pengendalian izin usaha pertanian PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -217 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian jumlah pelaksanaan penyuluhan 1 kelembagaan 1 kelembagaan 260.000.000,00 375.460.000,00 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Kab. Bangka Barat Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 66 Unit 66 Unit 30.000.000,00 15.670.000,00 APBD 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kab. Bangka Barat Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 10.165.000,00 APBD 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 21.110.000,00 APBD 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 1 Unit 1 Unit 60.000.000,00 36.675.000,00 APBD 3 27 07 2.01 0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Kab. Bangka Barat Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 1 Unit 0 Unit 40.000.000,00 0,00 APBD 3 27 07 2.01 0000 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 64 orang 291.840.000,00 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 495.000.000,00 71.553.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 495.000.000,00 71.553.300,00 3 28 04 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% 6 6 495.000.000,00 71.553.300,00 PN 2 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 495.000.000,00 71.553.300,00 3 28 04 2.01 0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 3 Desa 0 Desa 45.000.000,00 0,00 APBD 3 28 04 2.01 0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan 1 dokumen dokumen 350.000.000,00 0,00 APBD 3 28 04 2.01 0014 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Luas kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan 3.354,01 Hektar 3.354,01 Hektar 100.000.000,00 71.553.300,00 APBD 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.020.977.900,00 2.608.720.550,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -218 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 9.020.977.900,00 2.608.720.550,00 3 30 02 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 100% 100% 350.000,00 299.950,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Kab. Bangka Barat Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang 1% 1% 350.000,00 299.950,00 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000,00 299.950,00 APBD 3 30 03 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 83,33% 83,33% 7.419.795.900,00 1.798.473.400,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola 1 unit 1 unit 7.419.795.900,00 1.798.473.400,00 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 unit 3 unit 6.664.000.000,00 1.082.729.000,00 APBD 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Kab. Bangka Barat Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 6 unit 6 unit 755.795.900,00 715.744.400,00 APBD 3 30 04 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 3,90% 3,90% 1.018.240.000,00 680.221.200,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase rekomendasi yang diterbitkan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -219 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1 kali 1 kali 1.017.890.000,00 679.921.250,00 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 7.910.000,00 7.910.000,00 APBD 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 1.009.980.000,00 672.011.250,00 APBD 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 kali 1 kali 350.000,00 299.950,00 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 350.000,00 299.950,00 APBD 3 30 05 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 20% 0% 369.000.000,00 0,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 kali 0 kali 369.000.000,00 0,00 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional Kab. Bangka Barat Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 3 pelaku usaha 0 pelaku usaha 300.000.000,00 0,00 APBD 3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal Kab. Bangka Barat Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 3 pelaku usaha 0 pelaku usaha 69.000.000,00 0,00 APBD PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -220 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 30 06 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 100% 100% 163.592.000,00 129.726.000,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Kab. Bangka Barat Persentase pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 100% 100% 163.592.000,00 129.726.000,00 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Kab. Bangka Barat Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 540 unit 540 unit 101.832.000,00 72.182.000,00 APBD 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Kab. Bangka Barat Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 80 orang 80 orang 61.760.000,00 57.544.000,00 APBD 3 30 07 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 100 persen 0 persen 50.000.000,00 0,00 PN 3 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kab. Bangka Barat Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan 5 jumlah 0 jumlah 50.000.000,00 0,00 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 10 UMKM 0 UMKM 50.000.000,00 0,00 3 30 07 2.01 0000 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Pengunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota 0 UMKM 0 UMKM 0,00 0,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 600.000.000,00 419.990.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 600.000.000,00 419.990.000,00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (9 BAHAN POKOK) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -221 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 31 02 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 1 sentra 1 sentra 450.000.000,00 303.915.000,00 PN 5 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 450.000.000,00 303.915.000,00 3 31 02 2.01 0000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri APBD 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00 172.290.000,00 APBD 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 131.625.000,00 APBD 3 31 03 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat 100% 100% 100.000.000,00 79.175.000,00 PN 5 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terbit 100 Dokumen 100 Dokumen 100.000.000,00 79.175.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Jumlah Sentra IKM PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -222 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 50 Dokumen 50 Dokumen 50.000.000,00 32.950.000,00 APBD 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Kab. Bangka Barat Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 100 Dokumen 100 Dokumen 50.000.000,00 46.225.000,00 APBD 3 31 04 2.01 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) 7% Kab. Bangka Barat Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 50% 50% 50.000.000,00 36.900.000,00 PN 5 Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) 4,86% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 2,42% Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) 28,22% 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bangka Barat Jumlah Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia 6 kali 6 kali 50.000.000,00 36.900.000,00 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 36.900.000,00 APBD 3 31 04 2.01 0000 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) APBD Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -223 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 108.419.453.043,91 83.475.240.602,96 4 01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 108.419.453.043,91 83.475.240.602,96 SEKRETARIAT DAERAH 37.789.791.500,00 34.135.614.960,00 4 01 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 27.726.452.000,00 28.335.012.760,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 750.000,00 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 10.482.421.700,00 10.194.171.700,00 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 orang/Bulan 72 orang/Bulan 10.481.521.700,00 10.193.721.700,00 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.03 0003 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -224 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 249.150.000,00 150.000,00 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket Paket 194.850.000,00 0,00 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 72 orang orang 18.000.000,00 0,00 4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 72 orang orang 36.000.000,00 0,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 3.534.550.000,00 2.917.876.768,00 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 70.000.000,00 35.000.000,00 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 96.000.000,00 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 118.000.000,00 109.590.000,00 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 987.250.000,00 1.278.490.000,00 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 225.000.000,00 159.000.000,00 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 39.000.000,00 30.847.000,00 4 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 420.000.000,00 376.299.768,00 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.665.000.000,00 832.500.000,00 4 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 5.654.410.000,00 5.419.160.000,00 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 900.000.000,00 800.000.000,00 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 laporan 1 laporan 150.000.000,00 140.000.000,00 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 4.602.410.000,00 4.478.160.000,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 1.630.000.000,00 1.825.000.000,00 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 2 Unit 2 Unit 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -225 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 0,00 0,00 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 unit 1 unit 10.000.000,00 220.000.000,00 4 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 2.330.180.000,00 3.785.446.292,00 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 5 unit 205.850.000,00 207.115.400,00 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 unit 50 unit 940.800.000,00 999.234.085,00 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 35.950.000,00 37.310.000,00 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 unit 7 unit 1.100.000.000,00 2.220.000.000,00 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 78 unit 250 unit 47.580.000,00 321.786.807,00 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya adminstrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100% 100% 809.660.000,00 926.317.000,00 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang/bulan 2 orang/bulan 200.000.000,00 382.657.000,00 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 20 paket 20 paket 77.660.000,00 77.660.000,00 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8 orang 8 orang 132.000.000,00 66.000.000,00 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang/bulan 2 orang/bulan 400.000.000,00 400.000.000,00 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah 100% 100% 950.000.000,00 1.640.000.000,00 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 paket 5 paket 400.000.000,00 850.000.000,00 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 paket 5 paket 350.000.000,00 750.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -226 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 5 paket 5 paket 200.000.000,00 40.000.000,00 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan 3 kebijakan 3 kebijakan 220.680.300,00 158.491.000,00 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 dokumen 2 dokumen 96.360.000,00 72.830.000,00 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 laporan 2 laporan 39.775.000,00 27.640.000,00 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 dokumen 1 dokumen 41.020.000,00 28.730.000,00 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 dokumen 1 dokumen 17.063.800,00 12.176.000,00 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 26.461.500,00 17.115.000,00 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan 100% 100% 1.863.600.000,00 1.467.500.000,00 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 laporan 12 laporan 1.851.300.000,00 1.455.200.000,00 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 laporan 12 laporan 12.300.000,00 12.300.000,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah 100% 100% 9.512.339.500,00 5.640.512.200,00 PN 8 Nilai SAKIP 70 Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah 100% 100% PN 7 Opini BPK WTP 100% 100% Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan 6 kebijakan 2 kebijakan 338.062.650,00 155.658.700,00 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 dokumen 1 dokumen 107.760.500,00 57.315.000,00 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 6 dokumen 1 dokumen 30.302.150,00 11.140.000,00 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 7 dokumen 4 dokumen 200.000.000,00 87.203.700,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan 3 kebijakan 3 kebijakan 8.785.078.850,00 5.346.858.000,00 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Persentase kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum yang diterapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -227 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 dokumen 3 dokumen 2.131.835.000,00 1.191.834.000,00 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 dokumen 2 dokumen 6.651.469.000,00 4.153.250.000,00 Renja, Musren Kec dan Reses 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 dokumen 1 dokumen 1.774.850,00 1.774.000,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum 100% 100% 379.198.000,00 134.868.000,00 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 85 dokumen 85 dokumen 72.723.000,00 70.673.000,00 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 75.000.000,00 52.800.000,00 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 dokumen 1 dokumen 231.475.000,00 11.395.000,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan 3 kebijakan 3 kebijakan 10.000.000,00 3.127.500,00 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 10 dokumen 5 dokumen 10.000.000,00 3.127.500,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Tingkat kematangan UKPBJ level 5 level 5 551.000.000,00 160.090.000,00 PN 7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Derajat Otonomi Fiskal Daerah 10,58% Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah 100% 100% 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan 2 kebijakan 1 kebijakan 434.950.000,00 114.960.000,00 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 dokumen 2 dokumen 345.100.000,00 71.300.000,00 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 laporan 4 laporan 83.650.000,00 39.705.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -228 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 dokumen 1 dokumen 6.200.000,00 3.955.000,00 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan 2 kebijakan 1 kebijakan 22.450.000,00 22.450.000,00 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 laporan 1 laporan 6.200.000,00 400.000,00 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 laporan 1 laporan 16.250.000,00 22.050.000,00 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan 3 kebijakan 2 kebijakan 93.600.000,00 22.680.000,00 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 60 dokumen 50 dokumen 29.300.000,00 10.650.000,00 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 dokumen 50 dokumen 29.300.000,00 12.030.000,00 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 190 orang orang 35.000.000,00 - SEKRETARIAT DPRD 70.629.661.543,91 49.339.625.642,96 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 30.264.061.205,46 30.325.618.338,96 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.500.000,00 750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SEK. DPRD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SEK. DPRD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SEK. DPRD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SEK. DPRD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SEK. DPRD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.751.781.092,00 4.583.331.092,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEK. DPRD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 orang/bulan 22 orang/bulan 2.750.881.092,00 4.582.881.092,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SEK. DPRD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -229 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD SEK. DPRD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SEK. DPRD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 300.000,00 150.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SEK. DPRD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 91.800.000,00 150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SEK. DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 2 Paket 0 Paket 73.500.000,00 0,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SEK. DPRD Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SEK. DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 24 orang 0 orang 6.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SEK. DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 orang 0 orang 12.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.624.116.525,00 1.778.702.606,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEK. DPRD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 50.000.000,00 167.636.193,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEK. DPRD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 656.454.000,00 195.027.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SEK. DPRD Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 30.000.000,00 111.870.533,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEK. DPRD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 452.400.000,00 340.459.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEK. DPRD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 731.987.525,00 545.165.974,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan SEK. DPRD Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 75.975.000,00 77.107.500,00 Penyediaan Bahan/Material SEK. DPRD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 360.000.000,00 207.785.606,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEK. DPRD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 267.000.000,00 133.500.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SEK. DPRD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 2.540.921.999,84 2.729.491.999,84 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEK. DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEK. DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 798.363.999,84 798.363.999,84 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -230 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEK. DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 35.000.000,00 25.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEK. DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 1.705.558.000,00 1.904.878.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 981.302.000,00 446.870.940,00 Pengadaan Mebel SEK. DPRD Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 unit 40 unit 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEK. DPRD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit 2 unit 0,00 0,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit 750.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 unit 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 1 unit 231.302.000,00 446.870.940,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 595.494.000,00 359.512.865,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SEK. DPRD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit 3 unit 104.490.000,00 61.342.000,00 Pemeliharaan Mebel SEK. DPRD Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 unit 7 unit 27.750.000,00 19.425.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEK. DPRD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 4 unit 4 unit 28.952.000,00 26.360.325,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 5 unit 354.302.000,00 183.140.540,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 102 unit 102 unit 80.000.000,00 69.245.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEK. DPRD Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 50 unit unit 0,00 0,00 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 12 bulan 12 bulan 18.933.985.266,50 18.777.715.425,00 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD SEK. DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 30 orang/bulan 30 orang/bulan 17.482.299.250,00 17.492.530.450,00 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD SEK. DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 190 paket 150 paket 673.186.003,50 506.684.975,00 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD SEK. DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 30 orang 30 orang 778.500.013,00 778.500.000,00 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD 100 % 100 % 1.742.860.322,12 1.648.943.411,12 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD SEK. DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4 laporan 4 laporan 980.080.972,00 824.532.319,00 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD SEK. DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 paket 12 paket 762.779.350,12 824.411.092,12 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -231 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 4 02 02 Nilai SAKIP 70 Ada Ada 40.365.600.338,45 19.014.007.304,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 100 % 100 % 976.971.661,00 345.860.956,00 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah SEK. DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 10 dokumen 10 dokumen 907.387.171,00 324.321.106,00 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan SEK. DPRD Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 12 dokumen 12 dokumen 69.284.490,00 21.539.850,00 4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah SEK. DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 150 orang 0 orang 300.000,00 0,00 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 % 100 % 175.918.530,00 177.736.208,00 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD SEK. DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 4 dokumen 4 dokumen 175.918.530,00 177.736.208,00 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 100 % 8.737.270.000,00 5.370.248.000,00 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 72.478.000,00 4 02 02 2.04 0003 Pendalaman Tugas DPRD SEK. DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 dokumen 6 dokumen 7.225.000.000,00 4.078.000.000,00 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli SEK. DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 9 orang 9 orang 381.270.000,00 394.770.000,00 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi SEK. DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 orang 8 orang 432.000.000,00 460.000.000,00 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat SEK. DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 dokumen 0 dokumen 144.000.000,00 0,00 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan SEK. DPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 12 dokumen 12 dokumen 555.000.000,00 365.000.000,00 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % 1.449.228.890,00 1.092.629.640,00 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses SEK. DPRD Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 dokumen 3 dokumen 1.449.228.890,00 1.092.629.640,00 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD 100 % 100 % 29.026.211.257,45 12.027.532.500,00 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD SEK. DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 84 dokumen 84 dokumen 29.026.211.257,45 12.027.532.500,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 154.344.106.961,00 157.133.430.475,00 5 01 PERENCANAAN 7.226.578.400,00 7.337.652.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH 7.226.578.400,00 7.337.652.400,00 5 01 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.485.600.000,00 5.745.635.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -232 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 750.000,00 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 3.695.900.000,00 4.512.450.000,00 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/ Bulan 24 orang/ Bulan 3.695.000.000,00 4.512.000.000,00 APBD 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 300.000,00 150.000,00 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 68.400.000,00 150.000,00 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket paket 50.100.000,00 0,00 APBD 5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 24 orang orang 6.000.000,00 0,00 APBD Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -233 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 orang orang 12.000.000,00 0,00 APBD 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 882.900.000,00 421.450.000,00 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 0 paket 40.000.000,00 0,00 APBD 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 90.600.000,00 45.300.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 60.000.000,00 30.000.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 75.000.000,00 37.500.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 600.000.000,00 300.000.000,00 APBD 5 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 0,00 0,00 APBD 5 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 0 unit APBD 5 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 0 unit APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -234 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 790.740.000,00 785.740.000,00 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 113.400.000,00 113.400.000,00 APBD 5 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 667.340.000,00 667.340.000,00 APBD 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 45.860.000,00 24.945.000,00 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit 15 unit 4.030.000,00 4.030.000,00 APBD 5 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Mebel yang Dipelihara 0unit 0unit APBD 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit 1 unit 7.190.000,00 3.595.000,00 APBD 5 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 0,00 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 2 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 24 unit 24 unit 14.640.000,00 7.320.000,00 APBD 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 5 01 02 Nilai SAKIP 70 100% 100% 1.307.143.400,00 1.146.896.600,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 01 02 2,01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan 100% 100% 1.186.000.000,00 1.061.681.600,00 5 01 02 2,01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 0 Berita Acara 0 Berita Acara 0,00 0,00 APBD 5 01 02 2,01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 200.000.000,00 150.000.000,00 APBD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -235 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 01 02 2,01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 986.000.000,00 911.681.600,00 APBD 5 01 02 2,02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan 100 Persen 100 Persen 54.728.400,00 18.800.000,00 5 01 02 2,02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 31 orang 31 orang 54.728.400,00 18.800.000,00 APBD 05 01 02 2,04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi 100 Persen 100 Persen 6.415.000,00 6.415.000,00 05 01 02 02,04 02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.415.000,00 6.415.000,00 APBD 5 01 02 2,03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah 100 Persen 100 Persen 60.000.000,00 60.000.000,00 5 01 02 2,03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 laporan 5 laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 APBD 5 01 02 2,03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 laporan 2 laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 APBD 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Nilai SAKIP 70 Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100% 100% 433.835.000,00 445.120.800,00 PN 7 Opini BPK WTP Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100% 100% Maturitas SPIP Berkembang Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100% 100% Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 01 03 2,01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan renstra perangkat daerah 100% 100% 115.905.000,00 215.905.000,00 5 01 03 2,01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 15.005.000,00 15.005.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 6.200.000,00 6.200.000,00 APBD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -236 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 01 03 2,01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 6.200.000,00 6.200.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 30.525.000,00 30.525.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 15.050.000,00 15.050.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 laporan 1 laporan 6.200.000,00 6.200.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 laporan 1 laporan 6.200.000,00 6.200.000,00 APBD 5 01 03 2,01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 laporan 1 laporan 30.525.000,00 130.525.000,00 APBD 5 01 03 2,02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase keselarasan subkegiatan pada renja bidang perekonomian dan SDA dengan Renstra Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 104.741.000,00 8.200.000,00 5 01 03 2,02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 6.200.000,00 4.100.000,00 APBD 5 01 03 2,02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 laporan 0 laporan 36.386.000,00 0,00 APBD 5 01 03 2,02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 6.200.000,00 4.100.000,00 APBD 5 01 03 2,02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 laporan 0 laporan 55.955.000,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -237 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 01 03 2,03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan renstra perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 213.189.000,00 221.015.800,00 5 01 03 2,03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 21.200.000,00 16.475.000,00 APBD 5 01 03 2,03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 laporan 1 laporan 166.494.000,00 190.965.800,00 APBD 5 01 03 2,03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 1 dokumen 6.200.000,00 4.100.000,00 APBD 5 01 03 2,03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 0,00 0,00 APBD 5 01 03 2,03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 laporan 1 laporan 19.295.000,00 9.475.000,00 APBD 5 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 653.100.000,00 441.656.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH 653.100.000,00 441.656.000,00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nilai SAKIP 70 Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah 100% 100% 653.100.000,00 441.656.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Jumlah Inovasi Daerah 2 Inovasi 2 Inovasi Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 05 02 2,01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 6 Dokumen 6 Dokumen 8.100.000,00 8.100.000,00 5 05 02 2,01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 5 Laporan 5 Laporan 8.100.000,00 8.100.000,00 APBD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -238 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 05 02 2,02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 100 Persen 100 Persen 175.000.000,00 75.000.000,00 5 05 02 2,02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 APBD 5 05 02 2,02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 5 05 02 2,02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan APBD 5 05 02 2,02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 5 05 02 2,02 0006 Penelitian dan Pengembangan kesehatan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5 05 02 2,03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4 Penelitian 4 Penelitian 350.000.000,00 350.000.000,00 5 05 02 2,03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 05 02 2,03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2 Dokumen 2 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 APBD 5 05 02 2,03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan APBD 5 05 02 2,04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah inovasi daerah 4 inovasi 4 inovasi 120.000.000,00 8.556.000,00 5 05 02 2,04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi APBD 5 05 02 2,04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 8.556.000,00 APBD 5 03 KEUANGAN 137.596.953.561,00 142.558.792.575,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 128.982.548.661,00 132.691.108.875,00 5 02 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.570.880.000,00 5.864.847.550,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 02 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 750.000,00 5 02 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -239 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 01 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.700.900.000,00 4.581.850.000,00 5 02 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 orang/Bulan 28 orang/Bulan 3.700.000.000,00 4.581.400.000,00 APBD 5 02 01 2,02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 150.000,00 5 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 77.550.000,00 150.000,00 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 0 paket 55.500.000,00 0,00 APBD 5 02 01 2,05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 29 orang 0 orang 7.250.000,00 0,00 APBD 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 orang 0 orang 14.500.000,00 0,00 APBD 5 02 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 799.900.000,00 392.747.550,00 5 02 01 2,06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 5 02 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan .....Paket 1 Paket 20.000.000,00 5.000.000,00 5 02 01 2,06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 1.500.000,00 APBD 5 02 01 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.597.550,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -240 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 01 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 5 02 01 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 5 02 01 2,06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 32.500.000,00 APBD 5 02 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 567.000.000,00 283.500.000,00 APBD 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen 12 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 5 02 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 20.000.000,00 0,00 5 02 01 2,07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit Unit 10.000.000,00 0,00 5 02 01 2,07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit Unit 10.000.000,00 0,00 5 02 01 2,07 0005 Pengadaan Mobil Operasional Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan 0,00 0,00 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 813.300.000,00 805.610.000,00 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 694.300.000,00 691.110.000,00 APBD 5 02 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 157.430.000,00 83.590.000,00 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit 15 unit 114.990.000,00 64.995.000,00 APBD 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 unit 2 unit 12.190.000,00 6.095.000,00 APBD 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3 unit 15.000.000,00 5.000.000,00 APBD 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 25 unit 25 unit 15.250.000,00 7.500.000,00 APBD 5 02 02 Nilai SAKIP 70 100% 100% 123.103.129.511,00 126.584.729.725,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 02 02 2,01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu 100% 100% 743.264.500,00 505.500.000,00 5 02 02 2,01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 104.150.000,00 59.415.000,00 APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -241 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 02 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 107.175.000,00 62.280.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 31 Dokumen 31 Dokumen 300.000,00 140.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 31 Dokumen 31 Dokumen 300.000,00 140.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 31 Dokumen 31 Dokumen 32.550.000,00 27.810.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 31 Dokumen 31 Dokumen 33.415.000,00 28.560.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 dokumen 2 dokumen 225.719.500,00 163.945.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 dokumen 2 dokumen 230.355.000,00 158.770.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 4.300.000,00 APBD 5 02 02 2,01 0013 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 31 orang 31 orang 300.000,00 140.000,00 APBD 5 02 02 2,02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase layanan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP 100% 100% 278.122.511,00 205.780.325,00 5 02 02 2,02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 1.630.000,00 APBD 5 02 02 2,02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 4 Dokumen 300.000,00 300.000,00 APBD 5 02 02 2,02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 300.000,00 APBD 5 02 02 2,02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 1 Dokumen 3.200.000,00 1.725.000,00 APBD 5 02 02 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 laporan 1 laporan 109.973.700,00 70.004.125,00 APBD 5 02 02 2,02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 4 Dokumen 4 Dokumen 1.775.000,00 1.635.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -242 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 02 2,02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 dokumen 1 dokumen 75.823.811,00 46.686.200,00 APBD 5 02 02 2,02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 85 orang 85 orang 83.500.000,00 83.500.000,00 APBD 5 02 02 2,03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu dan sesuai SAP 100% 100% 70.176.500,00 40.047.300,00 5 02 02 2,03 0003 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 12 dokumen 12 dokumen 1.775.000,00 150.000,00 APBD 5 02 02 2,03 0004 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3 Laporan 3 Laporan 2.932.500,00 1.428.700,00 APBD 5 02 02 2,03 0005 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 9.964.000,00 6.863.600,00 APBD 5 02 02 2,03 0007 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 dokumen 2 dokumen 53.730.000,00 31.305.000,00 APBD 5 02 02 2,03 0009 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 300.000,00 APBD 5 02 02 2,04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia 100% 100% 122.011.566.000,00 125.833.402.100,00 5 02 02 2,04 0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 4 laporan 4 laporan 100.000.000,00 75.000.000,00 APBD 5 02 02 2,04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 laporan 1 laporan 115.059.866.000,00 116.068.019.600,00 APBD 5 02 02 2,04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 laporan 1 laporan 3.000.000.000,00 6.000.000.000,00 APBD 5 02 02 2,04 0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 laporan 1 laporan 3.851.700.000,00 3.690.382.500,00 APBD 5 02 03 Nilai SAKIP 70 100% 100% 308.539.150,00 241.531.600,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 02 03 2,01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Laporan BMD yang disusun dengan tepat waktu 100% 100% 308.539.150,00 241.531.600,00 5 02 03 2,01 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 6.305.000,00 3.027.500,00 APBD 5 02 03 2,01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.015.300,00 1.570.300,00 APBD PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang- undangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -243 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 03 2,01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 70.000.000,00 APBD 5 02 03 2,01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 laporan 1 laporan 67.657.650,00 56.057.650,00 APBD 5 02 03 2,01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 laporan 1 laporan 43.517.000,00 32.492.000,00 APBD 5 02 03 2,01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4 dokumen 4 dokumen 79.130.000,00 71.254.950,00 APBD 5 02 03 2,01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 laporan 2 laporan 494.200,00 494.200,00 APBD 5 02 03 2,01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 60 orang 60 orang 9.420.000,00 6.635.000,00 APBD BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 8.614.404.900,00 9.867.683.700,00 5 02 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 7.796.830.000,00 9.282.788.200,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00
5.02. 01 2.09 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhibilitasi Unit Unit 5 02 04 10,58% Persentase peningkatan pajak daerah 3,54% 3,54% 817.574.900,00 584.895.500,00 PN 7 Persentase peningkatan retribusi daerah 2,93% 2,93% 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 17 Laporan 17 Laporan 817.574.900,00 584.895.500,00 Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah 20 Laporan 20 Laporan Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah 6 Laporan 6 Laporan 5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 77.725.000,00 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 dokumen 3 dokumen 59.020.000,00 12.844.000,00 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 46.400.000,00 10.195.000,00 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Derajat Otonomi Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -246 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 79.793.500,00 21.650.300,00 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daaerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 72.771.100,00 36.900.000,00 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya 5080 Obyek Pajak 5080 Obyek Pajak 6.200.000,00 150.000,00 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 2 dokumen 2 dokumen 10.200.000,00 2.475.000,00 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 12 Layanan 12 Layanan 0,00 0,00 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi 11 dokumen 11 dokumen 135.945.800,00 87.426.500,00 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 2 dokumen 2 dokumen 205.710.500,00 179.450.500,00 5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 dokumen 2 dokumen 11.500.000,00 500.000,00 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 dokumen 2 dokumen 58.034.000,00 16.862.400,00 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 4 Laporan 125.000.000,00 138.716.800,00 5 04 KEPEGAWAIAN 7.221.850.000,00 6.495.784.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 7.221.850.000,00 6.495.784.500,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.431.090.000,00 5.495.081.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -247 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 3.605.900.000,00 4.164.850.000,00 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang/ Bulan 33 orang/ Bulan 3.605.000.000,00 4.164.400.000,00 APBD 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 86.800.000,00 16.650.000,00 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit Unit 10.000.000,00 0,00 APBD 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bangka Barat Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan/atau pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya 2 paket 0 paket 51.750.000,00 0,00 APBD 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 33 Orang 0 Orang 8.250.000,00 0,00 APBD 5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 33 Orang 0 Orang 16.500.000,00 16.500.000,00 APBD E Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 666.900.000,00 346.597.000,00 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 20.000.000,00 0,00 APBD 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.300.000,00 APBD 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 7 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 55.647.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -248 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 420.000.000,00 210.000.000,00 APBD 9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bangka Barat Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 20.000.000,00 0,00 1 Pengadaan Mebel Kab. Bangka Barat Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 unit 0 unit 10.000.000,00 0,00 APBD 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantar Atau Bangunan Lainnya 10 unit 0 unit 10.000.000,00 0,00 APBD 3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan 0,00 0,00 G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 950.970.000,00 927.990.000,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 250.400.000,00 250.400.000,00 APBD 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 691.570.000,00 673.090.000,00 APBD H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 98.720.000,00 38.094.000,00 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bangka Barat Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14 Unit 14 Unit 15.000.000,00 3.424.000,00 APBD 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit Unit 14.380.000,00 0,00 APBD 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1 Unit 37.500.000,00 18.750.000,00 APBD 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 44 Unit 22 Unit 26.840.000,00 13.420.000,00 APBD 6 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bangka Barat Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 1 Unit 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai SAKIP 70 Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥76 95,42% 95,42% 1.790.760.000,00 1.000.703.500,00 Opini BPK WTP Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat 33 orang 33 orang Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 PN 7 Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II 82 orang 82 orang Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -249 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi 100% 100% 607.485.000,00 201.862.000,00 5 03 02 2.01 001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.250.000,00 937.500,00 APBD 5 03 02 2.01 002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 887.500,00 APBD 5 03 02 2.01 003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 68.797.500,00 APBD 5 03 02 2.01 004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 200.000,00 APBD 5 03 02 2.01 006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 7.875.000,00 5.207.000,00 APBD 5 03 02 2.01 007 Evaluasi Pemberhentian ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 200.000,00 APBD 5 03 02 2.01 008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 240.000.000,00 13.335.000,00 APBD 5 03 02 2.01 010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 13.375.000,00 2.257.500,00 APBD 5 03 02 2.01 011 Pengelolaan Data Kepegawaian Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 140.610.000,00 110.040.000,00 APBD 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Kab. Bangka Barat Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN 92% 92% 361.775.000,00 300.810.000,00 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 420.000,00 APBD 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 59.590.000,00 APBD 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 240.000.000,00 240.800.000,00 APBD 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN 100% 100% 560.200.000,00 488.228.000,00 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Kab. Bangka Barat Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 40 Orang 20 Orang 4.000.000,00 2.000.000,00 APBD 5 03 02 2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 455.170.500,00 APBD 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kab. Bangka Barat Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 36 Orang 36 Orang 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.03 0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 12.657.500,00 APBD 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Kab. Bangka Barat Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 7 Orang 7 Orang 300.000,00 17.050.000,00 APBD 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kab. Bangka Barat Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 14 Orang 14 Orang 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.03 0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 84% 84% 261.300.000,00 9.803.500,00 Persentase Pelayanan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 100% 100% Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -250 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 1.923.500,00 APBD 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN Terlaksananya pemberian Penghargaan bagi ASN 30 Orang 0 Orang 200.000.000,00 0,00 5 03 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Kab. Bangka Barat Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 Orang 50 Orang 10.100.000,00 6.080.000,00 APBD 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN Kab. Bangka Barat Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 30 Orang 30 Orang 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 5 03 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 450.000,00 APBD 5 05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.645.625.000,00 299.545.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 1.645.625.000,00 299.545.000,00 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai SAKIP 70 Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki 85,47% 85,47% 1.645.625.000,00 299.545.000,00 Opini BPK WTP Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya 465 Orang 465 Orang Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis 100% 100% 895.025.000,00 126.070.000,00 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kab. Bangka Barat Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kab. Bangka Barat Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 1.270 Orang 300 Orang 894.425.000,00 125.170.000,00 APBD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel PN 7 Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir 2.092 Orang 2.092 Orang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -251 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100% 100% 750.600.000,00 173.475.000,00 5 04 02 2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional Kab. Bangka Barat Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kab. Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 750.000.000,00 172.575.000,00 APBD 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kab. Bangka Barat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 450.000,00 APBD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.880.099.800,00 7.378.223.000,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.880.099.800,00 7.378.223.000,00 6 01 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 5.501.464.800,00 6.007.463.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 750.000,00 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -252 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.194.878.800,00 5.139.450.000,00 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 31 org/bln 31 org/bln 4.193.978.800,00 5.139.000.000,00 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 74.400.000,00 150.000,00 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 50.850.000,00 0,00 6 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 6 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 31 Orang 0 Orang 7.750.000,00 0,00 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 31 Orang 0 Orang 15.500.000,00 0,00 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 616.086.000,00 308.168.000,00 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 10.000.000,00 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket rumah tangga yang disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 4.000.000,00 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 90.600.000,00 45.300.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -253 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 30.000.000,00 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 6 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah paket bahan/material yang disediakan 1 Paket 1 Paket 68.186.000,00 34.093.000,00 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 360.000.000,00 180.000.000,00 6 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 275.000,00 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah 100% % 10.000.000,00 0,00 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan 1 unit unit 10.000.000,00 0,00 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 550.220.000,00 545.220.000,00 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 67.200.000,00 67.200.000,00 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 4.000.000,00 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 473.020.000,00 473.020.000,00 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 54.080.000,00 13.575.000,00 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara 6 Unit 5 Unit 34.930.000,00 4.000.000,00 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 unit 1 unit 10.000.000,00 5.000.000,00 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 15 Unit 7 Unit 9.150.000,00 4.575.000,00 6 01 02 Nilai SAKIP 70 Indeks manajemen resiko 1,90 1,90 1.155.110.000,00 1.153.912.500,00 PN 7 Opini BPK WTP 1,3 1,3 Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang sesuai rekomendasi 100% 100% 1.089.325.000,00 1.088.345.000,00 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 32 Laporan 32 Laporan 165.300.000,00 165.115.000,00 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 18 Laporan 18 Laporan 180.200.000,00 180.025.000,00 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil Reviu laporan kinerja 37 Laporan 37 Laporan 221.500.000,00 221.330.000,00 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil Reviu laporan keuangan 1 laporan 1 laporan 19.500.000,00 19.375.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Indeks efektivitas pengendalian korupsi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -254 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengawasan desa 22 Laporan 22 Laporan 195.000.000,00 194.825.000,00 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 100 dokumen 100 dokumen 307.825.000,00 307.675.000,00 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP 100% 100% 65.785.000,00 65.567.500,00 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani 1 laporan 1 laporan 1.735.000,00 1.667.500,00 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 10 laporan 10 laporan 64.050.000,00 63.900.000,00 6 01 03 Nilai SAKIP 70 Level kapabilitas APIP 2+ 2+ 223.525.000,00 216.847.500,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Level IACM 100% 100% 223.525.000,00 216.847.500,00 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah 32 perangkat daerah 32 perangkat daerah 13.725.000,00 13.587.500,00 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 32 perangkat daerah 32 perangkat daerah 12.250.000,00 12.100.000,00 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1 kegiatan 1 kegiatan 183.825.000,00 177.572.500,00 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas 2 perangkat daerah 2 perangkat daerah 13.725.000,00 13.587.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 35.486.590.800,00 36.315.460.800,00 7 01 KECAMATAN MENTOK 13.092.235.000,00 12.926.037.000,00 KECAMATAN 8.537.955.000,00 9.471.967.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 8.329.435.000,00 9.445.477.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 1.500.000,00 250.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mentok Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Mentok Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Mentok Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -255 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Mentok Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 laporan 5 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Mentok Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 4.665.900.000,00 7.270.950.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Mentok Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 orang/bulan 36 orang/bulan 4.665.000.000,00 7.270.800.000,00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Mentok Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD Mentok Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Mentok Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 300.000,00 50.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Mentok Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 108.300.000,00 50.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Mentok Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 0 paket 90.000.000,00 0,00 APBD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Mentok Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD Sosalisasi Peraturan Perundang-Undangan Mentok Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 36 orang 0 orang 9.000.000,00 0,00 APBD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mentok Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36 orang 0 orang 9.000.000,00 0,00 APBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 261.300.000,00 255.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Mentok Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 2.000.000,00 2.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mentok Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 63.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mentok Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Mentok Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Mentok Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -256 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Mentok Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 2.400.000,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Mentok Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Mentok Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 110.000.000,00 41.557.000,00 APBD Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Mentok Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00% 100,00% 1.340.000.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan APBD Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 unit unit 40.000.000,00 0,00 APBD Pengadaan Aset Tetap Lainnya Mentok Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1unit unit 300.000.000,00 0,00 APBD Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit unit 1.000.000.000,00 0,00 APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 unit 25 unit APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 22 unit 22 unit APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 1.881.865.000,00 1.852.420.000,00 Penyediaan jasa surat-menyurat Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 0 laporan 2.000.000,00 0,00 APBD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 88.000.000,00 88.500.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 1.786.865.000,00 1.758.920.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 70.270.000,00 66.750.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Mentok Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mentok Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit 6 unit 40.450.000,00 36.930.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3 unit 17.500.000,00 17.500.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 unit 12 unit 7.320.000,00 7.320.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -257 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga. 100,00% 100,00% 1.625.000,00 100.000,00 PN 8 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 orang 25 orang 1.625.000,00 100.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Mentok Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mentok Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 laporan 1 laporan 1.325.000,00 50.000,00 APBD 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100,00% 100,00% 47.300.000,00 3.520.000,00 PN 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 7 urusan 7 urusan 47.300.000,00 3.520.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI Mentok Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI 100 orang 0 orang 40.000.000,00 0,00 APBD Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Mentok Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 7.300.000,00 3.520.000,00 APBD 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100,00% 100,00% 7.825.000,00 7.325.000,00 PN 7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 150 orang 150 orang 7.225.000,00 7.225.000,00 Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Mentok Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 laporan 1 laporan 7.225.000,00 7.225.000,00 APBD Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Mentok Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 dokumen 0 dokumen 0,00 0,00 APBD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 8 urusan 8 urusan 600.000,00 100.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -258 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Mentok Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan Mentok Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Menurunnya Angka Kemiskinan Angka kemiskinan 2,50% Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 146.850.000,00 10.990.000,00 PN 6 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa 52 orang 52 orang 140.300.000,00 6.030.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan Mentok Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 1 laporan 140.300.000,00 6.030.000,00 APBD Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 6.550.000,00 4.960.000,00 Evaluasi Kelurahan Mentok Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 laporan 1 laporan 6.550.000,00 4.960.000,00 APBD 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan 100,00% 100,00% 4.920.000,00 4.555.000,00 PN 7 7 01 06 2.01 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Jumlah peserta fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa 40 orang 40 orang 4.920.000,00 4.555.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Mentok Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 dokumen 1 dokumen 3.380.000,00 3.285.000,00 APBD 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa Mentok Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 dokumen 1 dokumen 1.220.000,00 1.220.000,00 APBD 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Mentok Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 dokumen 1 dokumen 320.000,00 50.000,00 APBD Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNG 915.200.000,00 849.205.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 115.200.000,00 105.200.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 79.000.000,00 69.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Mentok Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -259 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mentok Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mentok Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Mentok Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Mentok Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Mentok Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 0,00 0,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Mentok Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Mentok Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 28.200.000,00 28.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 25.200.000,00 25.200.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Mentok Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mentok Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 8.000.000,00 8.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mentok Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 1 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mentok Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Mentok Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 800.000.000,00 744.005.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mentok Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 800.000.000,00 744.005.000,00 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Mentok Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 2.755.000,00 2.720.000,00 APBD 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 unit 3 unit 55.000.000,00 14.800.000,00 APBD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 pokmas 1 pokmas 742.245.000,00 726.485.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -260 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUNGAI DAENG 910.110.000,00 828.570.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 110.110.000,00 48.745.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 80.500.000,00 36.245.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 0 paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 0 paket 3.000.000,00 0,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 15.240.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 3.720.000,00 APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,00 750.000,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 5.535.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 21.000.000,00 12.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 18.000.000,00 12.500.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 0 laporan 3.000.000,00 0,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 8.610.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 unit 5.000.000,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 unit 610.000,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 unit 3.000.000,00 0,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -261 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 800.000.000,00 779.825.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 800.000.000,00 779.825.000,00 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 2.755.000,00 2.755.000,00 APBD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 unit 2.060 unit 30.000.000,00 141.350.000,00 APBD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 pokmas 1 pokmas 767.245.000,00 635.720.000,00 APBD Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SUNGAI BARU 918.550.000,00 803.525.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 118.550.000,00 99.050.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 80.500.000,00 69.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 0 dokumen 1.500.000,00 0,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 27.000.000,00 27.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -262 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 11.050.000,00 3.050.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 1 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 unit 5.000.000,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 5 unit 3.050.000,00 3.050.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 0 unit 3.000.000,00 0,00 APBD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 800.000.000,00 704.475.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 800.000.000,00 704.475.000,00 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 2.755.000,00 2.455.000,00 APBD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1767 unit 77 unit 197.750.000,00 77.000.000,00 APBD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 pokmas 1 pokmas 599.495.000,00 625.020.000,00 APBD Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG 899.710.000,00 397.060.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 99.710.000,00 89.710.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 80.500.000,00 70.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -263 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 18.600.000,00 18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 15.600.000,00 15.600.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 610.000,00 610.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 610.000,00 610.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 800.000.000,00 307.350.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 800.000.000,00 307.350.000,00 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 1.470.000,00 1.400.000,00 APBD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 23 unit 2 unit 329.680.000,00 27.000.000,00 APBD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 pokmas 1 pokmas 468.850.000,00 278.950.000,00 APBD Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KERANGGAN 910.710.000,00 575.710.000,00 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 110.710.000,00 110.710.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -264 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 80.500.000,00 80.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 APBD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 0,00 0,00 APBD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket 1 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 24.600.000,00 24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 21.600.000,00 21.600.000,00 APBD Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 5.610.000,00 5.610.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 610.000,00 610.000,00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00% 800.000.000,00 465.000.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan 100,00% 100,00% 800.000.000,00 465.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -265 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 1.470.000,00 1.470.000,00 APBD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 unit 1 unit 200.000.000,00 150.000.000,00 APBD Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 pokmas 1 pokmas 598.530.000,00 313.530.000,00 APBD 7 02 KECAMATAN SIMPANGTERITIP 3.497.780.000,00 3.692.652.500,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 100 Persen 100 Persen 3.136.180.000,00 3.605.550.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah 100 100 1.500.000,00 750.000,00 07 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen 4 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 2.118.900.000,00 2.842.250.000,00 APBD 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Simpang teritip Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/14 bulan 17 Orang/14 bulan 2.118.000.000,00 2.841.800.000,00 APBD 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec.Simpang teritip Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -266 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec.Simpang teritip Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 49.300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec.Simpang teritip jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2 Paket 0 Paket 40.500.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Simpang teritip Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 17 Orang 0 Orang 4.250.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Simpang teritip Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 0 Orang 4.250.000,00 0,00 APBD 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec.Simpang teritip Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 281.300.000,00 135.650.000,00 APBD 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 0 Paket 10.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 30.000.000,00 APBD 0 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 15.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kec.Simpang teritip Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 60.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 00010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 7 01 1 2.08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Simpang teritip Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 30.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec.Simpang teritip Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan APBD 07 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kec.Simpang teritip Jumlah paket Mebel yang disediakan 3 Unit Unit 20.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Simpang teritip Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 1 Unit APBD 07 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kec.Simpang teritip Tersedianya aset Tetap Lainnya APBD 07 01 01 2.07 0007 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya APBD 07 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -267 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Simpang teritip Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 577.840.000,00 570.290.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0002 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 2.500.000,00 07 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 530.840.000,00 526.790.000,00 APBD 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec.Simpang teritip Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 77.040.000,00 56.310.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec.Simpang teritip Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit APBD 07 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec.Simpang teritip Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 35.580.000,00 35.580.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec.Simpang teritip Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.190.000,00 3.595.000,00 07 01 01 2.09 0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset tetap Lainya Kec.Simpang teritip Jumlah Peralatan Aset tetap lainnya 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 07 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 7 unit 3 unit 4.270.000,00 2.135.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec.Simpang teritip Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara 2 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kec.Simpang teritip Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan 100% 100% 8.675.000,00 8.435.000,00 PN 7 APBD 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 95 Orang 95 Orang 8.075.000,00 7.900.000,00 APBD 07 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 laporan 1 laporan 8.075.000,00 7.900.000,00 APBD 07 01 02 2.01 0002 'Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan APBD 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0,00 0,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -268 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan APBD 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Simpang teritip Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 8 urusan 8 urusan 600.000,00 535.000,00 APBD 07 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 300.000,00 APBD 07 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 235.000,00 APBD 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec.Simpang teritip Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat 100,00% 100,00% 100.000.000,00 46.947.500,00 PN 7 APBD 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec.Simpang teritip Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 52 Orang 52 Orang 100.000.000,00 46.947.500,00 APBD 07 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 46.947.500,00 APBD 7 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 APBD 07 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec.Simpang teritip Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang diselenggarakan 0,00 0,00 APBD 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec.Simpang teritip Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga. 100,00% 100,00% 3.825.000,00 3.540.000,00 PN 8 APBD 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec.Simpang teritip Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 80 orang 80 orang 3.825.000,00 3.540.000,00 APBD 07 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec.Simpang teritip Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 3.525.000,00 3.390.000,00 APBD 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec.Simpang teritip Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100% 100% 209.000.000,00 8.860.000,00 PN 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec.Simpang teritip Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan 7 Urusan 7 Urusan 209.000.000,00 8.860.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -269 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec.Simpang teritip Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI 100 Orang 0 Orang 200.000.000,00 0,00 APBD 07 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 8.860.000,00 APBD 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kec.Simpang teritip Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 100% 100% 40.100.000,00 19.320.000,00 PN 7 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec.Simpang teritip Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130 Orang 130 Orang 40.100.000,00 19.320.000,00 07 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 7.785.000,00 APBD 07 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.600.000,00 5.767.500,00 APBD 07 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.500.000,00 5.767.500,00 APBD 07 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec.Simpang teritip Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 0,00 APBD 7 03 KECAMATAN JEBUS 4.617.275.800,00 4.835.678.300,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 Kecamatan Jebus 100 Persen 100 Persen 4.006.120.000,00 4.493.275.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 07 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 07 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -270 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 2.998.900.000,00 3.736.650.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Jebus Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/Bulan 24 Orang/Bulan 2.998.000.000,00 3.736.200.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 07 01 01 2.02 0007 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 300.000,00 APBD 07 01 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Kecamatan Jebus Jumlah Data Objek,Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 300.000,00 07 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 58.800.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Jebus Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 46.500.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 07 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Jebus Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 24 Orang 0 Orang 6.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Jebus Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 0 Orang 6.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 281.300.000,00 143.820.000,00 07 01 01 2.06 0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Jebus Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Jebus Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 0,00 APBD 07 01 01 2.06 0003 Penyedian Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Jebus Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -271 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 01 2.06 0004 Penyedian Bahan Logistik Kantor Kecamatan Jebus Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 33.170.000,00 07 01 01 2.06 0005 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Jebus Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 15.000.000,00 07 01 01 2.06 0006 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kecamatan Jebus Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 65.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0010 Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Jebus Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 40.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Jebus Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan APBD 07 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kecamatan Jebus Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 105 Unit Unit 25.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit APBD 07 0 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 07 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 10 Unit 0 Unit 15.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit APBD 08 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Jebus Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 577.360.000,00 574.710.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.850.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 29.100.000,00 29.100.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.500.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 541.260.000,00 541.260.000,00 APBD 07 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Jebus Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 47.660.000,00 36.745.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Jebus Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit Unit - - 07 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Jebus Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pakal dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 35.830.000,00 35.830.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -272 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Kecamatan Jebus Terlaksananya Pemeliharaan Mebel 0 Unit 0 Unit - - APBD 07 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit - - APBD 07 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah aset tetap Lainnya yang Dipelihara - Unit - Unit - - 07 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara 1 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi 3 Unit 1 Unit 1.830.000,00 915.000,00 07 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Jebus Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 APBD 07 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Jebus Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 100% 249.920.800,00 249.083.300,00 PN 7 07 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Jebus Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 125 Orang 125 Orang 8.075.000,00 7.362.500,00 07 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Jebus Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 8.075.000,00 7.362.500,00 07 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Jebus Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen Dokumen 0,00 0,00 07 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Jebus Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ( Kependudukan, Perizinan, Pertanahan ) 100% 100% 600.000,00 475.000,00 07 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan ( Kasi Tata Pemerintahan ) Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 175.000,00 07 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan Kecamatan Jebus Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 300.000,00 07 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan Jebus Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100% 100% 241.245.800,00 241.245.800,00 07 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 241.245.800,00 241.245.800,00 07 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jebus Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100.000.000,00 55.782.500,00 PN 7 07 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Jebus Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 55.782.500,00 07 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 55.782.500,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -273 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jebus Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga. 100% 100% 12.300.000,00 8.435.000,00 PN 8 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jebus Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 180 Orang 180 Orang 12.300.000,00 8.435.000,00 APBD 7 01 04 2.01 0001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Jebus Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 8.285.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Jebus Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100% 100% 209.000.000,00 8.155.000,00 PN 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Jebus Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 7 Urusan 7 Urusan 209.000.000,00 8.155.000,00 APBD 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI Kecamatan Jebus Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 0 Orang 200.000.000,00 0,00 APBD 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 8.155.000,00 07 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Jebus Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 100% 100% 39.935.000,00 20.947.500,00 PN 7 07 01 06 2.01 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kecamatan Jebus Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 120 Orang 120 Orang 39.935.000,00 20.947.500,00 07 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.570.000,00 6.787.500,00 07 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 28.205.000,00 12.000.000,00 07 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Jebus Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.160.000,00 2.160.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -274 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 04 KECAMATAN PARITTIGA 4.079.840.000,00 4.212.290.000,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 Kecamatan Parittiga 100 Persen 100 Persen 3.303.040.000,00 3.684.640.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 07 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 07 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 Administrasi keuangan perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah 100% 100% 2.000.900.000,00 2.867.450.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Parittiga Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 17 Orang/Bulan 17 Orang/Bulan 2.000.000.000,00 2.867.000.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 07 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.02 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 260.000,00 APBD 07 01 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retrebusi Daerah Kecamatan Parittiga Jumlah data Objek, Subjek dan Wjib Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 260.000,00 07 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga 100% 100% 50.050.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Parittiga Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 41.250.000,00 0,00 APBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -275 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 01 2.05 0003 Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Parittiga jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 150.000,00 07 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundangan- Undangan Kecamatan Parittiga jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 17 Orang 0 Orang 4.250.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kecamatan Parittiga Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan 17 Orang 0 Orang 4.250.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga 100% 100% 321.300.000,00 149.150.000,00 07 01 01 2.06 0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Parittiga Jumlah Paket Kompoenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Parittiga Jumlah paket peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 20.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.06 0003 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Parittiga Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kecamatan Parittiga Jumlah Paket Penyediaan bahan Logistik Kantor 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 30.000.000,00 07 01 01 2.06 0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Parittiga Jumlah Paker Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 15.000.000,00 07 01 01 2.06 0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan 12 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kecamatan Parittiga Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 75.000.000,00 APBD 07 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 APBD 07 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Parittiga Terpenuhinya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 270.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan Kecamatan Parittiga Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaan yang disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Parittiga Jumlah unit Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang Disediakan APBD 07 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kecamatan Parittiga Jumlah paket Mebel yang disediakan 101 Unit Unit 20.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit APBD 07 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Parittiga Jenis Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 250.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 07 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diediakan 0 0 0,00 0,00 APBD 07 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 Unit 0 Unit APBD 08 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Parittiga Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 593.480.000,00 618.960.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 1 Laporan 0 Laporan 2.000.000,00 0,00 APBD 07 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Parittiga Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 12 Laporan 35.500.000,00 31.500.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -276 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Penyediaan Jada peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD 07 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan PenyediaanJ Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 550.980.000,00 582.460.000,00 APBD 07 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Parittiga Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 65.210.000,00 47.770.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Parittiga Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit - - 07 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Parittiga Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pakal dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 35.330.000,00 35.330.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Kecamatan Parittiga Terlaksananya Pemeliharaan Mebel - Unit - Unit - - APBD 07 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Unit - Unit - - APBD 07 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah aset tetap Lainnya yang Dipelihara - Unit - Unit - - 07 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara 4 Unit 2 Unit 20.000.000,00 10.000.000,00 APBD 07 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi 8 Unit 4 Unit 4.880.000,00 2.440.000,00 07 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Parittiga Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara 2 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 APBD 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Parittiga Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga. 100% 100% 21.800.000,00 21.760.000,00 PN 8 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Parittiga Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 180 180 21.800.000,00 21.760.000,00 APBD 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.000.000,00 10.960.000,00 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan took Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Parittiga Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100% 100% 229.000.000,00 8.650.000,00 PN 8 7 01 05 2.01 Penyelanggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Parittiga Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 7 7 229.000.000,00 8.650.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -277 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kecamatan Parittiga Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 0 Orang 220.000.000,00 0,00 APBD 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 8.650.000,00 07 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Parittiga Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 100% 409.000.000,00 439.000.000,00 PN 7 07 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 125 125 8.400.000,00 8.400.000,00 07 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 07 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Dokumen - Dokumen 0,00 0,00 07 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Parittiga Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ( Kependudukan, Perizinan, Pertanahan ) 8 8 600.000,00 600.000,00 07 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan ( Kasi Tata Pemerintahan ) Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 300.000,00 07 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 300.000,00 07 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1 1 400.000.000,00 430.000.000,00 07 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 430.000.000,00 07 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Parittiga Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % 100.000.000,00 44.610.000,00 PN 7 07 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Parittiga Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 1 100.000.000,00 44.610.000,00 07 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Parittiga Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 44.610.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -278 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 07 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Parittiga Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 17.000.000,00 13.630.000,00 PN 7 07 01 06 2.01 Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Parittiga Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 120 120 17.000.000,00 13.630.000,00 07 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa an Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.400.000,00 6.230.000,00 07 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.900.000,00 3.750.000,00 07 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Parittiga Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangkai Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.700.000,00 3.650.000,00 7 05 KECAMATAN KELAPA 5.913.265.000,00 6.274.008.000,00 KECAMATAN 5.022.155.000,00 5.374.458.000,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 Kecamatan Kelapa 100 Persen 100 Persen 4.216.270.000,00 4.840.480.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 1.500.000,00 750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 4 dokumen 4 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 150.000,00 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 300.000,00 150.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 150.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaskananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 3.145.900.000,00 4.076.850.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kelapa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang/bulan 26 orang/bulan 3.145.000.000,00 4.076.400.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1 laporan 300.000,00 150.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -279 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan 2 laporan 300.000,00 150.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 300.000,00 150.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 115.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 115.000,00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 300.000,00 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Kecamatan Kelapa Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 300.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 69.550.000,00 100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 0 paket 56.250.000,00 0,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 100.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Kelapa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 26 Orang 0 Orang 6.500.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Kelapa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 0 Orang 6.500.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 292.300.000,00 139.975.000,00 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 paket 0 paket 11.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 6.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 60.000.000,00 29.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 30.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 50.000.000,00 25.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 130.000.000,00 65.000.000,00 Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 100.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -280 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Kelapa Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% % 29.000.000,00 0,00 07 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Jebus Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan APBD Pengadaan Mebel Kecamatan Kelapa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 17 unit unit 29.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Kelapa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 unit 3 unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kelapa Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 605.960.000,00 597.850.000,00 Penyediaan jasa surat-menyurat Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 0 laporan 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 62.400.000,00 62.400.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 536.560.000,00 532.950.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kelapa Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 71.460.000,00 24.540.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Kelapa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 unit 0 unit 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Kelapa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit 16 unit 36.580.000,00 7.100.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Kelapa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 3 unit 25.000.000,00 12.500.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 8 unit 4 unit 4.880.000,00 2.440.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 2.500.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Kelapa Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan 100% 100% 479.315.000,00 473.678.000,00 PN 7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 orang 100 orang 8.075.000,00 6.970.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -281 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 laporan 1 laporan 8.075.000,00 6.970.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilakasanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1 urusan 1 urusan 467.940.000,00 463.568.000,00 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 laporan 1 laporan 467.940.000,00 463.568.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Kelapa Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8 urusan 8 urusan 3.300.000,00 3.140.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 155.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 2.985.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kelapa persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100% 100% 102.110.000,00 48.680.000,00 PN 7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Kelapa Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 orang 100 orang 100.000.000,00 46.845.000,00 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 46.845.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kecamatan Kelapa Persentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan 100% 100% 2.110.000,00 1.835.000,00 Evaluasi Kelurahan Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 laporan 1 laporan 2.110.000,00 1.835.000,00 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kelapa Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga. 100% 100% 3.825.000,00 3.617.500,00 PN 8 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kelapa Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 110 orang 110 orang 3.825.000,00 3.617.500,00 Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 215.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kelapa Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 laporan 1 laporan 3.525.000,00 3.402.500,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -282 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Kecamatan Kelapa Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100% 100% 209.000.000,00 7.280.000,00 PN 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kelapa Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan 7 urusan 7 urusan 209.000.000,00 7.280.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalaan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Kelapa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 orang 0 orang 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 9.000.000,00 7.280.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kecamatan Kelapa cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 100% 100% 11.635.000,00 722.500,00 PN 7 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kelapa Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 130 orang 130 orang 11.635.000,00 722.500,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 dokumen 1 dokumen 7.935.000,00 277.500,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 dokumen 1 dokumen 2.650.000,00 120.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Kelapa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 dokumen 1 dokumen 1.050.000,00 325.000,00 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA 891.110.000,00 899.550.000,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 Kelurahan Kelapa 100 Persen 100 Persen 91.110.000,00 57.870.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kelapa Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 67.500.000,00 40.065.000,00 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1.000.000,00 500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 paket 0 paket PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -283 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 20.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 15.000.000,00 7.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kelapa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,00 750.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kelurahan Kelapa Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 paket 1 paket 7.000.000,00 9.815.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Kelapa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kelapa Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 15.000.000,00 13.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Kelurahan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kelapa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 3.000.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kelapa Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 8.610.000,00 4.305.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Kelapa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 5.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 1 unit 610.000,00 305.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 3.000.000,00 1.500.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kelurahan Kelapa persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 100% 100% 800.000.000,00 841.680.000,00 PN 7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Kelapa Persentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan 100% 100% 800.000.000,00 841.680.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Kelapa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga kemasyarakatan 5 lembaga kemasyarakatan 2.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kelapa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 unit 1 unit 125.000.000,00 178.725.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kelapa Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas/ lembaga 3 Pokmas/ lembaga 673.000.000,00 660.955.000,00 7 06 KECAMATAN TEMPILANG 4.286.195.000,00 4.374.795.000,00 7 01 01 Nilai SAKIP 70 Kec. Tempilang 100 Persen 100 Persen 3.835.810.000,00 4.193.720.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -284 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 Indeks Profesionalitas ASN 80,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Tempilang Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000,00 750.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kec. Tempilang Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Tempilang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Tempilang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Tempilang Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.800.900.000,00 3.409.850.000,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tempilang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2.800.000.000,00 3.409.400.000,00 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Tempilang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Kec. Tempilang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Tempilang Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Tempilang Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 50.050.000,00 150.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Tempilang Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 39.750.000,00 0,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Tempilang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 20 orang 0 orang 5.000.000,00 0,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Tempilang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 orang 0 orang 5.000.000,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -285 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Tempilang Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 326.300.000,00 151.910.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Tempilang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 1.000.000,00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tempilang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 25.000.000,00 0,00 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Tempilang Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 3.000.000,00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Tempilang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 30.000.000,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Tempilang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 15.000.000,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.760.000,00 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Kec. Tempilang Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 25.000.000,00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 75.000.000,00 7 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 150.000,00 8 01 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Tempilang Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen Persen 15.000.000,00 0,00 07 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Kec. Tempilang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 unit unit 15.000.000,00 0,00 07 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Tempilang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 0,00 0,00 7 01 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Tempilang Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 460.100.000,00 454.250.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 Laporan 2.000.000,00 0,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000,00 33.600.000,00 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Tempilang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 419.500.000,00 415.650.000,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Tempilang Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 181.660.000,00 176.660.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Tempilang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 34.830.000,00 34.830.000,00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Tempilang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 140.000.000,00 140.000.000,00 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Tempilang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.830.000,00 1.830.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -286 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Tempilang Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kec. Tempilang Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 100% 84.255.000,00 83.955.000,00 PN 7 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 85 orang 85 orang 8.075.000,00 8.075.000,00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. Tempilang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 8.075.000,00 8.075.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilakasanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1 urusan 1 urusan 75.580.000,00 75.580.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 75.580.000,00 75.580.000,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Tempilang Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8 Urusan 8 Urusan 600.000,00 300.000,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Kec. Tempilang Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Tempilang Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 150.000,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Tempilang Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 100.000.000,00 45.540.000,00 PN 7 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Tempilang Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 52 orang 52 orang 100.000.000,00 45.540.000,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 45.540.000,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Tempilang Terlaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga 100% 100% 19.500.000,00 19.500.000,00 PN 8 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Tempilang Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 19.500.000,00 19.500.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.600.000,00 6.600.000,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -287 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Tempilang Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 12.900.000,00 12.900.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Tempilang Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan 100% 100% 209.000.000,00 9.000.000,00 PN 8 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Tempilang Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 7 Urusan 7 Urusan 209.000.000,00 9.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Tempilang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 0 Orang 200.000.000,00 0,00 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Tempilang Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Kec. Tempilang Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 100% 100% 37.630.000,00 23.080.000,00 PN 7 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Tempilang Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117 Orang 117 Orang 37.630.000,00 23.080.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Tempilang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.460.000,00 5.910.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Tempilang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.720.000,00 13.720.000,00 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Tempilang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.450.000,00 3.450.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.186.956.000,00 7.748.978.150,00 8 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.186.956.000,00 7.748.978.150,00 8 01 01 Nilai SAKIP 70 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 Persen 100 Persen 5.666.270.000,00 3.627.853.000,00 PN 7 Opini BPK WTP Maturitas SPIP Berkembang Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 80,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -288 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah 100 100 1.500.000,00 250.000,00 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 2.500.900.000,00 2.930.750.000,00 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.500.000.000,00 2.930.600.000,00 APBD 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 300.000,00 50.000,00 8 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 laporan 3 laporan 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 43.300.000,00 50.000,00 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 38.250.000,00 0,00 8 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 19 orang 0 orang 4.750.000,00 0,00 8 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -289 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 657.900.000,00 286.508.000,00 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 2.989.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Paket 25.000.000,00 0,00 APBD 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 3.820.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80.600.000,00 40.205.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 24.885.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen 12 dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 33.024.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 420.000.000,00 180.035.000,00 APBD 8 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000,00 50.000,00 APBD 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% % 2.015.000.000,00 0,00 8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 2 unit unit 15.000.000,00 APBD 8 01 01 2.10 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 unit unit 2.000.000.000,00 8 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan 0 unit 0 unit 0,00 0,00 APBD 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 403.770.000,00 399.270.000,00 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.000.000,00 APBD 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 APBD 8 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 3.500.000,00 APBD 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 358.770.000,00 358.770.000,00 APBD 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 43.600.000,00 10.975.000,00 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 4 Unit 34.330.000,00 6.000.000,00 APBD 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 2.675.000,00 APBD 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara 7 unit 7 unit 4.270.000,00 2.300.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -290 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Angka kejadian Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh Ideologi 0 kasus 0 kasus 2.384.066.000,00 1.561.431.250,00 PN 1 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan 100% 100% 2.384.066.000,00 1.561.431.250,00 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 500 Orang 908.766.000,00 336.616.600,00 APBD 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaann Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 440 Orang 100 Orang 14.875.000,00 7.425.000,00 APBD 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 laporan 1 laporan 300.000,00 150.000,00 APBD 8 01 02 2.02 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 APBD 8 01 02 2.02 0008 Pembentukan Paskibraka Kabupaten Bangka Barat Jumlah Paskibraka 100 Orang 100 Orang 1.460.125.000,00 1.217.239.650,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah 100,00% 100,00% 1.468.360.000,00 1.998.841.500,00 PN 1 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1 dokumen 1 dokumen 1.468.360.000,00 1.998.841.500,00 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -291 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2367 Orang 2367 Orang 1.447.785.000,00 1.978.439.000,00 APBD 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang Yang Mangikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 23 orang 23 orang 8.475.000,00 8.420.000,00 APBD 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 laporan 4 laporan 12.100.000,00 11.982.500,00 APBD 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Persentase ormas yang aktif 100,00% 100,00% 54.700.000,00 43.300.000,00 PN 8 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1 dokumen 1 dokumen 54.700.000,00 43.300.000,00 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 445 orang 50 orang 40.100.000,00 30.100.000,00 APBD 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23 orang 23 orang 12.100.000,00 11.950.000,00 APBD 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.250.000,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -292 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Angka kejadian konflik sosial berlatarbelakang ekonomi, sosial, dan budaya 0 kasus 0 kasus 158.300.000,00 141.617.400,00 PN 8 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1 dokumen 1 dokumen 158.300.000,00 141.617.400,00 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 57 Orang 57 Orang 57.000.000,00 54.494.700,00 APBD 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 57 Orang 57 Orang 101.000.000,00 87.022.700,00 APBD 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 laporan 1 laporan 300.000,00 100.000,00 APBD 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar; Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indeks Kesalehan Sosial Baik Persentase potensi konflik sosial yang ditangani 100% 100% 455.260.000,00 375.935.000,00 PN 8 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1 dokumen 1 dokumen 455.260.000,00 375.935.000,00 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 408 orang 204 orang 90.285.000,00 83.772.500,00 APBD 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 25 orang 25 orang 17.325.000,00 16.062.500,00 APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -293 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Keterangan Tolok Ukur Target RKPD INDUK 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target PERUBAHAN RKPD 2025 Lokasi Sumber Anggaran Prioritas Pembangunan Nasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Pagu RKPD INDUK 2025 PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.350.000,00 APBD 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 337.650.000,00 267.750.000,00 APBD 1.122.282.183.064,41 1.114.164.641.841,13 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 5 -294 ffi l?;#'.#:;xffi r::;w;:: **' Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaedah-kaedah pelaksanaan sebagai berikut: