1.Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Merupakan sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan wajib dilaksanakan oleh PD, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program, dengan pengalokasian berdasarkan beberapa variabel sesuai dengan kondisi setiap kecamatan.
2.Pagu Indikatif Perangkat Daerah (PIPD) Merupakan patokan awal batas maksimal anggaran PD yang pengenaan akhirnya masih akan dianalisa berdasarkan kedalaman keluaran kegiatan dalam mendukung kinerja program, kinerja sasaran, dan prioritas pembangunan, serta dengan menganalisa kelaikan jabaran belanja kegiatan PD. Adapun penghitungan alokasi anggaran berdasarkan proyeksi belanja langsung Tahun 2026 ditambah alokasi PIWK (bagi OPD pengampu PIWK) yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Dana Keistimewaan DIY merupakan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mendukung keistimewaan kepada Kabupaten Gunungkidul meliputi kelembagaan, kebudayaan, dan pertanahan pada beberapa Perangkat Daerah untuk TA 2026. Memperhatikan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2026 sesuai bab tiga diatas maka rencana program kegiatan sesuai tema prioritas pada bab empat diatas, dan proyeksi kemampuan keuangan tahun 2026. Secara rinci proyeksi belanja pembangunan tahun 2026 tertuang dalam tabel 5.1. berikut ini. Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dinas Pendidikan 700.431.198.746,00 709.089.988.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 700.331.198.746,00 708.789.988.500,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 700.331.198.746,00 708.789.988.500,00 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 84,51 Nilai 579.934.845.796,00 - 575.799.578.000,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 293.514.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 816.000.000,00 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 32.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 10.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 10.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 64.635.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 74.324.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 390.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Tabel 5,1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana V - 2 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 80.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 182.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 575.970.371.116,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 571.383.378.000,00 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74.795 Orang/bulan 575.800.466.116,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 571.185.378.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 1.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 24 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 25.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 129.845.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 154.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V - 3 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 289.485.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 748.000.000,00 1 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 9.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 8.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 252.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 715.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 16.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 269.535.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 208.000.000,00 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 111.380.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 107.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 571 Orang 154.035.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V - 4 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 1.649.553.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 1.318.200.000,00 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21 Paket 29.357.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 16.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 438 Paket 767.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 23 Paket 268.847.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 187.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 59 Paket 55.153.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 48.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78 Laporan 210.322.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 304.629.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 115.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 0,00 V - 5 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 115.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 857.318.280,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 850.000.000,00 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 460.054.280,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 461.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 322.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 322.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 75.264.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 67.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 490.068.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 476.000.000,00 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 72 Unit 172.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 138.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 104.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 186.848.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V - 6 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 56 Unit 21.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Skor Kemampuan Numerasi SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Inklusivitas SD Skor Kemampuan Numerasi SMP Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Kebinekaan SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SD Iklim Keamanan SD Skor Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP 27,85 Persentase 61,51 Nilai 63,36 Nilai 63,44 Nilai 70,91 Nilai 71,82 Nilai 74,30 Nilai 75,65 Nilai 76,26 Nilai 78,44 Nilai 81,68 Nilai 93,06 Persentase 93,32 Persentase 96,09 Persentase 96,21 Persentase 99,54 Persentase 116.058.364.050,00 - 128.406.410.500,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Dasar 50.117.972.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 56.661.550.000,00 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 284.776.800,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 208.417.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 410.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Tileng Kab. Gunungkidul, Girisubo, Nglindur DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 525.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 123.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah V - 7 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 6 Paket 166.806.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1.076 Peserta Didik 412.144.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 150 Orang 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 8.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 508 Orang 103.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 40 Satuan Pendidikan 45.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 464 Satuan Pendidikan 45.149.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 44.999.050.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 464 Orang 135.447.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 40 Orang 8.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 22.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 14 Konten Digital 20.959.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan V - 8 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 52.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 12.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 13.965.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 14.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 3 Komunitas 7.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 11.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 17.265.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 14.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 515 Paket 193.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 958.067.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 318.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Hargosari DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 70 Orang 18.465.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 20.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik V - 9 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 464 Satuan Pendidikan 215.572.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 435.022.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Hargosari DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.075.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1.600 Peserta Didik 800.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Menengah Pertama 35.840.372.650,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 35.882.300.500,00 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1.062.498.500,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1.088.381.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 912.480.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 352.049.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 870.905.350,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 240.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2000 Peserta Didik 1.000.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V - 10 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 4857 Peserta Didik 501.270.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 150 Orang 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 361 Orang 113.474.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.085.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 109 Satuan Pendidikan 64.556.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 75.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 109 Satuan Pendidikan 28.674.320.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 28.824.320.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 218 Orang 83.837.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 197.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 66 Orang 14.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 66 Konten Digital 13.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 66 Orang 14.649.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan V - 11 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 18.299.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 4 Komunitas 7.368.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 108 Satuan Pendidikan 347.754.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 49 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 317 Paket 190.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 1.144.382.700,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.217.634.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 30.021.480.000,00 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD V - 12 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 Unit 456.049.200,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Saptosari, Jetis DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 8 Paket 120.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1.186 Peserta Didik 593.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 105 Orang 4.912.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 6.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 341 Orang 147.252.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 885.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 180 Satuan Pendidikan 44.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 43.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1.186 Satuan Pendidikan 16.052.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 16.052.220.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1.186 Orang 181.585.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 36 Orang 19.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan V - 13 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 3 Konten Digital 19.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 36 Orang 19.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 3.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 4 Komunitas 6.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 222.890.740,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 108 Peserta didik 35.379.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 12.937.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) V - 14 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1.214.516.900,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.112 Paket 51.708.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 49.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 135.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Paliyan, Karangasem Kab. Gunungkidul, Rongkop, Petir DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 8 Paket 56.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1.186 Satuan Pendidikan 3.023.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2.227.260.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 737.173.260,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.882.384.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 5.841.080.000,00 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan V - 15 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 260 Peserta Didik 130.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30 Orang 1.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 15 Orang 5.037.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 26 Satuan Pendidikan 16.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 26 Satuan Pendidikan 1.907.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 1.907.080.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 26 Orang 7.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 6.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 26 Orang 16.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 3 Konten Digital 16.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 26 Orang 16.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan V - 16 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 3.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 2.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 3.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 26 Peserta Didik 16.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2.693 Peserta Didik 4.736.006.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 3.280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 100 Persentase 65.065.000,00 - 110.000.000,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Terbentuknya pemahaman peserta didik Pendidikan Dasar terhadap keunggulan, kearifan, dan identitas daerah 57.630.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 90.000.000,00 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 14.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 70 Orang 14.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar V - 17 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 2 Dokumen 14.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 14.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terbentuknya pemahaman peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terhadap keunggulan, kearifan, dan identitas daerah 7.435.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 20.000.000,00 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 3.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.02 0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 1 Dokumen 3.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Pemerataan Guru 27.80 Persentase 4.269.591.400,00 - 4.469.000.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terpenuhinya kebutuhan guru di seluruh Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.269.591.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 4.469.000.000,00 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Dokumen 277.631.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Laporan 3.991.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 4.454.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui 100 Persentase 3.332.500,00 - 5.000.000,00 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terbitnya dokumen Izin Pendirian PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang sah secara hukum 3.332.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 5.000.000,00 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat V - 18 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 3.332.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 300.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 300.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya 0.5 Persentase 100.000.000,00 - 300.000.000,00 2 22 08 5.08 Pendidikan Berbasis Budaya Terciptanya peserta didik dengan sikap santun, peduli lingkungan, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya 100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - 300.000.000,00 2 22 08 5.08 0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 3 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Sanggar Kegiatan Belajar 553.964.000,00 712.910.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 553.964.000,00 712.910.000,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 553.964.000,00 712.910.000,00 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 84,51 Nilai 287.863.500,00 - 298.010.000,00 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 165.613.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul - 190.010.000,00 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.775.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 12.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 88.058.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 100.510.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 55.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 55.500.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V - 19 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.240.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 12.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 6.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.685.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul - 66.000.000,00 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 65.685.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 66.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 56.564.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul - 42.000.000,00 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 25.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 26.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 26.164.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 11.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 5.000.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR V - 20 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Skor Kemampuan Numerasi SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Inklusivitas SD Skor Kemampuan Numerasi SMP Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Kebinekaan SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SD Iklim Keamanan SD Skor Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 SD Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 SMP 27,85 Persentase 61,51 Nilai 63,36 Nilai 63,44 Nilai 70,91 Nilai 71,82 Nilai 74,30 Nilai 75,65 Nilai 76,26 Nilai 78,44 Nilai 81,68 Nilai 93,06 Persentase 93,32 Persentase 96,09 Persentase 96,21 Persentase 99,54 Persentase 266.100.500,00 - 414.900.000,00 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Partisipasi anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat 27.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul - 84.500.000,00 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 27.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 84.500.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Partisipasi anak usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meningkat 238.800.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul - 330.400.000,00 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 30 Peserta Didik 238.800.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul 330.400.000,00 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR Dinas Kesehatan 152.164.863.148,51 8.313.456.040,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 151.514.863.148,51 8.313.456.040,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 151.514.863.148,51 8.313.456.040,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah 82.26 Skor 103.343.399.702,51 - 0,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.671.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V - 21 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 19.631.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 15.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 12 Data 64.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 101.580.772.592,51 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13230 Orang/bulan 101.503.192.992,51 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.214.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 22 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 67.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 79.364.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7 Dokumen 79.364.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 286.177.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 231.649.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 54.528.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 417.616.110,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 132 Laporan 417.616.110,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 867.799.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan - 0,00 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 498.455.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V - 23 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 46 Unit 27.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 329.744.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Persentase Kalurahan dengan Sanitasi Total berbasis Masyarakat 5 pilar Persentase puskesmas terakreditasi paripurna Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Bidang Kesehatan Masyarakat 100 Persen 60 Persen 80 Persen 92.7 Persen 95 Persen 98 Persen 46.444.485.946,00 - 8.276.886.040,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 6.071.310.502,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas - 5.939.196.172,00 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 144.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas 144.829.310,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 30 Unit 33.757.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 100 Paket 5.725.022.902,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas 5.697.038.362,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga V - 24 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 9.590.100,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 180 Paket 158.155.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas 97.328.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan undefined 40.257.537.444,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.288.839.868,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5790 Orang 231.491.652,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 135.397.768,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5517 Orang 75.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 75.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5500 Orang 17.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 18.020.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 34182 Orang 51.452.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 51.274.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8000 Orang 49.557.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 473279 Orang 464.656.700,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 378.132.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 81633 Orang 183.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 19.860.000,00 DINAS KESEHATAN V - 25 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 34971 Orang 17.870.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 17.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9210 Orang 16.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 16.995.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1652 Orang 16.515.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 16.515.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5905 Orang 119.849.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 134.874.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10108 Orang 49.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 17.145.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 196.792.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 26.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7 Dokumen 28.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 17.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan V - 26 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen 168.695.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 2 Dokumen 79.197.050,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 248.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2718 Orang 37.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 4 Dokumen 17.156.842,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 111.534.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 53.470.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 37.022.297.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.022.297.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 7.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 132.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 132.771.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota V - 27 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 30 Unit 13.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 17.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 330.692.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 139.133.100,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1020 Orang 9.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 8.615.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1200 Orang 1.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.070.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1056 Orang 2.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 466.189.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 16.112.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12 Dokumen 14.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 12.572.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase puskesmas terakreditasi paripurna 115.638.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas, Rumah Sakit - 48.850.000,00 V - 28 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 8 Unit 9.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas, Rumah Sakit 9.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 30 Unit 106.388.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas, Rumah Sakit 39.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang 100 Persen 917.440.000,00 - 23.070.000,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Terbitnya Izin Praktik Tenaga Kesehatan 8.020.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Fasilitas Kesehatan - 8.020.000,00 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 200 Dokumen 8.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Fasilitas Kesehatan 8.020.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Dokumen Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM 111.481.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sumber Daya Manusia Kesehatan - 7.030.000,00 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 7.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sumber Daya Manusia Kesehatan 7.030.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3 Dokumen 104.451.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 797.939.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Fasilitas Kesehatan - 8.020.000,00 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 90 Orang 797.939.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Fasilitas Kesehatan 8.020.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 70,38 Persen 594.627.000,00 - 0,00 V - 29 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 59.425.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50 Dokumen 59.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 268.451.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 160 Dokumen 268.451.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 16.860.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0 85 0 16.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 10.590.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 85 0 10.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN V - 30 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 239.301.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 160 Unit 239.301.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK PENGAWASAN OBAT DAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 214.910.500,00 - 13.500.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.567.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 5.567.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12.042.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 13.500.000,00 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 12.042.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 197.300.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 197.300.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 650.000.000,00 0,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 650.000.000,00 0,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga 100 persen 650.000.000,00 - 0,00 V - 31 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pelayanan kesehatan tradisional terlaksana 650.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.06 0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 3 Unit 650.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN UPT Puskesmas Nglipar I 1.991.185.000,00 1.984.142.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.991.185.000,00 1.984.142.500,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.991.185.000,00 1.984.142.500,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.158.727.000,00 - 1.158.727.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Nglipar I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Nglipar I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.156.052.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.156.052.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.156.052.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.156.052.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 825.891.000,00 - 819.873.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 825.891.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi - 819.873.500,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V - 32 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 111 Orang 49.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 41.760.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1296 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 5.250.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 56 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 170 Orang 5.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 5.100.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 296.572.500,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 296.572.500,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 8.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 8.300.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan V - 33 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 16.093.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 16.093.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 1.200.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 159.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 113.640.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 Dokumen 143.651.500,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 138.114.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 400.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 73.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 134.200.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 2.444.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 2.444.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 34 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 28.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 28.800.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang terduga Tuberkulosis, Gizi Masyarakat, Kerja dan Olahraga, Lingkungan, Surveilans, Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Penyakit Menular dan Tidak Menular, Operasional Pelayanan Puskesmas, Malaria, Reproduksi, Ibu dan Anak, Kelanjutusiaan, Layanan Imunisasi 11.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 6.567.000,00 - 5.542.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Promosi KesehatTerlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)an dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 6.567.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 5.542.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 6.567.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 5.542.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I UPT Puskesmas Nglipar II 1.985.207.000,00 1.982.532.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.985.207.000,00 1.982.532.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.985.207.000,00 1.982.532.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.312.275.000,00 - 1.309.600.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Nglipar II - 0,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Nglipar II 0,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.309.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar - 1.309.600.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V - 35 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.309.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 1.309.600.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 661.861.000,00 - 663.098.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 661.861.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar - 663.098.500,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152 Orang 29.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 25.800.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2224 Orang 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 17.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 38 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 213 Orang 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 3.600.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 292.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 292.410.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga V - 36 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 7.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 12.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 12.700.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 15.853.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 15.853.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 42 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 68.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 65.030.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 135.498.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 153.715.500,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 100.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V - 37 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 54.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 45.140.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 1.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 12.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 12.750.000,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 11.071.000,00 - 9.833.500,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.071.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar - 9.833.500,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 11.071.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 9.833.500,00 UPT PUSKESMAS NGLIPAR II UPT Puskesmas Gedangsari I 2.315.455.500,00 2.315.455.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.315.455.500,00 2.315.455.500,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.315.455.500,00 2.315.455.500,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 skor 1.469.075.000,00 - 1.469.075.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I - 2.675.000,00 V - 38 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.466.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 1.466.400.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.466.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 1.466.400.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 830.690.200,00 - 830.690.200,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 830.690.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV - 830.690.200,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 197 Orang 12.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 12.800.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2138 Orang 9.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 9.450.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 44 Orang 5.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 5.600.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 227 Orang 6.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 6.550.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V - 39 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 15 Dokumen 227.542.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 227.542.500,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 5.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 5.750.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 8.200.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 14.302.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 14.302.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 112 Orang 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 21 Dokumen 209.229.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 209.229.500,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 222.403.700,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 222.403.700,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 18 Dokumen 93.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 93.500.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V - 40 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.362.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 1.362.500,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 3.800.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 2 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendididkan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita Diabetes Melitus, Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang dengan resiko Terinfeksi HIV 7.800.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 % 15.690.300,00 - 15.690.300,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.690.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 15.690.300,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 15.690.300,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 15.690.300,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I UPT Puskesmas Gedangsari II 2.154.976.400,00 2.154.976.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.154.976.400,00 2.154.976.400,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.154.976.400,00 2.154.976.400,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.313.747.000,00 - 1.313.747.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Gedangsari II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Gedangsari II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II V - 41 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.311.072.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat - 1.311.072.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.311.072.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat 1.311.072.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 827.126.400,00 - 827.126.400,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 827.126.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) - 827.126.400,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 226 Orang 29.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 29.400.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2223 Orang 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 18.000.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 18.000.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 42 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 232 Orang 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 4.500.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 325.369.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 325.369.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 6.250.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7 Dokumen 8.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 8.900.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 6 Dokumen 15.224.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 15.224.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 43 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 50 Orang 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 1.600.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 76.533.400,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 76.533.400,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 139.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 139.330.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 165.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 165.600.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 820.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 820.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 44 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 4 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 5.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 5.600.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 14.103.000,00 - 14.103.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 14.103.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) - 14.103.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 14.103.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar) 14.103.000,00 UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II UPT Puskesmas Patuk I 2.464.599.000,00 2.464.599.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.464.599.000,00 2.464.599.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.464.599.000,00 2.464.599.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 skor 1.604.707.000,00 - 1.604.707.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Patuk I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 45 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Patuk I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.602.032.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Patuk I - 1.602.032.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.602.032.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Patuk I 1.602.032.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 857.492.000,00 - 857.492.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 857.492.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa - 857.492.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 176 Orang 85.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 85.860.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2158 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat V - 46 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 47 Orang 5.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 5.100.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 211 Orang 4.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 4.600.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 213.631.500,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 213.631.500,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 5.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 5.700.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan V - 47 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 14.036.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 14.036.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 47 Orang 6.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 6.800.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10 Dokumen 142.081.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 142.081.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 154.782.500,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 154.782.500,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 4 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 100.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V - 48 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 179.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 179.920.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 2.081.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 2.081.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 6 Dokumen 21.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 21.300.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 6 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan tuberkuolosis,orang dengan masalah kesehatan jiwa 4.500.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 2.400.000,00 - 2.400.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.400.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V - 49 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 14 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK I UPT Puskesmas Patuk II 2.024.671.500,00 2.029.671.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.024.671.500,00 2.029.671.500,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.024.671.500,00 2.029.671.500,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.085.475.000,00 - 1.085.475.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PATUK II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PATUK II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.082.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.082.800.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.082.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.082.800.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 923.486.500,00 - 923.456.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 923.486.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB - 923.456.500,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V - 50 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105 Orang 76.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 76.860.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2255 Orang 20.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 20.300.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 63 Orang 12.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 12.400.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 190 Orang 14.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 14.000.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 13 Dokumen 279.872.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 279.872.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 50 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 10.000.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan V - 51 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 13.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 13.400.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 22.756.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 22.756.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 63 Orang 13.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 13.600.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 85.011.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 85.011.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 158.812.500,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 158.812.500,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 6 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 100.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V - 52 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 189.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 189.800.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 1.045.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 2 Dokumen 19.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita TB 19.500.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perikalu Hidup Bersih Sehat 19 Persen 15.710.000,00 - 20.740.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.710.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 20.740.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 15.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 20.740.000,00 UPT PUSKESMAS PATUK II UPT Puskesmas Rongkop 3.078.716.000,00 3.078.716.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.078.716.000,00 3.078.716.000,00 V - 53 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.078.716.000,00 3.078.716.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.127.470.000,00 - 2.127.470.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS RONGKOP - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS RONGKOP 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.124.795.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.124.795.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.124.795.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.124.795.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 948.546.000,00 - 948.546.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 948.546.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, - 948.546.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 46.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 46.800.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2303 Orang 17.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 17.150.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 96 Orang 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 54 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 336 Orang 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 1.600.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 460.072.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 460.072.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 2.500.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 8.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 8.900.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 45.263.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 45.263.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 59.541.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 59.541.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 168.077.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 168.077.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 113.460.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 113.460.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 533.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 533.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 55 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 8.400.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 13.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita gangguan jiwa, penderita tb, 13.250.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 2.700.000,00 - 2.700.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.700.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.700.000,00 UPT PUSKESMAS RONGKOP UPT Puskesmas Girisubo 2.691.197.000,00 2.695.022.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.691.197.000,00 2.695.022.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.691.197.000,00 2.695.022.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.712.375.000,00 - 1.712.375.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS GIRISUBO - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS GIRISUBO 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.709.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.709.700.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.709.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.709.700.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 PERSEN 964.309.500,00 - 970.122.000,00 V - 56 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 964.309.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV - 970.122.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 173 Orang 28.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 28.050.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1943 Orang 8.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 8.100.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 3.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 293 Orang 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 2.500.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 385.342.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 432.685.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 3.250.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 4.000.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 31.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 31.500.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular V - 57 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 125.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 121.510.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 161.177.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 156.837.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 200.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 167.140.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 50.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 50.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 11.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 11.500.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 14.512.500,00 - 12.525.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 14.512.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 12.525.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 14.512.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 12.525.000,00 UPT PUSKESMAS GIRISUBO UPT Puskesmas Ponjong I 3.459.971.500,00 869.084.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.459.971.500,00 869.084.800,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.459.971.500,00 869.084.800,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 SKOR 2.593.570.500,00 - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PONJONG I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 58 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PONJONG I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.590.895.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS PONJONG 1 - 0,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.590.895.500,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS PONJONG 1 0,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 % 863.122.400,00 - 863.131.200,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 863.122.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak - 863.131.200,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 298 Orang 91.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 91.100.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4750 Orang 29.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 29.550.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 18 Orang 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 9.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 239 Orang 3.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 3.400.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 249.256.200,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 249.265.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga V - 59 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 9.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 9.200.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 66.124.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 66.124.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 18 Orang 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 2.700.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 96.651.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 96.651.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 247.962.200,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 247.962.200,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 29.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 29.190.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.039.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 1.039.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 7.200.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V - 60 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 15.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 15.750.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 3.278.600,00 - 3.278.600,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) 3.278.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 3.278.600,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 3.278.600,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 3.278.600,00 UPT PUSKESMAS PONJONG I UPT Puskesmas Ponjong II 2.040.857.600,00 2.040.857.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.040.857.600,00 2.040.857.600,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.040.857.600,00 2.040.857.600,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 skor 1.182.819.000,00 - 1.182.819.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PONJONG II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS PONJONG II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.180.144.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.180.144.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V - 61 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.180.144.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.180.144.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 PERSEN 833.038.600,00 - 833.038.600,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 833.038.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV - 833.038.600,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 191 Orang 31.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 31.200.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1509 Orang 25.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 25.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 37 Orang 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 8.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 62 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 10.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 18 Dokumen 238.940.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 238.940.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 15.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 9.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 9.500.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 15.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 63 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 37 Orang 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 65.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 65.500.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 199.898.600,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 199.898.600,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 177.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 177.600.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 64 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 15.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 14 Dokumen 12.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeks HIV 12.400.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 PERSEN 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 25.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 25.000.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 25.000.000,00 UPT PUSKESMAS PONJONG II UPT Puskesmas Wonosari I 2.951.915.400,00 2.951.915.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.951.915.400,00 2.951.915.400,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.951.915.400,00 2.951.915.400,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 2.050.303.000,00 - 2.050.303.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Wonosari I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 65 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Wonosari I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.047.628.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Wonosari I - 2.047.628.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.047.628.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Wonosari I 2.047.628.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 860.962.400,00 - 896.312.400,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 860.962.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 896.312.400,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 225 Orang 107.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 110.250.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2784 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 19.950.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 80 Orang 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 9.000.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 297 Orang 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 176.165.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 319.190.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga V - 66 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 48 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 3.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 7.700.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 122.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 7.700.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 320 Orang 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.200.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19 Dokumen 150.747.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 123.412.500,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 Dokumen 214.835.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 170.735.900,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 Dokumen 20.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 80.520.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.254.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.254.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 7 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 8.400.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V - 67 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 18.000.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 40.650.000,00 - 5.300.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 40.650.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 5.300.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 40.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 5.300.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI I UPT Puskesmas Wonosari II 3.348.631.000,00 3.348.631.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.348.631.000,00 3.348.631.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.348.631.000,00 3.348.631.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.675.969.000,00 - 2.675.969.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS WONOSARI II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS WONOSARI II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.673.294.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS WONOSARI II - 2.673.294.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V - 68 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.673.294.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS WONOSARI II 2.673.294.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 669.806.500,00 - 669.806.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 669.806.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 669.806.500,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 340 Orang 80.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 80.640.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10331 Orang 41.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 41.300.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat V - 69 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 60 Orang 3.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 3.300.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 651 Orang 750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 750.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 149.492.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 149.492.400,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 4.800.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan V - 70 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 13.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 13.450.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 28.208.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 28.208.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4 Orang 1.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.050.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 87.258.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 87.258.700,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V - 71 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 14 Dokumen 168.733.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 168.733.500,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 66.687.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 66.687.500,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 686.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 686.400,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 4.200.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V - 72 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 19.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 19.250.000,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 2.855.500,00 - 2.855.500,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.855.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.855.500,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2.855.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.855.500,00 UPT PUSKESMAS WONOSARI II UPT Puskesmas Karangmojo I 2.865.742.800,00 3.001.773.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.865.742.800,00 3.001.773.800,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.865.742.800,00 3.001.773.800,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 skor 2.129.851.000,00 - 2.129.851.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Karangmojo I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Karangmojo I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I V - 73 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.127.176.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.127.176.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.127.176.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.127.176.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Indeks SPM 96 persen 98 persen 729.315.800,00 - 866.126.800,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 729.315.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular - 866.126.800,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 228 Orang 61.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 52.500.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4153 Orang 26.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 37.450.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 74 Orang 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 9.000.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 74 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 349 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 283.482.500,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 478.595.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 3.250.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 11.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 11.800.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 19.690.900,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 19.690.900,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 75 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 160 Orang 2.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 2.600.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 66.431.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 63.551.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 163.745.400,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 158.551.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 50.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 50.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 55.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V - 76 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 536.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 88.900,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut usia, Penderita penyakit menular dan tidak menular 18.000.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 6.576.000,00 - 5.796.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 6.576.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 5.796.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 6.576.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 5.796.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I UPT Puskesmas Karangmojo II 2.735.128.900,00 2.735.128.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.735.128.900,00 2.735.128.900,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.735.128.900,00 2.735.128.900,00 V - 77 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.856.205.900,00 - 1.856.205.900,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Karangmojo II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Karangmojo II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.853.530.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.853.530.900,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.853.530.900,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.853.530.900,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 872.698.000,00 - 872.698.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 872.698.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB - 872.698.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 196 Orang 37.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 37.820.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V - 78 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2048 Orang 25.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 25.900.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 87 Orang 41.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 41.400.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 297 Orang 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 8.200.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 251.658.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 251.658.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 3.250.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan V - 79 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 13.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 13.900.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 33.721.200,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 33.721.200,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 87 Orang 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 7.400.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 108.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 108.160.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 195.333.800,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 195.333.800,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria V - 80 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 200.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 118.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 118.260.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.045.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 1.045.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 19.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 19.200.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 7.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, ODGJ, Orang Risiko Terinfeksi HIV, Penderita DM, Orang Terduga TB 7.250.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 % 6.225.000,00 - 6.225.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.225.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 6.225.000,00 V - 81 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 6.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.225.000,00 UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II UPT Puskesmas Panggang I 1.773.579.000,00 1.770.904.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.773.579.000,00 1.770.904.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.773.579.000,00 1.770.904.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 916.675.000,00 - 914.000.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas Panggang I - 0,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas Panggang I 0,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (BLUD) 914.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Panggang I - 914.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 914.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Panggang I 914.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 850.304.000,00 - 850.304.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 850.304.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi - 850.304.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 29.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 29.400.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V - 82 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1465 Orang 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 17.500.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 14 Orang 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 9.600.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 139 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 271.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 271.520.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 10.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 8.200.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 18.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 18.280.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 32 Orang 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 4.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 103.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 103.860.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V - 83 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 149.872.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 149.872.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 212.963.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 212.963.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 109.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 109.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 3.800.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hanil, bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi 7.200.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 6.600.000,00 - 6.600.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 6.600.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 6.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 6.600.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG I UPT Puskesmas Panggang II 2.564.661.700,00 2.564.661.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.564.661.700,00 2.564.661.700,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.564.661.700,00 2.564.661.700,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 skor 1.682.675.000,00 - 1.682.675.000,00 V - 84 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Panggang II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Panggang II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.680.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.680.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.680.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.680.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 845.594.000,00 - 845.594.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 845.594.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV - 845.594.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151 Orang 43.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 43.125.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1453 Orang 21.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 21.200.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 39 Orang 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 203 Orang 4.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 4.700.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V - 85 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 348.876.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 348.876.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 5.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 5.100.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 14.108.700,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 14.108.700,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 39 Orang 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 1.600.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 124.162.300,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 124.162.300,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 137.389.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 137.389.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3 Orang 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 300.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 109.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 109.800.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V - 86 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 5.383.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 5.383.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 9.600.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 2 Dokumen 11.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 11.250.000,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 36.392.700,00 - 36.392.700,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 36.392.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 36.392.700,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 36.392.700,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 36.392.700,00 UPT PUSKESMAS PANGGANG II UPT Puskesmas Purwosari 2.608.587.700,00 2.608.587.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.608.587.700,00 2.608.587.700,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.608.587.700,00 2.608.587.700,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.500.754.000,00 - 1.500.754.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Purwosari - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Purwosari 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.498.079.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Purwosari - 1.498.079.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V - 87 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.498.079.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Purwosari 1.498.079.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 894.803.400,00 - 894.803.400,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 894.803.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut - 894.803.400,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 133 Orang 26.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 26.250.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1793 Orang 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 20.000.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 17 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 242 Orang 9.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 9.700.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V - 88 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 39 Dokumen 409.824.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 409.824.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 7.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 7.350.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 10.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 10.900.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13 Dokumen 11.939.900,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 11.939.900,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 17 Orang 6.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 6.400.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8 Dokumen 111.367.500,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 111.367.500,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V - 89 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 157.236.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 157.236.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 100.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 90.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 90.300.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 536.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 536.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 7.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 7.900.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikan dasar, ODGJ, orang terduga tuberkulosis, balita gizi kurang, ODMK, usia produktif, usia lanjut 13.000.000,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 213.030.300,00 - 213.030.300,00 V - 90 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 213.030.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 213.030.300,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 19 Dokumen 213.030.300,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 213.030.300,00 UPT PUSKESMAS PURWOSARI UPT Puskesmas Tepus I 1.688.052.000,00 1.688.052.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.688.052.000,00 1.688.052.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.688.052.000,00 1.688.052.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.009.737.000,00 - 1.009.737.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Puskesmas Tepus I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Puskesmas Tepus I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.007.062.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.007.062.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.007.062.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.007.062.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 669.876.000,00 - 669.876.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 669.876.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 669.876.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V - 91 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 73 Orang 16.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 16.420.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1157 Orang 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 15.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 88 Orang 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 218.342.500,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 218.342.500,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 12.300.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 25.138.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 25.138.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 40 Orang 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 3.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular V - 92 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115 Dokumen 108.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 108.540.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 139.632.500,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 139.632.500,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 100.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 108.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 108.040.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 563.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 563.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 5.400.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 8.439.000,00 - 8.439.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8.439.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 8.439.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 13 Dokumen 8.439.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 8.439.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS I UPT Puskesmas Tepus II 2.343.599.500,00 2.343.599.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.343.599.500,00 2.343.599.500,00 V - 93 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.343.599.500,00 2.343.599.500,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.455.235.000,00 - 1.455.235.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - UPT Puskesmas Tepus II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - UPT Puskesmas Tepus II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.452.560.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.452.560.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.452.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.452.560.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 880.577.700,00 - 880.577.700,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 880.577.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV - 880.577.700,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 149 Orang 21.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 21.960.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1684 Orang 22.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 22.200.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 66 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 94 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 266 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 238.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 238.715.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 11.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 11.600.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 22.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 22.710.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 750 Orang 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 3.200.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 217.778.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 217.778.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 Dokumen 196.292.700,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 196.292.700,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 10.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 10.750.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria V - 95 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 Orang 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 200.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 110.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 110.960.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 612.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 612.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 3.600.000,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 7.786.800,00 - 7.786.800,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.786.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 7.786.800,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 7.786.800,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 7.786.800,00 UPT PUSKESMAS TEPUS II UPT Puskesmas Tanjungsari 2.928.116.800,00 3.078.116.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.928.116.800,00 3.078.116.800,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.928.116.800,00 3.078.116.800,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.015.235.000,00 - 2.015.235.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI V - 96 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.012.560.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI - 2.012.560.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.012.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 2.012.560.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Indeks SPM 96 persen 98 persen 873.800.000,00 - 1.023.800.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tersedia 873.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar - 1.023.800.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 208 Orang 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 20.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1794 Orang 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 20.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 164 Orang 5.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 5.800.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 450.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 450.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 15.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan V - 97 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 55.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 92 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 150.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 200.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 18.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 1.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 75.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 1.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM bu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persantase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 39.081.800,00 - 39.081.800,00 V - 98 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.081.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 39.081.800,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 39.081.800,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 39.081.800,00 UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI UPT Puskesmas Paliyan 2.814.222.000,00 2.814.222.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.814.222.000,00 2.814.222.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.814.222.000,00 2.814.222.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 2.065.468.000,00 - 2.065.468.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Paliyan - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Paliyan 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.062.793.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.062.793.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.062.793.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.062.793.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 740.574.000,00 - 740.574.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 740.574.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa - 740.574.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 332 Orang 31.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 31.500.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V - 99 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1356 Orang 25.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 25.200.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 26 Orang 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 4.200.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 56 Orang 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 308.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 308.330.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 5.250.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 9.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 9.400.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 47.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 47.810.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 36 Orang 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 63.989.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 63.989.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V - 100 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 146.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 146.470.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 68.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 68.310.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 515.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 515.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 3.500.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 21.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayu Baru Lahir, Usia Pendididikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita TBC, ODMK, ODHIV, Jiwa 21.300.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 8.180.000,00 - 8.180.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8.180.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 8.180.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 8.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 8.180.000,00 UPT PUSKESMAS PALIYAN UPT Puskesmas Saptosari 3.522.145.900,00 2.668.252.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.522.145.900,00 2.668.252.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.522.145.900,00 2.668.252.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 2.624.467.000,00 - 2.624.467.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS SAPTOSARI - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 101 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM PUSKESMAS SAPTOSARI 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.621.792.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.621.792.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.621.792.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.621.792.000,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 884.478.900,00 - 43.785.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 884.478.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV - 43.785.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 372 Orang 43.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 43.785.000,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3938 Orang 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 16.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 458 Orang 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 20 Dokumen 398.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga V - 102 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7 Dokumen 13.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 19.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 52 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 43 Dokumen 98.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 Dokumen 183.047.900,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 Orang 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 30 Dokumen 57.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 8 Dokumen 836.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 103 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 Dokumen 15.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita DM, ODGJ, Orang Terduga TB, Orang Beresiko HIV 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 % 13.200.000,00 - 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 13.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 14 Dokumen 13.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 UPT PUSKESMAS SAPTOSARI UPT Puskesmas Ngawen I 1.932.801.100,00 1.932.801.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.932.801.100,00 1.932.801.100,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.932.801.100,00 1.932.801.100,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.182.275.000,00 - 1.182.275.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas Ngawen I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Puskesmas Ngawen I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.179.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat - 1.179.600.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.179.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat 1.179.600.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I V - 104 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 746.120.300,00 - 746.120.100,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 746.120.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar - 746.120.100,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 142 Orang 6.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 6.400.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2616 Orang 39.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 39.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 29 Orang 35.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 35.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 224 Orang 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 5.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 377.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 377.429.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 3.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan V - 105 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 7.400.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 24.106.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 24.106.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 50.395.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 50.395.100,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 132.217.300,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 131.913.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 10.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 10.400.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 327.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 327.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 40.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V - 106 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 14.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar 14.250.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 4.405.800,00 - 4.406.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.405.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat - 4.406.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4.405.800,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Mayarakat 4.406.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN I UPT Puskesmas Ngawen II 1.654.250.000,00 1.654.250.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.654.250.000,00 1.654.250.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.654.250.000,00 1.654.250.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 82,26 Skor 970.461.000,00 - 970.461.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Ngawen II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Ngawen II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 967.786.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 967.786.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 967.786.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 967.786.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 676.564.000,00 - 677.389.000,00 V - 107 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 676.564.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV - 677.389.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 142 Orang 29.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 24.150.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1658 Orang 14.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 14.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 16 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 158 Orang 3.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 750.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 266.942.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 305.205.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 2.500.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 6.900.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 18.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 13.910.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 108 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 16 Orang 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 1.600.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 96.377.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 91.350.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 Dokumen 125.839.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 122.139.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 83.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 69.540.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 545.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 545.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 4.800.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, terduga Tuberkolosis dan warga negara resiko terinfeksi HIV 8.000.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 7.225.000,00 - 6.400.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.225.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 6.400.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 7.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.400.000,00 UPT PUSKESMAS NGAWEN II UPT Puskesmas Semanu I 3.157.056.900,00 2.856.386.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.057.056.900,00 2.856.386.000,00 V - 109 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.057.056.900,00 2.856.386.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.109.607.000,00 - 2.106.932.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu I - 0,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu I 0,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen indesk kepuasan masyarakat BLUD 2.106.932.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.106.932.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.106.932.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.106.932.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 941.286.400,00 - 747.784.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 941.286.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS - 747.784.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 325 Orang 21.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 6.300.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3753 Orang 20.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 17.150.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 42 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 110 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 344 Orang 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 328.987.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 414.185.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 2.500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Dokumen 19.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 11.100.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 49.777.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 18.510.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 42 Orang 700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 700.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 180.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 59.160.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 210.911.900,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 125.759.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 45.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 68.320.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V - 111 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 3.600.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 2 Dokumen 46.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/ AIDS 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 6.163.500,00 - 1.670.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.163.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.670.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.163.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.670.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 100.000.000,00 0,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 persen 100.000.000,00 - 0,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Presentase penyelenggaraan keistimewaan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM Lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu I - 0,00 4 01 04 5.02 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM Lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Semanu I 0,00 UPT PUSKESMAS SEMANU I UPT Puskesmas Semanu II 2.401.149.200,00 2.462.084.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.401.149.200,00 2.462.084.900,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.401.149.200,00 2.462.084.900,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.569.406.000,00 - 1.569.406.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 112 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.566.731.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu II - 1.566.731.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.566.731.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semanu II 1.566.731.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks SPM 98 persen 825.293.200,00 - 886.394.900,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 825.293.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak - 886.394.900,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152 Orang 44.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 44.100.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2241 Orang 32.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 32.200.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 47 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 286 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 2.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 379.265.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 434.240.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga V - 113 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 6.250.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 14.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 13.900.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 16.515.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 17.235.900,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 64 Orang 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 70.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 70.829.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 21 Dokumen 162.052.200,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 152.924.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 50.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 50.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 60.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 71.980.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 536.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 536.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 114 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 2.400.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 20.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 20.750.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat undefined 19 persen undefined undefined 6.450.000,00 - 6.284.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.450.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 6.284.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 6.284.000,00 UPT PUSKESMAS SEMANU II UPT Puskesmas Semin I 3.280.905.200,00 3.280.905.200,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.280.905.200,00 3.280.905.200,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.280.905.200,00 3.280.905.200,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.418.901.000,00 - 2.418.901.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semin I - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semin I 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.416.226.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.416.226.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V - 115 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.416.226.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.416.226.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 persen 859.629.200,00 - 859.629.200,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 859.629.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan - 859.629.200,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 295 Orang 71.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 71.370.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3385 Orang 22.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 22.200.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 69 Orang 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 5.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 116 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 370 Orang 6.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 6.500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 238.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 238.525.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 5.500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 21.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 21.400.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 32.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 32.850.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 117 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 80 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 10.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 189.211.200,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 189.211.200,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 183.443.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 183.443.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 40.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 40.880.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 250.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 118 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 4 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 16.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, gizi masyarakat, kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, surveilans, orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk), penyakit menular dan tidak menular, operasional pelayanan puskesmas, reproduksi, ibu dan anak, kelanjutusiaan 16.500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 persen 2.375.000,00 - 2.375.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.375.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.375.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 2.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.375.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN I UPT Puskesmas Semin II 2.558.212.700,00 2.558.212.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.558.212.700,00 2.558.212.700,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.558.212.700,00 2.558.212.700,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 1.699.375.000,00 - 1.699.375.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semin II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 119 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Semin II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.696.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.696.700.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.696.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.696.700.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 854.053.300,00 - 854.053.300,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 854.053.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV - 854.053.300,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 214 Orang 31.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 31.720.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1796 Orang 19.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 19.500.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 61 Orang 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 7.800.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V - 120 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 34 Orang 3.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 3.400.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2718 Dokumen 355.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 355.175.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31 Dokumen 7.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 7.750.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 68 Dokumen 13.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 13.300.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 99 Dokumen 19.828.500,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 19.828.500,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 120 Orang 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 12.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 221 Dokumen 110.671.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 110.671.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V - 121 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 86 Dokumen 157.922.800,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 157.922.800,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3 Orang 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 300.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 50 Dokumen 73.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 73.000.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 636.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 636.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 208 Dokumen 20.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 20.800.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 81 Dokumen 20.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang dengan resiko terinfeksi HIV 20.250.000,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 4.784.400,00 - 4.784.400,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.784.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 4.784.400,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V - 122 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16 Dokumen 4.784.400,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 4.784.400,00 UPT PUSKESMAS SEMIN II UPT Puskesmas Playen I 3.050.411.600,00 2.081.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.050.411.600,00 2.081.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.050.411.600,00 2.081.000.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Skor 2.083.675.000,00 - 2.081.000.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS PLAYEN I - 0,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT PUSKESMAS PLAYEN I 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 2.081.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 2.081.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.081.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.081.000.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 PERSEN 960.094.800,00 - 0,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 960.094.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut - 0,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V - 123 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266 Orang 33.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2375 Orang 49.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 57 Orang 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 202 Orang 7.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V - 124 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 304.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 9.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 10.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 49.231.800,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) V - 125 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 112 Orang 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 144.883.600,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 209.599.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 4 Orang 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V - 126 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 101.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 535.400,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 4 Dokumen 13.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 4 Dokumen 10.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 PERSEN 6.641.800,00 - 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM0 6.641.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM MASYARAKAT - 0,00 V - 127 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 6.641.800,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM MASYARAKAT 0,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN I UPT Puskesmas Playen II 2.673.023.500,00 2.673.053.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.673.023.500,00 2.673.053.500,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.673.023.500,00 2.673.053.500,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,26 Skor 1.878.275.000,00 - 1.878.275.000,00 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum 2.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Playen II - 2.675.000,00 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM UPT Puskesmas Playen II 2.675.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 1.875.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 1.875.600.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.875.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.875.600.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar 96 Persen 788.469.500,00 - 789.324.500,00 V - 128 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 788.469.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak - 789.324.500,00 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 249 Orang 48.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 57.225.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2524 Orang 13.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 13.650.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 56 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 6.000.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 315 Orang 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 4.000.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V - 129 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 367.852.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 367.635.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 3.500.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 13.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 13.500.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 31.318.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 24.412.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 56 Orang 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 1.200.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular V - 130 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 61.416.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 59.016.500,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 Dokumen 148.292.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 139.696.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 100.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 65.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 75.640.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 800.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V - 131 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 7.200.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 15.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, Pelayanan TBC, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, ODHIV, Penyakit menualar dan tidak menular, pelayanan ibu dan anak 15.750.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat 19 Persen 6.279.000,00 - 5.454.000,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.279.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 5.454.000,00 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.279.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 5.454.000,00 UPT PUSKESMAS PLAYEN II RSUD Wonosari 83.500.000.000,00 83.500.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.500.000.000,00 83.500.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 83.500.000.000,00 83.500.000.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 Score 83.500.000.000,00 - 83.500.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 83.500.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM MASYARAKAT - 83.500.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 83.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM MASYARAKAT 83.500.000.000,00 RSUD WONOSARI RSUD Saptosari 14.177.582.000,00 14.177.582.000,00 V - 132 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.177.582.000,00 14.177.582.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.177.582.000,00 14.177.582.000,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82.26 skor 14.000.000.000,00 - 14.000.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD 14.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 14.000.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 14.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 14.000.000.000,00 RSUD SAPTOSARI 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks SPM 98 persen 177.582.000,00 - 177.582.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar 177.582.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 177.582.000,00 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 6 Dokumen 177.582.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 177.582.000,00 RSUD SAPTOSARI UPT Laboratorium Kesehatan 456.580.000,00 247.325.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 456.580.000,00 247.325.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 456.580.000,00 247.325.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase spesimen yang diperiksa tepat waktu 82 Persen 456.580.000,00 - 247.325.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 456.580.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 247.325.000,00 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Dokumen 456.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 247.325.000,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 84.813.460.607,00 32.631.401.750,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 84.813.460.607,00 32.631.401.750,00 V - 133 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 77.362.403.607,00 30.591.524.750,00 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 83,05 Persen 7.662.595.268,00 - 6.877.017.388,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.152.500,00 - - Aparatur - 43.600.000,00 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 16.780.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 4.432.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.050.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 1.460.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 19.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 19.810.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.002.923.060,00 - - Aparatur - 4.328.276.388,00 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1022 Orang/bulan 4.969.333.060,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.293.176.388,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 2.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 31.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 32.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 58.607.208,00 - - Aparatur - 58.995.012,00 1 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 54.607.208,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 54.995.012,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN V - 134 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 4.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 735.192.500,00 - - Aparatur - 578.684.500,00 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.678.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 16.678.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 374.756.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 298.964.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 23.717.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 23.525.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 365 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 1.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 66.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 54.677.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 251.534.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 183.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 637.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 540.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 606.571.000,00 - - Aparatur - 630.515.260,00 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 207.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 207.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 399.071.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 423.015.260,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.213.149.000,00 - - Aparatur - 1.236.946.228,00 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 260.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 300.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar V - 135 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 18 Unit 423.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 423.045.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 12.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 13.080.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 510.349.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 491.921.228,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 8.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik 22 Persen 2.193.353.367,00 - 2.220.728.367,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Wilayah sungai dikelola dengan baik 60.787.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat - 61.345.000,00 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 9 Lembaga 60.787.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 61.345.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu 2.132.565.867,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat - 2.159.383.367,00 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0,23 KM 339.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Ponjong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 338.680.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan 0,23 KM 339.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 338.680.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan V - 136 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0,34 KM 501.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sawahan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 451.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi 0,23 KM 339.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 338.680.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,19 KM 142.542.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,20 KM 153.738.367,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 147.073.367,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 12 Lembaga 34.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 34.310.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0046 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 UNIT 60.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 2.02 0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 3 Dokumen 221.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 200.960.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Akses Air Minum Perpipaan 52,76 Persen 1.363.945.000,00 - 749.215.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Spamdes yang memiliki sistem mantap 1.363.945.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 749.215.000,00 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 400 Orang 47.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 47.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN V - 137 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 2,7 Liter/Detik 236.095.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 236.095.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 0,92 Liter/Detik 719.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 241.470.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 13 Unit 40.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 71 SR 320.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 184.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 15,10 Persen 599.050.000,00 - 599.050.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan sanitasi 599.050.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 599.050.000,00 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 77.240.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 77.240.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 2.01 0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Penyelenggara 27.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 27.550.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 2.01 0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 45 Rumah Tangga 494.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 494.260.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik 80 Persen 300.000.000,00 - 100.000.000,00 V - 138 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan 300.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 100.000.000,00 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 25 M 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 06 2.01 0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 127 M 250.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 89 Persen 10.600.090.000,00 - 6.000.090.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan 10.600.090.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 6.000.090.000,00 1 03 08 2.01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 3 Bangunan Gedung 2.386.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 286.890.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 8.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 12 Dokumen 213.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 213.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 63,03 Persen 54.543.470.472,00 - 13.945.524.495,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 54.543.470.472,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 13.945.524.495,00 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan V - 139 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1086,141 KM 352.115.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 4,4 KM 1.592.509.425,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 3.311.835.098,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 1086,141 KM 229.592.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 229.592.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 7,34 KM 10.286.561.502,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Paliyan, Karangduwet Kab. Gunungkidul, Paliyan, Pampang Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo Kab. Gunungkidul, Paliyan, Giring Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0055 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 9,88 KM 12.094.323.184,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 8.500.796.897,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 10 2.01 0059 Rekonstruksi Jalan V - 140 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Panjang Jalan yang Direkonstruksi 7,10 KM 29.988.368.861,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semugih Kab. Gunungkidul, Rongkop, Karangwuni Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 703.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional 20 Persen 99.899.500,00 - 99.899.500,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 81.529.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 81.529.500,00 1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 60 Orang 38.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 38.880.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 90 Orang 42.649.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 42.649.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 1.890.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 1.890.000,00 1 03 11 2.02 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 1.890.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN V - 141 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi 16.480.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 16.480.000,00 1 03 11 2.04 0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 12 Badan Usaha 16.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 16.480.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.451.057.000,00 2.039.877.000,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 93,57 Persen 1.970.900.000,00 - 1.240.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata 83.150.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 83.150.000,00 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.01 0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 43.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 43.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana 706.850.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 706.850.000,00 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 174.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 174.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 6 Unit Rumah 303.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 303.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 229.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 229.550.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN V - 142 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.180.900.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 450.000.000,00 1 04 02 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1.180.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh 20 Persen 5.380.280.000,00 - 700.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota RTLH yang direhabilitasi 5.380.280.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 700.000.000,00 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 256 Unit Rumah 5.380.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU 20 Persen 99.877.000,00 - 99.877.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan dan Permukiman 99.877.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat - 99.877.000,00 1 04 05 2.01 0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Lokasi 99.877.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat 99.877.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN Satuan Polisi Pamong Praja 8.067.206.848,00 5.653.359.709,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.942.206.848,00 5.528.359.709,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.942.206.848,00 5.528.359.709,00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 84,56 Persen 4.186.313.948,00 - 3.325.411.209,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 56.090.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 43.550.000,00 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 14.455.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 16.300.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 143 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.285.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.285.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.360.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 4.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 6.360.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 8.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 7.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 12.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 9.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.220.923.104,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 2.505.734.212,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 462 Orang/bulan 3.135.988.104,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 2.482.174.212,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 80.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 16.560.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 25.034.800,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 50.655.000,00 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.034.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 12.155.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 38.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 306.008.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 262.554.997,00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 144 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 30.876.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 26.625.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3.348.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 3.650.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 29 Paket 16.422.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 25.977.997,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 3.650.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 13 Laporan 24.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 23.152.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan 223.112.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 173.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 36.585.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 0,00 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 10.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 25.905.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 262.723.044,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 187.782.000,00 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13 Laporan 151.775.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 91.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 29.431.044,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 15.115.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 81.517.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 81.517.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 278.950.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 275.135.000,00 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 257 Unit 264.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 220.935.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 10.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 17.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V - 145 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 3.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 36.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) 97,1 Persen 97,3 Persen 3.755.892.900,00 - 2.202.948.500,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten tertangani 3.280.492.700,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - - 1.912.852.500,00 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 65 Dokumen 1.458.170.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 244.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 13 Dokumen 253.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 272.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 1378 Orang 1.565.357.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 1.389.352.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 2 Laporan 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram - 7.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan 475.400.200,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat - 290.096.000,00 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 18 Laporan 118.396.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 118.396.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 82 Laporan 231.301.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 24.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 26 Laporan 125.703.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 147.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.000.000,00 125.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 125.000.000,00 125.000.000,00 V - 146 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase kelompok jagawarga yang terbina 84 Persen 125.000.000,00 - 125.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pembinaan Jagawarga yang dibina 125.000.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat - 125.000.000,00 2 22 08 5.07 0012 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 960 Orang 125.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat 125.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.543.659.401,00 5.966.920.046,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.543.659.401,00 5.966.920.046,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.543.659.401,00 5.966.920.046,00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 84,13 Persen 2.975.388.865,00 - 3.394.309.510,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 46.046.900,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 69.227.000,00 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 35.866.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 37.097.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 1.815.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 1.815.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 1.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 1.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 5.300.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 4.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 18.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen administrasi Keuangan Daerah 2.036.864.569,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 2.251.560.000,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 434 Orang/bulan 2.001.394.569,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 2.174.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V - 147 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 33.490.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 29.560.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 1.980.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 48.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 41.181.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 7.000.000,00 1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 31.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 2.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 9.926.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 62.482.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 214.440.000,00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.197.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 7.260.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 27.486.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 1.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 10.740.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 16.989.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 4.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 3.840.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 8.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 113.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 5.824.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 246.440.200,00 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 2.304.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 115.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 3.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 131.440.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH V - 148 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.150.396,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 178.442.310,00 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 125.564.496,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 124.242.310,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 145.435.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 54.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 511.840.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD - 427.200.000,00 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 340.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 337.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 166.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 37.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 220.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 3.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur BPBD 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Presentase Penanggulangan Bencana Terlaksana 100 Persen 1.679.743.536,00 - 1.765.931.036,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Layanan Informasi Rawan Bencana 5.590.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 28.750.000,00 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 30 Orang 5.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 28.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 213.213.900,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 751.528.400,00 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 12 Unit 8.212.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 309.720.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota V - 149 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 28.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 43.970.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 140.673.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 177.430.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 24 Orang 5.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 15.670.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 255.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 142.683.400,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 29.763.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 62.055.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.328.477.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 645.025.000,00 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 Dokumen 1.035.044.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 217.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 2 Dokumen 1.152.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 40.370.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 300 Orang 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 156.690.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 12 Laporan 192.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 230.965.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Dokumen pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 132.462.636,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 340.627.636,00 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota V - 150 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 5.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 18.640.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 2.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 5.310.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 111.512.636,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 208.562.636,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 10.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 21.900.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 82.065.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 2.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 4.150.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Prosentase kalurahan yang terbentuk Relawan Kebakaran 3,47 Persen 888.527.000,00 - 806.679.500,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 863.761.400,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 718.844.000,00 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 833.595.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 658.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 2.01 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 3 Orang 30.166.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 60.844.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Laporan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.110.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 8.500.000,00 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran V - 151 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 5 Dokumen 1.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 8.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Dokumen pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 23.655.600,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD - 79.335.500,00 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 30 Orang 3.940.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 1 Desa/Kelurahan 19.715.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, PD 74.335.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.062.344.569,00 9.681.432.593,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.646.500.069,00 8.067.215.843,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.646.500.069,00 8.067.215.843,00 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82,32 Nilai 3.755.233.369,00 - 3.978.495.708,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.404.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 112.775.000,00 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 19.273.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 70.362.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 73.880.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.231.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 4.421.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.357.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.475.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 7.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 8.395.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK V - 152 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.630.638.569,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 2.746.808.000,00 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 2.613.201.669,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.727.627.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.085.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 2.294.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.261.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.388.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 14.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 15.499.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 11.551.858,00 1 06 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 500.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 551.858,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 53 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.815.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 333.098.450,00 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.779.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 10.758.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 173.272.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 190.599.550,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.002.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 8.803.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 247 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.320.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu V - 153 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.561.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 110.617.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 55.001.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 60.501.400,00 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 36 Unit 55.001.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 60.501.400,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.906.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 114.297.000,00 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 102.106.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 112.317.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.980.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 544.967.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah - 599.464.000,00 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 322.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 354.431.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 1.375.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 13.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 14.520.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 108.307.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Perangkat Daerah 119.138.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Aktif 100 Persen 485.721.400,00 - 507.767.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota PSKS yang terfasilitasi dengan baik 485.721.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 507.767.000,00 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota V - 154 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 900 Keluarga 25.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 27.522.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Lembaga 88.223.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 90.519.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 88 Orang 362.178.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 378.396.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis 50 orang 10.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 11.330.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya 100 Persen 1.779.882.900,00 - 1.877.772.000,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial PDT, AT, LUT dan Gepeng yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan keterampilan 1.779.882.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat - 1.877.772.000,00 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1273 Orang 1.389.074.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 1.432.481.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 38 Orang 55.339.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 60.873.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 77.257.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 84.983.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat V - 155 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 180 Orang 32.176.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 35.394.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 6.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 7.150.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 22.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Orang 170.536.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 187.591.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 7.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat 6.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 84 Persen 1.202.193.400,00 - 1.257.363.600,00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data PPKS yang valid 1.202.193.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS dan Masyarakat - 1.257.363.600,00 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 551.947 Orang 184.338.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS dan Masyarakat 202.722.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 6.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS dan Masyarakat 6.897.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1118 Orang 887.976.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS dan Masyarakat 911.775.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota V - 156 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 500 Usulan 123.608.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PPKS dan Masyarakat 135.969.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 Persen 348.548.000,00 - 363.404.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 139.470.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Korban Bencana - 148.417.000,00 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 120.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Korban Bencana 127.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Korban Bencana 11.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 85 Orang 9.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Korban Bencana 10.417.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Lembaga yang terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana 209.078.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarkat dan Korban Bencana - 214.987.000,00 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Kampung 20.395.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarkat dan Korban Bencana 22.435.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2244 Orang 188.683.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarkat dan Korban Bencana 192.552.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumen yang terkelola dengan baik 100 Persen 74.921.000,00 - 82.413.535,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota TMP dan Monumen yang terpelihara 74.921.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 82.413.535,00 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 31 Makam 74.921.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 82.413.535,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.415.844.500,00 1.614.216.750,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.165.844.500,00 1.164.216.750,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga PUG yang Aktif 100 Persen 371.142.000,00 - 375.256.500,00 V - 157 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga PUG yang terfasilitasi 74.582.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemerintah Daerah - 81.040.000,00 2 08 02 2.01 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 3 Laporan 49.157.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemerintah Daerah 54.073.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 2 Lembaga 25.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemerintah Daerah 26.967.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Organisasi perempuan yang terfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 38.085.000,00 - - Perempuan - 31.894.000,00 2 08 02 2.02 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 1 Lembaga 2.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perempuan 3.163.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 130 orang 35.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Perempuan 28.731.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan ekonomi produktif untuk menuju desa prima 258.475.000,00 - - Masyarakat - 262.322.500,00 2 08 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek 485 orang 258.475.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 262.322.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penurunan kasus kekerasan perempuan 1,75 Persen 74.406.000,00 - 81.847.100,00 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan 74.406.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 81.847.100,00 2 08 03 2.02 0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 6.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota V - 158 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 68.406.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 75.247.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga 100 Persen 216.925.500,00 - 231.618.050,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga 119.577.500,00 - - Masyarakat - 131.535.250,00 2 08 04 2.01 0004 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 5 Lembaga 119.577.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 131.535.250,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terfasilitasi 97.348.000,00 - - Masyarakat - 100.082.800,00 2 08 04 2.02 0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 72.433.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat 74.676.300,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.02 0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 24.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 25.406.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola 100 Persen 12.610.000,00 - 13.371.000,00 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Data Gender dan Anak 12.610.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 13.371.000,00 2 08 05 2.01 0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 12.610.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 13.371.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase hak anak dalam klaster Kabupaten Layak Anak yang dipenuhi 100 Persen 90.101.000,00 - 93.611.100,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang memfasiliasi pemenuhan hak anak 90.101.000,00 - - Masyarakat dan Anak - 93.611.100,00 2 08 06 2.01 0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota V - 159 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 47 Lembaga 90.101.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Masyarakat dan Anak 93.611.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Hasil evaluasi kabupaten layak anak klaster 5 168 Nilai 400.660.000,00 - 368.513.000,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Lembaga lingkup daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak 101.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 81.150.000,00 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 3 Dokumen 101.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 81.150.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pengaduan 230.140.000,00 - - Masyarakat - 231.941.000,00 2 08 07 2.02 0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 100 Orang 136.937.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 137.437.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 8 Orang 28.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 29.450.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 6 Orang 11.212.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 11.334.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 4 Orang 46.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 47.115.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 8 Orang 2.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 2.325.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 Orang 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - Masyarakat 4.280.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK V - 160 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SDM lembaga penyedia layanan bagi AMPK yang terlatih 69.020.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 55.422.000,00 2 08 07 2.03 0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 92 Orang 69.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 55.422.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 250.000.000,00 450.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 250.000.000,00 - 450.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan 250.000.000,00 - - Masyarakat - 450.000.000,00 2 22 08 5.07 0015 Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 104 Orang 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - - Masyarakat 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 22 08 5.07 0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - - Masyarakat 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15.455.372.563,00 13.714.369.452,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.085.497.563,00 13.714.369.452,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.410.325.763,00 9.441.026.312,00 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 84.5 nilai 3.222.443.163,00 - 4.801.796.812,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.803.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 57.500.000,00 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 21.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.285.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wunung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V - 161 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.165.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.475.300,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 5.734.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3.753.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 3.185.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.215.963,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 3.656.396.812,00 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 462 Orang/bulan 2.276.620.963,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 3.603.558.312,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 2.299.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 15.315.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 50.539.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 5.082.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 45.000.000,00 2 13 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian V - 162 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.082.300,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 296.027.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 293.200.000,00 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.396.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 9.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 57.945.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.258.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 6.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.422.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 16.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 288 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 1.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 168.292.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 35.313.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 46.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 0,00 V - 163 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.552.125,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 216.200.000,00 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.003.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 6.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 110.399.125,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 16 Laporan 75.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 358.762.575,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai - 533.500.000,00 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 209 Unit 216.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V - 164 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 11.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 124.812.575,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pegawai 11.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa 100 persen 8.730.000,00 - 11.000.000,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa kalurahan yang terfasilitasi kerjasama antardesa 8.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMKalma - 11.000.000,00 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 18 Dokumen 8.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMKalma 11.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Kalurahan Yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan 100 persen 3.694.060.600,00 - 4.118.229.500,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan 3.694.060.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa - 4.118.229.500,00 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4 Dokumen 55.145.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 170.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 177 Dokumen 18.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 20.076.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 721 Dokumen 34.780.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 38.345.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa V - 165 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 234 Orang 53.432.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 2.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 31.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 200.545.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 13 Laporan 2.998.275.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 3.050.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 18 Dokumen 7.265.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 9.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 289 Dokumen 68.777.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 70.808.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 144 Orang 14.281.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 144 Laporan 2.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan V - 166 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen 207.335.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pengurus BUMDES, perangkat desa 185.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Yang Dibina 100 persen 485.092.000,00 - 510.000.000,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina 485.092.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakt, LMPKal, PKK - 510.000.000,00 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 114.112.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakt, LMPKal, PKK 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 47.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakt, LMPKal, PKK 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 3 Dokumen 193.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakt, LMPKal, PKK 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 129.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakt, LMPKal, PKK 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.675.171.800,00 4.273.343.140,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun 22.2 tahun 419.822.600,00 - 750.272.890,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sekolah yang mendapatkan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan 1.199.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 4.800.000,00 2 14 02 2.01 0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal V - 167 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 1 Satuan Pendidikan 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 4.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pelaporan data dan informasi keluarga 418.622.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 745.472.890,00 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 60.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 66.330.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 9.967.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 212.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 123.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0027 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 13.135.200,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 679.142.890,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 9.3 persen 4.702.309.200,00 - 3.523.070.250,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal koordinasi lintas sektor tingkat kapanewon 1.651.634.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 1.490.730.000,00 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 978.489.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 1.490.730.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) V - 168 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 10 Laporan 372.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 190.845.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) pembinaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.163.615.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Kader IMP, masyarakat - 691.200.000,00 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1579 Orang 1.163.615.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Kader IMP, masyarakat 691.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi 1.477.059.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 1.341.140.250,00 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 78.607.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 131.385.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3575 Orang 1.324.392.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 925.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya V - 169 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 38.502.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 35.557.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 284.555.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pelatihan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB 410.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 0,00 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 18 Unit 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 144 Kampung 408.800.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 1.7 persen 2.553.040.000,00 - 0,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga PUS yang melaksanakan konseling 203.440.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 0,00 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 8 Laporan / Dokumen 73.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 10 Unit 130.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting 2.349.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat - 0,00 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) V - 170 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 laporan 1.068.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 laporan 1.281.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 369.875.000,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 369.875.000,00 0,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase Kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan 100 persen 369.875.000,00 - 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan 369.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pamong kalurahan - 0,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 5 Dokumen 369.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pamong kalurahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana 13.477.409.870,74 13.848.975.332,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.502.097.000,00 1.387.355.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.502.097.000,00 1.387.355.000,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase penataan bangunan dan lingkungan 3,33 Persen 210.000.000,00 - 210.000.000,00 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan 210.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 210.000.000,00 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 210.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 210.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraan penataan ruang 15,70 Persen 574.742.000,00 - 460.000.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Dokumen legal RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan secara formal melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah, sebagai dasar hukum dan acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di wilayah kabupaten/kota. 120.410.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 85.000.000,00 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota V - 171 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 76.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 35.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 43.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 50.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Forum Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang 97.057.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 75.000.000,00 1 03 12 2.02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 9 Kegiatan 97.057.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 75.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 157.275.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 90.000.000,00 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 400 Layanan 77.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 50.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 2 Sistem Informasi 79.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 40.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 210.000.000,00 1 03 12 2.04 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 100.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 50.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 12 2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR V - 172 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Aparatur, Masyarakat 60.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase rencana tata ruang (RTRW/RDTR) pada kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten 8,33 Persen 717.355.000,00 - 717.355.000,00 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tersusunnya Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 717.355.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 717.355.000,00 1 03 13 5.01 0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1 Dokumen 357.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 357.355.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1 03 13 5.01 0007 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 360.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 360.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.975.312.870,74 12.461.620.332,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 11.975.312.870,74 12.461.620.332,00 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82,5 Nilai 3.050.572.370,74 - 2.695.192.732,00 2 10 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.450.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 36.200.100,00 2 10 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 23.357.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 23.825.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 725.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 725.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 725.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 725.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V - 173 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 875.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 875.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 1.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 7.550.100,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 7.550.100,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 1.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 4.718.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 0,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.374.320.970,74 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 2.147.045.732,00 2 10 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 436 Orang/bulan 2.357.468.370,74 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 2.130.192.732,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.852.800,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 1.853.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 14.999.800,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 15.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 3.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 3.000.000,00 V - 174 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 10 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 3.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 4.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 4.500.000,00 2 10 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 4.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 258.501.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 264.275.900,00 2 10 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 5.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 61.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 61.330.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 6.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 6.605.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.686.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 10.677.900,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.850.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 0,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 171.980.300,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 180.663.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA V - 175 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 10 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 18.065.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 14.000.000,00 2 10 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 18.065.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 14.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.435.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 66.436.000,00 2 10 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.599.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 600.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 65.836.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 65.836.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 255.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur - 159.735.000,00 2 10 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 247 Unit 153.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 123.300.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 13.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.645.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 19.935.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur 3.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA V - 176 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi 20 Persen 40.500.000,00 - 35.000.000,00 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersusunya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 35.000.000,00 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Berita Acara 40.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 35.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 20 Persen 617.305.000,00 - 35.000.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 617.305.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 35.000.000,00 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 617.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 35.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani 20 Persen 160.000.000,00 - 110.000.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun 160.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 110.000.000,00 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 160.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 110.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah kalurahan dan tanah warga yang terdaftar untuk memiliki legalitas hak atas tanah serta pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah kalurahan yang sesuai prinsip keistimewaan dan peruntukan sosial-kultural 23,24 Persen 6.932.993.000,00 - 8.507.695.600,00 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 6.932.993.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Aparatur, Masyarakat - 8.507.695.600,00 2 10 11 5.01 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten V - 177 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Dokumen 6.584.626.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Aparatur, Masyarakat 8.149.328.600,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 11 5.01 0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 4 Dokumen 348.367.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 358.367.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 - - Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah kalurahan dan tanah warga yang terdaftar untuk memiliki legalitas hak atas tanah serta pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah kalurahan yang sesuai prinsip keistimewaan dan peruntukan sosial-kultural 23,24 Persen 1.173.942.500,00 - 1.078.732.000,00 2 10 - 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.173.942.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat - 1.078.732.000,00 2 10 - 5.02 0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 30 Dokumen 273.723.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 278.732.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 10 - 5.02 0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 85 Berita Acara 900.219.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Aparatur, Masyarakat 800.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA Dinas Lingkungan Hidup 24.243.311.797,00 20.190.585.140,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.326.917.000,00 4.670.661.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.326.917.000,00 4.670.661.000,00 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik 100 persen 12.326.917.000,00 - 4.670.661.000,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 12.326.917.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 4.670.661.000,00 1 03 13 5.02 0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 12 Dokumen 12.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto DANA KEISTIMEWAAN DIY - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 2.518.670.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 13 5.02 0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu V - 178 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 Dokumen 326.917.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi DANA KEISTIMEWAAN DIY - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 2.151.991.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.916.394.797,00 15.519.924.140,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.916.394.797,00 15.519.924.140,00 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 83,32 nilai 3.661.585.797,00 - 5.125.924.140,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.380.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 55.000.000,00 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 35.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.918.095.797,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 4.522.424.140,00 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 546 Orang/bulan 2.910.220.797,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 4.484.424.140,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 179 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 17.550.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 46.500.000,00 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 17.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 46.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 241.370.900,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 167.000.000,00 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 54.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.532.900,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 3.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 168.438.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 76.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 18.331.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 20.000.000,00 2 11 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.896.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 7.435.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.358.100,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 190.000.000,00 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 66.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 65.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 136.598.100,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 149.500.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah - 125.000.000,00 V - 180 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 95.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 14.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 33.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti 80 persen 49.255.000,00 - 20.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 49.255.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 20.000.000,00 2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 15 Dokumen 49.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpublikasi Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik Persentase parameter yang dapat diuji 100 Persen 71,9 Persen 88,24 Persen 738.495.000,00 - 590.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran 663.495.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 550.000.000,00 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 283.495.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 3 Dokumen 380.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun 75.000.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 40.000.000,00 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat V - 181 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 75.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Taman Perkotaan Terpelihara dengan Baik Persentase RTH dalam Kondisi Baik 100 Persen 58 Persen 1.576.074.000,00 - 4.190.000.000,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan 1.576.074.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 4.190.000.000,00 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1,02 Ha 1.386.644.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 3.400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Unit 174.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Ponjong, Genjahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Saptosari, Monggol Kab. Gunungkidul, Saptosari, Planjan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 15.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 750.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH 26 persen 40.000.000,00 - 64.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan 40.000.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 64.000.000,00 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 40 Badan Usaha 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 64.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP V - 182 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20 persen 20 Persen 180.350.000,00 - 525.000.000,00 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas 180.350.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 525.000.000,00 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 420.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 60 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 7 Lembaga 125.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20 persen 30.000.000,00 - 185.000.000,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 185.000.000,00 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 2 Entitas 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 185.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup 100 persen 8.000.000,00 - 65.000.000,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 8.000.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 65.000.000,00 2 11 10 2.01 0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 6 Pengaduan 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP V - 183 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penanganan sampah di wilayah Kabupaten Pengelolaan Sampah (Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah) 17,79 Persen 38,9 Persen 5.632.635.000,00 - 4.755.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas 5.623.225.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 4.745.000.000,00 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 19 Kelompok 327.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 20440 Ton 5.296.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 4.495.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta 9.410.000,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat - 10.000.000,00 2 11 11 2.03 0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja 1 Unit 9.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 6.040.348.325,98 6.987.192.033,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.040.348.325,98 6.987.192.033,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.040.348.325,98 6.987.192.033,00 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 84.08 Persen 4.902.543.825,98 - 5.541.176.033,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.342.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 9.350.000,00 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V - 184 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 31.517.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 325.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 450.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 325.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 450.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 275.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 550.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 4.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.865.766.525,98 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 3.553.966.033,00 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 3.832.661.525,98 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 3.550.378.033,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 1.488.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL V - 185 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 31.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 2.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.534.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 73.900.000,00 2 12 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 6.534.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 17.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 56.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 438.975.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 1.046.700.000,00 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.097.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 3.785.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 295.564.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 891.170.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 3.725.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 35.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 48.765.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan V - 186 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 365 Dokumen 1.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 2.255.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 88.534.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 79.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.025.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 447.760.000,00 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 188.628.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 285.825.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 71.997.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 160.435.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil - 409.500.000,00 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 213.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 186.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V - 187 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 53.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 56.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas Dukcapil 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan IKD Persentase kepemilikan KIA 20 Persen 85.30 Persen 720.884.000,00 - 919.060.000,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 720.884.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat - 919.060.000,00 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 120000 Dokumen 525.818.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat 884.060.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 11600 Dokumen 195.066.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah; Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran 100 Persen 85; 85 Persen 99.6 Persen 134.991.000,00 - 99.215.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil 134.991.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat - 99.215.000,00 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 19000 Dokumen 104.991.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat 52.215.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil V - 188 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 3 Layanan 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat 47.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan 100 Persen 256.879.500,00 - 382.741.000,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 123.508.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD/Instransi/lembaga/Kalurahan - 163.800.000,00 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 11000 Dokumen 86.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD/Instransi/lembaga/Kalurahan 108.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 18 Dokumen 36.753.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD/Instransi/lembaga/Kalurahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 133.371.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, OPD pemangku kepentingan - 218.941.000,00 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 44.940.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, OPD pemangku kepentingan 86.441.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 30 Dokumen 800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, OPD pemangku kepentingan 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 9 Laporan 87.631.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon, Kalurahan, OPD pemangku kepentingan 130.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan pengelolaan profil kependudukan 100 Persen 25.050.000,00 - 45.000.000,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Dokumen profl kependudukan 25.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD dan Kalurahan - 45.000.000,00 2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota V - 189 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 25.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD dan Kalurahan 45.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Perhubungan 21.241.533.709,00 27.765.615.936,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 746.290.000,00 0,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 746.290.000,00 0,00 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik 20 Persen 746.290.000,00 - 0,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 746.290.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 0,00 1 03 13 5.02 0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 Dokumen 746.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.495.243.709,00 27.765.615.936,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 20.495.243.709,00 27.765.615.936,00 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82,90 Nilai 5.116.032.009,00 - 4.673.111.086,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.857.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 34.247.800,00 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 89.560.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 24.950.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 880.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 880.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 565.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 565.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V - 190 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 560.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 560.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 3.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 3.092.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.092.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 3.348.718.957,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 3.378.373.036,00 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 574 Orang/bulan 3.336.318.957,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.366.043.036,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.530.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 10.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 10.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 799.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 799.000,00 2 15 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 149.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 149.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V - 191 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 15 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 450.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 450.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah 2.040.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 2.040.000,00 2 15 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 2.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 2.040.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 52.139.802,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 51.278.800,00 2 15 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 20.853.802,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 2.072.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 Dokumen 1.296.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.296.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 2.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 2.740.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 89 Orang 27.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 45.170.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 231.067.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 224.043.000,00 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 192 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 10.000.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 83.708.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 83.708.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 15.180.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 15.180.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 107.828.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 100.804.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.150.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.210.450,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 306.855.450,00 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 204.030.450,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 204.030.450,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 133.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 102.825.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V - 193 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.045.199.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 675.474.000,00 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 715.079.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 468.724.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 34.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 34.050.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 288.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 164.900.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 Unit 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 7.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berhasil ditindak Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran Persentase ketersediaan fasilitas terminal tipe C dan bus sekolah Persentase kendaraan yang lulus uji 14,25 Persen 50,00 Persen 66,94 Persen 95,20 Persen 15.379.211.700,00 - 23.092.504.850,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota 13.156.302.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 22.690.000.000,00 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 50 Unit 12.290.658.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 15.350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 23 Unit 473.288.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 2.765.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan V - 194 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2 Unit 236.135.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.625.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 5 Unit 156.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 2.950.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe C Semin 10.614.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 10.614.000,00 2 15 02 2.03 0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 5.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 5.214.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 5.214.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Ijin penyelenggaraan dan fasilitas parkir 984.487.250,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 150.397.500,00 2 15 02 2.04 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22 Dokumen 984.487.250,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 150.397.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan wajib uji 334.625.350,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 148.595.350,00 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 498.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 498.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 4250 Unit 159.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.550.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V - 195 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Dokumen 116.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 86.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 15 Unit 58.297.350,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 58.297.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Kabupaten/kota 767.073.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 88.208.000,00 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 740.345.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 61.480.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 8 Dokumen 23.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 23.080.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3 Laporan 3.648.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.648.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 121.950.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 530.000,00 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 7 Unit 121.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 530.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.160.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 4.160.000,00 2 15 02 2.14 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 3.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.900.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik V - 196 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Unit 260.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 260.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Dinas Komunikasi Dan Informatika 18.030.658.930,00 21.787.960.200,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.030.658.930,00 21.787.960.200,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.797.605.930,00 20.806.960.200,00 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81.26 Persen 3.847.803.630,00 - 3.951.140.200,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.260.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 6.747.700,00 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 2.998.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 490.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 499.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 490.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 499.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 1.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 1.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah V - 197 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29 Laporan 810.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 749.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.517.314.880,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 2.507.200.000,00 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 406 Orang/bulan 2.510.114.880,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 2.500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Laporan 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 1.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 88.352.070,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 41.952.405,00 2 16 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 32.352.070,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 32.286.173,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 56.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 9.666.232,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 323.462.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 478.366.495,00 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.452.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 12.467.495,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V - 198 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.231.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 32.717.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.032.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 7.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 8.750.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 237.697.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 391.932.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 38.650.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 100.000.000,00 2 16 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 38.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506.574.480,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 434.000.000,00 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 408.279.480,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 334.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 98.295.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA V - 199 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 368.190.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo - 382.873.600,00 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 208.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 205.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 51.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 108.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Dinas Kominfo 127.873.600,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah 68 Persen 1.295.907.300,00 - 3.355.820.000,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1.295.907.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat - 3.355.820.000,00 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 4 Laporan 575.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 605.820.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 144 Komunitas 88.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 9 Permohonan 42.122.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media 491.610.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 2.200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik V - 200 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 2 Dokumen 95.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 12 Konten 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 Indeks 3,97 Indeks 11.653.895.000,00 - 13.500.000.000,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11.653.895.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat - 13.500.000.000,00 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 47 Perangkat Daerah 2.323.445.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 5.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2 Aplikasi 153.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 2 Laporan 24.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 47 Perangkat Daerah 9.048.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 7.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 6 Dokumen 104.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 80.523.000,00 20.000.000,00 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral 53 Persen 80.523.000,00 - 20.000.000,00 V - 201 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 80.523.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Perangkat Daerah - 20.000.000,00 2 20 02 2.01 0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 100 % 36.870.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 2 Laporan 43.653.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 402.530.000,00 211.000.000,00 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 33.33 Persen 402.530.000,00 - 211.000.000,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 390.505.000,00 - 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) - - 201.000.000,00 2 21 02 2.01 0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 17.937.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) - 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 2 Laporan 38.817.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) - 40.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 47 Perangkat Daerah 333.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) - 151.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 12.025.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Perangkat Daerah - 10.000.000,00 2 21 02 2.02 0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 3 Kegiatan 12.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 750.000.000,00 750.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terlaksana dengan baik 100 Persen 750.000.000,00 - 750.000.000,00 V - 202 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 750.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat - 750.000.000,00 2 22 08 5.04 0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 20 Objek 750.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Kelompok Masyarakat 750.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah 7.460.623.686,00 9.288.010.101,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.674.091.182,00 7.946.874.768,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.892.161.182,00 7.946.874.768,00 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.70 Persen 4.024.336.682,00 - 5.612.927.602,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 104.338.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 136.630.000,00 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 77.115.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 95.655.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 5.700.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.900.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.619.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 5.580.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 3.140.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V - 203 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 10.079.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 15.780.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 2.275.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 6.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.459.274.882,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 4.508.818.802,00 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 784 Orang/bulan 3.367.262.882,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 4.344.508.802,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.207.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 5.235.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 86.804.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 159.075.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 600.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 1.700.000,00 2 17 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.700.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawian 1.590.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah - 30.058.800,00 2 17 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian V - 204 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen 1.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah 30.058.800,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 246.682.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 427.425.000,00 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.915.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 4.122.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 120.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 67.406.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3.823.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 6.668.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.315.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 5.576.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44 Laporan 112.879.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 340.203.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 950.300,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.950.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 107.670.000,00 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V - 205 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 72.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 107.670.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 139.851.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja - 400.625.000,00 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 124.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 276.375.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 1.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 9.351.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 16.650.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 100.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja 6.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Pertumbuhan volume usaha koperasi 5.25 Persen 23.782.500,00 - 32.162.500,00 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan ijin usaha simpan pinjam 23.782.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi - 32.162.500,00 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit Usaha 23.782.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 32.162.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi 61.54 Persen 13.850.000,00 - 33.925.000,00 V - 206 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Koperasi yang terbina dan terawasi 13.850.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi - 33.925.000,00 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 10 Unit Usaha 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 2.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 11.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 31.825.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi aktif 69.61 Persen 3.650.000,00 - 57.775.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 3.650.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi - 57.775.000,00 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 30 Unit Usaha 3.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 57.775.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya 100 Persen 240.175.000,00 - 314.590.000,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pemahaman SDM koperasi 240.175.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi - 314.590.000,00 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 425 Orang 240.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 314.590.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI meningkatnya koperasi yang berkualitas 18.43 Persen 132.100.000,00 - 195.970.000,00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi 132.100.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi - 195.970.000,00 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 13 Kelompok Masyarakat 45.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 14.660.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota V - 207 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 60 Unit Usaha 8.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Koperasi 13.750.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 570 Unit Usaha 77.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Koperasi 167.560.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase umkm yang bertransformasi dari informal ke formal 0.50 Persen 1.212.527.000,00 - 968.739.666,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pertumbuhan wirausaha baru 1.212.527.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 968.739.666,00 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 80 Unit Usaha 16.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 346.665.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 90 Unit Usaha 95.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 82.900.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 50 Unit Usaha 80.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 68.220.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 60 Orang 6.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 6.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 5.445.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 5.450.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 60 Unit Usaha 3.065.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 8.430.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan V - 208 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 950 Orang 1.005.472.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 450.474.666,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%) 0,20-0,45 Persen 241.740.000,00 - 730.785.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Transformasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil 241.740.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 730.785.000,00 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 600 Unit Usaha 241.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 730.785.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 781.930.000,00 0,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 781.930.000,00 - 0,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang di fasilitasi 375.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.06 0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 165 Unit 375.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang difasilitasi 406.930.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.07 0013 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 3 Laporan 406.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 786.532.504,00 1.341.135.333,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 786.532.504,00 1.341.135.333,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase realisasi investasi sektor industri 5.8 Persen 643.622.354,00 - 1.087.203.333,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten 643.622.354,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 1.087.203.333,00 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota V - 209 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 9.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 18.165.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 9 Dokumen 312.457.354,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 531.691.333,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 8.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 86.990.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 5 Dokumen 294.085.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 440.017.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 2.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 2.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 02 2.01 0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 16.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 7.840.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan 50.69 Persen 30.655.000,00 - 108.680.000,00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota legalitas usaha sektor industri yang diterbitkan 30.655.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 108.680.000,00 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 9.815.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 9.815.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) V - 210 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 4 Dokumen 20.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 98.865.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Presentase IKM yang terdaftar di SIINas 4.74 Persen 112.255.150,00 - 145.252.000,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota akun SIINas yang terverifikasi 112.255.150,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat - 145.252.000,00 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 15.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 24.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 86.655.150,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 110.937.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 9.815.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat 9.815.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.861.035.665,00 5.857.860.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.861.035.665,00 5.857.860.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.861.035.665,00 5.857.860.000,00 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82,61 Poin 2.870.833.165,00 - 4.612.593.050,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah 54.032.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 84.500.000,00 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 45.237.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 42.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 211 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 29.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 1.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 2.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 2.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 1.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 780.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.864.244.665,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 2.697.124.600,00 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 812 Orang/bulan 1.826.759.665,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 2.658.624.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 35.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 35.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 750.000,00 2 18 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah 1.150.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 1.500.000,00 2 18 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah V - 212 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 64.561.700,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 66.500.000,00 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 14.775.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 18.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 45.786.700,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 42.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 361.514.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 1.058.242.500,00 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 56.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 229.887.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 660.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 16.638.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 17.700.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 365 Dokumen 1.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 3.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 3.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 8.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 102.104.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 311.692.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 525.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 403.450.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 462.975.950,00 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 262.782.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 317.975.950,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 140.668.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 145.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 120.880.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur - 241.000.000,00 V - 213 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 180 Unit 87.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 135.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 10.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 17.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 16.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 65.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur 17.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten yang Tersusun 100 Persen 118.475.000,00 - 190.000.000,00 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota 118.475.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat - 190.000.000,00 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3 Dokumen 118.475.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 190.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 10 Persen 137.156.000,00 - 110.000.000,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten 137.156.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat - 110.000.000,00 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 137.156.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan 100 Persen 334.669.000,00 - 265.000.000,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan 334.669.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat - 265.000.000,00 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2250 Pelaku Usaha 285.912.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 225.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 48.757.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU V - 214 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 Persen 273.887.500,00 - 405.266.950,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaku Usaha yang terfasilitasi Perizinan dan Pelaporan LKPM 273.887.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat - 405.266.950,00 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 15 Kegiatan Usaha. 6.807.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 860 Pelaku Usaha 201.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 327.700.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 30 Kegiatan Usaha 65.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 67.566.950,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 Persen 126.015.000,00 - 275.000.000,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Database Perizinan yang terkelola dengan baik 126.015.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat - 275.000.000,00 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2250 Dokumen 126.015.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Aparatur & Masyarakat 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kundha Kabudayan 31.764.452.876,00 5.395.659.490,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.764.452.876,00 5.395.659.490,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 31.764.452.876,00 5.395.659.490,00 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81,2 nilai 3.944.388.876,00 - 3.895.659.490,00 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 32.942.500,00 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 25.542.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 215 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 300.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 300.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 3.800.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.654.323.876,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 2.877.242.990,00 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 504 Orang/bulan 2.633.323.876,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 2.829.857.990,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 700.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 46.685.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 1.000.000,00 2 22 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.050.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 82.106.500,00 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 216 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 3.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 10.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 6.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 5.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 343 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 1.200.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 10.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 95.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 46.906.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 170.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 0,00 2 22 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 170.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 805.015.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 772.367.500,00 2 22 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 21.042.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 100.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 704.015.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 651.325.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 135.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan - 130.000.000,00 2 22 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V - 217 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 198 Unit 105.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 80.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 30.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Kebudayaan 20.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase ragam budaya yang dikembangkan di Taman Budaya 100 % 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 1.500.000.000,00 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA- TAMAN BUDAYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 1.500.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 26.320.064.000,00 - 0,00 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Laporan pengelolaan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 2.775.642.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.01 0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.01 0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 7 Laporan 1.775.642.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.01 0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 1 Unit 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Dokumen Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.561.245.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 10 Objek 2.561.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya Event seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul 4.184.427.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.03 0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 4.184.427.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN V - 218 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Dokumen pengadaan Sarana dan prasarana budaya dan lembaga budaya 648.750.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.04 0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 4 Unit 648.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Dokumen perencanaan, pengendalian, dan kemitraan urusan kebudayaan 150.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.05 0003 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 5 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan fasilitasi adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya 16.000.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat - 0,00 2 22 08 5.07 0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 4 Laporan 2.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 2 Lembaga 850.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 4 Laporan 600.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 10 Orang 300.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 4 Laporan 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 15 Laporan 5.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 3 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 240 Orang 750.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 14 Laporan 3.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni V - 219 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 3 Laporan 800.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2 22 08 5.07 0011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 5 Laporan 1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - - Masyarakat 0,00 KUNDHA KABUDAYAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.723.018.775,00 4.149.839.608,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.619.649.775,00 4.036.129.708,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.348.151.075,00 3.803.329.708,00 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 80,75 Nilai 3.758.687.875,00 - 3.296.365.358,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 66.028.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 35.376.500,00 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 16.618.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 17.800.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 35.705.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 1.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 6.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah V - 220 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.614.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 2.876.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun 2.609.153.895,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK - 2.250.631.258,00 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 378 Orang/bulan 2.529.055.895,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 2.234.631.258,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 77.298.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 13.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun 3.251.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK - 3.576.500,00 2 23 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 3.251.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 3.576.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 223.264.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK - 205.001.600,00 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 9.959.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 10.956.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 80.327.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 55.523.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 5.894.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 6.484.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 12.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 13.227.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 109.609.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 112.815.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 300 Dokumen 5.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 5.995.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 49.896.000,00 - 3. Peningkatan kualitas SDM DPK - 12.760.000,00 2 23 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel V - 221 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 27.679.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM DPK 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 22.217.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM DPK 12.760.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun 530.966.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK - 456.650.000,00 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.299.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 300.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 283.869.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 283.870.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 216.798.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 172.480.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 276.127.280,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK - 332.369.500,00 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 82 Unit 228.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 288.227.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 12.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 14.520.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 22.853.280,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 17.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 12.074.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.Peningkatan kualitas SDM DPK 12.622.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 57.03 Indeks 1.457.789.900,00 - 358.623.500,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana 647.077.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 254.283.500,00 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpustakaan 82.849.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 34.650.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 2 Layanan 132.019.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 71.707.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN V - 222 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 17.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 2004 Eksemplar 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 2 Dokumen 33.326.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 33.326.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2500 Eksemplar 114.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 85.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 150 Eksemplar 247.076.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 17.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 4.600.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 810.712.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 104.340.000,00 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 3 Orang 9.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 10.670.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 8 Perpustakaan 63.649.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 24.145.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota V - 223 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustakaan 35.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 35.590.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 Orang 509.334.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 19.646.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 84 Lokus 192.438.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 14.289.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase pengelolaan naskh kuno yang didata/dialihmedia/dialih aksara/dialihnbahasa/diakuisisi 60 Persen 131.673.300,00 - 148.340.850,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah Naskah Kuno Kabupaten yang dikelola 131.673.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 148.340.850,00 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 820 Orang 116.673.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 128.340.850,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 3 Eksemplar 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 271.498.700,00 232.800.000,00 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional 59,5 Persen 271.498.700,00 - 232.800.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Laporan pengelolaan arsip dinamis 153.255.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK - 71.800.000,00 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1 Berkas 6.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK 6.800.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 146.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 58.243.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK - 100.000.000,00 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis V - 224 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 Arsip 58.243.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota 59.999.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK - 61.000.000,00 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 Pengguna 22.849.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK 23.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 37.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan DPK 37.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 103.369.000,00 113.709.900,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 103.369.000,00 113.709.900,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana 100 Persen 103.369.000,00 - 113.709.900,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan 103.369.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat - 113.709.900,00 4 01 04 5.02 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 103.369.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.Peningkatan kualitas SDM Masyarakat 113.709.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Dinas Kelautan dan Perikanan 7.574.150.771,00 6.245.196.406,79 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pelaksanaan Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Obyek kearifan lokal dan potensi budaya yang dikembangkan 2.000.000.000,00 - - - - 2.000.000.000,00 2 22 08 5.06 0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 2 Laporan 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - - - 500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 22 08 5.06 0005 Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 5 Objek 1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - - - 1.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.574.150.771,00 4.245.196.406,79 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.574.150.771,00 4.245.196.406,79 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.50 Nilai 3.719.042.671,00 - 3.265.913.906,79 V - 225 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.879.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 46.323.000,00 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 37.719.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 38.495.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.065.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.550.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 490.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 850.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 810.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.810.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 360.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 700.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.040.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.878.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.846.311.865,44 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 2.542.415.906,79 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 546 Orang/bulan 2.804.056.765,44 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 2.498.901.606,79 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.555.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.705.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 40.700.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 41.809.300,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN V - 226 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah 84.983.680,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 60.000.000,00 3 25 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 69.233.680,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 43.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 15.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 16.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.968.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 108.000.000,00 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.482.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 3.750.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 50.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.188.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 4.250.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.989.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 2.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 55.759.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 58.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN V - 227 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.773.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 14.100.000,00 3 25 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.773.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 14.100.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.616.225,56 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 237.300.000,00 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 300 Laporan 235.416.225,56 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 236.100.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.510.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 257.775.000,00 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 626 Unit 237.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 209.725.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 5.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 5.850.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 37.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 92.865.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 2.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN V - 228 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 4527 Ton 819.657.000,00 - 305.450.000,00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota 211.196.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 64.200.000,00 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 360 Orang 211.196.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 64.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 608.461.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 241.250.000,00 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 15 Layanan 608.461.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 241.250.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 11797.34 Ton 631.467.600,00 - 360.383.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil 92.704.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 63.300.000,00 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 15 Kelompok 92.704.700,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 63.300.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 538.762.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 297.083.000,00 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 16 Unit 356.208.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 153.883.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 6 Dokumen 33.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 38.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 149.554.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 105.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 54 Persen 32.839.500,00 - 32.839.500,00 V - 229 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 32.839.500,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 32.839.500,00 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 32.839.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 32.839.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun 9.5 Kg 371.144.000,00 - 280.610.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 23.660.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 29.810.000,00 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 14 Unit Usaha 23.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 29.810.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Laporan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 347.484.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 250.800.000,00 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 500 Ton 239.824.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 160.400.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 107.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 90.400.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga 19.367.030.965,00 21.620.109.467,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.076.400.000,00 1.076.400.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.076.400.000,00 1.076.400.000,00 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Presentase Kawasan Ruang Strategis yang Direncanakan, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 100 persen 1.076.400.000,00 - 1.076.400.000,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terfasilitasinya Sarana prasarana wisata di Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Terselengaranya event di destinasi wisata pantai selatan dan Geosite Gunungsewu 1.076.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 1.076.400.000,00 1 03 13 5.02 0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan V - 230 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 Dokumen 487.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Ngestirejo DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 487.800.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 1 03 13 5.02 0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 Dokumen 588.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 588.600.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.667.794.100,00 10.544.125.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.002.794.000,00 8.879.125.000,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif 81,00 Persen 656.805.000,00 - 676.625.000,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemuda pelopor kabupaten kota yang berpartisipasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab terlaksana 342.365.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS - 501.625.000,00 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 7.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS 16.625.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 89.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 50 Orang 2.847.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1758 Orang 171.992.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS 165.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 40 Orang 70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan RAD, SKP, HSP, LBB, PEMUDA PELOPOR, GK CERDAS 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Kabupaten terlaksana 314.440.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan P4GN dan SAN GK, HIBAH KNPI - 175.000.000,00 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 100 Orang 314.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan P4GN dan SAN GK, HIBAH KNPI 175.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang masuk pelatda 6,00 Persen 4.145.989.000,00 - 7.677.500.000,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1.050.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan SAPRAS ALAT OLAHRAGA, POR PELAJAR - 790.000.000,00 V - 231 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 180 Unit 1.050.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan SAPRAS ALAT OLAHRAGA, POR PELAJAR 690.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan SAPRAS ALAT OLAHRAGA, POR PELAJAR 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 2.571.850.000,00 - 1. Penurunan tingkat kemiskinan POPDA DIY, HIBAH KONI, HIBAH NPC - 5.570.000.000,00 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan POPDA DIY, HIBAH KONI, HIBAH NPC 3.620.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.02 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan 400.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan POPDA DIY, HIBAH KONI, HIBAH NPC 157.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 1760 Orang 671.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan POPDA DIY, HIBAH KONI, HIBAH NPC 1.792.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana 429.039.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PPLPD & PIWK - 752.500.000,00 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 190 Orang 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PPLPD & PIWK 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 37 Pelatda 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PPLPD & PIWK 127.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 122 Orang 425.289.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PPLPD & PIWK 470.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PPLPD & PIWK 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana 94.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PERINGATAN HAORNAS, SENAM SMS, HIBAH KORMI - 565.000.000,00 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 3 Laporan 42.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PERINGATAN HAORNAS, SENAM SMS, HIBAH KORMI 430.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 1.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PERINGATAN HAORNAS, SENAM SMS, HIBAH KORMI 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 1.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PERINGATAN HAORNAS, SENAM SMS, HIBAH KORMI 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional V - 232 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan PERINGATAN HAORNAS, SENAM SMS, HIBAH KORMI 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka 100 Persen 200.000.000,00 - 525.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan 200.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan HIBAH PRAMUKA - 525.000.000,00 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 200.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan HIBAH PRAMUKA 525.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.665.000.100,00 1.665.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 1.665.000.100,00 - 1.665.000.000,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terselengaranya event di Desa Wisata berprestasi dengan klasifikasi berkembang, maju, atau mandiri Terselengaranya event di destinasi wisata pantai selatan Terselengaranya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata berbasis masyarakat Terselenggaranya event ekonomi kreatif dan sertifikasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 1.500.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 1.500.000.000,00 2 22 08 5.06 0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 2 Objek 700.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA KEISTIMEWAAN DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 700.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 22 08 5.06 0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 1 Unit 800.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA KEISTIMEWAAN DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 800.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Workshop Pengelolaan Desa Wisata 165.000.100,00 - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - - 165.000.000,00 2 22 08 5.07 0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 3 Laporan 165.000.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA KEISTIMEWAAN DIY - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 165.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.622.836.865,00 9.999.584.467,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.622.836.865,00 9.999.584.467,00 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP PD 82,19 persen 7.439.500.565,00 - 4.190.617.467,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen evaluasi kinerja yang tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 64.015.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 41.995.000,00 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 44.115.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 20.795.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 233 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wunung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.620.200,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.800.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 1.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.700.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.585.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.700.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 8.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 9.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 3.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 6.145.539.101,00 - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - - 2.598.721.867,00 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 6.059.916.601,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 2.516.336.867,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 3.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 82.562.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 78.885.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 112.846.264,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 134.517.600,00 3 26 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 102.846.264,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 119.517.600,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 457.053.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 685.983.000,00 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 234 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.838.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 20.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 78.041.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 115.593.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 134.802.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 160.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 25.040.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 32.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.500.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 21.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 35.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 183.972.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 320.890.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 14.148.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 95.000.000,00 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 14.148.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 95.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.398.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 211.400.000,00 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 31.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.400.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 252 Laporan 197.743.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 210.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana 416.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 423.000.000,00 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 312 Unit 235.610.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 13.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 159.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA V - 235 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Tarik Destinasi Pariwisata 41,48 indeks 3.342.009.300,00 - 4.454.967.000,00 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dukungan Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata 1.781.466.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 2.614.967.000,00 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12 Laporan 1.604.606.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 1.750.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.01 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 18 Orang 176.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 864.967.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sarana dan prasarna pariwisata di Destinasi wisata yang direhab 1.120.355.000,00 - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - - 1.750.000.000,00 3 26 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Unit 1.120.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 1.750.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Desa berstatus desa wisata rintisan bertambah dan Dokumen Riparda yang tersusun 440.187.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 90.000.000,00 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 439.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 90.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 1 Dokumen 1.062.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 0,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan publikasi pariwisata 6.10 persen 327.997.000,00 - 774.000.000,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan 327.997.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 774.000.000,00 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 47.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 11.645.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 4.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Kegiatan 216.047.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Promosi 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA V - 236 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI 100 persen 20.000.000,00 - 110.000.000,00 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 110.000.000,00 3 26 04 2.02 0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 04 2.02 0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 Lembaga 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 04 2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 3 Produk 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih dan tersertifikasi 100 persen 493.330.000,00 - 470.000.000,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar SDM pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi 323.460.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 395.000.000,00 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 130 Orang 59.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 90.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 25 Orang 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 25 Orang 45.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 163.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 160.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif SDM ekonomi kreatif yang terlatih dan tersertifikasi 169.870.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - - 75.000.000,00 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif V - 237 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 290 Orang 139.870.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.02 0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 10 Orang 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan 30.823.376.791,00 4.313.252.600,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.245.868.742,00 827.054.800,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.544.247.742,00 587.664.600,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor pola pangan harapan 92.5 skor indeks 2.302.225.000,00 - 470.999.500,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Peningkatan ketahanan pangan keluarga 740.562.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan - 390.512.500,00 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 360 Keluarga 312.132.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan 315.253.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 4 laporan 4.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 2 Unit 419.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan 70.400.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 4.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan 4.859.500,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana 1.561.662.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan DPP, Stakeholder - 80.487.000,00 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 5.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan DPP, Stakeholder 5.962.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal V - 238 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan 1.556.242.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan DPP, Stakeholder 74.525.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rentan rawan pangan 17.36 persen 172.062.900,00 - 31.400.000,00 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 172.062.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Mayarakat, Dinas - 31.400.000,00 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 151.182.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Mayarakat, Dinas 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 4 Laporan 20.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Mayarakat, Dinas 31.400.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan 77 persen 69.959.842,00 - 85.265.100,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 69.959.842,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat, Produsen, Distributor, Poktan, Gapoktan - 85.265.100,00 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 29.578.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat, Produsen, Distributor, Poktan, Gapoktan 36.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 4 Dokumen 16.630.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat, Produsen, Distributor, Poktan, Gapoktan 16.765.100,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 4 Dokumen 23.750.942,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat, Produsen, Distributor, Poktan, Gapoktan 32.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 701.621.000,00 239.390.200,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 701.621.000,00 - 239.390.200,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Dokumen pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana 701.621.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Gapoktan, Poktan, KWT - 239.390.200,00 2 22 08 5.06 0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 4 Laporan 550.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA KEISTIMEWAAN DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Gapoktan, Poktan, KWT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 2 22 08 5.06 0007 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional V - 239 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 1 Dokumen 151.621.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo DANA KEISTIMEWAAN DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Gapoktan, Poktan, KWT 239.390.200,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 27.577.508.049,00 3.486.197.800,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27.577.508.049,00 3.486.197.800,00 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 100 persen 17.737.755.549,00 - 1.564.155.000,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah 197.840.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT - 30.370.000,00 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 181.681.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 14.680.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 1.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 1.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.249.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 1.300.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 790.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 8.665.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 8.300.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 2.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 2.700.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.522.731.310,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT - 23.900.000,00 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1932 Orang/bulan 14.431.512.310,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.599.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 3.800.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 240 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 87.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 20.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 45.250.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT - 105.600.000,00 3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 15.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 72.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 33.600.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 424.916.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT - 167.085.000,00 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 5.250.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.635.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 71.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 3.675.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 5.350.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 299 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 1.260.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 3.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 4.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 338.621.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 76.450.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 469.873.010,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT - 382.350.000,00 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel V - 241 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 77.745.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 82.350.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 392.128.010,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, BPP, UPT 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.369.225.981,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP - 252.780.000,00 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 1.750.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1.366.925.981,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 250.400.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 630.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 707.919.248,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP - 602.070.000,00 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 227 Unit 238.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 250.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 5.770.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 456.319.248,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 339.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Dinas, UPT, BPP 6.300.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi benih padi bersertifikat balai benih pertanian Produksi Tanaman Pangan Produksi perkebunan dan hortikultura 12000 kg 1.221.134,27 ton 42.638,71 ton 2.619.616.400,00 - 838.183.000,00 V - 242 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih hasil perbanyakan 1.631.333.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT - 134.900.000,00 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 Laporan 632.963.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 38.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 117.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 96.800.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 12 Ton 519.306.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan 4 Laporan 188.217.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 4 Laporan 72.745.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.01 0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 4 Laporan 101.001.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 0,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 758.750.000,00 - - - - 563.750.000,00 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 4 Laporan 758.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 563.750.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pengawasan Produksi dan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 229.532.800,00 - - - - 139.533.000,00 3 27 02 2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 4 Laporan 11.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.05 0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak V - 243 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 4 Laporan 50.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 53.175.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 02 2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 4 Laporan 167.857.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 71.858.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik Persentase prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik 85 persen 87.24 persen 732.586.800,00 - 348.450.000,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 559.669.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Poktan, Gapoktan, DInas - 58.800.000,00 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 522.679.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Poktan, Gapoktan, DInas 21.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 4 Dokumen 36.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Poktan, Gapoktan, DInas 37.800.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Peternakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 172.917.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Gapoktan, Poktan, KWT - 289.650.000,00 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 62.917.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Gapoktan, Poktan, KWT 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 110.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 139.650.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 100 Persen 1.569.792.800,00 - 462.989.800,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 66.995.000,00 - - - - 82.570.000,00 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 4 Laporan 66.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 82.570.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN V - 244 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.464.012.000,00 - - - - 336.134.000,00 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 4 Laporan 74.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 107.800.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4 Laporan 1.389.712.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN - - - 228.334.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 11.085.000,00 - - - - 16.085.000,00 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 6 Unit Usaha 11.085.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.085.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 27.700.800,00 - - - - 28.200.800,00 3 27 04 2.05 0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 5 Unit 27.700.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.200.800,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pensentase Bencana Tanaman Pangan Yang Tertangani 100 persen 138.554.500,00 - 90.000.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luasan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura dan Perkebunan Luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan 138.554.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT - 90.000.000,00 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 10 Ha 45.368.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 73.800.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 05 2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 9 Ha 93.186.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT 16.200.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase usaha peternakan yang sudah memiliki NIB 100 Persen 8.170.000,00 - 9.170.000,00 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.170.000,00 - - - - 9.170.000,00 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 4 Laporan 8.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.170.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis 126 kelompok 4.771.032.000,00 - 173.250.000,00 V - 245 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4.771.032.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT, Dinas, BPP - 173.250.000,00 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 18 Unit 1.895.633.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT, Dinas, BPP 89.250.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 18 Unit 2.115.599.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT, Dinas, BPP 42.210.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 18 Unit 759.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Penurunan tingkat kemiskinan Gapoktan, Poktan, KWT, Dinas, BPP 41.790.000,00 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PANGAN Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 12.448.084.345,00 15.345.354.459,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.432.061.500,00 1.593.780.100,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 682.061.500,00 1.593.780.100,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Capaian dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 100 Persen 6.700.000,00 - 11.200.000,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen Rencana Tenaga kerja 6.700.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 11.200.000,00 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 3.850.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 25 Orang 3.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 7.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 65.86-67.63 Persen 510.406.500,00 - 1.274.220.100,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pencari kerja yang meningkat kompetensinya 503.326.500,00 - - - - 1.269.620.100,00 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 64 Orang 373.326.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.103.870.100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 6 Lembaga 130.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 165.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA V - 246 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi 7.080.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 4.600.000,00 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 14 Lembaga 7.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 4.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 75.01-76.99 Persen 69.717.500,00 - 141.385.000,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota pencari kerja yang ditempatkan 2.500.000,00 - - - - 1.750.000,00 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tingkat Kesempatan Kerja 67.217.500,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 139.635.000,00 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 750 Orang 67.217.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 139.635.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%) 40 Persen 95.237.500,00 - 166.975.000,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 4.837.500,00 - - - - 7.000.000,00 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 6 Perusahaan 4.837.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota perselisihan hubungan industrial yang di cegah 90.400.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 159.975.000,00 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 4 Perkara 30.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 100.485.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 6.867.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.850.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 47.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan - 46.640.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 50 Orang 5.137.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 750.000.000,00 0,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti pameran 100 Persen 750.000.000,00 - 0,00 2 22 08 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 750.000.000,00 - - Masyarakat, IKM Kab. Gunungkidul - 0,00 2 22 08 5.06 0003 Pengembangan Industri Kreatif V - 247 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 105 Unit 750.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA KEISTIMEWAAN - - Masyarakat, IKM Kab. Gunungkidul 0,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.016.022.845,00 13.751.574.359,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.924.130.345,00 13.601.714.359,00 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82 Nilai 6.346.114.819,00 - 8.795.192.359,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat DaeraH 44.298.700,00 - - Dinas Perdagangan - 70.000.000,00 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 37.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 57.140.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 882.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.650.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.320.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 568.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 468.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 330.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 7.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.260.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.651.408.246,00 - - Dinas Perdagangan - 7.971.864.359,00 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 5.604.703.446,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI JASA UMUM, DANA ALOKASI UMUM - - Dinas Perdagangan 7.938.664.359,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 2.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 248 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 44.954.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 31.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 6.562.500,00 - - ASN - 68.328.000,00 3 30 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7 Dokumen 1.562.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 3.328.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - ASN 65.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 277.676.900,00 - - Dinas Perdagangan - 206.150.000,00 3 30 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.742.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 7.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 52.496.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 67.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 5.259.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 4.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 18 Paket 10.341.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 21.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 250 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 3.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 202.638.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 101.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 9.512.000,00 - - Dinas Perdagangan - 20.000.000,00 3 30 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 9.512.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.506.473,00 - - Dinas Perdagangan - 87.850.000,00 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 80.055.140,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 45.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 102.451.333,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 42.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 174.150.000,00 - - Dinas Perdagangan - 371.000.000,00 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V - 249 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 329 Unit 143.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 280.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 14 Unit 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 1.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 61 Unit 24.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 72.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perdagangan 16.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diawasi 100 Persen 17.500.000,00 - 20.948.000,00 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan pengawasan terhadap Pelaku usaha dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan 9.375.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha, Agen,SPBE - 10.448.000,00 3 30 02 2.01 0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 5 laporan 9.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha, Agen,SPBE 10.448.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya 8.125.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha, Agen,SPBE - 10.500.000,00 3 30 02 2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 5 Laporan 8.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha, Agen,SPBE 10.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat 2 Persen 3.805.347.026,00 - 3.672.750.000,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sarana dan Prasana Pasar Rakyat yang Memadai 3.643.121.526,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Masyarakat - 3.573.000.000,00 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 40 Unit 1.150.291.460,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Masyarakat 1.573.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 40 Unit 2.492.830.066,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Masyarakat 2.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan terhadap komunitas pasar 162.225.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, PKL, Petugas Keamanan - 99.750.000,00 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 162.225.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, PKL, Petugas Keamanan 99.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA V - 250 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 100 Persen 170.310.000,00 - 93.161.000,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting 112.310.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor - 60.086.000,00 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan 7.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor 6.615.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan 104.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor 53.471.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 45.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor - 18.743.000,00 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 35.812.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor 7.167.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 9.687.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pedagang, Distributor 11.576.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pengawasan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi 12.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pangkalan, Pengecer Pupuk - 14.332.000,00 3 30 04 2.03 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 5 Dokumen 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pangkalan, Pengecer Pupuk 7.166.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 5 Laporan 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pangkalan, Pengecer Pupuk 7.166.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai ekspor barang dan jasa 11.200-12.500 Miliar 149.203.500,00 - 587.075.000,00 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi pelaku usaha berorientiasi ekspor 149.203.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha - 587.075.000,00 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 6 Pelaku Usaha 139.988.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha 537.075.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 20 Pelaku Usaha 9.215.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA V - 251 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP Yang Ditera/Tera Ulang 12.73 Persen 196.360.000,00 - 294.500.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Laporan kemetrologian 196.360.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha - 294.500.000,00 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 4400 Unit 186.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha 275.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 90 Orang 9.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Pelaku Usaha 19.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan omset IKM 10 Persen 239.295.000,00 - 138.088.000,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Fasilitasi promosi produk UMKM 239.295.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat, IKM - 138.088.000,00 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 128.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat, IKM 132.300.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 300 UMKM 111.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Masyarakat, IKM 5.788.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 91.892.500,00 149.860.000,00 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 100 Persen 91.892.500,00 - 149.860.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota transmigran yang terfasilitasi pemberangkatan dan penempatannya 91.892.500,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - - 149.860.000,00 3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 4 Kepala Keluarga 60.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 113.005.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 32 03 2.01 0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 4 KK 225.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak - 2.920.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 32 03 2.01 0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 225 Orang 27.895.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 29.210.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 3 32 03 2.01 0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 4 KK 3.112.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.725.000,00 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Sekretariat Daerah 20.449.812.855,00 27.141.892.409,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 520.730.000,00 496.488.500,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 520.730.000,00 496.488.500,00 V - 252 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah kalurahan dan tanah warga yang terdaftar untuk memiliki legalitas hak atas tanah serta pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah kalurahan yang sesuai prinsip keistimewaan dan peruntukan sosial-kultural 23,24 Persen 520.730.000,00 - 496.488.500,00 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 520.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 496.488.500,00 2 10 11 5.01 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen 520.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 496.488.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 19.929.082.855,00 26.645.403.909,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 19.929.082.855,00 26.645.403.909,00 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 83,5 Nilai 17.533.175.555,00 - 22.489.117.909,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun 44.980.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 99.648.800,00 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 36.980.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 73.780.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 2.450.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 3.018.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 10.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 6.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Layanan administrasi keuangan perangkat daerah 9.478.017.135,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 9.450.601.449,00 V - 253 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1848 Orang/bulan 9.420.762.135,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 9.351.031.449,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 5.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 54.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 94.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan ASN yang tertangani 59.945.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 278.207.760,00 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 4.946.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 12.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 34.999.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 105.247.760,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan administrasi umum perangkat daerah 854.793.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 2.162.895.000,00 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 120.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 121.565.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 395.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 307.034.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 31.999.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 41.330.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 217.864.458,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 708.371.700,00 4 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 207.864.458,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 683.371.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi pemenuhan keuangan KDh/WKDH 885.040.720,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 736.371.700,00 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah V - 254 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 834.920.720,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 683.371.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 50.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 53.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.369.718.242,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 6.271.520.500,00 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 374.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 374.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 280.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 280.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 3.714.518.242,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 5.616.320.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Dokumen Penataan Organisasi 82.124.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 202.358.000,00 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7 Dokumen 37.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 48.630.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3 Dokumen 34.999.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 128.728.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 1.540.693.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 2.579.143.000,00 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 403.586.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 756.345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 1.135.107.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.802.298.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 20.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 1.566.762.300,00 - 2.554.494.000,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan 402.871.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 627.994.000,00 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 149.997.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 299.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH V - 255 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 47.650.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 6 Dokumen 247.873.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 280.444.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dokumen hasil fasilitasi dan kebijakan kesejahteraan rakyat 917.516.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 1.413.500.000,00 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 30 Dokumen 897.516.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 1.263.050.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 8 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 76.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 10 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 73.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Dokumen Produk Hukum Daerah 236.374.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 374.750.000,00 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 45 Dokumen 19.999.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 196.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 45 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 34.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama 9.999.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 138.250.000,00 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 36 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 123.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 4.999.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 15.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH V - 256 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan pembanguan 100 Persen 380.355.000,00 - 1.203.815.000,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 15.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 175.125.000,00 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 48.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 81.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 45.325.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dokumen Administrasi Pembangunan 110.355.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 254.340.000,00 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 40.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 141.220.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 52.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 16 Laporan 60.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 60.720.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 709.850.000,00 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 454.170.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 56.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 500 Orang 50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 198.980.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 64.500.000,00 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 32.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air V - 257 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 32.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 Persen 448.790.000,00 - 397.977.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 187.498.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 189.185.000,00 4 01 04 5.01 0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 10 Lembaga 92.426.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 121.762.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 21.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 29.155.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.01 0008 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 4 Dokumen 73.792.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 38.268.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan 77.465.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 124.835.000,00 4 01 04 5.02 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 77.465.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 124.835.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Laporan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 48.069.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 43.833.000,00 4 01 04 5.03 0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 8 Laporan 48.069.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 43.833.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 135.758.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul - 40.124.000,00 4 01 04 5.09 0001 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 47 Lembaga 135.758.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kabupaten Gunungkidul 40.124.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat DPRD 52.769.143.753,00 65.285.599.721,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 52.769.143.753,00 65.285.599.721,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 52.769.143.753,00 65.285.599.721,00 V - 258 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Umum 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Persidangan dan Perundang- undangan 83,25 Nilai 27.109.263.353,00 - 32.534.667.275,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 103.757.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 96.900.000,00 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 77.197.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 25.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.985.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 6.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 4.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 8.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 12.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Fasilitasi pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2.849.417.253,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 4.171.491.250,00 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 560 Orang/bulan 2.765.377.253,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 4.089.491.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 4.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 259 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 81.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 78.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Fasiltasi pelayanan terhadap ASN 65.636.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 43.500.000,00 4 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 13.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 62.636.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah 634.237.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 1.020.230.000,00 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 21.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 149.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 98.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 97.971.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.988.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 91.230.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 275.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 207.068.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 64.258.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 98.000.000,00 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 24.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 48.258.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 74.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fasilitasi Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1.495.358.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 478.000.000,00 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat V - 260 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 63.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 498.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 306.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 934.068.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 122.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fasilitasi pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 534.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 1.182.750.000,00 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 325 Unit 320.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 13.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 13.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 79.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 46.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 345.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 149.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 245.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 20.641.930.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 24.662.796.025,00 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 630 Orang/Bulan 20.281.045.600,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 24.100.751.025,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 284.085.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 485.405.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 76.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 76.640.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Pelayanan Administrasi DPRD 720.569.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 781.000.000,00 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 18 Laporan 346.169.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 390.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 374.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 390.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD V - 261 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1) Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N 2) Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N 3) Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 4) Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana 100 persen 25.659.880.400,00 - 32.750.932.446,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD 5.150.838.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 5.528.536.250,00 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 220.658.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 4.691.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 5.243.536.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 239.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran 2.358.760.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 4.964.426.000,00 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 56.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 800.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 34.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 38.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 984.130.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 3.524.756.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 700.806.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 40.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 583.099.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 561.180.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 6.024.959.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 5.290.437.168,00 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 Laporan 1.399.491.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 Laporan 1.301.802.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 Laporan 1.300.003.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian V - 262 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 Laporan 1.410.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 612.928.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD 5.034.272.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 6.575.587.778,00 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 10 Dokumen 2.663.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 3.778.770.278,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 216 Orang 1.085.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.098.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 84 Orang 294.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 336.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 636.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 970.817.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 52.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 60.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 60 Dokumen 303.627.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 331.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 4.162.172.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 3.772.227.500,00 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 12.227.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 12.227.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 4.149.945.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 3.760.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik 94.003.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 46.435.000,00 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 19.187.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 74.816.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 6.435.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Fasilitasi pelayanan tugas DPRD 2.834.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD - 6.573.282.750,00 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 821.165.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 4.573.282.750,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah V - 263 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 24 Dokumen 294.762.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 1.718.948.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sekretariat DPRD 1.940.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.229.710.690,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.105.475.000,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.105.475.000,00 0,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian program keistimewaan 100 Persen 1.105.475.000,00 - 0,00 4 01 04 5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun 450.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan fokus utama pada kawasan sekitar situs warisan geologi - 0,00 4 01 04 5.05 0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun 2 Dokumen 450.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan fokus utama pada kawasan sekitar situs warisan geologi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 655.475.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Semua OPD, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan - 0,00 4 01 04 5.06 0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 5 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Semua OPD, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 01 04 5.06 0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 8 Laporan 155.475.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Semua OPD, Semua Kapanewon, Semua Kalurahan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.124.235.690,00 0,00 5 01 PERENCANAAN 6.855.869.190,00 0,00 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 86,77 (A) Nilai 4.969.118.890,00 - 0,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun 46.127.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda - 0,00 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 40.705.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 502.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 405.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 750.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V - 264 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 640.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.844.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan keuangan tersusun 3.761.264.660,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 658 Orang/bulan 3.720.039.760,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 40.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen kepegawaian yang tersusun 42.141.300,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 16.841.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 25.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan umum yang tersedia 258.369.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.456.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 59.361.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 2.049.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan V - 265 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 247 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 14.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 164.428.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia 175.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 175.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang yang tersedia 222.246.030,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 119.746.080,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 16 Laporan 101.499.950,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia 463.970.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda - 0,00 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 364 Unit 294.799.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 13 Unit 1.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 10.852.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 152.479.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Bappeda 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD 94 % 604.160.500,00 - 0,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun 275.764.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul - 0,00 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 28.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V - 266 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 22.138.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 18 Usulan 38.460.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 9 Dokumen 187.066.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan yang tersusun 244.164.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul - 0,00 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 4 Dokumen 126.814.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 117.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun 84.232.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul - 0,00 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 13 Laporan 55.852.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 9 Laporan 28.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD Kabupaten Gunungkidul 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD pada bidang Sektoral 93 % 1.282.589.800,00 - 0,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun 211.790.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 72.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 104.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V - 267 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun 700.799.800,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 525.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 6 Laporan 55.799.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun 370.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 295.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 268.366.500,00 0,00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase kajian berbasis bukti dalam memecahkan masalah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 67 % 139.186.500,00 - 0,00 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Dokumen kelitbangan yang terlaksana 139.186.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat, Perguruan Tinggi - 0,00 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 81.426.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat, Perguruan Tinggi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 2 Laporan 50.610.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat, Perguruan Tinggi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan V - 268 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 7.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat, Perguruan Tinggi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Inovasi di Daerah 100 % 129.180.000,00 - 0,00 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi Dokumen Invensi dan Inovasi yang tersusun 129.180.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat,Pelajar - 0,00 5 05 03 2.02 0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 129.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan OPD, Masyarakat,Pelajar 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Keuangan Dan Aset Daerah 394.694.150.094,00 249.119.978.909,82 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.000.000,00 66.950.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 65.000.000,00 66.950.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian program keistimewaan 100 persen 65.000.000,00 - 66.950.000,00 4 01 04 5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 65.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 66.950.000,00 4 01 04 5.06 0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 4 Laporan 65.000.000,00 - DANA KEISTIMEWAAN DIY Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 66.950.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 394.629.150.094,00 249.053.028.909,82 5 02 KEUANGAN 394.629.150.094,00 249.053.028.909,82 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 100 persen 12.678.704.980,00 - 12.969.075.000,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.997.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 66.990.000,00 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.007.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 38.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.200.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 1.320.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 1.320.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 1.320.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.190.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 1.430.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V - 269 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 6.600.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 9.999.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.649.984.040,12 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 10.065.550.000,00 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1106 Orang/bulan 9.578.475.340,12 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 10.010.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.199.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.199.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 69.109.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 48.950.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 16.600.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 27.115.000,00 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 2.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 15.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 24.915.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 335.737.300,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 807.800.000,00 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.992.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 215.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 378.730.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga V - 270 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 6.499.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 15.002.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 360 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 2.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 87.043.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 368.170.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 1.505.500.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 424.000.000,00 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 2.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.804.143,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 554.070.000,00 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 770.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 108 Laporan 304.049.143,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 333.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 209.055.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 220.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 631.081.596,88 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 1.023.550.000,00 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 222 Unit 433.855.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 425.150.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 10.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 176.526.596,88 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 557.700.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V - 271 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 9.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 18.700.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD Tepat Waktu 100 persen 378.270.192.614,00 - 229.603.264.309,82 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Dokumen Rencana Anggaran Daerah 1.154.204.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 1.422.026.400,00 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 189.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 270.710.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 119.600.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 140.910.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 47 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 28.710.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 47 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 27.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 47 Dokumen 99.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 127.402.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 47 Dokumen 104.599.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 121.748.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4 Dokumen 261.504.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 440.246.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4 Dokumen 234.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 114.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 4 Dokumen 104.999.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 144.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daeah 48.604.104.614,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 179.911.584.840,00 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 24 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 27.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 17 Dokumen 94.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 125.898.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah V - 272 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 82 Dokumen 37.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 39.506.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 48.418.934.614,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 50.044.169.040,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 13 Dokumen 980.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.850.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 32 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 26.459.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 8 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 11.715.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 49 Orang 35.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.034.900,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 529.270.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 723.471.100,00 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 24 Dokumen 87.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 139.260.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah V - 273 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 4 Laporan 53.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 61.017.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 310.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 332.310.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 6.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 11.688.600,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 13.997.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 48.955.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 162 Orang 56.712.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 130.240.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 327.982.613.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 47.546.181.969,82 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2 Laporan 321.482.613.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 30.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 6.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 17.546.181.969,82 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkam ke neraca Persentase nilai BMD yang tersaji di neraca 100 persen 100 Persen 545.637.500,00 - 1.170.115.100,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah 545.637.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 1.170.115.100,00 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 160.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 69.443.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 35.055.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 40.414.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 12.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 57.938.100,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 169.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 194.150.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah V - 274 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 17.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 16.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 3 Laporan 76.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 385.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 6.197.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 88.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 35.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 82.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 39.270.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 17.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 99.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 140 Orang 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 42.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase ketetapan pajak dan kepatuhan wajib pajak meningkat 100 Persen 3.134.615.000,00 - 5.310.574.500,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 3.134.615.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur - 5.310.574.500,00 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 24.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 184.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 330.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 144 Unit 324.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 391.374.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 332.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 737.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14000 Layanan 35.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah V - 275 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 77.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 2.118.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 3.448.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 77.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 121.765.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Aparatur 115.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 132.497.446.383,00 416.365.600.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 454.956.000,00 355.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 454.956.000,00 355.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 Persen 454.956.000,00 - 355.000.000,00 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/ kota 454.956.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 355.000.000,00 4 01 04 5.02 0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 3 Laporan 454.956.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 355.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 132.042.490.383,00 416.010.600.000,00 5 03 KEPEGAWAIAN 131.742.491.383,00 415.234.600.000,00 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 persen 5.225.021.383,00 - 296.431.600.000,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.210.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 32.000.000,00 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.585.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 9.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V - 276 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.585.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.426.260.983,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 4.010.000.000,00 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 734 Orang/bulan 4.422.431.983,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 4.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 425.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 3.404.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 925.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 5.000.000,00 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 925.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 182.506.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 291.250.600.000,00 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 12.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 13.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 54.586.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 291.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4.543.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 20.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu V - 277 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 14.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 77.857.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 155.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 86.869.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 265.000.000,00 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 10.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 76.669.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 115.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.742.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 379.000.000,00 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 32.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 54.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 104.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 151.617.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 105.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 233.508.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD - 490.000.000,00 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 88.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 16.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 114.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 140.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.948.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan BKPPD 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian 100 persen 126.517.470.000,00 - 118.803.000.000,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu, dan tersedianya data yang up to date 528.760.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.175.000.000,00 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN V - 278 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 3 Dokumen 500.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.01 0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 4 Dokumen 5.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 3 Dokumen 23.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu 357.924.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 425.000.000,00 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 3.985.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 59.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 3 Dokumen 294.499.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Pengembangan sumber daya manusia ASN 363.998.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 3.968.000.000,00 5 03 02 2.03 0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 4 Dokumen 353.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.438.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 150 Orang 10.498.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 530.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan 125.266.788.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 113.235.000.000,00 5 03 02 2.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 6 Dokumen 15.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 30250 Orang 125.178.588.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 113.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.04 0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 2 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 225 Orang 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH V - 279 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 8 Laporan 44.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 299.999.000,00 776.000.000,00 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Presentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya 100 persen 299.999.000,00 - 776.000.000,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis ASN lulus diklat teknis dan fungsional 299.999.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 776.000.000,00 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 150 Orang 299.999.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 776.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Inspektorat Daerah 8.431.961.119,00 7.669.839.949,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.431.961.119,00 7.669.839.949,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.431.961.119,00 7.669.839.949,00 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 83,14 Persen 6.787.047.819,00 - 6.009.902.849,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.442.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 34.600.500,00 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 34.929.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 30.255.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 397.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 360.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 397.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 360.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 689.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 642.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 587.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 555.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 736.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 736.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 1.704.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.692.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.441.302.119,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 3.873.532.949,00 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 728 Orang/bulan 4.437.609.119,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 3.869.839.949,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V - 280 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 693.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 693.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 3.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 372.196.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 367.007.000,00 6 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 14.006.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 14.007.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 52 Orang 358.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 353.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 736.349.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 1.003.393.000,00 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 9.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 9.630.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 111.149.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 390.084.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 194.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 196.871.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 24.877.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 32.650.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 260 Dokumen 1.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.080.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 13.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 13.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52 Laporan 381.343.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 359.578.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 309.829.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 80.000.000,00 6 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 54 Unit 309.829.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.143.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 130.330.000,00 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat V - 281 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.320.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 6.300.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 143.823.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 124.030.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 737.785.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 521.039.400,00 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 208 Unit 274.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 274.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 36.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 16.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 408.345.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 178.710.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 71 Unit 18.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 50.729.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan 100 Persen 638.884.400,00 - 590.928.200,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Laporan Hasil Pengawasan Internal 401.052.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 316.650.000,00 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 99 Laporan 125.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 26.340.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 18 Laporan 14.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 50.045.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 144 Laporan 76.787.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 25.025.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 125 Laporan 39.895.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 24.660.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 18 Laporan 48.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 45.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 21.230.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 18.530.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 Dokumen 75.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 126.250.000,00 INSPEKTORAT DAERAH V - 282 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu 237.831.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 274.278.200,00 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 11 Laporan 56.821.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 55.696.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 181.010.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 218.581.800,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi 3,02 Skor 1.006.028.900,00 - 1.069.008.900,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Dokumen Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan tersusun 17.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 15.400.000,00 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomendasi 10.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 8.950.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 6 Rekomendasi 6.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 6.450.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi 988.878.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 1.053.608.900,00 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 191 perangkat daerah 160.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 255.720.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 191 perangkat daerah 96.295.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 93.010.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 610.262.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 587.432.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 47 perangkat daerah 121.896.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 117.446.400,00 INSPEKTORAT DAERAH Kapanewon Wonosari 2.776.976.646,00 2.096.603.194,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang DIlestarikan 100.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 100.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 32.180.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 32.180.000,00 40.000.000,00 V - 283 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 32.180.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 32.180.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 32.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 40.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.644.796.646,00 1.956.603.194,00 7 01 KECAMATAN 2.644.796.646,00 1.956.603.194,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81,01 Nilai 1.624.081.246,00 - 1.663.098.729,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.919.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 14.303.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 4.050.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.445.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.445.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.615.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.615.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.525.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.159.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.159.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.509.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.509.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 616.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.363.879.646,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 1.379.620.357,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 Orang/bulan 1.357.119.646,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.372.860.357,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.760.000,00 KAPANEWON WONOSARI V - 284 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 5.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 1.210.000,00 7 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 1.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.210.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 5.683.632,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 5.683.632,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.683.632,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 5.683.632,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 36.932.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 42.181.500,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.998.400,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.497.500,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 22.165.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Bulan Paket 2.062.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.997.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Bulan Paket 3.222.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.222.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 248 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.200.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.100.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 6.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 15.001.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 19.500.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15.001.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 19.500.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.204.868,00 - 3. Peningkatan kualitas SDM - - 116.334.240,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 340.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM - 357.000,00 KAPANEWON WONOSARI V - 285 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 43.199.868,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM - 59.554.740,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 91.665.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM - 56.422.500,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 53.360.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 84.266.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 240 Unit 43.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 69.800.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 6.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 6.666.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 1.800.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana 100 % 6.999.900,00 - 35.735.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.999.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 35.735.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6.999.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 35.735.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 % 95.418.800,00 - 98.795.740,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 48.700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 47.508.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17 Dokumen 38.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 37.508.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 10.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 40.423.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 42.444.990,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18 Pokmas / Ormas 40.423.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 42.444.990,00 KAPANEWON WONOSARI V - 286 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2.920.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 5.299.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 2.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 5.299.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.375.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 3.543.750,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 70 Keluarga 3.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.543.750,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 769.517.000,00 - 9.380.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 769.517.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 9.380.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 769.517.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 9.380.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 108.401.700,00 - 109.170.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 108.401.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 109.170.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 99.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 99.970.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 8.431.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 9.200.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 40.378.000,00 - 40.423.725,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.378.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - - 40.423.725,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.500.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30 Dokumen 3.150.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.150.800,00 KAPANEWON WONOSARI V - 287 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 76 Dokumen 17.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 22.399.900,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.999.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.999.800,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen 7.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.500.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4 Dokumen Dokumen 3.212.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 3.373.125,00 KAPANEWON WONOSARI 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM - 2.500.100,00 KAPANEWON WONOSARI Kapanewon Paliyan 2.478.871.197,00 2.714.998.097,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang DIlestarikan 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pelaku seni Kab. Gunungkidul - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pelaku seni Kab. Gunungkidul 100.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak ASN dan Masyarakat - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak ASN dan Masyarakat 30.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.338.871.197,00 2.584.998.097,00 7 01 KECAMATAN 2.338.871.197,00 2.584.998.097,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.10 Nilai 1.418.888.197,00 - 1.623.978.197,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 83.440.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 32.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 35.075.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 288 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 990.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.870.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 870.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.670.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 35.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 36.365.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.100.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.510.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.850.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.124.061.197,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.125.681.197,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 1.120.901.197,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.120.901.197,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.280.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 1.780.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 2.500.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 1.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 1.510.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 2.500.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 1.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 80.482.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 112.152.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 289 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.924.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.762.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 25.794.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 52.329.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.256.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.256.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.950.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 42.938.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 43.355.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.795.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 210.005.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 890.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 90.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 38.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 40.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 34.905.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 79.505.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 59.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 87.700.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 141 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 47.100.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 6.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.900.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 10.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 23.700.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana 100 Persen 8.915.000,00 - 9.915.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.915.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 9.915.000,00 V - 290 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 8.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 9.915.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 Persen 394.975.000,00 - 401.443.500,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 37.499.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 40.030.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 23.439.500,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 23.990.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 14.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 16.040.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 347.465.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 344.878.500,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 25 Pokmas / Ormas 347.465.500,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 344.878.500,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6.475.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 8.175.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 6.475.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 8.175.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.535.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 8.360.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 21 Keluarga 3.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 8.360.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 387.261.000,00 - 389.833.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 387.261.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 389.833.500,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 387.261.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 389.833.500,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 99.202.000,00 - 103.277.900,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 99.202.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 103.277.900,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V - 291 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 91.437.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 94.412.900,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 16 Dokumen 7.765.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 8.865.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 29.630.000,00 - 56.550.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat - 56.550.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 3.705.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 3.395.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 3.885.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 13.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 15.550.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 3.200.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 7.540.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 735.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 1.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN dan Masyarakat 21.670.000,00 KAPANEWON PALIYAN Kapanewon Panggang 2.264.920.996,00 1.691.299.398,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 - 1. Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat kapanewon Panggang - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja V - 292 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 1. Penurunan tingkat kemiskinan Masyarakat kapanewon Panggang 100.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN TERLAKSANA 100 persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat kapanewon Panggang - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat kapanewon Panggang 40.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.124.920.996,00 1.551.299.398,00 7 01 KECAMATAN 2.124.920.996,00 1.551.299.398,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 1.481.387.596,00 - 1.386.304.398,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.240.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang - 11.600.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 3.250.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.135.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 960.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 840.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 720.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.345.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 840.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.197.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 800.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.865.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 2.880.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.232.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 2.150.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.253.125.486,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang - 1.203.699.398,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V - 293 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 244 Orang/bulan 1.246.657.986,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 1.197.199.398,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 987.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 1.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 5.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 930.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang - 850.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 930.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 850.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 1.500.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang - 1.500.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 1.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 43.305.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang - 29.660.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 3.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 22.585.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 14.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 2.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 3.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 2.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Laporan 9.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 4.660.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 23.037.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang - 23.000.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 14.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 15.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V - 294 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8.617.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon Panggang 8.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.816.672,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang - 48.105.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9 Laporan 34.212.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 3.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 32.004.172,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 32.005.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 12.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 12.600.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 69.433.438,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang - 67.890.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 127 Unit 40.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 40.300.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 10.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 11.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14.793.438,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 12.750.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 3.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Panggang 3.840.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana 100 persen 4.818.000,00 - 4.500.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.818.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 4.500.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 4.818.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 4.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi 100 persen 161.837.000,00 - 44.230.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.864.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 36.955.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 24.259.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 24.355.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V - 295 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 12.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 12.600.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 114.091.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 0,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 114.091.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 0,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 7.792.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 7.275.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 7.792.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 7.275.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.090.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 0,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Keluarga 3.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 0,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga yang dibina 100 persen 363.084.000,00 - 2.395.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 363.084.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 2.395.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 363.084.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 2.395.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 persen 82.643.400,00 - 82.700.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.643.400,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 82.700.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 75.243.400,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 75.200.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 7.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 persen 31.151.000,00 - 31.170.000,00 V - 296 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.151.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang - 31.170.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 973.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 1.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 4.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 10.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 7.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8 Dokumen 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 4.600.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 8.132.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 8.770.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 Dokumen 3.103.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 3.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 1.952.500,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat kapanewon Panggang 2.800.000,00 KAPANEWON PANGGANG Kapanewon Tepus 2.202.747.327,00 2.221.680.415,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) masyarakatdan pelaku seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) masyarakatdan pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 persen 40.000.000,00 - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) masyarakat dan pamong kalurahan - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan V - 297 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) masyarakat dan pamong kalurahan 30.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.062.747.327,00 2.091.680.415,00 7 01 KECAMATAN 2.062.747.327,00 2.091.680.415,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.80 indeks 1.293.431.427,00 - 1.446.857.015,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.876.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 9.803.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 2.300.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 900.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 498.900,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 900.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 605.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 830.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 440.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 590.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.243.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.768.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 2.515.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.132.809.032,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 1.253.381.215,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 1.128.509.032,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.249.081.215,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 3.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 3.300.000,00 KAPANEWON TEPUS V - 298 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.522.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 1.892.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 1.522.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.892.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 2.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 6.580.800,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 2.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 6.580.800,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 33.578.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 52.100.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 15.867.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 33.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 2.976.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 3.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 4.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.600.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 7.435.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 7.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 7.430.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 20.000.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 7.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 20.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.065.495,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 31.600.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 810.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 1.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 17.655.495,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 18.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 12.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 12.600.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 77.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 71.500.000,00 V - 299 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 42.100.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 10.800.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 25.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 15.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 600.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 7.000.000,00 - 8.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 8.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 8.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan 100 Persen 314.388.500,00 - 180.031.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 31.385.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 32.010.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 Dokumen 19.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 20.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 11.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 12.010.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pembedayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 265.141.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 123.141.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 23 Pokmas / Ormas 265.141.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 123.141.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 14.432.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 16.500.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 14.432.500,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 16.500.000,00 KAPANEWON TEPUS V - 300 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.430.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 8.380.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 3.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 8.380.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 282.397.500,00 - 282.962.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 282.397.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 282.962.500,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 282.397.500,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 282.962.500,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 111.609.900,00 - 114.159.900,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 111.609.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 114.159.900,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 101.799.900,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 102.999.900,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 9.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 11.160.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 53.920.000,00 - 59.670.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.920.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong - 59.670.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 1.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 1.660.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 1.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 1.640.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 26 Dokumen 42.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 41.150.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa V - 301 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 4.990.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 2.780.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 3.580.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Pamong 6.650.000,00 KAPANEWON TEPUS Kapanewon Rongkop 2.275.638.668,00 1.747.777.667,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kelompok seni, masyarakat - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kelompok seni, masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong Kalurahan dan Masyarakat - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong Kalurahan dan Masyarakat 40.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.135.638.668,00 1.607.777.667,00 7 01 KECAMATAN 2.135.638.668,00 1.607.777.667,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.2 Indeks 1.395.673.668,00 - 1.333.322.667,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.287.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 20.268.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 34.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 7.350.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.277.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.325.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V - 302 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.385.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.625.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.623.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.825.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 2.760.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.325.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 4.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.157.579.464,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat - 1.155.614.667,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 1.150.529.464,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 1.149.129.667,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 1.995.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 4.490.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.190.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 4.000.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 2.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 4.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 7.452.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 7.842.800,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7 Dokumen 7.452.800,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 7.842.800,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 71.604.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 67.050.700,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.806.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.809.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V - 303 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 49.965.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 49.001.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.608.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.100.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.970.100,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.468.200,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 248 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.640.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.955.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.832.500,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 5.000.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.703.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat - 20.246.500,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 750.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 510.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 19.998.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 19.136.500,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 30.955.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 600.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 53.856.804,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat - 53.300.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 171 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 42.100.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 3.700.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.306.804,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 6.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN, Masyarakat 1.500.000,00 KAPANEWON RONGKOP V - 304 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 36.137.500,00 - 5.890.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.137.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 5.890.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 Laporan 36.137.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 5.890.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 100 Persen 119.341.100,00 - 123.467.100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 36.772.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 37.292.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 18 Dokumen 25.910.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 25.977.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10.862.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 11.315.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 75.837.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 78.125.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 75.837.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 78.125.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 5.861.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 6.050.100,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 5.861.600,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 6.050.100,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 870.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 2.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 870.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 2.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 439.246.000,00 - 1.645.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 439.246.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 1.645.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 439.246.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 1.645.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 114.008.900,00 - 110.187.900,00 V - 305 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 114.008.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 110.187.900,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 99.303.900,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 94.762.900,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 14.705.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 15.425.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 31.231.500,00 - 33.265.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.231.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat - 33.265.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 1.720.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2.035.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 1.810.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 9.076.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 6.965.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 3.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 2.110.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.907.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 5.805.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 4.652.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 6.865.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8 Dokumen 6.635.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 7.990.000,00 KAPANEWON RONGKOP Kapanewon Semanu 1.976.284.210,00 2.581.369.150,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 V - 306 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat,Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Kelompok Seni, Masyarakat - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Kelompok Seni, Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Pamong Kalurahan - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyarakat, Pamong Kalurahan 30.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.836.284.210,00 2.451.369.150,00 7 01 KECAMATAN 1.836.284.210,00 2.451.369.150,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.9 Indeks 1.328.331.310,00 - 2.133.985.100,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.720.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 14.465.500,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 38.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 3.875.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 897.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 897.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 897.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 897.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.049.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.049.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.049.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.049.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 3.220.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah V - 307 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.477.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 3.477.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.026.041.810,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 1.863.920.000,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 1.019.121.810,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.857.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.932.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.932.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 4.987.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 4.987.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.840.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 3.024.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 2.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 3.024.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 1.197.500,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.197.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 77.423.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 77.423.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.628.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 6.628.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 43.231.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 43.231.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 7.568.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 7.568.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 6.336.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 6.336.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 296 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 1.200.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.240.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 2.240.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V - 308 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 10.220.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.106.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 67.038.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 30.995.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 2.400.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 46.156.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 52.038.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 42.955.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 12.600.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 52.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 106.917.100,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 136 Unit 38.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 38.500.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 2.300.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 14.516.100,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 42.361.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 9.240.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 6.617.500,00 - 21.735.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.617.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN - 21.735.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 6.617.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, ASN 21.735.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan 100 Persen 96.280.500,00 - 109.934.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.557.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 44.775.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan V - 309 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 34.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 34.785.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 9.772.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 9.990.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 40.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 45.440.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 40.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 45.440.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 7.408.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 14.469.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.408.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 14.469.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.875.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 5.250.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 3.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 5.250.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 279.197.500,00 - 3.150.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 279.197.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 3.150.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 279.197.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 3.150.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 105.633.900,00 - 116.395.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 105.633.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 116.395.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 94.238.900,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 105.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V - 310 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 11.395.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 11.395.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 20.223.500,00 - 66.170.050,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.223.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan - 66.170.050,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1.332.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 3.864.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 1.992.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 12.757.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 29 Dokumen 9.141.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 40.867.050,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 367.500,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 1.291.500,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 4.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 4.020.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 Dokumen 1.965.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 1.965.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 1.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Pamong Kalurahan 1.405.000,00 KAPANEWON SEMANU Kapanewon Ponjong 2.775.668.730,00 2.779.159.730,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat, pelaku seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat, pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 V - 311 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kalurahan, ASN Kapanewon - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kalurahan, ASN Kapanewon 40.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.635.668.730,00 2.639.159.730,00 7 01 KECAMATAN 2.635.668.730,00 2.639.159.730,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81,50 Nilai 1.401.579.830,00 - 1.399.889.830,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.891.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 48.891.800,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 37.055.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 37.055.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.575.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.315.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.315.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.815.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.815.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.615.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.615.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.936.800,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 2.936.800,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 2.580.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.183.927.230,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 1.183.927.230,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 1.142.672.230,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.142.672.230,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.630.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V - 312 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 39.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 39.625.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.860.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 1.860.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 1.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 1.860.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 8.264.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 8.264.800,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 8.264.800,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 8.264.800,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 54.448.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 48.958.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.234.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 3.234.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 29.922.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 29.922.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 10.399.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 10.399.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2.263.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 2.263.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 950.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 950.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 7.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 2.190.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 13.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 13.600.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 13.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 13.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.588.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 36.588.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 920.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 920.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 35.668.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 35.668.000,00 KAPANEWON PONJONG V - 313 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 54.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon - 57.800.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 64 Unit 40.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 40.300.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 2.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 6.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 6.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 8.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 900.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN Kapanewon 900.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 38.385.000,00 - 38.385.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 38.385.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 38.385.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 38.385.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 38.385.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 Persen 456.892.000,00 - 463.053.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.933.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 30.933.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 21.433.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 21.433.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 9.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 9.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 419.651.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 425.650.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 419.651.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 425.650.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 3.738.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan kelompok UMKM, kelompok Tani - 3.900.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat V - 314 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 3.738.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan kelompok UMKM, kelompok Tani 3.900.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 2.570.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan - 2.570.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 1.325.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 1.325.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 1.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 1.245.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 604.633.500,00 - 604.633.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 604.633.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pelajar, masyarakat - 604.633.500,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 604.633.500,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan pelajar, masyarakat 604.633.500,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 118.738.400,00 - 118.738.400,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 118.738.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pelajar, Masyarakat, Kalurahan, Forkompimkap - 118.738.400,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 111.988.400,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pelajar, Masyarakat, Kalurahan, Forkompimkap 111.988.400,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 6.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pelajar, Masyarakat, Kalurahan, Forkompimkap 6.750.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 15.440.000,00 - 14.460.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan - 14.460.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24 Dokumen 2.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 2.160.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 5.545.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 2.540.000,00 KAPANEWON PONJONG V - 315 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 5.100.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 11 Dokumen 1.805.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 2.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Kalurahan 2.160.000,00 KAPANEWON PONJONG Kapanewon Karangmojo 2.314.784.776,60 1.787.388.673,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, pelaku seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 2 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksaan 100 persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat Kab. Gunungkidul - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat Kab. Gunungkidul 40.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.174.784.776,60 1.647.388.673,00 7 01 KECAMATAN 2.174.784.776,60 1.647.388.673,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 persen 1.476.184.376,60 - 1.449.728.673,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.112.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 12.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO V - 316 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.212.500,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.925.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.194.007.276,60 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 1.144.008.673,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 1.151.967.276,60 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.102.508.673,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 40.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 40.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.130.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 2.000.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 2.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 5.204.800,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 5.204.800,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.204.800,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 5.204.800,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 46.198.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 61.943.900,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.519.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 21.855.500,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 18.852.900,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga V - 317 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 2.699.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 28.991.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 4.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 1.200.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 7.400.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 14.800.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 20.000.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 14.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 20.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.431.300,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 126.736.300,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 32.736.300,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 32.736.300,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 91.065.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 92.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 72.300.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 77.835.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 135 Unit 40.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 41.700.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 3.800.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 30.335.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 100 persen 11.000.000,00 - 11.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 11.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 11.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan V - 318 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 11.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 11.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 100 persen 60.699.900,00 - 52.390.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.800.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 18.000.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 11.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 7.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 33.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 28.000.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 33.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 28.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 4.889.900,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 4.890.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 4.889.900,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 4.890.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 7.010.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 1.500.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 90 Keluarga 7.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 100 persen 496.320.500,00 - 5.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 496.320.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 5.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 496.320.500,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 100 persen 106.325.000,00 - 105.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 106.325.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 105.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V - 319 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 100.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 6.325.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 100 persen 24.255.000,00 - 24.270.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.255.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul - 24.270.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 18 Dokumen 5.985.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 6.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 4.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 28 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 3.770.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Kab. Gunungkidul 2.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO Kapanewon Playen 2.657.205.542,00 2.801.310.542,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pelaku seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja V - 320 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pamong kalurahan dan masyarakat - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pamong kalurahan dan masyarakat 40.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.517.205.542,00 2.661.310.542,00 7 01 KECAMATAN 2.517.205.542,00 2.661.310.542,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81.59 nilai 1.556.584.642,00 - 1.682.129.042,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.652.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan - 14.872.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 4.360.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 950.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 1.090.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 950.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 950.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.096.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 1.351.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.136.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 1.136.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.645.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 3.145.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.505.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Program Kegiatan 2.840.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.283.626.042,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.292.846.042,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V - 321 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 1.279.021.042,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.287.021.042,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.155.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 3.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.670.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 1.264.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 5.664.368,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 1.264.800,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.664.368,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 54.773.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 73.347.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.459.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.457.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 36.254.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 57.888.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.603.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.602.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.212.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.360.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Laporan 10.895.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 7.540.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 10.347.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 24.684.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 4.332.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 24.684.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 6.015.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.721.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 222.515.632,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat V - 322 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 94.738.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 97.238.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 50.383.300,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 50.383.232,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 74.894.400,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 48.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 48.200.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 91 Unit 36.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 36.700.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 9.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 9.700.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.800.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 persen 7.526.000,00 - 7.530.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.526.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 7.530.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.526.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 7.530.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 persen 98.982.000,00 - 99.630.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.567.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 44.670.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15 Dokumen 36.397.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 36.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 8.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 8.170.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 43.053.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 43.060.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 43.053.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 43.060.000,00 KAPANEWON PLAYEN V - 323 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 7.892.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 7.900.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.892.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 7.900.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.470.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 4.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 26 Keluarga 3.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 persen 714.331.500,00 - 711.331.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 714.331.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 711.331.500,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 714.331.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 711.331.500,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 persen 106.726.400,00 - 107.035.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 106.726.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 107.035.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 99.191.400,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 99.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 7.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 7.535.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 persen 33.055.000,00 - 53.655.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.055.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat - 53.655.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 3.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 3.700.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28 Dokumen 1.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 1.790.000,00 KAPANEWON PLAYEN V - 324 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30 Dokumen 15.062.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 15.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1.855.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 2.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 8.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 25.665.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Dokumen 1.858.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pamong kalurahan dan masyarakat 5.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN Kapanewon Nglipar 2.219.698.260,00 2.355.898.088,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang di Lestarikan 100.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 100.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan terlaksana 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 40.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.079.698.260,00 2.215.898.088,00 7 01 KECAMATAN 2.079.698.260,00 2.215.898.088,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82.10 Indeks 1.458.679.760,00 - 1.543.698.088,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun 54.613.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 32.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 36.314.500,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 8.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V - 325 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.111.500,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 2.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.937.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 5.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.160.035.760,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 1.325.648.088,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 1.151.885.760,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 1.316.148.088,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 6.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.600.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 2.500.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 2.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 10.104.900,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 12.000.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 10.104.900,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 12.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 50.296.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 55.050.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V - 326 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 29.246.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 32.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 248 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 1.200.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 9.350.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 1.802.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 10.000.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.802.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 10.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.685.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 28.200.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 21.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 23.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 61.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 1.200.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 92.543.100,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 78.300.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 129 Unit 70.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 41.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 12.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.588.100,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 20.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.800.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V - 327 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 7.000.000,00 - 7.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 7.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 7.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 100 Persen 92.685.000,00 - 100.900.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 28.500.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 17.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 11.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 58.890.000,00 - 3. Peningkatan kualitas SDM Kapanewon Nglipar - 60.000.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 58.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM Kapanewon Nglipar 60.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 3.400.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 5.400.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 3.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 5.400.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 6.395.000,00 - 3. Peningkatan kualitas SDM Kapanewon Nglipar - 7.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 28 Keluarga 2.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM Kapanewon Nglipar 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 35 Keluarga 3.495.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningkatan kualitas SDM Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 393.628.500,00 - 395.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 393.628.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 395.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 393.628.500,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 395.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V - 328 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 100 Persen 103.400.000,00 - 107.300.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 103.400.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 107.300.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 96.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 101.200.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 6.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 6.100.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 24.305.000,00 - 62.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.305.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar - 62.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 4.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 7.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 3.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 4.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 5.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 25.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 5.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Nglipar 12.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR Kapanewon Ngawen 2.269.128.877,00 2.604.040.026,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 150.000.000,00 V - 329 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 150.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 150.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak pelaku seni dan masyarakat umum - 150.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak pelaku seni dan masyarakat umum 150.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pamong Kalurahan - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pamong Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.129.128.877,00 2.414.040.026,00 7 01 KECAMATAN 2.129.128.877,00 2.414.040.026,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 1.429.112.877,00 - 2.178.350.026,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.782.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon - 47.140.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 35.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 28.720.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 1.250.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.095.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 2.800.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 1.170.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V - 330 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 6.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 5.900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.677.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 6.400.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.169.823.877,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen - 1.786.020.026,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 1.160.178.877,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 1.777.520.026,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.085.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 2.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 7.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 6.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.870.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/I Kapanewon - 0,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 2.870.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/I Kapanewon 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 6.618.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen - 6.500.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 6.618.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 6.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 59.755.900,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen - 139.095.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.922.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 4.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 27.368.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 83.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3.883.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 28.895.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.752.900,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 11.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 1.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN V - 331 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 2.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 18.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon Ngawen 7.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.308.100,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon - 74.385.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 26.630.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 49 Laporan 20.659.100,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 17.400.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 29.999.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 30.355.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 86.955.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon - 125.210.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 155 Unit 43.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 37.430.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 21.150.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 31.855.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 60.880.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Karyawan/i Kapanewon 5.750.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 7.090.000,00 - 14.300.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.090.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum - 14.300.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum 14.300.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi 100 Persen 199.203.000,00 - 55.310.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 79.540.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Msyarakat Umum dan Pamong Kalurahan - 46.710.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan V - 332 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10 Dokumen 71.450.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Msyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 38.010.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 8.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Msyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 8.700.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 112.020.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan - 0,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 112.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 4.710.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pelaku UMKM - 8.600.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 4.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pelaku UMKM 8.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 2.932.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 0,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 2.932.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga yang dibina 100 Persen 336.035.500,00 - 3.500.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 336.035.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum - 3.500.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 336.035.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum 3.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 111.716.500,00 - 96.600.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 111.716.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum - 96.600.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 99.566.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum 91.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V - 333 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 12.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum 5.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 45.971.000,00 - 65.980.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.971.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan - 65.980.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 3.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 6.300.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 1.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 3.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 25.855.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 40.880.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.401.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 2.800.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 6.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 3.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 2.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 3.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 1.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 2.900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat Umum dan Pamong Kalurahan 3.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN Kapanewon Semin 2.327.245.263,00 1.808.986.659,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 150.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 150.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 150.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat dan Kelompok Seni - 150.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Masyarakat dan Kelompok Seni 150.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 V - 334 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kalurahan dan Kapanewon Semin - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Kalurahan dan Kapanewon Semin 40.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.187.245.263,00 1.618.986.659,00 7 01 KECAMATAN 2.187.245.263,00 1.618.986.659,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 1.422.410.163,00 - 1.338.631.659,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.164.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 38.340.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 38.954.500,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 29.940.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 800.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.200.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 2.100.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.142.345.263,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 1.094.126.659,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 1.136.785.263,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.087.326.659,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V - 335 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 4.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 5.300.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 1.000.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 5.508.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 3.500.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.508.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 54.280.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 45.375.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 31.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 25.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 2.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 7.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 365 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.200.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 775.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 8.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 4.400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.557.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 66.220.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 32.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 47.960.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V - 336 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 73 Laporan 43.702.400,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 17.660.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 600.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 93.555.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 90.070.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 143 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 40.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 1.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 7.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 37.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 36.670.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 4.400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 100 Persen 7.245.000,00 - 31.810.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.245.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin - 31.810.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Semin 31.810.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 100 Persen 77.692.000,00 - 130.420.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 32.582.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin - 40.690.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 22.732.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 27.840.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 9.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 12.850.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 30.025.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 78.210.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan V - 337 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 30.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 78.210.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 10.965.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 6.520.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 10.965.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 6.520.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 4.120.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN - 5.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 2.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25 Keluarga 2.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan ASN 2.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga yang dibina 100 Persen 551.618.000,00 - 6.500.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 551.618.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin - 6.500.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 551.618.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 6.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 102.650.100,00 - 84.325.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 102.650.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin - 84.325.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 94.645.100,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 71.825.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 8.005.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 12.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 25.630.000,00 - 27.300.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin - 27.300.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa V - 338 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 2.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 13.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen 5.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 2.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat dan Kapanewon Semin 800.000,00 KAPANEWON SEMIN Kapanewon Patuk 2.221.164.116,00 1.575.680.013,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kelompok Seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kelompok Seni 100.000.000,00 KAPANEWON PATUK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 11 Kalurahan - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 11 Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.081.164.116,00 1.435.680.013,00 V - 339 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 KECAMATAN 2.081.164.116,00 1.435.680.013,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 82,50 Nilai 1.241.837.116,00 - 1.131.450.013,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.321.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan - 15.430.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 6.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 1.100.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 591.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 600.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 655.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 655.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 575.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 575.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 5.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Program dan Kegiatan 1.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 977.097.116,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk - 927.420.013,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 965.597.116,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk 915.920.013,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk 2.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 9.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk 9.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.685.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah - 2.000.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD V - 340 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 32.685.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 2.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.010.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk - 1.200.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 2.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kapanewon Patuk 1.200.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun 57.739.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN - 42.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 3.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 22.324.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 18.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 11.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 7.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 6.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 4.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 2.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 3.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 6.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.377.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah - 20.000.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 22.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 0,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 5.967.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 20.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.498.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 57.600.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 32.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.858.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 2.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.600.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.110.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah - 65.300.000,00 V - 341 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 140 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 45.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 6.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 7.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 10.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Barang Milik Daerah 3.300.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 10.730.000,00 - 11.700.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 11.700.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 10.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 11.700.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 Persen 121.195.500,00 - 151.240.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.028.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 36.240.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 20.718.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 23.730.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 14.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 12.510.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 77.152.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 100.000.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 6 0 77.152.500,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 100.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.815.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 10.000.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 4.815.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 10.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 4.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat - 5.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam V - 342 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 33 Keluarga 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan masyarakat 5.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 608.563.500,00 - 2.910.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 608.563.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 2.910.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 608.563.500,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 2.910.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 61.495.000,00 - 112.600.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 61.495.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan; Paskibra; Forkompimka - 112.600.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 54.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan; Paskibra; Forkompimka 105.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 6.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan; Paskibra; Forkompimka 7.600.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 37.343.000,00 - 25.780.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.343.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan - 25.780.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 3.185.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 2.810.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 4.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 3.980.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 14.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 7.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.528.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 11 Kalurahan 3.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa V - 343 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokumen 5.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 0,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1.185.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 1.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.905.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 3.240.000,00 KAPANEWON PATUK 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2 Dokumen 3.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 11 Kalurahan 3.250.000,00 KAPANEWON PATUK Kapanewon Saptosari 2.359.814.106,00 1.695.171.555,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Saptosari 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 40.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.219.814.106,00 1.555.171.555,00 7 01 KECAMATAN 2.219.814.106,00 1.555.171.555,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 10 Persen 1.490.375.906,00 - 1.336.281.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.695.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 28.700.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V - 344 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 11.695.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 7.700.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.248.564.206,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.168.371.555,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 1.205.524.206,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.155.571.555,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 40.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 9.800.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 2.500.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 5.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 7.060.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 5.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 7.060.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 60.485.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 45.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V - 345 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.495.700,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.211.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 22.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 3.474.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.545.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 14.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 10.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.176.060,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 19.350.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 32.826.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 15.750.060,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 15.750.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 600.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 91.604.940,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 65.300.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 108 Unit 40.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 40.300.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 18 Unit 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 8.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 8.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 38.384.940,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 12.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon 10 Persen 10.050.000,00 - 13.890.000,00 V - 346 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 13.890.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 10.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 13.890.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan 10 Persen 187.634.700,00 - 66.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 21.081.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 25.000.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 11.122.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 15.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.959.200,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 10.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 156.016.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 30.000.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 156.016.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 30.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 4.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 5.000.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 4.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 5.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 5.837.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 6.000.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 2.812.500,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 10 Persen 388.216.000,00 - 2.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 388.216.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 2.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan V - 347 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 388.216.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 10 Persen 107.415.000,00 - 108.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.415.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 108.500.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 7.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 8.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Persen 36.122.500,00 - 28.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 36.122.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - - 28.500.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 4.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 8.295.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 11.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 5.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7 Dokumen 4.107.500,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa V - 348 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 3.695.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 5.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI Kapanewon Gedangsari 2.354.975.986,00 1.740.812.590,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 Persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kelompok Seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kelompok Seni 100.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 Persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM Kalurahan - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Peningkatan kualitas SDM Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.214.975.986,00 1.600.812.590,00 7 01 KECAMATAN 2.214.975.986,00 1.600.812.590,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 81.45 Persen 1.462.879.986,00 - 1.428.665.110,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 14.791.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 15.652.700,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 5.388.800,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.023.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.005.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.154.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V - 349 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 970.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 923.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 2.939.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.899.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.352.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.259.900,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan keuangan tersusun 1.264.036.936,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 1.264.036.690,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 1.254.412.936,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.254.412.590,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.204.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.204.100,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 8.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 8.420.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Pelaporan Aset 1.075.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 0,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 1.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen kepegawaian yang tersusun 3.084.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 3.224.800,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 3.084.800,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.224.800,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan umum yang tersedia 61.339.000,00 - - - - 57.202.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.932.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.272.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 42.439.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 42.396.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.668.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.700.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.274.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI V - 350 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.200.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.160.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Laporan 9.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.200.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia 7.208.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 7.300.000,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 7.208.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 7.300.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang yang tersedia 28.321.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 25.945.920,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 961.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 26.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 25.345.920,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 600.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia 83.023.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - - 55.303.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 106 Unit 35.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 35.900.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 6.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 8.743.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 38.373.750,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 8.860.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 1.800.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 42.179.800,00 - 0,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 42.179.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - - 0,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan V - 351 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 42.179.800,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan 100 Persen 184.367.500,00 - 48.629.780,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 58.846.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan - 42.954.780,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11 Dokumen 51.936.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 35.994.780,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 6.910.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 6.960.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 116.436.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan - 0,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 116.436.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 5.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Lembaga Masyarakat - 5.675.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 5.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Lembaga Masyarakat 5.675.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.410.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Keluarga - 0,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 1.917.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Keluarga 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 15 Keluarga 1.492.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Keluarga 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 387.148.500,00 - 1.954.800,00 V - 352 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 387.148.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - - 1.954.800,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 387.148.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 1.954.800,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 99.790.800,00 - 99.992.900,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 99.790.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - - 99.992.900,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 89.820.900,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 89.882.900,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 9.969.900,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 10.110.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 38.609.400,00 - 21.570.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38.609.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan - 21.570.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 Dokumen 1.849.900,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 1.850.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 1.580.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 1.580.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 22 Dokumen 23.314.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 12.565.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 2.405.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa V - 353 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 6.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 1.130.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 Dokumen 2.039.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kalurahan 2.040.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI Kapanewon Girisubo 2.337.224.213,00 1.652.669.706,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan 100.000.000,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 persen 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 40.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 40.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.197.224.213,00 1.512.669.706,00 7 01 KECAMATAN 2.197.224.213,00 1.512.669.706,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 100 persen 1.214.689.313,00 - 1.092.474.806,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.630.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 65.640.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 64.920.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 53.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 550.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 800.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 550.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V - 354 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 670.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 670.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 1.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 7.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.040.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 978.718.673,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 882.857.006,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/bulan 971.550.303,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 872.633.006,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.397.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 5.770.870,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.024.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.735.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.060.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 2.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.060.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 6.217.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 4.200.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7 Dokumen 6.217.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 59.842.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 44.480.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.322.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.520.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 30.766.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 20.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga V - 355 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 3.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.860.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 4.554.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.680.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.800.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 14.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 10.620.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.966.640,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 41.106.800,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 29.696.640,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 27.106.800,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 12.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 52.580.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 53.131.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 77 Unit 38.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 41.997.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 35 Unit 2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.900.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.034.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana 100 persen 10.490.000,00 - 10.340.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.490.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 10.340.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 10.490.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 10.340.000,00 KAPANEWON GIRISUBO V - 356 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan ekonomi masyarakat 100 persen 372.765.000,00 - 328.603.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 32.625.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 24.428.400,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13 Dokumen 22.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 21.678.400,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.925.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 2.750.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi 329.080.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 294.375.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 329.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 294.375.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.272.500,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 7.300.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 7.272.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 7.300.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.787.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 2.500.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3.787.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 2.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 persen 443.016.500,00 - 2.500.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 443.016.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 2.500.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 443.016.500,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 2.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 persen 96.283.400,00 - 44.344.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.283.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 44.344.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V - 357 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 88.058.400,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 37.844.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 8.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 6.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 persen 59.980.000,00 - 34.407.500,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.980.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat - 34.407.500,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8 Dokumen 1.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 32.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 5.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35 Dokumen 20.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 20.907.500,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 3.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 2.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 1.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 1.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kelompok Masyarakat 2.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO Kapanewon Tanjungsari 2.487.292.575,00 2.496.755.911,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 PERSEN 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - masyarakat dan pelaku seni - 100.000.000,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - masyarakat dan pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI V - 358 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 30.000.000,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 persen 40.000.000,00 - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat dan pamong kalurahan - 30.000.000,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat dan pamong kalurahan 30.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.347.292.575,00 2.366.755.911,00 7 01 KECAMATAN 2.347.292.575,00 2.366.755.911,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 81.95 Indeks 1.687.530.175,00 - 1.784.256.811,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.603.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 15.200.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.378.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.700.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.432.704.375,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 1.446.631.811,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/bulan 1.392.130.075,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 1.405.556.811,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V - 359 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.320.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.320.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 38.254.300,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 38.755.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 2.760.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 2.760.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 2.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 2.760.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawiaan 4.560.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 5.500.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 4.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 5.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 73.049.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 80.005.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 4.320.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 37.409.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 41.809.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 6.571.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.770.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 5.229.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.395.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 17.210.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.793.800,00 - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 59.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 3.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 44.593.800,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 56.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 115.060.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN - 175.160.000,00 V - 360 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 Unit 40.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 98.400.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 6.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 32.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) ASN 33.855.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 36.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan ASN 36.905.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 Persen 34.104.600,00 - 34.604.600,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 34.104.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 34.604.600,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 34.104.600,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 34.604.600,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan 100 Persen 210.466.500,00 - 131.197.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 44.687.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 27.087.000,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 36.437.600,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 18.337.600,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 8.249.400,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 8.749.400,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan Layanan sosial di Kalurahan yang terfasilitasi 161.286.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Ormas, Kelompok Seni, Cabor, Karang Taruna, Forum Anak - 97.825.000,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26 Pokmas / Ormas 161.286.500,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat, Ormas, Kelompok Seni, Cabor, Karang Taruna, Forum Anak 97.825.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 2.190.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan UMKM - 3.190.000,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 2.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan UMKM 3.190.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 2.303.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 3.095.000,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam V - 361 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 2.303.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 3.095.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 280.287.500,00 - 280.287.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 280.287.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan LINMAS, Masyarakat - 280.287.500,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 280.287.500,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan LINMAS, Masyarakat 280.287.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 107.185.800,00 - 111.050.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.185.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat - 111.050.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 98.135.800,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 102.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 9.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Masyarakat 9.050.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 27.718.000,00 - 25.360.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.718.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal - 25.360.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13 Dokumen 2.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 2.985.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 5.460.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 3.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 3.710.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 5.905.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 5.905.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa V - 362 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 5.143.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 5.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 Dokumen 1.555.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kalurahan, BPKal 2.300.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI Kapanewon Purwosari 1.944.419.935,60 1.999.044.818,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100 persen 100.000.000,00 - 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang DIlestarikan 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kapanewon Purwosari - 0,00 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 39.800.000,00 0,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 39.800.000,00 0,00 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 persen 39.800.000,00 - 0,00 4 01 04 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 39.800.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kapanewon Purwosari - 0,00 4 01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 39.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.804.619.935,60 1.999.044.818,00 7 01 KECAMATAN 1.804.619.935,60 1.999.044.818,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 1.210.549.735,60 - 1.817.881.955,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.510.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 19.447.763,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 5.063.250,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 1.823.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 1.215.500,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V - 363 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 3.646.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 1.823.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 3.446.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 2.431.013,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 954.297.935,58 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 1.687.193.192,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 950.297.935,58 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 1.677.593.192,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 2.400.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 7.200.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1.640.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Laporan 1.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian 33.645.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 3.646.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 33.645.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 3.646.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Umum 33.748.500,02 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 107.595.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 4.500.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 13.418.000,02 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 66.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga V - 364 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 5.490.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 26.095.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.490.500,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 5.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 1.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 8.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 5.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 50.874.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.887.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 48.987.200,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.329.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.555.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 22.174.100,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 101.505.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 141 Unit 42.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 4.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 49.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 900.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI V - 365 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana 100 persen 5.000.000,00 - 24.310.125,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 24.310.125,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 24.310.125,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 100 persen 152.292.700,00 - 51.300.300,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan 31.342.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 51.300.300,00 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 Dokumen 17.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 9.724.050,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 13.692.200,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 41.576.250,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Laporan kegiatan pemberdayaan dan Layanan sosial di Kalurahan yang terfasilitasi 112.373.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 112.373.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 5.070.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 5.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan 3.507.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari - 0,00 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 3.507.500,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga yang dibina 100 persen 312.077.500,00 - 3.450.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 312.077.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kapanewon Purwosari - 3.450.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan V - 366 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 312.077.500,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kapanewon Purwosari 3.450.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 106.230.000,00 - 65.637.250,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 106.230.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Kapanewon Purwosari - 65.637.250,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 96.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). - Kapanewon Purwosari 58.344.300,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 9.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Kapanewon Purwosari 7.292.950,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 persen 18.470.000,00 - 36.465.188,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.470.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari - 36.465.188,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 7.293.038,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 11.547.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 7.293.038,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kapanewon Purwosari 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 4.254.272,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 01 06 2.01 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa V - 367 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Kapanewon Purwosari 6.077.840,00 KAPANEWON PURWOSARI Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7.127.877.325,24 7.109.788.889,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 450.000.000,00 500.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 450.000.000,00 500.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya 100 Persen 450.000.000,00 - 500.000.000,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Ketahanan Sosial Budaya Terbangun 450.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, kelompok masyarakat - 500.000.000,00 2 22 08 5.07 0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 450.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, kelompok masyarakat 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.677.877.325,24 6.609.788.889,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.677.877.325,24 6.609.788.889,00 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah 80.30 Persen 2.510.299.485,24 - 2.820.007.000,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan yang tersusun 115.540.300,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 83.208.000,00 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 36.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 49.868.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 32.939.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 19.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.879.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 300.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.919.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 960.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.759.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 480.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 32.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 2.450.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 899.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V - 368 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 7.206.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 9.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan keuangan tersusun 1.750.856.685,24 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 2.326.722.000,00 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/bulan 1.710.417.785,24 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 2.319.022.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.464.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 37.974.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 5.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen kepegawaian yang tersusun 32.454.100,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 2.000.000,00 8 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen 32.454.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan umum yang tersedia 351.177.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 196.380.000,00 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 9.119.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 73.744.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 48.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 14.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 360 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 1.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 23.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 24.230.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 233.104.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 98.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia 37.845.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 20.000.000,00 V - 369 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 37.845.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang yang tersedia 107.540.800,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 78.372.000,00 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 38.005.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 63.935.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 54.917.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 5.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 16.455.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia 114.885.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul - 113.325.000,00 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 154 Unit 68.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 66.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 14.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 10.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.535.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 30.375.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.7 Indeks 1.256.471.000,00 - 1.207.599.234,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 1.256.471.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat - 1.207.599.234,00 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 370 Orang 141.471.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 9.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 3 Dokumen 1.115.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 1.198.599.234,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya etika dan budaya politik 70.01 Persen 1.771.536.140,00 - 1.291.407.758,00 V - 370 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pendidikan Politik Masyarakat 1.771.536.140,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat, Partai Politik - 1.291.407.758,00 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2000 Orang 274.957.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat, Partai Politik 147.895.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20 Laporan 1.496.578.740,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat, Partai Politik 1.143.512.758,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan 67 Persenndefined 270.425.700,00 - 76.625.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Ormas dan LSM 270.425.700,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat,Organisasi Kemasyarakatan - 76.625.000,00 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1700 Orang 270.425.700,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat,Organisasi Kemasyarakatan 76.625.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 100 Persen 373.135.300,00 - 80.100.000,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 373.135.300,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat - 80.100.000,00 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah V - 371 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 490 Orang 373.135.300,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 80.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan 95.3 Persen 496.009.700,00 - 1.134.049.897,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Konflik sosial dalam wilayah tertangani 496.009.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat - 1.134.049.897,00 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 2.245.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 62.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 140 Orang 43.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 94.249.897,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1080 Orang 209.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 153.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 14 Laporan 39.589.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 124.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK V - 372 Nasional Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 201.614.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyarakat, Kelompok masyarakat 700.300.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.019.784.461.432,67 1.930.215.297.472,61 V - 373 VI - 1 Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan daerah tahun sebelumnya di tahun 2024 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun target dan realisasi IKU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, dan target IKU Daerah tahun 2026 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 seperti pada tabel dibawah. Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Target RPJMD Realisasi 1 Opini BPK Opini WTP WTP 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kategori 82,50(A) 77,08 3 Indeks ketentraman dan ketertiban Indeks 95,50 100,00 4 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0,75 0,77 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 73,00 72,14 6 Angka pengangguran Persen 1,90 2,16 7 Persentase Angka Kemiskinan Persen 13,00 15,18 8 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,75 4,81 9 Indeks Gini Indeks 0,311 0,343* 10 Indeks Infrastruktur Daerah Indeks 75,00 72,16 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 67,50 72,38 12 Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta rupiah 3.760.000,00 4.387.740 *Angka Sementara Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 (Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029) Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2026
1.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72,14 73,14 - 74,13
2.Indeks Pendidikan Indeks 0,617 0,633
3.Usia Harapan Hidup Tahun 74,91 74,96-75,16
4.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Persen 19,7 18,98-14,70
5.Indeks Gini Indeks 0,355 0,332-0,354
6.Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,81 4,91-5,2
7.Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,16 1,93-2,16
8.Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Persen 26,58 27,18 - 27,38
9.Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 35,5 36,80 - 42,32 VI - 2 Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2026
10.Tingkat Kemiskinan Persen 15,18 14,21-15,17
11.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%) Persen 0,32 0,329-0,360
12.Tingkat Inflasi Persen 0,92 1,5-3,5
13.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 87,08 87,45-88,87
14.OPINI BPK
15.AKIP Nilai WTP WTP Nilai 77,08 80,27-80,98
16.Indeks Keamanan dan Ketertiban Indeks 100 100
17.Crime Rate Rasio 31* 31,69 - 22,69 Kejadian 238 - 167
18.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 70,9 71,04
19.Indeks Infrastruktur Daerah Indeks 72,16 73,38
20.Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 94,43 91,79 - 87,32
21.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,183* 0,182-0,180 *merupakan angka capaian sementara tahun 2023 Tabel 6. 3 Target Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029) Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk Harapan Lama Sekolah 13.44 Dinas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 7.39 Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat Indeks SPM Bidang Pendidikan 87.01 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 89.68 Dinas Kesehatan Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 11.66 Angka Penemuan Kasus Tuberkulosis 61 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur Indeks Layanan Infrastruktur 56.6 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum 74 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 30.5 VI - 3 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Indeks Penyelenggaran Trantibum Linmas 97.2 Satuan Polisi Pamong Praja Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat Presentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Terselesaikan 97.1 Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 97.3 Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana Indeks Ketahanan Daerah 0.81 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA) 63.19 Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, Jaminan Sosial, Dapat Hidup Mandiri Dan Berfungsi Sosial 84 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87.47 Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 81.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah 85.75 Pemenuhan hak anak Meningkat Persentase Pemenuhan Hak Anak 100 Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Cakupan PPKS Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan Dan Jaminan Sosial 84 Terwujudnya Kemandirian PPKS Cakupan PPKS Yang Dapat Hidup Mandiri Dan Berfungsi Sosial 65 VI - 4 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga Persentase Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan 93.75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total Fertility Rate (TFR). 1.91 Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat Persentase Kalurahan yang Menyusun LPPKal Tepat Waktu 100 Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA) Persentase Kelompok Kegiatan yang Aktif Melaksanakan Kegiatan 16.34 Pemberdayaan masyarakat meningkat Persentase Desa Mandiri 87.5 PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern 69.4 Meningkatkan Tata kelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Indeks Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang 16.79 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat Indeks penyelenggaraan penataan ruang 11.00 Tata Kelola Administrasi Pertanahan meningkat Indeks Tata Kelola Administrasi Pertanahan 20.65 Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari Indeks Kualitas Air 75.50 Dinas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul Indeks Kualitas Lahan 60.93 Indeks Kualitas Udara 72.36 Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 90.42 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil VI - 5 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Indeks Tertib Administrasi Kependudukan 92.07 Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau Rasio konektivitas kabupaten/kota 0.59 Dinas Perhubungan Peningkatan layanan transportasi Indeks layanan transportasi 62.17 Terwujudnya Tranformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Digital 72 Dinas Komunikasi Dan Informatika Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah 61 Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 83 Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E- Walidata SIPD 62 Terwujudnya nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi, dan UKM Indeks nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi dan UKM 79.24 Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 8,38-8,71 Meningkatnya rasio kewirausahaan Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 1,77- 2,06 Meningkatnya volume usaha koperasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 1,614-2,090 Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 0.80 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah Indeks Kepuasan Masyarkat terhadap Pelayanan Perizinan 85.03 VI - 6 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul 838084626109 Meningkatnya daya saing Pemuda dan Olahraga AKIP 81,56- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda Persentase partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif 81,00 Meningkatnya Prestasi olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 77,00 Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat Indeks Pelestarian Budaya (IPK) 91.03- Kundha Kabudayan Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah AKIP 81.20- Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga Indeks Pelestarian Budaya (IPK) 91.03- Terwujudnya peningkatan Literasi masyarakat dan peningkatan Kearsipan yang berkualitas Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah 64 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks pembangunan literasi masyarakat 57,03 Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 82.99 Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat Indeks pembangunan literasi masyarakat 57,03 Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah Nilai Produksi Perikanan 404135066032 Dinas Kelautan dan Perikanan Pendapatan masyarakat perikanan meningkat Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan 47491086 VI - 7 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga Indeks nilai tambah pariwisata , ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga 70.33 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nilai Belanja Wisatawan mancanegara 1.000.000 Nilai Belanja Wisatawan Nusantara 525.000 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 6.56-7.44 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda Persentase partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif 81 Meningkatnya Prestasi olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 77 Terwujudnya Pembangunan Peternakan yang optimal Nilai PDRB ADHK Sub Kategori Pertanian Peternakan 0 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular 100 Meningkatnya produksi peternakan Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) 8632.04 Jumlah Produksi Telur 8458.64 Meningkatnya Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 2.682.555.247.135 Dinas Pertanian dan Pangan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular 100 Meningkatnya Produksi Pertanian Jumlah Produksi Daging 8.632,04 Jumlah Produksi Telur 8.458,64 Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 1.551.906,69 Menurunnya Ketidakcukupan Pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 8.44 VI - 8 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja 80.24 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kontribusi PRDB Sektor Perdagangan PDRB Sektor Perdagangan 8.68-8.89 Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 65 Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, efisiensi dan berorientasi pada pelayanan publik Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3.0922 Sekretariat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan 85.52 Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 85.53 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 86.6 Sekretariat DPRD Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD Persentase Terlaksananya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah Indeks Inovasi Daerah 47.35 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan 86.70 VI - 9 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Meningkatnya peran serta penelitian dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Disusun Berdasarkan Hasil Penelitian/Kajian Bappeda 83 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan Program RKPD Dengan Program RPJMD 93 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel Penerapan SAP dan Kecukupan pengungkapan LKPD 100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD Kualitas Pengelolaan BMD Meningkat 88.5 Meningkatnya pendapatan asli daerah yang dikelola Persentase PAD yang Dikelola Terhadap Pendapatan Daerah 7.49 Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat 100 Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN Indeks Profesionalitas ASN 100 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Aparatur yang Kompeten Sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional 100 Aparatur yang Profesional dan Berkinerja Baik Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Minimal Baik 100 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi 3.270 Inspektorat Daerah VI - 10 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Terwujudnya pengawasan (assurance dan consulting) sesuai standar dan praktik profesional yang berkualitas serta mendukung perbaikan tata kelola bagi Perangkat Daerah Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah 3.16 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 84.73 Kapanewon Wonosari Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83,53 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.60 Kapanewon Paliyan Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan Sosial Meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82.99 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.40 Kapanewon Panggang Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 VI - 11 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.37 Kapanewon Tepus Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan Sosial Meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81.87 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 97.20 Kapanewon Rongkop Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86.50 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.82 Kapanewon Semanu Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 VI - 12 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan Sosial Meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Publik. 97.10 Kapanewon Ponjong Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.50 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 92.88 Kapanewon Karangmojo Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 95.90 Kapanewon Playen Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 VI - 13 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan Sosial Meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 79.48 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.41 Kapanewon Nglipar Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82.05 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 97.44 Kapanewon Ngawen Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.22 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 92.68 Kapanewon Semin Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 VI - 14 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.40 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi 97-98 Kapanewon Patuk Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase laporan keuangan tepat waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Indeks Pelayanan Publik. 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 80 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.6 Kapanewon Saptosari Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81.01 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.49 Kapanewon Gedangsari Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 VI - 15 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82.45 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas Indeks Pelayanan Publik. 96.5 Kapanewon Girisubo Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Indeks Pelayanan Kapanewon 96.98 Kapanewon Tanjungsari Dokumen Keuangan yang Berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan Sosial Meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan Umum yang Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.90 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Dokumen keuangan yang berkualitas Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu 100 Kapanewon Purwosari Dokumen perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu 100 Kesejahteraan sosial meningkat Persentase Kegiatan Sosial 100 Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Pelayanan umum yang berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.80 VI - 16 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keterangan 2026 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM Indeks Harmoni Indonesia 6.70 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 94 Persentase partai politik dan organisasi masayarakat yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan 70.01 Meningkatnya Harmoni dan Kerukunan Indeks Harmoni Indonesia 6.70 Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialiasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan 94 Meningkatnya Pemahaman Anggota Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pancasila dan Bela Negara Melalui Pendidikan Politik Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialiasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan 70.01 VII - 1 Penyusunan dokumen RKPD tersinkron dengan dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, yang selanjutnya menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional. Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin kerja yang tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, proses pembangunan benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD perlu disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak. RKPD 2026 merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. Tahapan penyempurnaan melalui forum Musrenbang Kabupaten di Kapanewon, Forum PD, dan Musrenbang Kabupaten. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:
1.Perangkat Daerah (PD) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan penyempurnaan program-program RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya melalui tahapan yang telah ditentukan;
2.Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2026;
3.Masyarakat dapat berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pendanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam mendanai pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. VII - 2
4.Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya. BUPATI GUNUNGKIDUL, ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH