Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pera tu ran Bu pati ini.
1.Program Pemberdayaan Sosial 1.838.559.550
2.Program Rehabilitasi Sosial 394.425.000
3.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 436.870.000
4.Program Penanganan Bencana 101.935.000
5.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 22.890.450
6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.913.159.679 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16.113.566.462
1.Program Penataan Desa 80.000.000
2.Program Peningkatan Kerjasama Desa 65.000.000
3.Program Administrasi Pemerintahan Desa 3.350.000.000
4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 7.607.600.000
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.010.966.462 URUSAN TRANSMIGRASI 4.500.000
1.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4.500.000 JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2026 2.030.444.303.908 VI-1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar disusun untuk memberikan pedoman atau panduan pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai oleh instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dicapai. Adapun matrik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 sebagaimana Tabel 6.1. dan Tabel 6.2. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Indikator Satuan Target RKPD 2026
1.Indeks Reformasi Birokrasi Angka 86,50
2.Nilai SAKIP Nilai 71,00
3.Maturitas SPIP Level 3,250
4.Indeks Pelayanan Publik Angka 4,54
5.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 72,45
6.Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,85
7.Indeks Pembangunan Manusia Angka 79,26
8.Pertumbuhan Ekonomi % 6,20
9.Indeks Ketahanan Pangan Angka 89,72
10.Tingkat Kemiskinan % 8,84 Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, 2025 Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut : Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026 A. TUJUAN DAN SASARAN DAERAH
1.Indeks Reformasi Birokrasi Angka 86,50 86,50
2.Nilai SAKIP Nilai 71,00 71,00
3.Maturitas SPIP Level 3,25 3,25
4.Indeks Pelayanan Publik Angka 4,54 4,54
5.Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Ton CO2eq 1.873.621,1 1.873.621,1
6.Kasus Konflik SARA Kasus 0 0 VI-2 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
7.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 72,45 72,45
8.Angka Kriminalitas Angka per 10.000 penduduk 178 178
9.Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,85 3,85
10.Indeks Pembangunan Manusia Angka 79,26 79,26
11.Kapabilitas Inovasi Angka 3,0 3,0
12.Pertumbuhan Ekonomi % 6,20 6,20
13.Indeks Ketahanan Pangan Angka 89,72 89,72
14.Tingkat Kemiskinan % 8,84 8,84
15.Indeks Gini Angka 0,342 0,342 B. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1.Indeks Ketahanan Pangan Angka 89,72 89,72
2.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 7,02 7,02
3.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 42,68 42,68
4.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 72,57 72,45
5.Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman % 6,17 6,17
6.Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah % 2,50 2,50
7.Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif TonCO2eq 1.873.621,10 1.873.621,10
8.Indeks Risiko Bencana Angka 86,55 86,55 C. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.Tingkat Kemiskinan % 8,84 8,84
2.PDRB Perkapita Juta Rupiah 61,95 61,95
3.Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,35 3,35
4.Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia % 19,11 19,11
5.Usia Harapan Hidup Tahun 78,56 78,56
6.Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total Jiwa 1,98 1,98
7.Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 77,69 77,69
8.Angka Kematian Balita Per 1.000 KH 9,50 9,50
9.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 13,24 13,24
10.Persentase Penduduk Penerima PKG % 46,00 46,00
11.Cakupan Imunisasi bayi lengkap % 100,00 100,00
12.Persentase Hipertensi dalam pengendalian % 25,00 25,00
13.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup % 66,10 66,10
14.Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 5,00 5,00
15.Jumlah Kasus Kematian balita Kasus 105,00 105,00
16.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 90,85 90,85
17.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 92,91 92,91
18.Penyangdang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD Orang 30,00 30,00
19.Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,16 10,16
20.Harapan Lama Sekolah Tahun 14,02 14,02
21.Angka Literasi/Numerasi VI-3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026 a) Literasi Membaca SD/Sederajat % 70,20 70,20 b) Literasi Membaca SMP/Sederajat % 80,90 80,90 c) Numerasi SD/Sederajat % 63,00 63,00 d) Numerasi SMP/Sederajat % 70,63 70,63
22.Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun % 82,88 82,88
23.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 11,16 11,16
24.Tingkat pemanfaatan perpustakaan % 8,27 8,27
25.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota % 32,91 32,91
26.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % 95,62 95,62
27.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 95,77 95,77
28.Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan % 30,50 30,50
29.Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir % 21,20 21,20
30.Jumlah pengunjung tempat bersejarah orang 129.000,00 129.000,00
31.Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,260 0,260
32.Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 66,68 66,68
33.Indeks Zakat Nasional Angka 0,60 0,60 D. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 60,48 60,48
2.Kapabilitas Inovasi Angka 3 3
3.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet % 77,03 77,03
4.Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 3,8 3,8
5.Rasio PDRB Industri Pengolahan % 47,4 47,4
6.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara orang 5.600,00 5.600,00
7.Rasio Kewirausahaan Daerah % 3,97 3,97
8.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB % 4,67 4,67
9.Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB % 1,91 1,91
10.Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB % 1,9 1,9
11.Return on Aset (ROA) BUMD % 1,87 1,87
12.Pembentukan Modal Tetap Bruto % 23,66 23,66
13.Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota % 83,5 83,5
14.Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota % 51,57 51,57
15.Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota Angka 75 75
16.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 93,14 93,14
17.Persentase Status Desa Mandiri % 20,99 20,99
18.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,51 0,51
19.Disparitas Harga % ± 10 ± 10
20.Indeks Akses Keuangan Daerah Angka 4,41 4,41 E. ASPEK PELAYANAN UMUM
1.Indeks Reformasi Birokrasi Angka 86,50 86,50
2.Indeks Reformasi Hukum Angka 99,50 99,50 VI-4 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
3.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 3,65 3,65
4.Indeks Pemerintah Digital Angka 1,92 1,92
5.Indeks Pelayanan Publik Angka 4,54 4,54
6.Indeks Integritas Nasional Angka 81,50 81,50
7.Jumlah Kejadian Konflik SARA Kali 0,00 0,00 F. INDIKATOR KINERJA KUNCI Urusan Pendidikan
1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 100,00 100,00
2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100,00 100,00
3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 100,00 100,00
4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 100,00 100,00 Urusan Kesehatan
1.Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 1,00 1,00
2.Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi % 100,00 100,00
3.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100,00 100,00
4.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100,00 100,00
5.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100,00 100,00
6.Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
7.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
8.Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
9.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
10.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
11.Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100,00 100,00
12.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100,00 100,00
13.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100,00 100,00
14.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100,00 100,00 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
1.Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi % 75,00 75,00
2.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 99,50 99,50
3.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 99,40 99,40
4.Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota % 100,00 100,00
5.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota % 83,50 83,50
6.Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 95,00 95,00
7.Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100,00 100,00 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman VI-5 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100,00 100,00
2.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100,00 100,00
3.Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani % 59,67 59,67
4.Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 3,04 3,04
5.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 100,00 100,00 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 100,00
2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100,00 100,00
3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00
4.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100,00 100,00
5.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00
6.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 100,00
7.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit 15,00 15,00 Urusan Sosial
1.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00
2.Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100,00 100,00 Urusan Tenaga Kerja
1.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 75,00 75,00
2.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 58,00 58,00
3.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp 59.000.000,00 59.000.000,00
4.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 62,00 62,00
5.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 81,00 81,00 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 8,90 8,90
2.Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota % 100,00 100,00
3.Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) /100.000 penduduk 4,18 4,18 Urusan Pangan
1.Persentase Cadangan Pangan % 20,18 20,18 Urusan Pertanahan
1.Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 100,00 100,00
2.Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 100,00 100,00
3.Tersedianya tanah untuk masyarakat % 100,00 100,00
4.Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 100,00 100,00 Urusan Lingkungan Hidup
1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Angka 72,45 72,45 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.Perekaman KTP Elektronik % 99,15 99,15 VI-6 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
2.Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 67,25 67,25
3.Kepemilikan akta kelahiran % 99,25 99,25
4.Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama % 64,00 64,00 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.Persentase Status Desa Mandiri % 20,99 20,99 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 1,98 1,98
2.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 70,5 70,5 3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 8,10 8,10 Urusan Perhubungan
1.Rasio konektivitas indeks 68,00 68,00
2.V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota ratio 0,66 0,66 Urusan Komunikasi dan Informatika
1.Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika % 100,00 100,00
2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100,00 100,00
3.Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 92,00 92,00 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 64,87 64,87
2.Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 25,00 25,00 Urusan Penanaman Modal
1.Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota % 0,25 0,25 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 40,00 40,00
2.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 11,00 11,00
3.Peningkatan Prestasi Olahraga Unit/Medali 40,00 40,00 Urusan Statistik
1.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 75,00 75,00
2.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 75,00 75,00 Urusan Persandian
1.Tingkat keamanan informasi pemerintah % 65 65 Urusan Perpustakaan
1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 70,5 70,5
2.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 75,3 75,3
3.Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 100,00 100,00
4.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 71,00 71,00 Urusan Kelautan dan Perikanan
1.Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota Kg 2.509.625,00 2.509.625,00 Urusan Pariwisata
1.Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan % 57,00 57,00
2.Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota % 12,00 12,00 VI-7 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
3.Tingkat hunian akomodasi % 31,50 31,50
4.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 3,90 3,90
5.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 5,50 5,50 Urusan Pertanian
1.Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang) Ton/Ha 7,71 7,71
2.Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % -2,04 -2,04 Urusan Perdagangan
1.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 76,00 76,00
2.Persentase kinerja realisasi pupuk % 97,40 97,40
3.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 77,00 77,00 Urusan Perindustrian
1.Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota % 35,00 35,00
2.Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 92,90 92,90
3.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100,00 100,00
4.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100,00 100,00
5.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0,00 0,00
6.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini % 74,00 74,00 Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
1.Rasio PAD % 14,89 14,89
2.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3,25 3,25
3.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3,05 3,05
4.Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) % 0,75 0,75
5.Opini Laporan Keuangan Opini WTP WTP Urusan Pemerintahan (Pengadaan)
1.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 72,00 72,00
2.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % 48,00 48,00
3.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah % 18,00 18,00 Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)
1.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 182,70 182,70
2.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 27,50 27,50
3.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 80,30 80,30 Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)
1.Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 91,21 91,21
2.Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD % 108,35 108,35
3.Assets Management % 100,00 100,00 VI-8 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan RPJMD Tahun 2025- 2029 Target RKPD Tahun 2026
4.Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya % 7,56 7,56 Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, 2025 VII-1 Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Perangkat Daerah (PD) dan seluruh stakeholders pembangunan, termasuk warga masyarakat dan dunia usaha turut berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
2.Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan atau APBN semua Perangkat Daerah (PD) harus membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
3.Masyarakat dan dunia usaha (swasta) dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi RKPD Tahun 2026 ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat prioritas dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026.
5.Untuk dapat mengakomodir/menyesuaikan perkembangan daerah yang muncul/baru, permasalahan yang muncul, perubahan kebijakan, kemampuan pendanaan dan lain-lain, RKPD ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Telah dikoordinasikan BUPATI KARANGANYAR, ttd. ROBER CHRISTANTO Pejabat Paraf
1.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
2.Kepala Baperlitbang
3.Sekretaris Baperlitbang
4.Kabid Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Baperlitbang LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 747.513.554.013,00 822.308.668.500,00 1 745.873.554.013,00 820.270.417.500,00 1 01 745.873.554.013,00 820.270.417.500,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 80.3 % 606.964.224.613,00 597.260.000.000,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 461.429.731,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 1.205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 71.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.081,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.980.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 8.401.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 270.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 361.547.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perencanaan dan Penganggaran 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan 90 % 603.934.656.857,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 585.020.000.000,00 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5724 Orang/bulan 603.852.979.357,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 584.145.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 44.777.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 14.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.628.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 5.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 3.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0008 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.632.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Keuangan 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya) 80 % 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 610.000.000,00 1 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 8.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Barang 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 6 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi 80 % 918.390.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 3.325.000.000,00 1 01 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 918.390.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 1.645.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0004 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 7 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0006 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 14 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 2 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0008 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pemindahan Tugas ASN 8 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 9 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 555.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Kepegawaian 145.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik 80 % 781.844.325,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 1.950.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.968.170,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 85.190.275,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 190.168.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 49.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 174.917.880,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 191.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 41.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Administrasi Umum 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia 80 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 2.275.000.000,00 1 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 20 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 1.505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 80 % 485.995.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 830.000.000,00 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 479.695.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 455.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan 80 % 331.908.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 2.045.000.000,00 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 186 Unit 160.110.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 15 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 62.798.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 109.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Barang Milik Daerah 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100 % 138.909.329.400,00 222.666.455.000,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik
2.Angka Kelulusan
3.Kualifikasi Guru D-IV/S-1 82 % 99 % 87 % 70.819.663.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 123.443.655.000,00 1 01 02 2.01 0001 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.880.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 17 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.546.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 805.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0010 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 18 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 245.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0013 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 245.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0015 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 19 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0019 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 62265 Peserta Didik 48.748.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.166.705.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 20 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 70 Orang 16.418.871.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4910 Orang 136.695.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 41.805.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 500 Satuan Pendidikan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 500 Satuan Pendidikan 54.056.530.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 58.187.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 21 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 600 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 485.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0032 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 705.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0033 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 20 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0034 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 22 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 30 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 45 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 455.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 455.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 23 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0042 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 455.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0043 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan infrastruktur TIK Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 24 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0044 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 500 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 757.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0046 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 555.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Penataan Ruang/Sudut Baca Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru 25 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 905.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 605.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 500 Satuan Pendidikan 138.818.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 26 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 1.205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 62265 Peserta Didik 20.000.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 905.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Dasar 905.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik
2.Angka Kelulusan
3.Kualifikasi Guru D-IV/S-1 81,3 % 98,3 % 85,5 % 43.451.534.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 60.223.300.000,00 1 01 02 2.02 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 905.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 27 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 755.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 1.005.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0007 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 705.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0010 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 545.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Kantin Sekolah 28 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 655.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0016 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0017 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 29 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 605.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 705.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0019 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 755.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0021 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 30 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 1.255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0023 Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 755.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 31 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0027 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0030 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 705.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 32196 Peserta Didik 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 535.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 32 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 397.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 270 Orang 7.254.234.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 4.595.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 482 Orang 232.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 162.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 84 Satuan Pendidikan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 33 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 84 Satuan Pendidikan 35.917.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 32.416.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 200 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 792.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0046 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0047 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 30 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 530.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0048 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 34 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 200 Orang 42.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 1.005.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 1.005.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 35 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0056 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 31989 Satuan Pendidikan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Ruang/Sudut Baca Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru 36 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 60 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0061 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 150 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 530.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0063 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 37 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0068 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekolah Menengah Pertama 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B
2.Presentase Kualifikasi Guru D- IV/S-1 40,5 % 58 % 17.010.031.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 24.251.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Penyediaan infrastruktur TIK 38 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0008 Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 39 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 31039 Peserta Didik 14.845.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 267.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 120 Orang 24.481.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 185.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 110 Orang 1.450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.520.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 944 Satuan Pendidikan 8.450.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD 40 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1000 Satuan Pendidikan 15.341.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 16.505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 100 Orang 24.485.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0020 Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0021 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 120 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0022 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 41 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 120 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 25.265.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 120 Orang 16.745.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 40.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 42 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 24.035.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0028 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 120 Komunitas 9.570.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0031 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Penyediaan infrastruktur TIK 43 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0032 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0033 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0034 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 120 Peserta didik 19.855.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0035 Penataan Ruang/Sudut Baca Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 44 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0036 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0037 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0038 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0039 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 45 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 35 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 145.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0041 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0042 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 255.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 46 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 31039 Satuan Pendidikan 9.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 429.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0049 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif
2.Presentase Kualifikasi Guru D- IV/S-1 70 % 58 % 7.628.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 14.748.000.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 47 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.04 0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5436 Peserta Didik 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 108.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0014 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 54 Orang 225.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 113.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 54 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 221.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 30 Satuan Pendidikan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.655.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 48 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 30 Satuan Pendidikan 7.270.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.107.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 54 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 167.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0021 Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0023 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 20 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0024 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 49 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 52 Orang 42.685.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 109.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0025 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0026 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 52 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 109.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0028 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 50 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 41.630.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0030 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0031 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0032 Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi 27 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 59.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0033 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur TIK 51 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0034 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 1 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0035 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0036 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0037 Penataan Ruang/Sudut Baca Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 52 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 120 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0038 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0039 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0040 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0041 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 53 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0042 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 52 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 109.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0043 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 305.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0045 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 54 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5336 Peserta Didik 48.085.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 355.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0047 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0048 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0049 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0055 Pembangunan Ruang Laboratorium Pengadaan Mebel Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 55 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0061 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan 65,5 % 0,00 197.175.000,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase kurikulum yang diterapkan 65,5 % 0,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 125.675.000,00 1 01 03 2.01 0003 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 500 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 55.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0004 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 50 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0005 Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 50 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0006 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0007 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 56 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 25.135.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan 81.5 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Muatan Lokal 71.500.000,00 1 01 03 2.02 0002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Muatan Lokal 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0003 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 22 Buku 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Muatan Lokal 26.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0005 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Muatan Lokal 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 57 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Muatan Lokal 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart 84 % 0,00 120.250.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 71.5 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.250.000,00 1 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan 29.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan 90.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin 81 % 0,00 26.537.500,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 58 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan 2 Sekolah 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Izin Pendidiran Pendidikan Dasar 10.643.750,00 1 01 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Izin Pendidiran Pendidikan Dasar 10.643.750,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan 26 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penerbitan Izin 15.893.750,00 1 01 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penerbitan Izin 15.893.750,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1.640.000.000,00 2.038.251.000,00 2 22 1.640.000.000,00 2.038.251.000,00 6 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 82.5 % 285.000.000,00 1.615.000.000,00 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 59 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 88 % 275.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan kebudayaan 395.000.000,00 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 26 Objek 275.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan kebudayaan 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan kebudayaan 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi 85 % 10.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pelestarian Kesenian Tradisional 560.000.000,00 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 26 Objek 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pelestarian Kesenian Tradisional 320.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pelestarian Kesenian Tradisional 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0003 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 60 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 10 Sertifikat 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pelestarian Kesenian Tradisional 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi 7 lembaga 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Lembaga Adat 660.000.000,00 2 22 02 2.03 0001 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 26 Objek 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Lembaga Adat 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 50 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Lembaga Adat 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Lembaga Adat 420.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan 100 % 1.160.000.000,00 308.871.000,00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan 26 Obyek 1.160.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kesenian Tradisional 308.871.000,00 2 22 03 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 61 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 30 Orang 1.160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kesenian Tradisional 78.871.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 20 Sertifikat 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kesenian Tradisional 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kesenian Tradisional 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan 60 % 0,00 59.100.000,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Lokal yang dikembangkan 72 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sejarah Lokal 59.100.000,00 2 22 04 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 30 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sejarah Lokal 17.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 5 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sejarah Lokal 17.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0003 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 62 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sejarah Lokal 25.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat) 92 % 195.000.000,00 55.280.000,00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu 82 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 17.080.000,00 2 22 05 2.01 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 17.080.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Presentase pengelolaan cagar budaya 81 % 195.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 17.500.000,00 2 22 05 2.02 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 195.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 17.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola 81 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 20.700.000,00 2 22 05 2.03 0001 Penetapan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 63 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 2 Objek 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 10.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Cagar Budaya 10.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 181.978.927.076,00 97.342.327.681,00 1 181.978.927.076,00 97.342.327.681,00 1 02 181.978.927.076,00 97.342.327.681,00 10 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 129.802.122.126,00 43.041.946.481,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 212.680.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 40.000.000,00 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 64 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 13.412.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 11.267.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian anggaran OPD 100 % 128.103.411.926,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 42.435.946.481,00 1 02 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 65 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 900 Orang/bulan 127.955.709.426,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 42.360.946.481,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 82.759.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 54.271.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 10.672.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen BMD sesuai standar 100 % 97.297.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 66 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 97.297.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai 100 % 22.265.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0010 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 67 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 7.285.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 9.980.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan kantor 100 % 330.253.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 66.000.000,00 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 190.253.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 135.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD 100 % 142.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 1 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 135.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100 % 615.452.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 260.000.000,00 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 11.640.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 603.812.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah 100 % 278.762.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 45.000.000,00 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 172.897.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 45.865.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM 100 % 25 % 50 % 48.764.418.250,00 49.899.672.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 71 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina 2 unit 7.874.968.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 5.651.557.500,00 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 2.250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 72 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 28.158.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0015 Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 24 Unit 106.591.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 7.740.218.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 3.011.557.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 40.216.914.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 43.948.115.000,00 1 02 02 2.02 0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 73 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12.183 Orang 125.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11.629 Orang 85.118.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11.076 Orang 1.046.192.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 54.313 Orang 133.051.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 74 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 25.199 Orang 41.525.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 51.600 Orang 701.024.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12.498 Orang 17.460.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16.500 Orang 49.585.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 75 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17.700 Orang 169.510.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2.200 Orang 26.409.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6.750 Orang 43.505.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13.550 Orang 19.430.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 76 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 80.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8 Dokumen 105.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 77 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen 112.460.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 19.853.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 0 12 0 188.092.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0.5 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 78 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 415.673.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36 Dokumen 35.958.345.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 43.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0027 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 21 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 28.115.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 79 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 339.017.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 28 Unit 236.645.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 133.160.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 80 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1204 Orang 29.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 134 Orang 27.140.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 50 Orang 13.567.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi 100 % 230.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 90 Dokumen 230.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 81 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 5 Faskes 442.535.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 200.000.000,00 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 50 Unit 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 67 Unit 407.535.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga medis sesuai kompetensi 50 % 2.576.515.000,00 3.264.776.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 82 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan 100 % 1.427.965.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Medis dan Kesehatan 2.925.000.000,00 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 150 Orang 1.387.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Medis dan Kesehatan 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5 Dokumen 40.765.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Medis dan Kesehatan 825.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya 100 % 1.148.550.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Kesehatan Kabupaten Karanganyar 339.776.000,00 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 150 Orang 1.148.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Kesehatan Kabupaten Karanganyar 339.776.000,00 DINAS KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 83 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 13 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian 100 % 50 % 528.003.700,00 547.836.700,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase fasyankes penunjang yang berijin 100 Faskes 104.957.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 227.586.700,00 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 45 Dokumen 104.957.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 227.586.700,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase PIRT yang berijin 65 sarana 297.346.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 90.000.000,00 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 297.346.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BOKKB- PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 84 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi 100 Sarana 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 80.000.000,00 1 02 04 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 6 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase TPM yang dibina 100 sarana 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 55.000.000,00 1 02 04 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase PIRT berijin yang dievaluasi 100 Sarana 80.699.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 95.250.000,00 1 02 04 2.06 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 85 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 120 Unit 80.699.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar 95.250.000,00 DINAS KESEHATAN 14 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri Persentase rumah tangga sehat 33 % 91 % 307.868.000,00 588.096.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor 30 180.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 201.596.000,00 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 201.596.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina 100 % 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 311.500.000,00 1 02 05 2.02 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 86 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 311.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang aktif 100 % 77.868.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 75.000.000,00 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 77.868.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 119.038.118.000,00 97.050.000.000,00 1 119.038.118.000,00 97.050.000.000,00 1 02 119.038.118.000,00 97.050.000.000,00 15 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 118.000.000.000,00 75.000.000.000,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian anggaran OPD 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM RSUD Kartini Karanganyar 25.000.000.000,00 1 02 01 2.02 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) RSUD Kartini Karanganyar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 87 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 250 Orang/bulan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM RSUD Kartini Karanganyar 25.000.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 undefined 118.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM RSUD Kartini Karanganyar 50.000.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 118.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM RSUD Kartini Karanganyar 50.000.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR 16 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 1.038.118.000,00 22.050.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina 2 Unit 1.038.118.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 22.000.000.000,00 1 02 02 2.01 0003 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 88 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 8 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 2.000.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 1.038.118.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 10.000.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 1 02 02 2.02 0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 52 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Faskes Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 RSUD KARTINI KARANGANYAR Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 89 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3.328.067.000,00 1.507.782.000,00 1 3.328.067.000,00 1.507.782.000,00 1 02 3.328.067.000,00 1.507.782.000,00 17 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.120.710.000,00 651.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.120.710.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Tasikmadu 651.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.120.710.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Tasikmadu 651.000.000,00 PUSKESMAS TASIKMADU 18 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 1.207.357.000,00 856.782.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 1.207.357.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 856.782.000,00 1 02 02 2.02 0033 Puskesmas Tasikmadu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas 90 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.207.357.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 856.782.000,00 PUSKESMAS TASIKMADU 2.715.763.940,00 1.352.330.500,00 1 2.715.763.940,00 1.352.330.500,00 1 02 2.715.763.940,00 1.352.330.500,00 19 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 1.955.042.940,00 527.484.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.955.042.940,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jaten I 527.484.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.955.042.940,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jaten I 527.484.000,00 PUSKESMAS JATEN I 20 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 760.721.000,00 824.846.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 760.721.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 824.846.500,00 Puskesmas Jaten I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 91 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 760.721.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 824.846.500,00 PUSKESMAS JATEN I 1.884.220.000,00 1.599.052.000,00 1 1.884.220.000,00 1.599.052.000,00 1 02 1.884.220.000,00 1.599.052.000,00 21 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 1.310.652.000,00 603.350.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.310.652.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jaten II 603.350.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.310.652.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jaten II 603.350.000,00 PUSKESMAS JATEN II 22 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 573.568.000,00 995.702.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jaten II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 92 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 573.568.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 995.702.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 573.568.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 995.702.000,00 PUSKESMAS JATEN II 3.034.971.000,00 1.541.731.000,00 1 3.034.971.000,00 1.541.731.000,00 1 02 3.034.971.000,00 1.541.731.000,00 23 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.377.877.000,00 579.670.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.377.877.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kebakkramat I 579.670.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.377.877.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kebakkramat I 579.670.000,00 PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 93 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 24 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 657.094.000,00 962.061.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 657.094.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 962.061.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 657.094.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 962.061.000,00 PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I 2.366.726.000,00 1.391.968.500,00 1 2.366.726.000,00 1.391.968.500,00 1 02 2.366.726.000,00 1.391.968.500,00 25 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 1.545.657.000,00 478.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.545.657.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kebakkramat II 478.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 94 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.545.657.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kebakkramat II 478.000.000,00 PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II 26 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 821.069.000,00 913.968.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 821.069.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 913.968.500,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 821.069.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 913.968.500,00 PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II 3.260.058.000,00 1.618.173.000,00 1 3.260.058.000,00 1.618.173.000,00 1 02 3.260.058.000,00 1.618.173.000,00 27 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.606.520.000,00 652.700.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 95 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.606.520.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Mojogedang I 652.700.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.606.520.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Mojogedang I 652.700.000,00 PUSKESMAS MOJOGEDANG I 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 653.538.000,00 965.473.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 653.538.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 965.473.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 653.538.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 965.473.000,00 PUSKESMAS MOJOGEDANG I 2.602.136.000,00 1.498.101.425,00 1 2.602.136.000,00 1.498.101.425,00 1 02 2.602.136.000,00 1.498.101.425,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 96 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 29 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 1.840.000.000,00 599.957.425,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.840.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Mojogedang II 599.957.425,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.840.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Mojogedang II 599.957.425,00 PUSKESMAS MOJOGEDANG II 30 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 762.136.000,00 898.144.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 762.136.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 898.144.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 762.136.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 898.144.000,00 PUSKESMAS MOJOGEDANG II 3.827.736.000,00 1.551.913.000,00 1 3.827.736.000,00 1.551.913.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karangpandan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 97 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 3.827.736.000,00 1.551.913.000,00 31 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 3.174.350.000,00 600.552.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 3.174.350.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Karangpandan 600.552.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.174.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Karangpandan 600.552.000,00 PUSKESMAS KARANGPANDAN 32 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 653.386.000,00 951.361.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 653.386.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 951.361.000,00 1 02 02 2.02 0033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas 98 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 653.386.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 951.361.000,00 PUSKESMAS KARANGPANDAN 3.977.101.000,00 1.443.007.500,00 1 3.977.101.000,00 1.443.007.500,00 1 02 3.977.101.000,00 1.443.007.500,00 33 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 3.197.672.000,00 617.839.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 3.197.672.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Matesih 617.839.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.197.672.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Matesih 617.839.000,00 PUSKESMAS MATESIH 34 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 779.429.000,00 825.168.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Unit 779.429.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 825.168.500,00 Puskesmas Matesih URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 99 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 779.429.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 825.168.500,00 PUSKESMAS MATESIH 3.409.122.000,00 1.678.760.000,00 1 3.409.122.000,00 1.678.760.000,00 1 02 3.409.122.000,00 1.678.760.000,00 35 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.653.360.000,00 695.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.653.360.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Tawangmangu 695.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.653.360.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Tawangmangu 695.000.000,00 PUSKESMAS TAWANGMANGU 36 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 755.762.000,00 983.760.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tawangmangu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Unit 755.762.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 983.760.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 755.762.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 983.760.000,00 PUSKESMAS TAWANGMANGU 3.329.652.000,00 1.620.577.500,00 1 3.329.652.000,00 1.620.577.500,00 1 02 3.329.652.000,00 1.620.577.500,00 37 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.605.981.000,00 663.743.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.605.981.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Ngargoyoso 663.743.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.605.981.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Ngargoyoso 663.743.000,00 PUSKESMAS NGARGOYOSO Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Ngargoyoso URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 101 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 38 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 723.671.000,00 956.834.500,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Unit 723.671.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 956.834.500,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 723.671.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 956.834.500,00 PUSKESMAS NGARGOYOSO 2.923.069.750,00 1.491.916.000,00 1 2.923.069.750,00 1.491.916.000,00 1 02 2.923.069.750,00 1.491.916.000,00 39 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.327.484.000,00 604.100.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.327.484.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jenawi 604.100.000,00 1 02 01 2.10 0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jenawi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 102 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.327.484.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jenawi 604.100.000,00 PUSKESMAS JENAWI 40 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 595.585.750,00 887.816.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Unit 595.585.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 887.816.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 595.585.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 887.816.000,00 PUSKESMAS JENAWI 3.768.640.000,00 1.585.755.000,00 1 3.768.640.000,00 1.585.755.000,00 1 02 3.768.640.000,00 1.585.755.000,00 41 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.879.670.000,00 620.710.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kerjo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 103 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.879.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kerjo 620.710.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.879.670.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Kerjo 620.710.000,00 PUSKESMAS KERJO 42 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 888.970.000,00 965.045.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Unit 888.970.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 965.045.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 888.970.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 965.045.000,00 PUSKESMAS KERJO 2.285.189.000,00 1.454.769.000,00 1 2.285.189.000,00 1.454.769.000,00 1 02 2.285.189.000,00 1.454.769.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 104 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 43 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.600.000.000,00 647.800.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.600.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Colomadu I 647.800.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.600.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Colomadu I 647.800.000,00 PUSKESMAS COLOMADU I 44 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 685.189.000,00 806.969.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 685.189.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 806.969.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 685.189.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 806.969.000,00 PUSKESMAS COLOMADU I 2.385.890.000,00 1.523.974.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu II 105 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 2.385.890.000,00 1.523.974.000,00 1 02 2.385.890.000,00 1.523.974.000,00 45 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 1.646.135.000,00 589.000.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 1.646.135.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Colomadu II 589.000.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.646.135.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Colomadu II 589.000.000,00 PUSKESMAS COLOMADU II 46 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 739.755.000,00 934.974.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 739.755.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 934.974.000,00 1 02 02 2.02 0033 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas 106 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 739.755.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 934.974.000,00 PUSKESMAS COLOMADU II 4.259.076.000,00 1.592.426.000,00 1 4.259.076.000,00 1.592.426.000,00 1 02 4.259.076.000,00 1.592.426.000,00 47 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 3.295.000.000,00 699.791.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 3.295.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 699.791.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.295.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 699.791.000,00 PUSKESMAS GONDANGREJO 48 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 964.076.000,00 892.635.000,00 Puskesmas Gondangrejo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 107 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 964.076.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 892.635.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 964.076.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 892.635.000,00 PUSKESMAS GONDANGREJO 3.356.705.927,00 1.523.984.000,00 1 3.356.705.927,00 1.523.984.000,00 1 02 3.356.705.927,00 1.523.984.000,00 49 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.591.211.927,00 583.200.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.591.211.927,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jumapolo 583.200.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.591.211.927,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jumapolo 583.200.000,00 PUSKESMAS JUMAPOLO Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jumapolo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 108 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 50 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 765.494.000,00 940.784.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 765.494.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 940.784.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 765.494.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 940.784.000,00 PUSKESMAS JUMAPOLO 3.288.841.250,00 1.553.228.000,00 1 3.288.841.250,00 1.553.228.000,00 1 02 3.288.841.250,00 1.553.228.000,00 51 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.500.000.000,00 598.035.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 2.500.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 598.035.000,00 1 02 01 2.10 0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatipuro URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 109 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.500.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 598.035.000,00 PUSKESMAS JATIPURO 52 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 788.841.250,00 955.193.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 788.841.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 955.193.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 788.841.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 955.193.000,00 PUSKESMAS JATIPURO 3.181.708.000,00 1.389.188.000,00 1 3.181.708.000,00 1.389.188.000,00 1 02 3.181.708.000,00 1.389.188.000,00 53 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 2.531.064.000,00 531.159.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatiyoso URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 2.531.064.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jatiyoso 531.159.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.531.064.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jatiyoso 531.159.000,00 PUSKESMAS JATIYOSO 54 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 650.644.000,00 858.029.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 650.644.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 858.029.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 650.644.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 858.029.000,00 PUSKESMAS JATIYOSO 4.252.580.250,00 1.600.193.000,00 1 4.252.580.250,00 1.600.193.000,00 1 02 4.252.580.250,00 1.600.193.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jumantono URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 111 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 55 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 3.393.458.250,00 608.972.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 3.393.458.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jumantono 608.972.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.393.458.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Jumantono 608.972.000,00 PUSKESMAS JUMANTONO 56 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 859.122.000,00 991.221.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 859.122.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 991.221.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 859.122.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 991.221.000,00 PUSKESMAS JUMANTONO 4.130.796.000,00 1.574.444.000,00 1 4.130.796.000,00 1.574.444.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karanganyar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 112 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 4.130.796.000,00 1.574.444.000,00 57 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 3.042.305.000,00 613.911.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 % 3.042.305.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Karanganyar 613.911.000,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.042.305.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Puskesmas Karanganyar 613.911.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR 58 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 1.088.491.000,00 960.533.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 1.088.491.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 960.533.000,00 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.088.491.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 960.533.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR 500.000.000,00 250.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas UPT Laboratorium Kesehatan 113 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 500.000.000,00 250.000.000,00 1 02 500.000.000,00 250.000.000,00 59 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 0,00 0,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 0,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN 60 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 100 % 25 % 50 % 60 % 500.000.000,00 250.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 faskes 381.980.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 381.980.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 114 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 5 faskes 118.020.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 118.020.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 UPT LABORATORIUM KESEHATAN 230.158.050,00 100.000.000,00 1 230.158.050,00 100.000.000,00 1 02 230.158.050,00 100.000.000,00 61 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 230.158.050,00 100.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 80.158.050,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 50.000.000,00 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 80.158.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 50.000.000,00 UPT INSTALASI PERBEKALAN FARMASI 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 150.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 1 02 02 2.02 0034 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan UPT Instalasi Perbekalan Farmasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 115 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 UPT INSTALASI PERBEKALAN FARMASI 107.038.606.399,00 347.166.416.244,00 1 107.038.606.399,00 347.166.416.244,00 1 03 106.609.326.399,00 344.626.096.244,00 62 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 72 Persen 19.451.192.099,00 26.658.955.244,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun 100 % 18.684.236.829,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.688.135.244,00 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 181 Orang/bulan 18.684.236.829,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.588.135.244,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.278.000.000,00 1 03 01 2.03 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 117 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 278.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 536.000.000,00 1 03 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 4 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 36.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 1 03 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 182 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 182 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengolahan Data Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 118 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.280.000.000,00 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 160.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 240.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 180.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 386 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 119 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.800.000.000,00 1 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 583.675.270,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 776.820.000,00 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 336.315.270,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 216.590.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 247.360.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 560.230.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 100 % 183.280.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 300.000.000,00 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 128 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0003 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 120 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 4 Unit 183.280.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 63 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 77 Persen 254.080.000,00 1.243.661.000,00 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75 % 254.080.000,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.243.661.000,00 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 254.080.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.243.661.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 64 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 99,50 % 251.200.000,00 4.384.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 121 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan 245,741 SR 251.200.000,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.384.800.000,00 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 251.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 684.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 7.5 Liter/Detik 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0028 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 3.00 Liter/Detik 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100 SR 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 65 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 99.40 % 56.000.000,00 1.900.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang terlayani layanan pengolahan air limbah domestik 245.413 Rumah Tangga 56.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.900.000.000,00 1 03 05 2.01 0033 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 200 Rumah Tangga 56.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0042 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat 10 Sambungan Rumah (SR) 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0044 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Penyediaan Unit pengolahan setempat 122 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 5 Rumah Tangga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0045 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 66 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun 35.35 Persen 0,00 1.750.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jaringan drainase dalam kondisi baik 6.415 Meter 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.750.000.000,00 1 03 06 2.01 0024 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 0 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 1 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0030 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 67 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik undefined 23.81 Persen undefined undefined 1.448.907.000,00 2.918.680.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Izin PBG 340 Rekomendasi 1.448.907.000,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.918.680.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 123 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 1.448.907.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.118.680.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 40 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 68 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara 26.41 % 85.011.147.300,00 205.430.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Jalan yang diperlihara dan ditingkatkan 32.28 KM 85.011.147.300,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 205.430.000.000,00 1 03 10 2.01 0028 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 Dokumen 196.320.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 871.33 KM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0049 Panjang jembatan yang dilebarkan 30 Meter 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0051 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pelebaran Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan 124 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 100 KM 5.566.080.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0052 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 175 KM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 180.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0053 Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 2.08 KM 20.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0055 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 8 KM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0056 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 4.60 KM 48.846.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0057 Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian 20 Meter 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0058 Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 24 Meter 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0059 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 7.70 KM 10.402.747.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0060 Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi 15 KM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0061 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pembangunan Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Penggantian Jembatan Rehabilitasi Jembatan Rekonstruksi Jalan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pemeliharaan Berkala Jembatan 125 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 28.75 Meter 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0067 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 41.67 Jembatan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0068 Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 9.90 KM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 38.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0069 Panjang jembatan yang dibangun 0 Meter 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 69 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100 Persen 0,00 90.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase peserta yang lulus pelatihan tenaga terampil konstruksii 100 Persen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 90.000.000,00 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 10 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 11 2.01 0015 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 70 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Presentase Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 85.30 Persen 136.800.000,00 100.250.000.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perda/Perkada 1 Dokumen 136.800.000,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 42.250.000.000,00 1 03 12 2.01 0003 Pemeliharaan Rutin Jembatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pembangunan Jembatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 126 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 136.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0005 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0007 Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0008 dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0009 dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0010 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Teknis dan Substansi RDTR/RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 13.200.000.000,00 1 03 12 2.02 0004 Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 0005 Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Dasar Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 127 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 24 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 0007 Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 0008 Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 1 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.200.000.000,00 1 03 12 2.03 0003 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 0004 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 12 Layanan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 0007 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 24.600.000.000,00 1 03 12 2.04 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0006 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 1 Kasus 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Audit Tata Ruang 128 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 12 2.04 0007 Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 1 Kasus 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0008 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0009 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0012 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0014 Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 429.280.000,00 2.540.320.000,00 71 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 Persen 0,00 0,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata 14 Unit Rumah 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 1 04 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Penilaian Perwujudan RTR Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 129 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 0,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 1 04 02 2.02 0001 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang dibangun dan direhab 14 Unit Rumah 0,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 12 Unit Rumah 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.03 0004 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 72 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 59.67 % 0,00 1.000.000.000,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah dokumen untuk pencegahan dan pengaturan penanganan kumuh di kab/kota 3 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 1 04 03 2.02 0008 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan penanganan 6 Ha 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 1 04 03 2.03 0002 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 130 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 10 Unit Rumah 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0003 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0007 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 6 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0009 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 6 Ha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 73 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH 96.96 Persen 0,00 0,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RTLH yang ditangani 37 Unit Rumah 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 45 Unit Rumah 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 04 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 74 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 65.60 Unit 429.280.000,00 1.540.320.000,00 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 131 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan 15 Dokumen 429.280.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.540.320.000,00 1 04 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 10 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 05 2.01 0012 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 409 Lokasi 429.280.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.540.320.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 75 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 21 % 0,00 0,00 1 04 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi 37 Pengembang 0,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 1 04 06 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 38 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0,00 0,00 2 10 0,00 0,00 76 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 1 Bidang 0,00 0,00 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan redistribusi tanah yang dilaksanakan 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 2 10 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 10 06 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 132 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 77 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah Pemda yang meimiliki sertifikat 50 % 0,00 0,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan konsolidasi tanah 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 2 10 10 2.01 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 200 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 8.793.823.799,00 24.657.000.000,00 1 8.793.823.799,00 24.657.000.000,00 1 05 8.793.823.799,00 24.657.000.000,00 78 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip OPD 90 undefined 5.312.059.799,00 11.287.000.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 115.000.000,00 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Realisasi Anggaran OPD undefined undefined 4.983.129.599,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.000.000.000,00 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 4.983.129.599,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 133 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase pelayanan kepegawaian perangkat daerah 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 400.000.000,00 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan kantor 100 % 24.942.700,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 427.000.000,00 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 10.348.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.063.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.530.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 280.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.150.000.000,00 1 05 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prensentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 142.200.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 360.000.000,00 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 117.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 25.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 161.787.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 835.000.000,00 1 05 01 2.09 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 135 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 149.787.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 12.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 79 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase peraturan daerah yang ditegakkan 100 % 2.906.084.000,00 9.210.000.000,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 2.471.404.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 8.415.000.000,00 1 05 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 57.304.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 136 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 laporan 2.379.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 163 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 25 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0025 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 40 Orang 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Meningkatnya Penegakan Perda 100 % 434.680.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 775.000.000,00 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 91 Laporan 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 225.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 137 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 85 Laporan 409.680.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Meningkatknya kualitas anggota PPNS 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 20.000.000,00 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 80 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase peraturan daerah yang ditegakkan 100 % 575.680.000,00 4.160.000.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota undefined undefined undefined 575.680.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.660.000.000,00 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 180.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 575.680.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.220.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0004 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 138 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 190.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0008 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelurahan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0019 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0 Keluarga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 1 05 04 2.02 0001 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 139 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 1 05 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 220.000.000,00 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 0002 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 1 Desa/Kelurahan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 0003 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia undefined undefined undefined 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 130.000.000,00 1 05 04 2.05 0001 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 140 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0005 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.066.129.699,00 7.070.000.000,00 1 4.066.129.699,00 7.070.000.000,00 1 05 4.066.129.699,00 7.070.000.000,00 81 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 87 % 2.379.193.699,00 3.645.000.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 45.000.000,00 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 141 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD 100 % 2.165.325.699,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 2.405.000.000,00 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.165.325.699,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 2.400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD 100 % 2.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pegawai ASN dan Non ASN BPBD 220.000.000,00 1 05 01 2.05 0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 142 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pegawai ASN dan Non ASN BPBD 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pegawai ASN dan Non ASN BPBD 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pegawai ASN dan Non ASN BPBD 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum BPBD 100 % 28.650.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 221.000.000,00 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 12.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 2.005.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 143 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 995.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup OPD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 13.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 16.650.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0010 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 144 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 235.000.000,00 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD 100 % 60.850.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 123.000.000,00 1 05 01 2.08 0001 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 145 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 27 Laporan 59.850.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD 100 % 121.368.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 396.000.000,00 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 106.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 146 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.988.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan OPD 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 82 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 1.686.936.000,00 3.425.000.000,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 % 6.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di daerah rawan bencana 180.000.000,00 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 700 Orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di daerah rawan bencana 170.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0008 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di daerah rawan bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana 100 % 43.992.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di daerah rawan bencana 800.000.000,00 1 05 03 2.02 0013 Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0015 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 147 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 95 Unit 2.992.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 235 Orang 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0019 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 10 Orang 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 148 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 275.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana 100 % 1.614.609.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 2.145.000.000,00 1 05 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 149 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 600 Orang 1.589.109.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 1.850.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0007 Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0008 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 10 Orang 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 60 Orang 21.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0010 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 150 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat terdampak bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100 % 22.334.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 300.000.000,00 1 05 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 960.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0004 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 3.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0007 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 151 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 65 Orang 1.040.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0008 Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 20 Orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0011 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 10 Lembaga 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0012 Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 992.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0014 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 152 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 992.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0016 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat di daerah rawan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.707.839.679,00 23.000.000,00 1 6.707.839.679,00 23.000.000,00 1 06 6.707.839.679,00 23.000.000,00 83 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 3.913.159.679,00 0,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan 100 % 23.737.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 4.563.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 14.066.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.106.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 153 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.581.684.479,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.581.684.479,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 193.623.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.999.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.796.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 17.011.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 772.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0008 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 154 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 14.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 141.392.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 1.252.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor 100 % 47.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 47.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 899.492.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.152.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 134.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0003 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 37.460.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 726.480.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 167.622.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 73 Unit 157.622.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 84 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial 100 % 1.838.559.550,00 0,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanayan Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial 100 % 1.838.559.550,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pemberdayaan PSKS 0,00 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Lembaga 1.838.559.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pemberdayaan PSKS 0,00 DINAS SOSIAL 85 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 % 394.425.000,00 23.000.000,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Lansia, dan PGOT 100 % 297.815.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 20.000.000,00 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan 156 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 101.595.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 39.505.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 42.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Orang 10.957.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 3.275.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 4.251.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 29 Orang 42.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 180 Orang 8.951.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan 157 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 11.782.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Orang 15.455.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 Orang 11.743.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0017 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 6.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Penanganan PPKS 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Di Luar SPM 100 % 96.610.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 3.000.000,00 1 06 04 2.02 0008 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 94.425.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0009 Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 2.185.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Penanganan PPKS 3.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 86 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 % 436.870.000,00 0,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 158 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersalurkannya Bantuan Untuk KPM yang Tepat Sasaran 100 % 436.870.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 400000 Orang 124.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 48.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0006 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 505 Orang 264.270.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 87 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 101.935.000,00 0,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana ALam dan Sosial 100 % 101.935.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 14.850.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial 159 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 11.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0007 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 5.585.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 88 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik 100 % 22.890.450,00 0,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan 100 % 22.890.450,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 22.890.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Penanganan PPKS 0,00 DINAS SOSIAL 11.977.178.933,00 11.977.178.933,00 2 11.977.178.933,00 11.977.178.933,00 2 08 3.770.798.933,00 3.770.798.933,00 89 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 72,75 3.700.798.933,00 3.700.798.933,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 2 08 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun 100 % 3.024.114.713,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 3.024.114.713,00 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.019.114.713,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 3.019.114.713,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan 100 % 2.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 2.500.000,00 2 08 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 161 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan 100 % 71.284.220,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 71.284.220,00 2 08 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 22 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0008 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 162 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 51.284.220,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 51.284.220,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 % 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 2 08 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 490.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 490.400.000,00 2 08 01 2.08 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 163 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 6.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 6.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 124.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 124.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 360.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 360.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 100 % 102.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 102.500.000,00 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 82.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 82.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 164 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 90 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja operasional APBD 8,90 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga/PD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender 59,52 Persen 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 2 08 02 2.01 0007 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 91 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 4.18 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 165 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi KTP dan TPPO 0.03 Persen 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 5.000.000,00 2 08 03 2.01 0006 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 17 Lembaga 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase layanan rujukan lanjutan yang disediakan pada korban kekerasan 100 % 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 20.000.000,00 2 08 03 2.02 0007 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 5 orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0008 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 5 orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 166 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 03 2.02 0009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 orang 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 92 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak 45.23 % 5.000.000,00 5.000.000,00 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD yang melakukan pengumpulan dan penyajian data gender dan anak 59,52 % 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 2 08 05 2.01 0003 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 93 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga masyarakat pemerintah dunia usaha yang telibat di dalam pemenuhan hak anak 100 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan PHA 10.000.000,00 2 08 06 2.01 0003 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 167 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan PHA 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 94 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak) 7,28 25.000.000,00 25.000.000,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase kader perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas 25 % 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 5.000.000,00 2 08 07 2.01 0006 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus 100 % 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 20.000.000,00 2 08 07 2.02 0008 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 168 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 5 Orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0010 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 5 Orang 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0013 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 8.206.380.000,00 8.206.380.000,00 95 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR 4,30 Indeks 136.200.000,00 136.200.000,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 2 14 02 2.01 0027 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 169 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 4 Satuan Pendidikan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen profil kependudukan 1 dokumen 126.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 126.200.000,00 2 14 02 2.02 0011 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 Laporan 106.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 106.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 170 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 96 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Kampung KB Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR Demand Satisfied Kelahiran Tidak Diinginkan 30 % 70,50 % 89,30 % 9,60 % 2.961.380.000,00 2.961.380.000,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase KIE yang menggunakan kearifan budaya lokal 25 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Stakeholders dan Mitra Kerja 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase penyuluh KB yang memiliki kompetensi 100 % 613.710.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader 613.710.000,00 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1827 Orang 613.710.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader 613.710.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 171 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase faskes yang memiliki alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan 100 % 2.327.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 2.327.670.000,00 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 63.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 63.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4145 Orang 2.163.570.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 2.163.570.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 172 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 95.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 95.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Kampung KB aktif 40 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 10.000.000,00 2 14 03 2.04 0007 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 97 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Remaja Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif 56,50 % 90,90 % 93,50 % 5.108.800.000,00 5.108.800.000,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga 91 % 275.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 275.000.000,00 2 14 04 2.01 0015 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 173 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia 1 Kegiatan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0019 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 68 Orang 255.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 255.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase keluarga berisiko stunting yang dibina 100 % 4.833.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 4.833.800.000,00 2 14 04 2.02 0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2 laporan 2.369.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 2.369.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 174 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2 laporan 2.409.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 2.409.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0007 Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 2 Laporan 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 2 Laporan 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.751.416.781,00 28.798.917.000,00 2 11.751.416.781,00 28.748.917.000,00 2 11 11.751.416.781,00 28.748.917.000,00 98 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 87 % 9.330.487.881,00 18.073.017.000,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 84 % 29.579.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 163.317.000,00 2 11 01 2.01 0001 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 175 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.666.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.998.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.220.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 16.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 176 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.195.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 106.317.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah 100 % 7.877.015.681,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.722.000.000,00 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 Orang/bulan 7.658.469.581,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5500 Dokumen 95.117.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 165.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 8.194.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 177 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 115.234.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset 12 bulan 5.285.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 2 11 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.285.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 75 % 20.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 105.000.000,00 2 11 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 105.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup 88 % 282.125.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 543.700.000,00 2 11 01 2.06 0001 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 178 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 12.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 130.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 22.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 206.951.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 330.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 179 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21,000 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 9.274.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 84 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 7.556.000.000,00 2 11 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 7.506.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0010 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 88 % 684.082.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 723.000.000,00 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 1.692.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 623.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 670.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Laporan 26.990.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 31.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 88 % 432.400.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 255.000.000,00 2 11 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 230.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 152.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 82.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 33.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 120.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 99 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun 100 % 25.000.000,00 245.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Prosentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun 100 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 120.000.000,00 2 11 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 182 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun 100 % 25.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 2 11 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 100 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu 78 % 270.212.300,00 1.475.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu 78 % 234.400.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 905.000.000,00 2 11 03 2.01 0001 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 183 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 225.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 10 Dokumen 174.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 480.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan 84 % 18.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 270.000.000,00 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 270.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana 84 % 17.812.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 300.000.000,00 2 11 03 2.03 0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pelaksanaan rehabilitasi 184 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0.25 Ha 17.812.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 101 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase jumlah pengelolaan kehati 85 % 34.800.000,00 325.000.000,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase jumlah pengelolaan kehati 85 % 34.800.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 325.000.000,00 2 11 04 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0009 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 34.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 175.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 102 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3 100 % 0,00 180.000.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3 100 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 180.000.000,00 2 11 05 2.01 0005 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 185 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 130.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0006 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan 0 Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 103 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan 83 % 84.800.000,00 175.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan 83 % 84.800.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 175.000.000,00 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 41.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 85.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 40 Badan Usaha 43.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 104 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 85 % 0,00 144.300.000,00 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 186 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 85 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 144.300.000,00 2 11 08 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0003 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 0 Lembaga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 29.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 105 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional 79 % 0,00 45.000.000,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional 79 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 45.000.000,00 2 11 09 2.01 0001 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 0 Entitas 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 187 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 106 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup 100 % 25.000.000,00 53.000.000,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti 100 % 25.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 53.000.000,00 2 11 10 2.01 0009 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 30 Pengaduan 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 48.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0010 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 0 Sanksi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 107 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkelola 86 % 1.981.116.600,00 8.033.600.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkelola 86 % 1.981.116.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 8.033.600.000,00 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 0 Kelompok 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0005 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 188 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2.273.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 10000 Ton 1.907.916.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0030 Jumlah sampah yang terdaur ulang 10 Ton 73.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 210.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 0,00 50.000.000,00 3 28 0,00 50.000.000,00 108 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase luas lahan yang dilindungi 70 % 0,00 50.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 189 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Persentase luas lahan yang dilindungi 70 % 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 3 28 04 2.01 0008 Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 0 Desa 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.570.364.028,00 7.993.662.224,00 2 5.570.364.028,00 7.993.662.224,00 2 12 5.570.364.028,00 7.993.662.224,00 109 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.473.261.028,00 6.574.494.724,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 7.616.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 13.700.000,00 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 3.816.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 190 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.411.514.579,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.870.494.714,00 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.407.706.579,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.862.494.714,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 3.808.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000,00 2 12 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 32.024.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 35.000.010,00 2 12 01 2.05 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 191 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 150 Orang 32.024.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 147.180.549,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 424.800.000,00 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 66.918.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 38.180.549,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 192 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 168.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 Paket 40.009.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 95.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 1.980.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 45.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 92.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.350.000.000,00 2 12 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 750.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel 193 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 250.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 643.920.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 646.500.000,00 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 230.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 230.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 413.520.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 415.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 231.005.900,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 232.500.000,00 2 12 01 2.09 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 209.880.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 21.125.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 17.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 17.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 16.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 110 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 92,50 % 1.007.103.000,00 1.083.749.500,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Prosentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 29.500.000,00 2 12 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 36 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 5000 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0003 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 30 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 195 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 120 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0006 Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0007 Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 11.249.500,00 2 12 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.749.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 1.007.103.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.023.000.000,00 2 12 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0002 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 196 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 120 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 1.007.103.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.005.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0007 Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 5 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 20.000.000,00 2 12 02 2.04 0003 Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 111 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 50.000.000,00 147.938.300,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 20.900.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 71.138.300,00 2 12 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 24250 Dokumen 20.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.138.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 2 Layanan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 34.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0004 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil 197 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 8.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 29.100.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 41.800.000,00 2 12 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 4 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 9.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 6.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 20.895.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 13.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 8.205.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 35.000.000,00 2 12 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 0004 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 198 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 112 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - 31.940.000,00 163.079.700,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - 12.740.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 32.579.700,00 2 12 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dokumen 5.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 14.579.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 7.540.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 19.200.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 78.000.000,00 2 12 04 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 19.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 18.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 199 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 52.500.000,00 2 12 04 2.04 0001 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 17.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 113 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 8.060.000,00 24.400.000,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 8.060.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 24.400.000,00 2 12 05 2.01 0001 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 4.090.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 18.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 3.970.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 16.113.566.462,00 13.714.347.074,00 2 16.113.566.462,00 13.714.347.074,00 2 13 16.113.566.462,00 13.714.347.074,00 114 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 persen 5.010.966.462,00 6.056.213.986,00 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 200 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 Laporan 77.940.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 106.560.000,00 2 13 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 201 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 73.940.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi IKU dan IKK 102.560.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 1 Dokumen 4.460.855.622,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi ASN Dispermades 5.213.333.478,00 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 4.460.855.622,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi ASN Dispermades 5.213.333.478,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 Persen 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Pegawai Dispermades 10.000.000,00 2 13 01 2.05 0009 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 202 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Pegawai Dispermades 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi 100 Persen 140.235.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 320.878.433,00 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 4.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 146.703.433,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 4.620.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 148.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.735.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Administrasi Perangkat Daerah 1.735.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana 100 Persen 145.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.800.000,00 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat 204 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 90.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara 43 Unit 176.935.840,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Barang Milik Daerah 235.642.075,00 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 143.671.840,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Barang Milik Daerah 204.415.675,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 205 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 21.264.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Barang Milik Daerah 2.126.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Barang Milik Daerah 29.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 115 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan 100 Persen 80.000.000,00 365.000.000,00 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi 162 Desa 1000 titik lokasi 80.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 365.000.000,00 2 13 02 2.01 0002 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 162 Desa 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 2.01 0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1000 Unit 70.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 215.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 116 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Desa yang melakukan kerjasama 97 Persen 65.000.000,00 95.000.000,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi 3 Dokumen 65.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 95.000.000,00 2 13 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 206 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 117 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan 100 Persen 86 Persen 3.350.000.000,00 4.567.500.000,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa tertib pengelolaan aset Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa 162 Desa 162 Desa 1 Desa 3.350.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 4.567.500.000,00 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 440.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 87.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2 Dokumen 2.800.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 3.260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0005 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 207 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 60 Orang 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Desa 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0010 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 162 Orang 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 208 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 177 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Desa 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 118 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - 7.607.600.000,00 2.630.633.088,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 7.607.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 2.630.633.088,00 2 13 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 5.437.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 72.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Laporan 1.100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.427.133.088,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 209 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.344.124.291,00 17.368.500.000,00 2 39.344.124.291,00 17.368.500.000,00 2 15 39.344.124.291,00 17.368.500.000,00 119 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 92 % 5.916.156.891,00 11.934.500.000,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 4.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 147.000.000,00 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 7.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 5.473.976.891,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 7.018.000.000,00 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/bulan 5.383.976.891,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 2.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 12.000.000,00 2 15 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 211 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 2.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 690.500.000,00 2 15 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 168 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 370.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 68.027.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 389.500.000,00 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.998.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 212 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.997.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 8.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 11.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 23.274.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2.997.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 15.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 2.733.000.000,00 2 15 01 2.07 0002 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 213 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 2.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0004 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 20.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 92.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 229.790.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 400.500.000,00 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 69.160.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 65.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 136.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.830.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 19.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 121.362.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 544.000.000,00 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 57.962.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 15.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 25.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 47.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 52.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 120 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik Persentase Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji KIR 50 Persen 70 Persen 96 persen 33.427.967.400,00 5.434.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 215 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 340.000.000,00 2 15 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 130.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0007 Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik 280 buah 31.328.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar 940.000.000,00 2 15 02 2.02 0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit 30.800.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 150 Unit 444.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar 570.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 100 Unit 84.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola 10 buah 550.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 922.000.000,00 2 15 02 2.03 0006 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 216 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen 550.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0010 Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 57 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 52.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah titik parkir yang dikelola 271 titik 280.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 420.000.000,00 2 15 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 280.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah uji kir angkutan umum 495 Unit 336.019.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 1.230.000.000,00 2 15 02 2.05 0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 166.019.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 217 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4000 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 140.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas 150 kegiatan 414.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 790.000.000,00 2 15 02 2.06 0016 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 150 Laporan 414.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 570.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan 10 Dokumen 2.248.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 12.000.000,00 2 15 02 2.07 0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 7 Laporan 2.248.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 12 kegiatan 138.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 310.000.000,00 2 15 02 2.08 0003 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 218 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 138.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 11 unit 378.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 470.000.000,00 2 15 02 2.09 0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 58.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 11 Unit 320.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar 360.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 7.674.770.130,00 293.246.500.000,00 2 7.674.770.130,00 293.246.500.000,00 2 16 7.555.268.930,00 292.836.500.000,00 121 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.276.114.630,00 6.526.500.000,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2.783.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 499.500.000,00 2 16 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40 Dokumen 1.220.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 52.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 219 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Laporan 1.563.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 21.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 426.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 4.947.721.430,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 4.035.000.000,00 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 4.862.721.430,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 3.800.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 124.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0007 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 220 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 140 Laporan 84.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 111.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 149.307.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 380.000.000,00 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 20.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 41.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 11.969.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 41.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 221 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 40.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.945.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 31.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 102.393.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 206.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 753.500.000,00 2 16 01 2.07 0009 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 222 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 177.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 576.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 13.922.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 37.500.000,00 2 16 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.002.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 6.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.920.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 31.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 223 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 161.386.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 214.000.000,00 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 161.386.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 214.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.13 Penataan Organisasi - - 995.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 607.000.000,00 2 16 01 2.13 0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 995.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 607.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 122 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 591.612.300,00 3.192.000.000,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 591.612.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 3.192.000.000,00 2 16 02 2.01 0014 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Relasi Media 224 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 60 Laporan 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 531.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 19.860.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 566.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 1 Permohonan 4.552.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 536.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomendasi 240.689.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 386.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik 225 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 36.946.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 476.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Jumlah Konten Informasi Publik 1 Konten 88.155.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 576.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0024 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 1.407.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 121.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 123 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 1.687.542.000,00 283.118.000.000,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota 100 % 1.687.542.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 283.118.000.000,00 2 16 03 2.02 0013 Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 226 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 280 Aplikasi 60.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 281.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 Perangkat Daerah 1.453.790.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 1.846.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0032 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 3 Aplikasi 8.850.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 196.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0034 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi 120.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0038 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 227 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 44.902.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 76.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 8.001.200,00 161.000.000,00 124 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - 8.001.200,00 161.000.000,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik 100 % 8.001.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 161.000.000,00 2 20 02 2.01 0022 Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 100 Laporan 8.001.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 161.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 111.500.000,00 249.000.000,00 125 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - 111.500.000,00 249.000.000,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota 65 % 111.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 249.000.000,00 2 21 02 2.01 0005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 228 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 65 Laporan 71.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 172.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0006 Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 40.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur DISKOMINFO 77.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.260.171.452,00 12.223.272.451,00 2 3.251.671.452,00 12.207.072.451,00 2 17 3.251.671.452,00 12.207.072.451,00 126 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip OPD 71 Nilai 2.990.730.652,00 4.076.272.451,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96 % 1.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.590.000,00 2 17 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.590.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.01 0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 96 % 2.416.028.252,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.104.250.016,00 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.415.028.252,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.080.840.016,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.410.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 230 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96 % 500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 2 17 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96 % 500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000,00 2 17 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 96 % 46.202.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.640.000,00 2 17 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0008 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 232 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 35.502.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.240.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 233 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96 % 40.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 129.000.000,00 2 17 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 234 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 % 400.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 509.760.000,00 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 350.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.760.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 235 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 % 85.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.032.435,00 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 80.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.032.435,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 127 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 13 persen 7.940.800,00 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha 25 Unit 7.940.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 2 17 02 2.01 0001 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit Usaha 7.940.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 128 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 32 persen 30.000.000,00 128.400.000,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang diawasi 50 unit 30.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 128.400.000,00 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 50 Unit Usaha 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 128.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 237 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 129 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota 28,80 persen 25.000.000,00 35.000.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan 20 Unit 25.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 130 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi 37 persen 50.000.000,00 1.220.000.000,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi 95 Orang 50.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi 1.220.000.000,00 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 95 Orang 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi 1.220.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 238 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 131 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Berkualitas 64,87 persen 40.000.000,00 1.505.000.000,00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 50 Unit 40.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.505.000.000,00 2 17 06 2.01 0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 50 Unit Usaha 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.505.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 132 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 25 persen 84.000.000,00 121.400.000,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 100 Unit 84.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 121.400.000,00 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 40 Unit Usaha 11.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0003 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 239 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 30 Unit Usaha 11.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0005 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 15 Orang 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 35 Orang 54.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 76.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 133 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang dibina 10,5 persen 24.000.000,00 5.111.000.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang dibina 66 Unit 24.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 5.111.000.000,00 2 17 08 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro 240 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 66 Unit Usaha 24.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pelaku Usaha Mikro Kecil 5.111.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 8.500.000,00 16.200.000,00 3 29 4.000.000,00 8.700.000,00 134 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Jumlah potensi panas bumi yang diawasi 2 kawasan 4.000.000,00 8.700.000,00 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah potensi panas bumi yang diawasi 2 buah 4.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.700.000,00 3 29 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 4.500.000,00 7.500.000,00 135 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan 2 KK 4.500.000,00 7.500.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah transmigran yang diberangkatkan 2 KK 4.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Peminat Transmigrasi/ Calon Transmigran 7.500.000,00 3 32 03 2.01 0005 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 15 Kepala Keluarga 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Peminat Transmigrasi/ Calon Transmigran 7.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.772.754.833,00 6.039.742.734,00 2 5.772.754.833,00 6.039.742.734,00 2 18 5.772.754.833,00 6.039.742.734,00 136 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 73 Nilai 5.532.254.833,00 5.829.742.734,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah 7 Dokumen 23.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 2 18 01 2.01 0001 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Penyuluhan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 241 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Laporan 4.103.718.433,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.218.107.834,00 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.943.718.433,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.068.107.834,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 135.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19 Laporan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 12 Laporan 3.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 2 18 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60 Orang 45.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 2 18 01 2.05 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 242 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 662.516.400,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 744.984.900,00 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 12.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 183.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 183.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.336.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 19.464.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 207.660.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 238.680.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 229.520.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 281.840.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Unit 50.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 109.450.000,00 2 18 01 2.07 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 243 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 109.450.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 480.800.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 480.800.000,00 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 1.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 268.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 268.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 211.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 211.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah 12 Laporan 164.220.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 166.400.000,00 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 Unit 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 22.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 244 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 60 Unit 44.220.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 44.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 137 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan 3 buah 35.000.000,00 25.000.000,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan 3 buah 25.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 15.000.000,00 2 18 02 2.01 0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Dokumen 10.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 10.000.000,00 2 18 02 2.02 0003 Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 0 Daerah 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 138 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah promosi yang dilaksanakan 3 kegiatan 65.000.000,00 25.000.000,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan 80 kali 65.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 25.000.000,00 2 18 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 0 Dokumen 46.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0003 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 18.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 139 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya 100 % 100.500.000,00 80.000.000,00 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 245 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan 1165 perizinan 100.500.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 80.000.000,00 2 18 04 2.01 0005 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 600 Pelaku Usaha 45.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1500 Pelaku Usaha 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 40 Kegiatan Usaha 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 140 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi 29 % 35.000.000,00 75.000.000,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 1390 perusahaan 35.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 75.000.000,00 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3 Kegiatan Usaha 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 75.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal 246 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 141 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi 850 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola 4 Dokumen 5.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.000.000,00 2 18 06 2.01 0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.869.575.283,00 6.753.000.000,00 2 4.869.575.283,00 6.753.000.000,00 2 23 4.798.575.283,00 6.473.000.000,00 142 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 70,5 Nilai 4.063.875.283,00 5.233.000.000,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0007 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 247 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.190.879.673,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 3.810.000.000,00 2 23 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 3.190.879.673,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 3.800.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 248 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 38.131.610,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 314.000.000,00 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 7.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.042.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.737.810,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 9.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor 249 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.966.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0009 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12.985.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 2 23 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 251 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 655.570.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 724.000.000,00 2 23 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 228.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 427.020.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 471.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 179.294.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 270.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 252 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 41.030.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 101.264.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0011 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 253 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 143 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 74,5 Indeks 701.522.000,00 1.175.000.000,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota 100 % 229.297.500,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 425.000.000,00 2 23 02 2.01 0017 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 50.798.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 Eksemplar 57.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 225.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0019 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 200 Eksemplar 121.499.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 254 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 472.224.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 750.000.000,00 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustakaan 17.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 304.595.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 100 Lokus 149.928.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 450.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 144 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 74,5 Indeks 33.178.000,00 65.000.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 100 % 33.178.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 2 23 03 2.01 0003 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 255 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 2 Orang 33.178.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 71.000.000,00 280.000.000,00 145 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indeks Arsip 65 Indeks 67.226.000,00 230.000.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 49.441.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 2 24 02 2.01 0001 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 200 Berkas 23.517.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 600 Berkas 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 35.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 256 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Laporan 25.923.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengolahan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 13.753.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 60.000.000,00 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 200 Arsip 13.753.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 0005 Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 100 % 4.032.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 2 24 02 2.03 0001 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 257 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 25 Pengguna 4.032.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 146 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP INDEKS ARSIP 67 Indeks 3.774.000,00 50.000.000,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang Dimusnahkan 100 % 3.774.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 30.000.000,00 2 24 03 2.01 0003 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 100 Berkas 632.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 100 Arsip 3.141.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 258 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Diselamatkan 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 2 24 03 2.03 0001 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Daftar 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM OPD di Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang - - 0,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 5.000.000,00 2 24 03 2.05 0003 Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 20 Arsip 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 11.103.731.891,00 19.437.015.877,00 2 5.585.000.000,00 9.747.920.000,00 2 19 5.585.000.000,00 9.747.920.000,00 147 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,65 % 38.000.000,00 815.000.000,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota jumlah organisasi pemuda yang dibina 300 Orang 38.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 815.000.000,00 2 19 02 2.01 0011 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 259 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 20 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0012 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 6 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 85.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 11 Kegiatan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0014 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 120 Orang 38.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 260 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 10 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM organisasi pemuda, seluruh masyarakat, OPD 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 148 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase cabang olahraga yang dibina 100 % 4.797.000.000,00 7.932.920.000,00 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah 1 Kegiatan 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, OPD, organisasi olahraga, atlit, seluruh ASN dan Non ASN 765.000.000,00 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, OPD, organisasi olahraga, atlit, seluruh ASN dan Non ASN 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 30 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, OPD, organisasi olahraga, atlit, seluruh ASN dan Non ASN 165.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 261 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet berprestasi 40 Orang 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh ASN dan Non ASN, atlit 690.000.000,00 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 30 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh ASN dan Non ASN, atlit 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0008 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh ASN dan Non ASN, atlit 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 70 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh ASN dan Non ASN, atlit 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 262 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh ASN dan Non ASN, atlit 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah organisasi olahraga yang dibina 3 Organisasi 4.400.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Olahraga 4.000.000.000,00 2 19 03 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 4.400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Organisasi Olahraga 4.000.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 397.000.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 2.477.920.000,00 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2 Laporan 342.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 750.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 3 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0009 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 263 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 3 Unit 55.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 1.150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0010 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 2 Lembaga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 327.920.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 149 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN presentase organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan 100 % 750.000.000,00 1.000.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina 1 Organisasi 750.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, OPD, organisasi kepramukaan 1.000.000.000,00 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 750.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, OPD, organisasi kepramukaan 1.000.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 5.518.731.891,00 9.689.095.877,00 3 26 5.518.731.891,00 9.689.095.877,00 150 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 76 nilai 5.047.865.891,00 5.276.655.877,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 7 Dokumen 14.460.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh masyarakat, OPD, seluruh organisasi keolahragaan, kepemudaan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata 40.000.000,00 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh masyarakat, OPD, seluruh organisasi keolahragaan, kepemudaan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 264 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh masyarakat, OPD, seluruh organisasi keolahragaan, kepemudaan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 960.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh masyarakat, OPD, seluruh organisasi keolahragaan, kepemudaan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 12 Dokumen 3.484.652.391,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 3.859.275.877,00 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 3.482.652.391,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 3.850.275.877,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 4.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 33 Orang 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 15.000.000,00 3 26 01 2.05 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 265 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi 12 Dokumen 189.122.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 466.380.000,00 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.479.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.660.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.987.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0005 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 266 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1210 Dokumen 21.380.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 52.380.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.116.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 310.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja 97 Unit 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD 45.000.000,00 3 26 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel 267 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, OPD 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan 12 Bulan 1.189.185.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, masyarakat, OPD 596.000.000,00 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1.080.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, masyarakat, OPD 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 255.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, masyarakat, OPD 265.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 14.935.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, masyarakat, OPD 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 917.970.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN, masyarakat, OPD 295.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 268 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urasah Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis) 28 Unit 170.446.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 255.000.000,00 3 26 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 152.446.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 225.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 5.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur seluruh ASN, Non ASN 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 151 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA jumlah tamu wisatawan 5.850.000 Orang 350.866.000,00 1.354.640.000,00 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar 92 dtw 316.866.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku usaha pariwisata 1.304.640.000,00 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku usaha pariwisata 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 10 Lokasi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku usaha pariwisata 71.300.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 10 Unit 103.093.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku usaha pariwisata 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 269 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM masyarakat, pelaku usaha pariwisata 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0007 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Lokasi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - masyarakat, pelaku usaha pariwisata 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0010 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 205.772.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku usaha pariwisata 943.340.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha pariwisata yang terdaftar 20 Unit 34.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, OPD, pelaku usaha pariwisata 50.000.000,00 3 26 02 2.04 0006 Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi 0 Usaha Pariwisata 34.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, OPD, pelaku usaha pariwisata 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0008 Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 20 Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - seluruh masyarakat, OPD, pelaku usaha pariwisata 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0009 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota 270 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, OPD, pelaku usaha pariwisata 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0010 Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi 0 Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi seluruh masyarakat, OPD, pelaku usaha pariwisata 0,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 152 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA tingkat hunian akomodasi 31,58 % 105.000.000,00 772.800.000,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Promosi Destinasi Wisata 5 Jenis 105.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 772.800.000,00 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 137.500.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0004 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 271 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 187.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 278.300.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha parwisisata, OPD se kabupaten Karanganyar 145.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 153 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI 77 Usaha Pariwisata 0,00 890.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 272 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi 23 % 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 890.000.000,00 3 26 04 2.02 0004 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 450.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0020 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0022 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 4 Produk 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 330.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 154 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan 6.34% % 15.000.000,00 1.395.000.000,00 Penyediaan Infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 273 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif 5 Kegiatan 15.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 1.395.000.000,00 3 26 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 4 Laporan 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0006 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 50 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0008 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 160 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 550.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 274 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 15 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 275.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 18.064.860.990,00 44.035.070.295,00 2 70.000.000,00 195.000.000,00 2 09 70.000.000,00 195.000.000,00 155 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase lumbung pangan yang difasilitasi 100 % 0,00 30.000.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan 27 Unit 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 2 09 02 2.01 0004 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 156 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Konsumsi energi per kapita per hari Konsumsi protein per kapita per hari 2201.8 kkal/kapita/hari 64.2 gram/kapita/hari 55.000.000,00 95.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 275 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah laporan persediaan dan stabilitas harga pangan 12 laporan 5.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000,00 2 09 03 2.01 0012 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten yang tersedia 23.65 ton 20.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.1 Ton 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah laporan konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi 1 laporan 30.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 45.000.000,00 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 157 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rentan rawan pangan 2.78 % 5.000.000,00 15.000.000,00 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota 1 laporan 5.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.000.000,00 2 09 04 2.02 0003 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 276 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 158 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Jumlah sertifikat izin edar PSAT yang diterbitkan 176 sertifikat 10.000.000,00 55.000.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota 2 laporan 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 55.000.000,00 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0009 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 17.994.860.990,00 43.840.070.295,00 3 25 95.000.000,00 295.000.000,00 159 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi perikanan budidaya 1948990 kg 55.000.000,00 240.000.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan 5 kelompok 3.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 140.000.000,00 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0003 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 277 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 Kelompok 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola 2 unit 52.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 52.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 160 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan 35.29 % 15.000.000,00 25.000.000,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota 2 laporan 15.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000,00 3 25 05 2.01 0007 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 161 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan 30 % 25.000.000,00 30.000.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 2 laporan 25.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 3 25 06 2.02 0002 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 278 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 5 Unit Usaha 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 17.899.860.990,00 43.545.070.295,00 162 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 73.65 nilai 17.509.860.990,00 19.788.638.295,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 dokumen 16.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 4.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 1 dokumen 15.866.249.060,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 17.719.638.295,00 3 27 01 2.02 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 279 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 160 Orang/bulan 15.860.249.060,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 17.699.638.295,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1 laporan 4.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 3 27 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah laporan/dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah 1 dokumen 4.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 3 27 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan 100 % 2.240.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 3 27 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 2.240.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengolahan Data Retribusi Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 280 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dukungan administratif perangkat daerah yang dilaksanakan 100 % 118.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 334.000.000,00 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 4.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 90.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 1.406.740.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1.460.000.000,00 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 281 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 121.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.285.740.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1.300.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 20 unit 92.631.930,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 210.000.000,00 3 27 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 81.096.930,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 8.940.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.595.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 163 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao) Populasi ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas) Produksi komoditas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Produksi komoditas hortikultura (Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Alpukat, Duku, Durian, Jambu Biji, Pisang, Tanaman Biofarmaka Jahe) 1017.2 ton 12849785 ekor 487997 ton 509787 kuintal 292.557.600,00 16.909.210.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 282 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah benih bersertifikat yang disalurkan kepada petani Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura Jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 0 batang 1 laporan 67255 petani 107.557.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.255.000.000,00 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 1.205.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 72.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0012 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan 1 Laporan 10.557.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat 10 kelompok 10 kelompok 65.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.534.210.000,00 3 27 02 2.02 0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.474.210.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 283 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah laporan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lain 1 laporan 120.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 120.000.000,00 3 27 02 2.06 0004 Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 5000 Dosis 120.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 164 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik 28.58 % 23.000.000,00 6.520.000.000,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian 1 laporan 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 520.000.000,00 3 27 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 0017 Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah pembangunan prasarana pertanian 0 unit 13.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 6.000.000.000,00 3 27 03 2.02 0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 284 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 800.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 13.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 0010 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 5.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 165 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2.04 % 40.000.000,00 60.000.000,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota 1 laporan 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.000.000,00 3 27 04 2.01 0005 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota 1 laporan 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000,00 3 27 04 2.03 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 285 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 1 laporan 20.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 35.000.000,00 3 27 04 2.04 0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 166 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase bencana tanaman pangan dan hortikultura yang tertangani Persentase bencana perkebunan yang tertangani 100 % 100 % 24.442.400,00 30.000.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura 1 laporan 1 laporan 24.442.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 30.000.000,00 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 300 Ha 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 18.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 0003 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 10 Ha 9.442.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 167 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok tani 16.50 % 10.000.000,00 237.222.000,00 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 286 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian 1 laporan 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 237.222.000,00 3 27 07 2.01 0007 Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 17 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0009 Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 227.222.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 13.261.603.909,00 16.255.418.161,00 2 0,00 2.365.537.800,00 2 07 0,00 2.365.537.800,00 168 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun 1 dokumen 0,00 54.000.000,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen Rencana Tenaga Kerja 100 persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 54.000.000,00 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 16.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 287 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 30 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 38.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 169 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil dan Terlatih 73 Persen 0,00 2.048.037.800,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Keterampilan kerjanya 100 persen 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Masyarakat 1.810.537.800,00 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Bangsri DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Masyarakat 1.673.537.800,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0002 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 5 Lembaga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Masyarakat 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 288 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Bangsri DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 140.000.000,00 2 07 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 50 Lembaga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 140.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Lembaga Pelatihan Kerja 57.500.000,00 2 07 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 5 Perizinan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Lembaga Pelatihan Kerja 57.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 289 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 17.000.000,00 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 2 Perusahaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 23.000.000,00 2 07 03 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 23.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 170 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan 55 % 0,00 118.000.000,00 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 290 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pelayanan antar Kerja 100 persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 35.000.000,00 2 07 04 2.01 0001 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0002 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 25 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 9.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 300 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 12.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0004 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 291 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 15 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 14.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang memanfaatkan Aplikasi Pasar Kerja Online 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 75.000.000,00 2 07 04 2.03 0001 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 1500 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Perluasan Kesempatan Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 292 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pencari Kerja 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMII)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 8.000.000,00 2 07 04 2.04 0001 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 25 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 8.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0002 Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0003 Job Fair/Bursa Kerja Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 293 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 171 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan 100 % 0,00 145.500.000,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 54.000.000,00 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 18.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0002 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusahaan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 18.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 294 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan 18.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 91.500.000,00 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 30 Perkara 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 12.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 5 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 295 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 5 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 7.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 13.261.603.909,00 13.889.880.361,00 3 30 13.261.603.909,00 13.227.700.821,00 172 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 73,1 % 12.899.148.509,00 12.496.600.000,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 59.000.000,00 3 30 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 32.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 296 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan Akuntabel 100 Persen 9.335.696.409,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 7.173.500.000,00 3 30 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 9.335.696.409,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 7.150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 18.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 297 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib 100 Persen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 19.000.000,00 3 30 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan dengan Tertib 100 Persen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 18.000.000,00 3 30 01 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0004 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 196.500.000,00 3 30 01 2.05 0005 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 298 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 230 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 800 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 82.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum undefined 100 Persen 7 Paket undefined undefined 385.574.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 724.000.000,00 3 30 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 335.574.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 325.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 95.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Tertib 100 Persen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 328.100.000,00 3 30 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 70.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0011 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 3.164.678.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 3.373.500.000,00 3 30 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 3.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 390.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 370.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.774.678.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 3.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 13.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 605.000.000,00 3 30 01 2.09 0001 0 0 0 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 13.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 301 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 173 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan) 90 % 0,00 13.760.175,00 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 12 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.500.000,00 3 30 02 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah dokumen tanda daftar gudang 12 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.500.000,00 3 30 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 17 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 2.760.175,00 3 30 02 2.05 0001 Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 2.760.175,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 174 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat 27 % 362.455.400,00 435.822.475,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah ketersediaan sarana distribusi perdagangan 17 Pasar 17 Unit 362.455.400,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 430.599.950,00 3 30 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 302 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 17 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 140.909.945,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 17 Unit 362.455.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 289.690.005,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan 17 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.222.525,00 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 17 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.222.525,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 175 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase akses informasi harga Persentase Publikasi Harga Barang Pokok Penting Harian 41 % 85 % 0,00 26.693.491,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat undefined 17 Laporan undefined undefined 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum 9.044.530,00 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 17 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum 9.044.530,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota 17 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum 1.902.241,00 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 17 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum 1.902.241,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan raelisasi 90 % 17 Dokumen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 15.746.720,00 3 30 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 17 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 15.746.720,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 176 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah produk ekspor 55 produk 0,00 7.324.680,00 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 303 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal 40 pelaku usaha 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 7.324.680,00 3 30 05 2.01 0003 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 17 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.124.680,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0004 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 17 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0005 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 20 Produk 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 177 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal 75 % 0,00 27.500.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang 17 lokasi 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 27.500.000,00 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2000 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 27.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 178 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan 120 produk 0,00 220.000.000,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 1 kegiatan 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 220.000.000,00 3 30 07 2.01 0006 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 30 UMKM 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 220.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 0,00 662.179.540,00 179 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 0,00 573.876.600,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 573.876.600,00 3 31 02 2.01 0002 Pameran Dagang Lokal Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 304 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 99.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 16.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 12.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 446.276.600,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 180 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - - 0,00 42.102.940,00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 42.102.940,00 3 31 03 2.01 0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 36.602.940,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 305 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 5.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 181 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - 0,00 46.200.000,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 46.200.000,00 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 38.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah - 6.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 44.031.047.622,00 32.656.113.420,20 4 44.031.047.622,00 32.656.113.420,20 4 01 44.031.047.622,00 32.656.113.420,20 182 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Setda 74 Nilai 25.180.966.122,00 22.491.155.292,90 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD 100 % 175.200.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 325.000.000,00 4 01 01 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 14.720.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 85.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 160.480.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 240.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN Setda 100 % 15.251.774.122,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 8.962.373.803,00 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/bulan 15.251.774.122,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 8.962.373.803,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah 100 % 4.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 150.000.000,00 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.480.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 131.009.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 360.000.000,00 4 01 01 2.05 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 307 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 115.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 15.509.700,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Sekretariat Daerah 160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. 100 % 1.239.635.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 2.320.000.000,00 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 208.438.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 121.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 52.003.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 468.750.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 308 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 365.130.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 750.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 24.314.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 140.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 % 28.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.050.000.000,00 4 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 130.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 28.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 420.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 3.522.688.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 2.489.701.559,00 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 112.939.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 155.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.128.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.172.409.314,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.281.749.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.162.292.245,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 100 % 1.484.101.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.976.248.024,00 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 834.956.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.314.048.280,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 135.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 181.990.173,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 430.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 424.682.760,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 83.945.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 55.526.811,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100 % 1.494.439.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.953.234.292,00 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 310 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 981.514.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 841.761.530,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 40.525.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 70.702.414,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 60.585.345,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 422.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 980.185.003,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah 100 % 1.235.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 1.536.389.660,00 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 660.250.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 859.365.520,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 476.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 555.853.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 98.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 121.170.690,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 311 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Indeks kematangan organisasi daerah 40 nilai 377.428.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 1.066.207.954,90 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 149.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 333.863.277,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 Laporan 114.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 320.579.969,60 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 114.428.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 411.764.708,30 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah 100 % 237.160.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 302.000.000,00 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 288 Laporan 173.423.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 231.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 63.737.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Sekretariat Daerah 71.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 183 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD Indeks Reformasi Hukum 3,52 Nilai 66,55 Angka 8.107.737.000,00 7.816.643.422,30 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Keprotokolan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 312 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 457.554.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 1.758.974.618,00 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 93.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 490.876.055,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 20.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 245.440.115,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 343.754.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 1.022.658.448,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Jumlah dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual 100 % 100 % 100 % 7.016.592.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 3.830.971.411,30 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7 Dokumen 5.040.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 1.843.729.737,30 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 313 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 1.806.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 1.110.224.285,50 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 6 Dokumen 170.392.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 877.017.388,50 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 503.591.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 1.694.915.000,00 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 250 Dokumen 155.591.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 168.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 797.288.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 250 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar 697.627.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 65 dokumen 130.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 531.782.393,00 4 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 314 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 65 Dokumen 130.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 531.782.393,00 SEKRETARIAT DAERAH 184 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyerapan APBD ROA (Return of aset) BUMD 100 % 1,82 % 10.742.344.500,00 2.348.314.705,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD 100 % 265.010.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 720.000.000,00 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 69.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 63.410.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 260.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 12 Dokumen 132.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa 12 Laporan 8 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 8 Dokumen 12 Dokumen 136.270.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 358.731.450,00 4 01 03 2.02 0001 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 315 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 46.270.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 126.611.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 116.060.175,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 116.060.175,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100 % 179.362.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 949.583.255,00 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 40 Dokumen 84.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 369.282.375,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 42 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 263.773.125,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 316 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 7 Orang 54.602.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 316.527.755,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup. 100 % 10.161.702.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 320.000.000,00 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 10.142.652.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 4 Dokumen 5.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 4 Dokumen 13.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 48.610.808.483,00 66.929.047.152,00 4 48.610.808.483,00 66.929.047.152,00 4 02 48.610.808.483,00 66.929.047.152,00 185 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 41.515.123.143,00 40.097.047.152,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun 13 dokumen 169.000.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 565.473.250,00 4 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 37.172.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 400.850.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Sekretariat DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 317 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.114.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.114.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.913.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.173.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 106.648.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 139.623.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 6.863.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun 100 prosentase 3.342.803.313,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 3.596.217.212,00 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.302.840.363,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 3.560.751.612,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 318 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 39.962.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 35.465.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam 1 tahun 185 Orang 428.798.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 913.395.000,00 4 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 90 Orang 118.808.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 297.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 59.997.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 184.145.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 249.993.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 432.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun 100 persen 1.221.604.480,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.228.603.300,00 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 58 Paket 74.995.330,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 119.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 96.971.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 319 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50 Paket 250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 152.038.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1100 Paket 70.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 79.153.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 55.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 367 Paket 250.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 142.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 149.986.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 360.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 249.999.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 224.465.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan dalam 1 tahun 28 unit 139.400.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.746.027.300,00 4 02 01 2.07 0001 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 320 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.581.883.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 74.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 79.920.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 65.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 72.815.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 11.409.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun 45 laporan 1.334.602.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.134.867.980,00 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 284.602.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 258.682.980,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 700.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 686.825.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Laporan 100.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 33.480.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 321 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 249.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 155.880.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara dalam 1 tahun 506 unit 1.446.955.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2.179.713.000,00 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 448.123.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 849.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 640.610.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 556.280.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 200 Unit 24.943.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 34.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 80.090.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 109.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 178.188.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 329.343.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0011 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 322 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 150 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dicapai dalam 1 tahun 100 prosentase 32.971.354.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 27.737.318.210,00 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/Bulan 32.577.730.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 27.223.276.810,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 318.355.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 440.710.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 75.268.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 73.331.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun 100 Prosentase 460.604.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 995.431.900,00 4 02 01 2.16 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 5.607.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 4.931.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 1 Laporan 39.998.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 10.500.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0003 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 323 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 414.998.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 980.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 186 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun 100 % 7.095.685.340,00 26.832.000.000,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Rata-rata Perda Dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun 7 dokumen 570.820.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2.096.302.000,00 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 62.241.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 217.604.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen 338.461.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 633.812.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 2 Dokumen 40.117.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.020.781.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 218.105.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 6.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Prosentase rapat pembahasan Kebijakan Anggaran 100 prosentase 129.970.720,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.682.537.900,00 4 02 02 2.02 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Penyusunan Tata Tertib DPRD Pembahasan KUA dan PPAS 324 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 19.999.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 19.999.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 29.990.340,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 336.532.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 29.990.340,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 29.990.840,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan 51 laporan 422.248.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.857.273.000,00 4 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 81.436.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 254.911.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 87.936.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 289.957.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 325 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 81.436.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 281.009.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 81.436.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 294.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 29.998.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 60.041.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 40.001.940,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 338.551.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 20.003.740,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 338.551.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Yang Terlayani dalam 1 tahun 100 prosentase 2.766.544.465,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.338.089.000,00 4 02 02 2.04 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan Pendalaman Tugas DPRD 326 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 1.498.993.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2.668.994.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 7 Orang 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 151.620.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 252.552.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 216.588.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 492.753.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD 327 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 14.999.065,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 72.767.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 24 Dokumen 800.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1.735.364.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosesentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun 100 prosentase 1.788.333.110,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 3.325.151.100,00 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 99.999.060,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 312.894.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 19.996.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 338.500.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1.668.337.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 2.673.756.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun 2 Dokumen 15.015.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 70.376.500,00 4 02 02 2.06 0001 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Penyusunan Kode Etik DPRD 328 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 4.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 55.586.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 10.255.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 14.790.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah dalam 1 tahun 2 Dokumen 12.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 21.645.000,00 4 02 02 2.07 0001 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 7.991.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar 13.654.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang diselenggarakan dalam 1 tahun 72 Dokumen 1.390.752.665,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 12.440.625.500,00 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 28 Dokumen 1.050.754.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 10.486.005.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 329 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 60.936.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 318.136.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 20 Dokumen 299.998.315,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 1.575.547.500,00 SEKRETARIAT DPRD 6.051.765.175,00 9.832.550.003,00 5 6.051.765.175,00 9.832.550.003,00 5 01 5.751.765.175,00 9.832.550.000,00 187 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 4.571.765.175,00 6.119.300.000,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun 100 % 29.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 134.000.000,00 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 12.520.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 8.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 8.580.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 330 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun 100 % 4.046.215.295,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.509.300.000,00 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.981.215.295,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 4.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 65.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 9.300.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN) 100 % 5.049.880,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 169.500.000,00 5 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.049.880,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 14.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 31 Orang 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi 100 % 144.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 239.500.000,00 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 18.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 331 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.300.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 19.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 23.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 10.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 13.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 5.100.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi 100 % 15.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 520.000.000,00 5 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 370.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 15.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 332 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun 100 % 207.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 185.000.000,00 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 120.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 87.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun 100 % 124.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 362.000.000,00 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit 91.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 204.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 13.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 103.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 188 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD 100 % 90,75 % 510.000.000,00 1.085.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 333 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 378.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 950.000.000,00 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 378.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 950.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 20.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 112.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 115.000.000,00 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 92.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 189 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD 95 % 670.000.000,00 2.628.250.000,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 % 300.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 847.000.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 334 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 3 Laporan 80.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 209.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 84.225.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 184.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 36.475.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 121.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 99.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 333.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA 100 % 175.260.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 815.000.000,00 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 59.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 17.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 98.260.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 335 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 194.739.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 966.250.000,00 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 95.363.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 23.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 76.375.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 456.250.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 300.000.000,00 3,00 190 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH - - 300.000.000,00 3,00 5 05 03 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - - 50.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1,00 5 05 03 2.01 0003 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi - - 250.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 2,00 5 05 03 2.02 0012 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 202.684.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 03 2.02 0021 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 336 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 0 Laporan 47.315.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 1,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 449.118.748.763,00 0,00 5 449.118.748.763,00 0,00 5 02 449.118.748.763,00 0,00 191 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 59.270.243.392,00 0,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 % 270.838.017,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 124.937.867,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 145.900.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah 100 % 52.826.636.650,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan 52.796.526.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30.110.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 36.031.250,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.05 0009 Badan Keuangan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 337 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 68 Orang 36.031.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.218.290.600,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 302.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 475.405.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21796 Dokumen 78.035.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10 Dokumen 362.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.821.623.375,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 175.122.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.790.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 756.301.325,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah 100 % 1.096.823.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 78 Unit 312.765.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 383 Unit 560.058.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 24.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 192 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku 100 % 384.950.669.269,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 339 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Presentase ketepatan APBD 100 % 974.366.865,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 119.047.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 93.670.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 12.824.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 11.914.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 Dokumen 166.753.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3 Dokumen 156.837.615,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 340 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen 140.974.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 4 Dokumen 272.345.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku 100 % 755.730.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 84 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 750.040.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 341 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 4 Dokumen 3.290.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah 100 % 842.303.471,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 22 Dokumen 54.476.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 Laporan 6.135.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Dokumen 483.397.321,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0008 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Laporan 342 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 5.053.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 4.174.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0010 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 90 Orang 286.666.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel 100 % 382.378.268.933,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 355.024.038.333,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 5.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 22.354.230.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 193 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu 100 % 1.107.675.672,00 0,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel 100 % 1.107.675.672,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 5 02 03 2.01 0005 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Penatausahaan Barang Milik Daerah 343 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 280.002.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 12 Laporan 232.314.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12 Laporan 236.068.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Dokumen 261.721.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 336 Laporan 97.568.022,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 90 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 194 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD 52 % 3.790.160.430,00 0,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang 100 % 3.790.160.430,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 Pengamanan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 344 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Dokumen 97.790.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 500.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 500000 Obyek Pajak 938.962.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 504000 Dokumen 595.690.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 108 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 504000 Dokumen 1.024.484.665,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 50 Dokumen 1.938.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 345 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 504000 Dokumen 631.294.215,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 7.600.925.883,00 11.449.750.000,00 5 7.600.925.883,00 11.449.750.000,00 5 03 7.063.920.883,00 9.749.750.000,00 195 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 6.183.221.183,00 7.006.250.000,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90 % 220.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 107.500.000,00 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 11.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 6.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0006 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 346 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 18.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 48.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 90 % 5.321.226.583,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 5.768.500.000,00 5 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 5.321.226.583,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 5.750.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 18.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah 90 % 169.402.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 229.750.000,00 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.734.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 7.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 36.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 347 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 25.963.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 25.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 2.750.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 139.705.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 90 % 36.266.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 220.000.000,00 5 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 36.266.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 90 % 230.539.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 248.000.000,00 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 348 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 8.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 109.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 120.739.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 % 205.787.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 432.500.000,00 5 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 176.593.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 29.194.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 24.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 349 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 196 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat 85 % 880.699.700,00 2.743.500.000,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah data ASN yang terintegrasi dengan sistem kepegawaina 85 % 235.868.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 1.236.500.000,00 5 03 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 950.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 3 Laporan 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 25.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 12 Dokumen 64.112.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 8.999.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0012 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Laporan 42.757.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 350 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah formasi jabatan yang terisi dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia dikali 100% Jumlah mutasi dan promosi ASN 98 % 98 % 171.089.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 303.000.000,00 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 4 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 12 Dokumen 15.089.700,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 126.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 215.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah capaian administrasi yang dapat diselesaikan tepat waktu 98 % 237.854.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 528.000.000,00 5 03 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 4 Dokumen 220.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 265.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 200 Orang 7.854.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 230.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 100 Orang 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 351 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah evaluasi kinerja dan penegakkan disiplin yang terselesaikan 95 % 235.888.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 676.000.000,00 5 03 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 255.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 24.150.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0004 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 800 Orang 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0005 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 200 Orang 10.376.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5000 Orang 46.566.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0009 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 10 Dokumen 24.796.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 110.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 537.005.000,00 1.700.000.000,00 197 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Presentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis 27 % 537.005.000,00 1.700.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 352 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis 27 % 356.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 1.200.000.000,00 5 04 02 2.01 0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 2500 Orang 356.960.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 1.200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 15 Orang 180.045.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 500.000.000,00 5 04 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3 Laporan 180.045.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.903.559.095,00 22.984.806.702,00 6 11.903.559.095,00 22.984.806.702,00 6 01 11.903.559.095,00 22.984.806.702,00 198 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip OPD 73 Nilai 8.323.559.095,00 14.907.500.000,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Cakupan 100 % 7.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 80.000.000,00 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Inspektorat Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 353 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan 100 % 6.927.575.920,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 9.750.000.000,00 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 6.911.375.920,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 9.500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 9.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 354 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase ASN yang mengikuti bitek/diklat/capacity building 100 % 263.528.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 1.500.000.000,00 6 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 65 Orang 263.528.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 1.500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 290.120.675,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 1.315.000.000,00 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.937.380,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.183.175,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.120,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 5.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0008 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu 355 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 115.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1200 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 140.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urussan pemerintah 100 % 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 1.100.000.000,00 6 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0008 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0010 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 356 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 410.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 412.500.000,00 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 12.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 170.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 235.440.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai 100 % 424.894.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 750.000.000,00 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 14.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 357 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.094.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 199 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1 95,30 % 2.500.000.000,00 4.737.306.702,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 2.300.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 4.347.306.702,00 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 600.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 32 Laporan 450.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 42 Laporan 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 42 Laporan 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa 358 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 44 Laporan 300.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 797.306.702,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0006 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 180.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 42 Dokumen 870.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 1.350.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 % 200.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 390.000.000,00 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 25 Laporan 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 16 Laporan 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 200 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa 35 Perangkat Daerah 59 % 7 % 1.080.000.000,00 3.340.000.000,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 359 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Presentase Terwujudnya kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 100 % 140.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 450.000.000,00 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa 100 % 940.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 2.890.000.000,00 6 01 03 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 41 perangkat daerah 340.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 340.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 perangkat daerah 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 Kegiatan 400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 1.800.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5 perangkat daerah 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Obyek Pemeriksaan (SKPD) 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.277.202.090,00 2.901.694.657,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kecamatan Jatipuro 360 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 2.277.202.090,00 2.901.694.657,00 7 01 2.277.202.090,00 2.901.694.657,00 201 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 70,45 Nilai 2.207.360.190,00 2.820.722.357,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar 100 % 7.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan Kecamatan Jatipuro 12.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan Kecamatan Jatipuro 6.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.100.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan Kecamatan Jatipuro 6.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan 100 % 1.680.736.490,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 1.959.980.157,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.680.736.490,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 1.959.980.157,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diselesaikan 100 % 17.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 62.400.000,00 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 17.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 62.400.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Perkantoran 100 % 59.125.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 109.254.200,00 7 01 01 2.06 0001 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 361 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.279.900,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 5.359.400,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 52.387.600,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 0,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 13.400.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.169.200,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 5.169.200,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 2.760.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 1.380.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.806.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 26.483.500,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 5.110.600,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 5.074.500,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Sarana Prasarana Sesuai Standar 100 % 35.684.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 250.500.000,00 7 01 01 2.07 0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 362 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 25.684.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 30.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 20.500.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 20.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 180.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Jatipuro 0,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 376.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 374.520.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 0,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 21.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 355.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pegawai Non ASN Kantor Kecamatan Jatipuro 353.520.000,00 KECAMATAN JATIPURO Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 363 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 100 % 31.014.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 52.068.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 16.979.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 21.468.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 0,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 2.190.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 2.920.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 11.845.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 22.680.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Jatipuro 5.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 202 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan 100 % 5.221.900,00 5.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar 12 Kegiatan 5.221.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 5.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.221.900,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 203 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 9.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 364 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina 10 Lembaga 9.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 7.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 204 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif 100 % 7.440.000,00 4.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum 10 Wilayah 7.440.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Satlinmas dan Wilayah Kecamatan Jatipuro 4.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 7.440.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Satlinmas dan Wilayah Kecamatan Jatipuro 4.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 205 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 34.180.000,00 36.108.200,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan dalam Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 4 Kegiatan 34.180.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 36.108.200,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 825 Orang 7.900.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 05 2.01 0004 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 365 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat 5.508.200,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 23.280.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 25.600.000,00 KECAMATAN JATIPURO 206 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 14.000.000,00 22.864.100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Memiliki Fasilitas Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan 100 % 14.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa 22.864.100,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa 4.905.200,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa 4.190.900,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa 4.426.100,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Desa 5.541.900,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Desa 3.800.000,00 KECAMATAN JATIPURO 2.080.374.672,00 2.361.388.248,00 7 2.080.374.672,00 2.361.388.248,00 7 01 2.080.374.672,00 2.361.388.248,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Jatiyoso UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 366 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 207 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 1.726.806.972,00 2.201.004.848,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) tercapai targetya 10 dokumen 100 % 4.551.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.395.200,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.871.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.910.200,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 560.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.300.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 560.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.430.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 560.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 755.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah penyediaan gaji dan tunjungan ASN 12 BULAN 1.444.331.252,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.671.609.648,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.444.331.252,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.671.609.648,00 KECAMATAN JATIYOSO Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 367 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 116.044.720,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 89.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.516.200,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 12.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.870.220,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.265.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 18.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 368 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.878.800,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 4.500.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 750.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.500.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 53.152.500,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 30.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 369 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 4.612.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 43 unit 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 244.000.000,00 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 29.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 200.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerinta daerah 12 bulan 115.410.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 128.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 370 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.170.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 3.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 35.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 80.640.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 90.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan 46.470.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 58.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 38.640.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 35.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 7.830.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 8.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 208 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks kepuasan Masyarakat 81,5 nilai undefined undefined 38.257.900,00 6.512.300,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indeks Kepuasaan Masyarakat Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan 81,5 nilai 12 laporan 38.257.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi. 6.512.300,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 37.137.900,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi. 4.712.300,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.120.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi. 1.800.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 209 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 41.269.800,00 16.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa persentase lembaga kemasyarakatan aktif 3 laporan 100 % 41.269.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial 16.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 7.687.500,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial 7.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 33.582.300,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial 9.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 210 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 109.060.000,00 27.600.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif 12 laporan 100 % 109.060.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif 27.600.000,00 7 01 04 2.01 0001 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 372 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 109.060.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif 27.600.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 211 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkondisikan 100 % 99.548.000,00 91.207.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum 100 % 99.548.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum 91.207.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 59.748.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum 60.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2 Orang 1.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum 9.207.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 38.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum 22.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 212 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 65.432.000,00 19.064.100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 65.432.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 19.064.100,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 4.310.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 373 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 54.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 5.460.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 3.816.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 3.615.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 4.032.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 1.863.100,00 KECAMATAN JATIYOSO 2.162.272.766,00 3.602.332.869,00 7 2.162.272.766,00 3.602.332.869,00 7 01 2.162.272.766,00 3.602.332.869,00 213 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota 100 Persen 2.026.901.816,00 3.139.500.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 6.232.126,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 17.750.250,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.585.576,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 6.122.600,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.01 0006 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Jumantono UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 374 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 2.646.550,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 11.627.650,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100 Persen 1.510.179.166,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.137.256.600,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.510.179.166,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.137.256.600,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 88.719.904,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 316.049.900,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.806.050,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 13.992.050,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.208.750,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 375 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.300.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.494.900,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.646.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 14.587.750,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 4.828.850,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 71.005.354,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 249.332.650,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 962.500,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 7.604.950,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 111.032.500,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 30.417.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 80.615.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 376.036.220,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 473.248.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 376 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.680.150,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 41.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 54.569.800,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 334.636.220,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 416.998.050,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 45.734.400,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 84.162.750,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 29.087.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 43.700.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 10.310.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 31.728.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 6.337.400,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 8.734.250,00 KECAMATAN JUMANTONO 214 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Nilai 5.266.800,00 8.017.800,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 5.266.800,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 8.017.800,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.266.800,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 8.017.800,00 KECAMATAN JUMANTONO Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 377 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 215 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 Persen 9.350.700,00 38.036.250,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 9.350.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 19.018.125,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 9.350.700,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 12.678.750,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 6.339.375,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 11 Lembaga Kemasyarakat 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 19.018.125,00 7 01 03 2.03 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 378 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 11 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 19.018.125,00 KECAMATAN JUMANTONO 216 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 9.939.550,00 203.568.400,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 9.939.550,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 203.568.400,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 9.939.550,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 203.568.400,00 KECAMATAN JUMANTONO 217 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan tertib perda 100 Persen 86.749.500,00 121.682.161,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 Persen 86.749.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 121.682.161,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 50.965.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 69.986.700,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 05 2.01 0004 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 379 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 120 Orang 14.184.500,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 27.695.461,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 24.000.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 218 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 Persen 24.064.400,00 91.528.258,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 24.064.400,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 91.528.258,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 2.872.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 4.500.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 4.017.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 25.509.645,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 3.992.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 28.345.878,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 3.500.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 3.500.000,00 KECAMATAN JUMANTONO Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 380 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 8.676.060,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 11 Dokumen 9.543.400,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Masyarakat Se- Kecamatan Jumantono 17.496.675,00 KECAMATAN JUMANTONO 1.938.349.768,00 3.185.480.000,00 7 1.938.349.768,00 3.185.480.000,00 7 01 1.938.349.768,00 3.185.480.000,00 219 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 75 % 1.871.969.768,00 3.037.330.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1.489.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 10.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.489.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 7.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 2.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Jumapolo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 381 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.494.349.768,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 2.250.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.494.349.768,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 2.250.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 75.000.000,00 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 75.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 31.333.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 142.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 382 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 15.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 12.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 4.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.125.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 15.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 383 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.908.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 21.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 5.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 500.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 25.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.700.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 32.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 384 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 12.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 82.330.000,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 27.330.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 55.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 315.275.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 384.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 385 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 275.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 6.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 17.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 33.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 297.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 345.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum 100 % 29.523.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 94.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 28.143.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 47.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 386 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 12.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jumapolo 35.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 220 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 84,5 nilai 2.000.000,00 1.650.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan 1 Laporan 84.5 Skor 2.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo 1.650.000,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo 650.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 02 2.02 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 387 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo 1.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 221 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 14.000.000,00 25.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan 12 Laporan 14.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 25.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarakatan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 15.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 222 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 2.800.000,00 42.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum 12 Laporan 2.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 42.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 42.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 388 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 223 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 41.900.000,00 44.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 41.900.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 44.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 20.300.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 25.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 90 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 15.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 4.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 224 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 5.680.000,00 35.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DEsa 14 Dokumen 5.680.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 35.500.000,00 7 01 06 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 389 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 2.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 4.480.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 23.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 5.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 5.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 2.292.583.574,00 2.914.700.000,00 7 2.292.583.574,00 2.914.700.000,00 7 01 2.292.583.574,00 2.914.700.000,00 225 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai target 100 % 1.999.583.574,00 2.499.100.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.146.950,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 8.500.000,00 7 01 01 2.01 0001 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Matesih UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 390 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 1.146.950,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 8.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 orang/bulan 1.681.479.574,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 1.864.120.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.681.479.574,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 1.864.120.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 74.276.250,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 135.480.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.607.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.790.250,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 24.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.900.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.645.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 13.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 1.980.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material 391 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 2.404.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 8.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.420.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 67.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 1.130.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Matesih 1.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah 4 unit 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 130.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 55.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 75.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 193.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 302.000.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.800.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 52.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 164.880.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 250.000.000,00 KECAMATAN MATESIH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 392 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 unit 49.000.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 59.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 38.850.800,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 40.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.150.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Matesih 10.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 226 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 105.600.000,00 7.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 nilai 105.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 7.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 105.600.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 7.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 227 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 15.400.000,00 35.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 9 lembaga 6.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 14.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 6.400.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 14.000.000,00 KECAMATAN MATESIH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 393 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 lembaga 9.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 21.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 21.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 228 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 137.400.000,00 285.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 137.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 285.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 137.400.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 285.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 229 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 31.600.000,00 79.600.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamanan 100 % 31.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 79.600.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 49.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 05 2.01 0008 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 394 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Matesih 21.600.000,00 KECAMATAN MATESIH 230 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan 100 % 3.000.000,00 9.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 3.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.000.000,00 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Matesih 9.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 6.547.457.374,00 0,00 7 6.547.457.374,00 0,00 7 01 6.547.457.374,00 0,00 231 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 70 undefined 4.301.836.674,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined 7.598.900,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 bulan Dokumen 3.606.400,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.305.750,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan Laporan 2.686.750,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 bulan Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tawangmangu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 395 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3.770.709.624,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Orang/bulan 3.770.709.624,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 14.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Tahun Paket 14.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 205.999.100,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 5.928.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 19.739.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Tahun Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 8.087.500,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 396 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Tahun Paket 3.900.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Tahun Dokumen 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Laporan 166.544.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2.400.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 276.739.550,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 397 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Tahun Laporan 23.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Tahun Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan Laporan 253.339.550,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 24.389.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Tahun Unit 14.696.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Tahun Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 398 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Tahun Unit 9.693.500,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 232 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 nilai 3.220.600,00 0,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Kegiatan Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 14 Kegiatan 3.220.600,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 3.220.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 233 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 1.711.020.100,00 0,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 61.020.100,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 8.955.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Tahun Laporan 52.065.100,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 399 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.650.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 kelurahan Unit 1.650.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Bulan Pokmas / Ormas 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 03 2.06 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 12 Bulan Keluarga 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 234 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 32.347.600,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 32.347.600,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 04 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 400 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Tahun Laporan 32.347.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Tahun Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 235 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 499.032.400,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % 499.032.400,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 12 Bulan Orang 90.175.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1 Tahun Orang 8.857.400,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0007 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 3 Kelurahan Dokumen 400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Tawangmangu 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 236 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 0,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 06 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 401 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Tahun Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 Kelurahan Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 307.202.600,00 0,00 7 307.202.600,00 0,00 7 01 307.202.600,00 0,00 237 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 147.202.600,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 26.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Tahun Paket 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 9.527.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 3 Unit 9.527.500,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 97.200.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.08 0002 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tawangmangu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 402 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 10.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 86.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 14.475.100,00 - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3.502.500,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 6.472.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 238 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 145.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 145.000.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 403 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 140.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 239 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 15.000.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 15.000.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1 Tahun Orang 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 KELURAHAN TAWANGMANGU 327.859.900,00 0,00 7 327.859.900,00 0,00 7 01 327.859.900,00 0,00 240 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 164.320.700,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 12.023.100,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 12.023.100,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 152.297.600,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 143.897.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Blumbang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 404 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 241 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 120.139.200,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 120.139.200,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14 Lembaga Kemasyarakatan 4.480.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14 Pokmas / Ormas 115.659.200,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG 242 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 43.400.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 43.400.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 330 Orang 43.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN BLUMBANG 341.031.350,00 0,00 7 341.031.350,00 0,00 7 01 341.031.350,00 0,00 243 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 242.051.350,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 27.071.400,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Tahun Paket 21.271.400,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.06 0006 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Kalisoro UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 405 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Tahun Dokumen 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % Laporan 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 15.000.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 100 % Unit 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 135.000.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 % Laporan 10.200.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 124.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 64.979.950,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 % Unit 3.796.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.09 0006 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 406 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Tahun Unit 4.300.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 % Unit 56.883.950,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 244 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 72.880.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 72.880.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Tahun Lembaga Kemasyarakatan 4.480.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Tahun Pokmas / Ormas 68.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 245 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 12.600.000,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 12.600.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Tahun Laporan 12.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
2.Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi - 0,00 KELURAHAN KALISORO 246 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 13.500.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 13.500.000,00 - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 7 01 05 2.01 0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 407 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 % Orang 13.500.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
1.Meningkatkan integritas kualitas SDM - 0,00 KELURAHAN KALISORO 2.089.966.722,00 2.809.069.887,00 7 2.089.966.722,00 2.809.069.887,00 7 01 2.089.966.722,00 2.809.069.887,00 247 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71,55 Nilai 1.726.977.922,00 2.652.865.087,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 4.223.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 3.700.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.252.800,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 2.300.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.971.100,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 1.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Keuangan 100 % 1.531.932.962,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 2.074.365.087,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.531.932.962,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 2.074.365.087,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah 100 % 36.421.060,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 183.800.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.261.950,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 19.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0002 Kecamatan Ngargoyoso UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.252.210,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 21.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.125.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 18.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.404.400,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 4.800.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.600.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 115.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 1.777.500,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 6.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 40.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 40.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 118.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 262.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 58.800.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 202.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 409 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.600.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 24.600.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 34.800.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 35.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 36.200.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 89.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 36.200.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 50.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 0,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 39.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 248 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan 100 % 36.140.000,00 6.362.300,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatkan pelayanan yang sesuai standar 12 kegiatan 36.140.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 6.362.300,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 36.140.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 6.362.300,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 249 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 65.288.800,00 18.846.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya pembinaan lembaga masyarakat desa 9 lembaga masyarakat 65.288.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 18.846.400,00 7 01 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 410 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 6.196.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 5.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 59.092.800,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 13.846.400,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 250 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 122.400.000,00 27.600.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum 1 wilayah 122.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 27.600.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 122.400.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 27.600.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 251 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 62.440.000,00 80.807.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya kegiatan dalam wawasankebangsaan dan keagamaan 4 kegiatan 62.440.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 80.807.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70 Orang 5.080.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 50.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25 Orang 34.800.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 9.207.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 05 2.01 0008 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 411 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 22.560.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 21.600.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 252 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 76.720.000,00 22.589.100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan terhadap pemerintahan desa Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terwujudnya Tertib APBDes dan RKPDes 9 desa 100 % 100 % 76.720.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 22.589.100,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 3.150.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 69.720.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 11.064.100,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 4.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 1.750.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kantor Kecamatan Ngargoyoso 2.625.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 2.138.776.521,00 2.964.949.473,00 7 2.138.776.521,00 2.964.949.473,00 7 01 2.138.776.521,00 2.964.949.473,00 253 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 2.100.040.521,00 2.800.776.873,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji ASN 100 Persen 1.612.206.521,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 2.060.496.900,00 7 01 01 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Karangpandan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 412 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.612.206.521,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 2.060.496.900,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 32.604.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 119.064.973,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.566.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 12.437.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 80 Paket 4.238.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 39.230.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 7.297.973,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 0,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 22.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 413 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 2.100.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 0,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 438.720.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 560.715.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 156.900.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 417.120.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 368.815.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 16.510.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 60.500.000,00 7 01 01 2.09 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 414 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 14.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 38.500.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 690.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1.220.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 0,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 254 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 5.600.000,00 9.212.500,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 5.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 9.212.500,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 9.212.500,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 255 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 5.040.000,00 31.501.100,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 5.040.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 31.501.100,00 7 01 03 2.01 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 415 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga Kemasyarakatan 2.240.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 13.850.100,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 17.651.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 256 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 Persen 24.736.000,00 33.459.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Laporan 24.736.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 33.459.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 24.736.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 33.459.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 257 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 1.680.000,00 65.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 1.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 65.000.000,00 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 11 Orang 1.680.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 65.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 258 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan 100 Persen 1.680.000,00 25.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 1.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 25.000.000,00 7 01 06 2.01 0012 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 416 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Karangpandan 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 19.692.461.922,00 33.506.778.789,00 7 19.692.461.922,00 33.506.778.789,00 7 01 19.692.461.922,00 33.506.778.789,00 259 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 75 Nilai 10.692.203.122,00 15.637.100.964,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Dokumen 15.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 27.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 11.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 3.450.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95 orang 10.099.638.992,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 11.071.500.964,00 7 01 01 2.02 0001 Kecamatan Karanganyar UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 417 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 93 Orang/bulan 10.099.638.992,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 11.056.500.964,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 10.547.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 108.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 4.100.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 80.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 6.447.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 13.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 418 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 54.333.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 465.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.059.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 10.000.050,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 419 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 9.217.450,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.304.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0008 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 420 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 19.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 2.552.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.130.000.000,00 7 01 01 2.07 0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel 421 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.000.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 422 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 464.400.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 1.630.600.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 123.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 190.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 85.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 170.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 423 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 255.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 1.245.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 48.282.730,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 205.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 37.602.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 80.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 424 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 6.688.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 3.992.230,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 260 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 6.000.000,00 8.283.125,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 425 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Laporan 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.000.000,00 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar 12 Kegiatan 6.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 6.283.125,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.02 0003 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 426 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 4.283.125,00 KECAMATAN KARANGANYAR 261 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 95 % 8.818.288.800,00 15.238.273.600,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina 7 Lembaga 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 350.000.000,00 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 350.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Bulan 6.015.100.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 12.532.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 427 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 13.180.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 6.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 12.500.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50 Pokmas / Ormas 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan 428 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan 7 Lembaga Kemasyarakat 2.803.188.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.356.273.600,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarakatan 2.803.188.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.325.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 31.273.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 262 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 109.300.000,00 3.530.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 109.300.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 3.530.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 109.300.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 3.530.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 429 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 263 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik 96 % 66.670.000,00 2.619.591.100,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah 12 Laporan 66.670.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.619.591.100,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 250 Orang 12.960.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 52.991.100,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 250.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 60 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 200.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 65 Orang 32.110.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 95.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0007 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 430 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 3 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 2.000.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Karanganyar 21.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 224.150.000,00 237.500.000,00 7 224.150.000,00 237.500.000,00 7 01 224.150.000,00 237.500.000,00 264 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 72.75 Nilai 173.120.000,00 182.500.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 4.550.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 13 Paket 4.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Karanganyar UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 431 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.393.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 20.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.610.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 2.500.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 7.783.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 8.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 432 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 3.360.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 4.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 5.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 433 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 125.958.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 138.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 39.900.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 43.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 434 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 73.458.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 80.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 19.218.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 18.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 6.748.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.840.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 3.500.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 435 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.730.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 8.500.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 1.900.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN KARANGANYAR 265 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 45.440.000,00 48.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 45.440.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 48.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 12.810.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 13.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 436 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 32.630.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 35.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 266 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 5.590.000,00 7.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 5.590.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 7.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.590.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 7.000.000,00 KELURAHAN KARANGANYAR 218.390.000,00 234.300.000,00 7 218.390.000,00 234.300.000,00 7 01 218.390.000,00 234.300.000,00 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip 100 % 72.75 Nilai 111.467.000,00 119.300.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 1.100.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 2.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jungke UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 437 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.100.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 2.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 10.012.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 11.800.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.900.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 5.500.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 3.500.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 438 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.112.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 2.800.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 87.619.760,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 91.000.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 24.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 26.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.08 0004 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 439 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 63.619.760,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 65.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12.735.240,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 14.500.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 7.689.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 8.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 2.150.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 2.500.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 440 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2.896.240,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 4.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 268 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 101.723.000,00 108.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 101.723.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 108.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 11.790.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 13.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 89.933.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 95.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 269 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 96 % 5.200.000,00 7.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 441 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Bulan 12 Laporan 5.200.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 7.000.000,00 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1 Orang 5.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar 7.000.000,00 KELURAHAN JUNGKE 272.630.000,00 277.550.000,00 7 272.630.000,00 277.550.000,00 7 01 272.630.000,00 277.550.000,00 270 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 160.594.800,00 176.150.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 6.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 6.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Delingan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 442 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 22.300.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 35.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 6.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 9.931.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 11.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.009.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 9.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 443 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 7.360.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 9.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 3.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 118.800.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 121.800.000,00 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 444 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 91.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 92.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 11.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 16.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 18.800.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 9.994.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 13.350.000,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 445 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 8.199.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 11.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 1.795.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 2.350.000,00 KELURAHAN DELINGAN 271 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase pemberdayaan Masyarakat 100 % 112.035.200,00 72.400.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 112.035.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 72.400.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakatan 10.850.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 11.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 7 01 03 2.02 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 446 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 101.185.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 61.400.000,00 KELURAHAN DELINGAN 272 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 0,00 29.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Bulan 12 Laporan 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 29.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 40 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar 29.000.000,00 KELURAHAN DELINGAN 273.350.000,00 275.400.000,00 7 273.350.000,00 275.400.000,00 7 01 273.350.000,00 275.400.000,00 273 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 221.071.000,00 221.900.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 28.909.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 36.700.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.849.850,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.200.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.06 0002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Cangakan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 447 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 10.905.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 12.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 4.237.450,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.316.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 5.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.500.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 10.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 162.600.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 164.200.000,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 448 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 23.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 139.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 139.200.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 19.562.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 21.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 14.532.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.030.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 6.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN CANGAKAN 274 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 40.441.500,00 42.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 40.441.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 42.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 16.790.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 17.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 23.651.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 KELURAHAN CANGAKAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 449 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 275 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 11.837.500,00 11.500.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 11.837.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 11.500.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.837.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 11.500.000,00 KELURAHAN CANGAKAN 273.350.000,00 343.000.000,00 7 273.350.000,00 343.000.000,00 7 01 273.350.000,00 343.000.000,00 276 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip 100 % 72.75 Nilai 126.014.800,00 203.500.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 17.740.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 20.500.000,00 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 9.477.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 12.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.683.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 3.000.000,00 KELURAHAN BOLONG Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bolong UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 450 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 1.500.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4.080.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 4.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 103.231.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 177.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 79.200.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 451 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 12.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 15.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.631.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 30.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 38.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 52.800.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 5.042.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 6.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 452 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.042.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 6.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 277 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 142.855.200,00 136.500.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Bulan 142.855.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 136.500.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 13.331.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 16.500.000,00 KELURAHAN BOLONG 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 129.524.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 120.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 278 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 4.480.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 453 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 4.480.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 3.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4.480.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bolong 3.000.000,00 KELURAHAN BOLONG 318.710.000,00 15.900.000,00 7 318.710.000,00 15.900.000,00 7 01 318.710.000,00 15.900.000,00 279 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 193.372.000,00 0,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4.500.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 28.171.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.733.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.06 0002 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tegalgede UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 454 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.117.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12.320.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 131.280.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 84.480.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 13.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 455 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 24.420.500,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.09 0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 5 Unit 5.216.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.950.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14.254.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 280 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 120.298.000,00 15.900.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 120.298.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 15.900.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100 Lembaga Kemasyarakatan 11.790.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 15.900.000,00 KELURAHAN TEGALGEDE 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 108.508.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 281 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 5.040.000,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 5.040.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 04 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 456 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.040.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 282 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 0,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 85 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN TEGALGEDE 315.950.000,00 298.500.000,00 7 315.950.000,00 298.500.000,00 7 01 315.950.000,00 298.500.000,00 283 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip 100 % 72.75 Nilai 168.175.000,00 172.500.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 1.500.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 2.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 2.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 29.575.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 28.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Gayamdompo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi 457 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.124.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 3.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.271.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 9.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.279.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 2.500.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.280.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 2.500.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Kelurahan Gayamdompo 1.500.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 9.240.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 10.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2.070.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2.070.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 458 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 127.200.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 132.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 76.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 80.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 17.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 35.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 7.829.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 10.000.000,00 7 01 01 2.09 0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 3 Unit 4.989.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 6.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.840.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 4.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 459 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 284 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 142.135.000,00 120.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 142.135.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 120.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 12.160.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 10.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 129.975.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 110.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 285 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 5.640.000,00 6.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 5.640.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 6.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gayamdompo 6.000.000,00 KELURAHAN GAYAMDOMPO 300.230.000,00 369.000.000,00 7 300.230.000,00 369.000.000,00 7 01 300.230.000,00 369.000.000,00 286 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 235.076.400,00 292.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gedong UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 460 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 22.976.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 28.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.338.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 2.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.498.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 10.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.939.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 2.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 2.500.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 461 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 3.500.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 8.500.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.000.000,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 15.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 205.800.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 218.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 462 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 36.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 40.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 21.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 23.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 148.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 155.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 6.300.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 17.500.000,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 463 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.950.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 6.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 1.350.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 1.500.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Gedong 10.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 287 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 45.153.600,00 42.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 45.153.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong 42.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 12.001.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong 12.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 7 01 03 2.02 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 464 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 33.152.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong 30.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 288 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif 100 % 20.000.000,00 25.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 20.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Warga Kelurahan Gedong 25.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Warga Kelurahan Gedong 25.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 289 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 0,00 10.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 10.000.000,00 KELURAHAN GEDONG 290.990.000,00 291.000.000,00 7 290.990.000,00 291.000.000,00 7 01 290.990.000,00 291.000.000,00 290 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 140.846.300,00 140.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN LALUNG Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Lalung UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 465 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 22.686.300,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 25.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.002.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 4.500.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.116.050,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 5.500.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 3.098.250,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.500.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 2.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 6.450.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 7.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN LALUNG Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 466 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 111.440.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 106.500.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 65.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 66.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 29.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 23.500.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 16.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 17.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 6.720.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 8.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 2.560.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 3.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 4.160.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 5.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 291 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 104.579.900,00 106.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 104.579.900,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 106.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 15.779.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 16.500.000,00 KELURAHAN LALUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 467 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 88.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 89.500.000,00 KELURAHAN LALUNG 292 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 45.563.800,00 45.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 45.563.800,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 1855 Orang 45.563.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 KELURAHAN LALUNG 288.950.000,00 20.000.000,00 7 288.950.000,00 20.000.000,00 7 01 288.950.000,00 20.000.000,00 293 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 72.75 Nilai 168.150.000,00 20.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 7.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Bejen UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 468 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 13.603.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.541.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 3.929.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 3.130.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 469 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.001.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 10.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 114.840.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.08 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 470 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.040.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 22.707.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 7.208.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 471 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4.990.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.509.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 294 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 8.260.000,00 0,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 8.260.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 8.260.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 295 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 112.540.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 472 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 112.540.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 16.020.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 96.520.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN BEJEN 267.470.000,00 358.560.300,00 7 267.470.000,00 358.560.300,00 7 01 267.470.000,00 358.560.300,00 296 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 210.365.000,00 256.613.300,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jantiharjo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 473 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 18.306.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 23.057.300,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.994.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 3.521.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.264.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 8.923.300,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.132.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 3.358.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 474 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.914.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 7.255.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 168.660.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 199.680.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 475 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 67.920.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 77.920.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 16.740.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 27.760.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 84.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 94.000.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 23.399.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 33.876.000,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 476 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 10.859.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 11.336.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 12.540.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 22.540.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 297 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 48.111.000,00 93.073.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Bulan 48.111.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 93.073.000,00 7 01 03 2.02 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 477 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakatan 12.563.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 23.073.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 684 Pokmas / Ormas 35.548.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 70.000.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 298 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 8.994.000,00 8.874.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 8.994.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 8.874.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.994.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 8.874.000,00 KELURAHAN JANTIHARJO 299 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 0,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Bulan 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 7 01 05 2.01 0001 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 478 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 0,00 KELURAHAN JANTIHARJO 263.750.000,00 387.000.000,00 7 263.750.000,00 387.000.000,00 7 01 263.750.000,00 387.000.000,00 300 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 168.910.000,00 272.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1.500.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 2.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 2.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 30.464.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 55.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Popongan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi 479 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.710.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.605.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.225.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.043.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.880.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 10.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 20.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 112.800.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 180.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 57.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 100.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 30.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 481 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 14.146.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 10.496.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 10.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3.650.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 5.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 301 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 94.840.000,00 115.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 94.840.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 115.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 482 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 13.100.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 15.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 81.740.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar 100.000.000,00 KELURAHAN POPONGAN 2.303.863.498,00 3.529.418.000,00 7 2.303.863.498,00 3.529.418.000,00 7 01 2.303.863.498,00 3.529.418.000,00 302 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 2.248.163.498,00 3.252.418.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 46 Unit 1.940.200,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 31.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 487.200,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 21.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.453.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.683.824.198,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 2.425.918.000,00 7 01 01 2.02 0001 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Tasikmadu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 483 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.683.824.198,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 2.425.918.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 50.000.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 50.000.000,00 7 01 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 50.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 30.582.800,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 96.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.837.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.579.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 14.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.382.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 14.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.204.800,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 4.500.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0008 Pengolahan Data Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 484 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 11.200.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 24.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 127.000.000,00 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 24.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 28.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 75.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 446.280.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 450.000.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 30.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 421.680.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan - 420.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 35.536.300,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 72.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 15.175.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 42.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 7.300.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 13.061.300,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 303 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 86,48 nilai 400.000,00 64.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 50.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 50.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Persen 86,48 Persen 400.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 14.000.000,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 400.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 4.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 486 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 304 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.920.000,00 55.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1.920.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 35.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 960.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 960.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 305 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 21.600.000,00 46.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan 12 Laporan 21.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 46.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
4.Meningkatkan kondusivitas wilayah Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 46.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 306 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 29.820.000,00 72.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Desa/Kelurahan tertib Perda 100 Persen 29.820.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 72.000.000,00 7 01 05 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 487 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70 Orang 28.860.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 57.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 Orang 960.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 307 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 1.960.000,00 40.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 1.960.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 40.000.000,00 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 60 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 2.337.798.547,00 4.418.300.000,00 7 2.337.798.547,00 4.418.300.000,00 7 01 2.337.798.547,00 4.418.300.000,00 308 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 1.951.049.947,00 3.854.800.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 12 bulan 40.192.450,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 46.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 2.608.950,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 4.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.01 0007 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Jaten UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 488 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 37.583.500,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 42.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 orang/ bulan 1.698.260.252,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 2.000.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.698.260.252,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 2.000.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 22.292.025,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 187.800.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.251.625,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 4.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 8.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.650.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 7.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.690.400,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 10.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 2.800.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 489 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 150.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 6.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 12 bulan 23.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 1.405.000.000,00 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 75.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 30.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 23.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 50.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 1.000.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 250.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 bulan 114.469.720,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 91.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 490 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 1.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 41.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 55.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 73.469.720,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 35.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan 52.835.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 125.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 22.649.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 36.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 12.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 20.300.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 27.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.886.500,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 50.000.000,00 KECAMATAN JATEN 309 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 81,1 nilai 40.956.100,00 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 491 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar 12 bulan 12 Kegiatan 40.956.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 40.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 40.956.100,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 40.000.000,00 KECAMATAN JATEN 310 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 68.994.200,00 50.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 bulan 68.994.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 40.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarakatan 8.194.200,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 11.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 60.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 29.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 12 bulan 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 KECAMATAN JATEN 311 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif 93 % 89.600.000,00 208.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 bulan 89.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 208.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 492 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 89.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Jaten 208.000.000,00 KECAMATAN JATEN 312 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 118.700.000,00 127.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 12 bulan 118.700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 127.500.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 75 Orang 40.220.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 65.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 57.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 50.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8 Dokumen 20.880.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 12.500.000,00 KECAMATAN JATEN 313 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 % 68.498.300,00 138.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 12 bulan 68.498.300,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 138.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8 Dokumen 4.069.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 493 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 56.880.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 63.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 3.820.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 10.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8 Dokumen 3.729.300,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 9.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 11.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 8 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 40.000.000,00 KECAMATAN JATEN 2.645.161.800,00 3.496.000.001,00 7 2.645.161.800,00 3.496.000.001,00 7 01 2.645.161.800,00 3.496.000.001,00 314 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 2.202.261.800,00 2.998.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah NILAI SAKIP 100 % 72,90 Dokumen 1.303.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 7.500.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 660.500,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 5.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Colomadu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 494 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 643.400,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 2.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah 90 % 2.003.161.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 2.580.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 2.003.161.800,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 2.580.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah 100 % 9.748.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 68.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 5.300.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.882.800,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 15.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.220.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 30.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 495 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 105.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 4.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 1.200.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 260.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 8.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 100.500,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 4.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 % 165.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 280.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 55.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 60.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.500.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 60.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 496 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 160.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 22.147.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 62.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 21.783.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 30.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 160.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 16.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 204.800,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 16.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 315 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 nilai 74.400.000,00 22.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 74.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 22.000.000,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 55.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 5.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 19.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 17.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 316 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 90 % 46.750.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 497 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK Kecamatan 100 % 36.750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 25.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 36.750.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 25.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya PKK se Kecamatan 12 Laporan 10.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 15.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 11 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLAMADU 15.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 317 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 90 % 229.200.000,00 290.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 90 % 229.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 290.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 229.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 290.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 318 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 90 % 55.350.000,00 76.000.001,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya kegiatan PKUB Kecamatan Terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 12 Bulan 100 % 55.350.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 76.000.001,00 7 01 05 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 498 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 90 Orang 24.750.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 60.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 Orang 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 16.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 27.600.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan KECAMATAN COLOMADU 1,00 KECAMATAN COLOMADU 319 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 37.200.000,00 70.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terwujudnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah 100 % 37.200.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 70.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 19.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 40.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0003 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 499 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 30.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup KECAMATAN COLOMADU 0,00 KECAMATAN COLOMADU 2.389.692.867,00 2.805.900.000,00 7 2.389.692.867,00 2.805.900.000,00 7 01 2.389.692.867,00 2.805.900.000,00 320 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 2.035.492.867,00 2.378.300.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 2.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Gondangrejo 6.500.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 1.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 1.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Gondangrejo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 1.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 1.855.692.867,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 1.900.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.855.692.867,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 1.900.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Tahun 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 75.000.000,00 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 75.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 28.054.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 71.300.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.290.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 10.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 501 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.960.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 25.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 12.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.004.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 5.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 3.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 5.800.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 12.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 3.300.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 44 Unit 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 99.000.000,00 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 37.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 29.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 0006 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 502 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 32.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Bulan 116.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 124.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 20.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.400.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 29.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 93.600.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 75.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 33.746.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 102.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 503 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 28.636.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 50.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 7.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.110.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 12.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 33.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 321 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 87,5 nilai 40.400.000,00 45.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 12 Bulan 40.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 45.000.000,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 39.400.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 43.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 322 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 50.800.000,00 57.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 Bulan 40.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 42.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 504 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 39.800.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 40.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 15.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 15.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 323 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 120.000.000,00 141.600.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Bulan 120.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 141.600.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 120.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 141.600.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 324 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan tertib perda 100 % 67.200.000,00 103.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 12 Bulan 67.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 103.000.000,00 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 43.600.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 80.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 05 2.01 0004 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 505 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 21.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 325 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 75.800.000,00 81.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 50 Dokumen 75.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 81.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 71.800.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 73.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Kecamatan Gondangrejo 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 1.791.130.009,00 2.573.965.484,00 7 1.791.130.009,00 2.573.965.484,00 7 01 1.791.130.009,00 2.573.965.484,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Mojogedang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 506 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 326 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 72,35 Nilai 1.720.220.009,00 2.442.449.784,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 100 % 2.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 13.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 6.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 7.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun 100 % 1.185.130.009,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 1.502.649.784,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.185.130.009,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 1.502.649.784,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 25.900.000,00 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 25.900.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan 100 % 45.080.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 109.400.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 8.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 507 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.809.500,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 18.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.335.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 16.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2.574.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 10.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 2.400.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 24.450.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 50.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 991.500,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 166.500.000,00 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 0,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 15.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0006 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 508 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 51.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 100.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 457.920.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 530.000.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 32.400.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 30.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 425.520.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 500.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 100 % 30.090.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 95.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 28.020.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 35.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2.070.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 509 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 50.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 327 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan 100 % 700.000,00 6.362.300,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar 12 Kegiatan 700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 6.362.300,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 700.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 6.362.300,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 328 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 13.620.000,00 18.846.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina Lembaga 13 13.620.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 18.846.400,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarakatan 6.120.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 7.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.500.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 11.846.400,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 329 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif 100 % 2.240.000,00 6.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum 13 Wilayah 2.240.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 6.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.240.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 6.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 510 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 330 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 43.450.000,00 80.807.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan 4 Kegiatan 43.450.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 80.807.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 30 Orang 20.550.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 54.600.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25 Orang 1.300.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 4.607.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojogedang 21.600.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 331 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang Sesuai Ketentuan 100 % 10.900.000,00 19.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan 100 % 10.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 19.500.000,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 13 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 4.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 4.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0003 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 511 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 3.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 13 Dokumen 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 3.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 9 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 2.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Mojogedang 3.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 2.116.678.476,00 2.657.724.000,00 7 2.116.678.476,00 2.657.724.000,00 7 01 2.116.678.476,00 2.657.724.000,00 332 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined 1.739.023.126,00 2.526.644.200,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN undefined undefined 1.494.190.226,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.704.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.491.630.476,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.700.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.02 0008 0 12 0 2.559.750,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 4.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah undefined undefined 47.830.900,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 170.878.200,00 7 01 01 2.06 0002 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Kebakkramat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 512 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.738.300,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 25.975.250,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 1.579.600,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.782.150,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.975.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 18.250.800,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.025.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 19.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 1.920.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.283.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 100.950.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 310.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 2.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined undefined 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 80.000.000,00 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 30.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 0005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel 513 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 10.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 40.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah undefined undefined 149.640.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 504.204.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 54.204.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 104.640.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 450.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan undefined undefined 47.362.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 67.562.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 35.182.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 32.562.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12.180.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 20.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 333 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat undefined undefined 86.181.100,00 6.362.300,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 514 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sebagai hasil pelaksanakan survey kepuasan Masyarakat 1 undefined 86.181.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Kebakkramat 6.362.300,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 86.181.100,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Kebakkramat 6.362.300,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 334 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif undefined undefined 67.034.250,00 18.846.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif undefined undefined 67.034.250,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 18.846.400,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 59.440.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 8.846.400,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 7.594.250,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 10.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 335 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif undefined undefined 89.560.000,00 27.600.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 89.560.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 27.600.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 89.560.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 27.600.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 336 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana undefined undefined 56.950.000,00 59.207.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana undefined undefined 56.950.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 59.207.000,00 7 01 05 2.01 0001 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 515 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70 Orang 56.950.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 59.207.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 337 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan undefined undefined 77.930.000,00 19.064.100,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan undefined undefined 77.930.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 19.064.100,00 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 77.930.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Semua Kelurahan /Desa 19.064.100,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 2.154.548.993,00 0,00 7 2.154.548.993,00 0,00 7 01 2.154.548.993,00 0,00 338 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.117.419.093,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 7 dokumen 1.323.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 821.750,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0007 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kerjo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 516 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 501.600,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1 Tahun 1.679.468.993,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.679.468.993,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 22.800.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 526.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 6.967.250,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 695.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1.085.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 517 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 13.325.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 202.500,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 1 unit 3 Unit 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Bulan 12 Bulan 389.280.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 518 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 365.280.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur PNS 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 12 Bulan 24.546.000,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 21.096.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 3.450.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 0,00 - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 7 01 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur - 0,00 KECAMATAN KERJO 339 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 nilai 3.368.650,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 519 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 12 Bulan 2 Laporan 3.368.650,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 3.368.650,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur ASN 0,00 KECAMATAN KERJO 340 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 7.146.250,00 0,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 Bulan 2.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 2.800.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 4.346.250,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 4.346.250,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 341 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 22.080.000,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Bulan 22.080.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 520 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 36 Laporan 22.080.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 342 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana 100 % 100 % 3.680.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 % 12 Bulan 3.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masayarakat 0,00 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12 Orang 3.200.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masayarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 480.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masayarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 343 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 % 855.000,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 20 Dokumen 50 Dokumen 855.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 30 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30 Dokumen 240.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0003 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 521 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 30 Dokumen 615.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat 0,00 KECAMATAN KERJO 2.036.291.147,00 2.803.473.892,00 7 2.036.291.147,00 2.803.473.892,00 7 01 2.036.291.147,00 2.803.473.892,00 344 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 73,1 nilai 1.969.656.597,00 2.705.364.292,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar 100 % 3.399.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan,pengangg aran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa 12.500.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 1.893.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan,pengangg aran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa 6.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan 1.506.600,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan,pengangg aran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa 6.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan 100 % 1.490.291.147,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Keuangan 1.965.500.292,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.490.291.147,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Keuangan 1.965.500.292,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Kepegawaian 36.600.000,00 7 01 01 2.05 0009 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Jenawi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 522 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 38 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Kepegawaian 36.600.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran 100 % 39.235.850,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 103.864.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.368.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 3.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.938.650,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 24.729.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.165.200,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 21.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2.436.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 6.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 16.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 43.635.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 1.528.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Administrasi Umum Kantor 4.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase sarana prasarana sesuai standar 100 % 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pengadaan Barang Milik Daerah 62.500.000,00 7 01 01 2.07 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 523 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pengadaan Barang Milik Daerah 30.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pengadaan Barang Milik Daerah 7.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pengadaan Barang Milik Daerah 25.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 406.480.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah 434.400.000,00 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah 24.400.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 385.480.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah 410.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 100 % 30.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah 90.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 27.450.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah 40.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0006 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 524 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah 6.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemeliharaan Barang Milik Daerah 40.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 345 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan 100 % 1.773.400,00 6.259.600,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar 12 Kegiatan 1.773.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pelayanan kepada Masyarakat 6.259.600,00 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pelayanan kepada Masyarakat 1.987.800,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.773.400,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pelayanan kepada Masyarakat 4.271.800,00 KECAMATAN JENAWI 346 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 9.248.850,00 15.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina 7 Lembaga 9.248.850,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 15.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarakatan 4.454.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 5.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 4.794.850,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - 9.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 347 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 1.680.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 525 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum 9 wilayah 1.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.680.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 348 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana 100 % 41.400.000,00 63.850.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan 4 Kegiatan 41.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 63.850.000,00 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 17.130.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 38.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 2.670.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 5.250.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 20.600.000,00 KECAMATAN JENAWI 349 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 12.532.300,00 7.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan 100 % 12.532.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pemerintahan Desa 7.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 526 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 1.460.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pemerintahan Desa 1.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 4.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemerintahan Desa 1.750.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 1.344.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pemerintahan Desa 1.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Dokumen 3.360.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemerintahan Desa 1.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 9 Dokumen 1.632.200,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemerintahan Desa 1.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 Dokumen 536.100,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
3.Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan Pemerintahan Desa 750.000,00 KECAMATAN JENAWI 7.649.499.476,00 9.275.960.000,00 8 7.649.499.476,00 9.275.960.000,00 8 01 7.649.499.476,00 9.275.960.000,00 350 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 91 % 3.506.769.476,00 4.380.960.000,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 6 Dokumen 10.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.000.000,00 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 527 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 92 % 3.038.166.976,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.200.000.000,00 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 3.038.166.976,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92 % 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 178.000.000,00 8 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 18.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 38 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 160.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 92 % 109.734.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 272.460.000,00 8 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.493.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 17.550.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 23.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.437.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 23.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 528 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 2.760.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 19.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 23.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 54.354.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 180.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 4.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 3.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 7.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah 92 % 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 136.000.000,00 8 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 26.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0008 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud 529 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang 92 % 212.400.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 313.600.000,00 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 72.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 72.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 140.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 241.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 92 % 136.468.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 273.900.000,00 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 98.318.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 213.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 13.150.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Organisasi Perangkat Daerah 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 530 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 351 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 72 Indeks 950.000.000,00 1.600.000.000,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun 7 Kejadian 950.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 1.600.000.000,00 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1200 Orang 400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 1.100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Jumlah Paskibraka 76 Orang 550.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 352 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks Kebebasan Sipil (IKS) 72 Indeks 1.642.730.000,00 600.000.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada 0 % 1.642.730.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 600.000.000,00 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25 Orang 1.617.730.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka 531 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6 Orang 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 353 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indeks Kinerja Ormas (IKO) 53 Indeks 550.000.000,00 295.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas Aktif 40 % 550.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 295.000.000,00 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 500 Orang 550.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 170.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Orang 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 125.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 354 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 62 Indeks 200.000.000,00 850.000.000,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) 5 Kejadian 200.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 850.000.000,00 8 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 500 Orang 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 850.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 355 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun 82 % 800.000.000,00 1.550.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 532 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis 4 Kejadian 800.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 1.550.000.000,00 8 01 06 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 Orang 350.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2000 Orang 290.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 160.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif
5.Mengembangkan kualitas infrastruktur Masyarakat Kabupaten Karanganyar 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.030.444.303.908,00 2.138.670.423.476,20 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H 533