2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.413.749.279.000,00 1.520.607.490.000,00 106.858.211.000,00 7,56 2.1.1 Belanja Pegawai 941.764.067.000,00 883.726.790.000,00 (58.037.277.000,00) (6,16) 2.1.4 Belanja Hibah 82.947.711.000,00 81.536.554.000,00 (1.411.157.000,00) (1,70) 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 15.397.262.000,00 15.347.550.000,00 (49.712.000,00) (0,32) 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 14.854.110.000,00 12.615.026.000,00 (2.239.084.000,00) (15,07) 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik 356.786.129.000,00 355.497.502.000,00 (1.288.627.000,00) (0,36) 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 171.884.068.000,00 169.884.068.000,00 8.494,20 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.052.694.144.000,00 861.666.870.000,00 (191.027.274.000,00) (18,15) 2.2.1 Belanja Pegawai 60.404.755.000,00 104.798.389.000,00 44.393.634.000,00 73,49 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 488.214.607.000,00 391.985.601.000,00 (96.229.006.000,00) (19,71) 2.2.3 Belanja Modal 504.074.782.000,00 364.882.880.000,00 (139.191.902.000,00) (27,61) RINGKASAN PERUBAHAN APBO Halaman 1 priri^^i By SinOij JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 3 4 5 6 (78.077.398.000,00) (92.020.844.000,00) (13.943.446.000,00) 17,86 92.261.114.000,00 106.204.560.000,00 13.943.446.000,00 15,11 90.000.000.000,00 2.261.114.000,00 103.943.446.000,00 2.261.114.000,00 13.943.446.000,00 0,00 15,49 0,00 14.183.716.000,00 14.183.716.000,00 0,00 0,00 14.183.716.000,00 14.183.716.000,00 0,00 0,00 78.077.398.000,00 92.020.644.000,00 13.943.446.000,00 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 NOMOR URUT URAIAN SURPLUS / (DERSIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Stsa Lebih Perhftungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kennbali Pemberian Pinjaman PEN6ELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN j1 BUPATI BOYOLAU^ END SAMODRO j Tclah Baglan Hiikum Setda Paraf RINGKASAN PERUBAHM4 APBO Halaman 2 LAMPIRANII Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi i g i i i i ig g g ia B e & W a a c B b; s II I III I I I I I I I I I I I I I I I I I I III ! Illllllllllll I« % llllllllllllll*8 B '8 B B a IIIlllllllllllllllllllfI 8 8 a 8 g !S:is 8 I ? S 8 8 8 8IIII 8 8 M i I 8 8 8 88 8 8 8 8 8 :3 iiS'K IIS S S s g S I I8 I 8 8 8 :§ S 8 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllll8 8 8 t 88 8 8 8 8 88 8 i i 88 8 881 8 8 8 1 2 8 !F 18 iII e p 8 I s 8 sasS8siissii ni .A \ S S " i i SitiSiSSiiSiSSiSiSiiiiiiiS S 8 S S S i S S $ S S S S i S i iitiiitiiiiliiliiii S IJJS i{<si5ss{fi8iii i lujjjin i S S I « 11 S f S I S IIJJJIJJJJSl f isfifsissfisiimsnifIff! I s I«{II111111tiiiiliili 111111111111 iiiiimin11 I a i 5 5 I i i I iMii si i ii i f ssssiSSSSissssssiss llilj'!lP'!l|!iil|!l!|ll| ll!l N'l11 I f 1 I \IV it 1* {I S I i I %% I s If iS !i II lli III! II 11 II II I! ii I I i:j US 11:1 U I llllllllllllll llllllllllllll lllllllllllllll llllllllllllll hi III (! ill Ii! 11 11 M lllllllllllllllllll a ’ A !!i iili I! liij I I u ill I i X li 11 mil >i llllllllllllll ...I '! ll 11 i:|1 i s 11:5 nil Ii 11liiiiiiilliililli U ESSSikSiSSSEiE&iSESSSSEESSSSEEE S EIEEES{I{IS{{!f8IImSIS IS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIEIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIII IIIIII 1 M ? {ilMmlu S i i k S S SSSSSI i kSSSkkSfiSS {{{iitiiifnfilfmil iiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiii S111111 itiiimiimii iiiiimiimi iimiiimm11111 11III a Z S: LAMPIRAN III Rincian Pembahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan •i t t« 1.01.1 Dinas Pendidikao dan Lamp!ran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran til Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAN3A DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 S 6 7 1.01.1.01.01.00.00.4 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01. 1.01.01 . 00.00.4.1.4 Latn-lain Pendapatan Asit Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.5 BELANJA 714.174.879.000,00 684.980.507.000,00 (29.194.372.000,00) (4,09) 1.01.1.01.01.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 567.816.714.000,00 533.223.325.000,00 (34.593.389.000,00) (6,09) 1.01.1.01.01.00.00.5 .1. 1 Belanja Pegawai 567.816.714.000,00 533.223.325.000,00 (34.593.389.000,00) (6,09) 1.01. 1.01.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 146.358.165.000,00 151.757.182.000,00 5.399.017.000,00 3,69 1.01. 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.847.449.000,00 13.459.697.000,00 (1.387.752.000,00) (9,35) 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.607.000,00 3.000.000,00 (7.607.000,00) (71,72) 1.01.1.01.01.01.01.5.2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.607.000,00 3.000.000,00 (7.607.000,00) (71,72) 1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 184.000.000,00 156.876.000,00 (27.124.000,00) (14,74) 1.01.1.01.01.01.02.5 . 2.2 listrik Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00 156.876.000,00 (27.124.000,00) (14,74) 1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 74.600.000,00 38.103.500,00 (36.496.500,00) (48,92) 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasionai Belanja Barang dan Jasa 74.600.000,00 38.103.500,00 (36.496.500,00) (48,92) 1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49.800.000,00 20.090.000,00 (29.710.000,00) (59,66) 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 20.090.000,00 (29.710.000,00) (59,66) 1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan aiat tulis kantor 210.259.000,00 34.323.500,00 (175.935.500,00) (83,68) 1.01. 1.01.01 . 01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.259.000,00 34.323.500,00 (175.935.500,00) (83,68) 1.01. 1.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 587.268.000,00 132.937.000,00 (454.331.000,00) (77,36) 1.01. 1.01.01.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 587.268.000,00 132.937.000,00 (454.331.000,00) (77,36) 1.01. 1.01.01.01. 12 Penyediaan komponen instaiasi iistrik/telepon 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) / RINQAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEKLUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) <Vc 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) 1.01.1.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah timgga 22.990.800,00 10.445.000,00 (12.545.800,00) (54,57) 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2 1.01.1.01.01.01.14.5.2.3 Beianja Barang dan Jasa Beianja Modal 11.990.800,00 11.000.000,00 7.645.000,00 2.800.000,00 (4.345.800,00) (8.200.000,00) (36,24) (74,55) 1.01. 1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.600.000,00 1.080.000,00 (2.520.000,00) (70,00) 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Beianja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.080.000,00 (2.520.000,00) (70,00) 1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 123.378.000,00 78.696.000,00 (44.682.000,00) (36,22) 1.01.1.01.01.01.16.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 123.378.000,00 78.696.000,00 (44.682.000,00) (36,22) 1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 319.286.000,00 101.690.000,00 (217.596.000,00) (68,15) 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 319.286.000,00 101.690.000,00 (217.596.000,00) (68,15) 1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttaa ke luar daerah 427.959.000,00 85.578.000,00 (342.381.000,00) (80,00) 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 427.959.000,00 85.578.000,00 (342.381.000,00) (80,00) 1.01.1.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12.812.623.200,00 12.790.800.000,00 (21.823.200,00) (0,17) 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2 Beianja Pegawai Beianja Barang dan Jasa 0,00 12.812.623.200,00 12.790.800.000,00 0,00 12.790.800.000,00 (12.812.623.200,00) 0,00 (100,00) 1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 421.124.000,00 %.124.000,00 (325.000.000,00) (77,17) Aparatur 1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan pedengkapan gedung kantor 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3 Beianja Modal 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.22 Pemdiharaan mtin/berkala gedung kantor 246.124.000,00 6.124.000,00 (240.000.000,00) (97,51) 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 246.124.000,00 6.124.000,00 (240.000.000,00) (97,51) 1.01.1.01.01.02.42 Rehabiiitasi sedang/berat gedung kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3 Beianja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan si stem 18.680.000,00 0,00 (18.680.000,00) (100,00) pelaporan capaian Idnerja dan keuangan 1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 18.680.000,00 0,00 (18.680.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2 realisasi kinerja SKPD Beianja Barang dan Jasa 18.680.000,00 0,00 (18.680.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 902.940.000,00 756.940.000,00 (146.000.000,00) (16,17) 1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekoiah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.3 Beianja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.15 Pengadaan buku-buku dan aiat tulis siswa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.15.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) RJNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PENBIAYAAN Hataman 9 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAXAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alatpraktik dan peraga siswa 125.000.000,00 126.440.000,00 1.440.000,00 1,15 1.01.1.01.01. 15 .18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15 .18.5.2.3 Beianja Modal 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.19.5.2.3 Belanja Modal 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.42 RehabiUtasi sedang/berat bangunan seko/ah 186.440.000,00 185.000.000,00 (1.440.000,00) (0,77) 1.01.1.01.01.15.42.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.42.5.2.3 Belanja Modal 186.440.000,00 176.000.000,00 (10.440.000,00) (5,60) 1.01.1.01.01.15.57 Pelabhan kompetensi tenaga pendidik 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.57.5.2.2 Belanja Barartg dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 74.000.000,00 0,00 (74.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 0,00 (74.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.59 Penyetenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100.000.000,00 223.000.000,00 123.000.000,00 123,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 203.000.000,00 103.000.000,00 103,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.3 Belanja Modal 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.65 Pubiikasi dan sosialisas Pendidikan Anak Usia Dini 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.66 Monitoring, evafuasi Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.66.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.301.500.000,00 1.252.390.000,00 (2.049.110.000,00) (62,07) 2.16.1.01.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3.301.500.000,00 1.252.390.000,00 (2.049.110.000,00) (62,07) 2.16.1.01.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.301.500.000,00 1.252.390.000,00 (2.049.110.000,00) (62,07) 2.16.1.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 706.750.000,00 675.000.000,00 (31.750.000,00) (4,49) 2.16.1.01.01.16.04 Sosiaiisaa pengeioiaan kekayaan budaya iokai daerah 31.750.000,00 0,00 (31.750.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.16.04.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 31.750.000,00 0,00 (31.750.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 peninggaian sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2.16.1.01.01.16.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 2.16.1.01.01.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000,00 649.250.000,00 (25.750.000,00) (3,81) 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 105.701.925.000,00 119.561.573.000,00 13.859.648.000,00 13,11 Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 8.400.000.000,00 0,00 (8.400.000.000,00) (100,00) DASAR HUKUM / RINOAN PERU6AHAN AP60 MENURl/T URUSAN PEMERIMTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 PririTE'd 8y KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMUKAlAfI SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3 Belanja Modal 8.400.000.000,00 0,00 (8.400.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kdas sekolah 1.225.000.000,00 1.210.500.000,00 (14.500.000,00) (1,18) 1.01.1.01.01.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3 Belanja Modal 1.225.000.000,00 1.180.000.000,00 (45.000.000,00) (3,67) 1.01.1.01.01. 16.05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum 1.200.000.000,00 1.231.500.000,00 31.500.000,00 2,63 sekolah 1.01.1.01.01. 16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 704.000.000,00 730.120.000,00 26.120.000,00 3,71 1.01.1.01.01. 16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.120.000,00 26.120.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.3 Belanja Modal 704.000.000,00 704.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 1.008.000.000,00 1.055.600.000,00 47.600.000,00 4,72 1.01.1.01.01. 16.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.3 Belanja Modal 1.008.000.000,00 1.020.000.000,00 12.000.000,00 1,19 1.01.1.01.01.16 . M Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 844.000.000,00 882.970.000,00 38.970.000,00 4,62 1.01.1.01.01.16.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.970.000,00 38.970.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.14.5.2.3 Belanja Modal 844.000.000,00 844.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tolls siswa 4.750.000.000,00 4.780.000.000,00 30.000.000,00 0,63 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.3 Belanja Modal 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.842.400.000,00 7.371.050.000,00 3.528.650.000,00 91,83 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.650.000,00 40.650.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3 Belanja Modal 3.842.400.000,00 7.330.400.000,00 3.488.000.000,00 90,78 1.01.1.01.01.16.41 RehabiUtasi sedang/berat bangunan sekolah 9.676.805.000,00 9.508.692.000,00 (168.113.000,00) (1,74) 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 338.975.000,00 338.975.000,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3 Belanja Modal 9.676.805.000,00 9.169.717.000,00 (507.088.000,00) (5,24) 1.01.1.01.01.16.58 Pelahhan kompetensi siswa berprestasi 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.66 Penyediaan dana p&igembangansekolah Untuk 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01. 1.01.01.16.66.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00 1.01.1.01.01.16.67 Penydenggaraan Paket A Setara SO 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01. 16.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00 1.01.1.01.01.16.68 Penydenggaraan Paket B Setara SMP 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) / RINOAN PERUBAHAN APBO MENURJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SCTELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreattvitas siswa 394.350.000,00 1.000.000,00 (393.350.000,00) (99,75) 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 394.350.000,00 1.000.000,00 (393.350.000,00) (99,75) 1.01.1.01.01.16.74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) sekolah 1.01.1.01.01.16.74.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pdaporan 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.78.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.79 Peningkatan Manajemen Operaskxtal Sekoiah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.80 Penyediaan Bantuan Operasiona! Sekolah (BOS 73.137.370.000,00 92.790.141.000,00 19.652.771.000,00 26,87 Regular) 1.01.1.01.01.16.80.5.2.1 Belanja Pegawai 10.390.474.000,00 18.941.882.000,00 8.551.408.000,00 82,30 1.01. 1.01.01.16.80.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.136.524.000,00 48.699.889.000,00 1.563.365.000,00 3,32 1.01.1.01.01.16.80.5.2.3 Belanja Modal 15.610.372.000,00 25.148.370.000,00 9.537.998.000,00 61,10 2.16.1.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.175.000.000,00 173.952.000,00 (2.001.048.000,00) (92,00) 2.16.1.01.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebadayaan daerah 1.910.000.000,00 173.952.000,00 (1.736.048.000,00) (90,89) 2.16.1.01.01.17.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000.000,00 173.952.000,00 (1.736.048.000,00) (90,89) 2.16.1.01.01.17.03 Penydenggaraan dialog kebadayaan 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.17.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.17.05 Fasilitasi penydenggaraan festival budaya daerah 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00) 2.16.1.01.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.147.797.000,00 1.021.487.000,00 (126.310.000,00) (11,00) 1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kdembagaan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mn 872.797.000,00 972.797.000,00 100.000.000,00 11,46 formal 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.797.000,00 12.797.000,00 0,00 fUNOAN PERUBAHAN AP6D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAWSASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3 Beianja Modal 872.797.000,00 960.000.000,00 87.203.000,00 9,99 1.01.1.01.01.18.12 Publikas dan sosa/isaa' pendidikan non formal 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.01. l.Oi.Ol. 18.13 Monitoring, evaiuasi dan peiaporan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) l.Ol. 1.01.01.18.14 Penydenggaraan Kekyrtpok Bdajar Usaha 80.000.000,00 48.690.000,00 (31.310.000,00) (39,14) 1.01.1.01.01.18.14.5.2.2 1.01.1.01.01.18.14.5,2.3 Beianja Barang dan Jasa Beianja Modal 65.810.000,00 14.190.000,00 48.690.000,00 0,00 (17.120.000,00) (14.190.000,00) (26,01) (100,00) 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 14.273.000.000,00 13.302.902.000,00 (970.098.000,00) (6,80) Kependidikan 1.01.1.01.01.20.02 Peiaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 400.000.000,00 121.600.000,00 (278.400.000,00) (69,60) 1.01.1.01.01.20.02.5.2.2 kependidikan Beianja Barang dan Jasa 400.000.000,00 121.600.000,00 (278.400.000,00) (69,60) 1.01.1.01.01.20.03 peiadhan bag! pendidik untuk memenuhi standar 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.20.03.5.2.2 kompetensi Beianja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kuaiitas program pendidikan 80.000.000,00 31.902.000,00 (48.098.000,00) (60,12) 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2 dan peiadhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Beianja Barang dan Jasa 80.000.000,00 31.902.000,00 (48.098.000,00) (60,12) 1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan periindungan 13.543.000.000,00 13.149.400.000,00 (393.600.000,00) (2,91) 1.01.1.01.01.20.10.5.2.2 terhadap profes pendidik Beianja Barang dan Jasa 13.543.000.000,00 13.149.400.000,00 (393.600.000,00) (2,91) 1.01.1.01.01.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendaiian 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.20.11.5.2.2 program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Beianja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.862.000.000,00 1.457.117.000,00 (1.404.883.000,00) (49,09) 1.01.1.01.01.22.01 Peiaksanaan evaiuasi basil kinerja bidang pendidikan 1.422.000.000,00 518.617.000,00 (903.383.000,00) (63,53) 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3 Beianja Barang dan Jasa Beianja Modal 1.353.892.000,00 68.108.000,00 466.659.000,00 51.958.000,00 (887.233.000,00) (16.150.000,00) (65,53) (23,71) 1.01.1.01.01.22.02 Peiaksanaan kerjasama secara kdembagaan di bidang 1.390.000.000,00 938.500.000,00 (451.500.000,00) (32,48) 1.01.1.01.01.22.02.5.2.2 pendidikan Beianja Barang dan Jasa 1.390.000.000,00 938.500.000,00 (451.500.000,00) (32,48) 1.01.1.01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.22.07.5.2.2 pendidikan Beianja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (714.174.879.000,00) (684.980.507.000,00) 29.194.372.000,00 (4,09) RINQAN PERUeAMAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 / :ririT&d By Sif'iO^ KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) DASAR HUKUM BUPATl BOYOLALi j _ / ' SAMODRO Telah ditelitl Baglan Hukum Set da Paraf t RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUTIMUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAftiA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 aamigiaagiaiBr •t vv 1.02.1 1 k Dinas Kesehatan ■C \ ■: \ ■ Lamp Iran ILL Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor ; 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02 . 1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN 44.250.000.000,00 44.250.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 44.250.000.000,00 44.250.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 662.601.000,00 662.601.000,00 0,00 0,00 Perda No.ll Tahun 2011 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.587.399.000,00 43.587.399.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.00.5 BELANJA 192.395.745.400,00 205.527.049.000,00 13.131.303.600,00 6,83 1.02.1.02.01.00.00.5 .1 BELANJA TIDAK LANGSUN6 65.905.107.000,00 64.844.140.000,00 (1.060.967.000,00) (1,61) 1.02 . 1.02.01.00.00.5 . 1.1 Belanja Pegawai 65.905.107.000,00 64.844.140.000,00 (1.060.967.000,00) (1,61) 1.02.1.02.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 126.490.638.400,00 140.682.909.000,00 14.192.270.600,00 11,22 1.02 . 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.160.685.400,00 1.658.860.000,00 (501.825.400,00) (23,23) 1.02 . 1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan 200.000.000,00 234.714.000,00 34.714.000,00 17,36 Ustrik 1.02 . 1.02.01.01.02.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 234.714.000,00 34.714.000,00 17,36 1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemetiharaan dan perizinan 82.228.000,00 100.498.000,00 18.270.000,00 22,22 kendaraan dinas/operasiona! 1.02.1.02.01.01.06.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.228.000,00 100.498.000,00 18.270.000,00 22,22 1.02 . 1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000,00 8.759.000,00 (36.241.000,00) (80,54) 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 8.759.000,00 (36.241.000,00) (80,54) 1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 41.000.000,00 1.000.000,00 2,50 1.02.1.02.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 41.000.000,00 1.000.000,00 2,50 1.02 . 1.02.01.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 64.574.000,00 64.574.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.574.000,00 64.574.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 117.495.000,00 56.700.500,00 (60.794.500,00) (51,74) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE JUMIAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2 Betanja Barang dan 3asa 117.495.000,00 56.700.500,00 (60.794.500,00) (51,74) 1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi Ustrik/tdepon 9.000.000,00 3.178.500,00 (5.821.500,00) (64,68) 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.178.500,00 (5.821.500,00) (64,68) 1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 180.000.000,00 87.144.000,00 (92.856.000,00) (51,59) 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3 Beianja Modal 180.000.000,00 87.144.000,00 (92.856.000,00) (51,59) 1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15.5.2.2 pervndang-undangan Beianja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.16 Penyediaan bahan togisbk kantor 94.712.000,00 37.781.000,00 (56.931.000,00) (60,11) 1.02.1.02.01.01.16.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 94.712.000,00 37.781.000,00 (56.931.000,00) (60,11) 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 95.407.500,00 65.165.000,00 (30.242.500,00) (31,70) 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 95.407.500,00 65.165.000,00 (30.242.500,00) (31,70) 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke tuar daerah 247.528.900,00 75.661.000,00 (171,867.900,00) (69,43) 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 247.528.900,00 75.661.000,00 (171.867.900,00) (69,43) 1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 975.300.000,00 874.245.000,00 (101.055.000,00) (10,36) 1.02.1.02.01.01.19 . S . 2.1 1.02.1.02.01.01.19.5.2.2 Beianja Pegawai Beianja Barang dan Jasa 0,00 975.300.000,00 873.245.000,00 1.000.000,00 873.245.000,00 (974.300.000,00) 0,00 (99,90) 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.285.000.000,00 3.980.000.000,00 (305.000.000,00) (7,12) Aparatur 1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeieur 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.02.10.5.2.3 Beianja Modal 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.02.11 Pengadaan Tanah 4.000.000.000,00 3.910.000.000,00 (90.000.000,00) (2,25) 1.02.1.02.01.02.11.5.2.2 1.02.1.02.01.02.11.5.2.3 Beianja Barang dan Jasa Beianja Modal 140.000.000,00 3.860.000.000,00 50.000.000,00 3.860.000.000,00 (90.000.000,00) 0,00 (64,29) 0,00 1.02.1.02.01.02.22 PemeHharaan nibn/berkala gedung kantor 95.000.000,00 70.000.000,00 (25.000.000,00) (26,32) 1.02.1.02.01.02.22.5.2.2 1.02.1.02.01.02.22,5.2.3 Beianja Barang dan Jasa Beianja Modal 45.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) 55,56 (100,00) 1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 210.000.000,00 105.000.000,00 (105.000.000,00) (50,00) Aparatur 1.02.1.02.01.05.02 SosiaHsasi peraturan perundang-undangan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.05.02.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01.05.03 Bimbingan teknis impiementasi peraturan 110.000.000,00 105.000.000,00 (S.000.000,00) (4,55) 1.02.1.02.01.05.03.5.2.2 perundang-undangan Beianja Barang dan Jasa 110.000.000,00 105.000.000,00 (5.000.000,00) (4,55) 1.02 . 1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13.659.392.500,00 13.659.392.500,00 0,00 0,00 RINOAN PERU6AHAN APBO MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE URAIAN 3UHLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBCLUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Ap) 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01. IS . 01 Pengadaaan Obat dan Pertekatan Kesehatan 3.605.873.000,00 3.605.873.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.218.827.000,00 3.218.827.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.3 Betanja Modal 387.046.000,00 387.046.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan pertekatan 123.842.000,00 123.842.000,00 0,00 0,00 kesehatan 1.02.1.02.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.842.000,00 123.842.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.07 Pengadaan Mat Kesehatan 9.929.677.500,00 9.929.677.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.07.5.2.3 Belanja Modal 9.849.677.500,00 9.849.677.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Hasyarakat 18.400.338.000,00 18.400.342.000,00 4.000,00 0,00 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operastonat dan pemetiharaan ( Jasa 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.13.5.2.2 Pdayanan ) Belanja Barang dan Jasa 164.100.000,00 139.400.000,00 (24.700.000,00) (15,05) 1.02.1.02.01.16.13.5.2.3 Belanja Modal 35.400.000,00 60.100.000,00 24.700.000,00 69,77 1.02.1.02.01.16.27 Penyediaan Biaya Operasiof^l Kesehatan 18.142.108.000,00 18.142.112.000,00 4.000,00 0,00 1.02.1.02.01.16.27.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.142.108.000,00 18.142.112.000,00 4.000,00 0,00 1.02.1.02.01.16.28 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerfa dan CXahraga 58.730.000,00 58.730.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.16.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 12,50 1.02 . 1.02.01.16.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 41.000.000,00 (1.000.000,00) (2,38) 1.02.1.02.01.16.28.5.2.3 Belanja Modal 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1.011.000.000,00 826.700.400,00 (184.299.600,00) (18,23) Masyarakat 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan inhxmasi sadar 705.000.000,00 690.000.000,00 (15.000.000,00) (2,13) 1.02.1.02.01.19.01.5.2.2 hidupsehat Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 82.000.000,00 (15.000.000,00) (15,46) 1.02.1.02.01.19.01.5.2.3 Belanja Modal 608.000.000,00 608.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.13 Pemberdayaan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 306.000.000,00 136.700.400,00 (169.299.600,00) (55,33) dan InsO'tusi 1.02.1.02.01.19.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000,00 136.700.400,00 (169.299.600,00) (55,33) 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Ungkungan Sehat 9.654.250.000,00 4.410.704.000,00 (5.243.546.000,00) (54,31) 1.02.1.02.01.21.06 Penyediaan / Pengawasan Sarana Mr Bersih, Jamban, 7.870.000.000,00 3.750.000.000,00 (4.120.000.000,00) (52,35) dan SPAL 1.02.1.02.01.21.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.085.000.000,00 0,00 (4.085.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.21.06.5.2.3 Belanja Modal 3.785.000.000,00 3.750.000.000,00 (35.000.000,00) (0,92) 1.02.1.02.01.21.15 Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan 7PM 1.519.250.000,00 472.332.000,00 (1.046.918.000,00) (68,91) 1.02.1.02.01.21.15.5.2.2 \ Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00) RINOAN PERUBAHAN APBD MEfAJRUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 0R6ANISASI, PENDAPATAN, BE LANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 fririTfd 6'J Sif'iOd KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENIN6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.21 . 15 . S . 2.3 Belanja Modal 1.499.250.000,00 457.332.000,00 (1.041.918.000,00) (69,50) 1.02.1.02.01.21. 16 Pengembangan Desa STBM 265.000.000,00 188.372.000,00 (76.628.000,00) (28,92) 1.02.1.02.01.21.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 188.372.000,00 (76.628.000,00) (28,92) 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 2.077.746.000,00 6.786.337.000,00 4.708.591.000,00 226,62 Penyakit 1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 1.316.251.000,00 1.316.251.000,00 0,00 0,00 menular langsung 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.251.000,00 1.316.251.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan imuniasas dan vaksinasi 167.250.000,00 128.311.000,00 (38.939.000,00) (23,28) 1.02.1.02.01 . 22.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 36.061.000,00 (38.939.000,00) (51,92) 1.02.1.02.01.22.08.5.2.3 Belanja Modal 92.250.000,00 92.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan 232.000.000,00 4.940.591.000,00 4.708.591.000,00 2.029,57 penanggulangan KLB 1.02.1.02.01.22.09,5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 2.779.364.000,00 2.779.364.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01.22.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00 1.961.477.000,00 1.729.477.000,00 745,46 1.02.1.02.01.22.09.5.2.3 Belanja Modal 0,00 199.750.000,00 199.750.000,00 0,00 1.02.1.02.01.22.12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tular vektot 166.745.000,00 205.684.000,00 38.939.000,00 23,35 dan zoonotik 1.02 . 1.02.01.22.12.5.2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.745.000,00 203.684.000,00 38.939.000,00 23,64 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Odak 195.500.000,00 195.500.000,00 0,00 0,00 menular termasuk gangguan jlwa 1.02 . 1.02.01. 22 .13 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.13.5.2.3 Belanja Modal 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 8.620.000.000,00 11.787.001.000,00 3.167.001.000,00 36,74 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02 . 1.02.01.25.01 P&nbangunan puskesmas 8.620.000.000,00 11.787.001.000,00 3.167.001.000,00 36,74 1.02 . 1.02.01.25.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.050.000,00 0,00 (213.050.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.25.01.5.2.3 Belanja Modal 8.406.950.000,00 11.787.001.000,00 3.380.051.000,00 40,21 1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian 180.052.000,00 175.552.000,00 (4.500.000,00) (2,50) kesehatan makanan 1.02.1.02.01.31.02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 180.052.000,00 175.552.000,00 (4.500.000,00) (2,50) kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02.1.02.01.31.02 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.052.000,00 175.552.000,00 (4.500.000,00) (2,50) 1.02.1.02.01.33 Program Peningkatan Kuatitas Pelayanan 43.587.399.000,00 48.715.856.000,00 5.128.457.000,00 11,77 Kesehatan Pada BLUD RINOAN PERUBAHAN APBO MENURLfT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANI5ASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.33.01 Pdayanan dan Pendukung Pdayanan Kesd)atan 43.587.399.000,00 48.715.856.000,00 5.128.457.000,00 11,77 1.02.1.02.01.33.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.315.517.000.00 43.690.422.000,00 3.374.905.000,00 8,37 1.02.1.02.01.33.01. S . 2.3 Belanja Modal 3.271.882.000,00 5.025.434.000,00 1.753.552.000,00 53,59 1.02.1.02.01.34 Program Peningkatan pelayanan kesehatan 4.454.734.500,00 4.324.744.500,00 (129.990.000,00) (2,92) keluarga 1.02.1.02.01.34.01 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi 715.748.500,00 647.748.500,00 (68.000.000,00) (9,50) 1.02.1.02.01.34.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.132.000,00 50.132.000,00 (68.000.000,00) (57,56) 1.02.1.02.01.34.01.5.2.3 Belanja Modal 597.616.500,00 597.616.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.34.02 Peningkatan Pdayanan Persalinan (Jamp&sal) 2.767.050.000,00 2.767.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01 . 34.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.767.050.000,00 2.767.050.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34.03 Peningkatan pdayanan kesehatan balita, anak sekolah 15.000.000,00 5.985.000,00 (9.015.000,00) (60,10) 1.02.1.02.01.34.03.5.2.2 dan remaja Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.985.000,00 (9.015.000,00) (60,10) 1.02.1.02.01.34.04 Peningkatan pdayanan gizi masyarakat 946.936.000,00 901.061.000,00 (45.875.000,00) (4,84) 1.02.1.02.01.34.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 946.936.000,00 901.061.000,00 (45.875.000,00) (4,84) 1.02.1.02.01.34.05 Pdayanan kesehatan lansia 10.000.000,00 2.900.000,00 (7.100.000,00) (71,00) 1.02.1.02.01.34.05.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.900.000,00 (7.100.000,00) (71,00) 1.02.1.02.01.35 Program Pembiayaan kesehatan masyarakat 17.000.000.000,00 21.008.998.500,00 4.008.998.500,00 23,58 1.02.1.02.01.35.01 Penyediaan pembiayaan jaminan kesehatan 17.000.000.000,00 21.008.998.500,00 4.008.998.500,00 23,58 1.02.1.02.01.35.01.5.2.2 masyarakat Belanja Barang dan Jasa 17.000.000.000,00 21.008.998.500,00 4.008.998.500,00 23,58 1.02.1.02.01.36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.048.201.000,00 2.812.485.100,00 1.764.284.100,00 168,32 1.02.1.02.01.36.01 Peningkatan pdayanan Kesehatan Dasar 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.36.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.36.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 13.250.000,00 1.838.482.100,00 1.825.232.100,00 ###### 1.02.1.02.01.36.02.5.2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02.1.02.01.36.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 1.577.538.100,00 1.564.288.100,00 if##### 1.02.1.02.01.36.02.5.2.3 Belanja Modal 0,00 245.944.000,00 245.944.000,00 0,00 1.02.1.02.01.36.03 Akreditasi Fasilitasi Pdayanan Kesehatan Dasar 787.250.000,00 787.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.36.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 787.250.000,00 787.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01 . 36.04 Peningkatan sistem penangguiangan gawat darurat 93.948.000,00 33.000.000,00 (60.948.000,00) (64,87) 1.02.1.02.01.36.04.5 . 2.2 terpadu Belanja Barang dan Jasa 93.948.000,00 33.000.000,00 (60.948.000,00) (64,87) 1.02.1.02.01.36.05 Pecndnaan Kesehatan Tradiaona! dan Kompiementer 93.003.000,00 93.003.000,00 0,00 0,00 RINOAN PfRUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERIMTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA OAN PEMBIAYAAN Halaman 19 Prin1f':> 6m SifoDS KODE URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAN6) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.36.05.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 93.003.000,00 93.003.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.37 Program Pengembangan sumber daya kesehatan 106.840.000,00 2.030.936.000,00 1.924.096.000,00 1.800,91 1.02.1.02.01.37.01 Peningkatan kapastas dan kualitas dokter dan tenaga 106.840.000,00 2.030.936.000,00 1.924.096.000,00 1.800,91 1.02.1.02.01.37.01.5.2.1 1.02.1.02.01.37.01.5.2.2 kesehatan Beianja Pegawai Beianja Barang dan Jasa 0,00 106.840.000,00 2.008.636.000,00 22.300.000,00 2.008.636.000,00 (84.540.000,00) 0,00 (79,13) 1.02.1.02.01.38 Program Manajemen informasi dan regulasi 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) kesehatan 1.02.1.02.01.38.01 Peng&nbangan data dan informasi kesehatan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.02.1.02.01.38.01.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (148.145.745.400,00) (161.277.049.000,00) (13.131.303.600,00) 8,86 / BUPATl BOYOLALij ^SENO SAHODRO Tj '- :;- Jstotiti Hukum Sei-ria e-agi Paraf t RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELAHIA DAN PEHBIAYAAN Halaman 20 1. i RSUD Pandan Aran: ' • U'- i •, ■ j > •) •i)' ;f i'i Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 1.02 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 02 KODE REKENIN6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) fo 1 2 3 4 5 6 7 1.02 .1.02.02.00.00.4 PENDAPATAN 113.600.000.000,00 102.155.130.000,00 (11.444.870.000,00) (10,07) 1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN AS LI DAERAH 113.600.000.000,00 102.155.130.000,00 (11.444.870.000,00) (10,07) 1.02 . 1.02.02.00.00.4.1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 5.130.000,00 (94.870.000,00) (94,87) Perda No. 11 Tahun 2011 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 113.500.000.000,00 102.150.000.000,00 (11.350.000.000,00) (10,00) 1.02 . 1.02.02.00.00.5 BELANJA 151.598.429.182,00 152.482.390.182,00 883.961.000,00 0,58 1.02.1.02.02.00.00. S.l BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.762.979.000,00 23.261.830.000.00 498.851.000,00 2,19 1.02.1.02.02.00.00.5.1 . 1 Belanja Pegawai 22.762.979.000,00 23.261.830.000,00 498.851.000,00 2,19 1.02.1.02.02 . 26.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 128.835.450.182,00 129.220.560.182,00 385.110.000,00 0,30 1.02 . 1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15.335.450.182,00 18.175.450.182,00 2.840.000.000,00 18,52 prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ mmah 1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 11.935.447.250,00 8,405.447.250,00 (3.530.000.000,00) (29,58) 1.02 .1.02.02.26.01 . 5.2.3 Belanja Modal 11.935.447.250,00 8.405.447.250,00 (3.530.000.000,00) (29,58) 1.02.1.02.02.26.17 RehabHitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02.26.17.5.2.2 Belanja Baraog dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02.26 . 18 Per]gadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 3.400.002.932,00 9.770.002.932,00 6.370.000.000,00 187,35 1.02 . 1.02.02.26.18 . 5.2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.265.230.000,00 1.265.230.000,00 0,00 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.464.770.000,00 3.464.770.000,00 0,00 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3 Belanja Modal 3.400.002.932,00 5.040.002.932,00 1.640.000.000,00 48,24 1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 113.500.000.000,00 111.045.110.000,00 (2.454.890.000,00) (2,16) 1.02 . 1.02.02.33.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 113.500.000.000,00 111.045.110.000,00 (2.454.890.000,00) (2,16) 1.02 . 1.02.02.33.01.5.2. 1 Belanja Pegawai 35.974.100.000,00 35.998.100.000,00 24.000.000,00 0,07 1.02 . 1.02.02.33.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.310.900.000,00 63.085.017.000,00 (4.225.883.000,00 (6,28) 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3 Belanja Modal 10.215.000.000,00 11.961.993.000,00 1.746.993.000,00 17,10 SURPLUS / (DEFISIT) (37.998.429.182,00) (50.327.260.182,00) (12.328.831.000,00) 32,45 RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KhKENlNIi SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 / BUPAnBOYOLAU ^ENO SAMODRO Tofah ditsljti UNOAN PERUBAHAN APSO MENURUT URU5AN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22 . k ■ X “h ! U 1.02.3 RSUD Waras Wiri; i f Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1 . 02 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (6ERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.03.00.00.4 PENDAPATAN 11.600.000.000,00 12.200.000.000,00 600.000.000,00 5,17 1.02.1.02.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLl DAERAH 11.600.000.000,00 12.200.000.000,00 600.000.000,00 5,17 1.02.1.02.03.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.500.000,00 16.625.000,00 (875.000,00) (5,00) Perda No.llTahun 2011 1.02 . 1.02.03.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.582.500.000,00 12.183.375.000,00 600.875.000,00 5,19 1.02.1.02.03.00.00.5 BELANJA 30.305.397.909,00 33.988.231.909,00 3.682.834.000,00 12,15 1.02.1.02.03.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.491.912.000,00 8.109.976.000,00 618.064.000,00 8,25 1.02.1.02.03.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.491.912.000,00 8.109.976.000,00 618.064.000,00 8,25 1.02 . 1.02.03.26.01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.813.485.909,00 25.878.255.909,00 3.064.770.000,00 13,43 1.02 .1.02.03.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 6.146.985.909,00 5.646.985.909,00 (500.000.000,00) (8,13) prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru‘paru/ rumah sakit mata 1.02 .1.02.03.26.01 Pembangunan rumah sakit 3.500.000.000,00 3.000.000.000,00 (500.000.000,00) (14,29) 1.02.1.02.03.26.01.5 . 2.3 Belanja Modal 3.500.000.000,00 3.000.000.000,00 (500.000.000,00) (14,29) 1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2.646.985.909,00 2.646.985.909,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 333.200.000,00 333.200.000,00 0,00 1.02.1.02.03 . 26.18.5.2.3 Belanja Modal 2.646.985.909,00 2.313.785.909,00 (333.200.000,00) (12,59) 1.02.1.02.03 . 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 11.582.500.000,00 14.457.270.000,00 2.874.770.000,00 24,82 Kesehatan Pada BLUD 1.02.1.02.03.33.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 11.582.500.000,00 14.457.270.000,00 2.874.770.000,00 24,82 1.02.1.02.03.33.01.5.2.1 Belanja Pegawai 5.096.300.000,00 5.818.384.000,00 722.084.000,00 14,17 1.02.1.02.03.33.01.5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.723.250.000,00 6.625.936.000,00 902.686.000,00 15,77 1.02.1.02.03.33.01.5.2.3 Belanja Modal 762.950.000,00 2.012.950.000,00 1.250.000.000,00 163,84 1.02 .1.02.03.36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.084.000.000,00 5.774.000.000,00 690.000.000,00 13,57 1.02 .1.02.03.36.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.084.000.000,00 5.774.000.000,00 690.000.000,00 13,57 1.02.1.02.03.36.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000.000,00 4.219.000.000,00 535.000.000,00 14,52 / RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN MERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23 PririT^ct By SimOS KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.03.36.02.5.2.3 Belanja Modal 1.400.000.000,00 1.555.000.000,00 155.000.000,00 11,07 SURPLUS / (DEFISIT) (18.705.397.909,00) (21.788.231.909,00) (3.082.834.000,00) 16,48 / BUPAn BOYOLALX y ^SENO SAMODRO Tcfr.h cJiioJsti Sagian Hukum 36*.cia Paraf t RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN imjijyuffl Halaman 24 1.03.4 \ A RSI D Simo Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Simo KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.04.00.00.4 PENDAPATAN 15.625.353.000,00 14.705.053.000,00 (920.300.000,00) (5,89) 1.02.1.02.04.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.625.353.000,00 14.705.053.000,00 (920.300.000,00) (5,89) 1.02.1.02.04.00.00.4 . 1.2 Hasil Retribusi Daerah 36.798.000,00 36.798.000,00 0,00 0,00 Perda No.ll Tahun 2011 1.02 . 1.02.04.00.00.4 . 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.588.555.000,00 14.668.255.000,00 (920.300.000,00) (5,90) 1.02 . 1.02.04.00.00.5 BELAN3A 46.871.854.909,00 47.282.116.909,00 410.262.000,00 0,88 1.02.1.02.04.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANG5UNG 6.606.033.000,00 6.690.034.000,00 84.001.000,00 1,27 1.02.1.02.04.00.00.5 .1. 1 Belanja Pegawai 6.606.033.000,00 6.690.034.000,00 84.001.000,00 1,27 1.02 . 1.02.04.26.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 40.265.821.909,00 40.592.082.909,00 326.261.000,00 0,81 1.02.1.02.04.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 24.677.266.909,00 24.998.266.909,00 321.000.000,00 1,30 prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02.1.02.04.26.01 Pembangunan rumah sakit 7.950.677.000,00 7.445.422.000,00 (505.255.000,00) (6,35) 1.02.1.02.04.26.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 519.141.000,00 119.141.000,00 29,79 1.02.1.02.04.26.01.5.2.3 Belanja Modal 7.550.677.000,00 6.926.281.000,00 (624.396.000,00) (8,27) 1.02 . 1.02.04.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 14.346.589.909,00 15.062.489.909,00 715.900,000,00 4,99 1.02.1.02.04.26.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.04.26.18.5 . 2.3 Belanja Modal 14.346.589.909,00 14.912.489.909,00 565.900.000,00 3,94 1.02.1.02.04.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.500.000.000,00 1.608.109.000,00 108.109.000,00 7,21 1.02.1.02.04.26.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.608.109.000,00 108.109.000,00 7,21 1.02.1.02.04.26.22 Pengadaan periengkapan rumah tangga rumah sakit 880.000.000,00 882.246.000,00 2.246.000,00 0,26 1.02.1.02.04.26.22.5 . 2.3 (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Belanja Modal 880.000.000,00 882.246.000,00 2.246.000,00 0,26 1.02.1.02.04.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 15.588.555.000,00 15.593.816.000,00 5.261.000,00 0,03 Kesehatan Pada BLUD ✓ RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANjA DAN PEMBIAYAAN PrirfF&d By SifiD'd Halaman 25 KODE REKENIN6 1.02.1.02.04.33.01 1.02.1.02.04.33.01.5.2.1 1.02 . 1.02.04.33.01.5.2.2 1.02.1.02.04.33.01.5.2.3 URAMN Pdayanan dan Pendukung t^sehatan Belanja Pegawai Betanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISTT) 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 3 4 5 6 7 15.588.555.000,00 15.593.816.000,00 5.261.000,00 0,03 4.037.344.000,00 10.654.832.000,00 896.379.000,00 3.587.344.000,00 11.638.241.000,00 368.231.000,00 (450.000.000,00) 983.409.000,00 (528.148.000,00) (11,15) 9,23 (58,92) (31.246.501.909,00) (32.577.063.909,00) (1.330.562.000,00) 4,26 j BUPATl BOYOLAU ^ ------C---- Ji SENO SAMODRO Tcu'.;< d=tf.is 1 i Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.06 Organisasi : 1.06.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosiai Dinas Sosiai KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.00.00.5 BELANJA 9.282.271.000,00 6.446.217.000,00 (2.836.054.000,00) (30,55) 1.06.1.06.01.00.00.5.1 BELANJA nOAK LANGSUNG 3.474.900.000,00 3.536.628.000,00 61.728.000,00 1,78 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.474.900.000,00 3.536.628.000,00 61.728.000,00 1,78 1.06.1.06.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.807.371.000,00 2.909.589.000,00 (2.897.782.000,00) (49,90) 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.823.586.000,00 961.470.000,00 (862.116.000,00) (47,28) 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.045.000,00 1.990.000,00 (10.055.000,00) (83,48) 1.06.1.06.01 . 01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.045.000,00 1.990.000,00 (10.055.000,00) (83,48) 1.06.1.06.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 85.500.000,00 74.847.000,00 (10.653.000,00) (12,46) tistrik 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 74.847.000,00 (10.653.000,00) (12,46) 1.06.1.06.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.859.000,00 7.429.000,00 (7.430.000,00) (50,00) 1.06.1.06.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.859.000,00 7.429.000,00 (7.430.000,00) (50,00) 1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peraiatan kerja 12.000.000,00 12.750.000,00 750.000,00 6,25 1.06.1.06.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.750.000,00 750.000,00 6,25 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tuiis kantor 57.567.000,00 33.224.500,00 (24.342.500,00) (42,29) 1.06.1.06.01.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.567.000,00 33.224.500,00 (24.342.500,00) (42,29) 1.06.1.06.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 166.580.000,00 40.000.000,00 (126.580.000,00) (75,99) 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.580.000,00 40.000.000,00 (126.580.000,00) (75,99) 1.06.1.06.01.01 .12 Penyediaan komponen insta/asi listrik/telepon 8.341.000,00 2.085.000,00 (6.256.000,00) (75,00) 1.06.1.06.01. 01.12.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.341.000,00 2.085.000,00 (6.256.000,00) (75,00) 1.06 . 1.06.01.01.13 Penyediaan peraiatan dan pertengkapan kantor 172.747.000,00 36.990.000,00 (135.757.000,00) (78,59) fUNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, 6ELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46 Fririlgd By Sin08 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING 5EBELUM PERUBAHAN 5ETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.01.13.5.2.2 1.06.1.06.01.01.13.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.500.000,00 165.247.000,00 9.990.000,00 27.000.000,00 2.490.000,00 (138.247.000,00) 33,20 (83,66) 1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peratxiran 3.500.000,00 1.520.000,00 (1.980.000,00) (56,57) 1.06.1.06.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Betanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.520.000,00 (1.980.000,00) (56,57) 1.06.1.06.01.01.16 Penyediaan bahan Io0sbk kantor 106.942.000,00 97.809.000,00 (9.133.000,00) (8,54) 1.06.1.06.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.942.000,00 97.809.000,00 (9.133.000,00) (8,54) 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 310.980.000,00 60.093.250,00 (250.886.750,00) (80,68) 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.980.000,00 60.093.250,00 (250.886.750,00) (80,68) 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuftasi ke luar daerah 395.325.000,00 119.732.250,00 (275.592.750,00) (69,71) 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 395.325.000,00 119.732.250,00 (275.592.750,00) (69,71) 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Administras Perkantoran 476.400.000,00 472.200.000,00 (4.200.000,00) (0,88) 1.06.1.06.01.01.19.5.2 .1 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 476.400.000,00 472.200.000,00 0,00 472.200.000,00 (476.400.000,00) 0,00 (100,00) 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 287.300.000,00 136.237.000,00 (151.063.000,00) (52,58) Aparatur 1.06.1.06.01.02.22 Peme/iharaan n/bn/berkala gedung kantor 230.100.000,00 51.000.000,00 (179.100.000,00) (77,84) 1.06.1.06.01.02.22.5.2.2 1.06.1.06.01.02.22.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 185.100.000,00 45.000.000,00 51.000.000,00 0,00 (134.100.000,00) (45.000.000,00) (72,45) (100,00) 1.06.1.06.01.02.24 Pemdiharaan nibn/berkala kendaraan 57.200.000,00 85.237.000,00 28.037.000,00 49,02 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2 dinas/op&asonai Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00 85.237.000,00 28.037.000,00 49,02 1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan si stem 0,00 0,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhOsar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.2 realisaa idnerja SKPD Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 220.400.000,00 199.500.000,00 (20.900.000,00) (9,48) Adat Terpendl (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.06.1.06.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keiuarga miskin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.15.03.5.2.2 Belanja Barar>g dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.15.05 Peiabhan ketrampHan bagi penyandang masalah 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.15.05.5.2.2 kesejahteraan sosial Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.15.06 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 185.900.000,00 199.500.000,00 13.600.000,00 7,32 RINOAN PERU8AMAN AP80 MENURUT URUSAN PEh ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELAIOA DAN PEHBIAYAAN Halaman 47 gamaiffljSBBMI KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASAR HUtCUH REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1 Belanja Pegawai 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 44.400.000,00 (11.400.000,00) (20,43) 1.06.1.06.01.15.06.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00 1.06.1.06.01. IS . 07 Operasional dan Monitoring Program Kduarga Harapan 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.486.045.000,00 846.782.000,00 (639.263.000,00) (43,02) Kesejahteraan Sosial 1.06.1.06.01.16.01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan 125.250.000,00 100.000.000,00 (25.250.000,00) (20,16) prasarana pubHk bagi penyandang cacat dan lansia 1.06.1.06.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.250.000,00 100.000.000,00 (25.250.000,00) (20,16) Permendagri No. 32 Tahun 2011 1.06.1.06.01.16.07 Peningkatan kua/itas pelayanan, sarana, dan prasarana 510.650.000,00 0,00 (510.650.000,00) (100,00) rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06.1.06.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16.09 Koordinasi pervmusan kebijakan dan sikronisasi 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) peiaksanaan upaya-upaya penangguiangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.06.1.06.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16.10 Penanganan masalah-masalah strategis yang 243.945.000,00 259.000.000,00 15.055.000,00 6,17 menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06.1.06.01.16.10.5.2.1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.125.000,00 259.000.000,00 81.875.000,00 46,22 1.06.1.06.01.16.10.5.2.3 Belanja Modal 20.320.000,00 0,00 (20.320.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.16.11 Monitoring, evaiuasi dan peiaporan 141.800.000,00 93.490.000,00 (48.310.000,00) (34,07) 1.06.1.06.01.16.11.5.2.1 Belanja Pegawai 84.600.000,00 45.090.000,00 (39.510.000,00) (46,70) 1.06.1.06.01.16.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00 48.400.000,00 (8.800.000,00) (15,38) 1.06.1.06.01.16.12 Operas dan pemdiharaan sarana dan prasarana 463.400.000,00 394.292.000,00 (69.108.000,00) (14,91) rumah singgah 1.06.1.06.01.16.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 455.900.000,00 394.292.000,00 (61.608.000,00) (13,51) Permenda^i No. 32 Tahun 2011 1.06.1.06.01.16.12.5.2.3 Belanja Modal 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.17 Program pemMnaan anak terlantar 1.672.100.000,00 654.000.000,00 (1.018.100.000,00) (60,89) 1.06.1.06.01.17.01 Pembangunan sarana dan prasarana tempat 1.629.600.000,00 629.000.000,00 (1.000.600.000,00) (61,40) penampungan anak t&lantar 1.06.1.06.01.17.01.5.2.3 Belanja Modal 1.629.600.000,00 629.000.000,00 (1.000.600.000,00) (61,40) 1.06.1.06.01.17.02 Peiab'han kebampHan dan praktek beiajar kerja bagi 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00) anak teriantar 1.06.1.06.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00) R2NOAN PERUfiAHAN APBO MENLffUJT UftUSAN PEMERIffTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN nmrgMigKPSiSr Halaman 48 KODE URAIAN 2UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.17.03 Penyusunan data dan ana/iss p&masalahan anak 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67) 1.06.1.06.01.17.03.5.2.2 teriantar Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67) Perrnendagri No. 32Tahun 2011 1.06.1.06.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan 198.440.000,00 110.000.000,00 (88.440.000,00) (44,57) trauma 1.06.1.06.01.18.04 Pendayagmaan para penyandang cacat dan eks 198.440.000,00 110.000.000,00 (88.440.000,00) (44,57) 1.06.1.06.01.18.04.5.2,2 trauma Belanja Barang dan Jasa 198.440.000,00 110.000.000,00 (88.440.000,00) (44,57) Permendagri No. 32Tahun 2011 1.06.1.06.01.19 Program pembinaan panti asuhan /panti Jompo 53.600.000,00 0,00 (53.600.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.19.03 Operas! dan pemdiharaan sarana dan prasarana panO 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.19.03.5.2.2 asuhan/jompo Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Permendagri No. 32 Tahun 2011 1.06.1.06.01.19.04 PendkHkan dan pdaOhan bag! penghuni pant! 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.19.04.5.2.2 asuhan/jompo Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 65.900.000,00 1.600.000,00 (64.300.000,00) (97,57) Kesejahteraan Sosial 1.06.1.06.01.21.01 Peningkatan peran akdfmasyarakat dan dunia usaha 15.000.000,00 1.600.000,00 (13.400.000,00) (89,33) 1.06.1.06.01.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.600.000,00 (13.400.000,00) (89,33) 1.06.1.06.01.21.02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pdaku usaha 47.300.000,00 0,00 (47.300.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21.02.5.2.2 kesejahteraan soda! masyarakat Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00 0,00 (47.300.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejaht&aan sosial 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21.03.5.2.2 masyarakat Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21.04 Pengembangan modd kdembagaan perlindungan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00) 1.06.1.06.01.21.04.5.2.2 sosial Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (9.282.271.000,00) (6.446.217.000,00) 2.836.054.000,00 (30,55) / BUPATI BOYOLALl, TeJah Baqian H’lkijm 'SENO SAMODRO RINQAN PERU8AHAN APBD MENURl/T URUSAN PtMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BELAfUA DAN PEMBIAYAAN Haiaman 49 Poraf t PririTt'.i By Sif'iDd 1 Dinas Kelahanan Pansrao Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANG6ARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.03 Organisasi : 2.03.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Par>gan Dinas Ketahanan Pangan KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.03.2.03.01.00.00.5 BELANJA 4.997.877.000,00 2.914.737.000,00 (2.083.140.000,00) (41,68) 2.03.2.03.01.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.796.404.000,00 2.056.953.000,00 (739.451.000,00) (26,44) 2.03.2.03.01.00.00.5 .1. 1 Belanja Pegawai 2.796.404.000,00 2.056.953.000,00 (739.451.000,00) (26,44) 2.03 . 2.03.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.201.473.000,00 857.784.000,00 (1.343.689.000,00) (61,04) 2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 765.473.000,00 373.375.500,00 (392.097.500,00) (51,22) 2.03.2.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 3.100.000,00 (2.900.000,00) (48,33) 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.100.000,00 (2.900.000,00) (48,33) 2.03.2.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 80.000.000,00 48.064.000,00 (31.936.000,00) (39,92) 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2 Ustfik Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 48.064.000,00 (31.936.000,00) (39,92) 2.03.2.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 6.549.000,00 (451.000,00) (6,44) 2.03.2.03.01.01 . 08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.549.000,00 (451.000,00) (6,44) 2.03.2.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan pera/atan kerja 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) (1,67) 2.03.2.03.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) (1,67) 2.03.2.03.01 . 01.10 Penyediaan atat tu/is kantor 27.300.000,00 22.005.900,00 (5.294.100,00) (19,39) 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 22.005.900,00 (5.294.100,00) (19,39) 2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.855.000,00 6.994.100,00 (29.860.900,00) (81,02) 2.03.2.03.01.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.855.000,00 6.994.100,00 (29.860.900,00) (81,02) 2.03.2.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi lisbik/telepon 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) (75,00) 2.03.2.03.01.01 . 12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) (75,00) 2.03.2.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan pedengkapan kantor 30.000.000,00 23.995.000,00 (6.005.000,00) (20,02) 2.03.2.03.01.01.13.5.2.2 2.03.2.03.01.01 . 13.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 875.000,00 29.125.000,00 870.000,00 23.125.000,00 (5.000,00) (6.000.000,00) (0,57) (20,60) 2.03.2.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.000.000,00 2.680.000,00 (1.320.000,00) (33,00) pervndang-undangan / RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PWWfsJliSBnSI Halaman 50 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.680.000,00 (920.000,00) (25,56) 2.03.2.03.01.01.15.5.2.3 Belanja Modal 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.01.16 Penyediaan bahan bgistik kantor 54.000.000,00 36.197.000,00 (17.803.000,00) (32,97) 2.03.2.03.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 36.197.000,00 (17.803.000,00) (32,97) 2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 85.253.000,00 15.275.000,00 (69.978.000,00) (82,08) 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.253.000,00 15.275.000,00 (69.978.000,00) (82,08) 2.03.2.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsultasi ke tuar daerah 309.065.000,00 82.015.500,00 (227.049.500,00) (73,46) 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.065.000,00 82.015.500,00 (227.049.500,00) (73,46) 2.03.2.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 108.000.000,00 111.000.000,00 3.000.000,00 2,78 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 2.03.2.03.01.01.19.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 118.000.000,00 103.193.000,00 (14.807.000,00) (12,55) Aparatur 2.03.2.03.01.02.22 Pemeiiharaan nidn/berkala gedung kantor 55.000.000,00 74.500.000,00 19.500.000,00 35,45 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 74.500.000,00 19.500.000,00 35,45 2.03.2.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.03.2.03.01.02.24 Pemeiiharaan rutfn/b&kala kendaraan 63.000.000,00 28.693.000,00 (34.307.000,00) (54,46) 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2 dinas/operasiona! Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 28.693.000,00 (34.307.000,00) (54,46) 2.03.2.03.01.15 Program Peningkatan Ketahan Pangan 1.318.000.000,00 381.215.500,00 (936.784.500,00) (71,08) (pertanian/ perkebunan) 2.03.2.03.01. 15.01 Penanganan daerah rawan pangan 55.000.000,00 49.466.000,00 (5.534.000,00) (10,06) 2.03.2.03.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 49.466.000,00 (5.534.000,00) (10,06) 2.03.2.03.01.15.03 Analisis dan penyusunan pda konsumsi dan sup/ai 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.03.5.2.2 pangan Bdanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 65.000.000,00 44.345.500,00 (20.654.500,00) (31,78) 2.03.2.03.01.15.09.5.2.2 pangan Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 44.345.500,00 (20.654.500,00) (31,78) 2.03.2.03.01.15.11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 15.000.000,00 43.700.000,00 28.700.000,00 191,33 2.03.2.03.01.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 2.03.2.03.01.15.12 Penanganan pasca panen dan pengdahan hasH 50.000.000,00 5.241.000,00 (44.759.000,00) (89,52) 2.03.2.03.01.15.12.5.2.2 pertanian Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 5.241.000,00 (36.759.000,00 (87,52) 2.03.2.03.01. 15 .12.5 . 2.3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 1 (100,00) DASAR HUKUM / MHOAN PERUBAHAN AP6D MENURLTT URUSAN PEHBUNTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.03.2.03.01.15 .13 Pengembangan cadangan pangan daerah 425.000.000,00 175.000.000,00 (250.000.000,00) (58,82) 2.03.2.03.01.15 .13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 421.400.000,00 175.000.000,00 (246.400.000,00) (58,47) 2.03.2.03.01.15.13.5.2.3 Belanja Modal 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.14 Pengembangan desa manditi pangan 120.000.000,00 46.848.000,00 (73.152.000,00) (60,96) 2.03.2.03.01.15.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 46.848.000,00 (73.152.000,00) (60,96) 2.03.2.03.01.15.18 Pengembangan It^nbung pangan desa 290.000.000,00 0,00 (290.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.18.5.2.2 Bdanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 0,00 (290.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.19 Pengembangan mode! distribusi pangan yang effsien 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01. 15 .19.5.2.3 Belanja Modal 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01. IS . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 75.000.000,00 16.615.000,00 (58.385.000,00) (77,85) 2.03.2.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 16.615.000,00 (58.385.000,00) (77,85) 2.03.2.03.01.15.38 P&iydenggaraan lomba/pameran ketahanan pangan 110.000.000,00 0,00 (110.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0,00 (110.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.39 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.03.2.03.01.15.39.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (4.997.877.000,00) (2.914.737.000,00) 2.083.140.000,00 (41,68) ^ BUPATl BOYOLALl j SAMODRO ■■-rJah A Bagiari \ Selda ! Paraf t j RINOAN PERUBAHAN AP80 MENUflUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52 •1 < V 05.1 Dinas Lingkungan Hidup Lampiran HI Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggai : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN 300.000.000,00 275.200.000,00 (24.800.000,00) (8,27) 2.05.2.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,00 275.200.000,00 (24.800.000,00) (8,27) 2.05.2.05.01 . 00.00.4.1.2 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4 Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 289.800.000,00 10.200.000,00 265.000.000,00 10.200.000,00 (24.800.000,00) 0,00 (8,56) 0,00 Perda No.ll Tahun 2011 2.05.2.05.01.00.00.5 BELANJA 54.177.494.000,00 28.639.040.000,00 (25.538.454.000,00) (47,14) 2.05.2.05.01.00.00.5 .1 BELAN3A TIDAK LANGSUNG 9.194.056.000,00 9.219.252.000,00 25.196.000,00 0,27 2.05.2.05.01.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 9.194.056.000,00 9.219.252.000,00 25.196.000,00 0,27 2.05.2.05.01.01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 44.983.438.000,00 19.419.788.000,00 (25.563.650.000,00) (56,83) 2.05.2.05.01 . 01 Program Pelayanan Admtnistrasi Perkantoran 5.782.368.000,00 4.933.889.000,00 (848.479.000,00) (14,67) 2.05.2.05.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.995.000,00 3.735.000,00 (4.260.000,00) (53,28) 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.995.000,00 3.735.000,00 (4.260.000,00) (53,28) 2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan 535.400.000,00 303.900.000,00 (231.500.000,00) (43,24) 2.05.2.05.01.01.02.5 . 2.2 listnk Belanja Barang dan Jasa 535.400.000,00 303.900.000,00 (231.500.000,00) (43,24) 2.05.2.05.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan pera/atan kerja 22.100.000,00 20.000.000,00 (2.100.000,00) (9,50) 2.05.2.05.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 20.000.000,00 (2.100.000,00) (9,50) 2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 95.953.000,00 95.953.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.953.000,00 95.953.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 93.221.000,00 58.800.000,00 (34.421.000,00) (36,92) 2.05.2.05.01 . 01 . 11 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.221.000,00 58.800.000,00 (34.421.000,00) (36,92) 2.05.2.05.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 12.600.000,00 3.150.000,00 (9.450.000,00) (75,00) 2.05.2.05.01.01.12 . 5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 3.150.000,00 (9.450.000,00) (75,00) 2.05.2.05.01 . 01.13 Penyediaan peraiatan dan periengkapan kantor 346.950.000,00 194.820.000,00 (152.130.000,00) (43,85) 2.05.2.05.01 . 01 . 13 . 5.2.3 Belanja Modal 346.950.000,00 194.820.000,00 (152.130.000,00) (43,85) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEIANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53 PririTf'd By SirtO'J KOOE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENZNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.01.14 Penyediaan peralatan rvmah tangga 24.000.000,00 16.234.000,00 (7.766.000,00) (32,36) 2.05.2.05.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.234.000,00 16.234.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 7.766.000,00 0,00 (7.766.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 7.300.000,00 1.746.000,00 (5.554.000,00) (76,08) 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 1.746.000,00 (5.554.000,00) (76,08) 2.05.2.05.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 866.429.000,00 491.803.000,00 (374.626.000,00) (43,24) 2.05.2.05.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 866.429.000,00 491.803.000,00 (374.626.000,00) (43,24) 2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 121.163.000,00 60.419.000,00 (60.744.000,00) (50,13) 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.163.000,00 60.419.000,00 (60.744.000,00) (50,13) 2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuitasi ke iuar daerah 669.357.000,00 113.367.000,00 (555.990.000,00) (83,06) 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 669.357.000,00 113.367.000,00 (555.990.000,00) (83,06) 2.05.2.05.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.979.900.000,00 3.569.962.000,00 590.062.000,00 19,80 2.05.2.05.01.01.19.5.2 .1 Belanja Pegawat 431.832.000,00 3.569.962.000,00 3.138.130.000,00 726,70 2.05.2.05.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.548.068.000,00 0,00 (2.548.068.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 856.200.000,00 503.424.000,00 (352.776.000,00) (41,20) Aparatur 2.05.2.05.01.02.22 Petneiiharaan rubn/berkaia gedung kantor 195.000.000,00 87.189.000,00 (107.811.000,00) (55,29) 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 87.189.000,00 (107.811.000,00) (55,29) 2.05.2.05.01.02.24 Peme/iharaan rubn/berkaia kendaraan 661.200.000,00 416.235.000,00 (244.965.000,00) (37,05) 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 661.200.000,00 416.235.000,00 (244.965.000,00) (37,05) 2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kineija Pengelolaan 12.465.900.000,00 7.918.164.000,00 (4.547.736.000,00) (36,48) Persampahan 2.05.2.05.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana penge/o/aaan 7.290.700.000,00 6.375.101.000,00 (915.599.000,00) (12,56) 2.05.2.05.01.15.02.5.2.2 persampahan Belanja Barang dan Jasa 470.100.000,00 235.135.000,00 (234.965.000,00) (49,98) 2.05.2.05.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 6.820.600.000,00 6.139.966.000,00 (680.634.000,00) (9,98) 2.05.2.05.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeiiharaan prasarana dan 4.239.000.000,00 1.457.352.000,00 (2.781.648.000,00) (65,62) 2.05.2.05.01.15.04.5.2.2 sarana persampahan Belanja Barang dan Jasa 989.000.000,00 458.524.000,00 (530.476.000,00) (53,64) 2.05.2.05.01.15.04.5.2.3 Belanja Modal 3.250.000.000,00 998.828.000,00 (2.251.172.000,00) (69,27) 2.05.2.05.01.15.05 Pengembangan teknoiogi pengoiahan persampahan 400.000.000,00 13.785.000,00 (386.215.000,00) (96,55) 2.05.2.05.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 13.785.000,00 (386.215.000,00) (%,55) 2.05.2.05.01.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 55.400.000,00 51.703.000,00 (3.697.000,00) (6,67) / RINOAN PERUBAHAN APBO MBttJRUT URUSAN PEMERIKTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN arniMgaammSI Halaman 54 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA5AR HUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 51.703.000,00 (3.697.000,00) (6,67) 2.05.2.05.01.15.11 Penlngkatan peran serta masyarakat dalam 480.800.000,00 20.223.000,00 (460.577.000,00) (95,79) 2.05.2.05.01.15.11. 5 . 2.2 2.05.2.05.01.15.11.5.2.3 pengdolaan persampahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 480.800.000,00 0,00 20.223.000,00 0,00 (460.577.000,00) 0,00 (95,79) 0,00 2.05.2.05.01.16 Program Pengendallan Pencemaran dan 651.600.000,00 186.289.000,00 (465.311.000,00) (71,41) Perusakan Ungkungan Hidup 2.05.2.05.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 71.500.000,00 71.400.000,00 (100.000,00) (0,14) 2.05.2.05.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 71.400.000,00 (100.000,00) (0,14) 2.05.2.05.01.16.03 Pemantauan Kualitas Ungkungan 123.450.000,00 0,00 (123.450.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.450.000,00 0,00 (123.450.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.04 Pengawasan pdaksanaan kebijakan bidang Ungkungan 46.700.000,00 0,00 (46.700.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.04.5.2.2 hidup Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 0,00 (46.700.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.06 Pengdolaan B3 dan Umbah B3 23.950.000,00 23.450.000,00 (500.000,00) (2,09) 2.05.2.05.01.16.06.5.2.2 2.05.2.05.01.16.06.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.000.000,00 18.950.000,00 4.500.000,00 18.950.000,00 (500.000,00) 0,00 (10,00) 0,00 2.05.2.05.01.16.07 Pengkajian dampak Ungkungan 180.000.000,00 89.689.000,00 (90.311.000,00) (50,17) 2.05.2.05.01.16.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 89.689.000,00 (90.311.000,00) (50,17) 2.05.2.05.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 50.200.000,00 0,00 (50.200.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.13.5.2.2 2.05.2.05.01.16.13.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 200.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (200.000,00) (50.000.000,00) (100,00) (100,00) 2.05.2.05.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat daiam 155.800.000,00 1.750.000,00 (154.050.000,00) (98,88) 2.05.2.05.01.16.14.5.2.2 pengendalian Ungkungan hidup Belanja Barang dan Jasa 155.800.000,00 1.750.000,00 (154.050.000,00) (98,88) 2.05.2.05.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 665.000.000,00 315.700.000,00 (349.300.000,00) (52,53) Daya Aiam 2.05.2.05.01.17.04 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Ungkungan 92.000.000,00 74.000.000,00 (18.000.000,00) (19,57) 2.05.2.05.01.17.04.5.2.3 Belanja Modal 92.000.000,00 74.000.000,00 (18.000.000,00) (19,57) 2.05.2.05.01.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Ikiim 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.17.07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan 210.000.000,00 129.700.000,00 (80.300.000,00) (38,24) 2.05.2.05.01.17.07.5.2.3 Sumber-Sumber Air Belanja Modal 210.000.000,00 129.700.000,00 (80.300.000,00) (38,24) 2.05.2.05.01.17.14 Peningkatan peran serta masyarakat daiam 308.000.000,00 112.000.000,00 (196.000.000,00) (63,64) perlindungan dan konservasi SDA RINOAN PERUBAMAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANI5ASI, PENDAPATAN, BELAIOA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 / KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA5AR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.17.14.5.2.3 Belanja Modal 196.000.000,00 0,00 (196.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses 76.700.000,00 14.625.000,00 (62.075.000,00) (80,93) Informasi Sumber Daya Aiam dan Lingkungan Hidup 2.05.2.05.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 76.700.000,00 14.625.000,00 (62.075.000,00) (80,93) 2.05.2.05.01.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 14.625.000,00 (62.075.000,00) (80,93) 1.04.2.05.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 150.000.000,00 5.000.000,00 (145.000.000,00) (96,67) 1.04.2.05.01.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 150.000.000,00 5.000.000,00 (145.000.000,00) (96,67) 1.04.2.05.01.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 1.04.2.05.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33) 2.05.2.05.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi 741.766.000,00 288.365.000,00 (453.401.000,00) (61,12) 2.05.2.05.01 . 20.02 Pengujian emisi/polusi udara akibat akOvitas indusbi 55.141.000,00 40.403.000,00 (14.738.000,00) (26,73) 2.05.2.05.01.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.141.000,00 40.403.000,00 (14.738.000,00) (26,73) 2.05.2.05.01 . 20.03 Pengujian kadar polusi iimbah padat dan limbah cair 45.125.000,00 42.262.000,00 (2.863.000,00) (6,34) 2.05.2.05.01.20.03.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.125.000,00 42.262.000,00 (2.863.000,00) (6,34) 2.05.2.05.01.20.04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/calr 640.500.000,00 205.700.000,00 (434.800.000,00) (67,88) 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2 yang menimbulkan polusi Belanja Barang dan Jasa 640.500.000,00 205.700.000,00 (434.800.000,00) (67,88) 2.05.2.05.01.20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.20.05.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.05.2.05.01.24 Program pengelolaan ruang terbuka hljau (RTH) 23.593.904.000,00 5.254.332.000,00 (18.339.572.000,00) (77,73) 2.05.2.05.01.24.05 Penataan RTH 15.860.000.000,00 3.503.273.000,00 (12.356.727.000,00) (77,91) 2.05.2.05.01 . 24.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 379.750.000,00 179.750.000,00 89,88 2.05.2.05.01.24.05.5.2.3 Belanja Modal 15.660.000.000,00 3.123.523.000,00 (12.536.477.000,00) (80,05 2.05.2.05.01 . 24.06 Pemeiiharaan RTH 1.975.200.000,00 767.191.000,00 (1.208.009.000,00) (61,16) 2.05.2.05.01.24.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.200.000,00 236.991.000,00 (862.209.000,00 (78,44 2.05.2.05.01.24.06.5.2.3 Belanja Modal 876.000.000,00 530.200.000,00 (345.800.000,00) (39,47) 2.05.2.05.01.24.07 Pengembangan taman rdaeas 5.648.704.000,00 753.318.000,00 (4.895.386.000,00) (86,66) 2.05.2.05.01.24.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.204.000,00 114.104.000,00 (218.100.000,00) (65,65) 2.05.2.05.01.24.07.5.2.3 Belanja Modal 5.316.500.000,00 639.214.000,00 (4.677.286.000,00 (87,98) 2.05.2.05.01.24.11 Koordinasi Peiaksanaan Program Menuju Indonesia 110.000.000,00 230.550.000,00 120.550.000,00 109,59 2.05.2.05.01.24.11.5.2.2 Hijau Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 85.550.000,00 (450.000,00) (0,52) 2.05.2.05.01.24.11. 5 . 2.3 Belanja Modal 24.000.000,00 145.000.000,00 121.000.000,00 504,17 / RINOAN PERL«AHAN AP60 MENURUT UWJSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, SELAN3A DAN PEMBIAYAAN pririTt'.:* 6.-I SifiDd Halaman 56 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KbRkNlNCs SEBELUM PERUBAHAN 5ETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 SURPLUS / (DEFISIT) (53.877.494.000,00) (28.363.840.000,00) 25.513.654.000,00 (47,35) ^BUPAH BOYOLALI^ SAMODRO Tr;iah dU::.:;; B<)yian Hui;un^ Selda Paraf L RINOAM PERU6AHAN AP80 MENUW/T URUSAN PCMERIKTAHAN DAERAH, ORGANISASI. PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN gWirgiffiKTOiis] Halaman 57 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran Ill Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEUNJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.06 Organisasi : 2.06 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.2.06.01.00.00.5 BELAN3A 12.757.086.000,00 11.367.411.000,00 (1.389.675.000,00) (10,89) 2.06.2.06.01.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.428.919.000,00 6.121.820.000,00 (307.099.000,00) (4,78) 2.06.2.06.01 . 00.00.5 .1 . 1 Belanja Pegawai 6.428.919.000,00 6.121.820.000,00 (307.099.000,00) (4,78) 2.06.2.06.01 . 01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 6.328.167.000,00 5.245.591.000,00 (1.082.576.000,00) (17,11) 2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 901.258.000,00 480.327.900,00 (420.930.100,00) (46,70) 2.06.2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 3.315.000,00 (1.685.000,00) (33,70) 2.06.2.06.01 . 01.01 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.315.000,00 (1.685.000,00) (33,70) 2.06.2.06.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan 168.000.000,00 130.294.000,00 (37.706.000,00) (22,44) Ustrik 2.06.2.06.01.01 . 02.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 130.294.000,00 (37.706.000,00) (22,44) 2.06.2.06.01.01.03 Penyediaan jasa peraiatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) 2.06.2.06.01 . 01.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00) 2.06.2.06.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 4.629.500,00 (370.500,00) (7,41) 2.06.2.06.01.01.08.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.629.500,00 (370.500,00) (7,41) 2.06.2.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peraiatan kerja 120.000.000,00 40.036.700,00 (79.963.300,00) (66,64) 2.06.2.06.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 40.036.700,00 (79.963.300,00) (66,64) 2.06.2.06.01 . 01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 23.330.000,00 9.417.700,00 (13.912.300,00) (59,63) 2.06.2.06.01 . 01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.330.000,00 9.417.700,00 (13.912.300,00) (59,63) 2.06.2.06.01.01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 68.500.000,00 20.430.000,00 (48.070.000,00) (70,18) 2.06.2.06.01.01. 11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 20.430.000,00 (48.070.000,00) (70,18) 2.06.2.06.01 . 01.12 Penyediaan komponen instaiasi listrik/telepon 5.000.000,00 1.250.000,00 (3.750.000,00) (75,00) 2.06.2.06.01 . 01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.250.000,00 (3.750.000,00) (75,00) 2.06.2.06.01.01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) perundang-undangan / fUNOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 6ELANJA DAN PEMBIAYAAN pririlEni By SinD i Halaman 58 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.2.06.01.01.15.5.2.2 Bdanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.06.2.06.01.01.16 Penyediaan bahan bgisOk kantor 59.400.000,00 27.000.000,00 (32.400.000,00) (54,55) 2.06.2.06.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 27.000.000,00 (32.400.000,00) (54,55) 2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 70.625.000,00 9.667.000,00 (60.958.000,00) (86,31) 2.06.2.06.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.625.000,00 9.667.000,00 (60.958.000,00) (86,31) 2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsu/tasi ke luar daerah 190.903.000,00 62.838.000,00 (128.065.000,00) (67,08) 2.06.2.06.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.903.000,00 62.838.000,00 (128.065.000,00) (67,08) 2.06.2.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 164.500.000,00 166.450.000,00 1.950.000,00 1,19 2.06.2.06.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 166.450.000,00 166.450.000,00 0,00 2.06.2.06.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.500.000,00 0,00 (164.500.000,00) (100,00) 2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 237.500.000,00 124.977.100,00 (112.522.900,00) (47,38) Aparatur 2.06.2.06.01 . 02.07 Pengadaan pedengkapan gedung kantor 25.000.000,00 12.430.000,00 (12.570.000,00) (50,28) 2.06.2.06.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00 12.430.000,00 (12.570.000,00) (50,28) 2.06.2.06.01.02.22 Pemdiharaan rudn/berkala gedung kantor 150.000.000,00 80.300.000,00 (69.700.000,00) (46,47) 2.06.2.06.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 80.300.000,00 (69.700.000,00) (46,47) 2.06.2.06.01.02.24 Pemeiiharaan rub'n/berkala kendaraan 62.500.000,00 32.247.100,00 (30.252.900,00) (48,40) 2.06.2.06.01.02.24.5.2.2 dinas/operaaona! Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 32.247.100,00 (30.252.900,00) (48,40) 2.06.2.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.189.409.000,00 4.640.286.000,00 (549.123.000,00) (10,58) 2.06.2.06.01.15.01 Pembangunan dan pengoperasan SIAK secara terpadu 421.200.000,00 401.200.000,00 (20.000.000,00) (4,75) 2.06.2.06.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 353.200.000,00 353.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.01.5.2.3 Belanja Modal 68.000.000,00 48.000.000,00 (20.000.000,00) (29,41) 2.06.2.06.01.15.05 Koordinas peiaksanaan kebijakan kependuddcan 718.400.000,00 368.400.000,00 (350.000.000,00) (48,72) 2.06.2.06.01.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 313.200.000,00 313.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 405.200.000,00 55.200.000,00 (350.000.000,00) (86,38) 2.06.2.06.01.15.07 Peningkatan pdayanan pubHk dalam bidang 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.07.5.2.2 kependudukan Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.08 Pengembangan data base kependudukan 239.600.000,00 238.200.000,00 (1.400.000,00) (0,58) 2.06.2.06.01.15.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00 193.200.000,00 (1.400.000,00) (0,72) 2.06.2.06.01.15.08.5.2.3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.11 Sosiaiisas kebijakan kependudukan 267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 0,00 RINOAN PERUBAHAN APBO MENlWUr LMJSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ramfgBgBBBiiB Halaman 59 KODE URAIAN 2UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAN6) OASAR HUKUH Kbiu;riiPKs SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.2.06.01.15.14 Peningkatan pdayanan pubfik dalam bidang 193.200.000.00 193.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.14.5.2.2 pencatatan sipi! Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.18 Penerbitan Dokumen kependudukan dan idenbtas 2.775.658.000,00 2.630.508.000,00 (145.150.000,00) (5,23) 2.06.2.06.01.15.18.5.2.2 resmJanak Belanja Barang dan Jasa 2.775.658.000,00 2.630.508.000,00 (145.150.000,00) (5,23) 2.06.2.06.01.15.19 Pdayanan Dokumen Kependudukan 99.096.000,00 173.891.000,00 74.795.000,00 75,48 2.06.2.06.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.096.000,00 173.891.000,00 74.795.000,00 75,48 2.06.2.06.01.15.20 Koordinasi dan Konsultas terkait pdaksanaan 255.570.000,00 147.692.000,00 (107.878.000,00) (42,21) 2.06.2.06.01. 15.20.5.2.2 kebijakan dan administrasi kep&tdudukan Belanja Barang dan Jasa 255.570.000,00 147.692.000,00 (107.878.000,00) (42,21) 2.06.2.06.01.15.21 Pengddaan Sistem Infbnnasi administrasi 26.485.000,00 26.995.000,00 510.000,00 1,93 2.06.2.06.01.15.21.5.2.2 kependudukan (SIAK) Belanja Barang dan Jasa 26.485.000,00 26.995.000,00 510.000,00 1,93 SURPLUS / (DEFISIT) (12.757.086.000,00) (11.367.411.000,00) 1.389.675.000,00 (10,89) / BUPATI BOYOLALl ^SENO SAMODRO Bayinn H;j:currj Seld3 Paraf e J RINOAN PERUBAHAN APBD MEfWRUT URUSAN PCMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN nrnfasiffligraiSI Halaman 60 07.1 is <■. i ■ ..V ' I ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -u * i 's .. 5 \ Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran Ill Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.07 Organlsasi : 2.07 .01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 8ERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.00.00.5 BELANJA 8.950.359.000,00 10.338.397.000,00 1.388.038.000,00 15,51 2.07.2.07.01.00.00.5 . 1 BELANJA nOAK LANGSUNG 5.509.355.000,00 8.497.857.000,00 2.988.502.000,00 54,24 2.07.2.07.01.00.00.5.1. 1 Belanja Pegawai 5.509.355.000,00 8.497.857.000,00 2.988.502.000,00 54,24 2.07.2.07.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.441.004.000,00 1.840.540.000,00 (1.600.464.000,00) (46,51) 2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.685.065.000,00 1.683.950.000,00 (1.001.115.000,00) (37,28) 2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.680.000,00 2.200.000,00 (1.480.000,00) (40,22) 2.07.2.07.01.01.01.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 2.200.000,00 (1.480.000,00) (40,22) 2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 127.600.000,00 77.600.000,00 (50.000.000,00) (39,18) 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2 listrik Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00 77.600.000,00 (50.000.000,00) (39,18) 2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemetiharaan dan perizinan 68.400.000,00 54.070.000,00 (14.330.000,00) (20,95) 2.07.2.07.01.01.06 . S . 2.2 kendaraan dinas/operasiona! Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 54.070.000,00 (14.330.000,00) (20,95) 2.07.2.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36.750.000,00 35.000.000,00 (1.750.000,00) (4,76) 2.07.2.07.01.01.09.5.2.2 2.07.2.07.01.01.09.5 . 2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 16.750.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 (1.750.000,00) 0,00 (10,45) 0,00 2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 96.984.000,00 54.917.000,00 (42.067.000,00) (43,38) 2.07.2.07.01.01.10.5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.984.000,00 54.917.000,00 (42.067.000,00) (43,38) 2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.838.000,00 28.531.000,00 (92.307.000,00) (76,39) 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.838.000,00 28.531.000,00 (92.307.000,00) (76,39) 2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 8.794.000,00 2.090.000,00 (6.704.000,00) (76,23) 2.07.2.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.794.000,00 2.090.000,00 (6.704.000,00) (76,23) 2.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01. M Penyediaan peralatan rumah tangga 13.654.000,00 9.327.000,00 (4.327.000,00) (31,69) RINQAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.654.000,00 9.327.000,00 (4.327.000,00) (31,69) 2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.640.000,00 6.900.000,00 1.260.000,00 22,34 2.07.2.07.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan lasa 5.640.000,00 6.900.000,00 1.260.000,00 22,34 2.07.2.07.01.01.16 Penyediaan bahan bgisbk kantor 149.933.000,00 69.531.000,00 (80.402.000,00) (53,63) 2.07.2.07.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.933.000,00 69.531.000,00 (80.402.000,00) (53,63) 2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 349.456.000,00 108.632.000,00 (240.824.000,00) (68,91) 2.07.2.07.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.456.000,00 108.632.000,00 (240.824.000,00) (68,91) 2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke tuar daerah 742.620.000,00 274.436.000,00 (468.184.000,00) (63,04) 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 742.620.000,00 274.436.000,00 (468.184.000,00) (63,04) 2.07.2.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi P&kantoran 930.716.000,00 930.716.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 249.176.000,00 249.176.000,00 0,00 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 930.716.000,00 681.540.000,00 (249.176.000,00) (26,77) 2.07.2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 190.000.000,00 90.000.000,00 (100.000.000,00) (52,63) Aparatur 2.07.2.07.01.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 65.000.000,00 50.000.000,00 (15.000.000,00) (23,08) 2.07.2.07.01.02.19.5.2.3 Belanja Modal 65.000.000,00 50.000.000,00 (15.000.000,00) (23,08) 2.07.2.07.01.02.22 Pemeiiharaan mbn/berkala gedung kantor 125.000.000,00 40.000.000,00 (85.000.000,00) (68,00) 2.07.2.07.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 125.000.000,00 40.000.000,00 (85.000.000,00) (68,00) 2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 197.340.000,00 0,00 (197.340.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi M^arakat 70.940.000,00 0,00 (70.940.000,00) (100,00) Perdesaan 2.07.2.07.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.940.000,00 0,00 (62.940.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.02 Penydenggaraan Pendidikan dan Pdatihan Tenaga 73.400.000,00 0,00 (73.400.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.02.5.2 .1 Teknis dan Masyarakat Belanja Pegawai 13.300.000,00 0,00 (13.300.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.100.000,00 0,00 (60.100.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.03 Penydenggaraan Diseminasi Infbrmasi bagi 53.000.000,00 0,00 (53.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.03.5.2 .1 Masyarakat Desa Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 0,00 (51.500.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.19 Program peningkatan peran perempuan di 96.700.000,00 18.300.000,00 (78.400.000,00) (81,08) perdesaan/kelurahan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PEN DAPATAN, 6ELAIUA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62 / KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM RERhNlNb SEBELUM PERUBAHAff SETELAM PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 G 7 2.07.2.07.01.19.03 Faslitasi pembinaan dan peningkatan kapastas PKK 96.700.000,00 18.300.000,00 (78.400.000,00) (81,08) 2.07.2.07.01.19.03.5.2.1 kabupaten/ desa/ kdurahan Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.800.000,00 (2.100.000,00) (53,85) 2.07.2.07.01.19.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00 16.500.000,00 (76.300.000,00) (82,22) 2.07.2.07.01 . 20 Program Pembinaan dan fasilitasi 271.899.000,00 48.290.000,00 (223.609.000,00) (82,24) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.2.07.01.20.01 Pemilihan Kepala Desa 41.400.000,00 45.400.000,00 4.000.000,00 9,66 2.07.2.07.01.20.01.5.2.1 Belanja Pegawai 28.600.000,00 32.900.000,00 4.300.000,00 15,03 2.07.2.07.01.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.500.000,00 (300.000,00) (2,34) 2.07.2.07.01.20.03 Pembekalan Aparat Pem&intah Desa 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.04 Pendataan/ Vafidasi Tanah Kas Desa 88.486.000,00 0,00 (88.486.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.04.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.486.000,00 0,00 (69.486.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.06 Pendampingan Pengdoiaan Keuangan Desa 55.613.000,00 2.890.000,00 (52.723.000,00) (94,80) 2.07.2.07.01.20.06.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.813.000,00 2.890.000,00 (32.923.000,00) (91,93) 2.07.2.07.01.20.07 Pembinaan Admini^asi Desa/ Kdurahan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.08 Penyusunan bahan kddjakan pemerintah desa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.2.07.01.20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEHSIT) (8.950.359.000,00) (10.338.397.000,00) (1.388.038.000,00) 15,51 y/sUPATI BOYOLALl | /ENO SAMODRO Telah diJeliti Bajiian Hukum Ssida Paraf i RINQAN P6RUBAHAN APBD MEWURITT URUSAN PEMERIMTAMAN DAE RAH, ORGWWSAS, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBUYAAN fnnTt’d Bm '?if'\Dd Halaman 63 08.1 Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran in Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2.08 Organisasi : 2.08.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) <Vb 1 2 3 4 5 6 7 2.08.2.08.01.00.00.5 BELANM 12.025.974.000,00 10.714.526.000,00 (1.311.448.000,00) (10,91) 2.08.2.08.01.00.00.5 . 1 BELAN3A TIDAK LANGSUNG 3.670.086.000,00 3.367.627.000,00 (302.459.000,00) (8,24) 2.08.2.08.01.00.00.5 . 1.1 Belanja Pegawai 3.670.086.000,00 3.367.627.000,00 (302.459.000,00) (8,24) 2.08.2.08.01.01.01.5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.355.888.000,00 7.346.899.000,00 (1.008.989.000,00) (12,08) 2.08.2.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 770.341.000,00 415.354.000,00 (354.987.000,00) (46,08) 2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.425.000,00 3.825.000,00 (3.600.000,00) (48,48) 2.08.2.08.01 . 01.01.5.2.2 Belanja Barang dan 3asa 7.425.000,00 3.825.000,00 (3.600.000,00) (48,48) 2.08.2.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2 iistrik Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 15.300.000,00 18.810.000,00 3.510.000,00 22,94 2.08.2.08.01.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 18.810.000,00 3.510.000,00 22,94 2.08.2.08.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) (10,00) 2.08.2.08.01.01.08.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) (10,00) 2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.000.000,00 5.000.000,00 (7.000.000,00) (58,33) 2.08.2.08.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 5.000.000,00 (7.000.000,00) (58,33) 2.08.2.08.01.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 23.660.000,00 0,00 (23.660.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.660.000,00 0,00 (23.660.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 97.370.000,00 22.500.000,00 (74.870.000,00) (76,89) 2.08.2.08.01. 01. 11. S. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.370.000,00 22.500.000,00 (74.870.000,00) (76,89) 2.08.2.08.01 . 01. 12 Penyediaan komponen insta/asi listnk/telepon 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 2.08.2.08.01 . 01. 12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00) 2.08.2.08.01 . 01. 14 Penyediaan peralatan njmah tangga 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) (1,00) 1 (/ ftlNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64 6y SiMDB KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.08.2.08.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) (1,00) 2.08.2.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.400.000,00 690.000,00 (710.000,00) (50,71) 2.08.2.08.01.01.15.5.2.2 p&vndang-undangan Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 690.000,00 (710.000,00) (50,71) 2.08.2.08.01.01.16 Penyediaan bahan logisbk kantor 76.500.000,00 78.951.000,00 2.451.000,00 3,20 2.08.2.08.01.01.16.5.2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00 78.951.000,00 2.451.000,00 3,20 2.08.2.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 173.326.000,00 35.000.000,00 (138.326.000,00) (79,81) 2.08.2.08.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 173.326.000,00 35.000.000,00 (138.326.000,00) (79,81) 2.08.2.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke tuar daerah 177.000.000,00 69.608.000,00 (107.392.000,00) (60,67) 2.08.2.08.01.01.18,5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 69.608.000,00 (107.392.000,00) (60,67) 2.08.2.08.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 114.960.000,00 111.000.000,00 (3.960.000,00) (3,44) 2.08.2.08.01.01.19.5.2.1 2.08.2.08.01.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.960.000,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 (114.960.000,00) 0,00 (100,00) 2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasararra 199.599.000,00 123.864.000,00 (75.735.000,00) (37,94) Aparatur 2.08.2.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 129.599.000,00 45.384.000,00 (84.215.000,00) (64,98) 2.08.2.08.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 129.599.000,00 45.384.000,00 (84.215.000,00) (64,98) 2.08.2.08.01.02.22 Pemeiiharaan rubn/berkata gedung kantor 12.000.000,00 47.460.000,00 35.460.000,00 295,50 2.08.2.08.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 47.460.000,00 35.460.000,00 295,50 2.08.2.08.01.02.24 Pemeiiharaan rubn/berkala kendaraan 54.000.000,00 27.420.000,00 (26.580.000,00) (49,22) 2.08.2.08.01.02.24.5.2.2 dinas/operasi(X)ai Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 27.420.000,00 (26.580.000,00) (49,22) 2.08.2.08.01.02.28 Pemeiiharaan rubn/berkala p&alatan gedung kantor 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) (10,00) 2.08.2.08.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) (10,00) 2.02.2.08.01.14 Peningkatan Reran Serta dan Kesetaraan Gender 7.500.000,00 3.500.000,00 (4.000.000,00) (53,33 Dalam Pembangunan 2.02.2.08.01.14.01 Pembinaan organisas perempuan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 2.02.2.08.01 .14.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00 2.02.2.08.01 .14.03 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.14.03.5.2.2 keluarga sejahtera Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.14.04 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.14.04.5.2.1 2.02.2.08.01.14.04.5.2.2 mengdoia usaha Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana 6.522.938.000,00 6.039.911.000,00 (483.027.000,00) (7,41) RINOAN PERUBAHAN APBD MENURITT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan pdayanan KB dan Alat kontrasepsi bag 133.400.000,00 18.000.000,00 (115.400.000,00) (86,51) 2.08.2.08.01.15.01.5.2.2 Kduarga Miskin Belanja Barang dan Jasa 133.400.000,00 18.000.000,00 (115.400.000,00) (86,51) 2.08.2.08.01.15.02 Pdayanan KIE 3.276.750.000,00 3.102.055.000,00 (174.695.000,00) (5,33) 2.08.2.08.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 544.680.000,00 544.680.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.732.070.000,00 2.557.375.000,00 (174.695.000,00) (6,39) 2.08.2.08.01.15.03 Peningkatan Perfindungan Hak Reproduks IndMdu 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) (10,00) 2.08.2.08.01.15.03.5.2.2 Belanja Bar^ig dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) (10,00) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Kduarga Berencana 1.974.788.000,00 1.782.356.000,00 (192.432.000,00) (9,74) 2.08.2.08.01.15.05.5.2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.974.788.000,00 1.782.356.000,00 (192.432.000,00) (9,74) 2.08.2.08.01.15.06 Pengadaan sarana mob/litas Om KB kdUing 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.940.000,00 408.800.000,00 (2.140.000,00) (0,52) 2.08.2.08.01.15.06.5.2.3 Belanja Modal 722.060.000,00 724.200.000,00 2.140.000,00 0,30 2.02.2.08.01.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) (8,89) Kualltas Anak dan Perempuan 2.02.2.08.01.15.03 Pdaksanaan sosHaisasi yang terkait dengan kesetaraan 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) (8,89) gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02.2.08.01.15.03.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) (8,89) 2.08.2.08.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 42.200.000,00 0,00 (42.200.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 42.200.000,00 0,00 (42.200.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2 Remaja (KRR) Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 0,00 (42.200.000,00) (100,00) 2.02.2.08.01.16 Program Penguatan Kelembagaan 33.500.000,00 28.450.000,00 (5.050.000,00) (15,07) Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02.2.08.01.16.02 FasHitasi pengembangan pusat pdayanan terpadu 18.500.000,00 16.750.000,00 (1.750.000,00) (9,46) 2.02.2.08.01.16.02.5.2.2 pemberdayaan perempuan (P2TP2) Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 16.750.000,00 (1.750.000,00) (9,46) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.02.2.08.01.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 15.000.000,00 11.700.000,00 (3.300.000,00) (22,00) dan anak 2.02.2.08.01.16.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.700.000,00 (3.300.000,00) (22,00) 2.08.2.08.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.02 Pdayanan pemasangan kontrasepsi KB 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 Permendagri No. 32 Tahun 2011 RINOAN PERUBAHAN AP60 MENUROT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELAIUA DAN PEM6IAYAAN Halaman 66 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 2.02.2.08.01.17 Program Peningkatan Kuaiitas Hidup dan 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) (19,23) Perlindungan Perempuan 2.02.2.08.01.17.02 Peiatfhan bagi pdadh (TOT) SDM pdayanan dan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.17.02.5.2.2 pedamptngan korban KDRT Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.17.08 FasHtasi upaya perlindungan perempuan t&hadap 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) dndak kdcerasan 2.02.2.08.01.17.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 2.08.2.08.01.18 Program pern bi naan peran serta masyarakat 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 dalam pdayanan KB/KRyang mandiri 2.08.2.08.01.18.02 Operasiona! Kdompok Masyarakat Peduli KB 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.18.02.5.2.1 Belanja Pegawai 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00) (37,50) informasi dan konseling KRR 2.08.2.08.01.20.02 FasiUtasi forum pdayanan KKR bagi kdompok remap 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00) (37,50) dan kdompdc sebaya diiuar sekoiah 2.08.2.08.01.20.02.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) PMS termasuk HIV/AIDS 2.08.2.08.01.21.02 Penyuiuhan Penanggulangan Narkoba dan PMS 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.22 Program pengembangan bahan informasi tentang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 2.08.2.08.01.22.01 Pengumpuian bahan informasi tentang pengasuhan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.22.01.5.2.2 dan pembinaan tumbuh kembang anak Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok 538.520.000,00 538.520.000,00 0,00 0,00 bina kduarga 2.08.2.08.01.23.01 Pdab'han tenaga pedamping kdompok bina kduarga 538.520.000,00 538.520.000,00 0,00 0,00 di kecamatan 2.08.2.08.01.23.01.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.23.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 538.520.000,00 538.520.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.25 Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB 72.390.000,00 40.950.000,00 (31.440.000,00) (43,43) 2.08.2.08.01.25.03 Analisa Data Pengendaiian Penduduk 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.25.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00) 2.08.2.08.01.25.04 Fasilitasi Kuaiisi Penduduk Pembangunan serta Fasedu 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) RINOAN PERUBAHAN AP60 MEMURUT URUSAN PEP ERINTAKAN DAERAH, ORGANISA3, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % X 2 3 4 S 6 2.08.2.08.01.25.04.5.2.2 2.08.2.08.01.25.05 2.08.2.08.01.25.05.5.2.1 2.08.2.08.01.25.05.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa PengeMaan data dan informasi program KB Beianja Pegawal Beianja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISTT) 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 59.640.000,00 40.950.000,00 (18.690.000,00) (31,34) 40.950.000,00 18.690.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 (18.690.000,00) 0,00 (100,00) (12.025.974.000,00) (10.714.526.000,00) 1.311.448.000,00 (10,91) DASARHUKUM ^BUPATI BOYOLAU j -,-wi ^ENO SAMODRO Telah riifeliti Bagtan Hukum Setda Paraf t RINOAN PCWJ6AHAN APBO MENURl/T URUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANKASI, PENDAPATAN, BELAKJA DAN PEM61AYAAN Halaman 68 .1 '« Dioas Perhubunffan Lampiran III Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 2.09 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 01 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAM6AH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01 . 00.00.4 PENDAPATAN 1.975.000.000,00 1.533.015.000,00 (441.985.000,00) (22,38) 2.09.2.09.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 1.975.000.000,00 1.533.015.000,00 (441.985.000,00) (22,38) 2.09.2.09.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.975.000.000,00 1.533.015.000,00 (441.985.000,00) (22,38) Perda No.ll Tahun 2011 Perda No.l2 Tahun 2011 2.09.2.09.01 . 00.00.5 BELANJA 44.200.591.000,00 41.947.931.000,00 (2.252.660.000,00) (5,10) 2.09.2.09.01.00.00.5.1 BEUNJATIDAK LANGSUNG 4.304.185.000,00 4.325.619.000,00 21.434.000,00 0,50 2.09.2.09.01.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.304.185.000,00 4.325.619.000,00 21.434.000,00 0,50 2.09.2.09.01.01.01.5 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.896.406.000,00 37.622.312.000,00 (2.274.094.000,00) (5,70) 2.09.2.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.717.989.000,00 23.176.247.950,00 (541.741.050,00) (2,28) 2.09.2.09.01.01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.300.000,00 (200.000,00) (13,33) 2.09.2.09.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.300.000,00 (200.000,00) (13,33) 2.09.2.09.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 21.014.400.000,00 20.732.000.000,00 (282.400.000,00) (1,34) 2.09.2.09.01.01 . 02.5.2.2 iistrik Belanja Barang dan Jasa 21.014.400.000,00 20.732.000.000,00 (282.400.000,00) (1,34) 2.09.2.09.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00 21.135.000,00 6.135.000,00 40,90 2.09.2.09.01.01.03.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 21.135.000,00 6.135.000,00 40,90 2.09.2.09.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 135.000.000,00 125.068.000,00 (9.932.000,00) (7,36) 2.09.2.09.01.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasionai Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 125.068.000,00 (9.932.000,00) (7,36) 2.09.2.09.01.01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.09.2.09.01.01.07.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 23.979.000,00 23.837.476,00 (141.524,00) (0,59) 2.09.2.09.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.979.000,00 23.837.476,00 (141.524,00) (0,59) 2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 79.610.000,00 64.919.300,00 (14.690.700,00) (18,45) RINaAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERIffTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN pririT^d By Sin08 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA5AR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •k 1 2 3 4 5 G 7 2.09.2.09.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.610.000,00 64.919.300,00 (14.690.700,00) (18,45) 2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listnk/tdepon 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 2.09.2.09.01.01.12.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 2.09.2.09.01.01.13 Penyediaan peratatan dan periengkapan kantor 300.000.000,00 390.843.900,00 90.843.900,00 30,28 2.09.2.09.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 17.145.900,00 9.645.900,00 128,61 2.09.2.09.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 292.500.000,00 373.698.000,00 81.198.000,00 2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.01.16 Penyediaan bahan iogistik kantor 240.000.000,00 187.000.000,00 (53.000.000,00) (22,08) 2.09.2.09.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 187.000.000,00 (53.000.000,00) (22,08) 2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 87.550.000,00 29.460.000,00 (58.090.000,00) (66,35) 2.09.2.09.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00 29.460.000,00 (58.090.000,00) (66,35) 2.09.2.09.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke !uar daerah 313.650.000,00 110.101.274,00 (203.548.726,00) (64,90) 2.09.2.09.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 313.650.000,00 110.101.274,00 (203.548.726,00) (64,90) 2.09.2.09.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.500.000.000,00 1.488.083.000,00 (11.917.000,00) (0,79) 2.09.2.09.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 1.464.700.000,00 1.464.700.000,00 0,00 2.09.2.09.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 23.383.000,00 (1.476.617.000,00) (98,44) 2.09.2.09.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.09.2.09.01.06.01 Penyusunan iaporan capaian kineija dan ikhOsar 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.06.01.5.2.3 realisasi kinerja SKPD Belanja Modal 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilttes 271.500.000,00 179.412.000,00 (92.088.000,00 (33,92) Perhubungan 2.09.2.09.01.15.02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur 250.000.000,00 179.412.000,00 (70.588.000,00) (28,24) 2.09.2.09.01.15.02.5.2.3 bidang perhubungan Belanja Modal 250.000.000,00 179.412.000,00 (70.588.000,00) (28,24) 2.09.2.09.01.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 21.500.000,00 0,00 (21.500.000,00 (100,00) 2.09.2.09.01.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 0,00 (21.500.000,00) (100,00 2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitesi dan Pemeliharaan Prasarana 178.000.000,00 67.700.000,00 (110.300.000,00 (61,97 dan Fasilitas LLAJ 2.09.2.09.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana a/at pengujian 103.000.000,00 52.700.000,00 (50.300.000,00) (48,83) kendaraan bermotor 2.09.2.09.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 52.700.000,00 (50.300.000,00) (48,83 2.09.2.09.01.16.04 RehabHitasi/pemeiiharaan t&minai/peiabuhan 75.000.000,00 15.000.000,00 (60.000.000,00) (80,00) (UNOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEK ERJMTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEM61AYAAH Halaman 70 / KODE JUMLAH (Rp) 1 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 75.000.000,00 15.000.000,00 (60.000.000,00) (80,00) 2.09.2.09.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 338.832.000,00 0,00 (338.832.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.03 Temu wicana pengelo/a angkutan umum guna 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.03.5.2.2 meningkatkan kesdamatan penumpang Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum 4.282.000,00 0,00 (4.282.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.05.5.2.2 dijalan raya Belanja Barang dan Jasa 4.282.000,00 0,00 (4.282.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.08 Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.08.5.2.2 2.09.2.09.01.17.08.5.2.3 umum Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 15.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (300.000.000,00) (100,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.15 PemiUhan dan pemberian penghargaan sopir/juru 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.15.5.2.2 mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.18 PemiUhan Peiajar Pelopor Kesdamatan LLAJ 10.100.000,00 0,00 (10.100.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.17.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 0,00 (10.100.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana 425.000.000,00 417.500.000,00 (7.500.000,00) (1,76) perhubungan 2.09.2.09.01.18.04 Penataan Ungkungan sarana Perhubungan 425.000.000,00 417.500.000,00 (7.500.000,00) (1,76) 2.09.2.09.01.18.04.5.2.2 2.09.2.09.01.18.04.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 125.000.000,00 300.000.000,00 117.500.000,00 300.000.000,00 (7.500.000,00) 0,00 (6,00) 0,00 2.09.2.09.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu 1.677.493.000,00 1.552.105.000,00 (125.388.000,00) (7,47) lintas 2.09.2.09.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 847.876.000,00 878.088.000,00 30.212.000,00 3,56 2.09.2.09.01.19.01.5.2.2 2.09.2.09.01.19.01.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 447.876.000,00 400.000.000,00 428.088.000,00 450.000.000,00 (19.788.000,00) 50.000.000,00 (4,42) 12,50 2.09.2.09.01.19.02 Pengadaan marka jalan 200.000.000,00 187.000.000,00 (13.000.000,00) (6,50) 2.09.2.09.01.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 187.000.000,00 (13.000.000,00) (6,50) 2.09.2.09.01.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan 624.017.000,00 487.017.000,00 (137.000.000,00) (21,95) 2.09.2.09.01.19.03.5.2.3 Belanja Modal 624.017.000,00 487.017.000,00 (137.000.000,00) (21,95) 2.09.2.09.01.19.05 Peningkatan Kapasitas Kesdamatan Berlalulintas 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.19.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 2.09.2.09.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian 7.785.602.000,00 7.104.402.000,00 (681.200.000,00) (8,75) kendaraan bermotor . RINOAN PERUBAKAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 / prmTp.J By 'MfiOd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKEN1N6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.20.02 Pengadaan a/at pengujian kendaraan bermotor 4.850.000.000,00 4.334.000.000,00 (516.000.000,00) (10,64) 2.09.2.09.01.20.02.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 234.000.000,00 (16.000.000,00) (6,40) 2.09.2.09.01.20.02.5.2.3 Belanja Modal 4.600.000.000,00 4.100.000.000,00 (500.000.000,00) (10,87) 2.09.2.09.01.20.05 Peningkatan pdayanan pengujian kendaraan bermotor 2.750.002.000,00 2.704.402.000,00 (45.600.000,00) (1,66) 2.09.2.09.01.20.05.5.2.3 Belanja Modal 2.750.002.000,00 2.704.402.000,00 (45.600.000,00) (1,66) 2.09.2.09.01.20.06 Penyediaan astern in formas pdayanan dan data base 185.600.000,00 66.000.000,00 (119.600.000,00) (64,44) kendaraan 2.09.2.09.01.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) (10,00) 2.09.2.09.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 145.600.000,00 30.000.000,00 (115.600.000,00) (79,40) 4.03.2.09.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) 4.03.2.09.01.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) 4.03.2.09.01.21.16.5.2.3 Belanja Modal 995.000,00 0,00 (995.000,00) (100,00) 1.03.2.09.01.34 Program pengembangan pengelolaan penerangan 5.500.000.000,00 5.124.945.050,00 (375.054.950,00) (6,82) jalan umum 1.03.2.09.01.34.01 Pembangunan penerangan jalan umum 5.000.000.000,00 4.640.000.000,00 (360.000.000,00) (7,20) 1.03.2.09.01.34.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 1.03.2.09.01.34.01.5.2.3 Belanja Modal 4.650.000.000,00 4.640.000.000,00 (10.000.000,00) (0,22) 1.03.2.09.01.34.02 Pemdiharaan/rehabiHtasi penerangan Jalan umum 500.000.000,00 484.945.050,00 (15.054.950,00) (3,01) 1.03.2.09.01.34.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 484.945.050,00 (15.054.950,00) (3,01) SURPLUS / (DEHSIT) (42.225.591.000,00) (40.414.916.000,00) 1.810.675.000,00 (4,29) / BUPATI BOYOLAU /SEND SAMODRO Toial'J cii.elili Sagian Hokum Setda Paraf * . ' RINOAN PERUBAHAN AP60 MENURUT URUSAN PEHERIMTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELAUA DAN PEMBIAYAAN ganiMiBMHaifl Halaman 81 I' 'I‘T 12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 2 .12 Organisasi : 2 .12 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.00.00.5 BELANJA 11.763.852.000,00 4.218.312.000,00 (7.545.540.000,00) (64,14) 2.12.2.12.01.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.430.364.000,00 3.288.317.000,00 (142.047.000,00) (4,14) 2.12.2.12.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.430.364.000,00 3.288.317.000,00 (142.047.000,00) (4,14) 2.12.2.12.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.333.488.000,00 929.995.000,00 (7.403.493.000,00) (88,84) 2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 738.713.000,00 403.631.220,00 (335.081.780,00) (45,36) 2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.540.000,00 1.299.000,00 (2.241.000,00) (63,31) 2.12.2.12.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00 1.299.000,00 (2.241.000,00) (63,31) 2.12.2.12.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 65.280.000,00 42.800.000,00 (22.480,000,00) (34,44) 2.12.2.12.01.01.02.5 . 2.2 listnk Belanja Barang dan Jasa 65.280.000,00 42.800.000,00 (22.480.000,00) (34,44) 2.12.2.12.01.01.06 Penyediaan jasa pemeiiharaan dan perizinan 6.250.000,00 5.730.000,00 (520.000,00) (8,32) 2.12.2.12.01.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 5.730.000,00 (520.000,00) (8,32) 2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.500.000,00 625.000,00 (875.000,00) (58,33) 2.12.2.12.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 625.000,00 (875.000,00) (58,33) 2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 86.800.000,00 88.695.900,00 1.895.900,00 2,18 2.12.2.12.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 88.695.900,00 1.895.900,00 2,18 2.12.2.12.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.000.000,00 14.195.000,00 (7.805.000,00) (35,48) 2.12.2.12.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 14.195.000,00 (7.805.000,00) (35,48) 2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 52.735.000,00 35.769.300,00 (16.965.700,00) (32,17) 2.12.2.12.01.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.735.000,00 35.769.300,00 (16.965.700,00) (32,17) 2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64.792.000,00 50.481.800,00 (14.310.200,00) (22,09 2.12.2.12.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.792.000,00 50.481.800,00 (14.310.200,00) (22,09) 2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan komponen instaiasi iisbik/teiepon 3.400.000,00 2.790.500,00 (609.500,00) (17,93) 1 1 fUNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82 priMlfd By Sir'iCl'd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) OASAR HUKUM REKENXNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 2.790.500,00 (609.500,00) (17,93) 2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan peralatan dan pedengkapan kantor 62.100.000,00 36.830.500,00 (25.269.500,00) (40,69) 2.12.2.12.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 62.100.000,00 36.830.500,00 (25.269.500,00) (40,69) 2.12.2.12.01.01.14 Penyediaan peralatan rvmah tangga 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan 3asa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peoturan 2.700.000,00 4.125.000,00 1.425.000,00 52,78 2.12.2.12.01.01.15.5.2.2 pervndang-undangan Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 4.125.000,00 1.425.000,00 52,78 2.12.2.12.01.01.16 Penyediaan bahan logisdk kantor 64.463.000,00 27.920.000,00 (36.543.000,00) (56,69) 2.12.2.12.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.463.000,00 27.920.000,00 (36.543.000,00) (56,69) 2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 28.795.000,00 16.250.000,00 (12.545.000,00) (43,57) 2.12.2.12.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.795.000,00 16.250.000,00 (12.545.000,00) (43,57) 2.12.2.12.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsu/tasi ke iuar daerah 272.358.000,00 76.119.220,00 (196.238.780,00) (72,05) 2.12.2.12.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 272.358.000,00 76.119.220,00 (1%.238.780,00) (72,05) 2.12.2.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 114.700.000,00 26.663.780,00 (88.036.220,00) (76,75) Aparatur 2.12.2.12.01.02.19 Penataan Lingkungan Kantor 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.02.19.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.02.22 Pemeiiharaan rudn/berkala gedung kantor 40.000.000,00 3.500.000,00 (36.500.000,00) (91,25) 2.12.2.12.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00 3.500.000,00 (36.500.000,00) (91,25) 2.12.2.12.01.02.24 Pemeiiharaan rxjtin/berkaia kendaraan 34.700.000,00 23.163.780,00 (11.536.220,00) (33,25) 2.12.2.12.01.02.24.5.2.2 dinas/operasona! Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 23.163.780,00 (11.536.220,00) (33,25) 2.12.2.12.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) Aparatur 2.12.2.12.01.05.01 Pendidikan dan peiatihan formal 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.05.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.06 Program peningkatan pengembangan si stem 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.06.01.5.2.2 realisast kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 34.875.000,00 0,00 (34.875.000,00) (100,00) Investasi 2.12.2.12.01.15.10 Penyeienggaraan pameran investasi 34.875.000,00 0,00 (34.875.000,00) (100,00) WNOAN PeiUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PO1ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEUVOA DAN PEHBIAYAAN Halaman 83 1 / FrifilPd SifiDd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4(i 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.875.000,00 0,00 (34.875.000,00) (100,00) 2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 7.348.200.000,00 418.700.000,00 (6.929.500.000,00) (94,30) Reatisasi Investasi 2.12.2.12.01.16.04 Peng&nbangan System Infyrmasi Penanaman Modal 240.200.000,00 210.700.000,00 (29.500.000,00) (12,28) 2.12.2.12.01.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00 138.322.500,00 (21.877.500,00) (13,66) 2.12.2.12.01.16.04.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 72.377.500,00 (7.622.500,00) (9,53) 2.12.2.12.01.16.10 Peningkatan Kinerja Pdayanan Perainan 7.108.000.000,00 208.000.000,00 (6.900.000.000,00) (97,07) 2.12.2.12.01.16.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 2.12.2.12.01.16.10.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000.000,00 100.000.000,00 (6.900.000.000,00) (98,57) SURPLUS / (DEHSIT) (11.763.852.000,00) (4.218.312.000,00) 7.545.540.000,00 (64,14) ^BUPATI BOYOLAU | r NO SAMODRO Telali d;: -.i.
3.Dinas Peternakan dan Perikanan Lampiran III Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal ; 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Umsan Pemerintahan : 3.03 Organisasi : 3.03 .02 Urusan Pilihan Pertanian Dinas Petemakan dan Perikanan KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 S 6 7 3.03.3.03.02.00.00.4 PENDAPATAN 535.000.000,00 431.000.000,00 (104.000.000,00) (19,44) 3.03.3.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 535.000.000,00 431.000.000,00 (104.000.000,00) (19,44) 3.03.3.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 535.000.000,00 431.000.000,00 (104.000.000,00) (19,44) Perda No.l2Tahui 2011 3.03.3.03.02.00.00.5 BELANJA 11.414.466.000,00 9.810.669.000,00 (1.603.797.000,00) (14,05) 3.03.3.03.02.00.00.5 . 1 BELANJA nOAK LANGSUNG 7.276.959.000,00 6.773.368.000,00 (503.591.000,00) (6,92) 3.03.3.03.02.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 7.276.959.000,00 6.773.368.000,00 (503.591.000,00) (6,92) 3.03.3.03.02.01.01.5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.137.507.000,00 3.037.301.000,00 (1.100.206.000,00) (26,59) 3.03.3.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.300.747.250,00 999.025.400,00 (301.721.850,00) (23,20) 3.03.3.03.02.01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.280.000,00 2.616.000,00 (664.000,00) (20,24) 3.03.3.03.02.01 . 01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 2.616.000,00 (664.000,00) (20,24) 3.03.3.03.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 185.200.000,00 166.800.000,00 (18.400.000,00) (9,94) 3.03.3.03.02.01.02.5.2.2 Hstrik Belanja Barang dan Jasa 185.200.000,00 166.800.000,00 (18.400.000,00) (9,94) 3.03.3.03.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan p&izinan 57.376.000.00 40.539.500,00 (16.836.500,00) (29,34) 3.03.3.03.02.01.06 . S . 2.2 kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 57.376.000,00 40.539.500,00 (16.836.500,00) (29,34) 3.03.3.03.02.01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 915.000,00 915.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.01.07.5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 915.000,00 915.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 3.03.3.03.02.01.09 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 3.03.3.03.02.01.10 Penyediaan alat tuJis kantor 43.396.500,00 43.000.500,00 (396.000,00) (0,91) 3.03.3.03.02.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.396.500,00 43.000.500,00 (396.000,00) (0,91) 3.03.3.03.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.761.000,00 22.300.500,00 (22.460.500,00) (50,18) 3.03.3.03.02.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.761.000,00 22.300.500,00 (22.460.500,00) (50,18) 3.03.3.03.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/teiepon 10.000.000,00 5.895.000,00 (4.105.000,00) (41,05) / RINaAN PERUBAHAN APBD MENURLfT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 KODE REKENING URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 S 6 7 3.03.3.03.02.01.12.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.895.000,00 (4.105.000,00) (41,05) 3.03.3.03.02.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.01.13.5.2.3 Beianja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.887.000,00 6.500.000,00 (387.000,00) (5,62) 3.03.3.03.02.01.14.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 6.887.000,00 6.500.000,00 (387.000,00) (5,62) 3.03.3.03.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.706.000,00 6.265.000,00 (36.441.000,00) (85,33) 3.03.3.03.02.01.17.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 42.706.000,00 6.265.000,00 (36.441.000,00) (85,33) 3.03.3.03.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 326.325.750,00 114.293.900,00 (212.031.850,00) (64,98) 3.03.3.03.02.01.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 326.325.750,00 114.293.900,00 (212.031.850,00) (64,98) 3.03.3.03.02.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 549.900.000,00 549.900.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.01.19.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 549.900.000,00 549.900.000,00 0,00 3.03.3.03.02.01.19.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 549.900.000,00 0,00 (549.900.000,00) (100,00) 3.03.3.03.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 12.936.000,00 11.654.000,00 (1.282.000,00) (9,91) Aparatur 3.03.3.03.02.02.22 Pemdiharaan rudn/berkala gedung kantor 6.936.000,00 6.278.000,00 (658.000,00) (9,49) 3.03.3.03.02.02.22.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 6.936.000,00 6.278.000,00 (658.000,00) (9,49) 3.03.3.03.02.02.29 Pemdiharaan tvOn/berkala mebdeur 6.000.000,00 5.376.000,00 (624.000,00) (10,40) 3.03.3.03.02.02.29.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.376.000,00 (624.000,00) (10,40) 3.03.3.03.02.20 Program pencegahan dan penanggulangan 159.250.000,00 152.946.000,00 (6.304.000,00) (3,96) penyakit temak 3.03.3.03.02.20.01 Pendataan masalah petemakan 6.000.000,00 5.596.000,00 (404.000,00) (6,73) 3.03.3.03.02.20.01.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.596.000,00 (404.000,00) (6,73) 3.03.3.03.02.20.02 Pemdiharaan kesdiatan dan pencegahan penyakit 123.000.000,00 120.000.000,00 (3.000.000,00) (2,44) menular temak 3.03.3.03.02.20.02.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 123.000.000,00 120.000.000,00 (3.000.000,00) (2,44) 3.03.3.03.02.20.04 Pengawasan perdagangan tomak antar daerah 30.250.000,00 27.350.000,00 (2.900.000,00) (9,59) 3.03.3.03.02.20.04 . S . 2.2 Beianja Barang dan Jasa 30.250.000,00 27.350.000,00 (2.900.000,00) (9,59) 3.01.3.03.02.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.731.959.000,00 1.624.795.500,00 (107.163.500,00) (6,19) 3.01.3.03.02.20.01 Pengembangan bibit ikan unggui 127.500.000,00 104.727.000,00 (22.773.000,00) (17,86) 3.01.3.03.02.20.01.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 127.500.000,00 104.727.000,00 (22.773.000,00) (17,86) 3.01.3.03.02.20.02 Pendampingan pada kdompok tani pembudidaya ikan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 3.01.3.03.02.20.02.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 3.01.3.03.02.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.594.459.000,00 1.520.068.500,00 (74.390.500,00) (4,67) / RINOAN PStUBAHAN APBO MBfURUT URUSAN PEMBUNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAM BAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.03.02.20.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 843.709.000,00 769.318.500,00 (74.390.500,00) (8,82) Permerxlagtl No. 32 Tahun 2011 3.01.3.03.02.20.03.5.2.3 Belanja Modal 750.750.000,00 750.750.000,00 0,00 0,00 3.03.3.03.02.21 Program peningkatan produksi hasil petemakan 257.641.750,00 166.535.000,00 (91.106.750,00) (35,36) 3.03.3.03.02.21.03 PencSstribusian bibit temak kepada masyarakat 99.000.000,00 95.310.000,00 (3.690.000,00) (3,73) 3.03.3.03.02.21.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 90.800.000,00 (3.200.000,00) (3,40) 3.03.3.03,02.21.03.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00 4.510.000,00 (490.000,00) (9,80) 3.03.3.03.02.21.07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan temak 110.365.000,00 71.225.000,00 (39.140.000,00) (35,46) 3.03.3.03.02.21.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.365.000,00 71.225.000,00 (39.140.000,00) (35,46) 3.03.3.03.02.21.08 Pengembangan agribisnis petemakan 48.276.750,00 0,00 (48.276.750,00) (100,00) 3.03.3.03.02.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.976.750,00 0,00 (36.976.750,00) (100,00) 3.03.3.03.02.21.08.5.2.3 Belanja Modal 11.300.000,00 0,00 (11.300.000,00) (100,00) 3.03.3.03.02.22 Program peningkatan pernasaran hasil produksi 644.923.000,00 65.845.100,00 (579.077.900,00) (89,79) petemakan 3.03.3.03.02.22.01 Pendiban dan pengembangan hasil produksi 37.250.000,00 10.000.000,00 (27.250.000,00) (73,15) 3.03.3.03.02.22.01.5.2.2 petemakan Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00 10.000.000,00 (27.250.000,00) (73,15) 3.03.3.03.02.22.03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 3.03.3.03.02.22.03.5.2.2 hasil petemakan Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 3.03.3.03.02.22.12 Pemeliharaan rubn/berkala sarana dan prasarana 604.173.000,00 55.845.100,00 (548.327.900,00) (90,76) 3.03.3.03.02.22.12.5.2.2 pasar produksi petemakan Belanja Barang dan Jasa 48.173.000,00 55.845.100,00 7.672.100,00 15,93 3.03.3.03.02.22.12 . S . 2.3 Belanja Modal 556.000.000,00 0,00 (556.000.000,00) (100,00) 3.01.3.03.02.23 Program Optimalisasi pengeiolaan dan pemasaran 30.050.000,00 16.500.000,00 (13.550.000,00) (45,09) produksi perikanan 3.01.3.03.02.23.01 Kajian optimalisasi p&igelolaan dan pemasaran 30.050.000,00 16.500.000,00 (13.550.000,00) (45,09) 3.01.3.03.02.23.01. S . 2.2 produksi perikanan Belanja Barang dan Jasa 30.050.000,00 16.500.000,00 (13.550.000,00) (45,09) SURPLUS / (DEFISIT) (10.879.466.000,00) (9.379.669.000,00) 1.499.797.000,00 (13,79) RINOAN PeRUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAKIA DAN PEHBIAYAAN Ha la man 99 KODE URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAM SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 / BUPATl BOYOLAU j SAMODRO IVrj.'ih diteliti 2.656.000,00 15,62 DASAR HUKUM Halaman 123 RINGAN PERUBAHAN AP80 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN % KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.06.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 19.656.000,00 2.656.000,00 15,62 4.01.4.01.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 48.050.000,00 46.362.000,00 (1.688.000,00) (3,51) 4.01.4.01.06.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 48.050.000,00 46.362.000,00 (1.688.000,00) (3,51) 4.01.4.01.06.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsuHas ke tuar daerah 40.000.000,00 23.267.000,00 (16.733.000,00) (41,83) 4.01.4.01.06.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 23.267.000,00 (16.733.000,00) (41,83) 4.01.4.01.06.01.19 Penyediaan Jasa Admintstrasi Perkantoran 21.600.000,00 22.200.000,00 600.000,00 2,78 4.01.4.01.06.01.19.5.2 .1 Belanja Pegawal 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 4.01.4.01.06.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 323.000.000,00 101.850.000,00 (221.150.000,00) (68,47) Aparatur 4.01.4.01.06.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.02.19.5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.06.02.22 PemeHharaan niOn/berkala gedung kantor 210.000.000,00 88.850.000,00 (121.150.000,00) (57,69) 4.01.4.01.06.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 88.850.000,00 (121.150.000,00) (57,69) 4.01.4.01.06.02.24 PemeHharaan rudn/berkala kendaraan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00 (100,00) pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.01.4.01.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhdsar 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00 (100,00) 4.01.4.01.06.06.01.5.2.2 reaiisas kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) l.OS . 4.01.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) lingkungan 1.05.4.01.06.15 . OS Pengendalian keamanan Ungkungan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00 (70,00) 1.05.4.01.06.15.05.5.2.1 Belanja Pegawal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.06.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00 (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.06.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Beianja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.06.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.06.15.05 Penyeienggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.06.15.05.5.2.1 Belanja Pegawal 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00 (100,00) UNOAN PERUBAHAN AP60 MENURJT URUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEHBIAYAAN Halaman 124 / KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CRP) 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.06.16 Program peningkatan peiayanan kedinasan 2.000.000,00 475.000,00 (1.525.000,00) (76,25) kepala daerah/wakil kepala daerah 4.01.4.01.06.16.04 Rapat koofdinasf pejabat pemerintahan daerah/ 2.000.000,00 475.000,00 (1.525.000,00) (76,25) 4.01.4.01.06.16.04.5.2.2 perangkat kdurahan Belanja Barang dan 3asa 2.000.000,00 475.000,00 (1.525.000,00) (76,25) 1.05.4.01.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.270.000,00 8.500.000,00 (101.770.000,00) (92,29) 1.05.4.01.06.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 89.500.000,00 8.500.000,00 (81.000.000,00) (90,50) 1.05.4.01.06.17.03.5.2.1 1.05.4.01.06.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 78.400.000,00 0,00 8.500.000,00 (11.100.000,00) (69.900.000,00) (100,00) (89,16) 1.05.4.01.06.17.05 P&nbinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 20.770.000,00 0,00 (20.770.000,00) (100,00) 1.05.4.01.06.17.05.5.2.1 1.05.4.01.06.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 20.020.000,00 0,00 0,00 (750.000,00) (20.020.000,00) (100,00) (100,00) 2.07.4.01.06.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 40.000.000,00 (360.000.000,00) (90,00) dalam membangun desa Pemberian sOmuian pembangunan desa2.07.4.01.06.17.03 400.000.000,00 40.000.000,00 (360.000.000,00) (90,00) 2.07.4.01.06 . 17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 40.000.000,00 (360.000.000,00) (90,00) 2.07.4.01.06.19 Program peningkatan peran perempuan di 70.958.000,00 19.943.000,00 (51.015.000,00) (71,89) perdesaan/keiurahan Pembinaan aganisasi perempuan di wilayah2.07.4.01.06.19.02 70.958.000,00 19.943.000,00 (51.015.000,00) (71,89) 2.07.4.01.06.19.02.5.2.2 2.07.4.01.06.19.02.5.2.3 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 63.223.000,00 7.735.000,00 12.208.000,00 7.735.000,00 (51.015.000,00) 0,00 (80,69) 0,00 2.07.4.01.06.20 Program Pembinaan dan fasMitasi 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Pengisian Perangkat Desa2.07.4.01.06.20.02 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.20.06 Pendampingan Pengdolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.06.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.400.000,00 4.000.000,00 (2.400.000,00) (37,50) 4.03.4.01.06.21.09 Penyelenggaraan misrenbang RKPD 4.400.000,00 4.000.000,00 (400.000,00) (9,09 4.03.4.01.06.21.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.000.000,00 (400.000,00) (9,09 4.03.4.01.06.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.06.21.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00 4.01.4.01.06.22 Program Penyelenggaraan Peiayanan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) Administrasi dan Pubtik Kecamatan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURLTT URUSAN PEP1ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125 / KODE REKENING URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.06.22.01 4.01.4.01.06.22.01.5.2.2 1.03.4.01.06.40 1.03.4.01.06.40.01 1.03.4.01.06.40.01.5.2.2 Pdayanan Administrasi dan pubiik Kecamatan/ Kdurahan Belanja Barang dan lasa Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEHSIT) 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) (3.471.604.000,00) (2.488.354.000,00) 983.250.000,00 (28,32) j BUPATI BOYOLAUI ^ENO SAMODRO Teiah diioVax Bagian Setda Paraf RINOAN PERU8AHAN AP80 HENURUT URUSAN PEMERIMTAHAW DAERAH, ORGANBASI, PENDAPATAN, BELAIOA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126 4.01.7 ■J • =' ••V - •? \ .. . Kecamataii Mojosongo Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : . 01 Organisasi : 4.01.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Mojosongo KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.07.00.00.5 BELAN3A 8.021.179.000,00 6.752.185.000,00 (1.268.994.000,00) (15,82) 4.01.4.01.07.00.00.5 .1 BELANJA TIDAK LAN6SUNG 3.478.904.000,00 3.560.302.000,00 81.398.000,00 2,34 4.01.4.01.07.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.478.904.000,00 3.560.302.000,00 81.398.000,00 2,34 4.01.4.01.07.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.542.275.000,00 3.191.883.000,00 (1.350.392.000,00) (29,73) 4.01.4.01.07.01 Program Peiayanan Administrasi Perkantoran 635.281.000,00 489.374.000,00 (145.907.000,00) (22,97) 4.01.4.01.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000,00 3.246.000,00 (54.000,00) (1,64) 4.01.4.01.07.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.246.000,00 (54.000,00) (1,64) 4.01 . 4.01.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 72.114.000,00 69.673.000,00 (2.441.000,00) (3,38) listrik 4.01.4.01.07.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.114.000,00 69.673.000,00 (2.441.000,00) (3,38) 4.01.4.01.07.01.06 Penyediaan jasa pemeiiharaan dan perizinan 1.060.000,00 700.000,00 (360.000,00) (33,96) kendaraan dinas/operasional 4.01.4.01.07.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 700.000,00 (360.000,00) (33,96) 4.01.4.01.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.480.000,00 22.200.000,00 720.000,00 3,35 4.01.4.01.07.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.480.000,00 22.200.000,00 720.000,00 3,35 4.01.4.01.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17.000.000,00 13.500.000,00 (3.500.000,00) (20,59) 4.01.4.01.07.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 13.500.000,00 (3.500.000,00) (20,59) 4.01.4.01.07.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 30.831.000,00 29.781.000,00 (1.050.000,00) (3,41) 4.01.4.01.07.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.831.000,00 29.781.000,00 (1.050.000,00) (3,41) 4.01.4.01.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.820.000,00 14.855.000,00 (8.965.000,00) (37,64) 4.01.4.01.07.01 . 11 . 5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.820.000,00 14.855.000,00 (8.965.000,00) (37,64) 4.01.4.01.07.01 . 12 Penyediaan komponen insta/as listrik/te/epon 6.500.000,00 3.125.000,00 (3.375.000,00) (51,92) 4.01.4.01.07.01.12 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.125.000,00 (3.375.000,00) (51,92) 4.01.4.01.07.01 . 13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 23.000.000,00 13.000.000,00 (10.000.000,00) (43,48) RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN pririTgd By SinOd Halaman 127 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENXNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.07.01.13.5.2.2 4.01.4.01.07.01 . 13.5.2.3 Bdanjd Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 (50,00) 4.01.4.01.07.01 . 14 Penyediaan peralatan rvmah tangga 4.943.000,00 106.243.000,00 101.300.000,00 2.049,36 4.01.4.01.07.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.943.000,00 106.243.000,00 101.300.000,00 2.049,36 4.01.4.01.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5.300.000,00 3.960.000,00 (1.340.000,00) (25,28) 4.01.4.01.07.01.15 . 5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 3.960.000,00 (1.340.000,00) (25,28) 4.01.4.01.07.01.16 Penyediaan bahan iogisOk kantor 25.500.000,00 21.926.000,00 (3.574.000,00) (14,02) 4.01.4.01.07.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 21.926.000,00 (3.574.000,00) (14,02) 4.01.4.01.07.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 228.114.000,00 77.759.000,00 (150.355.000,00) (65,91) 4.01.4.01.07.01.17 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.114.000,00 77.759.000,00 (150.355.000,00) (65,91) 4.01.4.01.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuitasi ke luar daerah 69.000.000,00 6.144.000,00 (62.856.000,00) (91,10) 4.01.4.01.07.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 6.144.000,00 (62.856.000,00) (91,10) 4.01.4.01.07.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 103.319.000,00 103.262.000,00 (57.000,00) (0,06) 4.01.4.01.07.01.19.5.2.1 4.01.4.01.07.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.319.000,00 103.262.000,00 0,00 103.262.000,00 (103.319.000,00) 0,00 (100,00) 4.01.4.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaraita 595.860.000,00 518.620.000,00 (77.240.000,00) (12,96) Aparatur 4.01.4.01.07.02.03 Pembangunan gedung kantor 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02.03.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.07.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 55.060.000,00 0,00 (55.060.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.02.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.060.000,00 0,00 (55.060.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.02.22 Pemdiharaan nibn/berkaia gedung kantor 23.000.000,00 4.500.000,00 (18.500.000,00) (80,43) 4.01.4.01.07.02.22.5.2.2 4.01.4.01.07.02.22.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 13.000.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (10.000.000,00) (65,38) (100,00) 4.01.4.01.07.02.24 Pemdiharaan rvOn/berkaia kendaraan 17.800.000,00 14.120.000,00 (3.680.000,00) (20,67) 4.01.4.01.07.02.24.5.2.2 (Mnas/operasond Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 14.120.000,00 (3.680.000,00) (20,67) 1.05.4.01.07 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 71.140.000,00 10.200.000,00 (60.940.000,00) (85,66) Ungkungan 1.05.4.01.07.15.05 Pengendaiian keamanan Ungkungan 71.140.000,00 10.200.000,00 (60.940.000,00) (85,66) 1.05.4.01.07.15.05.5.2 . 1 1.05.4.01.07.15.05.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 69.640.000,00 4.000.000,00 6.200.000,00 2.500.000,00 (63.440.000,00) 166,67 (91,10) 2.07.4.01.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2.359.243.000,00 2.040.280.000,00 (318.963.000,00) (13,52) Perdesaan/Kelurahan RINOAN PERUfiAHAN APBO MENUAl/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128 -ririTp^' B'-J Sif>[l‘i KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 2.07.4.01.07.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 632.350.000,00 562.259.000,00 (70.091.000,00) (11,08) Perdesaan 2.07.4.01.07.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 426.600.000,00 414.200.000,00 (12.400.000,00) (2,91) 2.07.4.01.07.15.01.5.2.2 Belan)a Barang dan Jasa 205.750.000,00 148.059.000,00 (57.691.000,00) (28,04) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.07.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantus 0,00 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 Sosa! 2.07.4.01.07.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 2.07.4.01.07.15.05 Penyeienggaraan kegitan kepemudaan dan dahraga 174.952.000,00 0,00 (174.952.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0,00 (6.900.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.052.000,00 0,00 (168.052.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.15.06 Pembangunan infrastmkbjr kdurahan 1.476.941.000,00 1.346.271.000,00 (130.670.000,00) (8,85) 2.07.4.01.07.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.15.06.5.2.3 Belanja Modal 1.451.941.000,00 1.346.271.000,00 (105.670.000,00) (7,28) 2.07.4.01.07.15.07 Monitoring Evaluasi dan Pdaporan 75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 2.07.4.01.07.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 1.05.4.01.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 159.851.000,00 12.750.000,00 (147.101.000,00) (92,02) 1.05.4.01.07.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 118.451.000,00 12.750.000,00 (105.701.000,00) (89,24) 1.05.4.01.07.17.03.5.2.2 iuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 118.451.000,00 12.750.000,00 (105.701.000,00) (89,24) 1.05.4.01.07.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kaiangan 41.400.000,00 0,00 (41.400.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.17.05.5.2.1 Masyarakat Belanja Pegawai 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00) 1.05.4.01.07.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 0,00 (38.200.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.17 Program peningkatan partisi pasl masyarakat 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.07.17.03 Pemberian sb'muian pembangunan desa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) Permendagii No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.07.19 Program peningkatan peran perempuan di 123.200.000,00 3.000.000,00 (120.200.000,00) (97,56) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.07.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wiiayah 123.200.000,00 3.000.000,00 (120.200.000,00) (97,56) 2.07.4.01.07.19.02.5.2.1 kecamatan/kdurahan Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.07.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.700.000,00 3.000.000,00 (119.700.000,00) (97,56) 2.07.4.01.07.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemeiintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.07.20.06 Pendampingan Pengdoiaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) RINOAN PCRUBAHAN AP60 MENUU/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAfOSASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMSIAYAAN Halaman 129 v/ FrifiTP.H 64 'i.ifiOd KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (6ERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 2.07.4.01.07.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.07.21 Program perencanaan petnbangunan daerah 81.700.000,00 17.659.000,00 (64.041.000,00) (78,39) 4.03.4.01.07.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 71.700.000,00 9.659.000,00 (62.041.000,00) (86,53) 4.03.4.01.07.21.18.5.2.1 4.03.4.01.07.21.18.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 71.500.000,00 200.000,00 9.459.000,00 0,00 (62.041.000,00) 0,00 (86,77) 4.03.4.01.07.21.19 Penyusunan Pmfil Kdurahan 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00) 4.03.4.01.07.21.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00) 4.01.4.01.07.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.07.22.01 Pdayanan Administrasi dan pubiik Kecamatan/ 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.07.22.01.5.2.3 Kdurahan Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.07.40 Program Pembangunan dan Petnellharaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.07.40.01 Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.07.40.01.5.2.2 Prasarana Jmum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISTT) (8.021.179.000,00) (6.752.185.000,00) 1.268.994.000,00 (15,82) DASAR HUKUM / BUPAT1 BOYOLALI i ^/8EHO SAMODRO I* *3h dUeliti Bagjan Kukum Sfc'lda Paraf i fUNOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERIMTAHAN DA6RAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, 6ELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130 4.01 Kecamatan Terai V?- . X . .» . - Lampiran HI Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal ; 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALl RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Uru$an Pemerintahan : ‘1.01 Organisasi : .01 .08 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teras KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.08.00.00.5 BELANJA 3.178.411.000,00 2.311.908.000,00 (866.503.000,00) (27,26) 4.01.4.01.08.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.072.961.000,00 1.878.085.000,00 (194.876.000,00) (9,40) 4.01.4.01.08.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.072.961.000,00 1.878.085.000,00 (194.876.000,00) (9,40) 4.01.4.01.08.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.105.450.000,00 433.823.000,00 (671.627.000,00) (60,76) 4.01.4.01.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.500.000,00 210.223.000,00 (70.277.000,00) (25,05) 4.01.4.01.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 999.000,00 (501.000,00) (33,40) 4.01.4.01.08.01 . 01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 999.000,00 (501.000,00) (33,40) 4.01.4.01.08.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan 33.650.000,00 31.528.000,00 (2.122.000,00) (6,31) 4.01 . 4.01.08.01.02.5.2.2 Ustrik Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 31.528.000,00 (2.122.000,00) (6,31) 4.01.4.01.08.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan ketja 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50) 4.01.4.01.08.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50) 4.01.4.01.08.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 15.000.000,00 10.370.500,00 (4.629.500,00) (30,86) 4.01.4.01.08.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.370.500,00 (4.629.500,00) (30,86) 4.01.4.01.08.01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 8.271.000,00 (1.729.000,00) (17,29) 4.01.4.01.08.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.271.000,00 (1.729.000,00) (17,29) 4.01.4.01.08.01.12 Penyediaan komponen insta/asi listnk/telepon 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 4.01 . 4.01.08.01.12 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 4.01.4.01.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 27.000.000,00 26.840.000,00 (160.000,00) (0,59) 4.01.4.01.08.01.13.5.2.3 Belanja Modal 27.000.000,00 26.840.000,00 (160.000,00) (0,59) 4.01.4.01.08.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 1.650.500,00 (1.349.500,00) (44,98) 4.01.4.01.08.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.650.500,00 (1.349.500,00) (44,98) 4.01.4.01.08.01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.600.000,00 520.000,00 (1.080.000,00) (67,50) perundang-undangan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN prirflg.^ By SihOa Halaman 131 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.08.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 520.000,00 (1.080.000,00) (67,50) 4.01.4.01.08.01.16 Penyediaan bahan bgistik kantor 17.000.000,00 20.955.000,00 3.955.000,00 23,26 4.01.4.01.08.01.16.5.2.2 Befanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 20.955.000,00 3.955.000,00 23,26 4.01.4.01.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 70.250.000,00 42.431.000,00 (27.819.000,00) (39,60) 4.01.4.01.08.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.250.000,00 42.431.000,00 (27.819.000,00) (39,60) 4.01.4.01.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dm konsuftasi ke luar daerah 45.000.000,00 12.508.000,00 (32.492.000,00) (72,20) 4.01.4.01.08.01. IB . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 12.508.000,00 (32.492.000,00) (72,20) 4.01.4.01.08.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 44.500.000,00 48.150.000,00 3.650.000,00 8,20 4.01.4.01.08.01.19.5.2.1 Belanja Pegawal 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 4.01.4.01.08.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 3.750.000,00 (40.750.000,00) (91,57) 4.01.4.01.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 22.700.000,00 21.836.000,00 (864.000,00) (3,81) Aparatur 4.01.4.01.08.02.22 P&neliharaan njOn/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.08.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.08.02.24 Pemdiharaan nidn/berkala kendaraan 12.700.000,00 11.836.000,00 (864.000,00) (6,80) 4.01.4.01.08.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 11.836.000,00 (864.000,00) (6,80) 1.05.4.01.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 29.764.000,00 (20.236.000,00) (40,47) lingkungan 1.05.4.01.08.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 29.764.000,00 (20.236.000,00) (40,47) 1.05.4.01.08.15.05.5.2.1 Belanja Pegawal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.08.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 14.764.000,00 (35.236.000,00) (70,47) 2.07.4.01.08.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 485.000.000,00 70.000.000,00 (415.000.000,00) (85,57) Perdesaan/Keiurahan 2.07.4.01.08.15.04 FasHitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 400.000.000,00 70.000.000,00 (330.000.000,00) (82,50) Sosial 2.07.4.01.08.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 70.000.000,00 (330.000.000,00) (82,50) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.08.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan ofahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.08.15.05.5.2.1 Belanja Pegawal 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.08.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 109.250.000,00 0,00 (109.250.000,00) (100,00) 1.05.4.01.08.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilal 89.250.000,00 0,00 (89.250.000,00) (100,00) 1.05.4.01.08.17.03.5.2.2 iuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00 0,00 (89.250.000,00) (100,00) 1.05.4.01.08.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kaiangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Masyarakat RDdAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAN ISASI, PENDAPATAN, BELANiA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132 ££I ueuieiBH KWAVI9W3d MVa VTNV138 'NViVdVQN3d 'iSVSlKYSaO 'MVUJVa NVHVDjni3H3<j NVSfian i/iariN3W Q9dV NVHV9nd3d NVDMd ~T' ,<in>inH uejeeg } 0)ia0MVS ON —-----S-— I nnoAOfl uvdns J (9ZYZ) 00'000£OS’998 (00'000’806‘TT£'Z) (OO'OOOTTfr-S^rC) (usxdaa) / snidNns OO'O OO'O OO'OOOOOO'OOT OO'OOO'OOO’OOT esef uep Oueieg etuei^g Z ' Z ' S ■ TO ' 0^ ■ 80'TO'^ ■ eO'T uinain eueJBSBJd oo'o OO'O OO'OOO’OOO’OOT OO'OOOOOO'OOT uep euejes ueejet/ipwad uep ueundueqiuad TO ■ OK 80'TO'V • EO'T ue)euie39)| jnvfrvqseyui OO'O OO'O OO'OOO’OOOOOT OO'OOOOOO'OOT ueejemiauidd uep ueunOueqiuad iuej60Jd Ot • SO'TO'b 1 EO'T oo'o OO'O 00'000‘000'Z OO'OOO'OOO'Z lepOH efuBiag £ ' Z ■ S • TO ' ZZ ' SO TCV ' TO'^ ueqejnp)/ oo'o OO'O oo'ooooooz OO'OOOOOO'Z /Uej&jjejd)^ irnqnd uep tseifsiuiujp^ ueueAepd TO ' ZZ ' 80'TO'fr ' TO'V ue}eujeaa>| >i|(qnd uep iseqsiuiuipv oo'o OO'O oo'ooooooz OO'OOO'OOOZ ueueAejad ueeje6Bua|aAuad luejBoJd ZZ ' 80'T0't»' TO'V (OO'OOT) (oo'ooo'ooo'g) oo'o OO'OOO'OOO'O esEf uep Oueieg etueiag Z ■ Z ' S ‘ 90 • OZ ■ SO'TO'^ • ZO'Z (OO'OOl) (OO'OOOOOO'O) oo'o OG'OOO'000'9 es90 ueSueno)/ ueefotdOudd ueSu/dLuepuaj 90 • OZ ' 80'TO'fr’ ■ ZO'Z ueqejn|a)|/esap ueqe^uuauiad ueeje66ua|aAuad (OO'OOT) (00'000‘000'9) oo'o OO'OOO'OOQ'9 |se)!l!$e^ uep ueeuiquiad luejBojd OZ ■ 80'TO't • ZO'Z (OO'OOT) (oo'ooooooos) oo'o OO'OOOOOO'OS esef uep 6uejeg etueieg Z 1 Z • S ■ ZO 1 6T ■ 80'TO't' ZO'Z ueuejnidif/uejeweDd^ (OO'OOT) (oo'ooooooos) oo'o OO'OOOOOO'OS qeAeuM tp uenduJSJdd ises/ue&jo ueeufqujad ZO • 6T • 80'TO'b ■ ZO'Z ueqejn|a>|/ueesapjad (OO'OOl) (OO'OOOOOO'OS) oo'o OO'OOO'OOO'OS IP uenduiatad uejad ue)eq6u|uad uiejBoid 6T ■ 80'TO't- ■ ZO'Z (OO'OOT) (OO'OOO'OOO’OZ) oo'o OO'OOOOOO'OZ esef uep Buejeg efuetag Z ' Z ■ S ■ SO ' ZT ' 80'TO'V ' SO'T L 9 s fr £ Z T Hn>inH Nvsva <yB {(hi) NVKVsnvad Hviaias NVHvemiad Hnmis SNINaNBN (9Nvun>id3fl) / HvaMVidaa (dN) HViMnr aaoM 4.01.9 it KecamaUm Banyudono V l -■ ^ \ Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01.09 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banyudono KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH f (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.09.00.00 . S BELANJA 3.900.234.000,00 3.149.281.000,00 (750.953.000,00) (19,25) 4.01.4.01.09.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.808.209.000,00 2.774.714.000,00 (33.495.000,00) (1,19) 4.01.4.01.09.00.00.5.1 . 1 Beianja Pegawai 2.808.209.000,00 2.774.714.000,00 (33.495.000,00) (1,19) 4.01.4.01.09.01.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 1.092.025.000,00 374.567.000,00 (717.458.000,00) (65,70) 4.01.4.01.09.01 Program Peiayanan Administrasi Perkantoran 270.850.000,00 234.027.000,00 (36.823.000,00) (13,60) 4.01.4.01.09.01 .01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, somber daya air dan 29.700.000,00 40.663.000,00 10.963.000,00 36,91 listrik 4.01.4.01.09.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 40.663.000,00 10.963.000,00 36,91 4.01.4.01.09.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 6.000.000,00 8,000.000,00 2.000.000,00 33,33 4.01.4.01.09.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33 4.01.4.01.09.01 . 10 Penyediaan alat tuHs kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000,00 8.010.000,00 (990.000,00) (11,00) 4.01.4.01.09.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.010.000,00 (990.000,00) (11,00) 4.01.4.01.09.01. 12 Penyediaan komponen instalasi Hstrik/teiepon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.12.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.14 Penyediaan peralatan rvmah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.000.000,00 600.000,00 (1.400.000,00) (70,00) pervndang-undangan 4.01.4.01.09.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 600.000,00 (1.400.000,00) (70,00) 4.01.4.01.09.01.16 Penyediaan bahan iogistik kantor 12.590.000,00 11.635.000,00 (955.000,00) (7,59) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134 pririTf'd 6'H Sir'iO'j KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENXNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.09.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.590.000,00 11.635.000,00 (955.000,00) (7,59) 4.01.4.01.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 66.400.000,00 47.930.000,00 (18.470.000,00) (27,82) 4.01.4.01.09.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 66.400.000,00 47.930.000,00 (18.470.000,00) (27,82) 4.01.4.01.09.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsuHasi ke luar daerah 35.000.000,00 9.029.000,00 (25.971.000,00) (74,20) 4.01.4.01.09.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 35.000.000,00 9.029.000,00 (25.971.000,00) (74,20) 4.01.4.01.09.01.19 Penyediaan Jasa AdminStrasi Perkantoran 88.160.000,00 86.160.000,00 (2.000.000,00) (2,27) 4.01.4.01.09.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 86.160.000,00 86.160.000,00 0,00 4.01.4.01.09.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 88.160.000,00 0,00 (88.160.000,00) (100,00) 4.01.4.01.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 17.750.000,00 22.750.000,00 5.000.000,00 28,17 Aparatur 4.01.4.01.09.02.22 Pemetiharaan rWn/berkala gedung kantor 7.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43 4.01.4.01.09.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43 4.01.4.01.09.02.24 Pemeiiharaan rudn/bedcala kendaraan 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.02.24.5.2.2 dinas/operasiona! Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem 1.975.000,00 855.000,00 (1.120.000,00) (56,71) pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.01.4.01.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhOsar 975.000,00 375.000,00 (600.000,00) (61,54) 4.01.4.01.09.06.01.5.2.2 realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan jasa 975.000,00 375.000,00 (600.000,00) (61,54) 4.01.4.01.09.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 480.000,00 (520.000,00) (52,00) 4.01.4.01.09.06.04.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 1.000.000,00 480.000,00 (520.000,00) (52,00) 1.05.4.01.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) (0,40) lingkungan 1.05.4.01.09.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) (0,40) 1.05.4.01.09.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.4.01.09.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) (0,40) 2.07.4.01.09 . IS Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.09.15.04 FasiUtasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.09.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.09.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan olahraga 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.09.16 Program peningkatan peiayanan kedinasan 4.500.000,00 2.625.000,00 (1.875.000,00) (41,67) kepala daerah/wakil kepala daerah RINOAN PCRUBAHAN APBO MENUftUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAIUA DAN PEMBIAYAAN Haiaman 135 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEKELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.09.16.04 Rapat koordinas pejabat pemerintahan daerah/ 4.500.000,00 2.625.000,00 (1.875.000,00) (41,67) 4.01.4.01.09.16.04.5.2.2 perangkat kdurahan Befanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.625.000,00 (1.875.000,00) (41,67) 1.05.4.01.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 104.450.000,00 0,00 (104.450.000,00) (100,00) 1.05.4.01.09.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.09.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.09.17.05 Pembinaan, Peningkatan Intan dan Taqwa di Kalangan 13.450.000,00 0,00 (13.450.000,00) (100,00) 1.05.4.01.09.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Barang dan Jasa 13.450.000,00 0,00 (13.450.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.17 Program peningkatan partisi pasi masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.09.17.03 Pemberian sdmulan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.09.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.09.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.09.19.02 P&T)binaan organisasi per&npuan di wibyah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 9.000.000,00 660.000,00 (8.340.000,00) (92,67) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.09.20.06 Pendampingan Pengeioiaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.09.20.07 Pembinaan Administrasi Desa/ Kdurahan 1.500.000,00 310.000,00 (1.190.000,00) (79,33) 2.07.4.01.09.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 310.000,00 (1.190.000,00) (79,33) 2.07.4.01.09.20.09 Evatuasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 1.500.000,00 350.000,00 (1.150.000,00) (76,67) 2.07.4.01.09.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 350.000,00 (1.150.000,00) (76,67) 4.03.4.01.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.500.000,00 675.000,00 (1.825.000,00) (73,00) 4.03.4.01.09.21.15 Monitoring dan Evaiuasi RKPDes 1.000.000,00 350.000,00 (650.000,00) (65,00) 4.03.4.01.09.21.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 350.000,00 (650.000,00) (65,00) 4.03.4.01.09.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 1.500.000,00 325.000,00 (1.175.000,00) (78,33) 4.03.4.01.09.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 325.000,00 (1.175.000,00) (78,33) 4.01.4.01.09.22 Program Penyelenggaraan Peiayanan 1.000.000,00 195.000,00 (805.000,00) (80,50) Administrasi dan Publik Kecamatan (UNOAN PERU8AHAN APBO MENUMJT URUSAM PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI. PENOAPATAM, BELAK3A OAN PEMBIAYAAN Halaman 136 crifiTf.:! bir'iDi: KODE REKENING 4.01.4.01.09.22.01 4.01.4.01.09.22.01.5.2.2 1.03.4.01.09.40 1.03.4.01.09.40.01 1.03.4.01.09.40.01.5.2.2 URAIAN Pelayanan Administrasi dan pub/ik Kecamatan/ Kdurahan Belanja Barang dan 3asa Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (3.900.234.000,00) SETELAH PERUBAHAN 195.000,00 195.000,00 12.980.000,00 12.980.000,00 12.980.000,00 (3.149.281.000,00) BERTAMBAH / (BERKURAN6) RINOAN P8UJBAHAN AP60 MENURUT WttJSAN PEMERINTAHAN DAERAH, OftGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (Rp) (805.000,00) (805.000,00) (87.020.000,00) (87.020.000,00) (87.020.000,00) 750.953.000,00 4b (80,50) (80,50) (87,02) (87,02) (87,02) (19.25) DASAR HUKUM BUPATIBOYOLAU SAHODRO Tyl.ih cliteiiti Bagtan Hukum Setda Paraf t Halaman 137 4.01.10 Kecamatan Sawit Lampiran in Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAN3A DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : A . 01 10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Sawit KODE REKENING URAUN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 5ETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.10.00.00.5 BELANJA 3.576.367.000,00 2.760.695.000,00 (815.672.000,00) (22,81) 4.01 . 4.01.10.00.00.5 . 1 BELANJA nOAK LANGSUNG 2.467.962.000,00 2.299.382.000,00 (168.580.000,00) (6,83) 4.01.4.01.10.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 2.467.962.000,00 2.299.382.000,00 (168.580.000,00) (6,83) 4.01.4.01.10.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.108.405.000,00 461.313.000,00 (647.092.000,00) (58,38) 4.01.4.01.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.405.000,00 236.666.000,00 (36.739.000,00) (13,44) 4.01.4.01.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan 34.100.000,00 38.000.000,00 3.900.000,00 11,44 listrik 4.01.4.01.10.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00 38.000.000,00 3.900.000,00 11,44 4.01.4.01.10.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan keija 10.000.000,00 8.130.000,00 (1.870.000,00) (18,70) 4.01.4.01.10.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.130.000,00 (1.870.000,00) (18,70) 4.01.4.01.10.01.10 Penyediaan aiat tuiis kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) (15,00) 4.01.4.01.10.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) (15,00) 4.01.4.01.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi iistrik/te/epon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.14 Penyediaan peraiatan rvmah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.440.000,00 1.206.000,00 (234.000,00) (16,25) perundang-undangan 4.01.4.01.10.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.206.000,00 (234.000,00) (16,25) 4.01.4.01.10.01.16 Penyediaan bahan iogistik kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 t/ RINCIAN PeWJBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN FririTf'H By SifiDS Halaman 138 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.10.01.16 . S . 2.2 Beianja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 68.905.000,00 46.870.000,00 (22.035.000,00) (31,98) 4.01.4.01.10.01.17.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 68.905.000,00 46.870.000,00 (22.035.000,00) (31,98) 4.01.4.01.10.01. 18 Rapat-rapat koordinast dan konsuftas ke !uar daerah 45.000.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.10.01.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 45.000.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.10.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 66.060.000,00 66.060.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.10.01.19.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 66.060.000,00 66.060.000,00 0,00 4.01.4.01.10.01.19.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 66.060.000,00 0,00 (66.060.000,00) (100,00) 4.01.4.01.10.02 Program Peningtcatan Sarana dan Prasarana 33.000.000,00 29.357.000,00 (3.643.000,00) (11,04) Aparatur 4.01.4.01.10.02.22 Pemeliharaan rudn/berkala gedung kantor 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.10.02.22.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.10.02.24 Pemeliharaan nitin/berkala kendaraan 13.000.000,00 11.357.000,00 (1.643.000,00) (12,64) 4.01.4.01.10.02.24.5.2.2 dinas/operasional Beianja Barang dan Jasa 13.000.000,00 11.357.000,00 (1.643.000,00) (12,64) 1.05.4.01.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 25.290.000,00 (24.710.000,00) (49,42) lingkungan 1.05.4.01.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 25.290.000,00 (24.710.000,00) (49,42) 1.05.4.01.10.15.05.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.10.15.05.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 50.000.000,00 10.290.000,00 (39.710.000,00) (79,42) 2.07.4.01.10.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.10.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Beianja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.10.15.04.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.10.15.05 Penyelenggaraan kegitan kepemudaan dan dahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.10 . 15.05.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.10.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00 1.05.4.01.10.17.03.5.2.2 luhurbudaya bangsa Beianja Barang dan Jasa 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.10.17.05 Pemdnaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.10.17.05.5.2.2 Masyarakat Beianja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00 2.07.4.01.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) daiam membangun desa RINOAN KRU6AHAN APBO MENURUT URU5AN PEMERINTAHAM OAEMH, ORGANISAS, PENOAPATAN, BEIANM DAN PEMBUYAAN Haiaman 139 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.07.4.01.10.17.03 Pemberian stfmulan pembangunan desa 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 2.07.4.01.10.17.03 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.10 . 19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.10.19.02 Pembinaan organist perempuan di witayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.10.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.10.20 Program Pembinaan dan fasllitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/keiurahan 2.07.4.01.10.20.06 Pendampingan Pengefolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.10.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.10.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) (60,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.10.40.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 100.000.000,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) (80,00) Prasarana Umum 1.03.4.01.10.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) (80,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.576.367.000,00) (2.760.695.000,00) 815.672.000,00 (22,81) ^JUPATI BOYOLAU ^ SAMODRO SENO SAMODRO oc-;tda Halaman 143 ::rr—Paraf T 4.01.1 Kecamatan Ngemplak Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan4.01Urusan Pemenntahan Kecamatan Ngemplak4.01.Organisasi BERTAMBAH / (BERKURAN6)JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM KODE SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANREKENING (872.807.000,00)2.333.037.000,003.205.844.000,00 (70.086.000,00)2.041.938.000,002.112.024.000,00 (70.086.000,00)2.041.938.000,002.112.024.000,00 (802.721.000,00)291.099.000,001.093.820.000,00 (61.073.000,00)191.397.000,00252.470.000,00 (125.000,00)1.675.000,001.800.000,00 (125.000,00)1.675.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 4.01.4.01.12.00.00.5 4.01.4.01.12.00.00.5.1 4.01.4.01.12.00.00.5 .1 4.01.4.01.12.01.01.5.2 4.01.4.01.12.01 4.01.4.01.12.01.01 4.01.4.01.12.01.01.5.2.2 4.01.4.01.12.01.02 4.01.4.01.12.01.02.5.2.2 4.01.4.01.12.01.09 4.01.4.01.12.01.09.5 . 2.2 4.01.4.01.12.01.10 4.01.4.01.12.01.10.5.2.2 4.01.4.01.12.01 . 11 4.01.4.01.12.01.11.5.2.2 4.01.4.01.12.01.12 4.01.4.01.12.01.12.5.2.2 4.01.4.01.12.01.13 4.01.4.01.12.01.13.5.2.3 4.01.4.01.12.01.14 4.01.4.01.12.01 . 14.5 . 2.2 4.01.4.01.12.01.15 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listnk Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pertaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tuHs kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan peralatan rvmah tangga Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.800.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.418.000,00 10.418.000,00 4.862.000,00 4.862.000,00 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 0,00 28.206.000,00 28.206.000,00 605.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (2.000.000,00) (7.582.000,00) (7.582.000,00) (8.438.000,00) (8.438.000,00) 249.000,00 249.000,00 (13.000.000,00) (13.000.000,00) 24.706.000,00 24.706.000,00 (1.195.000,00) 2,70 2,70 (28,57) (28,57) (42,12) (42,12) (63,44) (63,44) 10,12 10,12 (100,00) (100,00) 705,89 705,89 (66,39) RINQAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN pririlgd B'J 5imD3 Halaman 144 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING URAIAN SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.12.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 1.800.000,00 605.000,00 (1.195.000,00) (66,39) 4.01.4.01.12.01.16 Penyediaan bahan fogisGk kantor 24.000.000,00 24.400.000,00 400.000,00 1,67 4.01.4.01.12.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.400.000,00 400.000,00 1,67 4.01.4.01.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 41.610.000,00 19.795.000,00 (21.815.000,00) (52,43) 4.01.4.01.12.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.610.000,00 19.795.000,00 (21.815.000,00) (52,43) 4.01.4.01.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar daerah 45.000.000,00 11.627.000,00 (33.373.000,00) (74,16) 4.01.4.01.12.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 11.627.000,00 (33.373.000,00) (74,16) 4.01.4.01.12.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 44.000.000,00 44.100.000,00 100.000,00 0,23 4.01.4.01.12.01.19.5.2.1 4.01.4.01.12.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.000.000,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 (44.000.000,00) 0,00 (100,00) 4.01.4.01.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 18.000.000,00 16.913.000,00 (1.087.000,00) (6,04) Aparatur 4.01.4.01.12.02.22 Pemeiiharaan njOn/berkata gedung kantor 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.12.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.12.02.24 Pemeiiharaan rudn/berkala kendaraan 10.000.000,00 9.713.000,00 (287.000,00) (2,87) 4.01.4.01.12.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.713.000,00 (287.000,00) (2,87) 1.05.4.01.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 54.000.000,00 23.194.000,00 (30.806.000,00) (57,05) lingkungan 1.05.4.01.12.15.05 Pengenda/ian keamanan lingkungan 54.000.000,00 23.194.000,00 (30.806.000,00) (57,05) 1.05.4.01.12.15.05.5.2.1 1.05.4.01.12.15.05.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.000.000,00 14.835.000,00 8.359.000,00 14.835.000,00 (45.641.000,00) 0,00 (84,52) 2.07.4.01.12.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 84.700.000,00 0,00 (84.700.000,00 (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.12.15.04 FasiH^si Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.12.15.04.5.2.2 Sosiai Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.12.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 84.700.000,00 0,00 (84.700.000,00) (100,00) 2.07.4.01.12 .15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.700.000,00 0,00 (84.700.000,00 (100,00) 1.05.4.01.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 106.850.000,00 0,00 (106.850.000,00) (100,00) 1.05.4.01.12.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 87.450.000,00 0,00 (87.450.000,00) (100,00 1.05.4.01.12.17.03.5.2.2 iuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 87.450.000,00 0,00 (87.450.000,00 (100,00 1.05.4.01.12.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00 (100,00 ) Masyarakat RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145 / KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1.05.4.01.12.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) (100,00) 2.07.4.01.12 .17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 45.000.000,00 (355.000.000,00) (88,75) dalam membangun desa 2.07.4.01.12.17.03 Pemberian sOmulan pembangunan desa 400.000.000,00 45.000.000,00 (355.000.000,00) (88,75) 2.07.4.01.12.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 45.000.000,00 (355.000.000,00) (88,75) 2.07.4.01.12.19 Program peningkatan peran perempuan di 58.000.000,00 1.995.000,00 (56.005.000,00) (96,56) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.12 . 19.02 Pembinaan organisasi per&npuan di wilayah 58.000.000,00 1.995.000,00 (56.005.000,00) (96,56) kecamatan/keturahan 2.07.4.01.12.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.995.000,00 (56.005.000,00) (96,56) 2.07.4.01.12.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 9.400.000,00 3.400.000,00 (6.000.000,00) (63,83) penyeienggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.12.20.06 Pendampingan Pengdolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.12.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.12.20.09 Evaiuasi rancangan p&aturan desa tentang APB Desa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.12.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.12.21 Program perencanaan pembangunan daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.12.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kelurahan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.12.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.12.22 Program Penyeienggaraan Pelayanan 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00) Administrasi dan PuMik Kecamatan 4.01.4.01.12.22.01 Pelayanan Administrasi dan pubiik Kecamatan/ 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00) Kdurahan 4.01.4.01.12.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00) 1.03.4.01.12.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.12.40.01 Pembangunan dan Pemeiiharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Prasarana Umum 1.03.4.01.12.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEHSIT) (3.205.844.000,00) (2.333.037.000,00) 872.807.000,00 (27,23) DASAR HUKUM Permendagri No. 32 T^un 2011 RINOAN PERU8AHAN APBO MENURUT URUSAN PEMEFUNTAHAN DAERAH, ORGANKASI, PENOAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146 nmigiBaafflifl' KODE URAIAN 7UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 ^BUPATl BOYOLALl | NO SAMODRO Telah dita’ii! Baglan Hiskism SGida Paraf i RINOAN PERU6AHAN AP60 HENURL/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELAKIA DAN PEMBIAYAAN Haiaman 147 4.01.13 •a imo Lamp Iran EQ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal ; 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisast : 4.01 13 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Simo KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.13.00.00.5 BELAN3A 3.133.675.000,00 2.285.814.000,00 (847.861.000,00) (27,06) 4.01 . 4.01.13.00.00.5 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.915.455.000,00 1.944.370.000,00 28.915.000,00 1,51 4.01.4.01.13.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 1.915.455.000,00 1.944.370.000,00 28.915.000,00 1,51 4.01.4.01.13.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.218.220.000,00 341.444.000,00 (876.776.000,00) (71,97) 4.01.4.01.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.620.000,00 194.451.000,00 (131.169.000,00) (40,28) 4.01.4.01.13.01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 4.01.4.01.13.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 4.01.4.01.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 44.170.000,00 26.472.000,00 (17.698.000,00) (40,07) 4.01.4.01.13.01.02.5.2.2 listrik Belanja Barang dan Jasa 44.170.000,00 26.472.000,00 (17.698.000,00) (40,07) 4.01.4.01.13.01.06 Penyediaan jasa pemetiharaan dan perizinan 12.000.000,00 2.261.000,00 (9.739.000,00) (81,16) 4.01 . 4.01.13.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.261.000,00 (9.739.000,00) (81,16) 4.01.4.01.13.01.07 Penyediaan jasa administraa keuangan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.13.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.13.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.965.000,00 5.000.000,00 (4.965.000,00) (49,82) 4.01.4.01.13.01.09.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.965.000,00 5.000.000,00 (4.965.000,00) (49,82) 4.01.4.01.13.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 15.000.000,00 6.109.000,00 (8.891.000,00) (59,27) 4.01.4.01.13.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.109.000,00 (8.891.000,00) (59,27) 4.01.4.01.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 3.348.000,00 (6.652.000,00) (66,52) 4.01.4.01.13.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.348.000,00 (6.652.000,00) (66,52) 4.01.4.01.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00) 4.01.4.01.13.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00) 4.01.4.01.13.01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.675.000,00 27.175.000,00 22.500.000,00 481,28 1 1 : RINOAN PERUBAHAN APBD MENlffJUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148 priMlfd By SipiDd KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.13.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00 27.175.000,00 22.500.000,00 481,28 4.01.4.01.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 480.000,00 (1.320.000,00) (73,33) 4.01.4.01.13.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 480.000,00 (1.320.000,00) (73,33) 4.01.4.01.13.01.16 Penyediaan bahan bgisOk kantor 25.000.000,00 28.588.000,00 3.588.000,00 14,35 4.01.4.01.13.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 28.588.000,00 3.588.000,00 14,35 4.01.4.01.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 68.500.000,00 23.960.000,00 (44.540.000,00) (65,02) 4.01.4.01.13.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 23.960.000,00 (44.540.000,00) (65,02) 4.01.4.01.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke iuar daerah 63.900.000,00 25.008.000,00 (38.892.000,00) (60,86) 4.01.4.01.13.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000,00 25.008.000,00 (38.892.000,00) (60,86) 4.01.4.01.13.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 66.960.000,00 44.400.000,00 (22.560.000,00) (33,69) 4.01.4.01.13.01.19.5.2 .1 Belanja Pegawal 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 4.01.4.01.13.01.19 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.960.000,00 0,00 (66.960.000,00) (100,00) 4.01.4.01.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 89.500.000,00 4.500.000,00 (85.000.000,00) (94,97) Aparatur 4.01.4.01.13.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.13.02.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.13.02.22 Pemdiharaan rudn/berkaia gedung kantor 84.500.000,00 0,00 (84.500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.13.02.22.5.2.3 Belanja Modal 84.500.000,00 0,00 (84.500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.13.02.29 Pemdiharaan rudn/berkala mebdeur 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) (10,00) 4.01.4,01.13.02.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) (10,00) 1.05.4.01.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) lingkungan 1.05.4.01.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 1.05.4.01.13 . IS . 05.5.2.1 Belanja Pegawal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.13 . 15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.15 Program Peningkatan Keberdayaan Hasyarakat 85.000.000,00 77.493.000,00 (7.507.000,00) (8,83) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.13.15.04 Fasiiitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 0,00 77.493.000,00 77.493.000,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.13.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.493.000,00 77.493.000,00 0,00 2.07.4.01.13.15.05 Penyeienggaraan kegitan kepemudaan dan olahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.15.05.5.2.1 Belanja Pegawal 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00 2.07.4.01.13.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) (100,00) RINOAN PERUBAHAN APBO MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, SELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149 inniiiiniiii KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKEN1N6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 1.05.4.01.13.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nllai-nilai 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.13.17.03.5.2.2 luhurbudaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.13 .17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.13.17.05.5.2.1 Masyarakat Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 1.05.4.01.13.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00 0,00 (17.750.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.13.17.03 Pemberian sbmulan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.13.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.13.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.13.19.02 Pembinaan organisasi perempuan cS wilayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyeienggaraan pemerintahan desa/keiurahan 2.07.4.01.13.20.06 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.13.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.13.22 Program Penyeienggaraan Pelayanan 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.13.22.01 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) Keiurahan 4.01.4.01.13.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) 1.03.4.01.13.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.13.30.09 Pembangunan Sarana Prasarana Umum 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.13.30.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.133.675.000,00) (2.285.814.000,00) 847.861.000,00 (27,06) RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150 HBuS^dadraiB' KODE REKENXNG URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) •h DASAR HUKUM ^BUPATl BOYOLAuj ----- 7— Z5 ENO SAMODRO \ Teiah cisteiili 4.01.16 Kecamatan An don :Vj ‘ ; w Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 16 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Andong KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.16.00.00.5 BELANJA 3.462.533.000,00 2.517.811.000,00 (944.722.000,00) (27,28) 4.01.4.01.16.00.00.5 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.272.743.000,00 2.201.452.000,00 (71.291.000,00) (3,14) 4.01.4.01.16.00.00.5 . 1.1 Belanja Pegawai 2.272.743.000,00 2.201.452.000,00 (71.291.000,00) (3,14) 4.01.4.01.16.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.189.790.000,00 316.359.000,00 (873.431.000,00) (73,41) 4.01.4.01.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.790.000,00 299.359.000,00 (121.431.000,00) (28,86) 4.01 . 4.01.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 1.900.000,00 (1.100.000,00) (36,67) 4.01.4.01.16.01 . 01.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.900.000,00 (1.100.000,00) (36,67) 4.01.4.01.16.01 . 02 Penyediaan jasa komunikaa, sumberdaya air dan 48.000.000,00 47.059.000,00 (941.000,00) (1,96) Ustrik 4.01.4.01.16.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.059.000,00 (941.000,00) (1,96) 4.01.4.01.16.01.03 Penyediaan jasa peraiatan dan periengkapan kantor 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.16.01.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.16.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) (6,25) 4.01.4.01.16.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) (6,25) 4.01.4.01.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) (16,67) 4.01.4.01.16.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) (16,67) 4.01.4.01.16.01.12 Penyediaan komponen instalasi listnk/telepon 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.16.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.16.01.13 Penyediaan peraiatan dan periengkapan kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.16.01.13.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.16.01.14 Penyediaan peraiatan rumah tangga 3.000.000,00 43.000.000,00 40.000.000,00 1.333,33 4.01.4.01.16.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 43.000.000,00 40.000.000,00 1.333,33 4.01.4.01.16.01.16 Penyediaan bahan logisbk kantor 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160 frtuPd By KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUH REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.16.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00) 4.01.4.01.16.01.17 Penyediasn makanan dan minuman 103.790.000,00 46.300.000,00 (57.490.000,00) (55,39) 4.01.4.01.16.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.790.000,00 46.300.000,00 (57.490.000,00) (55,39) 4.01.4.01.16.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar daerah 110.000.000,00 34.600.000,00 (75.400.000,00) (68,55) 4.01.4.01.16.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 34.600.000,00 (75.400.000,00) (68,55) 4.01.4.01.16.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 66.000.000,00 62.500.000,00 (3.500.000,00) (5,30) 4.01.4.01.16.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 4.01.4.01.16.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 0,00 (66.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 14.000.000,00 13.000.000,00 (1.000.000,00) (7,14) Aparatur 4.01.4.01.16.02.22 Pemdiharaan nidn/berkala gedung kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.16.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.16.02.24 Pemdiharaan rutin/berkala kendaraan 11.000.000,00 10.000.000,00 (1.000.000,00) (9,09) 4.01.4.01.16.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.000.000,00 (1.000.000,00) (9,09) 1.05.4.01.16.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 4.000.000,00 (46.000.000,00) (92,00) lingkungan 1.05.4.01.16.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 4.000.000,00 (46.000.000,00) (92,00) 1.05.4.01.16.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.4.01.16.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.000.000,00 (46.000.000,00) (92,00) 2.07.4.01.16.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 76.000.000,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.16.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 76.000.000,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 73.000.000,00 0,00 (73.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilal 59.000.000,00 0,00 (59.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.03.5.2.1 luhur budaya bangsa Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 0,00 (51.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kaiangan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.05.5.2.1 Masyarakat Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.16.17.06 Pemdiharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) RINOAN PERUBAHAN APBO MENUR(/T URUSAN PEMERmTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBUYAAN Halaman 161 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAM (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1.05.4.01.16.17.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.16.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.02.4.01.16.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) jender dalam pembangunan 2.02.4.01.16.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.02.4.01.16.18.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.20 Program Pembinaan dan fasilitasl 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.16.20.07 Pembinaan Administrasi Desa/ Ke/urahan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.16.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.16.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.16.40.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.16.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.462.533.000,00) (2.517.811.000,00) 944.722.000,00 (27,28) DASAR HUKUM BUPATl BOYOLAU ^^SCNO SAMODRO filteliii Belgian HuKum Setda Paraf 1 RINOAN PERU6AHAN APBD MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, 6ELANJA DAN PEM6IAYAAN Halaman 162 ranuMinaiaflBr 'i ! 4.01.17 ■V ■ -i A ..4 Kecamalan Wonosegoro Lampiran IH Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 17 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Wonosegoro KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETEIAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 S 6 7 4.01.4.01.17.00.00.5 BELANJA 3.973.668.000,00 3.048.548.000,00 (925.120.000,00) (23,28) 4.01.4.01.17.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUN6 2.843.910.000,00 2.765.564.000,00 (78.346.000,00) (2,75) 4.01.4.01.17.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.843.910.000,00 2.765.564.000,00 (78.346.000,00) (2,75) 4.01.4.01.17.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.129.758.000,00 282.984.000,00 (846.774.000,00) (74,95) 4.01.4.01.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.468.000,00 174.157.000,00 (86.311.000,00) (33,14) 4.01.4.01.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 59.060.000,00 47.000.000,00 (12.060.000,00) (20,42) 4.01.4.01.17.01.02.5.2.2 Ustrik Belanja Barang dan Jasa 59.060.000,00 47.000.000,00 (12.060.000,00) (20,42) 4.01.4.01.17.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peratatan kerja 9.800.000,00 9.000.000,00 (800.000,00) (8,16) 4.01.4.01.17.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.000.000,00 (800.000,00) (8,16) 4.01.4.01.17.01.10 Penyediaan aiat tu/is kantor 15.000.000,00 12.465.000,00 (2.535.000,00) (16,90) 4.01.4.01.17.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.465.000,00 (2.535.000,00) (16,90) 4.01.4.01.17.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.813.000,00 2.811.000,00 (7.002.000,00) (71,35) 4.01.4.01.17.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.813.000,00 2.811.000,00 (7.002.000,00) (71,35) 4.01.4.01.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.17.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.17.01.13 Penyediaan peratatan dan petiengkapan kantor 10.000.000,00 9.079.000,00 (921.000,00) (9,21) 4.01.4.01.17.01.13.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.079.000,00 (921.000,00) (9,21) 4.01.4.01.17.01.14 Penyediaan peratatan rumah tangga 3.000.000,00 11.942.000,00 8.942.000,00 298,07 4.01.4.01.17.01 . 14.5.2.2 4.01.4.01.17.01 . 14.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 9.907.000,00 2.035.000,00 6.907.000,00 2.035.000,00 230,23 0,00 4.01.4.01.17.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 550.000,00 (1.250.000,00) (69,44) 4.01.4.01.17.01.15.5.2.2 perundang-urKtangan Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 550.000,00 (1.250.000,00) (69,44) 4.01.4.01.17.01.16 Penyediaan bahan iogisbk kantor 25.800.000,00 25.500.000,00 (300.000,00) (1,16) RiNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENIN6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.17.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.500.000,00 (300.000,00) (1,16) 4.01.4.01.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 47.835.000,00 14.760.000,00 (33.075.000,00) (69,14) 4.01.4.01.17.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.835.000,00 14.760.000,00 (33.075.000,00) (69,14) 4.01.4.01.17.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsuttasi ke luar daerah 55.000.000,00 17.690.000,00 (37.310.000,00) (67,84) 4.01.4.01.17.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 17.690.000,00 (37.310.000,00) (67,84) 4.01.4.01.17.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.17.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 4.01.4.01.17.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00 0,00 (22.260.000,00) (100,00) 4.01.4.01.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 22.430.000,00 21.676.000,00 (754.000,00) (3,36) Aparatur 4.01.4.01.17.02.22 Pemdiharaan aidn/berkala gedung kantor 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.17.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.17.02.24 Pemdiharaan nidn/berkaia kendaraan 12.430.000,00 12.676.000,00 246.000,00 1,98 4.01.4.01.17.02.24.5.2.2 dinas/operasiona! Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00 12.676.000,00 246.000,00 1,98 1.05.4.01.17.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 60.000.000,00 26.625.000,00 (33.375.000,00) (55,63) lingkungan 1.05.4.01.17.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 60.000.000,00 26.625.000,00 (33.375.000,00) (55,63) 1.05.4.01.17.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 1.05.4.01.17.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 17.500.000,00 (42.500.000,00) (70,83) 2.07.4.01.17.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 85.420.000,00 0,00 (85.420.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.17.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Bdanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.17.15.04.5 . 2.2 Sosiai Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Permendagri No. 32Tahun 2011 2.07.4.01.17.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan dahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.17.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.17.15.07 Monitoring Evaiuasi dan Pdaporan 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 4.01.4.01.17.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 975.000,00 90.000,00 (885.000,00) (90,77) kepaia daerah/wakil kepala daerah 4.01.4.01.17.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ 975.000,00 90.000,00 (885.000,00) (90,77) 4.01.4.01.17.16.04.5.2.2 perangkat kdurahan Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 90.000,00 (885.000,00) (90,77) 1.05.4.01.17.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) (100,00) RINOAN PERUSAHAN APBO MENUROT URUSAN PD1ER1NTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 1.05.4.01.17.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilal 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.17.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.17.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dm Taqwa et Kaiangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.17.17.05.5.2.1 1.05.4.01.17.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 (750.000,00) (19.250.000,00) (100,00) (100,00) 2.07.4.01.17.17 Program peningkatan parti si pasi masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.17.17.03 Pemberian sbmulan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.17.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.17.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) pemerintah desa 2.07.4.01.17.18.05 Faslitas Monitaing Pengisian dan Pemberhenban 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.18.05.5.2.2 Kepata Desa dan Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.19 Program peningkatan peran perempuan dl 70.500.000,00 5.411.000,00 (65.089.000,00) (92,32) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.17.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wiiayah 70.500.000,00 5.411.000,00 (65.089.000,00) (92,32) 2.07.4.01.17.19.02.5.2.2 kecamatan/kelurahan Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 5.411.000,00 (65.089.000,00) (92,32) 2.07.4.01.17.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 6.840.000,00 0,00 (6.840.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.17.20.06 Pendampingan Pengdo/aan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.20.07 Pembinaan Administrasi Desa/ Kduraban 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.20.09 Evaiuasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 2.07.4.01.17.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 4.03.4.01.17.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.625.000,00 5.025.000,00 (600.000,00) (10,67) 4.03.4.01.17.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 5.625.000,00 5.025.000,00 (600.000,00) (10,67) 4.03.4.01.17.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.025.000,00 (600.000,00) (10,67) 4.01.4.01.17.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.17.22.01 Pdayanan Administrasi dan pubiik Kecamatan/ 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Kduraban RDfOAN PERU6AHAN APBO MENURl/T URUSAM P€MERINTAHAN DAERAH, ORGANISA3, PENOAPATAN, BEIANM DAN PB4BIAYAAN Halaman 165 C'riMpd [i'-l jir'iD j KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.17.22.01.5.2.2 1.03.4.01.17.40 1.03.4.01.17.40.01 1.03.4.01.17.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISrr) 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) % 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) (3.973.668.000,00) (3.048.548.000,00) 925.120.000,00 (23,28) / BUPATl BOYOLAU /S€NO SAHODRO d«to5Ui B£9«o” Hokum Setuo Poraf i RINOAN PERUBAHAN AP8D MEtflJRUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELAIUA DAN PEMBIAYAAN iHftfMJMBgl Ha laman 166 4.01.1 \ \ y \ Kecamatan Karaneeede Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 . 18 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Karanggede KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.18.00.00.5 BELANJA 3.476.729.000,00 2.549.487.000,00 (927.242.000,00) (26,67) 4.01.4.01.18.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.779.000,00 2.167.497.000,00 (173.282.000,00) (7,40) 4.01.4.01.18.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.340.779.000,00 2.167.497.000,00 (173.282.000,00) (7,40) 4.01.4.01.18.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.135.950.000,00 381.990.000,00 (753.960.000,00) (66,37) 4.01.4.01.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.550.000,00 298.490.000,00 (90.060.000,00) (23,18) 4.01.4.01.18.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18.01 . 02.5.2.2 Ustrik Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.09 Penyediaan jasa pertaikan peraiatan kerja 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01 .10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.12 Penyediaan komponen instalasi lisbik/telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.01.13 Penyediaan peraiatan dan perlengkapan kantor 17.500.000,00 20.500.000,00 3.000.000,00 17,14 4.01.4.01.18.01.13.5.2.2 4.01.4.01.18.01 . 13.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 13.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 30,00 4.01.4.01.18.01 . 14 Penyediaan peraiatan rvmah tangga 12.500.000,00 68.000.000,00 55.500.000,00 444,00 4.01.4.01.18.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 68.000.000,00 55.500.000,00 444,00 4.01.4.01.18.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 4.01.4.01.18.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 4.01.4.01.18.01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) (32,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN nwsanFi----------------------------------------------------------------------------- Halaman 167 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.18.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) (32,00) 4.01.4.01.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 110.470.000,00 33.110.000,00 (77.360.000,00) (70,03) 4.01.4.01.18.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.470.000,00 33.110.000,00 (77.360.000,00) (70,03) 4.01.4.01.18.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsiMtasi ke luar daerah 50.000.000,00 17.000.000,00 (33.000.000,00) (66,00) 4.01.4.01.18.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 17.000.000,00 (33.000.000,00) (66,00) 4.01.4.01.18.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantaan 98.920.000,00 68.220.000,00 (30.700.000,00) (31,04) 4.01.4.01.18.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 68.220.000,00 68.220.000,00 0,00 4.01.4.01.18.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,00 0,00 (98.920.000,00) (100,00) 4.01.4.01.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 28.900.000,00 27.500.000,00 (1.400.000,00) (4,84) Aparatur 4.01.4.01.18.02.22 Pemdiharaan rudn/berkata gedung kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.02.22 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.02.24 Pemdiharaan rudn/berkala kendaraan 13.900.000,00 12.500.000,00 (1.400.000,00) (10,07) 4.01.4.01.18.02.24.5.2.2 dinas/operaaona! Belanja Barar>g dan Jasa 13.900.000,00 12.500.000,00 (1.400.000,00) (10,07) 4.01.4.01.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) pelaporan capaian Idneija dan keuangan 4.01.4.01.18.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhdsar 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.18.06.01.5.2.2 realisasi Idnerja SKPD Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.18.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) lingkungan 1.05.4.01.18.15.05 Pengendaiian keamanan lingkungan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.18.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.18.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.18.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.18.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.18.17 Program pembinaan dan fasilltasi pengeiolaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) keuangan desa 4.04.4.01.18.17.12 Pembinaan Administrasi Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.18.17.12.5.2.2 Belanja Barang dm Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.18.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.18.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Masyarakat RINOAN PERU8AHAN APBO M0WWJT URUSAN PEHERIKTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAfOA DAN PEMBUYAAN Halaman 168 // KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 1.05.4.01.18.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.18.17 Program peningkatan partisi pasi masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.18.17.03 Pemberian sOmutan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.18.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.18.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.18.19.02 Pembinaan organisaa perempuan di wilayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.18.19.02.5.2.2 kecamatan/kelurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.18.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.18.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.01.18.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.18.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.18.22.01 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.18.22.01.5.2.2 Keiurahan Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.18.40 Program Pembarrgunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastniktur Kecamatan 1.03.4.01.18.40.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.18.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISTT) (3.476.729.000,00) (2.549.487.000,00) 927.242.000,00 (26,67) DASAR HUKUM Permendagri No. 32 Tahun 2011 ^ BUPATI BOYOLALI j / SEND SAMODRO Bagia’i HuKuin K Paraf u RINOAN PERUBAHAN APBO HENURUT URUSAM PEMERIKTMWN OAERAH, 0RGAIU5AS1, PCNDAPATAN, 6ELANJA OAN PEMBIAYAAN Halaman 169 4.01.19 Kecaniatan Kemusu Lampiran HI Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor ; 16TAHUN2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 19 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kemusu KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.19.00.00.5 BELANJA 3.386.254.000,00 2.660.918.000,00 (725.336.000,00) (21,42) 4.01 .4.01.19.00.00.5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.147.439.000,00 2.203.526.000,00 56.087.000,00 2,61 4.01.4.01.19.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 2.147.439.000,00 2.203.526.000,00 56.087.000,00 2,61 4.01.4.01.19.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.238.815.000,00 457.392.000,00 (781.423.000,00) (63,08) 4.01.4.01.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.190,000,00 266.695.000,00 (158.495.000,00) (37,28) 4.01.4.01.19.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800,000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumb& daya air dan 33.400.000,00 46.385.000,00 12.985.000,00 38,88 listrik 4.01.4.01.19.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 46.385.000,00 12.985.000,00 38,88 4.01.4.01.19.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) (36,00) 4.01.4.01.19.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) (36,00) 4.01.4.01.19.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.19.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33) 4.01.4.01.19.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 3.758.000,00 (6.242.000,00) (62(42) 4.01.4.01.19.01 .11 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.758.000,00 (6.242.000,00) (62,42) 4.01.4.01.19.01.12 Penyediaan komponen instalasi Ustrik/teiepon 2.000.000,00 1.925.000,00 (75.000,00) (3,75) 4.01.4.01.19.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.925.000,00 (75.000,00) (3,75) 4.01.4.01.19.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 53.000.000,00 57.528.000,00 4.528.000,00 8,54 4.01.4.01.19.01.13.5.2.3 Belanja Modal 53.000.000,00 57.528.000,00 4.528.000,00 8,54 4.01.4.01.19.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.01.14.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.01.16 Penyediaan bahan togistik kantor 39.510.000,00 31.500.000,00 (8.010.000,00) (20,27) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERflfTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, SELANJA DAN PEMBIAYAAN pririltd fj'A Sif'iO'i Halaman 170 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETEIAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.19.01.16.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 39.510.000,00 31.500.000,00 (8.010.000,00) (20,27) 4.01.4.01.19.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 114.480.000,00 33.155.000,00 (81.325.000,00) (71,04) 4.01.4.01.19.01.17.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 114.480.000,00 33.155.000,00 (81.325.000,00) (71,04) 4.01.4.01.19.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsu/tas ke luar daerah 80.000.000,00 30.044.000,00 (49.956.000,00) (62,45) 4.01.4.01.19.01.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 80.000.000,00 30.044.000,00 (49.956.000,00) (62,45) 4.01.4.01.19.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 68.000.000,00 44.400.000,00 (23.600.000,00) (34,71) 4.01.4.01.19.01.19.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 4.01.4.01.19.01.19.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 68.000.000,00 0,00 (68.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.000.000,00 47.150.000,00 12.150.000,00 34,71 Aparatur 4.01.4.01.19.02.06 Pengadaan pertengkapan rumah jabatan/dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.06.5.2.3 Beianja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 4.01.4.01.19.02.19.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 4.01.4.01.19.02.20 Pemeiiharaan njdn/berkala mmah Jabatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.20.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.22 Pemeiiharaan rutin/berkaia gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.22.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.19.02.24 Pemeiiharaan rvOn/berkaia kendaraan 12.000.000,00 19.150.000,00 7.150.000,00 59,58 4.01.4.01.19.02.24.5.2.2 dinas/operasional Beianja Barang dan Jasa 12.000.000,00 19.150.000,00 7.150.000,00 59,58 4.01.4.01.19.06 Program peningkatan pengembangan si stem 3.000.000,00 2.350.000,00 (650.000,00) (21,67) pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.01.4.01.19.06.01 Penyusunan iaporan capaian kinerja dan ikhdsar 3.000.000,00 2.350.000,00 (650.000,00) (21,67) 4.01.4.01.19.06.01.5.2.2 reaiisasi kinerja SKPD Beianja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.350.000,00 (650.000,00) (21,67) 1.05.4.01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 70.000.000,00 79.955.000,00 9.955.000,00 14,22 Ungkungan 1.05.4.01.19.15.05 Pengendalian keamanan Ungkungan 70.000.000,00 79.955.000,00 9.955.000,00 14,22 1.05.4.01.19.15.05.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.19.15.05.5 . 2.2 Beianja Barang dan Jasa 70.000.000,00 64.955.000,00 (5.045.000,00) (7,21) 2.07.4.01.19.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 73.500.000,00 0,00 (73.500.000,00) (100,00 Perdesaan/ Kelurahan 2.07.4.01.19.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Beianja Hibah dan Bantuan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00 Sosiai ROtOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BEIANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171 y KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.07.4.01.19.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.19.15.05 Penyd&yggaraan kegitan kepemudaan dan dahraga 23.500.000,00 0,00 (23.500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.19.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 0,00 (23.500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.19.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 5.000.000,00 2.695.000,00 (2.305.000,00) (46,10) kepala daerah/wakil kepala daerah 4.01.4.01.19.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ 5.000.000,00 2.695.000,00 (2.305.000,00) (46,10) 4.01.4.01.19.16.04.5.2.2 perangkat kdurahan Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.695.000,00 (2.305.000,00) (46,10) 4.04.4.01.19.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 6.000.000,00 1.300.000,00 (4.700.000,00) (78,33) keuangandesa 4.04.4.01.19.17.12 Pembinaan Administrasi Desa 6.000.000,00 1.300.000,00 (4.700.000,00) (78,33) 4.04.4.01.19.17.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.300.000,00 (4.700.000,00) (78,33) 1.05.4.01.19.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 63.125.000,00 0,00 (63.125.000,00) (100,00) 1.05.4.01.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakatakan rulai-nild 50.125.000,00 0,00 (50.125.000,00) (100,00) 1.05.4.01.19.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 50.125.000,00 0,00 (50.125.000,00) (100,00) 1.05.4.01.19.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.19.17.05.5.2.1 1.05.4.01.19.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00 11.725.000,00 0,00 0,00 (1.275.000,00) (11.725.000,00) (100,00) (100,00) 2.07.4.01.19.17 Program peningkatan parttsipasi masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.19.17.03 Pemberian sUmutan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.19.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) PermerKlagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.19.19 Program pmingkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.19.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.19.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.19.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00 6.997.000,00 (3.000,00) (0,04) 4.03.4.01.19.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kelurahan 7.000.000,00 6.997.000,00 (3.000,00) (0,04) 4.03.4.01.19.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.997.000,00 (3.000,00) (0,04) 4.01.4.01.19.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 1.000.000,00 250.000,00 (750.000,00) (75,00] Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.19.22.01 Pdayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 1.000.000,00 250.000,00 (750.000,00] (75,00' Kdurahan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASt, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172 KODE REKENING 4.01.4.01.19.22.01.5.2.2 1.03.4.01.19.40 1.03.4.01.19.40.01 1.03.4.01.19.40.01.5.2.2 URAIAN Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEHSIT) JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUEAHAN 1.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (3.386.254.000,00) SETEIAH PERUBAHAN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.660.918.000,00) BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (750.000,00) (100.000.000,00) (100.000.000,00) (100.000.000,00) 725.336.000,00 4% (75,00) DASAR HUKUM (100,00) (100,00) (100,00) (21,42) ^ BUPATl BOYOLALI j NO SAHODRO Sotaa Paraf 1 RINOAN PERU6AHAN AP60 MENUM/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELAMJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173 4.01.20 'i'- it ■ * -Kecamatan Juwangi I Lampiran IQ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggal ; 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemeiintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 .20 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan luwartgj KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBEIUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01 . 4.01.20.00.00.5 BELANJA 4.888.228.000,00 3.366.747.000,00 (1.521.481.000,00) (31,13) 4.01.4.01.20.00.00.5 .1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.107.000,00 2.106.743.000,00 (225.364.000,00) (9,66) 4.01.4.01.20.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.332.107.000,00 2.106.743.000,00 (225.364.000,00) (9,66) 4.01.4.01.20.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.556.121.000,00 1.260.004.000,00 (1.296.117.000,00) (50,71) 4.01.4.01.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 531.720.000,00 343.578.000,00 (188.142.000,00) (35,38) 4.01 . 4.01.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 40.600.000,00 37.818.000,00 (2.782.000,00) (6,85) listrik 4.01.4.01.20.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 37.818.000,00 (2.782.000,00) (6,85) 4.01.4.01.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peratatan kerja 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.20.01.09.5.2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000,000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.20.01.10 Penyediaan alat tuiis kantor 27.000.000,00 21.388.000,00 (5.612.000,00) (20,79) 4.01.4.01.20.01.10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 21.388.000,00 (5.612.000,00) (20,79) 4.01.4.01.20.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 11.447.000,00 (8.553.000,00) (42,77) 4.01.4.01.20.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.447.000,00 (8.553.000,00) (42,77) 4.01.4.01.20.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 3.100.000,00 1.941.000,00 (1.159.000,00) (37,39) 4.01.4.01.20.01 . 12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.941.000.00 (1.159.000,00) (37,39) 4.01.4.01.20.01 . 13 Penyediaan peratatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.20.01.13.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.20.01.14 Penyediaan peratatan rumah tangga 5.000.000,00 4.965.000,00 (35.000,00) (0,70) 4.01.4.01.20.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.965.000,00 (35.000,00) (0,70) 4.01.4.01.20.01.16 Penyediaan bahan togistik kantor 45.000.000,00 43.171.000,00 (1.829.000,00) (4,06) 4.01.4.01.20.01 . 16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.171.000,00 (1.829.000,00) (4,06) 4.01.4.01.20.01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 125.620.000,00 66.931.000,00 (58.689.000,00) (46,72) RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Pririlfed SImO'3 Halaman 174 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENIN6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.20.01.17. S. 2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.620.000,00 66.931.000,00 (58.689.000,00) (46,72) 4.01.4.01.20.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsuttssi ke luar daerah 130.000.000,00 54.525.000,00 (75.475.000,00) (58,06) 4.01.4.01.20.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 54.525.000,00 (75.475.000,00) (58,06) 4.01.4.01.20.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 107.400.000,00 94.192.000,00 (13.208.000,00) (12,30) 4.01.4.01.20.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 94.192.000,00 94.192.000,00 0,00 4.01.4.01.20.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 0,00 (107.400.000,00) (100,00) 4.01.4.01.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 237.560.000,00 178.426.000,00 (59.134.000,00) (24,89) Aparatur 4.01.4.01.20.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 122.360.000,00 120.000.000,00 (2.360.000,00) (1,93) 4.01.4.01.20.02.19.5.2.3 Belanja Modal 122.360.000,00 120.000.000,00 (2.360.000,00) (1,93) 4.01.4.01.20.02.22 Pemdiharaan rutin/b&kala gedung kantor 36.700.000,00 13.700.000,00 (23.000.000,00) (62,67) 4.01.4.01.20.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 13.700.000,00 (23.000.000,00) (62,67) 4.01.4.01.20.02.24 Pemdiharaan ruOn/berkala kendaraan 38.500.000,00 24.726.000,00 (13.774.000,00) (35,78) 4.01.4.01.20.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 24.726.000,00 (13.774.000,00) (35,78) 4.01.4.01.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.20.02.42.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00) 1.05.4.01.20.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 18.600.000,00 (31.400.000,00) (62,80) lingkungan 1.05.4.01.20.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 18.600.000,00 (31.400.000,00) (62,80) 1.05.4.01.20.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.4.01.20.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 18.600.000,00 (31.400.000,00) (62,80) 2.07.4.01.20.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.025.541.000,00 618.600.000,00 (406.941.000,00) (39,68) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 208.600.000,00 48.600.000,00 (160.000.000,00) (76,70) Perdesaan 2.07.4.01.20.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 2.07.4.01.20.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00) Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.20.15.04 FasHitasi Kegiatan Dana Bdanja Hibah dan Bantuan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.20.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 2.07.4.01.20.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.15.06 Pembangunan infrastruktur kdurahan 761.941.000,00 525.000.000,00 (236.941.000,00) (31,10) 2.07.4.01.20.15.06.5.2.3 Belanja Modal 761.941.000,00 525.000.000,00 (236.941.000,00) (31,10 1.05.4.01.20.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 104.500.000,00 800.000,00 (103.700.000,00) (99,23 RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING 5EBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 1.05.4.01.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilal 91.000.000,00 800.000,00 (90.200.000,00) (99,12) 1.05.4.01.20.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 800.000,00 (90.200.000,00) (99,12) 1.05.4.01.20.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa d Kalangan 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.20.17.05.5.2 .1 1.05.4.01.20.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 (2.400.000,00) (11.100.000,00) (100,00) (100,00) 2.07.4.01.20.17 Program peningkatan partisi pasi masyarakat 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.20.17.03 Pemberian sbmulan pembangunan desa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.20.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wibyah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.19.02.5.2.2 kecamatan/kdurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.20.20.06 Pendampingan Pengeioiaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.20.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.20.20 Program Pembinaan dan Pernasyarakatan Olah 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) Raga 2.13.4.01.20.20.06 Penyelenggaraan kompeOsi dahraga 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.20.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.20.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasararra (Hah 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Raga 2.13.4.01.20.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dah 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.13.4.01.20.21.02.5.2.2 raga Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.20.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 4.03.4.01.20.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 4.03.4.01.20.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 1.03.4.01.20.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.20.40.01 Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.20.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERIMTAKAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176 / KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 SURPLUS / (OEFISTT) (4.888.228.000,00) (3.366.747.000,00) 1.521.481.000,00 (31,13) RINOAN PBUJ6AHAN APBO MENURL/T UMJSAN PEMBUNTAHAN DAERAH, ORGANISASI. PENDAPATAN, BEUfUA DAN PEMfUAYAAN BWiiWaJi.'H j, BUPATl BOYOLAU^ /s SENO SAMODRO Paiaf t Halaman 177 .VV rV>. \ * 4.01.21 Kecamatan Ampel Lampiran lU Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal ; 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 21 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Admlnistrasi Pemerintahan Kecamatan Am pel KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.21.00.00.5 BELANJA 2.927.207.000,00 2.022.833.000,00 (904.374.000,00) (30,90) 4.01.4.01.21.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.848.957.000,00 1.781.898.000,00 (67.059.000,00) (3,63) 4.01.4.01.21.00.00.5 . 1. 1 Belanja Pegawai 1.848.957.000,00 1.781.898.000,00 (67.059.000,00) (3,63) 4.01.4.01.21.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.078.250.000,00 240.935.000,00 (837.315.000,00) (77,65) 4.01.4.01.21 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320,352.000,00 159.960.000,00 (160.392.000,00) (50,07) 4.01.4.01.21.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.21.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.21.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 15.450.000,00 3.315.000,00 (12.135.000,00) (78,54) 4.01.4.01.21.01.02.5.2.2 Ustrik Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00 3.315.000,00 (12.135.000,00) (78,54) 4.01.4.01.21 . 01.03 Penyediaan jasa peralatan dan periengkapan kantor 3.000.000,00 1.988.000,00 (1.012.000,00) (33,73) 4.01.4.01.21 . 01.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.988.000,00 (1.012.000,00) (33,73) 4.01.4.01.21 . 01.06 Penyediaan jasa pemetiharaan dan perizinan 13.900.000,00 5.770.000,00 (8.130.000,00) (58,49) 4.01.4.01.21 . 01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasiona! Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 5.770.000,00 (8.130.000,00) (58,49) 4.01.4.01.21.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 15.000.000,00 9.853.000,00 (5.147.000,00) (34,31) 4.01.4.01.21.01 .10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.853.000,00 (5.147,000,00) (34,31) 4.01.4.01.21.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.100.000,00 6.517.000,00 (4.583.000,00) (41,29) 4.01.4.01.21.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 6.517.000,00 (4.583.000,00) (41,29) 4.01.4.01.21.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 2.000.000,00 887.000,00 (1.113.000,00) (55,65) 4.01.4.01.21 . 01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 887.000,00 (1.113.000,00) (55,65) 4.01.4.01.21.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.21.01.13.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.21.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 1.963.000,00 (1.037.000,00) (34,57) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 8ELAN1A DAN PEMBIAYAAN Halaman 178 Friri^J Ba SipiDS KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •k 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.21.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.963.000,00 (1.037.000,00) (34,57) 4.01.4.01.21.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perab^w 1.800.000,00 875.000,00 (925.000,00) (51,39) 4.01.4.01.21.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 875.000,00 (925.000,00) (51,39) 4.01.4.01.21.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 18.220.000,00 16.475.000,00 (1.745.000,00) (9,58) 4.01.4.01.21.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.220.000,00 16.475.000,00 (1.745.000,00) (9,58) 4.01.4.01.21.01.17 Penyediaan makanan dai minuman 115.382.000,00 28.459.000,00 (86.923.000,00) (75,33) 4.01.4.01.21.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.382.000,00 28.459.000,00 (86.923.000,00) (75,33) 4.01.4.01.21.01.18 Rapat-rapat koofdinas dan konsu/tasi ke luar daerah 45.000.000,00 15.404.000,00 (29.596.000,00) (65,77) 4.01.4.01.21.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 15.404.000,00 (29.596.000,00) (65,77) 4.01.4.01.21.01.19 Penyeckaan Jasa Administrasi P&kantoran 66.600.000,00 67.554.000,00 954.000,00 1,43 4.01.4.01.21.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 67.554.000,00 67.554.000,00 0,00 4.01.4.01.21.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 0,00 (66.600.000,00) (100,00) 4.01.4.01.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Aparatur 4.01.4.01.21.02.22 Pemei/haraan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.21.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05.4.01.21.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 18.475.000,00 (31.525.000,00) (63,05) lingkungan l.OS . 4.01.21.15.05 PengendaHan keamanan lingkungan 50.000.000,00 18.475.000,00 (31.525.000,00) (63,05) 1.05.4.01.21.15.05.5.2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.4.01.21.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 8.475.000,00 (41.525.000,00) (83,05) 2.07.4.01.21.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 78.280.000,00 0,00 (78.280.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.21.15.04 FasiUtasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosa! 2.07.4.01.21.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.21.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan otahraga 78.280.000,00 0,00 (78.280.000,00) (100,00) 2.07.4.01.21.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000,00 0,00 (76.400.000,00) (100,00) 2.07.4.01.21.15.05.5.2.3 Belanja Modal 1.880.000,00 0,00 (1.880.000,00) (100,00) 4.04.4.01.21.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) keuangan desa 4.04.4,01.21.17.14 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.21.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.21.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 61.118.000,00 0,00 (61.118.000,00) (100,00) RINOAN P6U6AHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 1.05.4.01.21.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan ndahnSa 43.918.000,00 0,00 (43.918.000,00) (100,00) 1.05.4.01.21.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 43.918.000,00 0,00 (43.918.000,00) (100,00) 1.05.4.01.21.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) (100,00) 1.05.4.01.21.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) (100,00) 2.07.4.01.21.17 Program peningkatan parti si past masyarakat 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) dalam membangun desa 2.07.4.01.21.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.21. 17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 50.000.000,00 (350.000.000,00) (87,50) 2.07.4.01.21.19 Program peningkatan peran perempuan dl 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.21.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wi/ayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.21.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.21.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 AdministrasI dan Pubiik Kecamatan 4.01.4.01.21.22.01 Peiayanan Administrasi dan pubiik Kecamatan/ 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.21.22.01.5.2.2 Keiurahan Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.21.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.21.40.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.21.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISn) (2.927.207.000,00) (2.022.833.000,00) 904.374.000,00 (30,90) DASAR HUKUM Permendagri No. 32 Tahun 2011 ^BUPATI BOYOLALljf 10 SAMODRO 'cL';1! ''•‘fnMti bayi-tn ;" wKum C; RINOAN PERUBAHAN APBO MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BBANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180 4.01 Kecamatan Cepogo « < : ¥ Lampiran HI Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran Ill Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 22 Urusan Pemerintahan Fungs! Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Cepogo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.22.00.00.5 BELANJA 3.259.808.000,00 2.213.003.000,00 (1.046.805.000,00) (32,11) 4.01.4.01.22.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.084.768.000,00 1.813.579.000,00 (271.189.000,00) (13,01) 4.01.4.01.22.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 2.084.768.000,00 1.813.579.000,00 (271.189.000,00) (13,01) 4.01.4.01.22.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.175.040.000,00 399.424.000,00 (775.616.000,00) (66,01) 4.01 . 4.01.22.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.690.000,00 240.801.000,00 (82.889.000,00) (25,61) 4.01.4.01.22.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) (10,00) 4.01.4.01.22.01.01.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) (10,00) 4.01.4.01.22.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 18.250.000,00 17.573.000,00 (677.000,00) (3,71) listnk 4.01.4.01.22.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 17.573.000,00 (677.000,00) (3,71) 4.01.4.01.22.01.09 Penyediaan jasa perbaikan pera/atan kerja 4.000.000,00 3.690.000,00 (310.000,00) (7,75) 4.01.4.01.22.01.09.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.690.000,00 (310.000,00) (7,75) 4.01.4.01.22.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 15.000.000,00 7.636.000,00 (7.364.000,00) (49,09) 4.01.4.01.22.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.636.000,00 (7.364.000,00) (49,09) 4.01.4.01.22.01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 5.168.500,00 (4.831.500,00) (48,32) 4.01.4.01.22.01 . 11 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.168.500,00 (4.831.500,00) (48,32) 4.01.4.01.22.01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.22.01 . 12.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.22.01.13 Penyediaan pera/atan dan pedengkapan kantor 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 4.01.4.01.22.01.13.5.2.3 Belanja Modal 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 4.01.4.01.22.01.14 Penyediaan pera/atan rumah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.22 . 01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.22.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 17.000.000,00 25.000.000,00 8.000.000,00 47,06 RINQAN PERU8AHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN fririTt'i' By SinDd Halaman 181 KODE JUHLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENIN6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 G 7 4.01.4.01.22.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 25.000.000,00 8.000.000,00 47,06 4.01.4.01.22.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 100.540.000,00 41.704.500,00 (58.835.500,00) (58,52) 4.01.4.01.22.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.540.000,00 41.704.500,00 (58.835.500,00) (58,52) 4.01.4.01.22.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar da&ah 45.000.000,00 16.179.000,00 (28.821.000,00) (64,05) 4.01.4.01.22.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 16.179.000,00 (28.821.000,00) (64,05) 4.01.4.01.22.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 107.400.000,00 111.000.000,00 3.600.000,00 3,35 4.01.4.01.22.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 4.01.4.01.22.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 37.000.000,00 (70.400.000,00) (65,55) 4.01.4.01.22.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 20.000.000,00 19.448.000,00 (552.000,00) (2,76) Aparatur 4.01.4.01.22.02.22 Pemdiharaan rudn/berkala gedung kantor 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.22.02.22.5,2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.22.02.24 Pemdiharaan rvtin/berkala kendaraan 10.000.000,00 10.448.000,00 448.000,00 4,48 4.01.4.01.22.02.24.5.2.2 dinas/operas'onal Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.448.000,00 448.000,00 4,48 1.05.4.01.22 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 93.275.000,00 43.275.000,00 86,55 lingkungan 1.05.4.01.22.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 50.000.000,00 93.275.000,00 43.275.000,00 86,55 1.05.4.01.22.15.05.5.2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.22.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 78.275.000,00 28.275.000,00 56,55 2.07.4.01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 79.000.000,00 8.700.000,00 (70.300.000,00) (88,99) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.22. 15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Bdanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiai 2.07.4.01.22.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.22.15.05 Penydenggaraan kegitan kepemudaan dan oiahraga 79.000.000,00 8.700.000,00 (70.300.000,00) (88,99) 2.07.4.01.22.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 8.700.000,00 (70.300.000,00) (88,99) 4.04.4.01.22.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) keuangan desa 4.04.4.01.22.17.14 Pendampingan Pengdoiaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.04.4.01.22.17.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.22.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 146.350.000,00 8.200.000,00 (138.150.000,00) (94,40) 1.05.4.01.22.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 131.350.000,00 8.200.000,00 (123.150.000,00) (93,76) 1.05.4.01.22.17.03.5.2.2 iuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 131.350.000,00 8.200.000,00 (123.150.000,00) (93,76] RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PCMGUNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BBANJA DAN PEH8IAYAAN Halaman 182 / MiJIjimBBT KODE URAIAN 3UHLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 S 6 7 1.05.4.01.22.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.22.17.05.5.2.2 1.05.4.01.22.17.05.5.2.3 Masyarakat Belanjd Barang dan Jasa Belanja Modal 8.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 (8.500.000,00) (6.500.000,00) (100,00) (100,00) 2.07.4.01.22.17 Program peningkatan parti sipasi masyarakat 400.000.000,00 29.000.000,00 (371.000.000,00) (92,75) dalam membangun desa 2.07.4.01.22.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 400.000.000,00 29.000.000,00 (371.000.000,00) (92,75) 2.07.4.01.22.17.03 . S . 2.2 Betanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 29.000.000,00 (371.000.000,00) (92,75) Permendagri No. 32 Tahun 2 2.07.4.01.22.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.22.19.02 Pembinaan organisas perempuan di witayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.22 . 19.02.5.2.2 kecamatim/kdurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.22.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.22.40.01 Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.22.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.259.808.000,00) (2.213.003.000,00) 1.046.805.000,00 (32,11) y BUPATI BOYOLAU ^ *■ *7 SAMODRO Te5r.n Bagian Se?'.-.a Paraf i RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERIffTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BaAfUA DAN PEMBIAYAAN nmigifflKTznd Halaman 183 • V4:- t 4.01.23 K ■| i • - V ■■ ' i;: . 1 ^ t M ’ ; i.: Kecamatan Selo Lamp Iran IQ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAN3A DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Oraanisasi 5 4.01.23 Kecamatan Sek) KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN <BP) 1 2 3 4 5 6 7 4.01 . 4.01.23.00.00.5 BELANJA 3.069.798.000,00 2.416.578.000,00 (653.220.000,00) (21,28) 4 01 4 01 23.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANG5UNG 1.871.558.000,00 1.914.628.000,00 43.070.000,00 2,30 4.01.4.01.23.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.871.558.000,00 1.914.628.000,00 43.070.000,00 2,30 4.01.4.01.23.01.01.5.2 BEUNJA LANGSUNG 1.198.240.000,00 501.950.000,00 (696.290.000,00) (58,11) 4.01.4.01.23.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 371.883.000,00 358.091.000,00 (13.792.000,00) (3,71) 4.01.4 01.23.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 17.100.000,00 19.839.000,00 2.739.000,00 16,02 Hstrik 4.01.4.01.23.01 . 02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 19.839.000,00 2.739.000,00 16,02 4.01.4.01.23.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 14.500.000,00 14.250.000,00 (250.000,00) (1,72) kendaraan dinas/operasional 4.01.4.01.23.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.250.000,00 (250.000,00) (1,72) 4.01.4.01.23.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peraiatan kerja 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.23.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) (10,00) 4.01.4.01.23.01.10 Penyediaan alat tuiis kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00) 4.01.4.01.23.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000.00 (2.000.000,00) (20,00) 4.01.4.01.23.01.12 Penyediaan komponen insta/asi Ustrik/teiepon 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01 .13 Penyediaan peraiatan dan perfengkapan kantor 7.000.000,00 67.050.000,00 60.050.000,00 857,86 4.01.4.01.23.01.13.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00 67.050.000,00 60.050.000,00 857,86 4.01.4.01.23.01.14 Penyediaan peraiatan rumah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 ________________ 0,00 RINCIAN PfRUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKEN1N6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKl(RANG) DASAR HUKUM URAIAN SCULUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.23.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.23.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 0,00 4.01.4.01.23.01. IS . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 4.01.4.01.23.01.16 Penyediaan bahan logisbk /cantor 25.000.000,00 26.750.000,00 1.750.000,00 7,00 4.01.4.01.23.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 26.750.000,00 1.750.000,00 7,00 4.01.4.01.23.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 96.240.000,00 52.734.000,00 (43.506.000,00) (45,21) 4.01.4.01.23.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.240.000,00 52.734.000,00 (43.506.000,00) (45,21) 4.01.4.01.23.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan kcxisultasi ke iuar daerah 60.000.000,00 24.625.000,00 (35.375.000,00) (58,96) 4.01.4.01.23.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 24.625.000,00 (35.375.000,00) (58,96) 4 01.4.01.23.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 107.400.000,00 111.000.000,00 3.600.000,00 3,35 4.01.4.01.23.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 4.01.4.01.23.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 0,00 (107.400.000,00) (100,00) 4.01.4.01.23.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.057.000,00 96.678.000,00 61.621.000,00 175,77 4.01.4.01.23.02.22 Pemdiharaan rudn/berkala gedung kantor 35.057.000,00 96.678.000,00 61.621.000,00 175,77 4.01.4.01.23.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.057.000,00 96.678.000,00 61.621.000,00 175,77 1.05.4.01.23.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 27.927.000,00 (22.073.000,00) (44,15) 1.05.4.01.23.15.05 Pengendalian keamanan Hngkungan 50.000.000,00 27.927.000,00 (22.073.000,00) (44,15) 1.05.4.01.23.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.4.01.23.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 12.927.000,00 (37.073.000,00) (74,15) 2.07.4.01.23 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 119.000.000,00 11.254.000,00 (107.746.000,00) (90,54) 2.07.4.01.23.15.04 Fasiiitasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.23.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00 2.07.4.01.23.15.05 Penyeienggaraan kegitan kepemudaan dan dahraga 69.000.000,00 11.254.000,00 (57.746.000,00) (83,69) 2.07.4.01.23 . IS . 05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 11.254.000,00 (57.746.000,00) (83,69) 1.05.4.01.23.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 57.100.000,00 0,00 (57.100.000,00) (100,00 1.05.4.01.23.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.23.17.03.5.2.2 iuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.23.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) (100,00 Masyarakat RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ggnizIiiffllB KODE REKENIN6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4b 1 2 3 4 5 6 7 1.05.4.01.23.17.05.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 1.05.4.01.23.17.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 0,00 (8.350.000,00) (100,00) 2.07.4.01.23.17 Program peningkatan partisi pasi masyarakat 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.23.17.03 Pemberian sbmulan pembangunan desa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.23.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) Permendagti No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.23.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.700.000,00 0,00 (50.700.000,00) (100,00) perdesaan/keiurahan 2.07.4.01.23.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di witayah 50.700.000,00 0,00 (50.700.000,00) (100,00) kecamatan/kdurahan 2.07.4.01.23.19.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 0,00 (50.700.000,00) (100,00) 2.07.4.01.23.20 Program Pembinaan dan fasllitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.23.20.06 Pendampingan Pengeiolaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.23.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.23.21 Program perencanaan pembangunan daerah 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.23.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Kdurahan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.23.21.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.23.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Administrasi dan PuMik Kecamatan 4.01.4.01.23.22.01 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kdurahan 4.01.4.01.23.22.01.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.4.01.23.40 Program Pembangunan dan Pemellharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.23.40.01 Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Prasarana Umum 1.03.4.01.23.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.069.798.000,00) (2.416.578.000,00) 653.220.000,00 (21,28) RINOAN PERUBAHAN APBD MENUftUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, 6ELANJA DAN PEHBIAYAAN Halaman 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAN6) DASAR HUKUM SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 RINOAN PERU8AHAN APBD MENLKUT UftUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAHIA DAN PEMBIAYAAN / BUPATI BOYOLALl j ^^ENO SAMODRO Tc-ir.:', L... • Bahian Hi i- '-ini Paraf u Halaman 187 « ■ ;■< 4«0L24 Kecamatan Gladagsari Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lamptran III Peraturan Daerah Nomor ; 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 24 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Gladagsari KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4^ 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.24.00.00.5 BELANJA 3.004.976.000,00 2.028.431.000,00 (976.545.000,00) (32,50) 4.01.4.01.24.00.00.5 . 1 BELANJA nOAK LANGSUNG 1.780.886.000,00 1.776.253.000,00 (4.633.000,00) (0,26) 4.01.4.01.24.00.00.5 . 1 . 1 Betanja Pegawai 1.780.886.000,00 1.776.253.000,00 (4.633.000,00) (0,26) 4.01.4.01.24.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.224.090,000,00 252.178.000,00 (971.912.000,00) (79,40) 4.01.4.01.24.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.404.000,00 208.053.000,00 (161.351.000,00) (43,68) 4.01.4.01.24.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.24.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.24.01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 32.500.000,00 27.870.000,00 (4.630.000,00) (14,25) listrik 4.01 . 4.01.24.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 27.870.000,00 (4.630.000,00) (14,25) 4.01.4.01.24.01.03 Penyediaan jasa peraiatan dan periengkapan kantor 3.747.000,00 0,00 (3.747.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.01 . 03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.747.000,00 0,00 (3.747.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.01.06 Penyediaan jasa pemeiiharaan dan perizinan 13.400.000,00 3.400.000,00 (10.000.000,00) (74,63) kendaraan dinas/operasionai 4.01.4.01.24.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 3.400.000,00 (10.000.000,00) (74,63) 4.01.4.01.24.01.10 Penyediaan aiat tuiis kantor 15.206.000,00 10.305.000,00 (4.901.000,00) (32,23) 4.01 . 4.01.24.01.10 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.206.000,00 10.305.000,00 (4.901.000,00) (32,23) 4.01.4.01.24.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.360.000,00 8.683.000,00 (1.677.000,00) (16,19) 4.01.4.01.24.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.360.000,00 8.683.000,00 (1.677.000,00) (16,19) 4.01.4.01.24.01 . 12 Penyediaan komponen instalasi iistrik/telepon 2.993.000,00 1.141.000,00 (1.852.000,00) (61,88) 4.01.4.01.24.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.993.000,00 1.141.000,00 (1.852.000,00) (61,88) 4.01.4.01.24.01.13 Penyediaan peraiatan dan periengkapan kantor 29.638.000,00 0,00 (29.638.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.01.13 . 5.2.3 Belanja Modal 29.638.000,00 0,00 (29.638.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.01.14 Penyediaan peraiatan rumah tangga 5.163.000,00 10.314.000,00 5.151.000,00 99,77 RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAN6) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •k 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.24.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan lasa 5.163.000,00 10.314.000,00 5.151.000,00 99,77 4.01.4.01.24.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perabwan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00) 4.01.4.01.24.01.15.5.2.2 perundang-undangan Betanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00) 4.01.4.01.24.01.16 Penyediaan bahan loglsbk kantor 17.000.000,00 13.051.000,00 (3.949.000,00) (23,23) 4.01.4.01.24.01.16.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 13.051.000,00 (3.949.000,00) (23,23) 4.01.4.01.24.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 101.970.000,00 44.305.000,00 (57.665.000,00) (56,55) 4.01.4.01.24.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.970.000,00 44.305.000,00 (57.665.000,00) (56,55) 4.01.4.01.24.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuftasi ke luar daerah 45.000.000,00 14.380.000,00 (30.620.000,00) (68,04) 4.01.4.01.24.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 14.380.000,00 (30.620.000,00) (68,04) 4.01.4.01.24.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 89.527.000,00 72.204.000,00 (17.323.000,00) (19,35) 4.01.4.01.24.01.19.5.2 .1 4.01.4.01.24.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.527.000,00 71.604.000,00 600.000,00 71.604.000,00 (88.927.000,00) 0,00 (99,33) 4.01.4.01.24.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Aparatur 4.01.4.01.24.02.22 Pemdiharaan mbn/berkala gedung kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.24.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 16.125.000,00 (33.875.000,00) (67,75) lingkungan 1.05.4.01.24.15.05 Pengendalian keamanan Hngkungan 50.000.000,00 16.125.000,00 (33.875.000,00) (67,75) 1.05.4.01.24.15.05.5.2.1 1.05.4.01.24.15.05.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 16.125.000,00 0,00 16.125.000,00 (50.000.000,00) 0,00 (100,00) 2.07.4.01.24.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 84.270.000,00 0,00 (84.270.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.24.15.04 Fasi/itasi Kegiatan Dana Belanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.24.15.04.5.2.2 Sosiai Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Permendagrl No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.24.15.05 Penydenggaraan kegiatan kep&nudaan dan olahraga 84.270.000,00 0,00 (84.270.000,00 (100,00) 2.07.4.01.24.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.270.000,00 0,00 (84.270.000,00) (100,00 1.05.4.01.24.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 151.866.000,00 0,00 (151.866.000,00) (100,00) 1.05.4.01.24.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan niiai-niiai 134.166.000,00 0,00 (134.166.000,00) (100,00) 1.05.4.01.24.17.03.5.2.2 fuhurbudaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 134.166.000,00 0,00 (134.166.000,00) (100,00) 1.05.4.01.24.17.05 Pembinaan, P&iingkatan Jman dan Taqwa di Katanga 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) (100,00) Masyarakat RINOAN PERUBAHAN APBD HENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUH REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.05.4.01.24.17.05.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) (100,00) 2.07.4.01.24.17 Program peningkatan partisi pasi masyarakat 400.000.000,00 28.000.000,00 (372.000.000,00) (93,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.24.17.03 Pemberian ^mulan pembangunan desa 400.000.000,00 28.000.000,00 (372.000.000,00) (93,00) 2.07.4.01.24.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 28.000.000,00 (372.000.000,00) (93,00) PermendagrI No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.24.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) pemerintah desa 2.07.4.01.24.18.05 Fasl/tas Monitoring Pengisian dan Pemberhendan 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2.07.4.01.24.18.05.5.2.2 Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2.07.4.01.24.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.24.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wHayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.24.19.02.5.2.2 kecamatan/keiurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.24.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00) Administrasi dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.24.22.01 Pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00) Kelurahan 4.01.4.01.24.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00 (100,00) 4.03.4.01.24.26 Program Pembinaan dan fasilitasi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 4.03.4.01.24.26.02 Pendampingan Pengdolaan Keuangan Desa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.03.4.01.24.26.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.24.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastniktur Kecamatan 1.03.4.01.24.40.01 Pembangunan dan P&ndiharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Prasarana Umum 1.03.4.01.24.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.004.976.000,00) (2.028.431.000,00) 976.545.000,00 (32,50) RINOAN PERUBAHAN APBO MENURJT URUSAH PEMERINTAHAN OAERAH, 0R6ANISAS1, PENDAPATAN, BEIAWA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190 / KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUH REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERltfTAHAN OAERAH, ORGANISASI, KNDAPATAN, BELANM DAN PEMBIAYAAN ^ BUPATI BOYOLALl/ ^ENO SAMODRO Telan Bagian H- '-rni Paraf u Halaman 191 ! : i 4.01 i .1. Kecamalan Tamansari ■4!. Lampiran in Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAN3A DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 25 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Tamansari KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SCTELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 S 6 7 4.01.4.01.25.00.00.5 BELANJA 3.314.602.000,00 2.206.225.000,00 (1.108.377.000,00) (33,44) 4.01.4.01.25.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LAN6SUNG 1.557.087.000,00 1.601.649.000,00 44.562.000,00 2,86 4.01.4.01.25.00.00.5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.557.087.000,00 1.601.649.000,00 44.562.000,00 2,86 4.01.4.01.25.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.757.515.000,00 604.576.000,00 (1.152.939.000,00) (65,60) 4.01 . 4.01.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 521.315.000,00 364.526.000,00 (156.789.000,00) (30,08) 4.01.4.01.25.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.25.01.01.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.25.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 21.700.000,00 27.250.000,00 5.550.000,00 25,58 4.01.4.01.25.01.02.5.2.2 l/stnk Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 27.250.000,00 5.550.000,00 25,58 4.01.4.01.25.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peraiatan ketja 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00) 4.01.4.01.25.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00) 4.01.4.01.25.01 . 10 Penyediaan alat tuHs kantx>r 15.000.000,00 8.800.000,00 (6.200.000,00) (41,33) 4.01.4.01.25.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.800.000,00 (6.200.000,00) (41,33) 4.01.4.01.25.01.11 Penyediaan barang (xtakan dan penggandaan 10.000.000,00 5.740.000,00 (4.260.000,00) (42,60) 4.01.4.01.25.01 .11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.740.000,00 (4.260.000,00) (42,60) 4.01.4.01.25.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00 4.01.4.01.25.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00 4.01.4.01.25.01. 13 Penyediaan peraiatan dan perlengkapan kantor 260.000.000,00 148.658.000,00 (111.342.000,00) (42,82) 4.01.4.01.25.01.13.5.2.3 Belanja Modal 260.000.000,00 148.658.000,00 (111.342.000,00) (42,82) 4.01.4.01.25 . 01 . 14 Penyediaan peraiatan rvmah tangga 5.550.000,00 14.500.000,00 8.950.000,00 161,26 4.01.4.01.25.01.14.5.2.2 4.01.4.01.25.01.14.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.000.000,00 2.550.000,00 14.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (2.550.000,00) 383,33 (100,00) 4.01.4.01.25.01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.500.000,00 520.000,00 (980.000,00) (65,33) perundang-undangan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Up) % 1 2 3 4 5 6 4.01.4.01.25.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 520.000,00 (980.000,00) (65,33) 4.01.4.01.25.01.16 Penyediaan bahan logstik kantor 16.500.000,00 21.200.000,00 4.700.000,00 28,48 4.01.4.01.25.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 21.200.000,00 4.700.000,00 28,48 4.01.4.01.25.01.17 Penyediaan makan^ dan minuman 68.385.000,00 48.817.000,00 (19.568.000,00) (28,61) 4.01.4.01.25.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.385.000,00 48.817.000,00 (19.568.000,00) (28,61) 4.01.4.01.25.01.18 Rapat-rapat koonSnasi dan konsu/tasi ke tuar daerah 45.000.000,00 10.541.000,00 (34.459.000,00) (76,58) 4.01.4.01.25.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 10.541.000,00 (34.459.000,00) (76,58) 4.01.4.01.25.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi P&kantoran 66.780.000,00 66.600.000,00 (180.000,00) (0,27) 4.01.4.01.25.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 4.01.4.01.25.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.780.000,00 0,00 (66.780.000,00) (100,00) 4.01.4.01.25.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 432.000.000,00 212.050.000,00 (219.950.000,00) (50,91) Aparatur 4.01.4.01.25.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 175.000.000,00 (25.000.000,00) (12,50) 4.01.4.01.25.02.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 40,00 4.01.4.01.25.02.07.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00 147.000.000,00 (33.000.000,00) (18,33) 4.01.4.01.25.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 207.500.000,00 7.500.000,00 (200.000.000,00) (96,39) 4.01.4.01.25.02.19.5.2.3 Belanja Modal 207.500.000,00 7.500.000,00 (200.000.000,00) (96,39) 4.01.4.01.25.02.22 Pmeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 18.100.000,00 8.100.000,00 81,00 4.01.4.01.25.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 18.100.000,00 8.100.000,00 81,00 4.01.4.01.25.02.24 Pemeiiharaan rutin/berkala kendaraan 14.500.000,00 11.450.000,00 (3.050.000,00) (21,03) 4.01.4.01.25.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 11.450.000,00 (3.050.000,00) (21,03) 1.05.4.01.25.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Ungkungan 1.05.4.01.25.15.05 Pengendalian keamanan Ungkungan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.25.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.4.01.25.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.25.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.25 . 15.04 Fasiiitasi Kegiatan Dana Bdanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosial 2.07.4.01.25.15.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.25.15.05 Penyeienggaraan kegiatan kepemudaan dan oiahraga 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.25.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.25.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.200.000,00 0,00 (110.200.000,00) (100,00) DASAR HUKUH ftlNOAN PERUBAHAN APBD MEMUWJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELAN3A DAN PEMBIAYAAN Halaman 193 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 1.05.4.01.25.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nJIai-nilai 96.700.000,00 0,00 (96.700.000,00) (100,00) 1.05.4.01.25.17.03.5.2.2 luhur budaya bangsa Belanja Barang dan 3asa 96.700.000,00 0,00 (96.700.000,00) (100,00) 1.05.4.01.25 .17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kaiangan 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.25.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.25.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 400.000.000,00 25.000.000,00 (375.000.000,00) (93,75) dalam membangun desa 2.07.4.01.25.17.03 Pemberian sb'mulan pembangunan desa 400.000.000,00 25.000.000,00 (375.000.000,00) (93,75) 2.07.4.01.25.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 25.000.000,00 (375.000.000,00) (93,75) 2.07.4.01.25,19 Program peningkatan peran perempuan di 53.000.000,00 3.000.000,00 (50.000.000,00) (94,34) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.25.19.02 Pembinaan organisasi perempuan di wilayah 53.000.000,00 3.000.000,00 (50.000.000,00) (94,34) 2.07.4.01.25 . 19.02.5.2.2 kecamatarVkdurahan Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 3.000.000,00 (50.000.000,00) (94,34) 2.07.4.01.25.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) penyelenggaraan pemerintahan desa/keiurahan 2.07.4.01.25.20.06 Pendampingan Penge/oiaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.25.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.25.40 Program Pembangunan dan Pemellharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.25.40.01 Pembangunan dan Pemdiharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Prasarana Umum 1.03.4.01.25.40.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFisrr) (3.314.602.000,00) (2.206.225.000,00) 1.108.377.000,00 (33,44) DASAR HUKUM Permendagri No. 32 Tahun 2011 / BUPATl BOYOLAU i ^ENO SAMODRO Btigian Hi Ku m Sct5j5 Pf;rr.t t RINOAN PERUBAHAN APBO MENURlfT URUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBUYAAN Halaman 194 I •• ,v». 4.01.26 "•3 \ i ,v ■••' -I \ \ Kecamatan Wonosamodro Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran 111 Peraturan Daerah Nomor ; 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALl RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.01 Organisasi : 4.01 26 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminlsfrasi Pemerintahan Kecamatan Wonosamodro KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KbKbNlNb SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.26.00.00.5 BELANJA 3.426.814.000,00 2.311.261.000,00 (1.115.553.000,00) (32,55) 4.01.4.01.26.00.00.5.1 BELANJA TTDAK LANGSUNG 1.821.079.000,00 1.842.713.000,00 21.634.000,00 1,19 4.01.4.01.26.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 1.821.079.000,00 1.842.713.000,00 21.634.000,00 1,19 4.01.4.01.26.01 . 02.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.605.735.000,00 468.548.000,00 (1.137.187.000,00) (70,82) 4.01.4.01.26.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.485.000,00 375.898.000,00 (2%.587.000,00) (44,10) 4.01.4.01.26.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 35.000.000,00 22.550.000,00 (12.450.000,00) (35,57) 4.01 . 4.01.26.01.02.5.2.2 tistrik Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 22.550.000,00 (12.450.000,00) (35,57) 4.01.4.01.26.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.10 Penyediaan alat tu/is kantor 15.000.000,00 18.153.000,00 3.153.000,00 21,02 4.01.4.01.26.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 18.153.000,00 3.153.000,00 21,02 4.01 . 4.01.26.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.12 Penyediaan komponen instalasi Ustrik/teiepon 10.000.000,00 2.500.000,00 (7.500.000,00) (75,00) 4.01.4.01.26.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.500.000,00 (7.500.000,00) (75,00) 4.01.4.01.26.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 300.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.13.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (50,00) 4.01.4.01.26.01.14 Penyediaan peralatan rvmah tangga 25.000.000,00 24.595.000,00 (405.000,00) (1,62) 4.01.4.01.26.01.14.5.2.2 4.01.4.01.26.01.14.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.995.000,00 21.005.000,00 3.595.000,00 21.000.000,00 (400.000,00) (5.000,00) (10,01) (0,02) 4.01.4.01.26.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.26.01.15.5.2.2 perurudang-undangan Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.26.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) (24,00) RJNQAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Va 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.26.01.16.5.2.2 Bdanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) (24,00) 4.01.4.01.26.01.17 P&iyediaan makanan dan minuman 110.685.000,00 16.300.000,00 (94.385.000,00) (85,27) 4.01.4.01.26.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.685.000,00 16.300.000,00 (94.385.000,00) (85,27) 4.01.4.01.26.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultas ke luar daerah 40.000.000,00 27.000.000,00 (13.000.000,00) (32,50) 4.01.4.01.26.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.000.000,00 (13.000.000,00) (32,50) 4.01.4.01.26.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.26.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 4.01.4.01.26.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 0,00 (64.800.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 340.000.000,00 31.800.000,00 (308.200.000,00) (90,65) Aparatur 4.01.4.01.26.02.19 Penataan Ungkungan Kantor 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.02.19.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.02.22 Pemdiharaan njdn/b&kala gedung kantor 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.26.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00) 4.01.4.01.26.02.24 Pemdiharaan rWn/herkala kendaraan 20.000.000,00 13.800.000,00 (6.200.000,00) (31,00) 4.01.4.01.26.02.24.5.2.2 dinas/operasiond Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.800.000,00 (6.200.000,00) (31,00) 4.01.4.01.26.06 Program peningkatan pengembangan sistem 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) peiaporan capalan kinerja dan keuangan 4.01.4.01.26.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhdsar 500.000,00 0,00 (500.000,00 (100,00) 4.01.4.01.26.06.01.5.2.2 realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00 (100,00) 1.05.4.01.26.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00 (100,00) lingkungan 1.05.4.01.26 . 15.05 Pengendallan keamanan lingkungan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.15.05.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.4.01.26.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 89.500.000,00 0,00 (89.500.000,00 (100,00) Perdesaan/Kelurahan 2.07.4.01.26.15.04 Fasilitasi Kegiatan Dana Bdanja Hibah dan Bantuan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.4.01.26 . 15.04.5.2.2 Sosial Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Permendagri No. 32 Tahun 2011 2.07.4.01.26.15.05 Penydenggaraan kegiatan kepemudaan dan oiahraga 89.000.000,00 0,00 (89.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.26.15.05.5.2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 0,00 (88.000.000,00 (100,00) 2.07.4.01.26.15.07 Monitoring Evduasi dan Peiaporan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) RINOAN PERUBAHAN AP6D MENURUT URUSAN Pei1ERIMTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KbKhNINCi SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 46 1 2 3 4 5 6 7 2.07.4.01.26.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) kepala daerah/wakil kepala daerah 4.01.4.01.26.16.04 Rapat koordinas pejabat pemerintahan daerah/ 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.16.04.5.2.2 perangkat kdurahan Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 81.250.000,00 0,00 (81.250.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 72.750.000,00 0,00 (72.750.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.17.03.5.2.2 tuhur budaya bangsa Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 0,00 (72.750.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.17.05 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Katangan 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 1.05.4.01.26.17.05.5.2.2 Masyarakat Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.17 Program peningkatan paitisipasi masyarakat 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) dalam membangun desa 2.07.4.01.26.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 2.07.4.01.26.17.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 2.07.4.01.26.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) pemerintah desa 2.07.4.01.26 . 18.05 Fasilitasi Monitoring Pengisian dan PemberhenOan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.18.05.5.2.2 Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.19 Program peningkatan peran perempuan di 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) perdesaan/kelurahan 2.07.4.01.26.19.02 Pembinaan organ^asi perempuan di wiiayah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.19.02.5.2.2 kecamatan/kelurahan Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20 Program Pembinaan dan fasilitasi 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00) penyeienggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2.07.4.01.26.20.06 Pendampingan Pengddaan Keuangan Desa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.07 Pembinaan Administrasi Desa/ Kdurahan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.09 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.07.4.01.26.20.10 Pembinaan dan Pengawasan impi&nentasi UU Desa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00 WMQAN PERU8AHAN AP60 MENURI/T URUSAN PEMERWTAKAN OAERAH, ORGAWSASI, PENDAPATAN, BBANJA DAN PEMBUYAAN Halaman 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 S 6 7 2.07.4.01.26.20.10.5.2.2 Belan)a Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.26.21 Program perencanaan pembangunan daerah 13.000.000,00 10.850.000,00 (2.150.000,00) (16,54) 4.03.4.01.26.21.15 Monitoring dan Evaluasi RKPDes 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.26.21. IS . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.26.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.26.21.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.03.4.01.26.21.18 Musrenbang Kecamatana/Desa/Keiurahan 12.000.000,00 10.850.000,00 (1.150.000,00) (9,58) 4.03.4.01.26.21.18.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.850.000,00 (1.150.000,00) (9,58) 4.01.4.01.26.22 Program Penyelenggaraan Pelayanan 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Administrasl dan Publik Kecamatan 4.01.4.01.26.22.01 Pdayanan Administrasi dan publik Kecamatan/ 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 4.01.4.01.26.22.01.5.2.2 Keiurahan Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.03.4.01.26.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Infrastruktur Kecamatan 1.03.4.01.26.40.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.03.4.01.26.40.01.5.2.2 Prasarana Umum Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.426.814.000,00) (2.311.261.000,00) 1.115.553.000,00 (32,55) / BUPATI BOYOLAU ^ENO SAMODRO Qagian Hij.'.u.'rt Setda Paraf t RINOAN PCRUBAHAW APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PBIOAPATAN, BELANJA DAN PEHBIAYAAN ItfluSdatAomisI Halaman 198 4.02.1 ‘s .V : • ’ .- ',•4 :v -4 ’ :■ • V -'vV i ’ ii • i Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran ni Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.02 Organisasi : 4.02.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Inspektorat Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMKhKbNlNti SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.00.00.5 BELANJA 8.609.965.000,00 8.346.762.000,00 (263.203.000,00) (3,06) 4.02.4.02.01.00.00.5.1 BELANJA nOAK LAN6SUNG 6.072.252.000,00 6.536.842.000,00 464.590.000,00 7,65 4.02.4.02.01.00.00.5 .1.1 Belanja Pegawai 6.072.252.000,00 6.536.842.000,00 464.590.000,00 7,65 4.02.4.02.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.537.713.000,00 1.809.920.000,00 (727.793.000,00) (28,68) 4.02.4.02.01.01 Program Peiayanan Administrasi Perkantoran 1.342.713.000,00 827.279.000,00 (515.434.000,00) (38,39) 4.02.4.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.780.000,00 4.000.000,00 (2.780.000,00) (41,00) 4.02.4.02.01.01.01.5.2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 4.000.000,00 (2.780.000,00) (41,00) 4.02.4.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikaa, sumber daya air dan 42.500.000,00 56.400.000,00 13.900.000,00 32,71 4.02.4.02.01.01.02.5.2.2 Ustrik Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 56.400.000,00 13.900.000,00 32,71 4.02.4.02.01.01.09 Penyediaan jasa pertaikan peralatan kerja 30.000.000,00 32.040.000,00 2.040.000,00 6,80 4.02.4.02.01 . 01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 32.040.000,00 2.040.000,00 6,80 4.02.4.02.01 . 01. 10 Penyediaan atat tuiis kantor 57.350.000,00 59.000.000,00 1.650.000,00 2,88 4.02.4.02.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000,00 59.000.000,00 1.650.000,00 2,88 4.02.4.02.01.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,00 85.193.000,00 35.193.000,00 70,39 4.02.4.02.01.01.11. S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 85.193.000,00 35.193.000,00 70,39 4.02.4.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi lisbik/telepon 5.000.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) (35,00) 4.02.4.02.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) (35,00) 4.02.4.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 452.500.000,00 256.450.000,00 (1%.050.000,00) (43,33) 4.02.4.02.01 . 01.13.5.2.3 Belanja Modal 452.500.000,00 256.450.000,00 (196.050.000,00) (43,33) 4.02.4.02.01 . 01.14 Penyediaan peralatan nimah tangga 18.500.000,00 19.232.000,00 732.000,00 3,96 4.02.4.02.01.01.14.5.2.2 4.02.4.02.01.01.14.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 8.500.000,00 10.000.000,00 9.232.000,00 10.000.000,00 732.000,00 0,00 8,61 0,00 4.02.4.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.640.000,00 1.440.000,00 (1.200.000,00) (45,45) perundang-undangan RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN IW!!!tI3PBW?0---------------------------------------------------------—----------------------------------------- Halaman 199 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 1.440.000,00 (1.200.000,00) (45,45) 4.02.4.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 72.000.000,00 36.745.000,00 (35.255.000,00) (48,97) 4.02.4.02.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 36.745.000,00 (35.255.000,00) (48,97) 4.02.4.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuftasi ke luar daerah 472.000.000,00 171.779.000,00 (300.221.000,00) (63,61) 4.02.4.02.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 472.000.000,00 171.779.000,00 (300.221.000,00) (63,61) 4.02.4.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 133.443.000,00 101.750.000,00 (31.693.000,00) (23,75) 4.02.4.02.01.01.19.5.2.1 4.02.4.02.01.01.19.5.2.2 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 133.443.000,00 101.750.000,00 0,00 101.750.000,00 (133.443.000,00) 0,00 (100,00) 4.02.4.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 345.700.000,00 279.380.000,00 (66.320.000,00) (19,18) Aparatur 4.02.4.02.01.02.22 PemeHharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000,00 215.000.000,00 (35.000.000,00) (14,00) 4.02.4.02.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 215.000.000,00 (35.000.000,00) (14,00) 4.02.4.02.01.02.24 Pemetiharaan rutin/berkala kendaraan 94.700.000,00 49.380.000,00 (45.320.000,00) (47,86) 4.02.4.02.01.02.24.5.2.2 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa 94.700.000,00 49.380.000,00 (45.320.000,00) (47,86) 4.02.4.02.01.02.29 Pemdiharaan rutin/berkala mebdeur 1.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 1.400,00 4.02.4.02.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 1.400,00 4.02.4.02.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal 618.900.000,00 608.287.000,00 (10.613.000,00) (1,71) dan pengendaiian peiaksanaan kebijakan KDH 4.02.4.02.01.15.01 Pdaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01 .15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.15.18 Pengembangan Reran Konsultan dan Agen Perubahan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.15.18.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.01.15.19 Pengawasan Prioritas Nasona! 244.400.000,00 302.150.000,00 57.750.000,00 23,63 4.02.4.02.01.15.19.5.2 .1 4.02.4.02.01.15 . 19.5.2.2 Beianja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,00 116.000.000,00 62.150.000,00 240.000.000,00 (66.250.000,00) 124.000.000,00 (51,60) 106,90 4.02.4.02.01.15.20 Pengawalan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 64.962.000,00 24.962.000,00 62,41 4.02.4.02.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 64.%2.000,00 24.962.000,00 62,41 4.02.4.02.01.15.21 Penegakan Integritas 104.500.000,00 86.175.000,00 (18.325.000,00) (17,54) 4.02.4.02.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 86.175.000,00 (18.325.000,00) (17,54) 4.02.4.02.01.15.22 Pmgembangan Teknologi Inforwasi Pengawasan 230.000.000,00 155.000.000,00 (75.000.000,00) (32,61) 4.02.4.02.01.15.22.5.2.2 4.02.4.02.01.15.22.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Beianja Modal 0,00 230.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 (32,61) 4.02.4.02.01.16 Program peningkatan profesionaiisme tenaga 230.400.000,00 94.974.000,00 (135.426.000,00) (58,78) pemeriksa dan aparatur pengawasan RINOAN PERUBAHAN APBO MENURl/T URUSAN PE^ ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKEN1N6 5EBELUM PERUBAHAN SCTELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.16.03 Peningkatan Kapasitas/KapabiUtas APIP 230.400.000,00 94.974.000,00 (135.426.000,00) (58,78) 4.02.4.02.01.16.03.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 230.400.000,00 94.974.000,00 (135.426.000,00) (58,78) SURPLUS / (DEFISIT) (8.609.965.000,00) (8.346.762.000,00) 263.203.000,00 (3,06) ^PATl BOYOLAU ( ----- ^ ^^6EN0 SAMODRO Tg ! Bagiian j Sa ___ i !D Sclcia RINOAN PERUBAHAN APSO MENWUfT URUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BBANM DAN PEMBIAYAAN Halaman 201 ■J-" • ^ . . V ‘ •' V • . ■ A Badan Perencanaan Penelitiaii ; \ 4.03.1 % • dan Pengembangan Daerah Lampiran IQ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.03 Organisasi : 4.03 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KODE REKENXNG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHM4 (Rp) % t 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.00.00.5 BELANJA 9.916.724.000,00 6.304.139.000,00 (3.612.585.000,00) (36,43) 4.03.4.03.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUN6 5.136.275.000,00 4.170.163.000,00 (966.112.000,00) (18,81) 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 5.136.275.000,00 4.170.163.000,00 (966.112.000,00) (18,81) 4.03.4.03.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.780.449.000,00 2.133.976.000,00 (2.646.473.000,00) (55,36) 4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.194.074.000,00 967.967.000,00 (1.226.107.000,00) (55,88) 4.03.4.03.01 . 01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.01 . 01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Hstrik 4.03.4.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa %.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemdiharaan dan perinnan 76.000.000,00 43.924.000,00 (32.076.000,00) (42,21) kendaraan dmas/operasionat 4.03.4.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 43.924.000,00 (32.076.000,00) (42,21) 4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.000.000,00 2.550.000,00 (2.450.000,00) (49,00) 4.03.4.03.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.550.000,00 (2.450.000,00) (49,00) 4.03.4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 17.467.000,00 2.467.000,00 16,45 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.467.000,00 2.467.000,00 16,45 4.03.4.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 60.000.000,00 34.845.000,00 (25.155.000,00) (41,93) 4.03.4.03.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 34.845.000,00 (25.155.000,00) (41,93) 4.03.4.03.01.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 158.000.000,00 49.497.000,00 (108.503.000,00) (68,67) 4.03.4.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 49.497.000,00 (108.503.000,00) (68,67) 4.03.4.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 113.750.000,00 64.888.000,00 (48.862.000,00 (42,96) 4.03.4.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.750.000,00 64.888.000,00 (48.862.000,00) (42,96) 4.03.4.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 15.000.000,00 3.750.000,00 (11.250.000,00) (75,00) RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN prinT^icl By SinDcl Halaman 202 KODE 2UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KbRfcNlNb SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4.03.4.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 3.750.000,00 (11.250.000,00) (75,00) 4.03.4.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 175.149.000,00 0,00 (175.149.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 175.149.000,00 0,00 (175.149.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.01.14 Penyediaan peraJatan rumah tangga 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 4.03.4.03.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 4.03.4.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.500.000,00 675.000,00 (825.000,00) (55,00) 4.03.4.03.01.01.15.5.2.2 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 675.000,00 (825.000,00) (55,00) 4.03.4.03.01.01.16 Penyediaan bahan bgisGk kantor 103.500.000,00 48.500.000,00 (55.000.000,00) (53,14) 4.03.4.03.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00 48.500.000,00 (55.000.000,00) (53,14) 4.03.4.03.01.01.17 PenyecXax) makanan dan minuman 207.650.000,00 124.867.000,00 (82.783.000,00) (39,87) 4.03.4.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 207.650.000,00 124.867.000,00 (82.783.000,00) (39,87) 4.03.4.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsuitasi ke luar daerah 761.925.000,00 113.148.000,00 (648.777.000,00) (85,15) 4.03.4.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 761.925.000,00 113.148.000,00 (648.777.000,00) (85,15) 4.03.4.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 399.600.000,00 365.856.000,00 (33.744.000,00) (8,44) 4.03.4.03.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 365.856.000,00 365.856.000,00 0,00 4.03.4.03.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 399.600.000,00 0,00 (399.600.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 270.000.000,00 78.000.000,00 (192.000.000,00) (71,11) Aparatur 4.03.4.03.01.02.22 Pemdiharaan rutin/berkaia gedung kantor 70.000.000,00 78.000.000,00 8.000.000,00 11,43 4.03.4.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Bwang dan Jasa 70.000.000,00 78.000.000,00 8.000.000,00 11,43 4.03.4.03.01.02.26 Pemdiharaan rutin/berkaia pedengkapan gedung 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) kantor 4.03.4.03.01.02.26.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.07.4.03.01.15 Program Penelitlan dan pengembangan inovasi 527.750.000,00 284.687.500,00 (243.062.500,00) (46,06) daerah 4.07.4.03.01.15.01 Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali 126.500.000,00 124.835.000,00 (1.665.000,00) (1,32) 4.07.4.03.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 9.750.000,00 (3.250.000,00 (25,00) 4.07.4.03.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 65.530.000,00 2.030.000,00 3,20 4.07.4.03.01.15.01.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.555.000,00 (445.000,00) (0,89) 4.07.4.03.01.15.02 Koordinasi Bidang Pendiban dan Pengembangan 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00 (100,00) 4.07.4.03.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00 (100,00) 4.07.4.03.01.15.03 Kajian Pendiban dan Pengembangan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.07.4.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.07.4.03.01.15.04 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 130.000.000,00 121.082.500,00 (8.917.500,00) (6,86) DASARHUKUM RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKEN1N6 SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 4.07.4.03.01.15.04.5.2.2 4.07.4.03.01.15.04.5.2.3 Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.000.000,00 125.000.000,00 0,00 121.082.500,00 (5.000.000,00) (3.917.500,00) (100,00) (3,13) 4.07.4.03.01.15.05 Fas'litas penerapan hast! penditian dan 144.000.000,00 38.770.000,00 (105.230.000,00) (73,08) 4.07.4.03.01.15.05.5.2.1 4.07.4.03.01.15.05.5.2.2 pengembangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 0,00 144.000.000,00 0,00 38.770.000,00 0,00 (105.230.000,00) 0,00 (73,08) 4.03.4.03.01.15 Program pengembangan data/informasi 195.000.000,00 149.040.000,00 (45.960.000,00) (23,57) 4.03.4.03.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 150.000.000,00 108.540.000,00 (41.460.000,00) (27,64) 4.03.4.03.01.15.02.5.2.3 kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Belanja Modal 150.000.000,00 108.540.000,00 (41.460.000,00) (27,64) 4.03.4.03.01.15.05 Penyusunan Profit Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01 . IS . 06 Penyusunan dan Pengeioiaan SIPD Online 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) (10,00) 4.03.4.03.01.15.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) (10,00) 4.03.4.03.01.15.07 Pengeioiaan dan Pengembangan Web 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (10,00) 4.03.4.03.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (10,00) 2.14.4.03.01.15 Program pengembangan data/informasl/statistik 15.125.000,00 63.555.000,00 48.430.000,00 320,20 daerah 2.14.4.03.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan stabsbk 15.125.000,00 63.555.000,00 48.430.000,00 320,20 2.14.4.03.01.15.01.5.2 .1 2.14.4.03.01.15.01.5.2.2 daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.375.000,00 7.750.000,00 SS.805.000,00 0,00 48.430.000,00 0,00 656,68 4.03.4.03.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.16.06 Penguatan Kdembagaan FEDEP 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) menengah dan besar 4.03.4.03.01.19.09 KoordinasI perencanaan dr minum, ckainase dan 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2 sanitasi perkotaan Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.052.500.000,00 328.287.000,00 (724.213.000,00) (68,81) 4.03.4.03.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 767.500.000,00 115.977.000,00 (651.523.000,00) (84,89 4.03.4.03.01.21.05.5.2.1 4.03.4.03.01.21.05.5.2.2 4.03.4.03.01.21.05.5.2.3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 0,00 517.500.000,00 250.000.000,00 6.750.000,00 109.227.000,00 0,00 6.750.000,00 (408.273.000,00) (250.000.000,00) 0,00 (78,89) (100,00) 4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 0,00 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEP ERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BQANJA DAN PEMBIAYAAN Ha la man 204 KODE REKENING 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.21.08.5.2.2 Belania B»3ng dan lasa 0,00 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 4.03.4.03.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pdaporan 80.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 75,00 4.03.4.03.01.21.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 50.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50) 4.03.4.03.01.21.13.5.2.3 Beianja Modal 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 4.03.4.03.01.21.20 Koofxiinasi Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 4.03.4.03.01.21.20.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 4.03.4.03.01.21.22 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang 205.000.000,00 0,00 {205.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.21.22.5.2.3 Beianja Modal 205.000.000,00 0,00 (205.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 160.000.000,00 92.534.500,00 (67.465.500,00) (42,17) 4.03.4.03.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi 160.000.000,00 79.667.500,00 (80.332.500,00) (50,21) daerah 4.03.4.03.01.22.01.5.2.3 Beianja Modal 160.000.000,00 79.667.500,00 (80.332.500,00) (50,21) 4.03.4.03.01.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 0,00 12.867.000,00 12.867.000,00 0,00 masyarakat 4.03.4.03.01.22.03,5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 12.867.000,00 12.867.000,00 0,00 4.03.4.03.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.23.01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosiai 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) dan budaya 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1 Beianja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.3 Beianja Modal 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 sumber daya alam 4.03.4.03.01.24.04 Penyusunan kebijakan pengendaiian pencemaran dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 perusakan Hngkungan hidup (KLH5) 4.03.4.03.01.24.04.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.03.4.03.01.24.04.5.2.3 Beianja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.03.4.03.01.25 Program perencanaan pembangunan daerah 70.000.000,00 69.905.000,00 (95.000,00) (0,14) rawan bencana 4.03.4.03.01.25.02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 70.000.000,00 69.905.000,00 (95.000,00) (0,14 4.03.4.03.01.25.02.5.2.3 Beianja Modal 70.000.000,00 69.905.000,00 (95.000,00) (0,14) 4.03.4.03.01.27 Program Perer>canaan Pembangunan bidang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00 pemeiintahan RINOAM PERUBAHAN APBO HENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAfRAH, ORGANISASL PENOAPATAN, BELANM DAN PEMBIAYAAN Halaman 205 90Z uBuieiBH NWAV19H3d NVQ VCNVIBS 'NVlVdVaN3d 'EVSINVOaO 'HVa3Va N¥H¥iNR13W3d NVSnUn inbfVQH 09rfV NVHVanUad NVDNI» n 5 J’p'JDS • u:nv:,-j uH|3eg -\o '’T’lOi I o)iaowvs ON I nvnoAOfl uvdna / (£V'9£) OO'OOO'SM'ZTgT (00'00016£T*H)£'9) (oo'ooo'w^^ie'e) (usxdaa) / snidvns (OO'OOl) (00'000'000'9) OO'O 00'000 000’9 esBf uep Sueieg efuetag Z Z 91Q - IZ‘ I0 £0> • E0> (oo'oot) (00'000 000,9) OO'O 00'000'000*9 ueqejuudu^ Buepfq ueeueDuajad rseu/pjoo)^ XO ZZ' T0‘E0> • £0> l 9 s c Z T wn)inH dvsva % (<tu) NVHvanuad Hvmas NVHVanVM Nni3fl3S ONiNaNaN (DNVurmiiafl) / HVflwvidaa (dd) HViHnr aaoM 4.041 •.*;s ’ ‘ vi,( 1 p'' Badan Keuanffan Daerali Lampiran IQ Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiranlll Peraturan Daerah Nomor : 16TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALl RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 4.04 Organisasi : 4.04.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Badan Keuangan Daerah KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REKENING SE8ELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.04.4.04.01.00.00.4 PENDAPATAN 2.188.751.525.000,00 2.105.603.713.000,00 (83.147.812.000,00) (3,80) 4.04.4.04.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLl DAERAH 169.754.771.000,00 166.318.837.000,00 (3.435.934.000,00) (2,02) 4.04.4.04.01.00.00.4.1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 133.211.748.000,00 133.575.815.000,00 364.067.000,00 0,27 Perda No.7 Tahun 2011 P«-da No.7 Tahun 2011 Perda No.7 Tahun 2011 Perda No.5 Tahun 2012 Perda No.2 Tahun 2011 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.950.961.000,00 14.950.961.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.592.062.000,00 17.792.061.000,00 (3.800.001.000,00) (17,60) 4.04.4.04.01.00.00.4.2 DANA PERIM8ANGAN 1.495.998.683.000,00 1.360.974.019.000,00 (135.024.664.000,00) (9,03) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.057.303.000,00 43.289.846.000,00 2.232.543.000,00 5,44 Perpres No. 72 Th 2020 4.04.4.04.01.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.064.047.626.000,00 966.489.944.000,00 (97.557.682.000,00) (9,17) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 390.893.754.000,00 351.194.229.000,00 (39.699.525.000,00) (10,16) 4.04.4.04.01.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 522.998.071.000,00 578.310.857.000,00 55.312.786.000,00 10,58 4.04.4.04.01.00.00.4.3 . 1 Pendapatan Hibah 73.137.370.000,00 89.933.454.000,00 16.796.084.000,00 22,97 4.04.4.04.01.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 127.322.554.000,00 130.829.315.000,00 3.506.761.000,00 2,75 SK Gubemur Jateng No. 973/056/2020 4.04.4.04.01.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 322.538.147.000,00 323.859.637.000,00 1.321.490.000,00 0,41 Perpres No.l29 Tahun 2018 4.04.4.04.01.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 33.688.451.000,00 33.688.451.000,00 0,00 SK Gub. 900/0010374 4.04.4.04.01.00.00.5 BELANJA 542.754.294.000,00 689.766.849.000,00 147.012.555.000,00 27,09 4.04.4.04.01.00.00.5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 514.615.352.000,00 661.475.440.000,00 146.860.088.000,00 28,54 4.04.4.04.01.00.00.5 . 1 . 1 Beianja Pegawai 42.630.140.000,00 24.594.740.000,00 (18.035.400.000,00) (42,31) 4.04.4.04.01 . 00.00.5.1.4 Belanja Hibah 82.947.711.000,00 81.536.554.000,00 (1.411.157.000,00) (1,70) Permerxjagri No. 21 Tahun 2011 4.04.4.04.01.00.00.5 .1.5 Beianja Bantuan Sosial 15.397.262.000,00 15.347.550.000,00 (49.712.000,00) (0,32) 4.04.4.04.01.00.00.5 . 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pemenntah Desa 14.854.110.000,00 12.615.026.000,00 (2.239.084.000,00) (15,07) RINGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 207 Priri^d 6y SimOij KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 356.786.129.000,00 355.497.502.000,00 (1.288.627.000,00) (0,36) Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Partai Politik 4.04.4.04.01.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 171.884.068.000,00 169.884.068.000,00 8.494,20 4.04.4.04.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 28.138.942.000,00 28.291.409.000,00 152.467.000,00 0,54 4.04.4.04.01.01 Program Pelayanan AdministrasI Perkantoran 3.122.837.000,00 2.849.903.000,00 (272.934.000,00) (8,74) 4.04.4.04.01.01. Oi Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 11.298.000,00 (702.000,00) (5,85) 4.04.4.04.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.298.000,00 (702.000,00) (5,85) 4.04.4.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 382.000.000,00 382.000.000,00 0,00 0,00 listrik 4.04.4.04.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 382.000.000,00 382.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.06 Penyediaan jasa p&rtdiharaan dan pertnnan 105.092.000,00 175.092.000,00 70.000.000,00 66,61 kendaraan dinas/operasionaJ 4.04.4.04.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.092.000,00 175.092.000,00 70.000.000,00 66,61 4.04.4.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.932.000,00 101.932.000,00 30.000.000,00 41,71 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.932.000,00 101.932.000,00 30.000.000,00 41,71 4.04.4.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 4.04.4.04.01.01.09 Penyediaan jasa pertaikan peraiatan kerja 92.923.000,00 92.923.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.923.000,00 92.923.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.10 Penyediaan aiat tulis kantor 185.811.000,00 197.511.000,00 11.700.000,00 6,30 4.04.4.04.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.811.000,00 197.511.000,00 11.700.000,00 6,30 4.04.4.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 430.000.000,00 446.000.000,00 16.000.000,00 3,72 4.04.4.04.01.01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 446.000.000,00 16.000.000,00 3,72 4.04.4.04.01.01.12 Penyediaan komponen instaiasi iisbik/teiepc^ 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.13 Penyediaan peraiatan dan perlengkapan kantor 517.000.000,00 428.790.000,00 (88.210.000,00) (17,06) 4.04.4.04.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 467.000.000,00 428.790.000,00 (38.210.000,00) (8,18) 4.04.4.04.01.01.14 Penyediaan peraiatan rumah tangga 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 8.810.000,00 650.000,00 (8.160.000,00) (92,62) perundang-undangan 4.04.4.04.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.810.000,00 650.000,00 (8.160.000,00) (92,62) 4.04.4.04.01.01.16 Penyediaan bahan iogistik kantor 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 0,00 RINOAN PERUBAHAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAK, ORGANISASI. PENOAPATAN, BELANJA DM4 PEMBIAYAAN ■■rinTt'.:' B'J bii'iO'i Halaman 208 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •h 1 2 3 4 5 6 4.04.4.04.01.01.16.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 207.610.000,00 207.610.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01. 17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 207.610.000,00 207.610.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultas' ke luar daerah 544.410.000,00 255.847.000,00 (288.563.000,00) (53,00) 4.04.4.04.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 544.410.000,00 255.847.000,00 (288.563.000,00) (53,00) 4.04.4.04.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 388.699.000,00 363.700.000,00 (24.999.000,00) (6,43) 4.04.4.04.01.01.19 . S . 2.1 Belanja Pegawai 0,00 355.200.000,00 355.200.000,00 0,00 4.04.4.04.01.01.19.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 388.699.000,00 8.500.000,00 (380.199.000,00) (97,81) 4.04.4.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 19.479.218.000,00 17.403.809.000,00 (2.075.409.000,00) (10,65) Aparatur 4.04.4.04.01.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasiona! 8.265.761.000,00 7.610.761.000,00 (655.000.000,00) (7,92) 4.04.4.04.01.02.05.5.2.3 Belanja Modal 8.265.761.000,00 7.610.761.000,00 (655.000.000,00) (7,92) 4.04.4.04.01.02.10 Pengadaan mebeleur 260.980.000,00 50.000.000,00 (210.980.000,00) (80,84) 4.04.4.04.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 260.980.000,00 50.000.000,00 (210.980.000,00) (80,84) 4.04.4.04.01.02.11 Pengadaan Tanah 10.304.113.000,00 9.273.109.000,00 (1.031.004.000,00) (10,01) 4.04.4.04.01.02.11.5.2.3 Belanja Modal 10.304.113.000,00 9.273.109.000,00 (1.031.004.000,00) (10,01) 4.04.4.04.01 . 02.22 Pemeliharaan ruOn/berkala gedung kantor 643.364.000,00 468.939.000,00 (174.425.000,00) (27,11) 4.04.4.04.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.364.000,00 297.939.000,00 (115.425.000,00) (27,92) 4.04.4.04.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 230.000.000,00 171.000.000,00 (59.000.000,00) (25,65) 4.04.4.04.01.02.29 Pemeliharaan ruOn/berkaia mebeieur 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 4.04.4.04.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) (80,00) 4.04.4.04.01.15 Program peningkatan dan pengembangan 5.536.887.000,00 8.037.697.000,00 2.500.810.000,00 45,17 pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.01.15.01 Penyusunan anaiisa standar beianja 45.290.000,00 0,00 (45.290.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01. IS . 01.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.290.000,00 0,00 (45.290.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01 . 15.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengdoiaan 91.000.000,00 163.500.000,00 72.500.000,00 79,67 4.04.4.04.01 . 15.04.5.2.2 keuangan daerah Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 83.500.000,00 (7.500.000,00) (8,24) 4.04.4.04.01 . 15.04.5.2.3 Belanja Modal 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.04.4.04.01.15.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.06.5.2.2 APBD dan rancangan peraturan KDH tenting penjabaran APBD Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tenting 70.551.000,00 70.551.000,00 0,00 0,00 pertinggungjawaban pdaksanaan APBD DASAR HUKUM RINOAN PERUBAHAN APBD MENURl/T URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAMJA DAN PEMBIAYAAN prinTPd By Sir-iO-j Halatnan 209 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KbKhNiNfs SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •k 1 2 3 4 5 6 7 4.M . 4.04.01.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.551.000,00 70.551.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13 penyusunan sistem infiymasi pengdoiaan keuangan 50.385.000,00 50.385.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2 daerah Belanja Barang dan Jasa 50.385.000,00 50.385.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.18 Revaluasi/appraisal aset/barar)g daerah 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.04.4.04.01.15.19.5.2.2 pendapatan daerah Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.04.4.04.01.15.24 Koordinasi dan Rekons/liasi Pengddaan Keuangan 50.000.000,00 32.000.000,00 (18.000.000,00) (36,00) 4.04.4.04.01.15.24.5.2.3 Daerah Belanja Modal 50.000.000,00 32.000.000,00 (18.000.000,00) (36,00) 4.04.4.04.01.15.28 Penatausahaan Barang MiHk Daerah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.15.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.15.29 Pemanf^tan Barang MHik Daerah 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.04.4.04.01.15.30 Pengamanan dan Pemeiiharaan Aset Daerah 568.630.000,00 2.127.134.000,00 1.558.504.000,00 274,08 4.04.4.04.01.15.30.5.2.1 4.04.4.04.01.15.30.5.2.2 Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa 0,00 568.630.000,00 48.600.000,00 2.078.534.000,00 48.600.000,00 1.509.904.000,00 0,00 265,53 4.04.4.04.01.15.31 Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01 . 15.31.5.2.1 4.04.4.04.01.15.31.5.2.2 Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.000.000,00 40.000.000,00 63.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) 0,00 (38,83) 4.04.4.04.01.15.44 Pengembangan Pengeto/aan Gafi 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.44.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.46 Int&^fikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 3.780.031.000,00 4.763.127.000,00 983.096.000,00 26,01 4.04.4.04.01.15.46.5.2.2 4.04.4.04.01. IS . 46.5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Beianja Modal 3.655.031.000,00 125.000.000,00 4.733.127.000,00 30.000.000,00 1.078.096.000,00 (95.000.000,00) 29,50 (76,00) SURPLUS / (DEHSIT) 1.645.997.231.000,00 1.415.836.864.000,00 (230.160.367.000,00) (13,98) 4.04.4.04.01.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH 4.04.4.04.01.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 92.261.114.000,00 106.204.560.000,00 13.943.446.000,00 15,11 . 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 90.000.000.000,00 103.943.446.000,00 13.943.446.000,00 15,49 ftlNOAN PERUBAHAN AP80 MENURUT UftUSAN PEMERIKTAHAN OAERAH, OftGANJSASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN Halaman 210 crinTf.H KODE REKENXNG URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 4.04.4.04.01.00.00.6.1.5 4.04.4.04.01.00.00.6.2 4.04.4.04.01.00.00.6.2.2 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 2.261.114.000,00 2.261.114.000,00 0,00 0,00 Perda No. 13 Tahun 2017 Perda No. 2 Tahun 2016 Perda No. 1 Tahun 2012 14.183.716.000,00 14.183.716.000,00 0,00 0,00 14.183.716.000,00 14.183.716.000,00 0,00 0,00 78.077.398.000,00 92.020.844.000,00 13.943.446.000,00 17,86 BUPATI BOYOLAU | ^^Aeno samodro Tak:.’’' cik^T''. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Lamp Iran II I Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 16 TAHUN 2020 Tanggal : 16 September 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLAU RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Umsan Pemerintahan : 4.05 Organisasi : 4.05.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURAN6) DASAR HUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01.00.00.5 BELANJA 11.878.554.000,00 5.368.590.000,00 (6.509.964.000,00) (54,80) 4.05.4.05.01.00.00.5 . 1 BELANJA TZDAK LANGSUNG 4.385.463.000,00 3.783.306.000,00 (602.157.000,00) (13,73) 4.05.4.05.01.00.00.5 . 1. 1 Belanja Pegawai 4.385.463.000,00 3.783.306.000,00 (602.157.000,00) (13,73) 4.05.4.05.01.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.493.091.000,00 1.585.284.000,00 (5.907.807.000,00) (78,84) 4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.466.117.000,00 577.656.000,00 (888.461.000,00) (60,60) 4.05.4.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.580.000,00 3.900.000,00 (1.680.000,00) (30,11) 4.05.4.05.01 . 01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000,00 3.900.000,00 (1.680.000,00) (30,11) 4.05.4.05.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 81.000.000,00 77.502.000,00 (3.498.000,00) (4,32) 4.05.4.05.01.01.02.5 . 2.2 listiik Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 77.502.000,00 (3.498.000,00) (4,32) 4.05.4.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 85.000.000,00 48.178.000,00 (36.822.000,00) (43,32) 4.05.4.05.01.01.06.5.2.2 kendaraan dinas/operasionai Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 48.178.000,00 (36.822.000,00) (43,32) 4.05.4.05.01.01.10 Penyediaan alat tuHs kantor 59.570.000,00 57.682.000,00 (1.888.000,00) (3,17) 4.05.4.05.01.01 . 10.5 . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.570.000,00 57.682.000,00 (1.888.000,00) (3,17) 4.05.4.05.01.01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.488.000,00 17.857.000,00 (20.631.000,00) (53,60) 4.05.4.05.01.01.11 . S . 2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.488.000,00 17.857.000,00 (20.631.000,00) (53,60) 4.05.4.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon 9.000.000,00 5.004.000,00 (3.996.000,00) (44,40) 4.05.4.05.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.004.000,00 (3.996.000,00) (44,40) 4.05.4.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan periengkapan kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.01. 13.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01 . 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,00 16.784.000,00 6.784.000,00 67,84 4.05.4.05.01.01.14.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 16.784.000,00 6.784.000,00 67,84 4.05.4.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan RIMOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Pririlfed By SifiDd Halaman 212 KODE REKENXNG 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA5AR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4% 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.01.16 Penyediaan bahan hgistik kantor 127.350.000,00 55.544.000,00 (71.806.000,00) (56,38) 4.05.4.05.01.01.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.350.000,00 55.544.000,00 (71.806.000,00) (56,38) 4.05.4.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 153.526.000,00 38.170.000,00 (115.356.000,00) (75,14) 4.05.4.05.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.526.000,00 38.170.000,00 (115.356.000,00) (75,14) 4.05.4.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinas dan konsuftas ke luar daerah 712.803.000,00 90.835.000,00 (621.968.000,00) (87,26) 4.05.4.05.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 712.803.000,00 90.835.000,00 (621.968.000,00) (87,26) 4.05.4.05.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 132.000.000,00 164.400.000,00 32.400.000,00 24,55 4.05.4.05.01.01.19.5.2.1 Belanja Pegawai 0,00 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 4.05.4.05.01.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 0,00 (132.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 103.500.000,00 50.930.000,00 (52.570.000,00) (50,79) Aparatur 4.05.4.05.01.02.22 Pemdiharaan rutin/txrkala gedung kantor 88.500.000,00 37.430.000,00 (51.070.000,00) (57,71) 4.05.4.05.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00 37.430.000,00 (51.070.000,00) (57,71) 4.05.4.05.01.02.28 Pemdiharaan rudn/berkaia peralatan gedung kantor 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (10,00) 4.05.4.05.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (10,00) 4.05.4.05.01.03 Program peningkatan disiplln aparatur 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta periengkapannya 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000,00 0,00 (490.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.04 Program fasilltasi pindah/puma tugas PNS 142.144.000,00 38.894.000,00 (103.250.000,00) (72,64) 4.05.4.05.01.04.04 Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa 142.144.000,00 38.894.000,00 (103.250.000,00) (72,64) puma tugas 4.05.4.05.01.04.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.144.000,00 38.894.000,00 (103.250.000,00 (72,64) 4.05.4.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.112.842.000,00 46.240.000,00 (3.066.602.000,00) (98,51) Aparatur 4.05.4.05.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 7.250.000,00 0,00 (7.250.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.05.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,250.000,00 0,00 (7.250.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.05.05 Pendidikan dan pdadhan prajabatan bagi calon PNS 2.790,467.000,00 2.478.500,00 (2.787.988.500,00) (99,91) Daerah 4.05.4.05.01.05.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.467.000,00 2.478.500,00 (2.787.988.500,00) (99,91) 4.05.4.05.01.05.06 Pendidikan dan pdadhan teknis tugas dan fungsi bagi 315.125.000,00 43.761.500,00 (271.363.500,00 (86,11 PNS Daerah 4.05.4.05.01.05.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.125.000,00 43.761.500,00 (271.363.500,00 (86,11) 4.06.4.05.01.15 Program Pendidikan Kedinasan 375.500.000,00 44.125.000,00 (331.375.000,00 (88,25) ✓ fUNOAN PERUBAHAN APBO MENURJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAHiA DAN PEMBIAYAAN hmiMiBiamiffl Halaman 213 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) fo 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.05.01.15.02 Pendidikan penjenjangan strvktural 264.600.000,00 44.125.000,00 (220.475.000,00) (83,32) 4.06.4.05.01.15.02.5.2.2 Bd^ja Barang dan Jasa 264.600.000,00 44.125.000,00 (220.475.000,00) (83,32) 4.06.4.05.01.15.05 Pengembangan kurikulum p&idkJikan dan pdadhan 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.15.05.5.2.2 Beianja Barang dan lasa 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.15.06 Peningkatan keterampilan dan prvfiesiona/isme 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.15.06.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.15.07 Monitoring, Eva/uas dan Pdaporan 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 4.06.4.05.01.15.07.5.2.2 Betanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.16 Program pemUnaan dan pengembangan aparatur 1.802.988.000,00 827.439.000,00 (975.549.000,00) (54,11) 4.05.4.05.01.16.02 Sdeks penerimaan calon PNS 1.055.225.000,00 634.446.000,00 (420.779.000,00) (39,88) 4.05.4.05.01.16.02.5.2.2 4.05.4.05.01.16.02.5.2.3 Betanja Barang dan Jasa Beianja Modal 1.038.225.000,00 17.000.000,00 634.446.000,00 0,00 (403.779.000,00) (17.000.000,00) (38,89) (100,00) 4.05.4.05.01.16.03 Penempatan PNS 100.000.000,00 5.000.000,00 (95.000.000,00) (95,00) 4.05.4.05.01.16.03.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.000.000,00 (95.000.000,00) (95,00) 4.05.4.05.01. 16.04 Penataan astern administraa kenaikan pangkat 36.220.000,00 2.100.000,00 (34.120.000,00) (94,20 4.05.4.05.01.16.04.5.2.2 otomadsPNS Beianja Barang dan Jasa 36.220.000,00 2.100.000,00 (34.120.000,00) (94,20) 4.05.4.05.01.16.05 Pembangunan/pengembangan sistem infbfmasi 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.16.05.5.2.2 kd>egawaian daerah Beianja Barang dan Jasa 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) (100,00) 4.05.4.05.01.16.06 Penyusunan instnjmen anaHsisjabatan PNS 112.000.000,00 47.000.000,00 (65.000.000,00) (58,04) 4.05.4.05.01.16.06.5.2.2 Beianja Barang dan Jasa 112.000.000,00 47.000.000,00 (65.000.000,00) (58,04 4.05.4.05.01.16.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.16.08.5.2.1 Beianja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.16.09 Proses penanganan kasus-kasus peianggaran disiplin 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.16.09.5.2.2 PNS Beianja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 4.05.4.05.01.16.13 Penydenggaraan diklat teknis, fungsional dan 199.393.000,00 90.743.000,00 (108.650.000,00) (54,49) 4.05.4.05.01.16.13.5.2.2 kepemimpinan Beianja Barang dan Jasa 199.393.000,00 90.743.000,00 (108.650.000,00) (54,49) SURPLUS / (DEFISIT) (11.878.554.000,00) (5.368.590.000,00) 6.509.964.000,00 (54,80) RINOAN PERUBAHAN APBD MEMURUT URUSAN PEHERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEM8IAYAAN Halaman 214 KODE 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING SEBELUH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 DASAR HUKUM /UPATIBOYOLAU] ^5“ ENO SAHODRO Bagian K:-ikujT) Sot via Parat RINOAN PERUBAHAN APBD MENUROT URUSAN PEMERINTAHAN OASUH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN iriTp.H [i’-l Halaman 215 LAMPIRANIV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan uui iM-iaim. im lAJa. in.iMjn. iM. lAin. iot. imta iOi. i.9un