6.Terciptanya Pendidikan Jurnalistik kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan 6 KONI Tulang Bawang Barat GOR ZA PAGAR ALAM Tiyuh Kagungan Ratu Kec. TBU Kab. Tulang Bawang Barat Program Kerja 2026 KONI 610.000.000 500.000.000 Dispora PSSI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 163.900.000 100.000.000 PERTINA (Pembinaan Atlet Berprestasi) 105.000.000 100.000.000 IMI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 150.000.000 100.000.000 PBVSI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 100.000.000 75.000.000 FPTI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 40.000.000 40.000.000 IPSI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 30.000.000 30.000.000 FORKI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 30.000.000 30.000.000 PERBAKIN (Pembinaan Atlet Berprestasi) 25.000.000 25.000.000 PCI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 35.000.000 35.000.000 PBSI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 35.000.000 35.000.000 PERBASI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 30.000.000 30.000.000 PRSI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 26.000.000 26.000.000 PASI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 35.000.000 35.000.000 TI (Pembinaan Atlet Berprestasi) 20.000.000 20.000.000 KKO (Pembinaan Atlet Berprestasi) 994.800.000 994.800.000 LIGA SEPAK BOLA (Pembinaan Atlet Berprestasi) 223.375.000 223.375.000 LIGA BOLA VOLI(Pembinaan Atlet Berprestasi) 224.550.000 224.550.000 7 Gerakan Pramuka Kwarcab Tulang Bawang Barat Jl. Radin Intan II Tirta Makmur Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Program Kerja Gerakan Pramuka Kwarcab Tulang Bawang Barat 2026 482.550.000 200.000.000 Dispora 8 Yayasan Pendidikan Seni dan Ekologi Kota Budaya Uluan Nughik, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Penyelenggaraan Tubaba Art Festival ke-10 600.074.000 150.000.000 Kominfo 9 Komando Distrik Militer 0412 LU Komando Distrik Militer 0412 LU Proposal Operasional PAM Hari Raya ldul Fitri, Natal Tahun 2026 dan Malam Tahun Baru Tahun 2027 di Kabupaten Tulang Bawang Barat 80.000.000 50.000.000 Pol PP 10 Komando Distrik Militer 0412 LU Komando Distrik Militer 0412 LU Proposal Operasional Pengamanan Wilayah Kodim 0412/ LU di Kabupaten Tulang Bawang Barat 240.000.000 100.000.000 Pol PP DAFTAR USULAN HIBAH TAHUN 2026 5 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jl. Taman Budaya Uluan Nughik Kel. Panaragan Jaya,Kec. Tulang Bawang Tengah,Kab. Tulang Bawang Barat. Hp. 082184031773/082185603663/082183900700 589.000.000 Kominfo90.000.000 NO NAMA PENGUSUL ALAMAT USULAN NILAI USULAN NILAI YANG DI USULKAN OPD OPD YANG MELAKSANAKAN 11 Gapoktan Podo Rukun Jaya Murni Gunung Agung Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 12 Gapoktan Swasembada Tri Tunggal Jaya Gunung Agung Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 13 Poktan Sido Mukti Kibang Budi Jaya LAMBU KIBANG Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 14 Poktan Mekar Jaya Lesung Bakti Jaya LAMBU KIBANG Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 15 Poktan Harapan Maju Sakti Jaya BATU PUTIH Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 16 Gapoktan Mulya Jaya Mulyosari BATU PUTIH Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 17 Poktan Saung Tani Dayamurni TUMIJAJAR Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 18 Poktan Bangun Karya Muda Dayasakti TUMIJAJAR Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 19 Poktan Karya Tirta Daya Asri TUMIJAJAR Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 20 Potan Maju Lancar Pulung Kencana TULANG BAWANG TENGAH Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 21 Poktan Lumintu Wonokerto TULANG BAWANG TENGAH Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 22 Poktan Harapan Maju Panaragan Jaya Utama TULANG BAWANG TENGAH Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 23 Poktan Serba Guna Indra Loka 1 WAY KENANGA Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 24 Poktan Setia Mukti Mercu Buana WAY KENANGA Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 25 Poktan Sejahtera Pagardewa PAGAR DEWA Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 26 Poktan Karya Tani Bujung Dewa PAGAR DEWA Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 27 Poktan Tekat Setia Bumi GUNUNG TERANG Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 28 Gapoktan Terang Makmur Terang Makmur GUNUNG TERANG Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 29 Poktan Tunas Subur Kagungan Ratu Agung TULANG BAWANG UDIK Hibah Kambing 25.000.000 15.000.000 Disnakeswan 30 Poktan Sido Makmur Gedung Ratu TULANG BAWANG UDIK Hibah Kambing 22.500.000 15.000.000 Disnakeswan 31 Poktan Rawe Rawe Rantas Wonokerto TULANG BAWANG TENGAH Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 32 Poktan Setia Tani I Bujung Dewa PAGAR DEWA Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 33 Poktan Ngudi Rejeki Toto Mulyo GUNUNG TERANG Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 34 Poktan Lestari Jaya Kibang Tri Jaya LAMBU KIBANG Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 35 Poktan Sido Mekar Tunas Asri TULANG BAWANG TENGAH Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 36 KWT Mekar Sari Marga Kencana TULANG BAWANG UDIK Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 37 Poktan Mekar Tani II Dayasakti TUMIJAJAR Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 38 Poktan Sidodadi Indraloka Mukti WAY KENANGA Hibah Ayam 23.400.000 14.400.000 Disnakeswan 39 Poktan Sido Dadi Tiyuh Inderaloka Mukti Kec Way Kenanga Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 40 Poktan Tani Jaya Tiyuh Inderaloka Jaya Kec Way Kenanga Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 41 Poktan Tani Makmur Tiyuh Kibang Tri Jaya Kec Lambu Kibang Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 42 Poktan Maju Brsama Tiyuh Terang Bumi Agung Kec Gn Terang Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 43 Poktan Mendo Sae Tiyuh Mulya Sari Kec Gunung Agung Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 44 Poktan Bina Tani Tiyuh Toto Katon Kec Batu Putih Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 45 Poktan Bina Tani Tiyuh Bangun Jaya Kec Gunung Agung Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 46 Poktan Sido Makmur Tiyuh Marga Jaya Indah Kec Pagar Dewa Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 47 Poktan Suka Karya Tiyuh Mercu Buana Kec Way Kenanga Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 48 Poktan Harapan Maju Tiyuh Bangun Jaya Kec Gunung Agung Hibah Bibit HPT 7.000.000 5.000.000 Disnakeswan 49 Karang Taruna Pulung Kencana Operasional Kegiatan 221.000.000 221.000.000 Dinas Sosial 50 Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Pulung Kencana Operasional Kegiatan 170.000.000 170.000.000 Dinas Sosial 51 PMI Bekanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia 100.000.000 100.000.000 Dinas kesehatan 52 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) PANARAGAN 150.000.000 150.000.000 Bagian Kesra 53 TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) PANARAGAN 120.000.000 120.000.000 Bagian Kesra 54 MAJELIS ULAMA INDONESIA PANARAGAN JAYA 75.000.000 75.000.000 Bagian Kesra 55 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PULUNG KENCANA 100.000.000 100.000.000 Bagian Kesra 56 LDII Tulang Bawang Barat 20.000.000 20.000.000 Bagian Kesra 57 Muhammadiyah Tulang Bawang Barat 25.000.000 25.000.000 Bagian Kesra 58 Muslimat NU Tulang Bawang Barat 10.000.000 10.000.000 Bagian Kesra NO NAMA PENGUSUL ALAMAT USULAN NILAI USULAN NILAI YANG DI USULKAN OPD OPD YANG MELAKSANAKAN 59 Hibah Asyiyah Tulang Bawang Barat 10.000.000 10.000.000 Bagian Kesra 60 Hibah banom NU Tulang Bawang Barat 150.000.000 150.000.000 Bagian Kesra 61 Hibah Safari Ramadhan Tulang Bawang Barat 90.000.000 90.000.000 Bagian Kesra 62 Hibah Rumah Ibadah Tulang Bawang Barat 960.000.000 960.000.000 Bagian Kesra 63 Dekranasda Tulang Bawang Barat 455.000.000 455.000.000 Diskoperindag 64 Yayasan Garis Budaya Tulang Bawang Barat Pelatihan Kesenin Untuk Pembentukan Karakter Manusia Tubaba 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan 65 PKBM SUWAY UMPU Setia Bumi Kec. Gunung Terang Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Paket B dan C 55.000.000 55.000.000 Dinas Pendidikan 66 PKBM LAMBU KIBANG Kp. Mekar Sari Kec. Lambu Kibang Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Paket A dan C 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan 67 PKBM KENCANA Way Sido Kec. Tulang Bawang Udik Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Paket B dan C 55.000.000 55.000.000 Dinas Pendidikan 68 PKBM SINAR AMARTHA Murni Jaya Kec. Tumijajar Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Paket C 30.000.000 30.000.000 Dinas Pendidikan 69 PKBM MARGA DEWA Suka mulya kec. Pagar Dewa Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Paket C 30.000.000 30.000.000 Dinas Pendidikan 70 Polres Hibah Pengamanan Pemillihan Kepalo Tiyuh Tahun 2026 100.000.000 100.000.000 DPMT 71 Kodim 0412 Hibah Pengamanan Pemillihan Kepalo Tiyuh Tahun 2026 100.000.000 100.000.000 DPMT 72 26 Tiyuh Bantuan Keuangan Pilkati kepada 26 Tiyuh 400.000.000 400.000.000 DPMT 73 Dharma Wanita 150.000.000 100.000.000 Dinas PPA 74 Polres Tulang Bawang Barat Hibah Uang Polres (Operasi Harkamtibmas, Operasi Ketupat, Operasi Nataru, Operasi Zebra dan HUT Polri dan Bhayangkari) 2026 + Pengamanan pemilihan Kepala Tiyuh 1.503.518.000 700.000.000 Dinas Perhubungan 75 PEMUDA PANCASILA Jl.Raya Penumangan Baru RW.003 RT.018 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab.Tubaba 165.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 76 GERAKAN PEMUDA ANSOR Jl.Jendral Sudirman no 89 Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kab.Tubaba 169.150.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 77 FKPPI ( Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI- POLRI) Jl.Sendang Gayur No.44 Kel.Mulya Asri Kab.Tubaba 154.008.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 78 SRI ( SUARA RAKYAT INDONESIA) suku 04 Kampung Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab.Tubaba 37.075.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 79 PERGURUAN SILAT TENAGA DALAM ELANG PUTIH Jln.Elang 09 Komplek Pondok An Nur Daya Murni Kab.Tubaba 40.316.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 80 PPI ( Persatuan Pensiunan Indonesia ) Suku IV Pulung Kencana 65.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 81 FKP2M ( Forum Komunikasi Pedagang Pasar Mulya Asri ) RT.025 RW.004 Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tubaba 35.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 82 APMIKIMMDO ( Asosiasi Pengusaha Mikro dan Menengah Mandiri Indonesia) Jln. Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab.Tubaba 123.150.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 83 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang Barat Jl.KH Ahmad Dahlan No.001 Tiyuh Candra Mukti Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tubaba 383.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 84 IKA-PMII ( Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Tiyuh Panaragan Jaya Indah RT.01 RW.01 Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tubaba 50.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 85 HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) Jalan Raya Penumangan komplek pertokoan barokah 180.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol NO NAMA PENGUSUL ALAMAT USULAN NILAI USULAN NILAI YANG DI USULKAN OPD OPD YANG MELAKSANAKAN 86 Barisan Muda Bersayap (BADAR) Jalan lintas Panaragan Kel.Panaragan Jaya Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat 64.500.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 87 Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia jl. Ahmad Dahlan, Candra mukti Kec. TBT, Kab. tulang Bawang Barat 66.000.000 10.000.000 Badan Kesbangpol 88 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang Barat jl. KH Ahmad Dahlan, Candra mukti Kec. TBT, Kab. tulang Bawang Barat Permohonan Hibah Non Pemilihan 617.560.000 100.000.000 Badan Kesbangpol 89 Polres Tulang Bawang Barat 12.138.918.000 10.635.400.000 PUPR 90 Kejaksaan Tulang Bawang Barat 2.167.707.778 2.007.707.780 PUPR 91 PARTAI KABANGKITAN BANGSA (PKB) Jl. Tiyuh Candra Jaya RT.05 RW.02 Kec.Tulang Bawang Tengah, Kab.Tulang Bawang Barat 26.124.720 26.124.720 Badan Kesbangpol 92 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)Jl.Tiyuh Tirta Kencana RT 019 Suku 005 Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bwang Barat 61.625.020 61.625.020 Badan Kesbangpol 93 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)Tiyuh kagungan ratu RT.004 RW.003 Kecamatan Tulang Bawang Udik 88.821.860 88.821.860 Badan Kesbangpol 94 PARTAI NASIOANAL DEMOKRAT (NASDEM)Jalan Tiyuh Tirta Makmur RT 03 Suku 01, Kec.Tulang Bawang Barat Kab. Tulang Bwang Barat 59.360.440 59.360.440 Badan Kesbangpol 95 PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)Jln Mulya Jaya RT 01/RK 03,Tiuh Pulung Kencana, Kec.Tulang Bwang Tengah, Kab.Tubaba 24.926.790 24.926.790 Badan Kesbangpol 96 PARTAI AMANAT BANGSA (PAN) Jln. Brawijaya Rt.004 RW.002 Kel. Panaragan Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tubaba 34.135.535 34.135.535 Badan Kesbangpol 97 PARTAI HANURA Tiyuh Mulya Jaya RT.008 Suku 002 kecamatan Tulang Bawang tengah 25.897.715 25.897.715 Badan Kesbangpol 98 PARTAI DEMOKRAT Tiyuh Bandar Dewa RT.010 RW.005 Kec.Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat 89.390.740 89.390.740 Badan Kesbangpol 99 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) Jln. Marga Suway Umpu RT.05 RW.01 Kel. Panaragan Jaya Kec.Tulang Bawang Tengah, Kab.Tubaba 15.534.800 15.534.800 Badan Kesbangpol 100 PARTAI BURUH Jln. Diponegoro Tiyuh Tunas Jaya RT. 024 Suku. 004 Kec.Gunung Agung, Kab.Tubaba 8.623.455 8.623.455 Badan Kesbangpol 101 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) Jln. KH Ahmad Dahlan Tiyuh Candra Mukti Suku 002 RT.007 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tubaba. 22.052.305 22.052.305 Badan Kesbangpol Kepala BAPPERIDA Tulang Bawang Barat Ir. YUDIANSYAH, S.P., M.Si Pembina Tk.1 NIP. 19740725 199903 1 004 NO NAMA PENGUSUL ALAMAT USULAN NILAI USULAN NILAI YANG DI USULKAN OPD NAMA OPD 1 Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pulung Kencana Bantuan sosial Maju dan Sejahtera (Mantra) 2.400.000.000 2.400.000.000 Dinas Sosial 2 Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pulung Kencana Bantuan sosial permakanan untuk saat dan setelah tanggap bencana 60.000.000 60.000.000 Dinas Sosial 3 Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pulung Kencana Bantuan sosial sandang untuk saat dan setelah tanggap bencana 60.000.000 60.000.000 Dinas Sosial 4 Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pulung Kencana Bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat 155.075.000 155.075.000 Dinas Sosial 5 Bidang Rehabilitasi sosial Pulung Kencana Bantuan sosial permakanan kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas sosial serta gelandangan dan pengemis diluar panti asuhan 50.000.000 50.000.000 Dinas Sosial 6 Bidang Rehabilitasi sosial Pulung Kencana Bantuan sosial sandang kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas sosial serta gelandangan dan pengemis diluar panti asuhan 50.000.000 50.000.000 Dinas Sosial 7 Bidang Rehabilitasi sosial Pulung Kencana Bantuan sosial alat bantu dengar 250.000.000 250.000.000 Dinas Sosial 8 Bidang Pemberdayaan Sosial Pulung Kencana Tali asih untuk legiun veteran 20.000.000 20.000.000 Dinas Sosial 3.045.075.000 3.045.075.000 Kepala BAPPERIDA Tulang Bawang Barat Ir. YUDIANSYAH, S.P., M.Si Pembina Tk.1 NIP. 19740725 199903 1 004 DAFTAR USULAN BANSOS 2026 NO NAMA USULAN ALAMAT USULAN NILAI USULAN NAMA OPD 1 Alokasi Dana Desa Asumsi Bantuan Keuangan Ke Tiyuh (ADD) 2026 51.352.016.468 TULANG BAWANG TENGAH DPMT PANARAGAN 844.488.349 BANDAR DEWA 455.662.577 MENGGALA MAS 476.934.353 PENUMANGAN 753.415.079 PENUMANGAN BARU 533.811.866 TIRTA KENCANA 647.057.165 PULUNG KENCANA 644.116.550 MULYA KENCANA 620.370.609 CANDRA KENCANA 603.961.117 TUNAS ASRI 573.994.626 WONO KERTO 439.364.592 PANARAGAN JAYA UTAMA 555.548.151 PANARAGAN JAYA INDAH 396.995.560 MULYA JAYA 553.471.144 TIRTA MAKMUR 561.554.167 CANDRA MUKTI 499.505.657 CANDRA JAYA 529.876.151 MEKAR ASRI 488.229.144 MARGA ASRI 484.956.391 TUMIJAJAR DAYA SAKTI 572.149.738 MARGO MULYO 624.393.048 MAKARTI 560.554.651 GUNUNG MENANTI 536.378.098 DAYA ASRI 574.983.318 MURNI JAYA 530.164.259 SUMBER REJO 540.137.298 MARGO DADI 623.651.425 GUNUNG TIMBUL 494.439.819 TULANG BAWANG UDIK KARTA 706.320.410 KARTA SARI 469.570.962 KARTA RAHARJA 544.713.406 GUNUNG KATUN TANJUNGAN 562.667.779 GUNUNG KATUN MALAI 456.700.987 GEDUNG RATU 601.467.919 KAGUNGAN RATU 587.049.791 MARGA KENCANA 508.778.973 WAY SIDO 509.599.478 KARTA TANJUNG SELAMAT 410.238.538 KARTA RAYA 441.509.297 KAGUNGAN RATU AGUNG 458.095.271 GADING KENCANA 471.802.884 GUNUNG TERANG TOTO MULYO 596.952.158 SETIA BUMI 656.029.018 GUNUNG TERANG 643.019.320 GUNUNG AGUNG 544.517.943 KAGUNGAN JAYA 420.633.491 TERANG MULYA 412.638.886 TERANG BUMI AGUNG 442.873.682 SETIA AGUNG 582.404.813 MULYO JADI 494.335.469 TERANG MAKMUR 447.214.619 GUNUNG AGUNG TUNAS JAYA 637.348.592 MEKAR JAYA 603.323.688 MARGA JAYA 516.104.269 JAYA MURNI 508.862.332 SUKA JAYA 579.172.219 MULYA JAYA 543.532.216 BANGUN JAYA 447.715.440 SUMBER JAYA 497.618.315 WONO REJO 433.580.758 TRI TUNGGAL JAYA 396.660.088 MULYA SARI 484.567.547 DWI KORA JAYA 435.180.105 SUMBER REJEKI 365.442.729 WAY KENANGA AGUNG JAYA 504.513.259 MERCU BUANA 464.310.347 BALAM JAYA 552.981.055 PAGAR BUANA 460.859.735 DAFTAR USULAN BANTUAN KEUANGAN 2026 NO NAMA USULAN ALAMAT USULAN NILAI USULAN NAMA OPD INDRALOKA I 523.738.945 INDRALOKA II 562.182.537 BALAM ASRI 502.518.537 INDRALOKA JAYA 516.038.598 INDRALOKA MUKTI 503.058.879 SIDO AGUNG 428.821.738 LAMBU KIBANG KIBANG BUDI JAYA 653.580.224 LESUNG BAKTI JAYA 461.388.324 MEKAR SARI JAYA 446.472.332 PAGAR JAYA 418.210.730 GUNUNG SARI 421.813.536 SUMBER REJO 462.166.103 KIBANG YEKTI JAYA 605.639.919 KIBANG TRI JAYA 503.613.497 GILANG TUNGGAL MAKARTA 426.929.969 KIBANG MULYA JAYA 448.264.120 PAGAR DEWA PAGAR DEWA 463.479.755 PAGAR DEWA SUKA MULYA 378.912.872 CAHYOU RANDU 523.213.515 BUJUNG DEWA 461.282.542 BUJUNG SARI MARGA 348.594.602 MARGA JAYA INDAH 391.162.610 BATU PUTIH PANCA MARGA 516.261.840 MARGA SARI 486.359.110 TOTO KATON 517.708.833 MARGO MULYO 489.183.635 SAKTI JAYA 465.107.583 TOTO WONO DADI 455.974.573 SIDO MAKMUR 468.966.889 MARGO DADI 493.622.367 MULYO SARI 425.809.441 TOTO MAKMUR 460.865.623 51.352.016.468 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 147.587.711.456,00 331.891.386.389,00 1 146.655.571.456,00 330.920.960.789,00 1 01 146.655.571.456,00 330.920.960.789,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,39 5.510.398.782,00 - 5.736.388.813,00 1 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 57.000.000,00 1 01 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 5.424.750.782,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan ADMINISTRASI PERKANTORAN - 5.641.740.813,00 1 01 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1294 Orang/bulan 5.294.550.782,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.506.332.813,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 130.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ADMINISTRASI PERKANTORAN 135.408.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 35.648.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 37.648.000,00 1 01 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 35.648.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 37.648.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 Apk PAUD (%) - 100 139.079.672.674,00 - 323.036.451.976,00 APK SD/MI/ Paket A (%) 100 APK SMP/MTs/ PAKET B (%) 100 APM SD/MI/ Paket A (%) 100 APM SMP/MTs/ PAKET B(%) 100 1 01 02 2.0 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional - 57,42 % 52,82 % 101.084.200.315,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan - 243.781.521.107,00 1 01 02 2.0 1 002 5 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 275 Peserta Didik 200.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 338.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 002 6 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 56182 Orang 100.231.153.215,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 162.232.704.207,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 002 7 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 52.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 002 9 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 177 Satuan Pendidikan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 27.424.852.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 003 0 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 177 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Siswa dan Satuan Pendidikan 52.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 003 7 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 27.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.0 1 003 9 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 52.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 004 1 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 28.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 004 9 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 164 Orang 230.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 239.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 005 0 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 177 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 156.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 005 4 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 41.047.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 73.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 1 005 5 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 1.158.064.900,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional - 66,67 % 61,76 % 36.151.895.256,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan - 71.892.700.250,00 1 01 02 2.0 2 003 8 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 364.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 003 9 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18448 Orang 35.650.895.256,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 57.111.220.250,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 004 0 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 52.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 004 2 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 59 Satuan Pendidikan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 14.209.480.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 004 3 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 120 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Siswa dan Satuan Pendidikan 52.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 2 005 8 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 59 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 104.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi dan Operasional kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan - undefined undefined 1.623.077.103,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan - 6.142.518.619,00 1 01 02 2.0 3 001 5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1500 Orang 1.446.577.103,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Siswa dan Satuan Pendidikan 1.764.062.459,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 3 001 7 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 180 Satuan Pendidikan 175.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 182.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 3 001 8 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 180 Satuan Pendidikan 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 3.871.920.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 3 004 6 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 324.536.160,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi dan Operasional kebijakan di bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan - undefined undefined 220.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan - 1.219.712.000,00 1 01 02 2.0 4 001 0 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 225 Peserta Didik 220.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 228.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.0 4 001 7 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 12 Satuan Pendidikan 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Siswa dan Satuan Pendidikan 990.912.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 04 Indeks pemerataan guru - 1,00 2.065.500.000,00 - 2.148.120.000,00 Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik 70 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 04 2.0 1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah kegiatan sosialisasi dan Ujian Kompetensi kebijakan di bidang GTK yang dilaksanakan - undefined undefined 2.065.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Guru dan Tenaga Kependidikan - 2.148.120.000,00 1 01 04 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1.938.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Guru dan Tenaga Kependidikan 2.015.520.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.0 1 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 127.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Guru dan Tenaga Kependidikan 132.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 862.800.000,00 898.312.000,00 2 22 862.800.000,00 898.312.000,00 4 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,39 487.800.000,00 - 507.312.000,00 2 22 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 4.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 4.992.000,00 2 22 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 4.992.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 130.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 135.200.000,00 2 22 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 31.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 6 000 9 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 104.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 36.400.000,00 2 22 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 36.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 303.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 315.120.000,00 2 22 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 24.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 279.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 290.160.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 15.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran - 15.600.000,00 2 22 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Perkantoran 15.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase KesenianTradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan - 9 275.000.000,00 - 287.000.000,00 2 22 03 2.0 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang lestarikan - 5 Jenis 275.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Kesenian Tradisional - 287.000.000,00 2 22 03 2.0 1 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 100 Orang 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Kesenian Tradisional 260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.0 1 000 3 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Kesenian Tradisional 27.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya danWarisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan - 0 100.000.000,00 - 104.000.000,00 2 22 05 2.0 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan - 1 Unit 100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Cagar Budaya - 104.000.000,00 2 22 05 2.0 1 000 1 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 2 Objek 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan Cagar Budaya 104.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN X 69.340.000,00 72.113.600,00 X XX 69.340.000,00 72.113.600,00 7 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 % 69.340.000,00 - 72.113.600,00 X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 69.340.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 72.113.600,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 69.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 72.113.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 59.634.780.430,00 76.691.092.322,00 1 59.614.780.430,00 76.680.692.322,00 1 02 59.614.780.430,00 76.680.692.322,00 8 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,32 45.302.181.717,00 - 48.708.997.762,00 1 02 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 90 % 136.365.360,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS - 124.914.960,00 1 02 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 77.724.560,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 39.101.920,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 11.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 13.728.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.170.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 14.872.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 13.728.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.603.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 18.338.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 45.517.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 16 Orang Perencanaan Puskesmas dan 1 Orang Perencanaan RS 13.746.720,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 90 % 44.397.522.357,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai - 47.625.898.882,00 1 02 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 690 Orang/bulan 44.006.283.357,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 47.249.258.586,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 2 000 3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan DINAS KESEHATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 311.239.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 344.640.296,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 90 % 32.040.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai - 41.630.240,00 1 02 01 2.0 3 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 22.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 18.830.240,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 90 % 25.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai - 47.800.000,00 1 02 01 2.0 5 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 5 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pegawai 22.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 90 % 129.384.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bendara Barang - 153.124.480,00 1 02 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bendara Barang 28.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bendara Barang 22.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 6 000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 76.384.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bendara Barang 101.724.480,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 562.200.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 654.596.800,00 1 02 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 84.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 96.096.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 478.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 558.500.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 19.670.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 61.032.400,00 1 02 01 2.0 9 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 19.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 61.032.400,00 DINAS KESEHATAN 9 1 02 02 Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6) - 82 14.017.297.713,00 - 26.765.686.400,00 Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen 76 Cakupan Penemuan Kasus TBC 90 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 90 Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan Pada Orang Kontak Serumah 72 Persentase Pasien TBC yang Memulai Pengobatan 95 Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN 80 Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal 100 Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis 20 Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terkreditasi 100 1 02 02 2.0 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - 90 % 132.350.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit - 6.296.952.400,00 1 02 02 2.0 1 000 2 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 3.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan - Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembangunan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 1 000 9 0 4 0 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 534.290.640,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 1 002 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 16 Unit 10.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 57.356.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 1 002 3 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 88.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 5.642.619.840,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 1 002 6 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 12.685.920,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentasen Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - 90 % 13.815.759.713,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit - 20.288.616.400,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5108 Orang 5.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 62.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5083 Orang 5.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4864 Orang 13.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 24972 Orang 13.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45239 Orang 26.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 192294 Orang 11.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 156.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 49432 Orang 95.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 151.216.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 64003 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2057 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 518 Orang 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4203 Orang 15.646.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 62.402.080,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8018 Orang 15.264.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 62.397.920,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 112.805.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 104.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 141.149.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 145.010.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 40.102.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 59.295.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 22.776.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 47.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 47.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 31.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 46.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 8.446.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 433.505.280,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 12.232.060.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 17.762.024.800,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 24 Orang 47.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 36.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 002 8 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 23 Paket 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 33.293.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 10.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 11.960.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 0 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 52 Orang 12.032.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 10.882.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 36.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 3 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 7 Tatanan 15.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 18.785.713,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 399.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 186.524.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 14.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat dan Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - 100 % 49.188.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan - 159.317.600,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2 Dokumen 49.188.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan 159.317.600,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.0 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 90 % 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Fasyankes - 20.800.000,00 1 02 02 2.0 4 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 29 Unit 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Fasyankes 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 10 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan - 25 % 133.201.000,00 - 865.208.160,00 1 02 03 2.0 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dengan 9 Tenaga Kesehatan Preventif dan Medis - 18,7 % 119.001.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan - 122.800.000,00 1 02 03 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 44.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.0 2 000 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 36 Orang 35.001.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.0 2 000 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.0 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan - 80 % 14.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan - 742.408.160,00 1 02 03 2.0 3 000 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 62 Orang 14.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Petugas Kesehatan 742.408.160,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - 63 % 63.000.000,00 - 60.000.000,00 1 02 04 2.0 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 90 % 9.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Opotik - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Opotik 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.0 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - 90 % 15.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Toto Alat Kesehatan - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Toto Alat Kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 04 2.0 3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 90 % 9.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Industri Rumah Tangga - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Industri Rumah Tangga 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.0 4 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran - 90 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Tempat Makan dan Restoran - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 4 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Tempat Makan dan Restoran 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.0 5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - 90 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Restoran dan Tempat Makan - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 5 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Restoran dan Tempat Makan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.0 6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - 90 % 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Industri Rumah Tangga dan PT - 10.000.000,00 1 02 04 2.0 6 000 1 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Industri Rumah Tangga dan PT 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 12 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 75 Persen Posyandu Siklus Hidup yang Aktif - 75 99.100.000,00 - 280.800.000,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 90 % 44.350.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader dan Petugas Kesehatan - 52.000.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 44.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader dan Petugas Kesehatan 52.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 90 % 47.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader atau Petugas Kesehatan - 166.400.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader atau Petugas Kesehatan 130.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 3451 Keluarga 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader atau Petugas Kesehatan 36.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) - 90 % 7.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader atau Petugas Kesehatan - 62.400.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat, Kader atau Petugas Kesehatan 62.400.000,00 DINAS KESEHATAN X 20.000.000,00 10.400.000,00 X XX 20.000.000,00 10.400.000,00 13 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 20.000.000,00 - 10.400.000,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 10.400.000,00 X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 5.771.200.000,00 0,00 1 5.771.200.000,00 0,00 1 02 5.771.200.000,00 0,00 14 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan Rumah Sakit - 100 % 70 % 90 % 5.771.200.000,00 - 0,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan - 100 % 5.771.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pasien rawat inap dan rawat jalan - 0,00 1 02 02 2.0 2 003 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 5.771.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pasien rawat inap dan rawat jalan 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 861.111.869,00 891.836.344,00 1 861.111.869,00 891.836.344,00 1 02 861.111.869,00 891.836.344,00 15 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks penilaian standar pelayanan minimal Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi wasting - 100 % 25 % 5,5 % 860.711.869,00 - 891.420.344,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan untuk UKP dan UKM - 90 % 860.611.869,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 891.316.344,00 1 02 02 2.0 2 000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Rumah Sakit PUSKESMAS KARTARAHARJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 279 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.040.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 278 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1363 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2446 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10498 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2699 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3494 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 112 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 229 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 438 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 624.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 001 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 692 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 2 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 7 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 0 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 002 8 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 850.611.869,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 880.916.344,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 003 6 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 1 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 3 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 0 Tatanan 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 6 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 100.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 104.000,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 16 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa dengan minimal 80% Posyandu aktif - 80 % 400.000,00 - 416.000,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 104.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 208.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 0 Keluarga 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) - 90 % 100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 104.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raharja Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Way Sido Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Guntung Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Raya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Tanjung Selamat Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Karta Kab. Tulang Bawang Barat, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 104.000,00 PUSKESMAS KARTARAHARJA Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1.016.254.897,00 1.057.554.897,00 1 1.016.254.897,00 1.057.554.897,00 1 02 1.016.254.897,00 1.057.554.897,00 17 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks penilaian standar pelayanan minimal Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 1.016.004.897,00 - 1.057.254.897,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 1.016.004.897,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.057.254.897,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 420 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 418 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 400 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita PUSKESMAS DAYA MURNI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2053 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3720 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15813 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1943 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5022 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 161 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 42 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 223 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 329 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 120 Orang 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen 1.001.254.897,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.040.754.897,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 003 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 6 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1 02 02 2.0 2 004 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 7 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 18 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Dengan Minimal 80% Posyandu Aktif - 80 % 250.000,00 - 300.000,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 250.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 300.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Sakti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Murni Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 300.000,00 PUSKESMAS DAYA MURNI 1.526.385.098,00 2.337.861.280,00 1 1.526.385.098,00 2.337.861.280,00 1 02 1.526.385.098,00 2.337.861.280,00 19 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks penilaian standar pelayanan minimal Persentase desa/ kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi wasting - 100 % 25 % 5,5 % 1.525.885.098,00 - 2.328.043.680,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 1.525.885.098,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 2.328.043.680,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PANARAGAN JAYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 494 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 20.766.720,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 502 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 470 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2414 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4373 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 57.720.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18587 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4778 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6186 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 199 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 8.736.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 354 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.048.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 834 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 147.735.120,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.280.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.384.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 48.984.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 19 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.872.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 26.260.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 19 Dokumen 1.514.385.098,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.872.476.320,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.059.520,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 13.624.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 14.560.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 79.768.000,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 20 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa dengan minimal 80% posyandu aktif - 80 % 500.000,00 - 9.817.600,00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase bimbingan teknis dan suprvisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat - 90 % 500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 9.817.600,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 19 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Menggala Mas Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.817.600,00 PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1.535.728.570,00 2.001.226.656,00 1 1.535.728.570,00 2.001.226.656,00 1 02 1.535.728.570,00 2.001.226.656,00 21 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks standar pelayanan minim bidang kesehatan Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 1.535.528.570,00 - 2.001.226.656,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 1.535.528.570,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 2.001.226.656,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 496 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 21.216.000,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MULYA ASRI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 498 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 477 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2508 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4392 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 21.060.000,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17895 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3332 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5611 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Bandar DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 12.979.200,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 408 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 27.148.160,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 580 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 001 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 135 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 002 2 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 135 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 2618 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 003 3 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.525.728.570,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.914.496.896,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 003 7 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 83 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 4 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1 02 02 2.0 2 004 8 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 22 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa dengan minimal 80% posyandu aktif - 80 % 200.000,00 - 0,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mekar Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Lidor Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Oebela Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Marga Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MULYA ASRI 1.148.970.747,00 1.925.873.155,00 1 1.148.970.747,00 1.925.873.155,00 1 02 1.148.970.747,00 1.925.873.155,00 23 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 1.148.870.747,00 - 1.921.005.955,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM - 90 % 1.148.870.747,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.921.005.955,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS CANDRA MUKTI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 538 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 54.512.640,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 542 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 508 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2605 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5394 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.409.920,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20062 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5157 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6677 Orang 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.244.800,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 214 Orang 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.244.800,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 56 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 6.489.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 382 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 38.613.120,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 697 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.081.600,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 218.762.253,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.406.080,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.409.920,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 26.607.360,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 56 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 52.024.950,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.135.470.747,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.369.110.912,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 48.455.680,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 19.901.440,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 50.727.040,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 24 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa dengan Minimal 80% Posyandu Aktif - 80 % 100.000,00 - 4.867.200,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) - 90 % 100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 4.867.200,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Candra Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 4.867.200,00 PUSKESMAS CANDRA MUKTI 299.462.457,00 789.844.890,00 1 299.462.457,00 789.844.890,00 1 02 299.462.457,00 789.844.890,00 25 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Persentase Desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 299.262.457,00 - 782.057.370,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM - 90 % 299.262.457,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 782.057.370,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 126 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 23.362.560,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 125 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA PUSKESMAS PAGAR DEWA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 602 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1163 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 17.738.240,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4746 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1220 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1580 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 216.320,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 51 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 108.160,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 13 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.893.760,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 104 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 22.280.960,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 198 Orang 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 108.160,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 90.157.850,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.487.680,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 17.521.920,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 24.498.240,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 60 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.812.160,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 56.459.520,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 003 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 295.062.457,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 446.917.120,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 22.713.600,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.461.120,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 16 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 23.362.560,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 22.875.840,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 26 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa dengan Minimal 80% posyandu aktif - 80 % 200.000,00 - 7.787.520,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 7.787.520,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 13 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Cahyou Randu Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Suka Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Marga Jaya Indah Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Bujung Sari Marga Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.787.520,00 PUSKESMAS PAGAR DEWA 806.460.400,00 1.061.687.920,00 1 806.460.400,00 1.061.687.920,00 1 02 806.460.400,00 1.061.687.920,00 27 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Persentase Desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 806.160.400,00 - 1.061.357.920,00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 806.160.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.061.357.920,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 293 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 289 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 276 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1419 Orang 2.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.379.520,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2595 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10925 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2808 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3636 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 117 Orang 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.297.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 47 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 550.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 453 Orang 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 30 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 791.160.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.045.041.920,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 28 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa dengan Minimal 80% posyandu aktif - 80 % 300.000,00 - 330.000,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat - 90 % 300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 330.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gunung Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Yekti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Tri Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Mulya Jaya DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 330.000,00 PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 933.094.268,00 985.602.039,00 1 933.094.268,00 985.602.039,00 1 02 933.094.268,00 985.602.039,00 29 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks penilaian standar pelayanan minimal Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi wasting - 100 % 25 % 5,5 % 932.294.268,00 - 984.770.039,00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TOTO MULYO URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - 90 % 931.894.268,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 984.354.039,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 348 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 346 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 331 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1737 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12744 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2313 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4216 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 136 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 38 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 324 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 344 Orang 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 728.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 379 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 379 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 12 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 002 8 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 Paket 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 003 3 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 918.494.268,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 970.418.039,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 003 7 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 66 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 3 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 56 Tatanan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 6 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 208.000,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 02 2.0 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 208.000,00 1 02 02 2.0 4 000 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 12 Unit 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 30 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 800.000,00 - 832.000,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 208.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 416.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 12 Keluarga 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 208.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Toto Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Setia Bumi Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Kagungan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Terang Bumi Agung DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 208.000,00 PUSKESMAS TOTO MULYO 873.786.371,00 1.514.452.800,00 1 873.786.371,00 1.514.452.800,00 1 02 873.786.371,00 1.514.452.800,00 31 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 872.986.371,00 - 1.501.652.800,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 872.786.371,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.500.452.800,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 356 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 27.800.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUKAJAYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 362 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 339 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2477 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3149 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 13.000.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12446 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2526 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4456 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 37 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 15.600.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 255 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 12.800.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 625 Orang 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 117.060.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.600.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 39.700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 500.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 23.200.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.200.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 500.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 81.660.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1955 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Suka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 002 8 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 7 Paket 200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 851.186.371,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.052.232.800,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 500.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 003 6 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 7 Laporan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 500.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 625 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 3 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 21 Tatanan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 21.000.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 700.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 21.600.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 36.000.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 1.200.000,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 1.200.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 32 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 800.000,00 - 12.800.000,00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 2.200.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 2.200.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 4.200.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 2.100.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 05 2.0 2 000 2 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 6838 Keluarga 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 2.100.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 6.400.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Bangun Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mulya Sari Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Rejeki Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Marga Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Mekar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 6.400.000,00 PUSKESMAS SUKAJAYA 617.399.776,00 859.439.360,00 1 617.399.776,00 859.439.360,00 1 02 617.399.776,00 859.439.360,00 33 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 616.599.776,00 - 859.439.360,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 616.599.776,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 859.439.360,00 1 02 02 2.0 2 000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MERCU BUANA Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 237 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 233 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 223 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1146 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1910 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8637 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2269 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka I Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2937 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 30 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 168 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 191 Orang 624.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 648.960,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 001 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1828 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1828 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 4 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1289 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 002 8 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 2 Paket 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 604.511.776,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 854.247.680,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 003 7 Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 39 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 3 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 17 Tatanan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 34 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 800.000,00 - 0,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 0,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 0,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 2115 Keluarga 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mercu Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Sido Agung Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Mangkalapi Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Agung Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Balam Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS MERCU BUANA 506.418.038,00 1.112.295.808,00 1 506.418.038,00 1.112.295.808,00 1 02 506.418.038,00 1.112.295.808,00 35 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5.5 % 502.418.038,00 - 1.103.295.808,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota undefined - undefined undefined 501.418.038,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.095.295.808,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 215 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 12.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 205 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1140 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON PUSKESMAS TOTO KATON URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2541 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7699 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2024 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2567 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 20 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 195 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 257 Orang 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 130.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.400.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.500.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 001 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 24.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 52.298.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 7 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 2541 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 002 8 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 429.418.038,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 711.697.808,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 003 6 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 195 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 3 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 22.800.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 33.600.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 1.000.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 8.000.000,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 8.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 36 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 4.000.000,00 - 9.000.000,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 1.000.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.000.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 2.000.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 2000 Keluarga 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 1.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 6.000.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 6.000.000,00 PUSKESMAS TOTO KATON 450.771.306,00 1.016.668.768,00 1 450.771.306,00 1.016.668.768,00 1 02 450.771.306,00 1.016.668.768,00 37 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi wasting - 100 % 25 % 5,5 % 449.971.306,00 - 1.000.668.768,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 449.771.306,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 963.668.768,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DWIKORA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 230 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 19.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 227 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 217 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1115 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2039 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 16.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8583 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4693 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2857 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 92 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 13.200.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 188 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 17.500.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 479 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tunas Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 184.688.768,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 4.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 12.500.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 24 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 37.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1253 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tunas Jaya PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.040.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 002 8 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 4.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 438.971.306,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 584.240.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 003 4 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 003 6 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 0 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 38 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 3 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 12 Tatanan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 2 004 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 17.500.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 02 2.0 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 37.000.000,00 1 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 37.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 38 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 800.000,00 - 16.000.000,00 1 02 05 2.0 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 2.000.000,00 1 02 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 05 2.0 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 5.000.000,00 1 02 05 2.0 2 000 1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 3.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 05 2.0 2 000 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 3657 Keluarga 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, PENDAPATAN DARI BLUD - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 2.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 9.000.000,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Sumber Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Wono Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Tri Tunggal Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Dwikora Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Jaya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.000.000,00 PUSKESMAS DWIKORA 491.936.386,00 1.069.390.899,00 1 491.936.386,00 1.069.390.899,00 1 02 491.936.386,00 1.069.390.899,00 39 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 491.736.386,00 - 1.063.985.499,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS MARGODADI Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 90 % 491.736.386,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 1.063.985.499,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 382 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 44.553.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 380 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Timbul PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 364 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1866 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3.381 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 9.282.000,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14372 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3.694 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4.783 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 154 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 39 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 7.862.400,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 314 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 19.656.000,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 599 Orang 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 327.600,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 151.779.264,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 764.400,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 14.742.000,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 26.754.000,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 2.620.800,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 14 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 73.444.644,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 486.136.386,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 646.791.600,00 PUSKESMAS MARGODADI Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 6.552.000,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 560.196,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 25.552.800,00 PUSKESMAS MARGODADI 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 762 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 30.448.995,00 PUSKESMAS MARGODADI 40 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan dengan Minimal 80% posyandu aktif - 80 % 200.000,00 - 5.405.400,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 5.405.400,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Makarti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Gunung Menanti Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Sumber Rejo Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Margo Dadi DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 5.405.400,00 PUSKESMAS MARGODADI 410.422.198,00 986.365.120,00 1 410.422.198,00 986.365.120,00 1 02 410.422.198,00 986.365.120,00 41 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks standar pelayanan minimal bidang kesehatan persentase desa/ kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat prevalensi wasting - 100 % 25 % 5,5 % 410.222.198,00 - 982.038.720,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM - 80 % 410.222.198,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat - 982.038.720,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 311 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 49.320.960,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 309 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA PUSKESMAS MARGA KENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 299 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1519 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2751 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 7.138.560,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11693 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2281 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3686 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 29 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 9.734.400,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 1 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 6.489.600,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 25 Orang 728.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 757.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 198.123.162,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 540.800,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 10.167.040,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 001 9 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 15.142.400,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 002 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 30 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 1.514.240,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 45.155.718,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 002 8 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 2 Paket 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 003 3 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 398.086.198,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 565.893.120,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 003 7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 004 3 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 7 Tatanan 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 0,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 004 4 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 2.271.360,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 567.840,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 29.203.200,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 1 02 02 2.0 2 004 8 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 34.719.360,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 42 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa dengan minimal 80% posyandu aktif - 0880 % 200.000,00 - 4.326.400,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase kecamatan dengan minimal posyandu aktif - 80 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat - 4.326.400,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Malai Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gedung Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Marga Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gading DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan masyarakat 4.326.400,00 PUSKESMAS MARGA KENCANA 238.253.386,00 440.945.120,00 1 238.253.386,00 440.945.120,00 1 02 238.253.386,00 440.945.120,00 43 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Wasting - 100 % 25 % 5,5 % 238.053.386,00 - 440.945.120,00 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM - 90 % 238.053.386,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 440.945.120,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 117 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 116 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 820.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 111 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 820.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 572 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 420.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1036 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 26.000.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4404 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 420.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1132 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 420.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1466 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 432.640,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 432.640,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 12 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 3.800.000,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 96 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 17.305.600,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 184 Orang 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 432.640,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 002 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 002 1 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 480 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 231.253.386,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 379.641.600,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 004 7 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 44 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Dengan Minimal 80% Posyandu Aktif - 80 % 200.000,00 - 0,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Lesung Bhakti Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Mekar Sari Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Pagar Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Gilang Tunggal Makarta DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 257.974.927,00 253.934.927,00 1 257.974.927,00 253.934.927,00 1 02 257.974.927,00 253.934.927,00 45 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi wasting - 100 % 25 % 5.5 % 257.774.927,00 - 253.934.927,00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS INDRALOKA JAYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP - 90 % 257.774.927,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 253.934.927,00 1 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 182 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 173 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka I PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 985 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1053 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6528 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1209 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1847 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 59 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 17 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 144 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 520.000,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 001 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 002 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 002 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 002 5 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 003 3 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 249.774.927,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II JASA GIRO, PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 249.774.927,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 004 4 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 004 6 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 10 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 004 7 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 1 02 02 2.0 2 004 8 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 46 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Presentasi Desa dengan Minimal 80% Posyandu Aktif - 80 % 200.000,00 - 0,00 1 02 05 2.0 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) - 90 % 200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 0,00 1 02 05 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Pagar Buana Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Mukti Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka Jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Indraloka II DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 0,00 PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 52.848.901.011,00 56.956.441.011,00 1 52.848.901.011,00 56.956.441.011,00 1 03 52.848.901.011,00 56.956.441.011,00 47 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,00 10.144.460.000,00 - 10.152.000.000,00 1 03 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 52.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 52.500.000,00 1 03 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 6.644.460.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 6.650.000.000,00 1 03 01 2.0 2 000 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 6.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 644.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 1 Dokumen 15.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 15.000.000,00 1 03 01 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas - - 2.000.000,00 1 03 01 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 0 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas - 2.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dok Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokumen 330.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 332.500.000,00 1 03 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 78.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 72.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 72.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Laporan 300.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 300.000.000,00 1 03 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Laporan 1.200.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 1.200.000.000,00 1 03 01 2.0 8 000 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 900.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Laporan 1.600.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 1.600.000.000,00 1 03 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 9 000 3 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.0 9 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 48 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakatTUBABA - 40,88 4.550.000.000,00 - 4.550.000.000,00 1 03 02 2.0 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten - 1 DI 314.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 314.000.000,00 1 03 02 2.0 1 012 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 314.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 314.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.0 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten - 1 Ha 4.236.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 4.236.000.000,00 1 03 02 2.0 2 000 8 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1 KM 2.483.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 2.483.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.0 2 002 1 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1.752.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 1.752.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman - 2,38 2.600.000.000,00 - 2.600.000.000,00 1 03 03 2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kondiisi baik - 220 SR 2.600.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 2.600.000.000,00 1 03 03 2.0 1 002 2 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 2 Unit 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.0 1 002 5 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 3 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 03 2.0 1 002 6 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 6,46 Liter/Detik 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.0 1 002 8 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2,87 Liter/Detik 800.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.0 1 002 9 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 450.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.0 1 003 1 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 20 Unit 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.0 1 003 2 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 200 SR 350.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan - 31,27 650.000.000,00 - 650.000.000,00 1 03 04 2.0 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan - 1 Unit 650.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 650.000.000,00 1 03 04 2.0 1 001 5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.0 1 002 0 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun 0,42 Ton/hari 550.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 51 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman - 0,19 750.000.000,00 - 850.000.000,00 1 03 05 2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - 100 Unit 750.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 850.000.000,00 1 03 05 2.0 1 002 2 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 100 M³/Hari 650.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.0 1 004 5 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 3 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 52 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik - 15,69 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 1 03 06 2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase Terbangun dan Drainase Dalam Kondisi Baik - 2500 Meter 1.000.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 1.000.000.000,00 1 03 06 2.0 1 002 9 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 0 Sistem Drainase Perkotaan 850.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.0 1 003 0 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 0 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 53 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang - 50 persen 29.064.264.010,00 - 33.064.264.010,00 1 03 08 2.0 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki rekom Perizinan - 1 Dokumen 29.064.264.010,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 33.064.264.010,00 1 03 08 2.0 1 001 8 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 4.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 8.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.0 1 002 1 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 25.064.264.010,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 25.064.264.010,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 54 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA persentase kualitas bangunan gedung kabupaten yang sesuai standarnya - 50 persen 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00 1 03 09 2.0 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bangunan dan Lingkungan yg sesuai dengan rencana tata ruang - 2 Unit 1.100.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 1.100.000.000,00 1 03 09 2.0 1 001 0 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 2.0 1 001 1 Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 0 Kawasan 1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan - 44,34 1.590.177.001,00 - 1.590.177.001,00 1 03 10 2.0 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kabupaten/kota kondisi baik - 344,75 KM 1.590.177.001,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 1.590.177.001,00 1 03 10 2.0 1 002 8 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.0 1 002 9 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.0 1 004 3 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 596,289 KM 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.0 1 005 1 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 940.177.001,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 940.177.001,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 10 2.0 1 005 7 Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian 6 Meter 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.0 1 005 9 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 25 KM 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.0 1 006 0 Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi 25 KM 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 56 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Prosentase ketersediaan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat. - 31,17 300.000.000,00 - 300.000.000,00 1 03 11 2.0 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Presentase Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi - 90 persen 300.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 300.000.000,00 1 03 11 2.0 1 001 6 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 60 Orang 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 57 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penerbitan Perizinan Yang Sesuai dengan Perencanaan Penataan Ruang - 80 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00 1 03 12 2.0 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RTRW DAN Dokumen RRTR - 2 Dokumen 500.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 500.000.000,00 1 03 12 2.0 1 000 6 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penggantian Jembatan Rekonstruksi Jalan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.0 1 000 8 dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 0 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi RRTR - 1 Dokumen 250.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 250.000.000,00 1 03 12 2.0 2 000 4 Jumlah data SHP Peta Dasar 0 Peta 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen informasi Pemanfaatan Ruang - 1 Dokumen 350.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat - 350.000.000,00 1 03 12 2.0 3 000 3 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 0 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tulang Bawang Barat 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.454.268.593,00 9.644.260.000,00 1 4.710.848.613,00 6.919.260.000,00 1 04 4.710.848.613,00 6.919.260.000,00 58 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,19 2.801.771.613,00 - 3.203.700.000,00 1 04 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7 Dokumen 30.732.020,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 36.300.000,00 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Dasar Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 6.859.020,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.848.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 4.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.647.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.610.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.300.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.648.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3 Dokumen 2.267.084.593,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 2.558.400.000,00 1 04 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.112.202.593,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 146.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 146.400.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.860.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.200.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 5.622.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 7.800.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 1 Dokumen 8.100.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 6.600.000,00 1 04 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 6.600.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 1.000.000,00 - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas - - 0,00 1 04 01 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Dokumen 5.622.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 8.100.000,00 1 04 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.892.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.700.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 5 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.865.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.700.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.865.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.700.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokumen 79.118.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 106.600.000,00 1 04 01 2.0 6 000 1 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 1.600.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.540.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 18.700.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 4.700.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 14.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.638.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 7.600.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 44.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Unit 11.165.000,00 - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 15.000.000,00 1 04 01 2.0 7 000 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 6.165.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Dokumen 304.560.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 373.200.000,00 1 04 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 18.200.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 286.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 355.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 5 Unit 94.390.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 99.500.000,00 1 04 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 89.940.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.0 9 000 6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 4.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 9.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 59 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Warga Negara Korban Bencana atau Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Layak Huni - 90 601.516.000,00 - 885.000.000,00 1 04 02 2.0 3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 100 Persen 500.017.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 635.000.000,00 1 04 02 2.0 3 000 1 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 25.167.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.0 3 000 8 Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 20 Rumah Tangga 474.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.0 5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - 1 Dokumen 76.177.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 150.000.000,00 1 04 02 2.0 5 000 2 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 76.177.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.0 6 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - 2 Laporan 25.322.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 100.000.000,00 1 04 02 2.0 6 000 3 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 25.322.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 60 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase LuasKawasan Kumuh10-15 Ha yangDitangani (ha) - 90 316.385.000,00 - 300.300.000,00 1 04 03 2.0 2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - 2 Dokumenn 211.590.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 300.000.000,00 1 04 03 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegali sasi 1 Dokumen 211.590.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.0 3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1 Dokumen 104.795.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 300.000,00 1 04 03 2.0 3 000 7 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 104.795.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 61 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha Yang ditangani - 90 26.618.000,00 - 30.000.000,00 1 04 04 2.0 1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Layak Huni - 5 Unit 26.618.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 30.000.000,00 1 04 04 2.0 1 000 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 26.618.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 62 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase RTH kawasan perumahan dan permukian yang tertangani - 100 964.558.000,00 - 2.500.260.000,00 1 04 05 2.0 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah PSU yang terpelihara - 15 Lokasi 964.558.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 2.500.260.000,00 1 04 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 2.0 1 001 2 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 15 Lokasi 959.558.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.300.260.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 743.419.980,00 2.725.000.000,00 2 10 743.419.980,00 2.725.000.000,00 63 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase terselsaikannya kasus tanah garapan belum bersirtifikat yang dilakukan melalui mediasi - 95 38.188.000,00 - 25.000.000,00 2 10 04 2.0 1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1 Laporan 38.188.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 25.000.000,00 2 10 04 2.0 1 000 4 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 38.188.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 64 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelsaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - 95 705.231.980,00 - 2.700.000.000,00 2 10 05 2.0 1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 705.231.980,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat - 2.700.000.000,00 2 10 05 2.0 1 000 1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 131.128.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 05 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 574.103.980,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Pemkab Tulang Bawang Barat 2.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7.178.099.762,00 0,00 1 7.178.099.762,00 0,00 1 05 7.178.099.762,00 0,00 65 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PerangkatDaerah - 58,75 2.705.449.762,00 - 0,00 1 05 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu - 10 Dokumen 20.200.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 0,00 1 05 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 7.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 6 Laporan 2.074.622.470,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 0,00 1 05 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.998.022.470,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 2 000 3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 72.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun - 4 Dokumen 13.400.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya penatausahaan barang milik daerah - 0,00 1 05 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi pegawai yang melakukan kenaikan pangkat/ gaji berkala dan pengajuan cuti - 13 Dokumen 11.600.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pemkab Tulang Bawang Barat - 0,00 1 05 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 270 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 7.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 5 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN - 12 Dokumen 69.409.692,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN - 0,00 1 05 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 12.409.292,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 6 000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 12.000.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya terlaksananya Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 10 Dokumen 54.600.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0,00 1 05 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Dokumen 237.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0,00 1 05 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 229.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Dokumen 224.617.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0,00 1 05 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 167.617.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 9 000 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 7.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.0 9 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 66 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase berkurangnya gangguan ketenteraman masyarakat - 60 4.472.650.000,00 - 0,00 1 05 02 2.0 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas - 50 persen 4.312.230.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan - 0,00 1 05 02 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 3 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 000 8 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 0 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 80 Orang 63.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 3 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 100 Orang 47.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 5 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4 laporan 3.996.060.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 6 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 6 Laporan 16.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 2 Laporan 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 8 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 1 Unit 8.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 001 9 Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas 1 Dokumen 23.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 1 002 5 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 20 Orang 111.220.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - 40 persen 160.420.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan - 0,00 1 05 02 2.0 2 001 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 18.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 2 001 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 131.920.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.0 2 001 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Warga yang tidak patuh aturan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.066.963.253,00 3.329.713.136,00 1 3.066.963.253,00 3.329.713.136,00 1 05 3.066.963.253,00 3.329.713.136,00 67 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP PerangkatDaerah - 56,3 1.858.978.253,00 - 1.965.913.136,00 1 05 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 36.200.000,00 1 05 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 2 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah DINAS PEMADAM KEBAKARAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 1.254.936.753,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 1.313.313.136,00 1 05 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 1.181.256.753,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 1.180.823.536,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 73.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 132.489.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 11.400.000,00 1 05 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 11.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100.751.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 115.000.000,00 1 05 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.011.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 30.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 27.740.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 238.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 290.000.000,00 1 05 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 19.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 40.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 219.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 250.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 218.090.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 200.000.000,00 1 05 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 218.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 200.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 68 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran - 75,5 1.207.985.000,00 - 1.363.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 04 2.0 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 1.171.475.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 1.293.800.000,00 1 05 04 2.0 1 000 7 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 70 Orang 1.108.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 1.108.800.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.0 1 001 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 2 Unit 47.175.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 170.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.0 1 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 15.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.0 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Tersedianya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 100 % 17.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 20.000.000,00 1 05 04 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.0 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 100 % 19.010.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah - 50.000.000,00 1 05 04 2.0 4 000 1 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 75 Orang 19.010.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.647.711.330,00 0,00 1 2.647.711.330,00 0,00 1 05 2.647.711.330,00 0,00 69 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,77 2.294.311.330,00 - 0,00 1 05 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 28.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 1 05 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.812.113.330,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 1 05 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.758.113.330,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 54.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 11.400.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 1 05 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 105.452.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 1 05 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 26.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 39.752.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 219.060.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 1 05 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.660.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 200.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.286.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 118.286.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 70 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 20.000.000,00 - 0,00 1 05 02 2.0 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 1 05 02 2.0 1 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 71 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana - 100 333.400.000,00 - 0,00 1 05 03 2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 218.400.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 1 05 03 2.0 2 002 0 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 2 002 1 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 10 Orang 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 2 002 6 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 158.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 2 002 8 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 55.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 1 05 03 2.0 3 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 3 000 9 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 10 Orang 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 60.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 1 05 03 2.0 4 000 1 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 4 000 3 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.0 4 001 5 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.156.350.310,00 6.324.500.729,00 1 6.156.350.310,00 6.324.500.729,00 1 06 6.156.350.310,00 6.324.500.729,00 72 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah - 62,33 3.041.000.310,00 - 3.140.650.729,00 1 06 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PersentasePerencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 50.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 50.000.000,00 1 06 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan - 100 Persen 2.500.015.310,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 2.599.665.729,00 1 06 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 2.409.815.310,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 2.509.465.729,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 70.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 70.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 12 Laporan 15.000.000,00 - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Penanggulangan Kemiskinan - - 15.000.000,00 1 06 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Penanggulangan Kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 71.315.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 71.315.000,00 1 06 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 26.815.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 26.815.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 24.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 24.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia - 100 Persen 50.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 50.000.000,00 1 06 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia - 100 Persen 312.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 312.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 28.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 283.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 283.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahTerpelihara - 100 Persen 42.670.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 42.670.000,00 1 06 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 42.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 42.670.000,00 DINAS SOSIAL 73 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan pelayanan Sosial di Luar Panti - 100 Persen 342.400.000,00 - 442.400.000,00 1 06 02 2.0 3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kompotensinya dalam Pelayanan Sosial - 100 Persen 342.400.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 442.400.000,00 1 06 02 2.0 3 000 3 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 92.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 92.400.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.0 3 000 4 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 74 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - 100 Persen 2.600.950.000,00 - 2.569.450.000,00 1 06 04 2.0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar nya - 100 Persen 201.750.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 170.250.000,00 1 06 04 2.0 1 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 13.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 000 2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 000 3 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 65.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 65.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 000 4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 21.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 21.750.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 000 5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 000 6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 1 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 100 Persen 2.399.200.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 2.399.200.000,00 1 06 04 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 77.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 77.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 000 6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 000 7 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 000 8 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang 2.272.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 2.272.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.0 2 001 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 75 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya serta Meningkatn ya Fungsi Sosial - 100 KPersen 66.200.000,00 - 66.200.000,00 1 06 05 2.0 1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 100 Persen 15.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 15.000.000,00 1 06 05 2.0 1 000 3 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.0 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - 100 Persen 51.200.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 51.200.000,00 1 06 05 2.0 2 000 1 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100 Orang 25.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 25.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.0 2 000 4 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 3.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.0 2 000 6 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 3.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.0 2 000 8 Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 100 Usulan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 76 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang TerpenuhiKebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana - 100 Persen 105.800.000,00 - 105.800.000,00 1 06 06 2.0 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana - 100 Persen 70.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 70.000.000,00 1 06 06 2.0 1 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.0 1 000 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.0 1 000 5 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.0 2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaan nya - 100 Persen 35.800.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 35.800.000,00 1 06 06 2.0 2 000 1 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kampung 35.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 35.800.000,00 DINAS SOSIAL 2.739.873.595,00 0,00 2 2.738.373.595,00 0,00 2 08 2.738.373.595,00 0,00 77 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,15 2.250.873.595,00 - 0,00 2 08 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 7 Dokumen 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN - 0,00 2 08 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya DOKUMEN KEGIATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 12 dokumen 12 Orang/bulan 1.929.070.595,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ASN SKPD - 0,00 2 08 01 2.0 2 000 1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.799.230.595,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ASN SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 114.840.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ASN SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ASN SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ASN SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 6.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya BARANG BARANG YANG ADA DISKPD - 0,00 2 08 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya BARANG BARANG YANG ADA DISKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 12 PAKET 60.943.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR - 0,00 2 08 01 2.0 6 000 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.260.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 12.075.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.608.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 28.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN KANTOR 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 UNIT 25.460.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN MESIN SKPD - 0,00 2 08 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 25.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya PERALATAN MESIN SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakanumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 BULAN 159.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD - 0,00 2 08 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 159.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 34.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya KENDARAAN DINAS - 0,00 2 08 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 34.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya KENDARAAN DINAS 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 78 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase AnggaranResponsif Gender (ARG) - 100 70.000.000,00 - 0,00 2 08 02 2.0 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek - 152 Lembaga 58.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,TIUH DAN KECAMATAN - 0,00 2 08 02 2.0 1 000 7 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,TIUH DAN KECAMATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.0 1 001 1 jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan 152 Lembaga 57.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,TIUH DAN KECAMATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 02 2.0 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihanJUMLAH SDM LEMBAGA MASYARAKAT,PEREMPUAN POLITIK - 30 Orang 11.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,TIUH DAN KECAMATAN - 0,00 2 08 02 2.0 2 000 9 jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 30 Orang 11.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,TIUH DAN KECAMATAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.0 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 2 08 02 2.0 3 000 7 jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 152 Lembaga 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 79 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif - 100 2.000.000,00 - 0,00 2 08 03 2.0 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota - 1 Dokumen 1.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LINTAS SEKTOR BEBERAPA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN - 0,00 2 08 03 2.0 1 000 4 Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LINTAS SEKTOR BEBERAPA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.0 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 2 08 03 2.0 3 000 8 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 50 orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 80 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persetase Tingkat Partisipasi dan Keterlibatan Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga - 100 235.000.000,00 - 0,00 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 04 2.0 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi- dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. - 1 Dokumen 25.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya KEOMPOK KELUARGA - 0,00 2 08 04 2.0 1 000 7 proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi- dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya KEOMPOK KELUARGA 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.0 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Lembaga 210.000.000,00 - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LEMBAGA - 0,00 2 08 04 2.0 2 000 8 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota 100 Lembaga 210.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LEMBAGA 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 81 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak - 61,98 175.000.000,00 - 0,00 2 08 06 2.0 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 60 Lembaga 175.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,LEMBAGA - 0,00 2 08 06 2.0 1 000 3 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lembaga 175.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SKPD,LEMBAGA 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 82 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan - 100 5.500.000,00 - 0,00 2 08 07 2.0 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota - 1 Dokumen 1.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LINTAS SEKTOR BEBERAPA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN - 0,00 2 08 07 2.0 1 000 7 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 1 Kegiatan 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya LINTAS SEKTOR BEBERAPA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.0 2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota - 55 orang 3.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ANAK KORBAN KEKERASAN - 0,00 2 08 07 2.0 2 000 8 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 55 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ANAK KORBAN KEKERASAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.0 2 000 9 Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 55 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ANAK KORBAN KEKERASAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.0 2 001 3 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 55 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya ANAK KORBAN KEKERASAN 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.0 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota - 1 dokumen 1.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SDM LEMBAGA,YANG MENDAPATKAN BIMTEK - 0,00 2 08 07 2.0 3 000 9 jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SDM LEMBAGA,YANG MENDAPATKAN BIMTEK 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.0 3 001 1 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 30 Lembaga 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya SDM LEMBAGA,YANG MENDAPATKAN BIMTEK 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK X 1.500.000,00 0,00 X XX 1.500.000,00 0,00 83 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,15 1.500.000,00 - 0,00 X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakanumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 BULAN 1.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - - 0,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.543.622.309,00 0,00 2 2.543.622.309,00 0,00 2 09 2.543.622.309,00 0,00 84 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 59,96 2.168.622.309,00 - 0,00 2 09 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.783.588.309,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.736.428.309,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 47.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 11.400.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 2 09 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Laporan 97.234.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 09 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 26.041.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.225.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 49.968.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Laporan 242.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 230.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemelihataan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Laporan 34.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 34.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 85 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) - 89,70 306.500.000,00 - 0,00 2 09 03 2.0 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksana Bantuan Pangan Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu - 21479 Kepala Keluarga 136.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 03 2.0 1 000 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 103 Keluarga 70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 1 000 8 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 1 001 2 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 1 002 0 Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat - 86 TON 100.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 03 2.0 2 000 3 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 86 Ton 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Skor Pola Pangan Harapan - 87 Skor 70.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 03 2.0 4 000 1 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.0 4 000 2 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 86 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan - 83 43.500.000,00 - 0,00 2 09 04 2.0 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten - 5 Buku 27.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 04 2.0 1 000 1 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 5 Dokumen 27.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.0 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi - 12 Laporann 16.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 04 2.0 2 000 5 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 12 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 87 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pengawasan keamanan pangan dilaksanakan - 90,20 25.000.000,00 - 0,00 2 09 05 2.0 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Registrasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) - 80 % 25.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat - 0,00 2 09 05 2.0 1 000 4 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Kab. Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 5.489.810.358,00 5.633.260.658,00 2 5.489.810.358,00 5.633.260.658,00 2 11 5.489.810.358,00 5.633.260.658,00 88 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,12 3.328.342.658,00 - 3.343.260.658,00 2 11 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencaanaan dan evaluasi kinerja yang terbit tepat waktu - 100 persen 22.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 22.500.000,00 2 11 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu - 100 persen 2.536.263.658,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 2.536.263.658,00 2 11 01 2.0 2 000 1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 2.385.603.658,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.385.603.658,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 146.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 146.160.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi BMD yang disusun dan disampaikan tepat waktu (KIB, Laporan Tahunan BMD) - 100 persen 11.640.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 12.000.000,00 2 11 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi pendapatan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 100 persen 263.130.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 263.130.000,00 2 11 01 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 12 Dokumen 263.130.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 263.130.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - 100 persen 15.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 15.000.000,00 2 11 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu - 100 persen 97.087.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 105.215.000,00 2 11 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 48.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.215.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.215.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 36.872.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan - 100 persen 50.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 50.000.000,00 2 11 01 2.0 7 000 6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan kantor sesuai kebutuhan - 100 persen 268.452.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 268.452.000,00 2 11 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 256.452.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 256.452.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara - 100 persen 64.770.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 70.700.000,00 2 11 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 54.070.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 10.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 89 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air - 67,34 130.000.000,00 - 150.000.000,00 Indeks Kualitas Udara 71,91 2 11 03 2.0 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota indeks Kualitas Lingkungan Hidup - 67.05 point 130.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 150.000.000,00 2 11 03 2.0 1 000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.0 1 000 5 Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.0 1 000 7 Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 5 Lokasi 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 90 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH - 5 persen 130.000.000,00 - 140.000.000,00 2 11 04 2.0 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Presentase RTH - 5 persen 130.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 140.000.000,00 2 11 04 2.0 1 000 4 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Ha 70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.0 1 000 8 Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang terkelola - 100 persen 20.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 05 2.0 2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diawasi - 100 persen 20.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 25.000.000,00 2 11 05 2.0 2 000 7 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan 40 Usaha 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 92 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH - 100 85.000.000,00 - 95.000.000,00 2 11 06 2.0 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH - 100 persen 85.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 95.000.000,00 2 11 06 2.0 1 000 1 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 5 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.0 1 000 9 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 22 Badan Usaha 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 93 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya - 100 persen 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2 11 08 2.0 1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat - 500 orang 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 100.000.000,00 2 11 08 2.0 1 000 3 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 500 Orang 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 94 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Prosentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup - 30 persen 20.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 09 2.0 1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten yang diberikan - 5 Kelompok 20.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 25.000.000,00 2 11 09 2.0 1 000 1 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 5 Entitas 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 95 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup (%) - 100 10.000.000,00 - 15.000.000,00 2 11 10 2.0 1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani - 2 Dokumen 10.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 15.000.000,00 2 11 10 2.0 1 000 9 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 2 Pengaduan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 96 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indeks KinerjaPengelolaan Sampah - 42,5 1.666.467.700,00 - 1.740.000.000,00 2 11 11 2.0 1 Pengelolaan Sampah Prosentase Penanganan dan Pengurangan Sampah Daerah - 50 persen 1.666.467.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 1.740.000.000,00 2 11 11 2.0 1 000 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 250.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 255.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.0 1 001 1 Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.0 1 001 5 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 10 Unit 1.250.769.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 11 2.0 1 002 0 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 13100 Ton 94.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.0 1 003 0 Jumlah sampah yang terdaur ulang 58376 Ton 61.698.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.850.394.444,00 5.000.768.701,00 2 3.850.394.444,00 5.000.768.701,00 2 12 3.850.394.444,00 5.000.768.701,00 97 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,12 3.533.789.444,00 - 4.306.568.701,00 2 12 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 98 persen 12.420.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat - 28.586.480,00 2 12 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 889.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 4.472.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.172.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 3.991.520,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1.348.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 3.676.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.405.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 3.523.520,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.063.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 3.251.040,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 1 000 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.043.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat tulang bawang barat 4.472.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 98 persen 2.593.854.444,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 2.707.866.141,00 2 12 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 2.522.877.444,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 2.623.792.541,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45 Dokumen 66.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 71.593.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 18 Laporan 4.097.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 7.280.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 98 persen 12.354.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 15.600.000,00 2 12 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.354.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 15.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 98 persen 19.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 20.800.000,00 2 12 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 19.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 20.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah - 98 persen 59.361.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 104.529.360,00 2 12 01 2.0 6 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 3.536.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.323.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 23.018.320,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 3.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 12.480.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 24.988.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 51.975.040,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 6 001 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 18.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 211.120.000,00 2 12 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 211.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 98 persen 744.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang barat - 1.092.081.120,00 2 12 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 96.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang barat 128.044.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 648.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang barat 964.036.320,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 98 persen 74.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 125.985.600,00 2 12 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 73.170.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 115.585.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 1.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 10.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 98 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital - 30 261.366.000,00 - 423.540.000,00 2 12 02 2.0 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase capaian Pendaftaran Penduduk - 98 persen 229.013.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat - 352.040.000,00 2 12 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 229.013.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat 312.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.0 1 000 4 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat 40.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.0 3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase capaian penyelenggaraan pendaftaran penduduk - 98 persen 18.585.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 19.500.000,00 2 12 02 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 18.585.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 19.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.0 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase capaian Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk - 98 persen 13.768.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 52.000.000,00 2 12 02 2.0 4 000 2 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 1 Laporan 13.768.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 52.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 99 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan - 99,85 18.585.000,00 - 111.540.000,00 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan 100 2 12 03 2.0 1 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil - 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 40.040.000,00 2 12 03 2.0 1 000 2 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 0 Layanan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 40.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.0 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase capaian penyelenggaraan pencatatan sipil - 98 persen 18.585.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 19.500.000,00 2 12 03 2.0 2 000 6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 18.585.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 19.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.0 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 0,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 52.000.000,00 2 12 03 2.0 3 000 4 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 52.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan - 98 persen 30.274.000,00 - 143.520.000,00 2 12 04 2.0 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan - 98 persen 12.502.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat - 24.440.000,00 2 12 04 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 12.502.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Tulang Bawang Barat 24.440.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.0 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 98 persen 17.772.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif masyarakat tulang bawang barat - 119.080.000,00 2 12 04 2.0 3 000 4 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 17.772.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif masyarakat tulang bawang barat 40.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.0 3 000 5 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif masyarakat tulang bawang barat 79.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 101 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pengelolaan Profile Kependudukan - 98 persen 6.380.000,00 - 15.600.000,00 2 12 05 2.0 1 Penyusunan Profil Kependudukan persentase Penyusunan Profil Kependudukan - 98 persen 6.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif masyarakat tulang bawang barat - 15.600.000,00 2 12 05 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 6.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif masyarakat tulang bawang barat 15.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.831.359.366,00 4.019.574.866,00 2 3.831.359.366,00 4.019.574.866,00 2 13 3.831.359.366,00 4.019.574.866,00 102 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,76 2.893.524.866,00 - 3.074.574.866,00 2 13 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Manajemen Dokumen perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan - 100 persentase 28.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan - 35.000.000,00 2 13 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 6 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase perencaanaan, Pengangaaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mengelola kegiatan administrasi keuangan perangkar daerah yang dilaksanakan - 100 persentase 2.364.334.866,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan - 2.382.104.866,00 2 13 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 2.286.254.866,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan 2.286.254.866,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 70.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan 87.850.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Menyediakan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 persentase 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 11.400.000,00 2 13 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 11.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Mengelola administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan - 100 persentase 94.620.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan - 134.000.000,00 2 13 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 000 3 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.225.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.895.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Menyediakan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 persentase 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 150.000.000,00 2 13 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mengelola jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 persentase 247.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 246.600.000,00 2 13 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 237.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 234.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Akuntabilitas Laporan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara - 100 persentase 112.370.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara - 115.470.000,00 2 13 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 107.470.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara 107.470.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 01 2.0 9 000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 103 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa - 70 412.351.000,00 - 300.000.000,00 2 13 04 2.0 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa - 100 persen 412.351.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa - 300.000.000,00 2 13 04 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 54.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 000 9 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2 Laporan 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 001 5 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 100 Desa 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 04 2.0 1 001 8 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen 65.391.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 104 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) - 60 525.483.500,00 - 645.000.000,00 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 05 2.0 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat desa - 100 persentase 525.483.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - 645.000.000,00 2 13 05 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 05 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 51.423.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 05 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 51.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 05 2.0 1 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 115.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 05 2.0 1 001 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 100 Keluarga 193.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 05 2.0 1 001 1 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 100 Keluarga 89.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.733.357.941,00 7.826.845.941,00 2 2.733.357.941,00 7.826.845.941,00 2 14 2.733.357.941,00 7.826.845.941,00 105 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 63,4 2.404.445.941,00 - 2.415.845.941,00 2 14 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 7 Dokumen 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 35.000.000,00 2 14 01 2.0 1 000 1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang benar - 100 % 1.966.219.941,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 1.966.219.941,00 2 14 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 124 Orang/bulan 1.812.379.941,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 1.812.379.941,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 153.840.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 153.840.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana - 12 Laporan 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Barang Milik Daerah - 11.400.000,00 2 14 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Barang Milik Daerah 11.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 97.126.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor - 97.126.000,00 2 14 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 6 000 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.686.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 18.686.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 16.440.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan - 24 Laporan 289.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor - 289.800.000,00 2 14 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 18.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 271.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perlengkapan Kantor 271.800.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JUmlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 10 Unit 16.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Barang Milik Daerah - 16.300.000,00 2 14 01 2.0 9 000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 16.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Barang Milik Daerah 16.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 106 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total(Total Fertility Rate / TFR) - 2,20 48.300.000,00 - 180.000.000,00 Angka Kelahiran Remaja Umnur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 23,20 2 14 02 2.0 1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 100 % 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 100.000.000,00 2 14 02 2.0 1 002 3 Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 4 Kegiatan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 1 002 5 Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 1 002 7 Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 9 Satuan Pendidikan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 1 003 1 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 12 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 43.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 80.000.000,00 2 14 02 2.0 2 000 9 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 6 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 2 001 0 Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 12 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 2 001 2 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 2 002 3 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga 23 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.0 2 002 6 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 9 Unit 23.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 80.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 107 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka PrevalensiKontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) - 74,10 166.112.000,00 - 4.843.000.000,00 Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 9,40 2 14 03 2.0 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan - 100 % 19.931.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat - 4.843.000.000,00 2 14 03 2.0 1 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 80.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 1 001 0 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pengendalian Program KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 295 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 4.763.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 1 001 1 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 9 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 1 001 2 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4 Dokumen 9.931.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di laksanakan - 9 Unit 5.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tenaga Penyuluh - 0,00 2 14 03 2.0 2 000 2 Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 9 Unit 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tenaga Penyuluh 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota yang di distribusikan - 100 % 48.181.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 0,00 2 14 03 2.0 3 000 1 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 23 Laporan 16.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 3 000 3 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4239 Orang 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 3 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 9 Laporan 23.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 3 001 3 Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 3 Orang 4.731.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.0 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Dilaksanakanya Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas - 9 Unit 93.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 0,00 2 14 03 2.0 4 000 5 Jumlah DASHAT di Kampung KB 9 Unit 93.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 108 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga - 100 114.500.000,00 - 388.000.000,00 2 14 04 2.0 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Laporan PelaksanaanPembangunanKe luarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang terlaksana - 100 % 114.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 388.000.000,00 2 14 04 2.0 1 001 4 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 900 Keluarga 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 388.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.0 1 001 5 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia 9 Kegiatan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.0 1 001 7 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 23 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.0 1 002 1 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 23 Laporan 4.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.0 1 002 8 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 23 Kelompok 105.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.0 2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah PelaksanaandanPeningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan - 9 Laporan 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 0,00 2 14 04 2.0 2 000 6 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 9 laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.735.234.988,00 5.781.350.425,00 2 5.735.234.988,00 5.781.350.425,00 2 15 5.735.234.988,00 5.781.350.425,00 109 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 63,91 3.610.518.988,00 - 3.632.134.425,00 2 15 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 52 Dokumen 22.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 25.200.000,00 2 15 01 2.0 1 000 1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.300.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.300.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 1 000 9 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.593.938.988,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah - 2.599.154.425,00 2 15 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 2.511.298.988,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah 2.515.514.425,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 2 000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 77.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah 77.640.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Persentase Terlaksananya Penatusahaan Keuangan Perangkat Daerah 3.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 12.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 12.000.000,00 2 15 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian - 13 Dokumen 49.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian - 49.400.000,00 2 15 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian 4.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 95.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 101.500.000,00 2 15 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 6 000 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41 Laporan 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah - 5 Unit 20.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah - 25.000.000,00 2 15 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 24 Laporan 734.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 736.200.000,00 2 15 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 103.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 631.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 631.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah - 7 Unit 83.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah - 83.680.000,00 2 15 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 83.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 83.680.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 110 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Konektivitas Darat - 0,841 (84,1%) 2.119.716.000,00 - 2.143.716.000,00 Persentase KelengkapanJalan yang telah Terpasang terhadapKondisi Ideal 62 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.0 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia, beroperasional, dan terawat - 436 Unit 1.203.716.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia - 1.213.216.000,00 2 15 02 2.0 2 000 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 64 Unit 406.093.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia 410.716.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 2 000 3 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 341 Unit 797.622.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia 802.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 17 Laporan 30.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 33.000.000,00 2 15 02 2.0 4 000 2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 33.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 13 Laporan 20.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 22.000.000,00 2 15 02 2.0 5 000 8 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 13 Laporan 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.0 6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota - 19 Laporan 795.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - 800.500.000,00 2 15 02 2.0 6 000 4 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 19 Laporan 790.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota 795.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 6 001 7 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 13 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - 5 Laporan 18.700.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 19.500.000,00 2 15 02 2.0 8 000 7 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 5 Laporan 18.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 19.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.0 9 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia - 2 Unit 52.300.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 55.500.000,00 2 15 02 2.0 9 000 3 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 52.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 111 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rasio Konektivitas perain sungai - 5 5.000.000,00 - 5.500.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 03 2.1 2 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia - 3 Unit 5.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - 5.500.000,00 2 15 03 2.1 2 000 5 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia 3 Unit 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 7.273.392.532,00 7.245.892.532,00 2 7.273.392.532,00 7.245.892.532,00 2 16 7.163.312.532,00 7.135.812.532,00 112 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61 2.916.146.532,00 - 2.888.646.532,00 2 16 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 80 Persen 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat - 35.000.000,00 2 16 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 1 000 7 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 80 Persen 1.975.114.532,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat - 1.975.114.532,00 2 16 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 312 Orang/bulan 1.895.314.532,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 1.895.314.532,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 79.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 79.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 11.400.000,00 - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 11.400.000,00 2 16 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 11.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 80 Persen 91.342.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat - 63.842.000,00 2 16 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 12.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 16.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Paket 5.484.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 5.484.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.858.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 1.858.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 55.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 28.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerimtahan Milik Dearah yang dilaksanakan - 80 PersenPersent ase Aku 156.500.000,00 - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 156.500.000,00 2 16 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 24.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 132.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 132.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang terlaksana - 80 Persen 544.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat - 544.200.000,00 2 16 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 37 Laporan 100.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 100.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 135 Laporan 443.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 443.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah - 80 Persen 102.590.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat - 102.590.000,00 2 16 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 73.690.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 73.690.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 8.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 8.900.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.0 9 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 113 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Tingkat Kepuasan MasyarakatTerhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik PemerintahDaerah (survei) - 76 2.712.846.000,00 - 2.712.846.000,00 2 16 02 2.0 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan - 87 Persen 2.712.846.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Umum - 2.712.846.000,00 2 16 02 2.0 1 001 7 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 Permohonan 101.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Umum 101.520.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.0 1 001 9 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 20 Rekomendasi 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Umum 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.0 1 002 1 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 311 Media 2.174.126.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Umum 2.174.126.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.0 1 002 3 Jumlah Konten Informasi Publik 900 Konten 427.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat Umum 427.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 114 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan aplikasi umum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah - 82,00 1.534.320.000,00 - 1.534.320.000,00 2 16 03 2.0 2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.534.320.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum - 1.534.320.000,00 2 16 03 2.0 2 002 5 Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 10 Layanan 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.0 2 003 4 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 5 Aplikasi 275.820.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 275.820.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.0 2 003 6 Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 29 Perangkat Daerah 1.058.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 1.058.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.0 2 003 8 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 33.080.000,00 33.080.000,00 115 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik - 63,00 33.080.000,00 - 33.080.000,00 2 20 02 2.0 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Oranganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah. - 60 Persen 33.080.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat - 33.080.000,00 2 20 02 2.0 1 001 8 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 50 % 12.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 12.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.0 1 001 9 Penyusunan Konten Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Penyediaan Akses Internet Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Pengelolaan Media Komunikasi Publik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 0 50 0 20.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 20.880.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 77.000.000,00 77.000.000,00 116 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Sistem Elektronil yang telah menerapkan prinsip - prinsip keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian - 100% 77.000.000,00 - 77.000.000,00 2 21 02 2.0 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah - 30 Persen 77.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum - 77.000.000,00 2 21 02 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 Laporan 57.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 57.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.0 1 000 7 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 15 Perangkat Daerah 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.0 1 000 8 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Masyarakat Umum 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.412.782.307,00 0,00 2 3.406.712.307,00 0,00 2 17 3.406.712.307,00 0,00 117 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 67,53 3.336.712.307,00 - 0,00 2 17 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.610.534.623,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.529.454.623,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 76.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.600.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 6.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 181.087.684,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 52.225.684,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 6 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 68.862.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 45.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 354.650.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 321.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 103.840.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 88.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 118 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi - 64 35.000.000,00 - 0,00 2 17 03 2.0 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 35.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 03 2.0 1 000 3 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 30 Unit Usaha 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 119 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Proporsi UKMMenjalin Kemitraan dan Ekspor - 137 35.000.000,00 - 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 08 2.0 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 35.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 2 17 08 2.0 1 000 6 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 20 Unit Usaha 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 1.006.070.000,00 0,00 3 30 485.956.000,00 0,00 120 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya - 45 271.386.000,00 - 0,00 3 30 03 2.0 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 271.386.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 03 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 271.386.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 121 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - 36 44.843.000,00 - 0,00 3 30 04 2.0 2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 22.663.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 04 2.0 2 000 1 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 22.663.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.0 3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 22.180.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 04 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 22.180.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 122 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase PenangananPengaduan Konsumen - 100 19.727.000,00 - 0,00 3 30 06 2.0 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 19.727.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 06 2.0 1 000 1 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 50 Unit 19.727.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 123 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi /Dilaksanakan - 40 150.000.000,00 - 0,00 3 30 07 2.0 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 150.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 07 2.0 1 000 5 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 520.114.000,00 0,00 124 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri danKawasan Industri - 40 520.114.000,00 - 0,00 3 31 02 2.0 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 520.114.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 31 02 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4 Dokumen 430.114.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.080.000.000,00 0,00 3 1.080.000.000,00 0,00 3 30 1.080.000.000,00 0,00 125 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.080.000.000,00 - 0,00 3 30 01 2.1 0 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.080.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 0,00 3 30 01 2.1 0 000 1 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.080.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 PASAR PULUNG KENCANA (BLUD) 5.035.016.479,00 21.752.800.000,00 2 5.035.016.479,00 21.752.800.000,00 2 18 5.035.016.479,00 21.752.800.000,00 126 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 70,02 3.855.016.479,00 - 20.302.800.000,00 2 18 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanaya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang baik - 100% persen 35.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 42.000.000,00 2 18 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 3 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PASAR PULUNG KENCANA (BLUD) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksannya Adminstrasi keuangan Perangkat Daerah yang baik - 100 persen 3.088.216.479,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 3.433.000.000,00 2 18 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 3.004.496.479,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 3.348.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 78.720.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 79.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah dinas PTSP - 1 tahun 12.400.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 12.400.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 12.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 97.630.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 16.066.000.000,00 2 18 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 16.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 16.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Barang Milik Daerah guna menunjang urusan peemrintah Daerah - 1 tahun 50.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 50.000.000,00 2 18 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Peemrintah Daerah - 1 tahun 457.800.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 539.400.000,00 2 18 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 98.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 98.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 8 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 359.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 441.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mobil dinas dan Motor Dinas - 1 tahun 113.970.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP - 160.000.000,00 2 18 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 79.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 34.930.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dinas PTSP 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 127 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Realisasi Totalterhadap TargetInvestasi - 100 190.000.000,00 - 390.000.000,00 2 18 02 2.0 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Insentif Penanaman Modal - 1 Kegiatan Usaha 40.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha - 50.000.000,00 2 18 02 2.0 1 000 1 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.0 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 340.000.000,00 2 18 02 2.0 2 000 1 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 120.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.0 2 000 4 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 220.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 128 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi - 100 50.000.000,00 - 150.000.000,00 2 18 03 2.0 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pameran Investasi/ Bazar UMKM - 1 Kegiatan Usaha. 50.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha - 150.000.000,00 2 18 03 2.0 1 000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 129 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase PelakuUsaha yang Memperoleh IzinSesuai Ketentuan - 100 750.000.000,00 - 860.000.000,00 2 18 04 2.0 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pelaku usaha yang ngurus perizinan - 250 pelaku usaha 750.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku uaha - 860.000.000,00 2 18 04 2.0 1 000 6 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 140 Pelaku Usaha 700.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku uaha 800.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.0 1 000 8 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 14 Kegiatan Usaha 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku uaha 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 130 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase PenyelesaianPermasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha - 100 150.000.000,00 - 0,00 2 18 05 2.0 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penanaman Modal Terhadap Pelaku Usaha - 1 kegiatan 150.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha - 0,00 2 18 05 2.0 1 000 4 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 140 Kegiatan Usaha. 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.0 1 000 6 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 140 Kegiatan Usaha 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 131 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PersentasePemanfaatan Datadan InformasiPenanaman Modal - 100 40.000.000,00 - 50.000.000,00 2 18 06 2.0 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota data - 100 Persen 40.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha - 50.000.000,00 2 18 06 2.0 1 000 2 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5.403.536.296,00 8.186.400.000,00 2 3.956.382.996,00 5.546.400.000,00 2 19 3.956.382.996,00 5.546.400.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 132 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,37 3.021.027.996,00 - 3.456.500.000,00 2 19 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 8 dokumen 20.421.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 36.000.000,00 2 19 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.194.900,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.967.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.427.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 1 000 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.962.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 2.330.712.296,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 2.587.000.000,00 2 19 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 192 Orang/bulan 2.250.354.296,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2.500.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 76.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 80.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 1.028.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 17.544.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 22.500.000,00 2 19 01 2.0 3 000 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 7.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 15.344.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 12 Laporan 1.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 2.500.000,00 2 19 01 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 156.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 157.000.000,00 2 19 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 155.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 150.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 7.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 97.880.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 151.500.000,00 2 19 01 2.0 6 000 1 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 15.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.980.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 12.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 18.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 90.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 27.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 80.000.000,00 2 19 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 27.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 55.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - 100 % 329.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 375.000.000,00 2 19 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 22.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 307.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 39.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 45.000.000,00 2 19 01 2.0 9 000 2 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 38.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 40.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 133 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Rasio WirausahaPemuda - 70 70.560.000,00 - 147.400.000,00 2 19 02 2.0 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Wirausaha, Pemuda Pelopor yang mendapat Pengembangan Kapasitas Kepemudaan - 22 Orang 54.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pemuda wirausaha dan pemuda pelopor - 117.400.000,00 2 19 02 2.0 1 001 1 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 10 Orang 14.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pemuda wirausaha dan pemuda pelopor 60.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.0 1 001 3 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 25.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pemuda wirausaha dan pemuda pelopor 31.400.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.0 1 001 5 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 2 Orang 14.180.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pemuda wirausaha dan pemuda pelopor 26.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.0 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota - 5 Orang 16.160.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Organisasi Kepemudaan - 30.000.000,00 2 19 02 2.0 2 000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 5 Orang 16.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Organisasi Kepemudaan 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 134 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Atletyang Masuk Pelatnas - 10 664.795.000,00 - 1.682.500.000,00 2 19 03 2.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 510.000.000,00 2 19 03 2.0 2 000 4 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 15 Kegiatan 0,00 - - - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 510.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Olahraga Berprestasi - 75 Orang 52.120.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Atlet Olahraga Berprestasi - 310.000.000,00 2 19 03 2.0 3 000 6 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 5 Orang 27.120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Atlet Olahraga Berprestasi 50.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 3 000 7 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 0 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Atlet Olahraga Berprestasi 160.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 3 000 9 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 5 Orang 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Atlet Olahraga Berprestasi 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan Pembinaan - 10 Organisasi 502.620.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Organisasi Olahraga - 582.500.000,00 2 19 03 2.0 4 000 6 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 502.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Organisasi Olahraga 582.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Kegiatan Pemasalan Olahraga Rekriasi - 5 Kegiatan 110.055.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Seluruh Masyarakat - 280.000.000,00 2 19 03 2.0 5 000 6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 3 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Seluruh Masyarakat 130.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.0 5 001 0 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 110.055.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Seluruh Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 135 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan - 70 200.000.000,00 - 260.000.000,00 2 19 04 2.0 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan yang mendapatkan Pengembangan - 10 Organisasi 200.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Seluruh Masyarakat - 260.000.000,00 2 19 04 2.0 1 000 8 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 9 Organisasi 200.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Seluruh Masyarakat 260.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 1.447.153.300,00 2.640.000.000,00 3 26 1.447.153.300,00 2.640.000.000,00 136 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik - 3 1.402.932.500,00 - 2.515.000.000,00 3 26 02 2.0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 0,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - - 200.000.000,00 3 26 02 2.0 1 000 6 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Lokasi 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.0 1 000 9 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.0 2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 100 Orang 206.972.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 315.000.000,00 3 26 02 2.0 2 000 8 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 100 Orang 206.972.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 315.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.0 3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 1 Lokasi 5 laporan 1.195.960.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 2.000.000.000,00 3 26 02 2.0 3 000 1 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Lokasi 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 1.145.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1.800.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 137 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intlektual - 70 4.220.800,00 - 50.000.000,00 3 26 04 2.0 2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif - 1 Dokumen 4.220.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 50.000.000,00 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 26 04 2.0 2 000 9 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 4.220.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 2.0 2 001 2 Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 Lembaga 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 138 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Terfalidasi - 100 40.000.000,00 - 75.000.000,00 3 26 05 2.0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif - 1 laporan 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 45.000.000,00 3 26 05 2.0 1 000 6 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 5 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.0 1 001 1 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Laporan Laporan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.0 2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - 5 Orang 20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata - 30.000.000,00 3 26 05 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 20 orang Orang 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.052.182.022,00 3.068.704.022,00 2 3.052.182.022,00 3.068.704.022,00 2 23 2.965.686.022,00 2.998.704.022,00 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 139 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,82 2.784.561.022,00 - 2.845.625.022,00 2 23 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - 1 Laporan 17.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan - 18.900.000,00 2 23 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Perencanaan 2.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Tugas ASN - 12 Laporan 2.150.316.022,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN - 2.218.162.022,00 2 23 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.088.546.022,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 2.156.042.022,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 51.720.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 51.720.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 5.200.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 5.200.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - - 5.040.000,00 2 23 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan - 5.040.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat daerah - 3 Kegiatan 59.555.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN - 38.539.000,00 2 23 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 8.775.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 12.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 35.555.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN 17.264.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 2 Kegiatan 517.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN dan Non ASN - 528.864.000,00 2 23 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 88.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN dan Non ASN 84.864.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 429.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan ASN dan Non ASN 444.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pesentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 39.990.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Barang milik negara - 36.120.000,00 2 23 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 39.990.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Barang milik negara 36.120.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 140 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat - 63,32 141.221.000,00 - 122.743.000,00 2 23 02 2.0 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya - 2 Perpustakaan 91.221.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat - 79.000.000,00 2 23 02 2.0 1 001 1 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 3 Perpustakaan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 54.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 02 2.0 1 001 4 Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 2 Eksemplar 41.221.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 02 2.0 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 1 Perpustakaan 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat umum dan pelajar - 43.743.000,00 2 23 02 2.0 2 000 7 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpustakaan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat umum dan pelajar 43.743.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 141 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki - 100 39.904.000,00 - 30.336.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 03 2.0 1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno - 5 orang 39.904.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat yang memiliki naskah kuno - 30.336.000,00 2 23 03 2.0 1 000 3 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 2 Orang 39.904.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Masyarakat yang memiliki naskah kuno 30.336.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 24 86.496.000,00 70.000.000,00 142 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TingkatKetersediaan Arsip - 100 86.496.000,00 - 70.000.000,00 2 24 02 2.0 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Laporan 86.496.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Arsip - 70.000.000,00 2 24 02 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 86.496.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. penguatan SDM yang unggul dan inovatif Memperkuat SDM Berkarakter Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Serta Kesehatan Arsip 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.605.358.596,00 2.818.467.596,00 3 2.605.358.596,00 2.818.467.596,00 3 25 2.605.358.596,00 2.818.467.596,00 143 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA nilai SAKIP perangkat daerah - 60,31 2.341.206.596,00 - 2.401.367.596,00 3 25 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan - 12 bulan 32.240.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Aparatur Sipil Negara - 35.000.000,00 3 25 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah - 12 bulan 1.870.910.596,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 1.863.840.596,00 3 25 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.795.240.596,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 1.795.240.596,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 70.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 63.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi BMD - 4 Dokumen 12.712.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 12.096.000,00 3 25 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 12.712.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 12.096.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian - 12 bulan 5.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 5.000.000,00 3 25 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya keperluan kantor perangkat daerah - 12 Bulan 61.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 68.000.000,00 3 25 01 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 12.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 6.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 37.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan BMD - 100 % 78.584.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 117.361.000,00 3 25 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 78.584.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 117.361.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah - 12 bulan 251.760.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 261.960.000,00 3 25 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 49.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 49.200.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 202.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 212.760.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan BMD - 100 % 29.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara - 38.110.000,00 3 25 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 29.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur Sipil Negara 38.110.000,00 DINAS PERIKANAN 144 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan yang diberdayakan - 5 kelompok 119.000.000,00 - 119.000.000,00 3 25 03 2.0 2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan nelayan - 100 % 119.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan - 119.000.000,00 3 25 03 2.0 2 000 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 5 Unit 119.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 119.000.000,00 DINAS PERIKANAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 145 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan yang Diberdayakan - 5 kelompok 81.500.000,00 - 145.000.000,00 3 25 04 2.0 4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 100 % 81.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan - 145.000.000,00 3 25 04 2.0 4 000 1 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 25.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.0 4 000 9 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 65.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 120.000.000,00 DINAS PERIKANAN 146 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Kelompok Pokmaswas yang dibina - 6 Kelompok 23.052.000,00 - 75.000.000,00 3 25 05 2.0 1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya pengawasan usaha perikanan - 5 Pelaku Usaha 23.052.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan - 75.000.000,00 3 25 05 2.0 1 000 7 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha 23.052.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN 147 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Poklahsar yang diberdayakan - 2 kelompok 40.600.000,00 - 78.100.000,00 3 25 06 2.0 3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pendampingan dan peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar ikan - 2 kegiatan 40.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan - 78.100.000,00 3 25 06 2.0 3 000 1 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Ton 28.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 28.100.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.0 3 000 2 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 2 Pelaku Usaha 12.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Pelaku Usaha Perikanan 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 5.566.274.855,00 0,00 3 5.519.774.855,00 0,00 3 27 5.519.774.855,00 0,00 148 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA nilai SAKIP perangkat daerah - 61,93 4.219.232.855,00 - 0,00 3 27 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah - 3 dokumen 3.689.740.855,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 378 Orang/bulan 3.620.660.855,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 2 000 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 64.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 12 laporan 11.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 3 27 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah - 2 dokumen 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah - 12 laporan 109.902.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.952.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 64.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 2 pengadaan 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 12 laporan 297.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 249.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 12 laporan 105.590.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya - 0,00 3 27 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 105.590.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM pegawai dan masyarakat pada umunya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 149 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) - 4,7 657.542.000,00 - 0,00 Peningkatan ProduksiTanaman Hortikultura (Ton) 2,8 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) 0,92 3 27 02 2.0 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian - 12 laporan 657.542.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya - 0,00 3 27 02 2.0 1 000 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 290.702.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.0 1 000 2 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 202.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.0 1 000 7 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 12 Laporan 58.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.0 1 001 0 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh 50000 Mata 106.220.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 150 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan LuasLahan Pertanianyang DitetapkanMenjadi LP2B - 9983 96.000.000,00 - 0,00 3 27 03 2.0 1 Pengembangan Prasarana Pertanian jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian - 12 laporan 96.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya - 0,00 3 27 03 2.0 1 000 3 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 12 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.0 1 000 5 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 150 Ha 96.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 151 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Penanganan Bencana Pertanian - 90 75.000.000,00 - 0,00 3 27 05 2.0 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di kabupaten/kota - 12 laporan 75.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya - 0,00 3 27 05 2.0 1 000 1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 50 Ha 75.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 152 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan - 10 472.000.000,00 - 0,00 Persentase KelembagaanKoperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 5 3 27 07 2.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan - 12 laporan 472.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya - 0,00 3 27 07 2.0 1 000 1 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Unit 216.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 07 2.0 1 000 5 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 18 Unit 226.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.0 1 000 9 Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 12 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X 46.500.000,00 0,00 X XX 46.500.000,00 0,00 153 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA nilai SAKIP perangkat daerah - 6,5 nilai 46.500.000,00 - 0,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 6 dokumen 46.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya - 0,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN X XX 01 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 11.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM kelompok tani dan masyarakat pada umumnya 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 4.589.466.932,00 5.517.519.000,00 3 4.589.466.932,00 5.517.519.000,00 3 27 4.589.466.932,00 5.517.519.000,00 154 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,00 3.311.305.432,00 - 3.664.019.000,00 3 27 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencaanaan dan evaluasi kinerja yang terbit tepat waktu - 100 % 34.454.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 34.761.000,00 3 27 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 7.061.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 7.368.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 7.393.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 7.393.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 1 000 9 DINAS PETERNAKAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu - 100 % 2.872.293.432,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 3.085.000.000,00 3 27 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/bulan 2.805.613.432,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 3.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 61.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 80.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi BMD yang diselesaikan tepat waktu - 100 % 12.172.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 16.452.000,00 3 27 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12.172.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 16.452.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 200.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 200.000,00 3 27 01 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 200.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu - 100 % 86.436.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 119.956.000,00 3 27 01 2.0 6 000 2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 13.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 11.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 11.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 23.956.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 23.956.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 17.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 24.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 55.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan - 100 % 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 100.000.000,00 3 27 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan kantor sesuai kebutuhan - 100 % 195.960.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 210.360.000,00 3 27 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 24.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 165.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 186.360.000,00 DINAS PETERNAKAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara - 100 % 99.790.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur - 97.290.000,00 3 27 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 94.540.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 92.040.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 5.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Aparatur 5.250.000,00 DINAS PETERNAKAN 155 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (%) - 38 1.063.652.500,00 - 1.373.500.000,00 Persentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik(%) 40 Persentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (%) 68 Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor) 7,413 3 27 02 2.0 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Prosentase Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan teknologi - 100 % 182.622.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak - 183.500.000,00 3 27 02 2.0 1 000 2 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 182.622.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak 183.500.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 02 2.0 5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase kelompok yang diberi pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak non ruminansia Prosentase peredaran bibit ternak yang diawasi Prosentase sapi betina produktif yang di IB - 56 % 100 % 78 % 551.030.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak - 390.000.000,00 3 27 02 2.0 5 000 8 Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 16137 Laporan 405.530.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak 240.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 02 2.0 5 000 9 Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 2000 Laporan 145.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak 150.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 02 2.0 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah kelompok penerima bantuan bibit ternak/hujauan pakan ternak - 9 kelompok 330.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak - 800.000.000,00 3 27 02 2.0 6 000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 108 Ekor 330.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak 800.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 156 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis - 85 169.609.000,00 - 430.000.000,00 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 10 Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH 86 3 27 04 2.0 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Prosentase pelayanan kesehatan hewan - 100 % 128.950.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Ternak - 100.000.000,00 3 27 04 2.0 1 000 8 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 9 Laporan 128.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Ternak 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 04 2.0 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase kesembuhan ternak yang terjangkit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) - 95 % 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Tenak - 260.000.000,00 3 27 04 2.0 3 000 2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 9600 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Tenak 260.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 04 2.0 4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase TPH/TPU yang dibina Prosentase unit usaha Pengolahan/Penjualan Produk Pangan Asal Hewan yang dibina - 65 % 76 % 40.659.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, Masyarakat - 70.000.000,00 3 27 04 2.0 4 000 8 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 50 Orang 21.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3 27 04 2.0 4 001 0 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 42 Unit Usaha 19.059.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, Masyarakat 40.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 157 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Prosentase kelompok yang memiliki akses permodalan (%) - 32 44.900.000,00 - 50.000.000,00 Prosentase kelompok dan unit usaha yang menerapkan teknologi pasca panen (%) 26 Prosentase kelompok yang menerapkan pola budidaya ternak yang baik (%) 34 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 07 2.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Prosentase kelompok yang diberi penyuluhan kelembagaan dan pasca panen - 35 % 44.900.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak dan Unit Usaha Produk Hewan - 50.000.000,00 3 27 07 2.0 1 000 2 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 44.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah dengan Memperkuat UMKM Peternak dan Unit Usaha Produk Hewan 50.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 2.600.867.194,00 0,00 2 2.538.667.194,00 0,00 2 07 2.538.667.194,00 0,00 158 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,89 1.848.371.194,00 - 0,00 2 07 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.497.771.194,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.434.811.194,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 57.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 2 000 5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 11.400.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 58.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 31.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 242.400.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 242.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.800.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 38.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 159 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya - 100 83.200.000,00 - 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 03 2.0 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - 62.400.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 03 2.0 1 000 4 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 45 Orang 62.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.0 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - - 20.800.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 03 2.0 2 000 1 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 4 Lembaga 20.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 160 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri - 100 20.800.000,00 - 0,00 2 07 04 2.0 1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.800.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 04 2.0 1 000 2 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 50 Orang 20.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 161 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan - 100 586.296.000,00 - 0,00 2 07 05 2.0 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 526.000.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan - - 0,00 2 07 05 2.0 1 000 3 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 526.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Keberlanjutan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.0 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.296.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 2 07 05 2.0 2 000 1 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 3 Perkara 38.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.0 2 000 4 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 15 Lembaga 21.496.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 62.200.000,00 0,00 3 32 62.200.000,00 0,00 162 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,89 10.200.000,00 - 0,00 3 32 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.200.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 3 32 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 163 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi yang Mandiri - 25 31.200.000,00 - 0,00 3 32 03 2.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 31.200.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelayanan antar Kerja Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 3 32 03 2.0 1 000 5 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 10 Kepala Keluarga 15.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.0 1 000 6 Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 Orang 15.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 164 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan - 100 20.800.000,00 - 0,00 3 32 04 2.0 1 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - 20.800.000,00 - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - - 0,00 3 32 04 2.0 1 000 1 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 10 Kepala Keluarga 20.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 37.324.888.916,00 21.881.600.000,00 4 7.756.783.000,00 5.940.000.000,00 4 01 7.756.783.000,00 5.940.000.000,00 165 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dirumuskan - 100 6.482.125.000,00 - 4.604.000.000,00 Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerahyang dirumuskan 100 Persentase ProdukHukum yangDihasilkan 100 4 01 02 2.0 1 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan - 100 Persen 405.950.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - 558.000.000,00 4 01 02 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 9 Dokumen 101.222.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 135.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 9 Dokumen 113.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 88.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 11 Dokumen 191.428.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 335.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyuluhan Transmigrasi Pelatihan Transmigrasi Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 02 2.0 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 100 Persen 5.445.030.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat, Organisasi Keagamaan,Sekola h, dan Lembaga Non Pemerintah - 3.363.000.000,00 4 01 02 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3 Dokumen 2.182.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat, Organisasi Keagamaan,Sekola h, dan Lembaga Non Pemerintah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 2 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 2.672.570.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat, Organisasi Keagamaan,Sekola h, dan Lembaga Non Pemerintah 2.751.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 590.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat, Organisasi Keagamaan,Sekola h, dan Lembaga Non Pemerintah 612.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - 100 Persen 631.145.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - 683.000.000,00 4 01 02 2.0 3 000 1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 81 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 151.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 3 000 2 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 381.145.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 422.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.0 3 000 3 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 81 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 166 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Dirumuskan - 100 PERSEN 1.274.658.000,00 - 1.336.000.000,00 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa 66,5 4 01 03 2.0 1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - 100 Persen 377.020.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 423.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 03 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 6 Dokumen 135.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 136.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 1 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 156.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 201.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 85.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 86.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - 100 Persen 212.969.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - 234.000.000,00 4 01 03 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 109.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 2 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 63.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 53.409.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 91.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - 100 Persen 684.669.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - 679.000.000,00 4 01 03 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 5 Dokumen 185.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 186.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 313.709.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 307.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.0 3 000 3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 20 Orang 185.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 186.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X 29.568.105.916,00 15.941.600.000,00 X XX 29.568.105.916,00 15.941.600.000,00 167 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,00 29.568.105.916,00 - 15.941.600.000,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 292.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah - 296.500.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 57.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 58.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 56.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 38.990.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 39.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 53.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 54.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 43.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 44.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Bagian - Bagian Pada Sekretariat Daerah 45.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 12.732.509.860,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan - 396.000.000,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 12.238.909.860,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 448.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan 46.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 31.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan - 31.500.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 31.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan 31.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 13.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 14.600.000,00 X XX 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 13.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 14.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 2.036.241.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 1.943.000.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 280.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 281.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 209.888.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 152.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 153.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 661.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 612.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 359.052.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 314.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 372.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 373.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PersentaseTerlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 143.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 21.000.000,00 X XX 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 18.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 19.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 125.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 7.442.465.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 7.330.000.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 546.525.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 547.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 8 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 380.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 381.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 6.515.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 6.402.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 1.351.590.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 1.354.000.000,00 X XX 01 2.0 9 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 177.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 178.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 614.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 615.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 174.790.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.0 9 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 385.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 386.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 Persen 825.586.156,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 0,00 X XX 01 2.1 1 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 725.586.156,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 1 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 1 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 2 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 Persen 2.014.093.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan - 2.017.000.000,00 X XX 01 2.1 2 000 1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 851.883.850,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 852.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 2 000 2 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 598.840.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 2 000 3 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 563.369.950,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kesekretariatan dan Pimpinan 565.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.1 3 Penataan Organisasi Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi - 100 Persen 384.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah - 454.000.000,00 X XX 01 2.1 3 000 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 101.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 3 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 109.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 176.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 3 000 3 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 76.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 3 000 5 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh Organisasi Perangkat Daerah 101.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 4 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 100 Persen 2.300.090.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pimpinan dan Koordinasi - 2.084.000.000,00 X XX 01 2.1 4 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 1.280.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pimpinan dan Koordinasi 1.281.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 4 000 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 500.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pimpinan dan Koordinasi 502.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH X XX 01 2.1 4 000 3 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 520.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pimpinan dan Koordinasi 301.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 37.900.192.457,00 47.412.207.854,00 4 18.055.912.000,00 25.914.406.680,00 4 02 18.055.912.000,00 25.914.406.680,00 168 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,27 6.791.169.500,00 - 8.266.051.280,00 4 02 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu - 29 Dokumen 112.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 120.960.000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah - 91 Dokumen 455.940.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 682.236.000,00 4 02 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 120.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 129.600.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 51.840.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 6 000 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 64.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 69.120.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 223.940.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 431.676.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 11 Dokumen 1.941.592.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 2.277.889.760,00 4 02 01 2.0 7 000 1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 000 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 3.840.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 981.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.219.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 675.972.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 730.049.760,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 001 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 281.620.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 323.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 7 001 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 32 Dokumen 1.484.650.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.603.422.000,00 4 02 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 348.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 375.840.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.136.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.227.582.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 45 Unit/bulan 366.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 389.037.600,00 4 02 01 2.0 9 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 185.220.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 199.037.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 53.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 57.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 124.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 129.760.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.0 9 001 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 4 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 156 Dokumen 629.011.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 930.115.440,00 4 02 01 2.1 4 000 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 624.011.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 925.115.440,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 4 000 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 2.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 4 000 3 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 2.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah orang dan paket yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - 71 Dokumen 752.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 812.700.000,00 4 02 01 2.1 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 647.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 699.300.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 5 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 35 Orang 105.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 113.400.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 6 Layanan Administrasi DPRD Jumlah dokumen dan laporan hasil layanan administrasi DPRD - 84 Dokumen 1.049.376.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.449.690.480,00 4 02 01 2.1 6 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 35 Dokumen 39.825.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 43.011.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 6 000 2 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 7 Laporan 84.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 90.720.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 6 000 3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 35 Laporan 644.781.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.012.727.880,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 01 2.1 6 000 4 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 280.770.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 303.231.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 169 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N - 100 11.264.742.500,00 - 17.648.355.400,00 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 4 02 02 2.0 1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Presentase pemenuhan dokumen peraturan daerah perangkat daerah tepat waktu - 16 Dokumen 1.205.043.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.354.746.440,00 4 02 02 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12 Dokumen 644.043.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 709.606.440,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 59.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 79.720.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 3 Dokumen 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 64.800.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 1 000 4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 451.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 498.620.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 1 000 6 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 100 Orang 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran - 13 Dokumen 384.735.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.046.356.880,00 4 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 89.100.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 222.835.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 708.387.120,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 21.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 79.340.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 2 Dokumen 54.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 78.300.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 000 5 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Laporan Semester Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 30.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 32.508.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 40.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 58.721.760,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan - 34 Dokumen 438.195.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.833.163.920,00 4 02 02 2.0 3 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Laporan 62.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 461.041.200,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2 Laporan 62.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 575.469.360,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 62.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 518.032.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 Laporan 50.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 54.648.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 2 Laporan 54.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 58.968.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 29.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 31.968.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 61.645.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 75.580.560,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 3 000 8 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 53.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 57.456.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas DPRD - 59 Dokumen 4.496.329.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 5.971.082.480,00 4 02 02 2.0 4 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 17.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 18.792.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 2.115.106.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 3.490.571.880,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 4 Pembahasan Laporan Keterangan Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 7 Orang 252.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 272.160.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 5 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 252.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 271.160.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 71.395.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 83.586.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 7 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 126.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 143.640.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 4 000 8 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 1.662.428.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.691.172.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat - 10 Dokumen 1.262.510.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 1.370.612.800,00 4 02 02 2.0 5 000 1 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 3 Laporan 67.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 77.490.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 5 000 2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 32.910.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 38.242.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 5 000 3 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1.161.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.253.880.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 5 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD - 1 Dokumen 264.382.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 392.138.280,00 4 02 02 2.0 6 000 1 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 2 Dokumen 84.583.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 183.915.360,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 6 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 179.799.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 208.222.920,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 8 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD - 69 Dokumen 3.213.548.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 5.680.254.600,00 4 02 02 2.0 8 000 1 Pelaksanaan Reses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 35 Dokumen 1.379.036.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 2.619.324.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 33.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 40.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 8 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2 Dokumen 532.439.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 735.556.680,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 8 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3 Dokumen 670.312.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.109.270.160,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 02 02 2.0 8 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 35 Dokumen 598.261.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 1.175.603.760,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X 19.844.280.457,00 21.497.801.174,00 X XX 19.844.280.457,00 21.497.801.174,00 170 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 60,27 19.844.280.457,00 - 21.497.801.174,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu - 29 Dokumen 56.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 60.480.000,00 X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 1 000 6 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang, dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah - 298 Dokumen 3.178.553.695,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 3.432.837.991,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 192 Orang/bulan 2.543.013.695,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 2.746.454.791,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 192 Dokumen 499.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 539.017.200,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 180 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 23.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 25.110.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 52 Dokumen 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.888.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.888.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah rencana Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 26 Dokumen 141.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 153.009.000,00 X XX 01 2.0 3 000 1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.888.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.888.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 3 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.240.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 3 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 28.475.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 30.753.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah paket, dokumen dan pegawai administrasi kepegawaian perangkat daerah - 77 Dokumen 242.880.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD - 328.288.680,00 X XX 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 27 Paket 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 17.820.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 5 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 5 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 224.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif DPRD 310.468.680,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah - 91 Dokumen 167.993.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 181.432.440,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 51.840.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 72.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 77.760.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 47.993.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 51.832.440,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH X XX 01 2.1 5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah orang dan paket yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - 71 Dokumen 16.057.178.762,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 17.341.753.063,00 X XX 01 2.1 5 000 1 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 420 Orang/Bulan 16.057.178.762,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 17.341.753.063,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.640.098.146,00 5.614.012.773,00 5 8.640.098.146,00 5.614.012.773,00 5 01 1.814.458.500,00 342.000.000,00 171 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,67 25.450.000,00 - 0,00 5 01 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah - 95 persen 25.450.000,00 - - - - 0,00 5 01 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.450.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 172 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase KeselarasanRPJMD dengan RKPD - 100 957.752.500,00 - 15.000.000,00 Persentase KeselarasanRPJMD dengan Renstra PD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 02 2.0 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita acara dan Dokumen Perencanaan yang tersusun - 5 Laporan Laporan 437.512.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat - 0,00 5 01 02 2.0 1 000 3 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 27.187.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 1 000 4 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 26.100.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 1 000 5 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 170.050.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 1 000 6 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 9 Usulan 23.100.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 1 000 7 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 191.075.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat keterisian data pada aplikasi SIPD - 95 persen 250.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 15.000.000,00 5 01 02 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 2 000 2 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 50 Orang 125.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 2 000 3 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 125.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala - 95 persen 173.620.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 02 2.0 3 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 173.620.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya sistem informasi pemerintahan di bidang pembangunan daerah - 95 persen 96.620.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 01 02 2.0 4 000 1 Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 96.620.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 173 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 100 831.256.000,00 - 327.000.000,00 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100 5 01 03 2.0 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) - 95 persen 573.330.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 248.000.000,00 5 01 03 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 173.550.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 82.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 14.525.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 66.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 1 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 39.155.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 44.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 1 000 5 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 301.300.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 56.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 44.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) - 95 persen 131.600.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 01 03 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 56.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 14.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 49.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 10.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 2 000 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) - 95 persen 126.326.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 79.000.000,00 5 01 03 2.0 3 000 1 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 84.006.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 79.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 11.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 3 000 4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 3 000 5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 19.670.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.0 3 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 10.850.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 6.176.989.646,00 5.272.012.773,00 174 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,67 6.176.989.646,00 - 5.272.012.773,00 5 03 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar - 95 persen 74.370.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 123.678.797,00 5 03 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 20.180.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 39.370.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 22.690.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 44.938.317,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 31.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 39.370.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar - 95 persen 4.915.568.146,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.559.773.015,00 5 03 01 2.0 2 000 1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 4.720.592.146,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.312.977.853,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 159.240.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 201.800.602,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 2 Laporan 35.736.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 44.994.560,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi - 95 persen 91.600.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 79.837.120,00 5 03 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 36.250.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 54.837.120,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 22.350.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 33.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah - 95 persen 479.519.500,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 135.723.841,00 5 03 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 29.701.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 22.497.280,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 69.009.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 113.226.561,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 23.809.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 6 000 5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 56.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 301.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah - 95 persen 19.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 19.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan - 95 persen 441.960.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 373.000.000,00 5 03 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 71.960.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 370.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 373.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik - 95 persen 154.972.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 124.972.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 03 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 30.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 648.650.000,00 0,00 175 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah - 85 442.000.000,00 - 0,00 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 78 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 05 02 2.0 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian - 95 persen 0,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 02 2.0 1 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 1 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase penelitian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu - 95 persen 150.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 02 2.0 2 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 150.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan sesuai periode waktu - 95 persen 250.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 02 2.0 3 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 100.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 3 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 150.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah inovasi daerah yang diikutsertakan dalam kompetisi Nasional - 95 persen 42.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 02 2.0 4 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 4 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 4 000 3 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 4 000 4 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.0 4 000 5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 42.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 176 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah - 100 206.650.000,00 - 0,00 5 05 03 2.0 1 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Terlaksananya kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan - 95 persen 0,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 03 2.0 1 000 6 Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 1 Dokumen 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.0 2 Invensi dan Inovasi Terlaksananya kegiatan inovasi daerah - 95 persen 206.650.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 05 03 2.0 2 000 1 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 1 Laporan 86.650.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.0 2 001 2 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 75.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.0 2 001 6 Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 1 Laporan 45.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.0 2 001 8 Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 1 Pelatihan 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 226.127.226.028,00 198.030.991.492,00 5 226.127.226.028,00 198.030.991.492,00 5 02 226.127.226.028,00 198.030.991.492,00 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 177 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,25 15.599.625.165,00 - 16.397.500.000,00 5 02 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 99 Persen 30.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 70.000.000,00 5 02 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan - 99 Persen 13.631.363.415,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan - 14.005.000.000,00 5 02 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 13.599.563.415,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 13.950.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 000 4 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan - 99 Persen 32.248.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang Sesuai dengan Ketentuan - 35.000.000,00 5 02 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 32.248.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang Sesuai dengan Ketentuan 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan - 99 Persen 153.750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan - 230.000.000,00 5 02 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 21.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 5 000 3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 5 001 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 41 Orang 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 5 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan 95.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan - 99 Pesen 835.289.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan - 1.042.000.000,00 5 02 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 36.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 36.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 70.698.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 81.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 81.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 7 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 94.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 120.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 80.188.250,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 220.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 6 001 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 399.403.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya dokumen Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah - 99 Persen 142.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan - 145.000.000,00 5 02 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 34.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 75.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 7 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 33.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan - 99 Persen 497.584.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 550.000.000,00 5 02 01 2.0 8 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 29.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 463.784.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 480.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik - 99 Persen 277.390.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 320.500.000,00 5 02 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 236.790.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 240.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 21.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.0 9 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 19.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 178 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah - 98 209.310.350.863,00 - 179.968.981.492,00 5 02 02 2.0 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penyusunan APBD - 98 Persen 1.846.581.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD - 2.077.000.000,00 5 02 02 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 12.177.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 19.059.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 3 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.725.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 4 Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.444.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 5 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 70.083.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 75.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.902.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 7 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 681.314.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 690.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 8 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 408.018.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 410.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 000 9 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 135.895.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 175.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen 43.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Dokumen 40.716.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 001 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 40.019.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 1 001 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 331.229.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Efektivitas Ketepatan Penyusunan APBD 485.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Berkualitas - 98 Persen 40.954.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah - 1.421.250.000,00 5 02 02 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Dokumen 26.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 45.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 13.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 2 Dokumen 6.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 2 Dokumen 114.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 140.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 Dokumen 21.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 27.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 40.012.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 000 9 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 28.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 001 0 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 239.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 459.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 2 001 1 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 460.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah 611.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu - 98 Persen 1.136.665.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu - 1.702.000.000,00 5 02 02 2.0 3 000 1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5 Laporan 144.930.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 145.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 32 Dokumen 43.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 60.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 3 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 48 Laporan 84.165.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 85.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 4 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 58.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 77.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 5 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 44.195.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 91.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 6 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 16.780.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 21.435.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 46.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 8 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 24.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 000 9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Analisis Laporan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 29.995.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 71.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 001 0 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 130.245.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 142.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 001 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 219.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 370.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 001 2 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 32 Lembaga 301.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 460.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 3 001 3 Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Laporan 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tepat Waktu 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 98 Persen 165.138.885.863,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 174.298.731.492,00 5 02 02 2.0 4 000 4 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 3.100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.630.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 4 000 8 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2 Laporan 144.377.297.166,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 152.668.731.492,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 4 000 9 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 4 001 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 16.661.588.697,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.0 5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - 98 Persen 233.419.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - 470.000.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 02 2.0 5 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 70 Orang 233.419.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 470.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 179 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PersentaseCapaian Pengelolaan BMD - 98 1.217.250.000,00 - 1.664.510.000,00 5 02 03 2.0 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang telah diamankan/dalam penguasaan Persentase BMD yang telah dilakukan penilaian Persentase BMD yang telah dimanfaatkan Persentase Pengelolaan BMD/Persentase Pencatatan BMD - 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen 1.217.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah - 1.664.510.000,00 5 02 03 2.0 1 000 1 Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 64.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 91.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 2 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 3 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 95.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 95.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 4 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 85.690.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 86.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 224.330.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 268.920.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 5 Laporan 17.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.940.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 312.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 385.150.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 8 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.910.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 26.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 000 9 Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 001 0 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 22.124.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 001 1 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5 Laporan 42.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 81.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 001 2 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 3 Laporan 70.660.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 75.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.0 1 001 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 70 Orang 251.296.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 415.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.110.956.762,00 6.644.936.262,00 5 620.070.000,00 814.600.000,00 5 02 620.070.000,00 814.600.000,00 180 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - 7,5 620.070.000,00 - 814.600.000,00 5 02 04 2.0 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 620.070.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat - 814.600.000,00 5 02 04 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 62.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 10 Dokumen 10.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 42.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 275.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 275.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BADAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 8 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 21.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 42.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 000 9 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 7 Layanan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 12.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 0 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 22.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 135.000 Dokumen 49.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 99.600.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.000 Dokumen 10.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 21.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 19.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 34.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 4.920.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.0 1 001 5 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 4 Laporan 109.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 116.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X 5.490.886.762,00 5.830.336.262,00 X XX 5.490.886.762,00 5.830.336.262,00 181 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 62,25 5.490.886.762,00 - 5.830.336.262,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 25.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat - 51.880.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 13.190.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 26.380.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 6.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 3 dokumen Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 7.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemkab Tulang Bawang Barat 14.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.685.700.262,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.705.600.262,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 4.534.400.262,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.534.400.262,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 131.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 131.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 8.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 18.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 2 000 8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 6.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 13.800.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 5.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 22.400.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 3 000 5 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 6.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 16.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 13.800.000,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 6.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 13.800.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 78.986.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 186.296.000,00 X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.301.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 24.603.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 8.177.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 8.177.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 16.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 9.133.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 18.266.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 6 001 1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 17.625.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 35.250.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 127.000.000,00 X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 127.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 628.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 674.360.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 92.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 138.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 8 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 44.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 44.760.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 491.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 491.600.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 25.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 49.000.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 49.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 6.027.235.045,00 0,00 5 6.027.235.045,00 0,00 5 03 5.063.846.045,00 0,00 182 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61,99 3.952.146.045,00 - 0,00 5 03 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7 Dokumen 38.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 1 000 1 KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang, Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 6 Dokumen 3.103.929.545,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 300 Orang/bulan 2.958.599.545,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 106.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 2 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 5 Laporan 30.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Orang, Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 12 Laporan 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket, Dokumen dan Pegawai Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 12 Dokumen 20.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 5 000 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah - 6 Paket 127.156.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 15.156.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 6 000 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Paket 105.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 75.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Laporan 402.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 59.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 343.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 5 Unit 143.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 5 03 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 105.010.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 13.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.0 9 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 183 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi - 100 1.111.700.000,00 - 0,00 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 22 Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 22,2 Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik 85 5 03 02 2.0 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah dokumen kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN - 6 Dokumen 255.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 0,00 5 03 02 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 155.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 1 000 6 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 1 000 8 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 1 001 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 1 001 2 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 02 2.0 2 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN - 3 Dokumen 152.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 0,00 5 03 02 2.0 2 000 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 22.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 2 000 2 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 3 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen Hasil dari Pengembangan Kompetensi ASN - 4 Dokumen 588.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 0,00 5 03 02 2.0 3 000 2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 2 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 3 000 4 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 1 Orang 11.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 3 000 8 Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 50 Orang 77.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil dari Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 4 Dokumen 116.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 0,00 5 03 02 2.0 4 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 4 000 5 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 Orang 27.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 4 000 8 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 33.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.0 4 000 9 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 963.389.000,00 0,00 184 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional - 22 963.389.000,00 - 0,00 5 04 02 2.0 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - 5 Laporan 963.389.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN - 0,00 5 04 02 2.0 2 000 7 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Laporan 963.389.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ASN 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.284.855.739,00 18.930.400.000,00 6 12.284.855.739,00 18.915.400.000,00 6 01 12.284.855.739,00 18.915.400.000,00 185 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 63,97 5.510.821.067,00 - 14.765.400.000,00 6 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.992.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Laporan yang Diterbitkan - 55.000.000,00 6 01 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 3.992.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Laporan yang Diterbitkan 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Laporan yang Diterbitkan 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Laporan yang Diterbitkan 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Laporan yang Diterbitkan 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.040.404.067,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah - 12.158.600.000,00 6 01 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 3.913.444.067,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 12.000.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 126.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 118.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 2 000 6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan INSPEKTORAT DAERAH UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 8 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pencatatan Barang Milik Daerah - 11.400.000,00 6 01 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pencatatan Barang Milik Daerah 11.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 296.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kepegawaian - 694.100.000,00 6 01 01 2.0 5 000 1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kepegawaian 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 47.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kepegawaian 120.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kepegawaian 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 249.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kepegawaian 524.100.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 263.780.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah - 535.500.000,00 6 01 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 49.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 65.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 45.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 134.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Dokumen Kelengkapan Umum Perangkat Daerah 285.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan - 300.800.000,00 6 01 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 50.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 55.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 7 000 7 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 7 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 7 001 1 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 664.595.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 730.000.000,00 6 01 01 2.0 8 000 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.795.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 8 000 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 646.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 680.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 174.350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik serta perizinannya dibayarkan teratur - 280.000.000,00 6 01 01 2.0 9 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik serta perizinannya dibayarkan teratur 5.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 144.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik serta perizinannya dibayarkan teratur 175.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik serta perizinannya dibayarkan teratur 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.0 9 000 9 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Jumlah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik serta perizinannya dibayarkan teratur 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 186 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1) - 82 678.405.000,00 - 2.600.000.000,00 6 01 02 2.0 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 428.405.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan - 2.150.000.000,00 6 01 02 2.0 1 000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 25 Laporan 89.265.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 450.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 74.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 15 Laporan 82.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 4 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 55.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 15 Laporan 90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 350.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 6 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 1 000 7 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 26.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Pengawasan terukur dalam periode waktu pengawasan 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 250.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Temuan Kasus tertentu yang di tangani sesuai prosedur - 450.000.000,00 6 01 02 2.0 2 000 1 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 8 Laporan 125.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Temuan Kasus tertentu yang di tangani sesuai prosedur 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.0 2 000 2 Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 17 Laporan 125.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Temuan Kasus tertentu yang di tangani sesuai prosedur 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 187 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Capaian Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - 82 6.095.629.672,00 - 1.550.000.000,00 6 01 03 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 5.757.867.672,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 250.000.000,00 6 01 03 2.0 1 000 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 5.757.867.672,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.0 2 Pendampingan dan Asistensi - - - 337.762.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi - 1.300.000.000,00 6 01 03 2.0 2 000 1 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 20 perangkat daerah 21.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.0 2 000 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 25 perangkat daerah 127.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi 350.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 23 Kegiatan 163.482.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi 550.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.0 2 000 4 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 20 perangkat daerah 24.720.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH X 0,00 15.000.000,00 X XX 0,00 15.000.000,00 188 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 63,97 0,00 - 15.000.000,00 X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 15.000.000,00 X XX 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.570.183.298,00 2.560.582.798,00 7 2.570.183.298,00 2.560.582.798,00 7 01 2.570.183.298,00 2.560.582.798,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 189 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,75 2.438.994.298,00 - 2.460.582.798,00 7 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 12.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 21.336.497,00 7 01 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas - 3.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.836.497,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.249.690.798,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 2.268.212.301,00 7 01 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.202.010.798,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.218.132.301,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 2 000 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 46.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 46.080.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 4.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.800.000,00 7 01 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.800.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 1.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 5.000.000,00 7 01 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 26.719.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 33.000.000,00 7 01 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 21.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.719.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 12.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 15.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 7 01 01 2.0 7 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 127.734.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 128.234.000,00 7 01 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 7.200.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.534.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 121.034.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 1.200.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 7 01 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 190 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 77,47 25.000.000,00 - 25.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 25.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 25.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 25.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 191 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 26.189.000,00 - 20.000.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 26.189.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa - 20.000.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 26.189.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 20.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 192 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 80.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 80.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa - 55.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 25.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 30.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 409.628.000,00 409.628.000,00 7 409.628.000,00 409.628.000,00 7 01 409.628.000,00 409.628.000,00 193 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 Persen 409.628.000,00 - 409.628.000,00 7 01 03 2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 409.628.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kelurahan - 409.628.000,00 7 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 409.628.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kelurahan 409.628.000,00 KELURAHAN PANARAGAN JAYA 400.000.000,00 400.000.000,00 7 400.000.000,00 400.000.000,00 7 01 400.000.000,00 400.000.000,00 194 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 Persen 400.000.000,00 - 400.000.000,00 7 01 03 2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 400.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kelurahan - 400.000.000,00 7 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 400.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kelurahan 400.000.000,00 KELURAHAN MULYA ASRI 1.641.745.959,00 1.630.411.959,00 7 51.960.000,00 51.960.000,00 7 01 51.960.000,00 51.960.000,00 195 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,85 10.000.000,00 - 10.000.000,00 7 01 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 10.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 10.000.000,00 7 01 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 10.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif KELURAHAN PANARAGAN JAYA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MULYA ASRI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 196 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 77,47 5.000.000,00 - 5.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 5.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 5.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 197 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 11.000.000,00 - 11.000.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 11.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 11.000.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 198 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 25.960.000,00 - 25.960.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 25.960.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa - 25.960.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 5.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa 5.960.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa 20.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X 1.589.785.959,00 1.578.451.959,00 X XX 1.589.785.959,00 1.578.451.959,00 199 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,85 1.589.785.959,00 - 1.578.451.959,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 14.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 14.000.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.434.751.959,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 1.434.751.959,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.390.865.848,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.390.865.848,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 42.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 42.360.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 1.526.111,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.526.111,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 4.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 4.800.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.800.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 2.000.000,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 3.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 3.000.000,00 X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 130.734.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 119.400.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.800.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.934.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 114.600.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 500.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 1.348.028.007,00 1.412.723.007,00 7 60.630.800,00 81.854.000,00 7 01 60.630.800,00 81.854.000,00 200 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 79,12 17.750.000,00 - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 17.750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 17.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 201 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 7.426.000,00 - 16.854.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 100 Persen 7.426.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 16.854.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.426.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 16.854.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 202 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 35.454.800,00 - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya FasilitasiPengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa - 100 Persen 35.454.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 15.454.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 25.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X 1.287.397.207,00 1.330.869.007,00 X XX 1.287.397.207,00 1.330.869.007,00 203 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 55,81 1.287.397.207,00 - 1.330.869.007,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN GUNUNG TERANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 14.614.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 35.000.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1.724.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.490.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD - 100 % persen 1.100.483.007,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD - 1.097.683.007,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 1.052.723.007,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 1.052.723.007,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 2 000 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 44.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 39.960.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.800.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana Pendidikan dan penilaian pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - 0 persen 14.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masrakat dan Pemerintahan Tiyuh - 19.086.000,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 14.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masrakat dan Pemerintahan Tiyuh 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masrakat dan Pemerintahan Tiyuh 14.086.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD - 100 persen 13.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD - 29.500.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD 5.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD 6.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan rapat kordidasi dan konsultasi SKPD 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 136.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor - 136.800.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 124.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor 124.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan - 100 persen 8.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan - 8.000.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 1.431.097.941,00 1.508.172.941,00 7 55.580.000,00 80.000.000,00 7 01 55.580.000,00 80.000.000,00 204 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 72,00 14.500.000,00 - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 14.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN GUNUNG AGUNG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 14.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 205 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 9.000.000,00 - 15.000.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 9.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat - 15.000.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 15.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 206 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 persen 32.080.000,00 - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 32.080.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Tiyuh dan Masarakat - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 12.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Tiyuh dan Masarakat 25.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Tiyuh dan Masarakat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X 1.375.517.941,00 1.428.172.941,00 X XX 1.375.517.941,00 1.428.172.941,00 207 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 59,25 1.375.517.941,00 - 1.428.172.941,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 21.305.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat - 35.000.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.595.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.710.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masarakat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.187.700.341,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 1.189.892.941,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 1.142.372.941,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.142.372.941,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 42.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 42.520.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 2.807.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 4.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 4.800.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 12.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 15.000.000,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 12.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 10.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 11.978.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 30.680.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 1.528.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.180.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 5.000.000,00 X XX 01 2.0 7 000 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 132.534.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 136.800.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.534.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 124.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 4.300.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 11.000.000,00 X XX 01 2.0 9 000 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 4.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG X XX 01 2.0 9 000 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 1.406.731.913,00 1.401.805.423,00 7 86.000.000,00 85.000.000,00 7 01 86.000.000,00 85.000.000,00 208 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 59,75 5.000.000,00 - 5.000.000,00 7 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 5.000.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 5.000.000,00 7 01 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 209 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 78,54 20.000.000,00 - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pelayanan Terhadap Masyarakat - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pelayanan Terhadap Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 210 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 15.000.000,00 - 15.000.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya KECAMATAN LAMBU KIBANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa 15.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 211 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 46.000.000,00 - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 46.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 20.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 26.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 25.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X 1.320.731.913,00 1.316.805.423,00 X XX 1.320.731.913,00 1.316.805.423,00 212 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 59,75 1.320.731.913,00 - 1.316.805.423,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 30.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 30.000.000,00 X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.084.349.423,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 1.084.349.423,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.034.589.423,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.034.589.423,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 44.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 44.760.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 4.086.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 4.086.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.086.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.086.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 15.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 15.000.000,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 10.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 43.196.490,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 39.270.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.270.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 11.696.490,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 135.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 135.000.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 10.200.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 124.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 124.800.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 9.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 9.100.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 9.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 9.100.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 1.299.070.707,00 1.335.119.108,00 7 30.000.000,00 35.000.000,00 7 01 30.000.000,00 35.000.000,00 213 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 79,06 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN WAY KENANGA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 5.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pelayanan Terhadap Masyarakat - 5.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pelayanan Terhadap Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 214 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 5.000.000,00 - 5.000.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 5.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa - 5.000.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 215 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 20.000.000,00 - 25.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa - 25.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa 20.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X 1.269.070.707,00 1.300.119.108,00 X XX 1.269.070.707,00 1.300.119.108,00 216 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,35 1.269.070.707,00 - 1.300.119.108,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 2.009.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 10.500.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 2.009.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.135.101.690,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 1.140.501.690,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 1.105.101.690,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 1.105.101.690,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 35.400.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.800.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.800.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.800.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 3.500.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 18.614.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.500.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 000 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.114.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 1.500.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 6 000 9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 2.500.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 0,00 X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 119.460.017,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 121.503.418,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 8.034.401,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 113.460.017,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 113.469.017,00 KECAMATAN WAY KENANGA X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.200.000,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.200.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.200.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 2.377.113.896,00 2.339.111.466,00 7 92.840.000,00 84.175.000,00 7 01 92.840.000,00 84.175.000,00 217 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,89 17.840.000,00 - 20.000.000,00 7 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 17.840.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 20.000.000,00 7 01 01 2.0 6 000 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 7.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7 01 01 2.0 6 000 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KECAMATAN TUMIJAJAR UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 10.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 218 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 80,75 25.000.000,00 - 25.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 25.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 25.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 25.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 219 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 15.000.000,00 - 4.175.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa - 4.175.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Aparatur Desa 4.175.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 220 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 35.000.000,00 - 35.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 35.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Pemerintahan Desa - 35.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Pemerintahan Desa 15.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa 20.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X 2.284.273.896,00 2.254.936.466,00 X XX 2.284.273.896,00 2.254.936.466,00 221 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,89 2.284.273.896,00 - 2.254.936.466,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur - 31.500.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 3.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Perangkat Daerah Dan Aparatur 3.500.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.041.836.466,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 2.041.836.466,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.989.916.466,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.989.916.466,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 46.920.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 46.920.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 11.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 11.400.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11.400.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 30.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 15.000.000,00 X XX 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 0,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 24.037.430,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 24.000.000,00 X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.037.430,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 12.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 12.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 10.000.000,00 X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 117.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 117.000.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.400.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 111.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 111.600.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 4.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 4.200.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 4.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.200.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 439.600.000,00 431.986.000,00 7 439.600.000,00 431.986.000,00 7 01 439.600.000,00 431.986.000,00 222 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 439.600.000,00 - 431.986.000,00 7 01 03 2.0 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 439.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 431.986.000,00 7 01 03 2.0 2 000 3 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 439.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 431.986.000,00 KELURAHAN DAYAMURNI 1.262.839.929,00 1.340.322.429,00 7 51.350.000,00 80.754.000,00 7 01 51.350.000,00 80.754.000,00 223 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 72,50 10.250.000,00 - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 10.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terhadap Masyarakat - 20.000.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 10.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terhadap Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 224 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 9.600.000,00 - 15.754.000,00 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN PAGAR DEWA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KELURAHAN DAYAMURNI Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 9.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Masyarakat Desa - 15.754.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.754.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 225 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 31.500.000,00 - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 31.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 45.000.000,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 11.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X 1.211.489.929,00 1.259.568.429,00 X XX 1.211.489.929,00 1.259.568.429,00 226 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 56,50 1.211.489.929,00 - 1.259.568.429,00 X XX 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 19.200.831,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 35.000.000,00 X XX 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 2.070.831,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.042.189.098,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan - 1.024.082.429,00 X XX 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 1.001.679.098,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 980.322.429,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 38.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 38.760.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 1.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 4.800.000,00 X XX 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 4.800.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 1.700.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif pegawai Kecamatan - 21.000.000,00 X XX 01 2.0 5 000 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif pegawai Kecamatan 6.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif pegawai Kecamatan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif pegawai Kecamatan 10.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 6.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan - 19.386.000,00 X XX 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 11.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 5.886.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 6 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Seluruh ASN Kecamatan 2.500.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 16.500.000,00 X XX 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 16.500.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 130.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 130.800.000,00 X XX 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA X XX 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 124.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.800.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) X XX 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 6.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 8.000.000,00 X XX 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 8.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 1.345.366.158,00 1.345.366.158,00 7 1.342.366.158,00 1.342.366.158,00 7 01 1.342.366.158,00 1.342.366.158,00 227 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,25 1.290.109.558,00 - 1.290.109.558,00 7 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 20.980.233,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 20.980.233,00 7 01 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.130.233,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 4.130.233,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.600.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.400.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.250.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.600.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH KECAMATAN BATU PUTIH UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.108.553.425,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 1.108.553.425,00 7 01 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 1.064.833.425,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.064.833.425,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 42.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 42.360.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 1 Laporan 1.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 1.360.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 8.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 8.000.000,00 7 01 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 1.499.900,00 - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan - 1.499.900,00 7 01 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.499.900,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 1.499.900,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 5 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Kecamatan 0,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 18.242.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 18.242.000,00 7 01 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.033.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 11.033.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5.209.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 5.209.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 129.534.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 129.534.000,00 7 01 01 2.0 8 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 120.534.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 120.534.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 3.300.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah - 3.300.000,00 7 01 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 3.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Kinerja Perangkat Daerah 3.300.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 228 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM Perangkat Daerah - 75,05 14.210.000,00 - 14.210.000,00 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 14.210.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat - 14.210.000,00 7 01 02 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 14.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Masyarakat 14.210.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 229 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 3.320.000,00 - 3.320.000,00 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 3.320.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa - 3.320.000,00 7 01 03 2.0 1 000 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Pemerintahan Desa dan aparatur desa 3.320.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 230 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 34.726.600,00 - 34.726.600,00 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 34.726.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa - 34.726.600,00 7 01 06 2.0 1 000 3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 14.726.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 14.726.600,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 06 2.0 1 001 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Aparatur Desa 20.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH X 3.000.000,00 3.000.000,00 X XX 3.000.000,00 3.000.000,00 231 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 58,25 3.000.000,00 - 3.000.000,00 X XX 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 3.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - - 3.000.000,00 X XX 01 2.0 6 000 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Tatakelola Pemerintahan Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif - 3.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 4.185.593.007,00 4.387.996.317,00 8 4.185.593.007,00 4.387.996.317,00 8 01 4.185.593.007,00 4.387.996.317,00 232 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat - 58,99 2.172.961.983,00 - 2.223.996.317,00 8 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 7 Dokumen 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 35.700.000,00 8 01 01 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 1 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 4 Dokumen 1.739.746.317,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 1.739.936.317,00 8 01 01 2.0 2 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.680.786.317,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 1.680.776.317,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 2 000 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 48.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 48.960.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 2 000 5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 2 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 11.600.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.0 3 000 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 11.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 2 Dokumen 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 5.100.000,00 8 01 01 2.0 5 000 5 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 5.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah - 4 Dokumen 63.839.666,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 85.640.000,00 8 01 01 2.0 6 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 21.579.666,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 22.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 6 000 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 11.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 11.640.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 6 000 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 11.120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 12.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 6 000 9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 19.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 8.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 20.000.000,00 8 01 01 2.0 7 000 6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah - 2 Laporan 301.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 287.150.000,00 8 01 01 2.0 8 000 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 17.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 27.350.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 8 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 283.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 259.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 5 Unit 8.326.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran - 38.870.000,00 8 01 01 2.0 9 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 8.326.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya administrasi Perkantoran 38.870.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 233 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase PenguatanIdeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 60 537.800.000,00 - 555.000.000,00 8 01 02 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - 1 Laporan 537.800.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat - 555.000.000,00 8 01 02 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Laporan 537.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat 555.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 234 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik - 100 511.000.000,00 - 550.000.000,00 8 01 03 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun - 11 Dokumen 511.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Partai Politik dan Unsur Masnyarakat - 550.000.000,00 8 01 03 2.0 1 000 1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 11 Dokumen 511.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Partai Politik dan Unsur Masnyarakat 550.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 235 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif - 65 180.000.000,00 - 185.000.000,00 8 01 04 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun - 15 Dokumen 180.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Lembaga Organisasi dan Lembaga swadaya Masnyarakat - 185.000.000,00 8 01 04 2.0 1 000 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 15 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Lembaga Organisasi dan Lembaga swadaya Masnyarakat 185.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 236 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan - 100 127.200.000,00 - 134.000.000,00 8 01 05 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - 1 Orang 127.200.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Masnyarakat - 134.000.000,00 8 01 05 2.0 1 000 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Orang 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Masnyarakat 102.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 05 2.0 1 000 5 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Laporan 27.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Masnyarakat 32.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 237 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan - 100 656.631.024,00 - 740.000.000,00 8 01 06 2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun - 8 Dokumen 656.631.024,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat - 740.000.000,00 8 01 06 2.0 1 000 2 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 8 Dokumen 87.851.024,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 06 2.0 1 000 4 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20 Orang 54.980.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 06 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 513.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Harmonis, Aman dan Berbudaya Pelajar dan Masnyarakat 560.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 725.395.398.961,00 899.011.331.298,00J U M L A H