KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.
Ditetapkan di Enrekang al 20 Juli 2020 BUPATI REKANG, MU JMIN SANDO i ndangkan di Enrekang pad tanggal BABA SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR I PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 i RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR vi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. LATAR BELAKANG 1 1.2. LANDASAN HUKUM 3 1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN 6 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 7 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 8 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 10 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 24 2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 52 2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM 57 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 100 2.2.1. EVALUASI KINERJA RKPD TAHUN LALU 100 2.2.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 312 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 314 2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 314 2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 315 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 342 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 342 3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN TAHUN 2019 342 3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020 351 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 353 3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 353 3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 355 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 ii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 356 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 358 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 358 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 363 4.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 368 4.2.2. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN ENREKANG 374 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 377 5.1. RENCANA KERJA DAERAH 377 5.2. RENCANA KERJA DAERAH/PROGRAM DAN KEGIATAN 378 5.3. RENCANA PENDANAAN DAERAH 570 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 571 6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2020 571 6.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA 571 6.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI 572 BAB VII PENUTUP 583 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 iii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Nama Dan Luas Area Kecamatan 10 Tabel 2.2 Tabel Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Enrekang, 2017 11 Tabel 2.3 DAS Kabupaten Enrekang 16 Tabel 2.4 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang 2018 18 Tabel 2.5 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2018 18 Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang, 2015-2019 19 Tabel 2.7 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019 19 Tabel 2.8 Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019 20 Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Enrekang, 2019 21 Tabel 2.10 Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Enrekang 2019 21 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Enrekang, 2018 22 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Enrekang 2018 23 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Enrekang 2018 24 Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ( Miliar Rupiah ) 2015-2019 25 Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah ) 2015-2019 26 Tabel 2.16 Distribusipresentase PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapanagan Usaha (Persen) 2015-2019 26 Tabel 2.17 PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah)2015-2019 27 Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 ,Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang 2015-2019 28 Tabel 2.19 Indeks Inflisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang2015-2019 28 Tabel 2.20 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Enrekang 2015-2019 29 Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2015-2019 30 Tabel 2.22 Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang 2015-2019 31 Tabel 2.23 PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) 2015-2019 31 Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 iv RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Dan Nasional 2017 Maret 2019 32 Tabel 2.25 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2019 32 Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 33 Tabel 2.27 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Umur 15-24 Tahun Dan 15-55 Tahun Kabupaten Enrekang 2019 34 Tabel 2.28 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Enrekang 2015-2019 35 Tabel 2.29 Angka Harapan Hidup Dikabupaten Enrekang, 2015-2019 35 Tabel 2.30 Jumlah Balita Gizi Buruk, 2019 36 Tabel 2.31 Opini BPK Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 44 Tabel 2.32 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 46 Tabel 2.33 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 47 Tabel 2.34 Tingkat Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 47 Tabel 2.35 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)Terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 48 Tabel 2.36 Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB (%) Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 48 Tabel 2.37 Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Enrekangtahun 2015-2019 49 Tabel 2.38 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 49 Tabel 2.39 Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani (Ton) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 50 Tabel 2.40 Cagar Budaya Kabupaten Enrekang 2019 51 Tabel 2.41 Angka Partisifasi Kasar (APK)Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang 2015-2019 57 Tabel 3.42 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang 2018 58 Tabel 2.43 Rasio Dokter Persatuan Penduduk Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 72 Tabel 2.44 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 76 Tabel 2.45 Angka Kejadian Dan Kematian Akibat Malaria Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 82 Tabel 2.46 Sebaran Data Balita Stunting Berdasarkan Hasil Survey Nasional Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019 92 Tabel 2.47 Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang 2019 98 Tabel 2.48 Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang 2019 99 Tabel 2.49 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang 2019 99 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 v RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tabel 2.50 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang 2019 100 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 101 Tabel 2.52 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang Semester II Triwulan III & IV T.A 2019 103 Tabel 2.53 Evaluasi Capaian Terhadap Pelaksanaan RPJMD Periode (2018-2023) Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Pelaksanaan 2019 322 Tabel 3.1 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah) 342 Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah) 344 Tabel 3.3 Tabel Konstribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Pada PDRB Tahun 2015 -2019 Kabupaten Enrekang 345 Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Usaha Harga Konstan 2010 Kabupaten Enrekang 2015-2019 346 Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 347 Tabel 3.6 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2016—2019 348 Tabel 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang Dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Tahun 2019 Perkiraan 2020 Dan Target 2021 349 Tabel 3.8 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 349 Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 350 Tabel 3.10 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 (Dalam Miliar Rupiah) 354 Tabel 3.11 Proyeksi Dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 355 Tabel 3.12 Reliasisai Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 357 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi Dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang 2019-2023 359 Tabel 4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 363 Tabel 4.3 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2021 365 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 vi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tabel 4.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2021 366 Tabel 4.5 Fokus Pembangunan RPJMN 2020—2024 369 Tbael 4.6 Dukungan Kabupaten Enrekang Terhadap Prioritas Nasional 373 Tabel 4.7 Dukungan Kabupaten Enrekang Terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan 373 Tabel 5.1 Rencana Kerja 2021 Kabupaten Enrekang 378 Tabel 5.2 Lampiran Hasil Desk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Pimpinan Dan Anggota DPR Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 527 Tabel 5.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 570 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Enrekang Tahun 2021 571 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2020 573 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 vii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan 7 Gambar 2.1 Peta Kabupaten Enrekang 11 Gambar 2.2 Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang 12 Gambar 2.3 Peta Topografi 13 Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang 14 Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Enrekang 16 Gambar 2.6 DAS Kabupaten Enrekang 17 Gambar 2.7 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 37 Gambar 2.8 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 37 Gambar 2.9 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 38 Gambar 2.10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 39 Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2019 39 Gambar 2.12 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 40 Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 41 Gambar 2.14 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 41 Gambar 2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 43 Gambar 2.16 Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 44 Gambar 2.17 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 45 Gambar 2.18 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 46 Gambar 2.19 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 50 Gambar 2.20 Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 51 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 viii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Gambar 2.21 Jumlah Atlet yang Berprestasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2018 52 Gambar 2.22 Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 53 Gambar 2.23 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 53 Gambar 2.24 Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 54 Gambar 2.25 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 55 Gambar 2.26 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 55 Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 56 Gambar 2.28 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 57 Gambar 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 59 Gambar 2.30 APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 59 Gambar 2.31 APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 60 Gambar 2.32 APS di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 61 Gambar 2.33 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang 2013-2017 62 Gambar 2.34 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 62 Gambar 2.35 Angka Melanjutkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 63 Gambar 2.36 Kondisi Bangunan SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 63 Gambar 2.37 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabuapten Enrekang Tahun 2013-2017 64 Gambar 2.38 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2017 64 Gambar 2.39 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 65 Gambar 2.40 Guru Berkulifikasi S1/DIV di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 66 Gambar 2.41 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Enrekang PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 ix RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tahun 2013-2017 67 Gambar 2.42 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Enrekang T ahun 2013-2017 67 Gambar 2.43 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 68 Gambar 2.44 Angka Kematian Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 68 Gambar 2.45 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 70 Gambar 2.46 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 70 Gambar 2.47 Rasio Puskemas, Klinik, dan Pustu di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 71 Gambar 2.48 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 72 Gambar 2.49 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 73 Gambar 2.50 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 74 Gambar 2.51 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 75 Gambar 2.52 Cakupan UCI di Kabupaten Enrekang Tahun 204-2018 76 Gambar 2.53 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 77 Gambar 2.54 NON POLIO AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 78 Gambar2.55 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 78 Gambar 2.56 CakupanPenemuandan Penanganan Penderita Penyakit TBCBTA 79 Gambar 2.57 Tingkat prevalensi Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 79 Gambar2.58 Tingkat kematian karena Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 80 Gambar 2.59 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 81 Gambar 2.60 CakupanPenemuandanPenangananPenderitaPenyakitDBD 81 Gambar 2.61 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 x RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 2013-2017 82 Gambar 2.62 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 83 Gambar 2.63 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 84 Gambar 2.64 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 85 Gambar 2.65 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 85 Gambar 2.66 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 86 Gambar 2.67 Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 87 Gambar 2.68 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 87 Gambar 2.69 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 88 Gambar 2.70 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 89 Gambar 2.71 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 89 Gambar 2.72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 90 Gambar 2.73 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 90 Gambar 2.74 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabuapaten Enrekang Tahun 2013-2017 91 Gambar 2.75 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan rasio panjang Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 92 Gambar 2.76 Rasio panjang jalan dengan mumlah penduduk Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 93 Gambar 2.77 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Di Kabupaten Enrekang 2014 s/d 2018 93 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 xi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Gambar 2.78 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran Air tidak tersumbat Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 94 Gambar 2.79 Persentase Irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 95 Gambar 2.80 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Enrekang 2014 s/d 2018 95 Gambar 2.81 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 96 Gambar 2.82 Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadapa Air Minum layak, perkotaan dan pedesaan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 96 Gambar 2.83 Luas Area Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 97 Gambar 2.84 Rasio bangunan Ber IMB Per Satuan bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 98 Gambar 2.85 Ketaatan terhadapa RTRW Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 98 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2014—2018 347 Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020 dan Target 2021 351 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 xii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 DAFTAR TABEL PROGRAM KEGIATAN SKPD/KECAMATAN TAHUN 2021
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 379
2. Dinas Kesehatan 384
3. Rumah Sakit Umum Daerah Masserempulu 402
4. Dinas Pekerjaan Umum 404
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang 408
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 412
7. Dinas Sosial 416
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 420
9. Dinas Ketahanan Pangan 423
10. Dinas Lingkungan Hidup 427
11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 431
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 434
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana 438
14. Dinas Perhubungan 442
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 444
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 447
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 450
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 453
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 456
20. Dinas Pertanian 459
21. Dinas Peternakan dan Perikanan 462
22. Dinas Perindustrian dan Perdaganagan 469
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 472
24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 476
25. Badan Pendapatan Keuangan daerah 480
26. Badan Kepgawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 482
27. Sekretariat DPRD 484
28. Sekretariat Daerah 485
29. Inspektorat Daerah 494
30. Kecamatan Enrekang 494
31. Kecamatan Alla 500
32. Kecamatan Anggeraja 502
33. Kecamatan Baraka 504 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 xiii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
34. Kecamatan Maiwa 506
35. Kecamatan Bungin 508
36. Kecamatan Cendana 510
37. Kecamatan Curio 512
38. Kecamatan Buntu Batu 514
39. Kecamatan Malua 516
40. Kecamatan Masalle 519
41. Kecamatan Baroko 521
42. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 523
43. Dinas Kesatuan Bangsa dan politik 525 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR : 33 TAHUN 2020 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun RKPD tahun berikutnya. Secara teknis operasional penyusunan dokumen RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun keempat belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang tahun 2008—2028 dan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2021.
Visi yang dijadikan dasar dalam merencanakan dan menggerakkan pembangunan secara cepat dan tepat pada setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan di Kabupaten Enrekang yaitu: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius”.
Untuk memastikan seluruh bidang pembangunan bergerak secara simultan, harmonis dan seimbang maka pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral serta beriman dan bertaqwa.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.
Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.
Sebagaimana penyusunan dokumen RKPD tahun sebelumnya, penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 juga menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu politis, teknokratik, bottom up/top down, dan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin terjadinya integrasi dan sinkronisasi seluruh urusan pembangunan dalam dokumen RKPD yang diwadahi dalam setiap urusan pemerintahan.
Pendekatan ini pula dilakukan untuk memastikan terjadinya sinergi seluruh stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Desa, organisasi formal/informal, dan masyarakat umum di Kabupaten Enrekang.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2021 memiliki kedudukan sangat strategis dalam perencanaan pembangunan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2021;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD;
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam RKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 berdasarkan peraturan yang terkait:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 5 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentag Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018— 2023; dan
34. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 7 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
c. RKPD.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang 2021 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat..
RPJM Nasional RKP RPJP Nasional RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Renja-KL Renstra-KL RAPBN APBN RKA-KL Rincian APBN RAPBD APBD Renstra SKPD Renja SKPD RKA Rincian APBD UU SPPN UU KN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan --· � PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang 2021 adalah:
a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Enrekang;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah BAB III ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 9 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII Penutup PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 312 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD A. Sasaran prioritas I (Misi I), yaitu Meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan publik Implementasi program daerah dalam meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Enrekang mempunyai nilai rata- rata capaian kinerja untuk prioritas I adalah 98,35% dengan Predikat Kinerja Tinggi Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 75,40 %, dengan predikat baik. Program daerah yang dilakukan adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan saluran drainase dan gorong- gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah, Program pengembangan perumahan, Program perencanaan tata ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.
B. Sasaran prioritas II (Misi II), yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi Pelaksanaan program daerah meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi mempunyai nilai rata-rata capaian kinerja untuk prioritas II adalah 93,42% dengan Predikat Kinerja Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 81,29%, dengan Predikat Kurang Baik. Program daerah yang dilakukan adalahProgram obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan masyarakat, Program pengawasan obat dan makanan, Program pengembangan lingkungan sehat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit, Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan nonformal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program pengembangan nilai budaya.
C. Sasaran prioritas III (Misi III), yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminatif Laki-Laki Perempuan Dalam mewujudkan sasaran prioritas III ini, setidaknya ada 10 kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut: Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; program pembinaan prapurna tugas; program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; program peningkatan pengelolaan administrasi dan kelembagaan pemerintah daerah;
program penataan administrasi kependudukan; program perencanaan pembangunan daerah; program peningkatan kapasitas kelembagaan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 313 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 perencanaan pembangunan daerah; program pencegahan dan kesiapan terhadap bencana; program tanggap darurat dan bencana; dan program kelurga berencana dan program penguatan kelembagaan pangarusutaman gender dan anak. Ke-10 program mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminatif Laki-Laki Perempuan.
Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas III adalah 91,06% dengan Predikat Kinerja Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 76,83%, dengan predikat Baik.
D. Sasaran prioritas IV (Misi IV), yaitu Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri Implementasi program daerah dengan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri menggunakan sebelas program, yaitu:
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. program peningkatan pelayanan terpadu
3. program kegiatan investasi dan promosi investasi
4. Program Peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah
5. program peningkatan penerapan teknologi pertanian
6. program kesejahteraan petani
7. program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
8. program peningkatan produksi hasil peternakan
9. program pengembangan industri kecil dan menengah
10. program pengembangan kelembagaan masyarakat
11. program ketersediaan dan pengembangan pangan dan penanganan rawan pangan Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas IV adalah 95,91% dengan Predikat Kinerja Sedang, Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 78,80%, dengan predikat Baik.
E. Sasaran prioritas V (Misi V), yaitu Meningkatkan Sumber Daya Alam secara optimal yang berwawasan lingkungan Pelaksanaan program daerah pada sasaran prioritas V dengan meningkatkan Sumber Daya Alam secara optimal yang berwawasan lingkungan mempunyai sepuluh program, yaitu:
1. Program pemantapan kawasan hutan
2. Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 314 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
3. program pengembangan kawasan konservasi hutan
4. Program pemamfaatn potensi sumber daya hutan
5. program rehabilitasi hutan dan lahan
6. program pengembangan pemasaran pariwisata
7. program pengembangan destinasi pariwisata
8. program pengembangan kemitraan pariwisata
9. program sistem pertanian organik
10. program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas V adalah 99,68% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun pertama adalah 48,67%, dengan predikat Baik.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Tema pembangunan Kabupaten Enrekang adalaha membangun utilitas perkotaan dan pemerataan pembangunan. Dari tema tersebut dikaitkan dengan capaian indikator sasaran yang berdasarkan evaluasi RKPD dan RPJMD, sehingga dapat kita melihat berbagai permasalahan pembangunan untuk terlaksananya tema pembangunan Kabupaten Enrekang.
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah A. Angka Kemiskinan Persentase kemiskinan di Kabupaten Enrekang masih tergolong tinggi dan masih berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh:
1) Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah tampaknya juga belum berhasil.
2) Rendahnya tingkat produktivitas penduduk, sehingga upah yang mereka terima masih rendah. Ini diindikasikan oleh tingginya angka kemiskinan di satu sisi, tetapi rendahnya tingkat pengangguran di sisi lain.
3) Tingkat pendidikan masih rendah dan penduduk miskin belum memiliki keterampilan yang dapat mengangkat perekonomian mreka, sehingga menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.
B. Pendapatan Per Kapita Penduduk Pendapatan per kapita Kabupaten Enrekang masih jauh berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita Sulawesi Selatan. Rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh:
1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang relatif lambat (berada di bawah rata-rata Sulsel) dan perubahan struktur ekonomi yang berjalan lamban.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 315 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
2) Kurang berkembangnya aktifitas ekonomi, terutama industri pengolahan.
C. Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan Akses penduduk terhadap layanan pendidikan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh, yaitu:
1) Rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas
2) Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.
3) Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada pada angka 63,25%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 68,40%. Angka ini menunjukkan bahwa APS SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 71,80% pada tahun 2017.
4) Sarana dan prasarana pendidikan tidak mampu menjangkau seluruh anak usia sekolah, tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
5) Ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
D. Akses Penduduk Terhadap Layanan Kesehatan Akses penduduk terhadap layanan kesehatan belum maksimal. Fakta mengenai hal ini paling tidak ditunjukkan oleh:
1) Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, balita gizi buruk.
2) Masih adanya persalinan yang dibantu oleh dukun. Situasi ini terjadi karena layanan kesehatan tidak mampu menjangkau seluruh penduduk, terutama di wilayah pelosok dan terpencil.
3) Faktor aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang terbatas menjadi faktor penghambat bagi rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Urusan Pendidikan
a. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP yang masih tergolong rendah.
b. Masih di dapatkan Angka Putus Sekolah di tingkat SD dan SMP.
c. Masih banyak ruang kelas SD dan SMP yang masih dalam kondisi rusak.
d. Sarana dan prasarana pendidikan dasar yang tidak merata.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 316 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
2) Urusan Kesehatan
a. Angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi.
b. Kejadian gizi buruk yang masih terjadi.
c. Sarana dan prasarana kesehatan yang masih terbatas.
d. Tingginya rasio tenaga dokter/perawat terhadap rerata pasien dalam kurun waktu tertentu (bulanan/mingguan).
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk identifikasi dan penanganan pasien Covid-19
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang masih belum merata.
b. Aksesibilitas antara wilayah (desa/kelurahan dan kecamatan) yang masih rendah.
c. Masih tingginya proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak (ringan dan berat).
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh.
b. Masih terdapat perumahan yang tidak layak huni.
c. Sarana dan prasarana pemukiman yang masih terbatas.
5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Belum tertanganinya semua kasus kriminalitas.
b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang masih rendah.
c. Penegakan Peraturan Daerah yang belum maksimal.
6) Urusan Sosial
a. Belum tertanganinya semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
b. Angka PMKS yang masih tinggi.
c. Sarana dan prasarana di panti sosial yang masih belum memadai.
B. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar
1) Urusan Ketenagakerjaan
a. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
b. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
c. Masih adanya pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan.
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih terjadi.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 317 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
b. Eksploitasi anak dan perempuan yang masih terjadi.
c. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang belum optimal
3) Urusan Pangan
a. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang masih belum maksimal.
b. Ketersediaan energi dan protein per kapita yang masih rendah.
4) Urusan Pertanahan
a. Persentase luas lahan bersertifikat yang masih tergolong rendah.
b. Penyelesaian kasus tanah Negara yang masih belum maksimal.
c. Konversi lahan produktif menjadi lahan pemukiman/ perumahan yang masih terus terjadi.
5) Urusan Lingkungan Hidup
a. Persentase volume sampah yang tertangani yang masih rendah.
b. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang masih terbatas.
c. Indeks kualitas tutupan lahan yang masih terus menurun.
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Pelayanan administrasi kependudukan (KTOP, akte lahir, akte nikah, dll.) yang belum optimal.
b. Sistem basis data kependudukan dengan sistem online yang belum tersedia.
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Peran Pos Yandu yang belum optimal.
b. Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas.
c. Sarana dan prasarana pemerintahan desa nyang masih belum memadai.
d. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang belum optimal.
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Pemakaian alat kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun yang belum maksimal.
b. Rasio akseptor KB yang masih rendah.
c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang belum tersedia.
9) Urusan Perhubungan
a. Ketersediaan rambu-rambu yang belum maksimal.
b. Kepemilikan KIR angkutan umum yang belum maksimal.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 318 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
10)Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi.
b. Pemanfaatan telekomunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang masih belum optimal.
11)Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
b. Pertumbuhan UMKM yang lambat.
c. BPR/LKM yang belum berkembang.
12)Urusan Penanaman Modal Melambatnya pertumbuhan PMA/PMDN.
13)Urusan Kepemudaan dan Olahraga
a. Sarana dan prasarana olah raga yang melambat.
b. Persentase wirausaha muda yang masih tergolong rendah.
c. Jumlah atlet berprestasi di level Regional dan Nasional yang masih rendah.
14)Urusan Statistik
a. Penggunaan data statistik dalam perumusan kebijakan yang masih terbatas.
b. Sistem data statistik yang terintegrasi belum tersedia.
15)Urusan Persandian
a. Pemanfaatan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum optimal.
b. Jumlah tenaga persandian yang belum memadai.
16)Urusan Kebudayaan
a. Perlindungan asset budaya yang belum optimal.
b. Pemeliharaan cagar budaya yang belum maksimal.
c. Belum diinvetarisirnya semua karya budaya.
17)Urusan Perpustakaan
a. Kapasitas perpustakaan yang masih terbatas.
b. Belum tersedianya perpustakaan di semua wilayah.
c. Belum memadainya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
d. daerah.
18)Urusan Kearsipan
a. SDM kearsipan yang belum memadai.
b. Belum semuanya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 319 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 C. Urusan Pilihan
1) Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Komoditas unggulan perikanan yang belum berkembang.
b. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB yang masih tergolong rendah.
c. Pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang masih belum optimal.
2) Urusan Pariwisata
a. Pengelolaan destinasi pariwisata yang masih belum maksimal.
b. Jumlah kunjungan wisata yang masih tergolong rendah.
c. Master Plan Pariwisata (RIPDA Periwisata) yang belum tersedia.
3) Urusan Pertanian
a. Tingkat produktivitas tanaman pangan yang masih rendah.
b. Pembinaan kelompok tani yang belum optimal.
4) Urusan Kehutanan
a. Konservasi kawasan hutan yang asmih belum maksimal.
b. Perhutanan sosial yang masih belum berkembang.
5) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Masih terjadinya kegiatan pertambangan tanpa ijin.
b. Masih adanya rumah tangga yang memperoleh layanan listrik.
6) Urusan Perdagangan
a. Pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah yang masih belum berkembang.
b. Sarana dan prasarana perdagangan yang masih kurang memadai.
7) Urusan Perindustrian
a. Industri mikro dan kecil di berbagai wilayah yang masih belum berkembang.
b. Pembinaan pelaku industri yang belum optimal.
c. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri yang masih belum maksimal.
8) Urusan Trasmigrasi Belum berkembangnya transmigrasi swakarsa.
D. Urusan Penunjuang
1) Perencanaan Pembangunan
a. Kebutuhan data dan ketersediaan data yang tidak sesuai.
b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum memadai.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 320 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
c. Belum dijadikannya hasil pengendalian dan evaluasi sebagai input dalam penyusunan rencana.
2) Keuangan
a. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum optimal.
b. Tenaga Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah yang masih terbatas.
c. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang rendah.
d. Belum optimalnya penegakan hukum atau pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan.
3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
a. Pengembangan ASN secara komperehensif dan terintegrasi yang belum tercapai.
b. Masih adanya ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya.
c. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier yang belum optimal.
d. Penegakan peraturan disiplin ASN secara konsisten dan konsekuen yang belum terlaksana.
4) Penelitian dan Pengembangan
a. Produk-produk kelitbangan daerah yang masih rendah.
b. Inovasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik yang masih rendah.
c. Penggunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang masih terbatas.
d. Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung kegiatan kelitbangan yang belum memadai.
5) Pengawasan
a. Komitmen Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK yang belum kuat.
b. Pelaksanaan pemantauan/monev atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Tim Tindak Lanjut Kabupaten yang belum optimal.
c. Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai.
d. Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten dan profesional dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan pembinaan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 321 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum memadai.
6) Sekretariat Dewan
a. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yang masih terbatas.
b. Kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang belum maksimal.
c. Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang masih terbatas.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI A. Kondisi Geografis Dalam kondisi geografis Kabupaten Enrekang akan dijelaskan tentang letak wilayah, klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, dan wilayah rawan bencana.
1. Letak dan Luas Wilayah Secara geografis, Kabupaten Enrekang terletak di antara 30 14’36’’ Lintang Utara - 30 50’0’’ Lintang Selatan dan antara 119 0 40’53’’ Bujur Barat – 120 0 6’33’’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km 2 atau sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dengan 112 jumlah desa dan 17 jumlah kelurahan yang tersebar di semuah kecamatan tersebut. Berikut tabel nama kecamatan beserta luasannya, yaitu:
Tabel 2.1 Nama dan Luas Area Kecamatan No Bulan Ibu Kota Luas Total Are (Km2) 1 Maiwa Bangkala 392,87 2 Bungin Bungin 236,84 3 Enrekang Juppandang 291,19 4 Cendana Cendana 91,01 5 Baraka Baraka 159,15 6 Buntu Batu Pasui 126,65 7 Anggeraja Lakawan 125,34 8 Malua Malua 40,36 9 Alla Kambiolangi 24,66 10 Curio Curio 178,51 11 Masalle Masalle 68,35 12 Baroko Baroko 41,08 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Maiwa adalah kecamatan terluas dengan luasannya 392,87 Km2 dan Kecamatan Alla yang paling kecil dengan luasan sebesar 34,66 Km 2 .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 11
2. Batas Wilayah Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kabupaten Tana Toraja Sebelah timur : Kabupaten Luwu Sebelah selatan : Kabupaten Sidrap Sebelah barat : Kabupaten Pinrang Gambar 2.1 Peta Kabupaten Enrekang
3. Klimatologi Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan Kabupaten Enrekang sangat bervariasi setiap bulannya dalam satu tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Tabel Jumlah Curah Hujan dan Hari hujan Menurut Bulan di Kabupaten Enrekang, 2017 Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan Januari 1.813,5 180 Februari 1.688 155 Maret 1.806 168 April 1.553,5 181 Mei 3.765, 1 239 Juni 3.271 258 Juli 1.849 166 Agustus 1.476,4 133 September 1.357 111 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 12 Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan Oktober 1.491 159 November 2.520,5 170 Desember 1.706,9 154 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Mei terjadi jumlah curah hujan tinggi sebanyak 3.765,1 mm3 dengan jumlah hari sebanyak 239 hari, bulan Maret tergolong jumlah curah hujan sedang sebanyak 1.806 mm 3 dengan jumlah hari sebanyak 168 hari, dan pada bulan September terjadi jumlah curah hujan rendah sebanyak 1.357 mm3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 111 hari.
Gambar 2.2 Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang
4. Topografi Kabupaten Enrekang mempunyai topografi yang bervariasi berupa pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 m – 3.329 m di atas permukaan laut, akan tetapi kabupaten ini tidak mempunyai pantai.
Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung- gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten ini juga memiliki wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji dan lain-lain.
Kabupaten Enrekang didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, rawa- • • 1 l -r_� -=--=--=-.._ _ T ;;:= - ===---- =,;;-�-- -- --- • • • • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 13 rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan teksturliat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur.
Gambar 2.3 Peta Topografi Sumber: Profil Kabupaten Enrekang Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Enrekang bervariasi mulai dari datar 0 –2 % hingga sangat curam sebesar > 40 %. Kemiringan lereng yang paling dominan adalah 15-40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk kemiringan >40% merupakan wilayah terkecil.
Perebatan kondisi ini hampir merata pada seluruh bagian kecamatan di Wilayah kabupaten Enrekang. Masih banyak potensi tanaman yang sifatnya kering, seperti tanaman perkebunan, buah-buahan dan tanaman keras lainnya yang dapat ditanaman dan dikembangkan.
·-·-- 1-== ---- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 14 Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang
5. Geologi Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9, yaitu :
a. Brown Farest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Kabere yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
b. Meditarian coklat kekelabu-labuan yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatann Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamata Enrekang.
c. Mediteran Coklat banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla.
d. Podsolik Coklat dengan bahan induk tufa volkan macam terdapat di Wilayah Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Maiwa.
e. Podsolik Coklat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa banyak terdapat di Wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
f. Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
g. Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa.
::.:- ---,-,---- ------·-·- ..
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 15
h. Podsolit violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa atas, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
i. Kompleks podsolik coklat kelabuan dan regosol terdapat di wilayah Maiwa.
Morfologi pegunungan vulkanik mempunayi relief topografi tinggi.
Batuan pegunungan adalah batuan gunung api dari formasi Latimojong, menyebar di bagian Timur Wilayah Kabupaten Enrekang dengan arah penyebaran ke Utara Selatan. Formasi Latimojong tersusun dari batuan sedimen liat berselingan dengan batuan gunung api (vulikanik), batu pasir tufaan berselingan dengan tufa, batu pasir, batu lanan dan batu lempung umumnya mengeras kuat dan sebagian kurang padat. Tebal pelapisannya ± 4- 100 cm, tufanya berbutir halus hingga mapilli, mengandung fosil foriminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan diendapkan dalam lingkungan neritik.
Kemudian ditinjau dari struktur batuan sebagai pembentuk geologi, maka dapat dibedakan atas 14 jenis batuan, yaitu :
a. Batuan lempung yang menyebar hampir merata pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Enrekang
b. Batuan Koalin yang terdapat di Kecamatan Baraka
c. Batu gamping banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja Kecamatan Curio, Kecamatan Alla dan Kecamatan Enrekang.
d. Batu Marmer, terdapat di Kecamatan Baraka dan Anggeraja
e. Pasir Kuarsa, banyak terdapat di Kecamatan Alla dan Anggeraja
f. Serpih, yaitu terdapat di kecamatan Baraka
g. Batu Pasir, yaitu terdapat hampir di semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Enrekang, kecuali Kecamatan Bungin dan Kecamatan Curio.
h. Tufa, yaitu hanya terdapat di Kecamatan Cendana
i. Basal, terdapat di Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana
j. Andesit, banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Baraka.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 16 Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Enrekang Sumber: RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
6. Hidrologi Kondisi Hidrologi Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari.
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan.
Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient.
Berikut ini sungai-sungai yang ada di Kabupaten Enrekang, yaitu:
Tabel 2.3 DAS Kabupaten Enrekang No. Nama Sungai Panjang (Km) Daerah Aliran Sungai Lokasi Ketinggian (m) Kerendahan (m) 1 Saddang 39,107 a. Enrekang
b. Cendana 100 – 500M Kurang dari 25M 2 Bulu Cenrana 68,609 a. Bungin
b. Malua 100 – 500M Kurang dari 25M 3 Mata Allo 35,211 a. Alla
b. Anggeraja
c. Enrekang 500 – 1000M 100 – 500M 4 Malua 39,366 a. Curio
b. Malua
c. Baraka 500 – 1000M 100 500M Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 17 Gambar 2.6 DAS Kabupaten Enrekang Sumber: RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020 Kondisi sempadan sungai yang berada di Kabupaten Enrekang bermacam-macam, ada yang kondisinya masih baik adalah 22,72 Ha, yang sedang seluas 1,096,56 Ha, dan yang rusak seluas 1,669,02 Ha. Kemudian luas kawasan sekitar mata air yang kondisinya masih baik seluas 1,64 Ha, kemudian kondisinya sedang seluas 57,32 Ha, dan dalam kondisi rusak adalah 41,04 Ha.
7. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Wilayah eawan bencana di Kabupaten Enrekang tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada. Jenis bencana yang terjadi adalah banjir, kebakaran angin topan, dan tanah longsor.
Berikut ini dapat kita lihat data jumlah kejadian bencana alam tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 18 Tabel 2.4 Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2018 Kecamatan Banjir Kebakaran Angin Topan Tanah Longsor Jumlah Maiwa - - - 1 1 Bungin - 1 - - 1 Enrekang - 2 2 - 4 Cendana 2 - - - 2 Baraka - 1 - - 1 Buntu Batu - - 1 - 1 Anggeraja - - - - - Malua - - 1 - 1 Alla - 2 - - 2 Curio - 2 - - 2 Masalle - 1 - - 1 Baroko - - - - - Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, Kecamatan Enrekang yang paling rawan bencana di antara kecamatan lainnya se Kabupaten Enrekang pada tahun 2018, jenis bencananya adalah kebakaran yang telah terjadi 2 kali dan angin topan telah terjadi sebanyak 2 kali. Kemudian ada 2 (dua) kecamatan yang tidak rawan atau tidak mengalami bencana di tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja dan Baroko.
Data jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja terdapat 8 desa/kelurahan yang mengalami banjir dan sebanyak 6 desa/kelurahan yang mengalami tanah longsor sehingga kecamatan ini dapat di kategorikan rawan bencana dan Kecamatan Buntu Batu juga dapat di kategorikan sebagai wilayah rawan bencana longsor karena sebanyak 7 desa/kelurahan yang terkena tanah longsor. Kemudian Kecamatan Malua tidak mengalami bencana alam berupa banjir dan tanah longsor sehingga kecamatan ini dapat di kategorikan wilayah yang tidak rawan bencana. Berikut ini datanya:
Tabel 2.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2018 Kecamatan Banjir Tanah Longsor Maiwa 2 1 Bungin 0 2 Enrekang 2 5 Cendana 4 4 Baraka 0 2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 19 Kecamatan Banjir Tanah Longsor Buntu Batu 0 7 Anggeraja 8 6 Malua 0 0 Alla 0 2 Curio 0 5 Masalle 0 3 Baroko 0 1 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020 B. Kondisi Demografis Kondisi demografis menjelaskan tentang kondisi kependudukan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari, yaitu:
1. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk menurut kecamatan, dan rasio jenis kelamin
a. Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang termasuk salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah penduduk yang tidak tinggi. Dari tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Enrekang sebanyak 199.998 orang dan tahun 2019 jumlah penduduknya sebesar 226.776 orang.
Sehingga peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya sebanyak 26.778 orang. Berikut ini dapat kita lihat tabel jumlah penduduk Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 – 2019, yaitu:
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang, 2015-2019 Tahun Penduduk 2015 199.998 2016 201.614 2017 203.320 2018 204.827 2019 226.776 Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2019 dan SIPD 2019
b. Laju Pertumbuhan Penduduk Tabel 2.7 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019 Kecamatan Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 Maiwa 28.082 -1,90 Bungin 5.552 -6,79 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 20 Kecamatan Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 Enrekang 37.188 -4,20 Cendana 10.126 -1,26 Baraka 23.659 -10,54 Buntu Batu 15.359 -3,32 Anggeraja 28.512 -3,96 Malua 9.238 -1,03 Alla 24.413 -0,16 Curio 17.842 -2,88 Masalle 14.834 -2,64 Baroko 11.935 -3,21 Hasil Registrasi 226 776 -3,42 Hasil Proyeksi 206 387 0,76 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2020 Berdasarkan tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya pada tahun 2019 adalah Kecamatan Enrekang dengan jumlah 37.188 ribu orang dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bungin dengan jumlah 5.552 ribu orang.
c. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tabel 2.8 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019 Kecamatan Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 Maiwa 12.38 71.48 Bungin 2.45 23.44 Enrekang 16.40 127.71 Cendana 4.47 111.26 Baraka 10.43 186.81 Buntu Batu 6.79 96,73 Anggeraja 12.57 227.48 Malua 4.07 228.89 Alla 10.77 704.36 Curio 7.87 99.95 Masalle 6.54 217.03 Baroko 5.26 290.53 Hasil Registrasi 100 126.97 Hasil Proyeksi 100 115.56 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020 Tabel 2.8 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang paling tinggi di tahun 2019 adalah Kecamatan Enrekang dengan 16,40% dan yang paling sedikit persentase penduduknya adalah Kecamatan Bungin dengan jumlah 2,45%. Kemudian kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Alla dengan 704.36 per km 2 dan paling sedikit kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bungin dengan 23.44 per km 2 .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 21
d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019 Kecamatan Rasio Jenis Kelamin Maiwa 101.67 Bungin 108.96 Enrekang 101.97 Cendana 98.67 Baraka 103.92 Buntu Batu 106.01 Anggeraja 102.24 Malua 100.00 Alla 106.47 Curio 107.03 Masalle 105.51 Baroko 107.89 Hasil Registrasi 103.78 Hasil Proyeksi 100.84 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020 Tabel 2.9 menunjukkan bawa Kecamatan Bungin yang mempunyai rasio jenis kelamin yang paling tinggi dengan besaran 108.96. Kemudian Kecamatan Cendana yang mempunyai rasio jenis kelamin yang paling sedikit, yaitu 98.97.
2. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin Tabel 2.10 Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2019 Sumber: Kabupaten Enrekang, 2020 Kecamatan Anak-anak (0—14 tahun) Dewasa (15—64 tahun) Lansia (≥ 65 Tahun) L P (L+P) L P (L+P) L P (L+P) Maiwa 4.064 3.792 7.856 7.681 7.710 15.391 995 1.295 2.290 Bungin 765 722 1.487 1.368 1.345 2.713 145 134 279 Enrekang 5.229 5.009 10.252 10.238 9.622 19.961 1.196 1.483 2.679 Cendana 1.423 1.347 2.770 2.439 2.736 5.175 402 502 904 Baraka 3.865 3.618 7.483 6.971 6.786 13.757 774 960 1.734 Buntu Batu 2.484 2.392 4.876 4.238 3.951 8.189 421 476 897 Anggeraja 4.103 3.969 8.072 7.917 7.863 15.780 965 1.185 2.150 Malua 1.377 1.338 2.715 2.392 2.566 4.958 341 399 740 Alla 3.754 3.400 7.154 7.333 6.953 14.286 638 790 1.428 Curio 3.046 2.879 5.925 4.901 4.621 9.522 584 633 1.217 Masalle 2.312 2.263 4.575 3.892 3.602 7.494 500 526 1.026 Baroko 1.843 1.678 3.521 3.210 3.082 6.292 437 416 853 Total 34.265 32.407 66.672 61.964 61.554 123.518 7.398 8.799 16.197 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 22 Pada tabel 2.10 adalah tabel yang mengelompokkan jumlah penduduk per kecamatan yang telah di kategorikan sebagai anak-anak dengan rentang usia 0-14 tahun, dewasa dengan rentang usia 15-64 tahun, dan yang mempunyai usia ≥ 65 di kategorikan sebagai lansia. Selain berdasarkan kategori usia tersebut, juga di bagi berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Enrekang adalah kecamatan yang paling banyak penduduknya yang di kategorikan sebagai anak-anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.229 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5.009 orang, tergolong dewasa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9.6222 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 10.339, dan tergolong lansia laki-laki sebanyak 1.196 orang dan lansia perempuan sebanyak 1.483 orang. Kemudian Kecamatan Bungin yang paling sedikit penduduknya yang telah di kategorikam sebagai anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 765 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 722 orang, tergolong dewasa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.368 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.345 orang, dan yang tergolong lansia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 145 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 134 orang.
3. Jumlah penduduk usia sekolah Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang, 2018 Kelompok Umur (Tahun) Jenis Kelamin Total Laki-Laki Perempuan 7 – 12 13.759 13.001 26.760 13 – 15 6.545 5.976 12.521 16 – 18 6.048 5.211 11.259 19 – 24 8.609 7.700 16.309 Total 34.961 31.888 66.849 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok umum 7 – 12 tahun adalah kelompok umur usia sekolah yang terbanyak dengan jumlah 26.760 orang anak, dengan jenis kelamin laki-laaki sebanyak 13.759 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 13.001 orang. Kelompok umur usia sekolah yang paling sedikit jumlahnya adalah 16 – 18 tahun dengan jumlah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 23 sebanyak 11.259 orang anak yang terbagi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.048 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 5.211 orang.
4. Jumlah penduduk menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan Tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Enrekang bervariasi, ada yang tidak/belum sekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas kejuruan, diploma I/II/III/akademi, dan universitas. Berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang mempunyai umur telah memasuki angkatan kerja dan telah bekerja paling banyak adalah tidak/belum pernah sekolah sebanyak 34.122 orang dan yang paling sedikit telah bekerja adalah lulusan diploma I/II/III/akademi sebanyak 2.561 orang. Kemudian lulusan sekolah menengah atas yang paling banyak menjadi pengangguran terbuka dengan jumlah 694 orang dan lulusan sekolah menengah atas kejuruan dan lulusan diploma I/II/III/akademi yang tidak ada pengangguran terbukanya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Enrekang, 2018 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Tidak/belum pernah sekolah 34.122 418 34.540 Tidak/belum tamat SD - - - Sekolah Menengah Pertama 20.738 197 20.935 Sekolah Menengah Atas 14.879 694 15.573 Sekolah Menengah Atas Kejuruan 7.684 0 7.684 Diploma I/II/III/Akademi 2.561 0 52.561 Universitas 11.542 236 11.778 Jumlah 91.526 1.545 93.071 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019
5. Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan Pada tabel di bawah ditunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang adalah masyarakat yang agraris, hal ini ditunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Enrekang yang paling banyak memiliki lapangan pekerjaan utama di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan adalah yang paling banyak di di antara lapangan pekerjaan lainnya, yaitu sebanyak 59.181 orang dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 24 sebanyak 38.652 dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 20.529.
kemudian penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan utama sebagai industri pengolahan yang paling sedikit dengan jumlah 3.341 orang dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.374 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.967 orang.
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Enrekang, 2018 Lapangan Pekerjaan Utama Jenis Kelamin Total Laki-Laki Perempuan Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 38.652 20.529 59.181 Industri Pengolahan 1.374 1.967 3.341 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan hotel 2.620 6.187 8.807 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan 7.616 7.334 14.950 Lainnya 5.181 66 5.247 Total 55.443 36.083 91.526 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Pertumbuhan dan Peran Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB adalah jumlah dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian pada wilayah dan periode tertentu dalam waktu satu tahun.
Suatu wilayah yang menyusun PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB berdasarkan lapangan usaha adalah total dari keseluruhan komponen nilai tambah bruto yang dapat dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi berdasarkan berbagai aktivitas produksinya. Kemudian PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah sesuatu yang menjelaskan penggunaan dari nilai tambah tersebut.
a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Enrekang berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar 6.719,8 dan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 7.289,2. Kemudian, PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2018 sebesar 4.302,1 dan naik di tahun 2019 sebesar 4.535,6. Berikut dapat kita lihat data lengkanya, yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 25 Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2015-2019 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.224,6 2.544,9 2.685,6 2.636,1 2.810,7 Pertambangan dan Penggalian 195,3 217,8 238,1 262,9 267,3 Industri Pengolahan 646,6 716,9 799,2 857,9 1.023,1 Pengadaan Listrik dan Gas 4,8 5,4 6,1 6,6 7,0 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 3,7 4,1 4,5 5,1 5,3 Konstruksi 589,2 666,6 746,8 856,3 946,0 Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil 415,6 474,3 501,1 557,8 590,5 Transportasi dan Pergudangan 63,3 71,0 78,7 90,2 94,8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 38,0 41,3 45,8 51,0 58,3 Informasi dan Komunikasi 149,8 170,8 188,5 209,6 221,1 Jasa Keuangan dan Asuransi 140,7 165,7 177,1 196,3 208,6 Real Estate 150,4 163,1 176,3 191,4 205,9 Jasa Perusahaan 1,7 1,8 2,0 2,3 2,6 Administrasi Pemerintah, Pertahanan 410,2 421,3 460,8 513,5 546,1 Jasa Pendidikan 88,2 96,9 105,0 115,7 128,3 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 93,7 103,1 115,6 131,6 142,9 Jasa Lainnya 25,0 25,9 29,3 35,6 39,9 PDRB 5.240,7 5.890,9 6.360,5 6.719,8 7.289,2 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Enrekang masih mengandalkan lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusinya terhadap pembentukan total dari PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 1.487,4, tahun 2016 sebesar 1.605,3 , tahun 2017 sebesar 1,698,2, tahun 2018 sebesar 1,642,8 dan tahun 2019 naik sebesar 1,726,3. Jasa perusahaan yang paling sedikit memberikan sumbangsih pada peningkatan PDRB Kabupaten Enrekang. PDRB pada tahun 2015 sebesar 1,7, 2016 sebesar 1,8, tahun 2017 sebesar 2,0, tahun 2018 sebesar 2,3, dan 2019 naik sebesar 2,6.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 26
b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang (miliar rupiah), 2015-2019 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.487,4 1.605,3 1.698,2 1.642,8 1.726,3 Pertambangan dan Penggalian 115,6 127,9 138,3 151,5 152,1 Industri Pengolahan 260,1 279,4 300,0 3320,5 374,0 Pengadaan Listrik dan Gas 5,3 5,8 6,2 6,6 6,8 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 3,8 4,1 4,4 4,9 5,1 Konstruksi 508,9 546,5 590,7 637,4 665,2 Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil 370,0 409,4 442,7 471,5 487,2 Transportasi dan Pergudangan 34,9 38,2 41,7 47,1 48,6 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 28,3 30,4 33,3 36,6 39,7 Informasi dan Komunikasi 156,0 172,6 188,3 207,0 215,8 Jasa Keuangan dan Asuransi 95,9 108,8 112,6 119,2 122,8 Real Estate 102,0 108,9 116,9 123,0 129,7 Jasa Perusahaan 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 Administrasi Pemerintah, Pertahanan 287,7 285,7 302,8 325,2 337,4 Jasa Pendidikan 74,1 79,1 84,6 91,9 98,2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,0 77,2 83,5 91,9 99,1 Jasa Lainnya 19,1 19,2 21,1 23,9 26,2 PDRB 3.623,2 3.899,6 4.166,4 4.302,1 4.535,6 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha yang paling sedikit sumbangsinya adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah. Tahun 2015 sebesar 3,8 M, tahun 2016 sebesar 4,1 M, tahun 2017 sebesar 4,4 M, tahun 2018 sebesar 4,9 M, dan tahun 2019 sebesar 5,1 M.
c. PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tabel 2.16 Distribusi Presentasi PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015-2019 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,45 43,20 42,22 39,23 38,51 Pertambangan dan Penggalian 3,73 3,70 3,74 3,91 3,66 Industri Pengolahan 12,34 12,17 12,56 12,77 14,02 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 27 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Limbah dan daur ulang Konstruksi 11,24 11,32 11,74 12,74 12,96 Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil 7,93 8,05 7,88 8,30 8,09 Transportasi dan Pergudangan 1,21 1,20 1,24 1,34 1,30 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,72 0,70 0,72 0,76 0,80 Informasi dan Komunikasi 2,86 2,90 2,96 3,12 3,03 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,68 2,81 2,78 2,92 2,86 Real Estate 2,87 2,77 2,77 2,85 2,82 Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 Administrasi Pemerintah, Pertahanan 7,83 7,15 7,24 7,64 7,48 Jasa Pendidikan 1,68 1,64 1,65 1,72 1,76 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,79 1,75 1,82 1,96 1,96 Jasa Lainnya 0,48 0,44 0,46 0,53 0,55 Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi pada PDRB Kabupaten Enrekang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 38,51%. Lapangan usaha yang paling sedikit berkontribusi pada PDRB Kabupaten Enrekang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak 0,07%.
d. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tabel 2.17 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) 2015 – 2019 Komponen Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019 Konsumsi Rumah Tangga 3.188,98 3.530,80 3.894,32 4.220,94 4.583,59 Konsumsi LNPRT 50,99 56,07 61,76 76,96 111,549 Konsumsi Pemerintah 934,13 990,80 1.037,27 1.192,23 1.286,68 Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.959,49 2.171,32 2.344,18 2.564,41 2.813,40 Perubahan Inventor 189,98 174,41 15,89 35,01 31,75 Net Ekspor (1.082,90) (1.032,51) (992,92) (1.369,76) (1.528,72) PDRB 5.240,68 5.890,89 6.360,51 6.719,80 7.298,24 Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 28 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2015 sebesar 5.240,68 M, tahun 2016 sebesar 5.890,89 M, tahun 2017 sebesar 6.360,51 M, tahun 2018 sebesar 6.719,80 M, dan tahun 2019 sebesar 7.298,24 M.
e. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019 Komponen Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019 Konsumsi Rumah Tangga 5,54 6,27 6,73 5,46 5,75 Konsumsi LNPRT 1,76 2,35 8,98 20,04 39,90 Konsumsi Pemerintah 7,02 1,49 0,87 7,38 4,97 Pembentukan Modal Tetap Bruto 9,63 5,57 6,84 5,82 4,12 Perubahan Inventor - - - - - Net Ekspor 26,65 (4,67) (11,50) 22,24 5,42 PDRB 6,91 7,63 6,84 3,26 5,43 Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberikan sumbangsih terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi LNPRT sebesar 39,90% dan paling sedikit adalah perubahan inventor karena datanya tidak tersedia, kemudian pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,12%.
f. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Tabel 2.19 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019 Komponen Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019 Konsumsi Rumah Tangga 140,58 146,47 151,36 155,57 159,75 Konsumsi LNPRT 141,34 151,84 153,45 159,31 165,05 Konsumsi Pemerintah 143,57 150,05 155,73 166,70 171,38 Pembentukan Modal Tetap Bruto 137,36 144,18 145,70 150,62 158,70 Perubahan Inventor 172,60 153,41 143,40 190,34 163,41 Net Ekspor 124,68 124,71 135,51 152,93 161,90 PDRB 144,64 151,06 152,66 156,20 160,91 Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 29 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberi sumbangsih kepada indeks implisit PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi pemerintah sebesar 171,38 dan yang paling sedikit adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 158,70.
g. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tabel 2.20 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Enrekang 2015-2019 Komponen Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019 Konsumsi Rumah Tangga 4,38 4,75 4,23 2,01 3,42 Konsumsi LNPRT 0,07 0,08 0,06 0,03 0,06 Konsumsi Pemerintah 1,24 1,37 1,16 0,52 0,90 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2,65 3,00 2,64 1,26 2,15 Perubahan Inventor (0,04) 0,23 0,20 0,01 0,02 Net Ekspor (1,40) (1,83) (1,45) (0,57) (1,13) PDRB 6,91 7,63 6,84 3,26 5,43 Sumber: PDRB Kab. Enrekang Menurut Pengeluaran 2015-2019 Pada tabel di atas menunjukkakan bahwa komponen pengeluaran yang paling banyak memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 3,42% dan yang paling sedikit adalah perubahan inventor sebesar 0,02%.
2. Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing- masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
Penghitungan pendapatan per kapita ialah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Enrekang tahun 2019 sebesar 35,36 Juta Rupiah (Sumber: Indokator Pembangunan Manusia).
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 30 daripada tahun sebelumnya. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:
Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Kabupaten 2015 2016 2017 2018 2019 Enrekang 6,91 7,64 6,84 3,12 5,43 Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Pro. Sul-sel Triwulan 4 tahun 2019 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebanyak 6,91%, tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 7,64%, tahun 2017 mengalami penurunan hingga 6,8$%, tahun 2018 terus mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 3,12%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 5,43%.
4. Laju Inflasi Kebupaten Enrekang Pengertian inflasi menurut Bank indonesia (BI) adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pengertian lain dari inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Faktor penyebab inflasi ada 6 (enam), yaitu:
a. Inflasi karena permintaan, yaitu inflasi yang terjadi diakibatkan oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang yang banyak.
b. Inflasi yang diakibatkan oleh bertambahnya uang yang beredar, yaitu inflasi yang terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibanding dengan barang yang ada, sehingga harga akan naik.
c. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi, yaitu adanya desakan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.
d. Inflasi campuran, yaitu inflasi yang terjadi karen adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.
e. Inflasi Ekspektasi, yaitu inflasi yang terjadi karena ekspektasi kondisi ekonomi akan datang akan semakin lebih baik.
f. Kekacauan ekonomi dan politik, yaitu inflasi yang terjadi ketika suatu negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga-harga barang tersebut akan mahal.
Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang sangat di pengaruhi oleh tingkat inflasi Kota Pare-Pare. Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan mengacu RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 31 pada tingkat inflasi Kota Pare–Pare, maka berikut ini ditampilkan tingkat inflasi Kabupaten Enrekang selama 5 tahun terakhir.
Tabel 2.22 Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang, 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 (Januari-Juni) Tingkat Inflasi (%) 1,58 2,11 3,43 1,96 1,82 Sumber: BPS Sulawesi Selatan Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, Di Kabupaten Enrekang mengalami inflasi terendah datanya adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 1,58%, dan tahun 2016 tingkat inflasi naik mencapai 2,11%, tahun 2017 adalah tahun yang paling tinggi inflasinya sebanyak 3,43%, tahun 2018 berhasil di turunkan menjadi 1,96%, dan tingkat inflasi pada bulan Januari sampai dengan Juni terjadi penurunan kembali dari tahun sebelumnya dengan persentasi sebanyak 1,82%.
5. PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan adalah gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.
PDRB perkapita berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Berikut data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:
Tabel 2.23 PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang (Miliar Rupiah) tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Kabupaten Enrekang 5.241 5.891 6.361 6.703 2.869,22 Sumber: BPS PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018 dan Indikator Makro Kab. Enrekang Pada data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif. PDRB per kapita Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 5.241 Miliar, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar 5.891 Miliar, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 6.361 Miliar, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan hingga 6.703 Miliar, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga 2.869,22 Miliar.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 32
6. Indeks Gini Indeks gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai denganb 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.
Indeks gini Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 bulan Maret berada dibawah indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan dan indeks gini nasional pada tahun dan bulan yang sama. Indeks gini Kabupaten Enrekang berada pada angka 0,359 sedangkan indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 0,389 dan indeks gini nasional berada pada angka 0,382. Hal ini dapat kita lihat dalam tebel di bawah ini, yaitu:
Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017- Maret 2019 Gini Ratio 2017 2018 Maret 2019 Kabupaten Enrekang 0,374 0,389 0,359 Provinsi Sulawesi Selatan 0,42 0,397 0,389 Nasional 0,391 0,389 0,382 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Enrekang Tahun 2019 dan BPS
7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Enrekang tidak lepas dari maslah kemiskinan. Berikut data tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabaputan Enrekang, yaitu:
Tabel 2.25 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Enrekang Tahun 2016- 2019 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Penduduk Miskin Jumlah (dlm 000) Persentase 2016 275.971 26,98 13,41 2017 283.635 26,70 13,20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 33 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Penduduk Miskin Jumlah (dlm 000) Persentase 2018 312.674 25,53 12,49 2019 331.667 25,40 12,33 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dengan garis kemiskinan Rp 275.971,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 26,98 ribu orang atau 13,41%. Tahun 2017 garis kemiskinan Rp 238.635,-/kapita/bulan penduduk miskin sebanyak 26,70 ribu orang atau 13,20%. Tahun 2018 garis kemiskinan Rp 312.674,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 25,53 ribu orang atau 12,49%. Kemudian tahun 2019 dengan garis kemiskinan Rp 331.667 /kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,40 ribu atau 12,33%. Sehingga dapat di katakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang dari tahun 2016-2018 terus berkurang.
8. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Sejak diperkenalkan, IPM selalu dipakai oleh PBB dan negara-negara dalam membuat laporan tahunan Human Development Raport (HDR). IPM sendiri menjelaskan penduduk bagaimana dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM memiliki 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kriteria UNDP (United Nation Development Program) nilai IPM rendah pada skala (<60), IPM digolongkan sedang pada skala antara (60-70) dan nilai IPM tinggi antara (70-80) dan IPM sangat tinggi pada skala (>80).
Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang, 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kab. Enekang 70,03 70,79 71,44 72,25 72,66 Prov. Sulawesi Selatan 69,15 69,76 70,34 70,9 71,66 Sumber: Kabupaten Enrekang, 2020 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa data IPM Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. IPM tahun 2015 sebesar RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 34 70,03%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 70,79%, tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 71,44%, tahun 2018 mengalmi peningkatan hingga mencapai angka 72,25, dan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,66%. Berdasarkan kriteria UNDP, IPM Kabupaten Enrekang tergolong tinggi.
9. Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah jumlah penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis aksara. Kemampuan membaca dan menulis seseorang sangat penting, karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung, bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.
Tabel 2.27 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Umur 15-24 Tahun dan 15-55 Tahun Kabupaten Enrekang, 2019 Angka Melek Huruf 15 – 24 tahun 15 – 55 tahun 95,83 95,01 Sumber: Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka melek penduduk miskin Kabupaten Enrekang tahun 2018 yang berumur 15-24 tahun mencapai angka 95,83%, sedangkan yang berumur 15-55 tahun sebesar 95,01%.
Menunjukkan bahwa sebanyak 4,17% penduduk miskin yang berumur 15-24 tahun belum menguasai membaca dan menulis. Kemudian penduduk miskin yang mempunyai rentang usia 15-55 tahun, masih ada sekitar 4,99% yang belum menguasai membaca dan menulis.
10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan suatu gambaran jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Dalam menghitung rata-rata lama sekolah diperlukan beberapa data mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki, ijazah terakhir yang dimiliki, dan tingkat atau kelas yang pernah atau sedah diduduki.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 35 Tabel 2.28 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Enrekang, 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 RLS 8,05 8,06 8,43 8,68 8,89 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Indikator Makro Kab. Enrekang Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Enrekang tahun 2015 – 2019 terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai kesadaran tentang pendidikan terus meningkat. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 8,05, tahun 2016 sebesar 8,06, tahun 2017 sebesar 8,43, tahun 2018 sebesar 8,68 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 8,89%.
11. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup (AHH) dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan hudup penduduk atau masyarakat sampai pada umur tertentu. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah pada suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Tabel 2.29 Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Enrekang, 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 AHH 70,31 70,34 70,38 70,55 70,83 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 Pada di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 70,21, tahun 2015 sebesar 70,31, tahun 2016 sebesar 70,34, tahun 2017 sebesar 70,38, dan tahun 2018 sebesar 70,55. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Enrekang mempunyai potensi hidup sampai dengan umur 70,55 tahun. Berdasarkan data tersebut AHH Kabupaten Enrekang berjalan positif karena terus mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir serius dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 36 pemerintah Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan angka harapan hidup berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan peningkatan pelayanan RSU Masserenpulu dengan melalukan kerjasama dengan dokter ahli dari makassar, polah hidup sehat masyarakat dengan melakukan budaya olahraga rutin, dan peningkatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang diutamakan diberikan kepada ibu hamil dan balita.
12. Balita Gizi Buruk Balita gizi buruk merupakan kondisi dimana balita mengalami berat dan tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata balita yang seusianya. Cara untuk mengetahui balita yang terkena gizi buruk dengan indikator graik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan lingkar lengan atas (LILA). Kabupaten Enrekang juga tidak luput dari kejadian balita gizi buruk, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2020 persentasi balita gizi buruk tahun 2015 sebesar 0,14%, tahun 2016 menurun di angka 0,13%, tahun 2017 naik di angka 0,21%, tahun 2018 menurun hingga angka 0,07%, dan tahun 2019 turun kembali hingga angka 0,05%.
Tabel 2.30 Jumlah Balita Gizi Buruk, 2019 Tahun Balita Gizi Buruk 2015 0,14 2016 0,13 2017 0,21 2018 0,07 2019 0,05 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
13. Prevalensi Balita Gizi Buruk Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan bahwa angka prevalensi balita gizi buruk tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk sebesar 10,13%, menurun di tahun 2016 sebesar 9,81%, tahun 2017 sebesar 6,77%, tahun 2018 sebesar 4,10%, dan tahun 2019 sebesar 2,20%. Hal ini menujukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal Dinas Kesehatan telah melakukan perbaikan gizi balita sehingga prevelensi balita gizi buruk dapat di kurangi dari tahun ke tahun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 37 Gambar 2.7 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
14. Prevalensi Balita Gizi Kurang Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lepas dari kejadian balita gizi buruk, Berikut data prevalensinya, yaitu:
Gambar 2.8 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2018 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 9,27%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,06% sehingga angkanya sebesar 10,13%, tahun 2016 mengalami penurunan mendapai angka 9,81%, dan tahun 2017 kembali mengalami penurunan signifikan sebesar 3,04% sehingga menjadi 6,77%. Hal 10,13 9,81 6,77 4,1 2,2 Prevalensi Balita Gizi Buruk 2015 2016 2017 2018 2019 0 5 10 15 2014 2015 2016 2017 9,27 10,13 9,81 6,77 Prevalensi Balita Gizi Kurang • • • • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 38 ini menunjukkan dari tahun ke tahun balita di Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan gizi.
15. Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Desa Siaga Aktif merupakan desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari yang yang mempunyai fungsi pemberian layanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Berikut data desa cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Enrekang, yaitu:
Gambar 2.9 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sekitar 9,1%. Tahun 2014 cakupan desa siaga aktif sebesar 19,2%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 9,3%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan jumlah menjadi 9%, dan tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 10,1%. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya telah menerapkan PHBS.
19,2 9,3 9 10,1 2014 2015 2016 2017 0 5 10 15 20 25 Cakupan Desa Siaga Aktif RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 39
16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Gambar 2.10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 S umber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019 Pada gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Enrekang sangat fluktuatif. Hal ini dapat kita lihat tahun 2015 sebesar 68,1%, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 66,7%, tahun 2017 terus mengalami kenaikan yang signifikan hingga 70,35%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 67,25%, dan tahun 2019 kembali mengalami kenaikan hingga angka 68,95%.
17. Tingkat Pengangguran Terbuka Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019 Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami flutuatif, yang artinya jumlah pengangguran terbuka kadang naik dan kadang turun dan naik kembali. Pengangguran terbuka tahun 2015 sebesar 1,33%, kemudian pada tahun 2016 kembali naik hingga 1,9%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 1,87%. Kemudian terjadi lagi penurunan sdi 60 65 70 75 2015 2016 2017 2018 2019 68,1 66,7 70,35 67,25 68,95 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 1,33 1,9 1,87 1,66 2,4 Tingkat Pengangguran Terbuka RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 40 tahun 2018 ebesar 1,66% dan tahun 2019 terjadi kenaikan 0,74% sehingga mencapai nilai 2,40%.
18. Rasio Penduduk yang Bekerja Gambar 2.12 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Pada gambar 2.13 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa mulai tahun 2013 sampai dengan yahun 2017 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Enrekang stagnan di angka 0,98%.
19. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja merupakan laju rata-rata pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator dipergunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Berikut data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Enrekang, yaitu:
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 41 Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Enrekang Tahun 2013- 2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 peningkatannya sebanyak 20,36%.
20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Gambar 2.14 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) merupakan perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Rumus 47,49 52,38 58,48 64,76 67,85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 2014 2015 2016 2017 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja 66 67 68 69 70 2013 2014 2015 2016 2017 67,11 67,4 67,35 67,77 69,19 Rasio Kesempatan Kerja ..
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 42 kesempatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan data rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2.08%.
Tahun 2013 angka rasio kesempatan kerja sebesar 67,11% dan tahun 2017 sebesar 69,19%.
21. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Menurut BKKBN, keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). 6 indikator terbut adalah (a) pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (b) anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah; (c) bekerja/sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; (d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; (e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan (f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
Keluarga sejahtera 1 adalah eluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. Ke 8 indikator tersebut adalah (a) pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing; (b) paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur; (c) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; (d) luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah; (e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; (f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; (g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin; dan (h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Berikut data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang, yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 43 Gambar 2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa presentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 tahun 2013 sebesar 28,31%, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 29,14, tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit sebesar 29,19, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 28,95%, dan tahun 2017 terus mengalami penurunan sebesar 28,08%. Hal ini menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Kabupaten Enrekang telah menurun dan adanya peningkatan perekonomian masyarakat.
22. Presentase PAD Terhadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan darah yang bersumber dari pendapatan di dalam daerahnya sendiri. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa presentase PAD terhadap pendapatan menunjukkan peningkatan, walaupaun sempat mengalami penurunan di tahun 2016. presentase PAD terhadap pendapatan tahun 2013 sebesar 3,32%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,75%, tahun 2015 naik lagi menjadi 6,11%, tahun 2016 mengalami penuruanan sebesar 5,46%, dan tahun 2017 mengalami kenaikan presentase PAD terhadap pendapatan yang sangat signifikan sebesar 10,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang mengoptimalkan potensi-potensi daerah sehingga PAD meningkat secara signifikan.
27 28 29 30 2013 2014 2015 2016 2017 28,31 29,14 29,19 28,95 28,08 Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 44 Gambar 2.16 Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
23. Opini BPK Opini BPK adalah pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Ada 4 (empat) jenis opini yang biasanya dikeluarkan oleh BPK, yaitu (1) wajar tanpa pengecualian (WTP); (2) wajar dengan pengecualian (WDP); (3) tidak wajar (TW); dan (4) tidak menyatakan pendapat (TMP). Berdasarkan data opini BPK Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015 mendapatkan opini TMP, tahun 2016 dan 2017 mendapatkan opini WDP, tahun 2018 dan 2019 mendapatkan opini WTP. Mendapatkannya predikat WTP dua kali berturut- turut Kabupaten Enrekang tahun 2018 dan 2019, merupakan bukti bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan dam pertanggungjawaban keuangan.
Tabel 2.31 Opini BPK Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 No Opini 2015 2016 2017 2018 2019 1 WTP √ √ 2 WDP √ √ 3 TMP √ 4 TW Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, 2020 0 5 10 15 2013 2014 2015 2016 2017 3,32 4,75 6,11 5,46 10,2 Presentase PAD Terhadap Pendapatan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 45
24. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) PPH merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH juga merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Berikut ini data PPH di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:
Gambar 2.17 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabuapaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PPH Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 87,2%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga angka 89,4%, tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 90%, tahun 2018 mengalami kenaikan hingga angka 92%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 82%. Hal menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Enrekang telah memperhatikan keberagaman makanan sesuai dengan kandungan.
25. Penanganan Daerah Rawan Pangan Penanganan daerah rawan pangan adalah upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga.
Berikut data penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang, yaitu:
87,2 89,4 90 92 82 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 2015 2016 2017 2018 2019 .
' " ......
" " '- . . .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 46 Gambar 2.18 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020 Data di atas dapat dilihat bahwa penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 60%, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 65%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 70%, tahun 2018 naik hingga angka 75%, akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga angka 5%..
26. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Dari data Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kontribusi sebesar Rp, 620.577,2 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 2.32 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi sektor pertanian/perke bu nan terhadap PDRB (jutaan Rupiah 1.273.983, 6 1.382.507 ,9 1.464.750. 58 1.794.560,8 1.894.560,8 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 60 65 70 75 5 Penanganan Daerah Rawan Pangan 2015 2016 2017 2018 2019 • • • • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 47
27. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tabel 2.33 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) 837.720,46 913.529,07 958.912,95 1.065.876,09 1.165.876,09 Sumber: Diasn Pertanian Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Kontribusi di tahun 2015 sebesar Rp. 837.720,46, tahun 2016 sebesar Rp. 913.529,07, tahun 2017 sebesar Rp. 958.912,95, tahun 2018 sebesar Rp. 1.065.876,09 dan tahun 2019 tetap sebesar Rp. 1.065.876,09.
Sehingga dari tahun 2015-2019 kenaikannya sebesar Rp. 328.155,63.
28. Produksi sektor pertanian Berdasarkan data Tingkatan Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa capaian kinerja nilai produksi komoditas bawang merah tertinggi di tahun 2017 dengan jumlah sebesar 1.116.123 ton. Capaian kinerja nilai produksi tertinggi pada kentang terdapat di tahun 2018 dengan jumlah sebesar 2.376 ton. Capaian kinerja nilai produksi cabe yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 22.194 ton. Capaian kinerja nilai produksi yang tertinggi pada komoditas kopi terdapat pada tahun 2018 sebesar 8.672. Capaian kinerja nilai produksi tertinggi kakao terdapat di tahun 2014 dengan jumlah sebesar 7.034 ton.
Tabel 2.34 Tingkatan Capaian Kinerja Nilai Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 No. Nama Komoditas 2014 (Ton) 2015 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton) 2018 (Ton) 1 Bawang Merah 44.189 58.217 85.194 1.116.123 699.571 2 Kentang 333 250 384,4 3.869 2.376 3 Cabe 846 972 7.551,5 73.568 22.194 4 Kopi 7.916 7.924 6.506 8.584 8.672 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 48 No. Nama Komoditas 2014 (Ton) 2015 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton) 2018 (Ton) 5 Kakao 7.034 7.019 5.000 3.289 2.960 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
29. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tabel 2.35 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (Jutaan Rupia) di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) 23,798,88 23.782,29 25.700,36 30.300,00 31.300,00 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Jutaan Rupiah) di Kabupaten Enrekang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2015 kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sebesar Rp 23,798,88 juta rupiah, mengalami sedikit penurunan di tahun 2016 sebesar Rp 23.782,29 juta rupiah, naik lagi di tahun 2017 sebesar Rp 25.700,36juta rupiah, tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp 30.300,00 juta rupiah, dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.300,00 juta rupiah.
30. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 semuanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi kelompok petani sangat berpengaruh terhadap kemiskinan meningkatnya PDRB di Kabupaten Enrekang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:
Tabel 2.36 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 49
31. Produktivitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Tabel 2.37 Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 48 47,58 48,46 48,46 49,46 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atan menunjukkan bahwa produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Produktifitas Padi Atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar tahun 2015 sebesar 48 Ha, tahun 2016 turun sebesar 47,58 Ha, 2017 mengalami kenaikan sebesar 48,46 Ha, tahun 2018 mengalami stagnasi di angka 48,46 Ha, dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali di angka 49,46 Ha.
32. Cakupan Bina Kelompok Tani Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan sebesar 20,57%. Data tahun 2015 cakupan bina kelompok tani sebesar 45,43%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 46,46%, tahun 2017 naik kembali di angka 53%, tahun 2018 stagnan di angka 53%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cikup signifikan hingga angka 66%. Berikut datanya lengkapnya, yaitu:
Tabel 2.38 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Cakupan bina kelompok tani 45,43 46,46 53 53 66 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 50
33. Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani Tabel 2.39 Jumlah Produksi Padi Hasil Kelompok Tani (Ton) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Produksi Hasil Kelompok Tani (Ton) 50.150,00 53.740,02 60.806,37 65.824,00 65.824,00 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi padi hasil kelompok tani terus mengalami peningkatan produksi. Jumlah produksi di tahun 2015 sebesar 50.150,00 Ton, naik di tahun 2016 sebesar 53.740,02 Ton, tahun 2017 naik lagi sebesar 60.806,37 Ton, tahun 2018 naik kembali hingga 65.824,00 Ton, dan tahun 2019 mengalami stagnasi jumlah produksi di angka 65.824,00 Ton.
34. Pertumbuhan Industri Gambar 2.19 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kab. Enrekang. 2020 Pada gambar di atas menunjukkan bahwa data pertumbuhan industri di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2018 fluktuatif. Tahun 2015 pertumbuhan industri sebesar 3,408%, tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit sebesar 3,42%, tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai angka 10,914%, tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 5,476%, dan di tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,215%.
3,408 3,42 10,914 5,476 4,215 0 5 10 15 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan Industri RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 51
35. Cagar Budaya Tabel 2.40 Cagar Budaya Kabupaten Enrekang 2019 Jumlah benda cagar budaya milik pemda Jumlah bangunan cagar budaya milik pemda Jumlah struktur cagar budaya milik pemda Penetapan cagar budaya Pemanfaatan cagar budaya milik pemda yang sudah dipugar Sudah ditetapkan Belum ditetapkan 24 108 108 24 8 24 Sumber: SIPD Kabupaten Enrekang 2019 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki cagar budaya yang harus dipelihara dan dilestarikan. Berdasarkan data tahun 2019 jumlah cagar budaya yang dimilki oleh pemda sebanyak 24 buah, jumlah bangunan dan struktur cagar budaya milik pemda masing-masing sebanyak 108 buah, cagar budaya yang sudah di tetapkan sebanyak 24 buah dan yang belum ditetapkan sebanyak 8 buah, dan pemanfaatan cagar budaya milik pemda yang sudah dipugar sebanyak 24 buah.
36. Jumlah Organisasi Pemuda Organisasi kepemudaan merupakan lembaga yang mengakomodir potensi yang dimiliki pemuda, baik masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa bahkan pemuda yang tidak mempunyai pendidikan atau telah melakukan pendidikan formal.
Gambar 2.20 Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Enrekang, 2020 222 222 222 184 184 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Enrekang 2015 2016 2017 2018 2019 • • • • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 52 Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 222 organisasi kepemudaan dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 turun tinggal 184 organisasi kepemudaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemuda untuk berhimpun dan membuat organisasi kepemudaan dan ikut berpartisipasi dalam pembangununan Kabupaten Enrekang semakin meningkat.
37. Atlet yang Berprestasi Gambar 2.21 Jumlah Atlet yang Berprestasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Enrekang, 2020 Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa atlet yang berprestasi pada tahun 2015 di Kabupaten Enrekang sebanyak 7 orang, tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 46 orang, kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan drastis jumlah menjadi 72orang, tahun 2018 terjadi lagi peningkatan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 110 orang, dan tahun 2019 mengalami penurunan atlet yang berprestasi jumlahnya sebanyak 72 orang.
Atas dasar data tersebut, pemerintah Kabupaten Enrekang di harapkan memberikan perhatian khusus kepada atletnya, sehingga dapat lagi berprestasi di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.
2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Fungsi dari data pengeluaran yaitu dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah 7 46 72 110 72 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Atlet Berprestasi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 53 tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang dapat berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.
Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.
Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio konsumsi rumah tangga per kapita kabupaten enrekang tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan.
Tahun 2013 rasio konsumsi per kapita sebesar 5,53%, tahun 2014 sebesar 5,76%, tahun 2015 sebesar 6,79, tahun 2016 sebesar 7,57, dan tahun 2017 sebesar 8,69%. Sehingga dari tahun 2013-2017 peningkatannya sebesar 3,16%.
Gambar 2.22 Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013- 2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Gambar 2.23 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 0 5 10 2013 2014 2015 2016 2017 5,53 5,76 6,79 7,57 8,69 Rasio Konsumsi Per Kapita 5,28 4,9 6,37 7,45 8,19 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016 2017 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 54 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan sebesar 2,91% dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 persentasinya sebesar 5,28%, tahun 2014 mengalami penurunan di angka 4,9%, tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan ke angka 6,37%, tahun 2016 terus mengalami kenaikan hingga angaka 7,445%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan hingga angka 8,19%. Dengan meningkatnya persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa semakin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat, sehingga masyarakat telah melakukan pengeluaran untuk kepentingan non pangan.
3. Produktivitas Total Daerah Tujuan penghitungan produktivitas total daerah adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.
Berikut data produktivitas total daerah di Kabupaten Enrekang, yaitu:
Gambar 2.24 Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Pada data di atas menunjukkan bahwa produktivitas total daerah di Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 47,49%, tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan sebesar 52,38%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 58,48%, tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan sebesar 64,75%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 67,85%.
47,49 52,38 58,48 64,75 67,85 0 20 40 60 80 2013 2014 2015 2016 2017 Produktivitas Total Daerah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 55
4. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) Berdasarkan data rasio ekspor + impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang negatif, dari tahun 2013 sebesar -20,78%, tahun 2014 sebesar 16,16%, tahun 2015 sebesar 20,66%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan pada angka -17,39%, dan tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan di angka -14,98%.
Gambar 2.25 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
5. Angka Kriminalitas yang Tertangani Kriminalitas adalah tindakan individu atau seseorang, kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana, sehingga memengaruhi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Angka kriminalitas suatu daerah harus di turunkan atau di tekan, karena dapat berdampak kepada kondisi ekonomi, psikologis, keamanan masyarakat. Berikut data angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Enrekang, yaitu:
Gambar 2.26 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 -20,78 -16,16 -20,66 -17,39 -14,98 -25 -20 -15 -10 -5 0 2013 2014 2015 2016 2017 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB 0 10 20 2013 2014 2015 2016 2017 12,73 15,19 12,7 14,88 12,44 Angka Kriminalitas yang Tertangani RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 56 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Enrekang fluktuatif. Angka kriminalitas yang tertangani tahun 2013 sebesar 12,73%, mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 15,19%, terjadi penurunan di tahun 2105 sebesar 12,7%, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 sebesar 14,88%, dan terjadi penurunan kembali di tahun 2017 sebesar 12,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan harus berperan aktif dalam usaha menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Enrekang.
6. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi presentasi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Presentasi rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk. Berikut ini data rasio ketergantungan di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:
Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Data di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang dari tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan sebesar 2,4%.
Rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 70,13%, tahun 2014 turun sebesar 69,38%, tahun 2015 sebesar 68,75, tahun 2016 sebesar 67,75%, turun hingga tahun 2017 sebesar 67,73%.
66 68 70 72 2013 2014 2015 2016 2017 70,13 69,38 68,75 67,75 67,73 Rasio Ketergantungan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 57 2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM A. Pendidikan
1. Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu indikator penilaian pelayanan umum anak usia dini dengan menghitung jumlah murid yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK)/RA/penitipan anak yang berusisa 4-6 tahun.
Besaran dari data tersebut mengidentifikasikan jumlah anak yang berusia 4-6 tahun mendapatkan pendidikan dasar.
Gambar 2.28 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Enrekang tahun 2015- 2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di aatas menunjukkan bahwa APK pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 sebanyak 43%, tahun 2016 mengalamki kenaikan hingga angka 45%, tahun 2017 naik lagi hingga angka 47%, tahun 2018 mengalami kenaikan hingga angka 50%, dan pada tahun 2019 naik lagi hingga angka 53%.
2. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tanpa melihat usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
Berikut data angka partisipasi kasar Kabupaten Enrekang berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2018, yaitu:
Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang 2015-2019 Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019 SD/MI 103 103 103 103 103 SMP/MTs 100 100 100,02 100,02 100,03 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 0 100 2015 2016 2017 2018 2019 43 45 47 50 53 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 58 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menurut jenjang pendidikan, yaitu APK pada jenjang SD/MI dari tahun 2015-2019 stagnan di angka 103%, SMP/MTs tahun 2015 dan 2016 sebesar 100%, tahun 2017 dan 2018 sebesar 100,02%, dan tahun 2019 sebesar 100,3%.
3. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berikut data APM Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu:
Tabel 2.42 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Enrekang 2018 Jenjang Pendidikan APM L P L+P SD 98,84 100 99,39 SMP 82,53 80,40 81,42 SMA 55,08 83,95 67,90 Sumber: Diknas Kabupaten Enrekang, 2018 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Enrekang tahun 2018 menurut jenjang pendidikan, yaitu APM pada jenjang pendidikan SD sebesar 99,39%, APM jenjang pendidikan SMP sebesar 81,42%, dan APM jenjang pendidikan SMA sebesar 67,90%.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A adalah partisipasi sekolah penduduk pada usia sekolah SD/MI/Paket A dengan usia 7-12 tahun. Berdasarkan data angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebanyak 94,1%, mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 91,16%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 95,67%, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan hingga angka 95,78%, dan tahun 2019 sebesar 95,46%. Berikut data APM SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 59 Gambar 3.29 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B merupakan persentase angka partisipasi penduduk usia sekolah 13-15 tahun dengan jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Berdasarkan data APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015 sebesar 86,89%, tahun 2016 mengalami penurunan hingga angka 85,39%, tahun 2017 mengalami kenaikan hingga angka 86,89%, tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan 86,91%, dan tahun 2019 naik sebesar 87%. Berikut data APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015- 2019, yaitu:
Gambar 2.30 APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 88 90 92 94 96 2015 2016 2017 2018 2019 94,1 91,16 95,67 95,78 95,46 APM SD/MI/Paket A 84,5 85 85,5 86 86,5 87 2015 2016 2017 2018 2019 86,89 85,39 86,89 86,91 87 APM SMP/MTs/Paket B RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 60
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Gambar 2.31 APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 60%, 2016 mengalami peningkatan sebesar 69,77%, dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C berada di provinsi sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memiliki data.
7. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A dan SMP/MTs Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, tahun 2015 sebesar 0,05%, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,07%, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,01%, tahun 2018 mengalami stagnan di angka 0,01, dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,05% Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Paket B di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 0,3%, mengalami penurunan di tahun 2016 di angka 0,15%, dan naik di tahun 2017 sebesar 0,30%, tahun 2018 mengalami stagnan di angka 0,30%, dan mengalami kenikan kembali di tahun 2019 hingga mencapai 0,65%. Berikut data lengkap Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs Paket B di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019, yaitu:
0 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 60 69,77 0 0 0 APM SMA/SMK/MA/Paket C RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 61 Gambar 2.32 APS di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020
8. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Angka putus sekolah merupakan kelompok anak usia sekolah kemudian tidak bersekolah lagi atau tidak tamat sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.
Kemudian usia anak yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Hal ini digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang pendidikan, untuk melihat keterjangkauan pendidikan, dan pemerataan pendidikan.
Berdasarkan gambar di bawah dapat kita lihat bahwa angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang fluktuatif dari tahun 2013-2017. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2013 sebesar 0,15% dan tahun 2017 sebesar 0,2%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2013 sebesar 0,3% dan tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat drastis sebesar 0,9%.
Jenjang SMA/MA/SMK tahun 2013 sebesar 0,1% dan tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,09%. Hal ini menunjukkan terjadi kondisi yang kurang baik dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Enrekang, walaupun angkanya masih di bawah 1%. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen untuk menunrunkan angka putus sekolah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Berikut ini gambar angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun 2013-2017, yaitu:
0 0,2 0,4 0,6 0,8 2015 2016 2017 2018 2019 0,05 0,07 0,01 0,01 0,05 0,3 0,15 0,3 0,3 0,65 SD/MI/Pakaet A SMP/MTs/Paket B • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 62 Gambar 2.33 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2018
9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Gambar 2.34 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan jenjang pendidikan SD/Mi, dan SMP/MTs, di Kabupaten Enrekang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semuanya 100%. Data SMA/MA/SMK tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 semuanya 100%, kemudian data 2017 sampai dengan 2019 kewenagan sudah berada di provinsi.
10. Angka Melanjutkan Angka melanjutkan merupakan persentase jumlah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
Berikut ini data mengenai persentase angka melanjutkan di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2013 2014 2015 2016 2017 0,15 0,05 0,1 0,07 0,2 0,3 0,03 0,3 0,15 0,9 0,1 0,33 0,1 0,09 0 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100100 100 100 100 100100 100 AK SD/MI AK SMP/MTs AK SMA/MA/SMK • • • • • • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 63 Gambar 2.35 Angka Melanjutkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Pada data di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan jenjang pendidikan di tahun 2015 sebesar 95%, tahun 2016 turun di angka 94,69%, tahun 2017 naik kembali di angka 95,5%, tahun 2018 mengalami penurunan sedikit di angka 95,22%, dan tahun 2019 terus mengalami penurunan di angka 94,28%.
11. Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kondisi bangunan SD/MI di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Kondisi bangunan SD/MI tahun 2015 yang dinyatakan dalam kondisi baik sebesar 92%. Tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai angka 95%, tahun 2017 meningkat kembali di angka 97%, tahun 2018 meningkat di angka 100%, dan tahun 2019 mengalami stagnan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memperbaiki bangunan SD/MI dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di level SD/MI.
Gambar 2.36 Kondisi Bangunan SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 93 94 95 96 2015 2016 2017 2018 2019 95 94,69 95,5 95,22 94,28 88 90 92 94 96 98 100 2015 2016 2017 2018 2019 92 95 97 100 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 64
12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Gambar 2.37 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabuapten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Pada data Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menunjukkan bahwa tahun 2015 sebesar 92%, tahun 2016 naik di angka 95%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 97%, tahun 2018 naik menjadi 100%, dan 2019 tetap di angka 100%.
13. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Gambar 2.38 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid di Kabupaten Enrekang terus meningkat. Pada tahun 2015 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar dan menengah sebesar 23,25%, tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan di angka 24,2%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 25,53%, tahun 2018 meningkat di angka 27,25%, dan tahun 2019 meningkat hingga angka 30,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru di 85 90 95 100 2015 2016 2017 2018 2019 92 95 97 100 100 23,25 24,2 25,53 27,25 30,3 0 10 20 30 40 2015 2016 2017 2018 2019 • -- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 65 Kabupaten Enrekang masih kurang, semakin tinggi perbandingannya maka guru tidak dapat mengajar dengan efektif.
14. Penduduk yang Berusia 15-24 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Gambar 2.39 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 Pada data menunjukkan bahwa angka melek huruf usia 15-24 tahun di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 99,07%, tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 97,7%, tahun 2017 mengalami kenaikan di angka 98%, tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi 98,52%, dan tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 98%.
15. Guru Berkulifikasi S1/D-IV Pada gambar di bawah dapat kita lihat guru yang mempunyai kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 dapat dikatakan baik karena dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Tahun 2015 guru berkualifikasi S1/D-IV 79,68%, tahun 2016 meningkat menjadi 88,7%, tahun 2017 sebesar 92%, tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah menjadi 93,78%, dan tahun 2019 sebesar 95,55%.
97 98 99 100 2015 2016 2017 2018 2019 99,07 97,7 98 98,52 98 Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 66 Gambar 2.40 Guru Berkulifikasi S1/DIV di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2020 B. Kesehatan
1. Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi yang berusia 0 tahun per 1.000 kelahiran. AKB mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tuanya dan berhubungan juga dengan pengetahun dan kondisi ekonomi orang tuanya. Penyakit yang biasanya menjadi penyebab kematian pada bayi adalah komplikasi kelahiran infeksi neonatal, asfiksia kelahiran, malgizi, diare, pneumonia, malaria, dan campak.
Kabupaten Enrekang juga tidak luput dari kejadian kematian bayi, berdasarkan data tahun 2015 angka kematian bayi sebanyak 13% saja, tahun 2014 mengalami penurunan mencapai 8%, tahun 2017 turun lagi menjadi 6%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 11,9%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan di angka 4,1%. Penyebab AKB di Kabupaten Enrekang adalah masalah sosial dan ekonomi yang berdampak kepada kurangnya pengetahuan atau kepedulian orang tua terutama ibu tentang kehamilan, kesehatan, dan gizi yang dibutuhkan bayi selama berada di dalam kandungan ibunya. Berikut gambar tabelnya, yaitu:
60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 79,68 88,7 92 93,78 95,55 Guru Berkualifikasi S1/D-IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 67 Gambar 2.41 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan, 2020
2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Pada gambar di bawah menunjukkan bahwa AKHB di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. AKHB di tahun 2013 sebesar 3,07%, tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka 20,05%, akan tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan di angka 12,58%, tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 8,36%, dan tahun 2017 terus turun mencapai angak 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemeritah Kabupaten Enrekang dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bayi.
Gambar 2.42 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
3. Angka Kematian Neonatal Angka kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate : Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu 13 8 6 11,9 4,1 0 2 4 6 8 10 12 14 2015 2016 2017 2018 2019 AKB 3,07 20,05 12,58 8,36 5,7 0 5 10 15 20 25 2013 2014 2015 2016 2017 AKHB RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 68 (biasanya 1 tahun). Berikut ini data angka kematian neonatal di Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017, yaitu:
Gambar 2.43 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kematian neonatal Kabupaten Enrekang tahun 2013-2017 terjadi fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 13%, tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 15,9%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 9%, tahun 2016 kembali turun hingga mencapai angka 1%, dan tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai angka 2%. Data ini memperlihatkan keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menekan angka kematian neonatal.
4. Angka Kematian Balita (AKBa) Gambar 2.44 Angka Kematian Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 13 15,9 9 1 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 10 15 2015 2016 2017 2018 2019 15 1 2 2 5 AKBa - � � ' <, ' '\.
"'\.
- ..
......
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 69 Angka kematian balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun per satu tahun per 1.000 anak umur yang sama pada tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa terkait dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan konsial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan tempat tinggalnya.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil menurunkan angka kematian balita (AKBa), walaupun di tahun 2015 paling banyak 15%, tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 1%, tahun 2017 mengalami peningkatan 2%, tahun 2018 tetap di angka 2%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5%. Penyebab kematian balita di Kabupaten Enrekang paling banyak terjangkit penyakit pneumonia dan diare.
5. Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu yang diakibatkan oleh proses kehamilan, persalinan dan setelah bersalin per 100.000 kelahiran hidup pada periode satu tahun. AKI mempunyai relevansi dengan perilaku hidup sehat, kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, kondisi lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan pada saat melahirkan, masa nifas.
Kabupaten Enrekang tidak lepas dari kejadian kematian ibu, baik pada masa kehamilan, persalinan, dan pada masa nifas. Penyebab kematian ibu rata- rata disebabkan oleh pendarahan, penyakit jantung dan gagal ginjal. Dari tahun 2015 sebesar 1,14%, tahun 2016 meningkat mencapai 2,47%, tahun 2017 turun mencapai 0,9%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali di angka 0,001%, dan tahun 2019 turun kembali di angka 0,0003%. Berdasarkan data tersebut pemerintah Kabupaten Enrekang dan pihak terkait masih perlu memberikan kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan dan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Berikut ini data Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang, yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 70 Gambar 2.45 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Diasn Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Rasio posyandi per satuan balita di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 1,52%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan di angka 1,55%, tahun 2017 mengalami peningkatan di angka 1,59%, tahun 2018 naik kembali di angka 1,8%, dan tahun 2019 tetap di angka 1,8%. Hal itu menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan pelayanan balita di posyandu. Pemerintah juga diharapkan untuk menambah jumlah posyandu dan fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatannya, agar pelayanan kepada balita di posyandu lebih baik lagi dan rasio posyandu per satuan balita dapat meningkat lagi. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu:
Gambar 2.46 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 1,14 2,47 0,9 0,001 0,00030 1 2 3 2015 2016 2017 2018 2019 AKI 1,2 1,4 1,6 1,8 2015 2016 2017 2018 2019 1,52 1,55 1,59 1,8 1,8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 71
7. Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Gambar 2.47 Rasio Puskemas, Klinik, dan Pustu di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Puskesmas, klinik, dan pustu merupakan tempat pelayanan kesehatan yang menjadi gaerda terdepan. Semakin banyak puskesmas, klinik, dan pustu yang dibangun oleh pemerintah atau badan hukum, makan akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Data rasio puskesmas, klinik, dan pustu di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 sebesar 40%, kemudian di tahun 2016 naik mencapai 42,15% dan sekaligus rasio tertinggi, tahun 2017 mengalami penurunan sampai dengan 41,8%, tahun 2018 mengalami penurunan di angka 40,56%, dan tahun 2019 turun kembali di angka 40%.
8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Setiap daerah membutuhkan rumah sakit baik itu tipe A, B, C, dan D untuk melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan pasien.
Berdasrkan data SIPD tahun 2019 Kabupaten Enrekang hanya memilik 1 rumah sakit tipe C dan 1 rumah sakit tipe D. jumlah ini dianggap kurang dengan luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 1.786,01 km 2 dengan 12 kecamatan, jumlah penduduk sebesar 242.253 orang, dan kontur topografi yang berbukit.
Berikut ini data rasio rumah sakit per satuan penduduk, yaitu:
40 42,15 41,8 40,56 40 38 39 40 41 42 43 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Puskesmas, Klinik, dan Pustu RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 72 Gambar 2.48 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2015- 2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rasio rumah sakit tahun 2015 dengan angka 1, tahun 2016 samapai dengan tahun 2019 naik dengan angka 2.
9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Berdasarkan data rasio dokter per satuan penduduk di Kecamatan Enrekang dari tahun 2015-2019 terjadi fluktuatif berdasarkan jumlah dokter dan jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 11%, tahun 2016 naik di angka 11,40%, tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan hingga angka 24,59%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 22,15%, dan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 22,93%. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang untuk terus menambah jumlah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi karena laju pertambahan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan.
Sehingga masyarakat dapat terlayani oleh dokter.
Tabel 2.43 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokter Orang 22 23 50 52 52 Jumlah Penduduk Orang 199.998 201.614 203.320 234.797 226.776 Rasio dokter per satuan penduduk 11 11,40 24,59 22,15 22,93 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Enrekang, 2020 0 1 2 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 2 2 2 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 73
10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tenaga medis merupakan tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu terbaik dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa rasio tenaga medis tahun 2015 sebesar 100%, kemudian turun sedikit di tahun 2016 hingga angka 99,78%, tahun 2017 turun kembali di angka 81,84%, tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga angka 6,4%, dan tahuin 2019 mengalami sedikit peningkatan di angka 7,1%. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara pertambahan jumlah penduduk dengan tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Enrekang.
Gambar 2.49 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Impian dari ibu hamil adalah kesehatan bagi si bayi beserta ibunya, akan tetapi tidak semua kehamilan dapat berjalan susai dengan harapan. Komplikasi dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah kehamilan. Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam ibu beserta bayinya. Komplikasi kehamilan yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, keguguran, pre-eklamsia, anemia, kelahiran prematur, diabetes gestasional, dan infeksi saluran kemih. Ibu bayi di Kabupaten Enrekang juga banyak yang mengalami komplikasi kebidanan dan telah di tangani.
Beradasarkan data di bawah menunjukkan bahwa rasio komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 76,44%, 100 99,78 81,84 6,4 7,1 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018 2019 Tenaga Medis RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 74 tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 69,29%, tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis menjadi 50,61%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 84,8%, dan tahun 2019 mengalami penurunan di angka 75,5%. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan bidan dalam menangani kasus komplikasi kebidanan harus di tingkatkan dan jumlah bidan juga perlu di tambah, dan tidak kalah pentingnya lagi perlu perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk melayani ibu hamil.
Gambar 2.50 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Diasn Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan atau bergerak positif. Pertolongan persalinan di tahun 2015 sebesar 85,13%, tahun 2016 mengalami peningkatan di angka 85,54%, tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 96,93%, tahun 2018 mengalami peningkatan 97,20%, dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 98,10%. Akan tetapi pemeritah Kabupaten Enrekang tetap berusaha mencapai angka yang maksimal atau 100% dengan cara memperbaiki mutu pelayanan pasien.
0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 76,44 69,29 50,61 84,8 76,5 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 75 Gambar 2.51 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada semua bayi. Indikator penilaian UCI, yaitu (a) DPT-1:
jangkauan/aksebilitas pelayanan, (b) hepetitis B1 < 7 hari:
jangkauan/aksesibilitas pelayanan, (c) campak: tingkat perlindungan (efektivitas program), (d) tingkat perlindungan (efektivitas program, dan (e) drop out DPT-1 campak: efisiensi/manajemen program.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 90,69%, tahun 2016 mengalami kenaikan 95,34%, tahun 2017 telah mencapai 100%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 93%, dan tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga angka 89,1%. Data ini menunjukkan bahwa bayi Kabupaten Enrekang telah mendapatkan pelayanan imunisasi dasar yang lengkap melalui temapat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu, dan klinik kesehatan. Berikut datanya dalam bentuk diagram, yaitu:
70 80 90 100 2015 2016 2017 2018 2019 85,13 85,54 96,93 97,2 98,1 Pertolongan Persalinan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 76 Gambar 2.52 Cakupan UCI di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Gizi buruk merupakan keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <-3SD. Balita yang terkena gizi buruk harus segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daearah. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga tidak lepas dari kejadian balita gizi buruk, akan tetapi pemerintah Kabupaten telah melakukan perawatan.
Berdasarkan data di bawah menunjukkan bahwa Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 seluruhnya telah tertangani oleh pemerintah Kabupaten Enrekang melalui perangkat yang dimiliki Dinas Kesehatan dengan persentase 100%. Berikut datanya, yaitu:
Tabel 2.44 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Anak 10 9 5 5 7 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Anak 10 9 5 5 7 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persen 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 90,69 95,34 100 93 89,1 80 85 90 95 100 105 2015 2016 2017 2018 2019 UCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 77
15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Gambar 2.53 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Imunisasi campak merupakan salah satu jenis imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit campak. Campak adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dan dapat menular melalaui udara. Imunisasi campak wajib di berikan kepada anak hingga berumur 5 tahun. Di kabupaten Enrekang, anak yang berusia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak tahun 2015 sebesar 95,29%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 97,12%, dan tahun 2017 sampai dengan 2019 mendapatkan nilai sempurna 100%.
16. Non Polio AFP AFP adalah kelumpuhan flaccid (layuh) tanpa penyebab lain pada anak kurang dari 15 tahun. Flaccid paralysis terjadi pada kurang dari 1% dari infeksi poliovirus dan lebih dari 90% infeksi tanpa gejala atau dengan demam tidak spesifik. Meningitis aseptik muncul pada sekitar 1% dari infeksi. AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Data Non Polio AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 tidak ditemukan kasus Non Polio AFP, tahun 2014 melonjak menjadi 2,84%, tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan ke angka 1,49%, tahun 2016 mengalami stagnasi jumlah sebesar 1,49%, dan tahun 2017 kembali ke angka 0%. Berikut dapat diligat dalam bentuk gambar, yaitu:
90 95 100 2015 2016 2017 2018 2019 95,29 97,12 100 100 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 78 Gambar 2.54 Non Polio AFP Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Gambar 2.55 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013- 2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Peneumonia balita adalah sebuah penyakit infeksi yang mendadak (akut) kurang dari 2 minggu, menyerang jaringan paru-paru pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Radang paru-paru atau pneumonia adalah kondisi inflamasi pada paru utamanya memengaruhi kantung-kantung udara mikroskopik yang dikenal sebagai alveolus. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan lebih jarang mikroorganisme lainnya, obat-obatan tertentu, dan kondisi lain seperti penyakit autoimun. Data diatas menunjukkan bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2013- 2017 terus mengalmi peningkatan. tahun 2013 yang tertangani sebanyak 5,99%, tahun 2014 mengalami penurunan hingga mencapai angka 2,12%, tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,95%, tahun 2016 terus mengalami peningkatan ke angka 7,72%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan cakupan balita pneumonia tertangani mencapai angka 16,09%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2013 2014 2015 2016 2017 0 2,84 1,49 1,49 0 5,99 2,12 2,95 7,72 16,09 0 5 10 15 20 2013 2014 2015 2016 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 79 Enrekang dalam melakukan pelayanan kesehatan terutama balita yang terkena pneumonia.
18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. TBC menyebar melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Enrekang semakin baik, hal ini berdasarkan data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2015 sebesar 13,75%, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,22%, tahun 2017 naik sampai dengan 23,3%, tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 86%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 82,6%.
Gambar 2.56 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2015- 2019 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Gambar 2.57 Tingkat prevalensi Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 13,75 22,22 23,3 86 82,6 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 62,47 778,99 99,39 110,67 0 200 400 600 800 1000 2014 2015 2016 2017 / / / RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 80 Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung paru yang disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Data tingkat prevalensi tuberkulosis dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan.
Tahun 2014 tingkat prevalensinya sebesar 62,47%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 78,99%, tahun 2016 terus naik hingga mencapai angka 99,39%, dan tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 110,67%.
20. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Gambar 2.58 Tingkat kematian karena Tuberkulosis Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat kematian karena tuberkulosis dari tahun 2014-2017 mengalami fluktiatif. Hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2014-2015 mengalami stagnasi pada angka 1,03%, tahun 2015 mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan mencapai angka 1,51%, tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,99%.
21. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan bahwa proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2017. Tahun 2014 kasus yang sembuh sebesar 92,5%, akan tetapi tahun 2015 mengalami penurunan hingga angka 83%, tahun 2016 mengalami penurunan kembali di angka 76,14%, dan tahun 2017 masih terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 63,96%. Hal ini dibutuhkan peranan oleh semua pihak baik itu petugas kesehatan, pemerintah Kabupaten Enrekang, dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan pendampingan bagi anggota keluarga atau masyarakat dalam proses penyembuhan.
1,03 1,03 1,51 0,99 0 0,5 1 1,5 2 2014 2015 2016 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 81 Gambar 2.59 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
22. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Gambar 2.60 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dengan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus, yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Penderita penyakit DBD di Kabupaten Enrekang telah mendapatkan penanganan kesehatan. Hal ini sesuai dengan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%.
23. Penderita Diare yang Ditangani Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dalam bentuk encer atau cair dan terjadi berulang kali. Diare dapat menyebabkan hilangnya 92,5 83 76,14 63,96 0 20 40 60 80 100 2014 2015 2016 2017 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 82 sejumlah besar air dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Tingkat keparahan dan durasi bervariasi untuk setiap penderita diare. Biasanya, diare terjadi karena virus yang masuk ke dalam usus. Beberapa orang menyebutnya sebagai “flu usus” atau “flu perut”. Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. Data tahun 2015 sebesar 9,353, tahun 2016 mengalami penurunan hingga angka 8,935%, tahun 2017 mengalami penurunan hingga 7,2238%, tahun 2018 mengalami penurunan di angka 7,024, dan 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga angka 5,649%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat semakin meningkat sehingga tidak terkena virus penyebab diare.
Berikut dapat kita lihat datanya dalam bentuk gambar, yaitu:
Gambar 2.61 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
24. Angka Kejadian dan Kematian Akibat Malaria Penyakit malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe Plasmodium. Gejala penyakit malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk, gejalanya melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal.
Ada 3 siklus tahapan gejala penyakit malaria, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana). Berikut data angka kejadian dan kematian akibat malaria di Kabupaten Enrekang, tahun 2015-2019, yaitu:
Tabel 2.45 Angka Kejadian dan Kematian Akibat Malaria di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Angka kejadian akibat malaria 32,00 48,60 30,00 2,00 1,00 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 9,353 8,935 7,238 7,024 5,649 0 2 4 6 8 10 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 83 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kejadian akibat malaria di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 32,00%, tahun 2016 naik di angka 48,60%, tahun 2017 turun mencapai angka 30,00%, tahun 2018 turun secara signifikan di angka 2,00%, dan tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga angka 1,00%. Kemudian karena kesiapan dan pelayanan kesehatan bagi penderita malaria semakin baik, sehingga tidak ada kejadian kematian yang diakibatkan malaria.
25. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Berikut data prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Enrekang, yaitu:
Gambar 2.62 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2017 belum mengkhawatirkan, akan tetapi tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang. Ttahun 2015 prevalensi dengan angka 0,004%, tahun 2016 mengalami penurunan drastis menjadi 0,0004% dari total jumlah 0 0,001 0,002 0,003 0,004 2015 2016 2017 2018 2019 0,004 0,0004 0,0009 0 0 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 84 penduduk, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,0009% dari jumlah penduduk, dan tahun 2018 sampai dengan 2019 tidak ada pasien HIV/AIDS.
26. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 dibagi dengan jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten dikali dengan 100%. Data Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2017 semua pasien miskin yang melakukan pelayanan kesehatan terlayani dengan persentase 100%. Hal ini dapat kita lebih jelas dalam gambar di bawah ini:
Gambar 2.63 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
27. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali dengan 100%. Berikut data cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017, yaitu:
0 20 40 60 80 100 2013 2014 2015 2016 2017 100 100 100 100 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 85 Gambar 2.64 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Berdasrkan gambar di atas menunjukkan bahwa cakuoan kunjungan bayi di tempat pelayanan kesehatan dari tahun 2013-2017 semuanya 100%.
28. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Metode perhitungan persentase rasio cakupan puskesmas atau pustu adalah jumlah dari keseluruhan puskesmas atau pustu dibagi jumlah kecamatan dikali 100. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2018 mengalami stagnanisasi di angka 108,3% dan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga angka 116,6%.
Gambar 2.65 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Data cakupan pustu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun kenaikannya tidak signifikan. Berdasarkan data tahun 2015 sebesar 51,93%, tahun 2016 sampai dengan 2019 di angka 53,48%. Hal ini masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperhatikan kuantitas 0 50 100 2013 2014 2015 2016 2017 100 100 100 100 100 108,3 108,3 108,3 108,3 116,6 51,93 53,48 53,48 53,48 53,48 0 20 40 60 80 100 120 140 2015 2016 2017 2018 2019 Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu . . . .
. . . .
• • • •• . .
- - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 86 dan kualitas puskesmas dan pustu, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
29. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Ibu hamil K4 adalah Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukan kualitas pelayanan antenatal yang belum memadai rendahnya K4 menunjukan rendahnya kesempatan untuk menjaring dan menangani risiko tinggi obstetri.
Berdasarkan data cakupan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 87,3%, tahun 2016 mengalami penurunan di angka 68,9%, tahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan di angka 80,51%, tahun 2018 mengalami peningkatan di angka 87,2%, dan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali di angka 90,94%.
Gambar 2.66 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
30. Cakupan pelayanan nifas Nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6- 12 minggu. Cakupan pelayan nifas merupakan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100%. Berikut data cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019, yaitu:
87,3 68,9 80,51 87,2 90,94 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 87 Gambar 2.67 Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa tahun 2015 mengalami penurunan hingga angka 85,12%, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan hingga angka 86,04%, tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 97,45%, tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka 46,9%, dan 2019 mengalami peningkatan hingga angka 66,8%.
31. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Gambar 2.68 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0 – 28 hari). Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dibagi 100%. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa data Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 85,12 86,04 97,45 46,9 66,8 40 36 50,61 62,2 41,5 0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 2018 2019 _...
.__..,.,.- <, . ./" <, T .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 88 Enrekang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 40%, tahun 2016 mengalami penurunan di angka 36%, tahun 2017 mengalami kenaikan di angka 50,61%, tahun 2018 mengalami peningkatan 62,20%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 41,50%.
32. Cakupan Pelayanan Anak Balita Beradasarkan data diatas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa tahun tahun 2015 sebesar 30,5%, tahun 2016 mengalami peningkatan hingga angka 36,5%, tahun 2017 mengalami peningkatan hingga angka 40,1%, tahun 2018 mengalami peningkatan hingga angka 52,1%, dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga angka 43,5%.
Gambar 2.69 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
33. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin merupakan Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dikali dengan 100%. Di kabupaten Enrekang pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin tahun 2015-2019, setiap tahunnya mencapai angka 100%. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar berikut ini:
30,5 36,5 40,1 52,1 43,5 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 89 Gambar 2.70 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
34. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat merupakan untuk melihat derajat kesehatan siswa-siswi disetiap tahunnya yang akan menjadi dasar untuk penentuan program Usaha Kesehatan Sekolah selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan gigi dan mulut, status gizi, kesehatan remaja, edukasi kesehatan, hingga kesehatan lingkungan sekolah. Data cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif.
Tahun 2015 sebesar 88,4%, tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 140,7%, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka 82,08%, tahun 2018 mengalami penurunan hingga angka 74,97%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan hingga angka 100%.
Berikut data cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 yang dalam bentuk gambar, yaitu:
Gambar 2.71 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkatdi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100 88,4 140,7 82,08 74,97 100 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 90
35. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Angka cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diperoleh dengan membagi Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 dengan Jumlah seluruh masyarakat miskin dikali dengan 100%. Berikut data cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019, yaitu:
Gambar 2.72 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 setiap tahunnya mencapai angka sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Enrekang sangat baik dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
36. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Gambar 2.73 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2017 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 0 50 100 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100 0 20 40 60 80 100 2013 2014 2015 2016 2017 100 100 100 100 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 91 Pada data di atas menmunjukkan bawa cjakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Enrekang dari tahun 2013-2017 setiap tahunnya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah melakukan pelayanan yang baik kepada gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS).
37. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Untuk mendapatkan nilai Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah membagi Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu dengan Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama kemudian di kali dengan 100%. Data di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa setiap tahunnnya mendapatkan nilai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Desa/Kelurahan. Berikut data dalam bentuk gambar, yaitu:
Gambar 2.74 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabuapaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2020
38. Sebaran Balita Stunting Stunting merupakan suatu masalah kesehatan dimana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam masa pertumbuhannya. Bayi atau anak- anak yang mengalami masalah stunting akan gagal memiliki tubuh yang tinggi ideal di usianya. Sebaran data balita stunting di Kabupaten Enrekang tahun 2017 berdasarkan hasil survey PSG sebesar 45,8%, dan tahun 20218 berdasarkan hasil survey RISKESDA sebesar 42,7%, dan tahun 2019 berdasarkan hasil survey SSGBI sebesar 43,7%.
100 100 100 100 100 0 50 100 150 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 92 Tabel 2.46 Sebaran Data Balita Stunting Berdasarkan Hasil Survey Nasional Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019 Survey Tahun Balita Stunting PSG 2017 45,8 RISKESDA 2018 42,7 SSGBI 2019 43,7 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang 2020 C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Berdasarkan UU no.38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sehingga Jalan merupakan sebuah fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Di Kabupaten Enrekang, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2014 sebesar 48,4% terus mengalami peningktan hingga tahun 2018 hingga mencapai angka 62,98%. Berikut ini data panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018, yaitu:
Gambar 2.75 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Rasio Panjang Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 0 20 40 60 80 2014 2015 2016 2017 2018 48,4 51,5 58,12 60,2 62,98 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 93
2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Gambar 2.76 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kab. Enrekang tahun 2014-2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Pada gambar di atas menunjukkakan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 0,0045, terjadi penurunan di tahun 2015 hingga angka 0,0032, tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan 0,0033, tahun 2017 meningkat kembali 0,0035, dan tahun 2018 meningkat hingga angka 0,0038.
3. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Berikut data lengkapnya:
Gambar 2.77 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Enrekang Tahun 2014 s/d 2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 2014 2015 2016 2017 2018 0,0045 0,0032 0,0033 0,0035 0,0038 46,42 48,3 56,59 58,85 61,9 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 2017 2018 .
-- . . .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 94 Jalan kabupaten di Kabupaten Enrekang dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data di tahun 2014 sebesar 46,42% terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai angka 61,9%.
4. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat drainase merupakan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Presentasi drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Enrekang tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Drainase dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 65,91%, naik di tahun 2016 hingga 74,52%, mengalami peningkatan kembali di di tahun 2017 di angka 80,93%, tahun 2018 mengalami kembali kenaikan di angka 88,26%, dan tahun 2019 terus naik hingga mencapai angka 91,19%. Berikut bagannya:
Gambar 2.78 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020
5. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Enrekang tahun 2014 sebesar 49,25%, mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 53,87%, dan terus naik di tahun 2016 sebesar 59,25%, mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 54,04%, dan naik kembali di tahun 2018 hingga angka 55,8%.
0 20 40 60 80 100 2015 2016 2017 2018 2019 65,91 74,52 80,93 88,26 91,19 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 95 Gambar 2.79 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
6. Rasio Jaringan Irigasi Gambar 2.80 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Enrekang Tahun 2014 s/d 2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan, Rasio jaringan irigasi tahun 2014 sebesar 40,13%, naik di tahun 2015 hingga 40,81%, naik lagi di tahun 2016 hingga 41,49%, terus naik di tahun 2017 hingga 42,17%, dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 hingga 42,84%.
7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Pada gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 68,97%, mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2016 di angka 77,17%, mengalami penurunan sedikit di tahun 2017 sebesar 77,02%, turun lagi di tahun 2018 sebesar 76,94%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 di angka 76,59%.
0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 2017 2018 49,25 53,87 59,25 54,04 55,8 38 40 42 44 2014 2015 2016 2017 2018 40,13 40,81 41,49 42,17 42,84 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 96 Gambar 2.81 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Enrekang Tahun 2015- 2019 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020
8. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan Gambar 2.82 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020 Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Enrekang terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2015 ke 2016, akan tetapi setelah 2016 ke 2019 terus mengalami penurunandari tahun ke tahun. Permasalahan yang terjadi adalah pemenuhan akses air minum layak belum optimal, dikarenakan tingginya kehilangan air di jaringan transmisi dan distribusi, kekurangan dan kekeringan air bersih di beberapa kecamatan, debit air bersih yang diproduksi untuk musim kemarau mengalami penurunan yang cukup banyak sehingga banyak pelanggan PDAM yang tidak teraliri air bersih, sarana dan prasarana (non teknis) yang lama sudah banyak yang rusak dan membutuhkan pemeliharaan, serta masih 60 65 70 75 80 2015 2016 2017 2018 2019 68,97 77,17 77,02 76,94 76,59 68,97 77,17 77,02 76,94 76,59 64 66 68 70 72 74 76 78 2015 2016 2017 2018 2019 " / • ...
/ / , .
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 97 rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana yang dibangun dan kurannya pengetahuan untuk pengelolaan air minum yang berbasis masyarakat.
9. Persentase Areal Kawasan Kumuh Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang dapat dilihat bahwa luas areal kawasan kumuh dari tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan.
Di tahun 2015, luas area kawasan kumuh sebesar 126 Ha, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 117 Ha, tahun 2017 sebesar 113 Ha, tahun 2018 sebesar 108 Ha, dan tahun 2019 turun hingga 105 Ha. Berikut data lengkapnya:
Gambar 2.83 Luas Areal Kawasan Kumuh (Ha) Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020
10. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Enrekang tahun 2015 sebesar 89.05%, mengalami stagnasi di tahun 2016 di angka 89,05%, dan naik di tahun 2017 di angka 89,07%, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 89,09%, dan tahun 2019 kembali mengalami stagnasi jumlah di angka 89,09%.
90 100 110 120 130 2015 2016 2017 2018 2019 126 117 113 108 105 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 98 Gambar 2.84 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang, 2020
11. Ketaatan terhadap RTRW RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. RTRW kabupaten adalah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 7%. Berikut data lengkapnya, yaitu:
Gambar 2.85 Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 Sumber: RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 89,05 89,05 89,07 89,09 89,09 89,02 89,04 89,06 89,08 89,1 2015 2016 2017 2018 2019 58 60 62 64 66 68 70 2014 2015 2016 2017 2018 63 64 65 67 70 � � � ·- . .
....
- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 99 D. Inovasi Daerah
1. Implementasi Rancangan Kelitbangan Tabel 2.47 Presentase Implementasi Rancangan Kelitbangan Kabupaten Enrekang, 2019 Jumlah Kelitbangan dalam RKPD Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD Persentase 8 9 88,8 Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020 Berdasarkan tabel implementasi rancangan kelitbangan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kelitbangan dalam RKPD sebanyak 8, jumlah kelitbangan dalam RPJMD sebanyak 9, sehingga didapatkan persentasinya sebesar 88,8%.
2. Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tabel 2.48 Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Enrekang, 2019 Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Jumlah Kelitbangan dalam Renja PD Persentase 8 9 88,8 Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020 Pada tabel pemanfaatan hasil kelitbangan Kabupaten Enrekang tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti sebesar 8, jumlah kelitbangan dalam Renja PD sebanyak 9, sehingga didapatkan presentasinya sebesar 88,8%.
3. Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tabel 2.49 Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang, 2019 Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Jumlah Total Perangkat Daerah Persentase 8 43 18,60 Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020 Berdasarkan data presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Enrekang tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah perangkat daerag yang difasilitasi sebanyak 8, jumlah total perangkat daerah sebanyak 43, sehingga didapatkan angka persentase sebesar 18,60%.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 100
4. Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tabel 2.50 Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang, 2019 Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Jumlah Inovasi yang Diusulkan Persentase 13 43 30,23 Sumber: Bappeda Kabupaten Enrekang, 2020 Berdasarkan tabel Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 13, jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 43, sehingga didapatkan angka persentasinya sebesar 30,23%.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
1. Capaian rata-rata realisasi kinerja dan anggaran (keuangan) program/kegiatan RKPD sampai dengan semester II (triwulan III dan IV) TA. 2019, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 99.45 %, sedangkan untuk realisasi angggaran nilainya mencapai 93.46 %. Apabila menggunakan kategori interval nilai, sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, hasil Kinerja RKPD Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Semester II TA. 2019 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan Realisasi Anggaran termasuk pada kategori Sangat Tinggi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya Belanja Modal untuk perencanaan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.
2. Pencapaian target pertumbuhan Ekonomi sebesar 2019 sebesar 5,43%.
Pencapaian target Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 2,44% dengan sasaran tingkat pengangguran terbuka untuk wilayah Sulawesi Selatan sebesar 4,97%.
Pencapaian target Tingkat kemiskinan 12,33% dengan sasaran tingkat kemiskinan untuk wilayah Sulawesi Selatan sebesar 8,69%. Rasio Gini sebesar 0,35-0,36%. Laju inflasi berada pada nilai 1,82%.
3. Secara umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2019 sudah mendukung pencapaian Program Prioritas RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 101 Pembangunan Nasional mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang sampai pada pembangunan prasarana pemerintahan.
Tabel 2.51 Capaian Kinerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 No. UNIT KERJA (PERANGKAT DAERAH) Capaian Kinerja Realisasi Anggaran (%) Kategor i (%) Kategor i 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 97.62 ST 91.51 ST 2 Dines Kesehatan 100 ST 85.26 ST 3 RSU Massenrempulu 98.84 ST 93.79 ST 4 Dinas Pekerjaan Umum 99.83 ST 65.3 R 5 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 95.53 ST 64.55 R 6 Dinas DAMKAR & Polisi Pamong Praja 100 ST 98.63 ST 7 Dinas Sosial 98.14 ST 94.9 ST 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 ST 91.39 ST 9 Dinas Ketahanan Pangan 100 ST 99.79 ST 10 Dinas Lingkungan Hidup 99.79 ST 99.24 ST 11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.56 ST 99.52 ST 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 97.78 ST 97.68 ST 13 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 99.98 ST 96.81 ST 14 Dinas Perhubungan 100 ST 98.35 ST 15 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 99.34 ST 86.58 T 16 Dinas Koperas, Usaha Kecil Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 ST 81.26 T 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 97.92 ST 89.17 T 18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100 ST 81.81 T 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 99.63 ST 98.08 ST 20 Dinas Pertanian 100 ST 75.72 T 21 Dinas Peternakan dan Perikanan 100 ST 98.51 ST 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 98.74 ST 89.82 T 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 100 ST 92.39 ST 24 Badan Pengelola Keuangan Daerah 100 ST 99.57 ST 25 Badan Pendapatan Daerah 99.55 ST 94.61 ST 26 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 100 ST 95.1 ST 27 Sekretariat DPRD 100 ST 85.09 T RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 102 No. UNIT KERJA (PERANGKAT DAERAH) Capaian Kinerja Realisasi Anggaran (%) Kategor i (%) Kategor i 28 Sekretariat Daerah 95.66 ST 89.34 T 29 Inspektorat Daerah 99.89 ST 99.36 ST 30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 98.7 ST 95.54 ST 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 ST 99.08 ST 32 Kecamatan Enrekang 100 ST 99.91 ST 33 Kecamatan Alla 100 ST 95.22 ST 34 Kecamatan Anggeraja 100 ST 97.92 ST 35 Kecamatan Baraka 100 ST 99.99 ST 36 Kecamatan Maiwa 100 ST 99.9 ST 37 Kecamatan Bungin 100 ST 100 ST 38 Kecamatan Cendana 100 ST 99.85 ST 39 Kecamatan Curio 100 ST 99.78 ST 40 Kecamatan Buntu Batu 100 ST 99.94 ST 41 Kecamatan Malua 100 ST 99.79 ST 42 Kecamatan Masalle 100 ST 99.91 ST 43 Kecamatan Baroko 100 ST 98.98 ST Rata - Rata 99.45 ST 93.46 ST PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 342 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN TAHUN 2020
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 Kondisi perekonomian daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Brutonya. Ada beberapa indikator makro yang juga menjadi pengukur kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran. Berikut adalah penjabaran indikator kondisi ekonomi Kabupaten Enrekang:
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.
Tabel 3.1 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.224,6 2.544,9 2.685,6 2.636,1 2.810,7 Pertambangan dan Penggalian 195,3 217,8 238,1 262,9 267,3 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 343 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Industri Pengolahan 646,6 716,9 799,2 857,9 1.023,1 Pengadaan Listrik dan Gas 4,8 5,4 6,1 6,6 7,0 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 3,7 4,1 4,5 5,1 5,3 Konstruksi 589,2 666,6 746,8 856,3 946,0 Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil 415,6 474,3 501,1 557,8 590,5 Transportasi dan Pergudangan 63,3 71,0 78,7 90,2 94,8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 38,0 41,3 45,8 51,0 58,3 Informasi dan Komunikasi 149,8 170,8 188,5 209,6 221,1 Jasa Keuangan dan Asuransi 140,7 165,7 177,1 196,3 208,6 Real Estate 150,4 163,1 176,3 191,4 205,9 Jasa Perusahaan 1,7 1,8 2,0 2,3 2,6 Administrasi Pemerintah, Pertahanan 410,2 421,3 460,8 513,5 546,1 Jasa Pendidikan 88,2 96,9 105,0 115,7 128,3 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 93,7 103,1 115,6 131,6 142,9 Jasa Lainnya 25,0 25,9 29,3 35,6 39,9 PDRB 5.240,7 5.890,9 6.360,5 6.719,8 7.289,2 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020 Berdasarkan tabel di atas, perekonomian Kabupaten Enrekang tahun 2019 berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.289.200.000.000 (7,289 trilyun rupiah). Nilai ini meningkat sebesar Rp569.400.000.000 dibandingkan tahun 2018. Besaran PDRB ini cukup baik jika dibandingkan dengan nilai PDRB empat tahun sebelumnya. Besaran PDRB empat tahun sebelumnya memiliki kecenderungan menurun. Peningkatan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 sebesar Rp650,2 miliar, Rp469,6 miliar, dan Rp359,3 miliar.
Bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan secara kosisten merupakan penyumbang PDRB terbesar selama 2015—2019 walaupun memiliki kecenderungan menurun di 2016, 2017, dan 2018. Di posisi dua, bidang industri pengolahan dengan jumlah Rp1.023,1 miliar pada tahun 2019 serta bidang kontruksi dengan jumlah Rp946 miliar pada tahun 2019. Bidang industri pengolahan dan bidang industri secara konsisten menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua dan ketiga dalam rentang tahun 2015—2019.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 344 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Enrekang Tahun 2015—2019 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.487,4 1.605,3 1.698,2 1.642,8 1.726,3 Prtambangan dan Penggalian 115,6 127,9 138,3 151,5 152,1 Industri Pengolahan 260,1 279,4 300,0 3320,5 374,0 Pengadaan Listrik dan Gas 5,3 5,8 6,2 6,6 6,8 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 3,8 4,1 4,4 4,9 5,1 Konstruksi 508,9 546,5 590,7 637,4 665,2 Perdagangan Besar Dan Obil Dan Ecera; Reparasi Mobil 370,0 409,4 442,7 471,5 487,2 Transportasi dan Pergudangan 34,9 38,2 41,7 47,1 48,6 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 28,3 30,4 33,3 36,6 39,7 Informasi dan Komunikasi 156,0 172,6 188,3 207,0 215,8 Jasa Keuangan dan Asuransi 95,9 108,8 112,6 119,2 122,8 Real Estate 102,0 108,9 116,9 123,0 129,7 Jasa Perusahaan 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 Administrasi Pemerintah, Pertahanan 287,7 285,7 302,8 325,2 337,4 Jasa Pendidikan 74,1 79,1 84,6 91,9 98,2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,0 77,2 83,5 91,9 99,1 Jasa Lainnya 19,1 19,2 21,1 23,9 26,2 PDRB 3.623,2 3.899,6 4.166,4 4.302,1 4.535,6 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019 PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.
Pada tabel di atas, perekonomian Kabupaten Enrekang tahun 2019 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4.535,6 miliar meningkat Rp233,5 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 345 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 miliar dari tahun 2018. Tiga kontribusi terbesar terdapat pada bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, bidang Konstruksi, dan bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.
Untuk kontribusi sektor pada PDRB, sektor pertanian/ perkebunan memberikan kontribusi Rp1.894,56 miliar yang konsisten terus menanjak dari tahun
2015. Kontribusi sektor palawija juga konsisten terus bertumbuh dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan nilai Rp1.165,88 pada tahun 2019. Untuk sektor perkebunan (tanaman keras), peningkatan juga terjadi walaupun sangat lambat. Pada tahun 2019 tercatat kontribusi mencapai Rp31,3 miliar pada PDRB. Untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lain menunjukkan fluktuasi. Penurunan sempat terjadi pada tahun 2016 di angka 47,58 ton/ha lalu meningkat pada tahun 2017 dan stagnan pada tahun 2018 sebesar 48,46 ton/ha, lalu meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 49,46 ton/ha. Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2019 sebesar 66 kelompok tani walaupun jumlah ini sempat stagnan pada tahun 2018 sebesar 53 kelompok tani.
Tabel 3.3 Tabel Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan pada PDRB Tahun 2015—2019 Kabupaten Enrekang No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
1. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (dalam miliar rupiah) 1.273,98 1.382,51 1.464,75 1.794,56 1.894,56
2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB (dalam miliar rupiah) 851,52 937,91 984,61 1.065,88 1.165,88
3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (dalam miliar rupiah) 23,2 23,79 25,7 30,3 31,3
4. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) 48 47,58 48,46 48,46 49,46
5. Cakupan Bina Kelompok Tani 45 46 53 53 66 Untuk laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan Lapangan Usaha, Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 16,68% diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,30%, jasa lainnya lainnya sebesar 9,95%, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,57%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,84%. Tiga usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, yaitu pertmabangan dan penggalian sebesar 0,41%, jasa keuangan dan asuransi 3,06%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 3,14%. Usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan laju pertumbuhan sangat drastis dimana pada tahun 2018 laju PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 346 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 pertumbuhan sebesar 9,53% lalu menurun diangka 0,41% pada tahun 2019. Secara umum, terjadi penurunan laju pertumbuhan di semua sektor usaha pada tahun 2019.
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Enrekang 2015—2019 Lapangan Usaha Pertumbuhan PDRB 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Per Tahun A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan 7,27 7,92 5,79 (3,62) 5,08 4,49 B. Pertambangan & Penggalian 7,02 10,61 8,16 9,53 0,41 7,15 C. Industri Pengolahan 0,88 7,42 7,39 6,84 16,68 7,84 D. Pengadaan Listrik & Gas (1,83) 9,66 5,92 6,44 4,15 4,87 E. Pengadaan Air,Pengolahan Sampah,Limbah, & Daur Ulang (1,42) 7,89 7,54 10,51 3,26 5,56 F. Konstruksi 8,43 7,39 8,08 7,91 4,36 7,23 G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 7,08 10,65 8,14 6,51 3,33 7,14 H. Transportasi & Pergudangan 9,09 9,82 8,61 13,04 3,14 8,74 I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 5,41 7,20 9,63 9,83 8,57 8,13 J. Informasi & Komunikasi 8,47 10,61 9,08 9,94 4,24 8,47 K. Jasa Keuangan & Asuransi 7,47 13,43 3,49 5,87 3,06 6,66 L. Real Estate 8,34 6,75 7,39 5,19 5,42 6,62 M,N. Jasa Perusahaan 5,93 3,40 8,44 10,30 10,30 7,67 O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib 6,77 (0,68) 6,00 7,37 3,77 4,65 P. Jasa Pendidikan 3,63 6,74 6,87 8,73 6,81 6,56 Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 9,08 5,78 8,18 9,99 7,84 8,17 R,S,T,U. Jasa Lainnya 8,12 0,29 9,96 13,12 9,95 8,29 Laju Pertumbuhan PDRB 6,91 7,63 6,84 3,26 5,43 6,01
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor- faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 347 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 berada di angka 5,43 persen.
Angka ini berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Selatan yang berada pada 6,92 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini mengalami perlambatan dilihat dari menurunnya pertumbuhan beberapa sektor usaha, seperti pertambangan, transportasi dan pergudangan. Hal ini merupakan lanjutan dari perlambatan laju pertumbuhan yang terjadi di tahun 2018. Untuk tahun 2020, laju perekonomian kembali diprediksi melambat. Wabah Covid-19 berdampak serius pada perekonomian global, nasional, maupun daerah. Walaupun jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 Kabupaten Enrekang masih sedikit, kondisi perekonomian nasional dan daerah lain tetap mempengaruhi. Laju pertumbuhan diprediksi hanya sebesar 3,5 persen. Angka ini jauh di bawah realisasi tahun 2019 sebesar 5,43 persen, tetapi diharapkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dapat mencapai target di angka 5 persen.
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang 2019 dan Perkiraan 2020—2021 Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Pro. Sul-sel Triwulan 4 tahun 2019, Rancangan RKPD Sulsel 2021, dan PDRB per kapita merupakan adalah gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita berdasarkan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Berikut data PDRB per kapita Kabupaten Enrekang 2019—2021, yaitu:
Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019—2021 Uraian 2019 2020 2021 Kabupaten Enrekang 28,69 juta 35-45jt 37-47juta Prov. Sulsel 57,03 juta 60,77 jt 65,76juta Sumber: BPS PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2014-2018 dan Indikator Makro Kab. Enrekang 5,43 3,5 5,015 6,92 4,5 6,1 0 5 10 2019 Perkiraan 2020 (Masa Pandemi) Target 2021 Enrekang Sulsel PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 348 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
c. Penduduk Miskin Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dengan garis kemiskinan Rp 275.971,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 26,98 ribu orang atau 13,41%. Tahun 2017 garis kemiskinan Rp 238.635,- /kapita/bulan penduduk miskin sebanyak 26,70 ribu orang atau 13,20%. Tahun 2018 garis kemiskinan Rp 312.674,-/kapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 25,53 ribu orang atau 12,49%. Kemudian tahun 2019 dengan garis kemiskinan Rp 331.667 /kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,40 ribu atau 12,33%. Sehingga dapat di katakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang dari tahun 2016-2019 terus berkurang.
Berikut data tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabaputan Enrekang, yaitu:
Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2016—2019 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Penduduk Miskin Jumlah (dlm 000) Persentase 2016 275.971 26,98 13,41 2017 283.635 26,70 13,20 2018 312.674 25,53 12,49 2019 331.667 25,40 12,33 Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019 dan Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019
d. Tingkat Inflasi Makro ekonomis suatu daerah dapat juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi.
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang sangat di pengaruhi oleh tingkat inflasi Kota Pare-Pare.
Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan mengacu pada tingkat inflasi Kota Pare–Pare, maka berikut ini ditampilkan tingkat inflasi Kabupaten Enrekang selama 5 tahun terakhir.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 349 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tabel 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020, dan Target 2021 Uraian 2019 (Januari- Juni) Perkiraan 2020 Target 2021 Kab. Enrekang 1,82 2,3+1 2,3+1 Prov. Sulawesi Selatan 2,35 3,1+1 3,1+1 Sumber: BPS Sulawesi Selatan Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang mempunyai capaian inflasi sebesar 1,82% di tahun 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi Prov. Sulsel yang berada diangka 2,35%.
Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi penawaran yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Inflasi pada tahun 2020 diprediksi berada pada angka 2,3+1,0 persen dengan melihat kondisi perekonomian selama pandemi ini.
e. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dan Gini Ratio Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.
Tabel 3.8 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Uraian Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan Gini Ratio 40% Terbawa h 40% Tengah 20% Teratas Rata- rata Rata-rata Pengeluaran Perkapita 334.894 684.505 1.563.287 724.410 0,359 Rata-rata Pengeluaran makanan 200.271 405.280 771.274 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 350 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Uraian Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan Gini Ratio 40% Terbawa h 40% Tengah 20% Teratas Rata- rata Rata-rata Pengeluaran Bukan makanan 134.622 279.225 792.013 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Enrekang Tahun 2019 Rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten Enrekang berada di angka Rp724.410. Pada Kelompok 40% Pengeluaran Perkapita terbawah dan tengah, konsumsi pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok 20% pengeluaran per kapita teratas.
Pengeluaran terbanyak pada kelompok ini adalah pengeluaran bukan makanan. Untuk aspek ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio ditunjukkan bahwa angka gini ratio Kabupaten Enrekang adalah 0,359
f. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Enrekang bervariasi, ada yang tidak/belum sekolah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas kejuruan, diploma I/II/III/akademi, dan universitas. Berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang mempunyai umur telah memasuki angkatan kerja dan telah bekerja paling banyak adalah tidak/belum pernah sekolah sebanyak 34.122 orang dan yang paling sedikit telah bekerja adalah lulusan diploma I/II/III/akademi sebanyak 2.561 orang.
Kemudian lulusan sekolah menengah atas yang paling banyak menjadi pengangguran terbuka dengan jumlah 694 orang dan lulusan sekolah menengah atas kejuruan dan lulusan diploma I/II/III/akademi yang tidak ada pengangguran terbukanya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:
Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Tidak/belum pernah sekolah 34.122 418 34.540 Tidak/belum tamat SD - - - Sekolah Menengah Pertama 20.738 197 20.935 Sekolah Menengah Atas 14.879 694 15.573 Sekolah Menengah Atas Kejuruan 7.684 0 7.684 Diploma I/II/III/Akademi 2.561 0 52.561 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 351 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Terbuka Jumlah Universitas 11.542 236 11.778 Jumlah 91.526 1.545 93.071 Tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 2,4 persen. Kondisi pandemi Covid-19 ini diprediksi akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang. Tingkat pengangguran terbuka diprediksi berada pada angka 3,2 persen.
Nilai ini sangat jauh di atas target tahun 2020 yang berada di angka 2,4persen.
Sedangkan untuk tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada angka 2,46 persen, Berikut data lengkapnya, yaitu:
Gambar 3. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Enrekang Capaian Tahun 2019, Perkiraan 2020, dan Target 2021 Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan 4 2019 dan Data Olahan Tim RKPD 3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020 DAN 2021 A. Tantangan Perekonomian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hal ini diperparah dengan adanya wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia. Dampak yang diperkirakan akibat virus ini terhadap Indonesia adalah menurunnya kunjungan wisata, berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, menurunnya arus perdagangan, dan meningkatnya Inflasi.
0 1 2 3 4 2019 2020 2021 2,4 3,2 2,46 Tingkat Pengangguran Terbuka PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 352 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Tantangan perekonomian daerah Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu ditujukan fokus pada inklusivitas pertumbuhan sambil tetap berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan dan wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan sematamata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.
B. Tantangan Perekonomian Kabupaten Enrekang
(1) Masih tingginya angka kemiskinan Angka kemiskinan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Akan tetapi, nilai ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan angka kemiskinan Kab. Enrekang yang berada di angka 12,33% lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Prov. Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang berada pada angka 8,69%.
(2) Angka ketimpangan yang masih besar Indeks Gini Kabupaten Enrekang berada pada angka 0,359. Nilai ini termasuk indeks gini terbesar di wilayah Ajatappareng. Indeks Gini Kab. Enrekang berada di bawah Kabupaten Barru. Indeks Gini yang cukup tinggi ini menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat Kab Enrekang cukup besar.
(3) Belum maksimalnya kualitas dan ketersediaan infrastuktur pelayanan publik Kondisi ini ditandai dengan belum maksimalnya akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, belum maksimalnya tata kelola pemerintahan juga mengurangi kualitas infrastuktur pelayanan publik.
(4) Rendahnya tingkat produktivitas pekerja Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2018—2019. Pemerintah diharapkan terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan ekonomi. Selain itu, PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 353 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memperhatikan implementasi teknologi produksi serta penguatan akses permodalan UMKM juga perlu diperhatikan.
C. Prospek Perekonomian Kabupaten Enrekang Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,43%. Nilai ini meningkat sebesar 2,31% dari tahun sebelumnya. Tren penurunan terjadi dalam dua tahun terakhir, 2018 dan 2019. Pada tahun Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi masih diprediksi bertumbuh dikisaran 3,5% pada tahun 2020 (dengan prediksi RPJMD 7,4—7,5%) dan 5,015% pada tahun 2021. Prediksi pertumbuhan ekonomi ini cenderung di bawah prediksi RPJMD mengingat adanya tren penurunan dari tahun sebelumnya dan wabah pandemik yang menyerang dunia secara luas, CoVID-19. Dalam masa ketidakpastian ini, ekonomi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan mengalami guncangan mengingat Sulawesi Selatan menjadi wilayah terbesar keempat yang terdampak wabah CoVID-19.
Akan tetapi, mengingat proyeksi beberapa variabel makro ekonomi yang didukung oleh berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi dan kebijakan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah selanjutnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan maupun pendapatan lain yang sah.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Kebijakan pendapatan daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri maupun dana transfer hingga lain-lain pendapatan yang sah. Pada tabel di bawah ini, pemerintah daerah masih mengandalkan pendapatan transfer sebagai sumber utama dalam kebijakan pendapatan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang terus meningkat di angka Rp915,08 miliar pada tahun 2018 dan diprediksi meningkat pada PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 354 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Rp996,46 miliar pada tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah merupakan penyumbang terbesar kedua dalam pendapatan daerah. Sama halnya dengan transfer, nilai dari lain- lain pendapatan daerah yang sah selalu mengalami kenaikan dari Rp76,38 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksi pada tahun 2022 menjadi Rp93,08 miliar. Di posisi terakhir, Lain-lain pendapatan yang Sah memiliki nilai terkecil dalam proporsi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp32,84 miliar dan diprediksi terus meningkat hingga Rp41,54 miliar pada tahun 2022.
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 (dalam Miliar Rupiah) Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah 76,38 75,76 83,52 88,64 93,08 Pajak Daerah 10,84 10,52 11,748 14,87 15,61 Retribusi Daerah 32,16 29,92 29,5 31,50 33,08 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 13,6 16,74 16,74 16,74 17,58 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah 19,78 18,57 25,53 25,53 26,81 Pendapatan Transfer 915,08 943,05 949,01 949,01 996,46 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 49,44 56,06 55,25 55,25 58,01 Dana Alokasi umum 534,34 559,04 506,95 506,95 532,30 Dana Alokasi Khusus 228,77 202,56 187,87 187,87 197,25 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya 4,76 9,86 53,63 53,63 56,32 Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus 97,77 115,53 145,31 145,31 152,58 Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah 32,84 42,39 39,56 39,56 41,54 Pendapatan Hibah 32,84 42,39 39,56 39,56 41,54 Jumlah Pendapatan Daerah 1.024,03 1.061,19 1072,09 1.077,21 1.131,07 Kondisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang terlihat meningkat tipis di tahun 2019. Kondisi ini cukup rendah jika disandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 7%-7,53% seperti yang diutarakan pada RPJMD Kab. Enrekang 2019—2023. Kabupaten Enrekang cukup optimis dengan memprediksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sekitar 7,75% pada tahun 2020, 15,43% pada tahun 2021, dan 10,48% pada tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan daerah pada 2020, 2021, dan 2022 haruslah didukung oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Seperti yang diketahui dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 355 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 manusia mumpuni, Kabupaten Enrekang diharapkan dapat melakukan inovasi untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah.
Selain itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif karena pendapatan daerah sangatlah bergantung pada dana perimbangan. Pendapatan daerah yang bergantung pada dana perimbangan memiliki risiko yang tinggi dalm pencapaian target karena penerimaan dana trasfer sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah tentang DAU dan DAK.
3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan tabel di bawah ini, total belanja daerah Kabupaten Enrekang masih diprediksi terus mengalami peningkatan. Realisasi belanja daerah pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp44,11 miliar dari tahun 2018. Belanja daerah ini diproyeksi akan naik diangka Rp1,156,78 miliar pada tahun 2020 kemudian tetap diprediksi meningkat pada tahun 2021 di angka Rp1.214,62 miliar. Belanja daerah ini juga meningkat di angka Rp1.275,35 miliar pada tahun 2022.
Proporsi belanja operasi lebih besar pada tahun 2018—2022 dibandingkan semua pos belanja lainnya. Peningkatan nilai belanja operaio diharapkan mampu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selanjutnya dapat menciptakan efek multiplier yang cukup tinggi kepada masyarakat. Implikasinya adalah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki administrasi dan prosedur pencairan anggaran agar daya serap belanja modal tercapai 100 persen yang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang.
Tabel 3.11 Proyeksi dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Belanja Operasi 690,87 713,29 747,82 785,22 824,48 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 356 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Belanja Pegawai 398,11 405,33 427,29 448,65 471 Belanja Barang & jasa 245,11 279,74 304,70 319,94 335,94 Belanja bunga 0 0 0 0 0 Belanja Subsidi 0 0 Belanja Hibah 47,53 27,69 15,43 16,20 17,01 Belanja Bantuan sosial 0,12 0,52 0,4 0,42 0,44 Belanja Modal 160,11 163,34 227,35 238,72 250,66 Belanja Modal 160,11 163,34 227,35 238,72 250,66 Belanja tidak terduga 0,23 0,18 0,3 0,32 0,42 Belanja tidak terduga 0,23 0,18 0,3 0,32 0,42 Belanja Transfer 155,27 173,78 181,30 190,37 199,89 Belanja bagi hasil 0 0 5,0 5,25 5,51 Belanja Bantuan Keuangan 155,27 173,78 176,30 185,12 194,37 Belanja Daerah 1.006,49 1.050,60 1,156,78 1.214,62 1.275,35 3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: (i). SiLPA tahun anggaran sebelumnya; (ii) pencairan dana cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv) penerimaan pinjaman; dan (v) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (i) pembentukan dana cadangan; (ii) penyertaan modal pemerintah daerah; (iii) pembayaran pokok utang; dan (iv) pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah, yakni Bank Sulselbar dan PDAM Tirta Maspul. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 357 RENCANA KERJA PEMERINRAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.
Tabel 3.12 Reliasisai dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018—2022 Uraian Realisasi APBD 2020 Proyeksi 2018 2019 2021 2022 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7,16 6,22 16,55 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 7,15 5,217 16,45 Pencairan Dana Cadangan - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - Penerimaan Pinjaman Daerah - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,01 0,004 0,1 Penerimaan Piutang Daerah - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9,49 2,1 6,9 Pembentukan Dana Cadangan - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0 2,1 6,5 Pembayaran Pokok Utang - - - Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga 0,4 0 0,4 --· -- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 358
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan pembangunan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumusan tujuan diderivasi secara operasional dari masing- masing misi, dengan memperhatikan visi yang telah dirumuskan. Selanjutnya, rumusan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam rumusan sasaran. Rumusan sasaran yang dimaksudkan disini merupakan gambaran hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi.
Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Setiap sasaran dirumuskan indikator kinerjanya, level indikator sasaran berada pada level impact atau dampak. Berikut ini adalah hubungan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 359 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023 Tujuan/ Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal (2018/2019) Target Capaian 2021 Visi: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius Misi-1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik Tujuan 1.1.
Meningkatkan aksessibilitas antar wilayah, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 63,57 68 Sasaran 1.1.1.
Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan sentra-sentra produksi pertanian Persentase desa yang dapat diakses dengan baik kendaraan roda empat sepanjang tahun 82,14 92,85 Sasaran 1.1.2.
Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas Penghargaan Adipura level kota kecil - Piala Sasaran 1.1.3.
Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%) 76,59 100 Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa Tujuan 2.1.
Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat IndeksPembangunan Manusia 72,66 72,84 Sasaran 2.1.1.
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Angka Usia harapan hidup (tahun) 70,38 70,52 Sasaran 2.1.2.
Menurunnya angka stunting Persentase stunting 45,8 30,6 Sasaran 2.1.3.
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,76 14,06 Tujuan 2.2.
Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan Nilai Indeks SPBE 1,56 1,77 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 360 Tujuan/ Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal (2018/2019) Target Capaian 2021 Sasaran 2.2.1.
Meningkatnya aplikasi teknologi terapan Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%) 91,67 100 Tujuan 2.3.
Mengembangkan kesadaran spiritual masyarakat Jumlah Kelompok Keagamaan 330 375 Sasaran 2.3.1.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat Angka kriminalitas 253 159 Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi Tujuan 3.1.
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi C B Sasaran 3.1.1.
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas pelayanan publik Mutu Pelayanan C B Sasaran 3.1.2.
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah Nilai SAKIP C B Opini BPK WTP WTP Sasaran 3.1.3.
Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan publik Penghargaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Ada Sasaran 3.1.4.
Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Persentase penanganan gangguan kantibmas (%) 85 100 Sasaran 3.1.5.
Terwujudnya penerapan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima setiap warga, sesuai kewenangan daerah Cakupan penerapan SPM sesuai kewenangan daerah 100 100 Tujuan 3.2.
Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Indeks Pembangunan Gender 98,12 98,17 Sasaran 3.2.1.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek Indeks Pemberdayaan Gender 58,68 58,81 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 361 Tujuan/ Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal (2018/2019) Target Capaian 2021 Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry Tujuan 4.1.
Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 6,89 7,3—7,4 Sasaran 4.1.1.
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan PDRB Per Kapita 7,62 8,79 Sasaran 4.1.2.
Terwujudnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah Tingkat pengangguran terbuka 1,66 1,27 Tujuan 4.2.
Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal Pertumbuhan Industri 9,84 10,04 Sasaran 4.2.1.
Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk serta komoditi unggulan daerah melalui penerapan IPTEK Kontribusi sector perdagangan dan industry terhadap PDRB 20,96 21,28 Sasaran 4.2.2.
Menguatnya peran pelaku ekonomi masyarakat kurang mampu Tingkat Kemiskinan 12,49 11,25 Sasaran 4.2.3.
Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah Produktivitas total daerah 66.458.292 72.620.770 Tujuan 4.3.
Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah Indeks Ketahanan Pangan 72,57 73,32 Sasaran 4.3.1.
Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau Skor Pola Pangan Harapan 81 81,6 Misi-5: Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan Tujuan 5.1.
Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,06 62,76 Sasaran 5.1.1.
Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 80 100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 362 Tujuan/ Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal (2018/2019) Target Capaian 2021 pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Sasaran 5.1.2.
Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Raamah Lingkungan 5,92 6,8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 363 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021 diarahkan pada pencapaian target Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2019—2023.
Selain itu, prioritas dan sasaran pembangunan nasional juga turut dipertimbangkan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021.
Tahun 2021 merupakan tahapan pembangunan yang memberikan penekanan pada tema sentral pembangunan: “Membangun utilitas perkotaan dan pemerataan pembangunan”. Dengan tema tersebut maka arah kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2021 mencakup:
1. Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan
2. Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan
3. Rasionalisiasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita
4. Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP
5. Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet
6. Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan
7. Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas
8. Mengembangan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai berikut:
Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN 2021 INDIKATOR PEMBANGUNAN CAPAIAN 2019 TARGET 2021 1 Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas Penghargaan Adipura level kota kecil - Piala 2 Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%) 76,74 100 3 Rasionalisiasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita Menurunnya angka stunting Persentase Stunting 45,8 30,6 4 Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas Angka Harapan Lama Sekolah 13,76 14,06 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 364 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN 2021 INDIKATOR PEMBANGUNAN CAPAIAN 2019 TARGET 2021 pendidik SD dan SMP layanan pendidikan (tahun) 5 Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet Meningkatnya aplikasi teknologi terapan Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%) 91,67 100 6 Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan Mengembangkan kesadaran spiritual Jumlah Kelompok Keagamaan Masyarakat 330 375 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat Angka Kriminalitas 253 159 7 Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Indeks Pembangunan Gender 98,12 98,17 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek Indeks Pemberdayaan Gender 58,68 58,81 8 Mengembangan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 80 100 Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan 5,92 6,8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 365 Prioritas Pembangunan Tahun 2021 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, untuk melihat sinkronisasi permasalahan terhadap prioritas pembangunan tahun 2021, sebagaimana tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2021 PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN 2021 INDIKATOR PEMBANGUNAN 1 Kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air 1 Peningkatan kualitas drainase perkotaan dan perdesaan Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas Penghargaan Adipura level kota kecil 2 Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar:
air bersih, listrik, telekomunikasi 2 Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi (%) 3 Faktor aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang terbatas 3 Rasionalisiasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita Menurunnya angka stunting Persentase Stunting 4 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai 4 Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 5 Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi 5 Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet Meningkatnya aplikasi teknologi terapan Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan Telekomunikasi seluler (%) 6 Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah 6 Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan Mengembangkan kesadaran spiritual Jumlah Kelompok Keagamaan Masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat Angka Kriminalitas 7 Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang belum optimal 7 Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Indeks Pembangunan Gender Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek Indeks Pemberdayaan Gender Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang masih belum maksimal Mengembangan indikator-indikator pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Persentase Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 366 PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN 2021 INDIKATOR PEMBANGUNAN secara berkelanjutan Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Kooditas dengan Penerapan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan Arah kebijakan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2021 telah selaras dengan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dan mendukung prioritas nasional tahun 2021 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dengan arah kebijakan daerah tahun 2021 dijabarkan pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2021 VISI MISI TUJUAN SASARAN Arah Kebijakan Daerah Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik (M1) Meningkatkan aksessibilitas antar wilayah serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan pedesaan (T1) Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan sentrasentra produksi pertanian Pengembangan Infrastuktur Jalan/Jembatan di Kawasan perdesaan/ Kawasan transmigrasi daerah Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi perkotaan dan perdesaan Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan Terwujudnya utilitas keindahan dan kebersihan perkotaan yang berkualitas Peningkatan Kualitas drainase perkotaan dan pedesaan Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, beriman dan bertaqwa (M2) Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat secara berkelanjutan (T2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Rasionalisiasi distribusi tenagmedis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 367 VISI MISI TUJUAN SASARAN Arah Kebijakan Daerah pendidikan Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan (T3) Meningkatnya aplikasi teknologi terapan Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet Mengembangkan kesadaran spiritual masyarakat (T4) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan masyarakat Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi (M3) Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat (T5) Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan publik Penguatan implementasi inovasi Pelayanan public Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah (T6) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek Pemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agropolitan (M4) Mengembangkan kawasan strategis daerah/ Kawasan Perdesaan dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas local (T8) Terwujudnya peningkatan produktivitas komoditas lokal/ unggulan daerah Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah (T9) Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan (M5) Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan Pengembangan indikatorindikator pengelolaan sumberaya alam secara adil dan berkelanjutan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 368 VISI MISI TUJUAN SASARAN Arah Kebijakan Daerah lingkungan (T10) sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan Sumber: RPJMD Kab. Enrekang Tahun 2018—2023 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan pada periode IV (RPJM 2020—2024) seperti yang tertuang pada RPJP Nasional 2005—2025, pembangunan nasional diprioritaskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Ada delapan misi yang dirumuskan untuk mencapai Dari visi RPJMN 2020—2025 “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Tema yang diusung pada RPJMN 2020—2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 369 Untuk mendukung tema ini, ada lima fokus pembangunan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.5 Fokus Pembangunan RPJMN 2020—2024 Fokus Pembangunan Pembangunan Manusia Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
1. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
2. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
1. Pangan
2. Energi
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Industry manufaktur
5. Kelautan dan kemaritiman
1. Sentra-sentra Pertumbuhan
2. Komoditas Ungulan Daerah
3. Pertumbuhan Perkotaan
1. Transportasi
2. Telekomunikasi
3. Sumber daya air
4. Perumahan dan Pemukiman
1. Hukum dan regulasi
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Politik Tema RPJMN 2020—2024 diturunkan dalam Tema RKP 2021 adalah “Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2021 utamanya akan berfokus pada peningkatan investasi dan penguatan daya saing industri pariwisata, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pariwisata. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam:
(1) Infrastuktur dalam Peningkatan Ekonomi;
(2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
(3) Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Inovasi; dan
(4) SDM yang berkualitas dan religious.
Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa.
Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah akan dilakukan melalui lima Program Prioritas 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1) Perluasan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 370 Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.
Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
Program Prioritas dalam Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.
Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; (5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.
Adapun detail dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dan Program Priotitas Provinsi dapat dilihat dalam lampiran V.
Isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2018-2023 adalah :
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.
Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survei tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 371 kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
2. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau- pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.
3. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan. Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisis lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, di atas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.
4. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut.
Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.
Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 372 sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlimpah. Sulawesi Selatan diberkahi oleh sumber daya alam yang berlimpah. Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, karena sejak dulu hasil pangan dari petani Sulawesi Selatan sudah berlimpah karena banyaknya sawah dan iklim yang mendukung. Sulawesi Selatan juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah, seperti Takabonerate di Kepulauan Selayar dan Taman Nasional Bantimurung di Maros. Namun, sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan belum dimanfaatkan dengan baik.
Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Sulawesi Selatan adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
1. Pelembagaan Pemerintahan yang bersih dan ber-akuntabilitas
2. Pembangunan pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder serta bandara
3. Pengembangan Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional
4. a. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan Pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi; b.
Akselerasi pembangunan rumah sakit regional
5. a. Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis; b. Pemeliharaan keanekaragaman hayati secara terkoordinasikan antar pemangku kepentingan Tabel 4.6 Dukungan Kabupaten Enrekang terhadap Prioritas Nasional Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang Prioritas Nasional Pengembangan Infrastuktur Jalan/Jembatan di Kawasan perdesaan/ Kawasan transmigrasi daerah Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana Pengembangan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Peningkatan Kualitas drainase perkotaan dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 373 Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang Prioritas Nasional pedesaan Rasionalisiasi distribusi tenaga medis dan revitalisasi peran posyandu dalam peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rasionalisasi jumlah dan distribusi tenaga pendidik SD dan SMP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovas Mendorong pengembangan jaringan transmisi komunikasi dan internet Transformasi Digital Penguatan lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Penguatan implementasi inovasi Pelayanan publik Perlindungan Sosial dan Tata Kelola KependudukanPemberdayaan perempuan dan kaum disabilitas Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan Pengembangan indikator – indikator pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Tabel 4.7 Dukungan Kabupaten Enrekang terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Arah Kebijakan Kabupaten Enrekang Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan implementasi inovasi Pelayanan publik Pelembagaan Pemerintahan yang bersih dan ber- akuntabilitas Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan Kawasan – Kawasan berbasis komoditi lokal Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis Pengembangan Inovasi pengolahan bahan pangan lokal Pemantapan sistem Pendukung pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan Pengembangan indikator – indikator pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan Pengembangan Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 374 4.2.2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Enrekang Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Enrekang diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD, maka kami mencoba merumuskan beberapa Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dicermati oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Ranperda tentang APBD Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:
a. Bidang Pemerintahan;
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sangat diharapkan untuk melakukan pembinaan aparatur pemerintah daerah terutama pada aspek:
- Peningkatan kualitas SDM aparatur.
- Mendorong terjadinya pergeseran paradigma kultur aparatur pemerintahan daerah agar senantiasa mengembangkan inovasi dan kreatifitas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Peningkatan sinergitas hubungan program antar OPD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kab. Enrekang sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kab.
Enrekang.
- Mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan serta kelembagaan penunjangnya sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, untuk lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peningkatan kesejateraan aparatur.
Disamping hal tersebut diatas masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian kita semua adalah:
- Penataan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- Perlunya upaya peningkatan kualitas koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang membutuhkan penganggaran yang cukup besar.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 375 - Penanganan masalah perbatasan antar kabupaten, perbatasan kawasan hutan lindung dan lokasi tanah masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif, optimal dan terpadu.
- Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka DPRD juga akan memberikan komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
b. Bidang Infrastruktur;
- Mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam artian bahwa lebih memprioritaskan tindak lanjut terhadap program infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan lain sebagainya yang belum selesai pengerjaannya untuk diakomodir dalam APBD tahun 2021.
- Pengembangan wilayah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan yang potensial. Oleh karena itu sangat diharapkan untuk membuka akses interkoneksitas antar kecamatan, antara kecamatan dan desa serta antar desa yang satu dengan desa yang lain, menuju pada kantong-kantong produksi sekaligus mengupayakan pengembangan daerah terisolir dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Peningkatan dukungan dan ketersediaan infrastruktur dasar yang berbasis komoditas yang siap pakai sampai ketingkat desa dan pemukiman terpencil.
- Penciptaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- Mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar lebih mengedepankan kualitas yang dihasilkan.
c. Bidang Ekonomi;
- Peningkatan peran UKM dengan mempertahankan pemberian bantuan modal kepada para usaha kecil dan menengah, peningkatan akses kesempatan kerja, peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha kecil menengah.
- Revitalisasi pertanian menuju pertanian yang modern dengan pengembangan dan peningkatan sistem pertanian berbasis agrobisnis dan agroindustri.
- Dalam mewujudkan Kab. Enrekang sebagai daerah agropolitan maka sangat ditentukan oleh ketersediaan akses jalan, peralatan mesin pertanian, jaringan irigasi, pembentukan lembaga penyuluh berdasarkan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 376 ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kios sarana produksi dan pemasarannya.
- Peningkatan produksi hendaknya disesuaikan dengan permintaaan pasar, agar hasil produksi para petani tersebut dapat langsung terdistribusi dan tidak mengalami kerusakan.
- Pembangunan pasar tradisional sebagai tempat transaksi kebutuhan pokok dan pemasaran produk unggulan masyarakat.
- Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan khususnya pada wilayah yang potensial.
- Perlunya dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan.
- Dalam rangka peningkatan kualitas para rekanan lokal, maka sangat diharapkan untuk lebih memberikan ruang yang cukup bagi para pelaku usaha jasa konstruksi lokal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah ini.
d. Bidang Sosial Budaya;
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih menjamin partisipasi dari seluruh sektor yang terkait dalam proses pembangunan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini pula kami menegaskan bahwa hasil dari pelaksanaan reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, hendaknya menjadi salah satu skala prioritas dalam pelaksanaan musrenbang.
- Manajemen pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan seperti pembangunan infarstruktur pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik disetiap tingkatan sekolah, peningkatan kualitas guru hendaknya dilakukan seoptimal mungkin.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis pada setiap tempat pelayanan kesehatan seperti pustu/poskesdes serta ketersediaan dokter ahli yang cukup di Rumah Sakit Umum Massenrempulu.
- Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sebagai satu bentuk upaya dalam menekan laju angka pengangguran.
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 377 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)T TAHUN 2021
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5.1. RENCANA KERJA DAERAH RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana, dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi perangkat Daerah dan masyarakat.
Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dalam RPJPD, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan kemajuan program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2022.
Rencana program dan kegiatan tahun 2021 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 Ayat (3) bahwa penyusunan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Proses musrenbang yang merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD dalam pengusulan program/kegiatan diusulkan melalui e-planning. Dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Enrekang tahun 2019 penyampaian usulan program/kegiatan melalui aplikasi perencanaan e-planning (36.91.28.90/eplanning-enrekang-2018).
Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.
Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2021 terdiri dari program PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 378 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)T TAHUN 2021 internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.
5.2. RENCANA KERJA DAERAH Tabel 5.1 Rencana Kerja 2021 Kabupaten Enrekang Dokumen tersedia di lampiran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 1.01 Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Budaya 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6,750,000,000 7,425,000,000 1.01.1.01.01.15.67 Pembentukan TK Negeri / Pembina Kab.ENREKANG Terbentuknya TK Negeri / Pembina Jumlah TK Negeri/Pembina yang dibentuk 1 TK 500,000,000 550,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 3 1.01.1.01.01.15.71 Penyediaan Alat Permainan Edukatif Kab.ENREKANG Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Satuan Pendidikan PAUD (TK/KB) Jumlah PAUD Penerima Alat Permainan Edukatif (APE) 20 Lembaga PAUD 200,000,000 220,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.15.72 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD Kab.ENREKANG Terbangunnya Sarana Prasarana PAUD TK/KB Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang dibangun 5 RKB 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.15.73 Pembangunan Pagar/Talud Lembaga PAUD Kab.ENREKANG Terbangunnya Pagar/Talud PAUD TK/KB Panjang Pagar/Talud PAUD yang terbangun 300 Meter 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 3 1.01.1.01.01.15.74 Pembangunan/Rehab. WC/Toilet PAUD Kab.ENREKANG Terbangunnya/rehab.
WC/Toilet PAUD TK/KB Jumlah WC/Toilet PAUD yang dibangun/direhab.
10 Unit 500,000,000 550,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.15.75 Monitoring dan Evaluasi BOP PAUD (Dak Non Fisik Kab.ENREKANG Terlaksananya MONEV BOP PAUD TK/KB Frekwensi MONEV BOP PAUD 12 Bulan 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.15.76 Penyediaan Insentif Guru PAUD Tersedianya Insentif Guru PAUD Guru PAUD Jumlah Guru PAUD (TK/KB) Penerima Insentif 655 Guru PAUD 3,900,000,000 4,290,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.15.77 Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keluarga Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Keluarga Guru PAUD dan Orang Tua Siswa Jumlah Pelaksaaan Kegiatan Pendidikan Keluarga 1 Keg 250,000,000 275,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.16 Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 45,500,000,000 50,050,000,000 1.01.1.01.01.16.80 Pendidikan Emas SD dan SMP Kab.ENREKANG Tersedianya Dana Pendidikan Emas 338 Sekolah (SD dan SMP) Volume pengelolaan Dana Pendidikan Emas 12 Bulan 14,000,000,000 15,400,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.16.88 Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP (DAK Non Fisik) Tersedianya Dana BOS SD dan SMP 339 Sekolah (SD dan SMP) Volume pengelolaan Dana BOS SD dan SMP 12 Bulan 31,000,000,000 34,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.16.96 Monev Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP Kab.ENREKANG Terlaksananya Monev Dana BOS SD dan SMP 340 Sekolah (SD dan SMP) Volume Monev Dana BOS SD dan SMP 12 Bulan 200,000,000 220,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.16.97 Monev Pengelolaan Dana Pendidikan Emas Kab.ENREKANG Terlaksananya Monev Pendidikan Emas 338 Sekolah (SD dan SMP) Volume Monev Pendidikan Emas 12 Bulan 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.16.98 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Kab.ENREKANG Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Sekolah SD dan SMP Jumnlah Dokumen yang diterbitkan 1 Dokumen 50,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 3 1.01.1.01.01.16.99 Pengelolaan Pendidikan Inklusi Kab.ENREKANG Terlaksananya Pendidikan Inklusi Murid/Siswa Jumlah Kegiatan pengelolaan Pendidikan Inklusi 1 Keg 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4,930,000,000 5,423,000,000 1.01.1.01.01.20.15 Peningkatan Kualitas SDM Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan peningkatan Kualitas SDM Guru Capaian Nilai UKG setiap Tenaga Pendidik semakin meningkat 6,5 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 379 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.01.1.01.01.20.16 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Pendidik yang mampu berpartisipasi dan berprestasi di Tk. Propinsi maupun di Tingkat Nasional 206 Tenaga Pendidik dan Kependidikan 120,000,000 132,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.17 Uji Kompetensi Tenaga Pendidik Terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Pendidik Guru Jumlah Tenaga Pendidik yang menjadi Calon Kepala Sekolah 50 Guru 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.21 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi tenaga pendidik Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK Guru Jumlah Guru PAUD dan Dikdas yang memahami Penerapan IT untuk menunjang proses belajat mengajar 120 Guru 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.24 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru Jumlah Tenaga Pendidik per Mata Pelajaran (MAPEL) yang mengikuti Kegiatan MGMP 360 Guru 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.27 Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF (Tutor dan Penyelenggara) Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PNF (Tutor dan Penyelenggara) Guru Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelayanan terhadap pendidikan Non Formal 200 Guru 110,000,000 121,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.01.1.01.01.20.30 Pembinaan (KKG) dan MKPS Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan Pembinaan KKG dan MKPS Guru Jumlah Gugus yang melakukan pembinaan KKG dan MKPS 24 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.36 Pelatihan Pengelola Perpustakaan/Laboratorium menjadi Kepala Perpustakaan/Laboratorium Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan/ Laboratorium menjadi Kepala Perpustakaan/ Laboratorium Guru Jumlah kepala perpustakan/laboratorium yang mengikuti pelatihan kepustakaan dan Laboratorium 280 Guru 50,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.20.38 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Kepala Sekolah Meningkatnya Manajemen Kepala Sekolah 75 Kepala Sekolah 400,000,000 440,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6,585,000,000 7,243,500,000 1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan dewan pendidikan Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan Frekwensi Pembinaan Dewan Pendidikan 12 Bulan 220,000,000 242,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.15 Rakor Pendidikan dan Kebudayaan Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Rakor Pendidikan dan Kebudayaan Entitas Pendidikan Frekwensi Rakor Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan 60,000,000 66,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.18 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha berprestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Pendidik yang mampu berpartisipasi dan berprestasi di Tk. Propinsi maupun di Tingkat Nasional 206 Tenaga Pendidik dan Kependidikan 270,000,000 297,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.19 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (PAUD, SD/MI dan SMP/M.Ts) Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (PAUD, SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Akreditasi Sekolah 3 Kegiatan 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.20 Penyediaan Dana Insentif Guru Sekolah Terpencil Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Peyediaan Dana Insentif Guru Sekolah terpencil Guru Jumlah Guru yang mendapatkan Insentif di Sekolah Terpencil 315 Guru 4,300,000,000 4,730,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.21 Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen Sekolah Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen Sekolah Sekolah Meningkatnya Jumlah Sekolah yang menerapkan Manajemen Kelembagaan berbasis sekolah 30 Sekolah 45,000,000 49,500,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.22 Penilaian Angka Kredit Fungsional Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fumgsional Guru Fungsional Jumlah DUPAK yang dinilai dalam 1 tahun 2458 DUPAK 270,000,000 297,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Dinas Pendidikan dan Budaya 1Terlaksananya kegiatan peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2 Guru Jumlah Guru / Tenaga Pendidik yang Memiliki Kualifikasi S1/S2 50 550,000,000 605,000,0001.01.1.01.01.20.29 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2 380 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.01.1.01.01.22.23 Pemberantasan Buta Aksara Alquran Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Alquran Guru Mengaji TPA Jumlah Lembaga TPA yang melaksanakan pemberantasan Bura Aksara Al-Quran 9 TPA 270,000,000 297,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.24 Worshop Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP) Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Worshop Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP) Guru Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan penyusunan RPP 50 Guru 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.25 Diklat Penyusunan DUPAK Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Diklat Penyusunan DUPAK Guru Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan penyusunan DUPAK 268 Guru 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.26 Penjaminan Mutu Pendidikan Kab.ENREKANG Terlaksanannya Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Jumlah Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan 4 Kegiatan 500,000,000 550,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.22.27 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dikinerja 265 Kepala Sekolah dan 27 Pengawas Sekolah 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts 46,470,000,000 51,117,000,000 1.01.1.01.01.24.01 Pemb/Rehab. WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.
WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah WC/Toilet SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
20 Unit 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.02 Pemb/Rehab. Ruang Kelas Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab. Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
35 Ruang 5,500,000,000 6,050,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.03 Pemb. Rehab Sarana & Prasarana SD/MI/SMP/M.Ts (DAK) Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.Sarana dan Prasarana SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts 30,000,000,000 33,000,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.04 Pemb./Rehab Pagar/Talud Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.
Pagar/Talud SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Panjang Pagar/Talud SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
3500 Mtr 2,800,000,000 3,080,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.05 Pengadaan Mobiler R.Kls Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pengadaan Mobiler Ruang Kelas SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah Mobiler Ruang Kelas yang diadakan 500 Pasang 350,000,000 385,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.07 Pemb./Rehab. Perpustakaan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.
Perpustakaan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlahperpustakaan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
1 Ruang 380,000,000 418,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.08 Pemb./Rehab. Laboratorium SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.
Laboratorium SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah Ruang Laboratorium SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
2 Ruang 400,000,000 440,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.09 Pembangunan / Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SD / SMP Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/pendirian Unit sekolah baru (USB) Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah Sekolah Baru yang dibangun/didirikan 1 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.24.10 Pemb./Rehab.Perpustakaan SD/MI Kab.ENREKANG Terlaksananya pembangunan/rehab.
perpustakaant SD/MI dan SMP/M.Ts Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts Jumlah perpustakaan SD/MI dan SMP/M.Ts yang dibangun/direhab.
18 Ruang 5,040,000,000 5,544,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.25 Program Pendidikan Kesetaraan 1,800,000,000 1,980,000,000 1.01.1.01.01.25.01 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kab.ENREKANG Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A Serata SD Warga Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD 4 Lembaga 0 0 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.25.02 PenyelenggaranPaket B Setara SMP Kab.ENREKANG Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Serata SMP Warga Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD 4 Lembaga 50,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 381 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.01.1.01.01.25.03 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Kab.ENREKANG Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Serata SMA Warga Jumlah Lambaga yang menyelenggarakan Paket A setara SD 4 Lembaga 50,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.25.05 Pemberian Bantuan Operasional PNF Kab.ENREKANG Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional PNF Lembaga Jumlah Lambaga Pendidikan Non Formal yang mendapatkan bantuan Operasional 8 Lembaga 170,000,000 187,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.25.06 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Warga Jumlah Warga Usia 59 Tahun keatas yang ikut pendidikan pemberantasan buta aksara 200 Warga Buta Aksara 130,000,000 143,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.25.07 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Lembaga Jumlah Kegiatan Kursus-Kursus yang diikuti warga masyarakat 5 Kegiatan 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.01.1.01.01.25.09 Pemb. Rehab Sarana dan Prasarana SKB (DAK) Kab.ENREKANG Terlaksananya Pembangunan/Rehab. Sarana SKB Jumlah SKB yang dibangun/direhabilitasi 1 SKB 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.26 Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 950,000,000 1,045,000,000 1.01.1.01.01.26.01 Pelaksanaan UAS SD/MI dan SMP.M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya UAS/UN SD/MI dan SMP/M.Ts Murid/Siswa Nilai Rata-rata uian Nasional SD/MI dan SMP/M.Ts 64 750,000,000 825,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.26.02 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD dan SMP Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD dan SMP Murid/Siswa Frekwensi pendalaman materi UN/UAS SD/SMP 2 Kali 200,000,000 220,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.27 Program Peningkatan Mutu Anak Didik 950,000,000 1,045,000,000 1.01.1.01.01.27.02 Pelaksanaan Kompetisi anak didik berprestasi SD/MI dan SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya kompetisi anak didik berprestasi SD/MI dan SMP/M.Ts Murid/Siswa Jumlah Kegiatan Siswa pada kompetisi Sains dan Cabang Olahraga tingkat Propinsi dan Nasional 2 Keg 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.27.03 Pelaksanaan Gala Siswa TK.SMP/M.Ts Kab.ENREKANG Terlaksananya Gala Siswa Tk.
SMP/M.Ts Murid/Siswa Terbentuknya Tim Sepak Bola TK.SMP/M.Ts 1 Kegiatan 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.27.04 Literasi dan Numerasi Siswa Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Literasi dan Numerasi Siswa Murid/Siswa, Guru Jumlah kegiatan literasi dan numerasi siswa 1 Kegiatan 200,000,000 220,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.01.1.01.01.27.05 Jambore Literasi Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Jambore Literasi Murid/Siswa, Guru Volume Pelaksanaan Jambore Literasi 1 Kegiatan 300,000,000 330,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.17 Kebudayaan 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Budaya 1.17.1.01.01.19 Program Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan Budaya 2,100,000,000 2,310,000,000 1.17.1.01.01.19.01 Pengadaan Alat Musik Tradisional Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Musik Tradisional Sekolah, Kelompok/ Sanggar Kesenian Jumlah Jenis Alat Musik Tradisional yang diadakan 2 Jenis 100,000,000 110,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.17.1.01.01.19.02 Pelatihan Instruktur Musik Tradisional Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Instruktur Musik Tradisional Guru Kesenian / Warga Jumlah Instruktur Musik Tradisional yang latih 15 Orang 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.17.1.01.01.19.03 Pembinaan Musik Tradisional Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan pembinaan Musik Tradisional Sekolah, Kelompok/ Sanggar Kesenian Jumlah Kelompok Musik Tradisional yang terbina 10 Kelompok 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Jumlah Kegiatan Jambore yang diikuti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF 4 Kegiatan 250,000,000 275,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 11.01.1.01.01.25.08 Jambore PTKPNF Tk Kab Terlaksananya kegiatan Jambore PTKPNF Tk. Kabupaten Tutor / Penyelenggara 382 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.17.1.01.01.19.04 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Kab.ENREKANG Terlaksananya kegiatan penyelenggaran Dialog Kebudayaan Tokoh Adat Frekwensi Pertemuan Tokoh Adat 12 Bulan 75,000,000 82,500,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.17.1.01.01.19.06 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan Disdikbud Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Bidang Kebudayan yang ada 1 Kegiatan 150,000,000 165,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.17.1.01.01.19.07 Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu Warga Pemerhati budaya Frekwensi Sosialisasi Nilai-nilai budaya 12 Bulan 75,000,000 82,500,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 1.17.1.01.01.19.08 Pembangunan Museum Budaya Kab.ENREKANG Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Museum Budaya Museum Jumlah Museum yang terbangun 1 Museum 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 119,265,000,000 131,191,500,000 Dinas Pendidikan dan Budaya 1 Jumlah Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya Daerah Kelompok Kesenian Jumlah Event dan Promosi Budaya daerah yang diikuti 3 Event 400,000,000 440,000,0001.17.1.01.01.19.05 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 383 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.15 Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% 3,080,000,000 3,388,000,000 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.ENREKANG Tersedianya obat–obatan 15 PKM terpenuhinya pengadaan obat di asyankes 100% 1,500,000,000 1,650,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.15.08 Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.ENREKANG jumlah PKM yang merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan 15 PKM meningkatnya jumlah PKM yang merencanakan kebutuhan obat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.15.09 Distribusi dan Monev Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.ENREKANG Jumlah distribusi obat-obatan ke puskesmas 15 PKM meningkatnya distribusi obat di fasyankes 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.15.15 Pembangunan / Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota Kab.ENREKANG terehabilitasinya gudang farmasi 100% terbangunnya gudang farmasi yang layak digunakan sesuai standar 100% 1,500,000,000 1,650,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase peningkatan kunjungan rawat jalan puskesmas dan jaringannya 90% 13,595,000,000 14,954,500,000 1.02.1.02.01.16.15 Pengadaan Alat Kesehatan Kab.ENREKANG presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya 95% terpenuhnya kebutuhan alkes puskesmas 100% 6,975,000,000 7,672,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil Kab.ENREKANG presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil 95% terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.20 Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) Kab.ENREKANG Presentase Puskesmas yang di akreditasi 95% Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang 100% 1,950,000,000 2,145,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM 95% meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO Kab.ENREKANG jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.23 Penilaian Kinerja PKM Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM 95% meningkatnya penilaian kinerja PKM 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.24 Peningkatan Pelayanan Perkesmas Kab.ENREKANG presentase pelayanan perkesmas 95% dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.26 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Kab.ENREKANG presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi 100% meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.29 Peningkatan Pelayanan UKGS Kab.ENREKANG presentase UKGS di sekolah 95% meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.30 Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes Kab.ENREKANG tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket 3,300,000,000 3,630,000,000 Dinas Kesehatan 3 384 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.16.31 Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional 100% meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Darah Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah 80% meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.33 Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab.ENREKANG jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional 14 PKM meningkatnya pelayanan kesehatan tradisonal 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.35 PIS-PK Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK 95% terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya 100% 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.36 Pelaksanaan PKM BLUD Kab.ENREKANG presentase PKM BLUD 40% terlaksananya PKM BLUD di puskesmas 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.37 Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.38 Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN 14 PKM program JKN terimpletmentasikan dengan baik 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase upaya kesehatan masyarakat 60% 13,595,000,000 14,954,500,000 1.02.1.02.01.16.15 Pengadaan Alat Kesehatan Kab.ENREKANG presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya 95% terpenuhnya kebutuhan alkes puskesmas 100% 6,975,000,000 7,672,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil Kab.ENREKANG presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil 95% terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.20 Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) Kab.ENREKANG Presentase Puskesmas yang di akreditasi 95% Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang 100% 1,950,000,000 2,145,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM 95% meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO Kab.ENREKANG jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.23 Penilaian Kinerja PKM Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM 95% meningkatnya penilaian kinerja PKM 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.24 Peningkatan Pelayanan Perkesmas Kab.ENREKANG presentase pelayanan perkesmas 95% dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.26 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Kab.ENREKANG presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi 100% meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.29 Peningkatan Pelayanan UKGS Kab.ENREKANG presentase UKGS di sekolah 95% meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.30 Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes Kab.ENREKANG tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket 3,300,000,000 3,630,000,000 Dinas Kesehatan 3 385 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.16.31 Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional 100% meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Darah Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah 80% meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.33 Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab.ENREKANG jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional 14 PKM meningkatnya pelayanan kesehatan tradisonal 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.35 PIS-PK Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK 95% terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya 100% 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.36 Pelaksanaan PKM BLUD Kab.ENREKANG presentase PKM BLUD 40% terlaksananya PKM BLUD di puskesmas 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.37 Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.38 Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN 14 PKM program JKN terimpletmentasikan dengan baik 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase pemanfaatan TT dipuskesmas rawat inap (BOR) 54% 13,595,000,000 14,954,500,000 1.02.1.02.01.16.15 Pengadaan Alat Kesehatan Kab.ENREKANG presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya 95% terpenuhnya kebutuhan alkes puskesmas 100% 6,975,000,000 7,672,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil Kab.ENREKANG presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil 95% terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.20 Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) Kab.ENREKANG Presentase Puskesmas yang di akreditasi 95% Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang 100% 1,950,000,000 2,145,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM 95% meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO Kab.ENREKANG jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.23 Penilaian Kinerja PKM Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM 95% meningkatnya penilaian kinerja PKM 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.24 Peningkatan Pelayanan Perkesmas Kab.ENREKANG presentase pelayanan perkesmas 95% dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.26 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Kab.ENREKANG presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi 100% meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.29 Peningkatan Pelayanan UKGS Kab.ENREKANG presentase UKGS di sekolah 95% meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.30 Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes Kab.ENREKANG tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket 3,300,000,000 3,630,000,000 Dinas Kesehatan 3 386 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.16.31 Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional 100% meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Darah Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah 80% meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.33 Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab.ENREKANG jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional 14 PKM meningkatnya pelayanan kesehatan tradisonal 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.35 PIS-PK Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK 95% terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya 100% 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.36 Pelaksanaan PKM BLUD Kab.ENREKANG presentase PKM BLUD 40% terlaksananya PKM BLUD di puskesmas 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.37 Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.38 Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN 14 PKM program JKN terimpletmentasikan dengan baik 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat rasio tenaga paramedis persatuan penduduk 2,1/1000 penduduk 13,595,000,000 14,954,500,000 1.02.1.02.01.16.15 Pengadaan Alat Kesehatan Kab.ENREKANG presentase kebutuhan alkes di puskesmas dan jaringannya 95% terpenuhnya kebutuhan alkes puskesmas 100% 6,975,000,000 7,672,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah terpencil Kab.ENREKANG presentase PKM melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil 95% terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.20 Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) Kab.ENREKANG Presentase Puskesmas yang di akreditasi 95% Terakreditasinya PKM di Kabupaten Enrekang 100% 1,950,000,000 2,145,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan rujukan di PKM 95% meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di puskesmas 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan PKM menjadi ISO Kab.ENREKANG jumlah PKM yang menerapkan SMM ISO 9001 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.23 Penilaian Kinerja PKM Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan penilaian kinerja PKM 95% meningkatnya penilaian kinerja PKM 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.24 Peningkatan Pelayanan Perkesmas Kab.ENREKANG presentase pelayanan perkesmas 95% dilaksanakannya pengembangan pelayanan perkesmas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.26 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Kab.ENREKANG presentase penilaian tenaga kesehatan berprestasi 100% meningkatnya penilaian tenaga kesehatan di PKM 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.29 Peningkatan Pelayanan UKGS Kab.ENREKANG presentase UKGS di sekolah 95% meningkatnya pengembangan penatalaksanaan program UKGS dan kesehatan olahraga di sarana pelayanan kesehatan dan sekiolah 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.30 Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu, Poskesdes/ Polindes Kab.ENREKANG tersedianya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket meningkatnya operasional puskesmas dan jaringannya 1 paket 3,300,000,000 3,630,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.31 Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG terselenggaranya diklat teknis tenaga kesehatan fungsional 100% meningkatnya pengetahuan teknis tenaga kesehatan fungsional 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Kesehatan 3 387 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Darah Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan kes. darah 80% meningkatnya pelayanan kesehatan darah di kabupaten 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.33 Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab.ENREKANG jumlah pus. yang mengembangkan penatalaksanaan kesehatan tradisional 14 PKM meningkatnya pelayanan kesehatan tradisonal 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.35 PIS-PK Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan kegiatan PIS-PK 95% terlaksananya kegiatan PISPK di puskesmas dan jaringannya 100% 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.36 Pelaksanaan PKM BLUD Kab.ENREKANG presentase PKM BLUD 40% terlaksananya PKM BLUD di puskesmas 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.37 Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Kab.ENREKANG kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% meningkatnya kepemilikan STR tenaga kesehatan 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.16.38 Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG jumlah puskesmas yang mensosialisasikan program JKN 14 PKM program JKN terimpletmentasikan dengan baik 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase apotek dan toko obat yang diawasi 100% 80,000,000 88,000,000 1.02.1.02.01.17.06 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Tentang Pemakaian Obat dan Alkes yang Benar Kab.ENREKANG frekuensi penggunaan obat dan alkes di puskesmas 1 kali meningkatnya penggunaan obat dan Alkes di puskesmas 100% 35,000,000 38,500,000 Dinas Kesehatan 1 1.02.1.02.01.17.07 Pengawasan dan Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Produk Makanan Kab.ENREKANG Terlaksananya pengawasan sediaan farmasi dan produk makanan 5 Kecamatan meningkatnya pengawasan sediaan farmasi dan produk makanan 5 Kecamatan 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase pemanfaatan taman obat keluarga 100% 40,000,000 44,000,000 1.02.1.02.01.18.07 Pembinaan Produksi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) & Produk Industri Rumah tangga (PIRT) Kab.ENREKANG Jumlah IKOT/PIRT yang dibina 27 IRT Meningkatnya jumlah IKOT/PIRT yang dibina 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase desa siaga purnama mandiri 26% 14,922,246,000 16,414,470,600 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang mempnyai media promosi dan informasi sadar hidup sehat 14 PKM Meningkatnya pengadaan media promosi 14 PKM 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga Kab.ENREKANG Presentase desa/kelurahan siaga Aktif 13,50% Menigkatnya pembinaan desa siaga 100% 43,000,000 47,300,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.07 Peningkatan Pelayanan Posyandu Kab.ENREKANG Persentase Posyandu Aktif 68% Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif 100% 1,146,320,000 1,260,952,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.08 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Kab.ENREKANG Jumlah UKBM yang Terbina 3 Kelompok Meningkatnya jumlah UKBM yang dibina 100% 47,000,000 51,700,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.09 Pembinaan dan Pengembangan UKS Kab.ENREKANG Jumlah UKS yang terbentuk 3 Sekolah Meningkatnya pembinaan disekolah mengenai UKS 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.14 Advokasi Kebijakan kesehatan dan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Kab.ENREKANG jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat dalam rangka mendukung upaya kesehatan masyarakat 2 kebijakan adanya kebijakan kesehatan yang dibuat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 388 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.19.17 Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga ber PHBS Kab.ENREKANG Presentase Rumah tangga Ber PHBS 63% Menigkatnya pembinaan rumah tangga ber PHBS 90% 160,000,000 176,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.18 Implementasi Germas Kab.ENREKANG Frekuensi Penyebarluasan Informasi Germas 1 Kali penyebarluasan informasi germas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab.ENREKANG Tersedianya biaya operasional Puskesmas 15 PKM Meningkatnya dana operasional kesehatan 100% 13,140,926,000 14,455,018,600 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 66% 14,922,246,000 16,414,470,600 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang mempnyai media promosi dan informasi sadar hidup sehat 14 PKM Meningkatnya pengadaan media promosi 14 PKM 230,000,000 253,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga Kab.ENREKANG Presentase desa/kelurahan siaga Aktif 13,50% Menigkatnya pembinaan desa siaga 100% 43,000,000 47,300,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.07 Peningkatan Pelayanan Posyandu Kab.ENREKANG Persentase Posyandu Aktif 68% Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif 100% 1,146,320,000 1,260,952,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.08 Pembinaan dan Pengembangan UKBM Kab.ENREKANG Jumlah UKBM yang Terbina 3 Kelompok Meningkatnya jumlah UKBM yang dibina 100% 47,000,000 51,700,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.09 Pembinaan dan Pengembangan UKS Kab.ENREKANG Jumlah UKS yang terbentuk 3 Sekolah Meningkatnya pembinaan disekolah mengenai UKS 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.14 Advokasi Kebijakan kesehatan dan Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Kab.ENREKANG jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat dalam rangka mendukung upaya kesehatan masyarakat 2 kebijakan adanya kebijakan kesehatan yang dibuat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.17 Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga ber PHBS Kab.ENREKANG Presentase Rumah tangga Ber PHBS 63% Menigkatnya pembinaan rumah tangga ber PHBS 90% 160,000,000 176,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.18 Implementasi Germas Kab.ENREKANG Frekuensi Penyebarluasan Informasi Germas 1 Kali penyebarluasan informasi germas 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.19.19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab.ENREKANG Tersedianya biaya operasional Puskesmas 15 PKM Meningkatnya dana operasional kesehatan 100% 13,140,926,000 14,455,018,600 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase balita Gizi buruk 0,03% 380,000,000 418,000,000 1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Presentase Tersosialisasinya Kadarzi 100% meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarsih 100% 46,000,000 50,600,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.07 Peningkatan surveilans program gizi Kab.ENREKANG Persentase balita gizi kurang 100% meningkatnya deteksi balita gizi kurang 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.08 Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting Kab.ENREKANG Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita 28% Meningkatnya intervensi stanting sesuai standar 75% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.09 peningkatan perawatan balita gizi buruk Kab.ENREKANG Prosentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan 100% Meningkatnya perawatan gizi buruk 100% 85,000,000 93,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.10 Peningkatan pemberian ASI Eksklusif Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif 82% meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi ekslusi 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 389 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.20.13 Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta Kab.ENREKANG Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.14 Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa 100% meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi 100% 34,000,000 37,400,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 17% 380,000,000 418,000,000 1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Presentase Tersosialisasinya Kadarzi 100% meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarsih 100% 46,000,000 50,600,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.07 Peningkatan surveilans program gizi Kab.ENREKANG Persentase balita gizi kurang 100% meningkatnya deteksi balita gizi kurang 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.08 Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting Kab.ENREKANG Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita 28% Meningkatnya intervensi stanting sesuai standar 75% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.09 peningkatan perawatan balita gizi buruk Kab.ENREKANG Prosentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan 100% Meningkatnya perawatan gizi buruk 100% 85,000,000 93,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.10 Peningkatan pemberian ASI Eksklusif Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif 82% meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi ekslusi 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.13 Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta Kab.ENREKANG Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.14 Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa 100% meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi 100% 34,000,000 37,400,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase penanggulangan masalah gizi balita, Bumil dan Rematri 100% 380,000,000 418,000,000 1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Presentase Tersosialisasinya Kadarzi 100% meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat tentang kadarsih 100% 46,000,000 50,600,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.07 Peningkatan surveilans program gizi Kab.ENREKANG Persentase balita gizi kurang 100% meningkatnya deteksi balita gizi kurang 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.08 Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting Kab.ENREKANG Presentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita 28% Meningkatnya intervensi stanting sesuai standar 75% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.09 peningkatan perawatan balita gizi buruk Kab.ENREKANG Prosentase balita gizi buruk/cakupan balita gizi mendapat perawatan 100% Meningkatnya perawatan gizi buruk 100% 85,000,000 93,500,000 Dinas Kesehatan 3 390 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.20.10 Peningkatan pemberian ASI Eksklusif Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif 82% meningkatnya cakupan bayi yang mendapat asi ekslusi 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.13 Survey Pola Konsumsi Bumil dan Baduta Kab.ENREKANG Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.20.14 Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan kadargizi di desa 100% meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sadar gizi 100% 34,000,000 37,400,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase rumah sehat 80% 680,000,000 748,000,000 1.02.1.02.01.21.05 Pengawasan kulitas air bersih/air minum Kab.ENREKANG presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan 100% cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.07 Peningkatan Kesehatan Olah Raga Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan olahraga 55% meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.11 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kab.ENREKANG presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat 100% meningkatnya desa yang melaksanakan STBM 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.14 Pengembangan Kabupaten Sehat Kab.ENREKANG jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat 12 kec meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat 100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.15 Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja Kab.ENREKANG presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 100% meningkatnya cakupan program kesehatan kerja 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.16 Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kab.ENREKANG presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan 100% meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.17 Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP Kab.ENREKANG Presentase survey studi EHRA 100% 350,000,000 385,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi standar 100% 680,000,000 748,000,000 1.02.1.02.01.21.05 Pengawasan kulitas air bersih/air minum Kab.ENREKANG presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan 100% cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.07 Peningkatan Kesehatan Olah Raga Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan olahraga 55% meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.11 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kab.ENREKANG presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat 100% meningkatnya desa yang melaksanakan STBM 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 391 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.21.14 Pengembangan Kabupaten Sehat Kab.ENREKANG jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat 12 kec meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat 100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.15 Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja Kab.ENREKANG presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 100% meningkatnya cakupan program kesehatan kerja 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.16 Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kab.ENREKANG presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan 100% meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.17 Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP Kab.ENREKANG Presentase survey studi EHRA 100% 350,000,000 385,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat capaian kriteria kabupaten sehat 12 kec 680,000,000 748,000,000 1.02.1.02.01.21.05 Pengawasan kulitas air bersih/air minum Kab.ENREKANG presentase produk yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan 100% cakupan penduduk yang memiliki akses air minum layak 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.07 Peningkatan Kesehatan Olah Raga Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan olahraga 55% meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.11 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kab.ENREKANG presentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat 100% meningkatnya desa yang melaksanakan STBM 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.14 Pengembangan Kabupaten Sehat Kab.ENREKANG jumlah kec. yang memiliki kriteria kabupaten sehat 12 kec meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki kriteria kecamatan sehat 100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.15 Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja Kab.ENREKANG presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 100% meningkatnya cakupan program kesehatan kerja 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.16 Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kab.ENREKANG presentase kualitas TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan 100% meningkatnya TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi syarat 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.21.17 Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP Kab.ENREKANG Presentase survey studi EHRA 100% 350,000,000 385,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 98,67% 1,303,000,000 1,433,300,000 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi Kab.ENREKANG Cakupan imunisasi bayi lengkap 85% meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap 100% 120,000,000 132,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah Kab.ENREKANG Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB 100% meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.14 pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan Kab.ENREKANG Presentase Penderita diare yang ditangani 100% meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 392 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.22.17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani meningkatnya pelayanan kesehatan balita 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.18 pencegahan dan penanggulangn penyakit malaria dan rabies Kab.ENREKANG Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies menurunnya angka kejadian malaru 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.19 Penemuan dan pengobatan penderita kusta Kab.ENREKANG Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.20 Penyelenggaraan Kesehatan matra Kab.ENREKANG Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji 100% meningkatnya pelayanan kesehatan matra 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.21 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas 15 PKM Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM 15 PKM 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.22 Pengendalian Penyakit Filariasis Kab.ENREKANG Presentase pengendalian penyakit Filariasis 100% meningkatnya pengendalian penyakit filariasis 100% 38,000,000 41,800,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.23 pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD Kab.ENREKANG Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar 100% 155,000,000 170,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.26 Pemantauan Penyakit zoonosis Kab.ENREKANG presentase pengendalian penyakit zoonosis meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis 100% 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.27 Peningkatan pengindraan mata dan telinga Kab.ENREKANG Presentase Pelayanan Penginderaan Mata dan Telinga 95% meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.28 Penanggulangan Krisis Kesehatan Kab.ENREKANG Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC 90% meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.29 pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta Kab.ENREKANG Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih 100% meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.30 pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria 100% meningkatnya penanganan kejadian malaria 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.31 pencegahan dan penanggulangan NAFZA Kab.ENREKANG Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA 60% meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah 85% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.32 pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis Kab.ENREKANG Presentase Deteksi dini penderita Hepatitis 100% meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.33 pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis) 100% meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.34 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid Kab.ENREKANG Presentase Penderita Thypoid yang ditangani 100% meingkatnya penanganan penderitas typoid sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.35 penegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia Kab.ENREKANG Presentase balita pneumonia yang ditangani 100% Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 393 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase penemuan dan pengobatan penyakit menular 92% 1,303,000,000 1,433,300,000 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi Kab.ENREKANG Cakupan imunisasi bayi lengkap 85% meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap 100% 120,000,000 132,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah Kab.ENREKANG Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB 100% meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.14 pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan Kab.ENREKANG Presentase Penderita diare yang ditangani 100% meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani meningkatnya pelayanan kesehatan balita 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.18 pencegahan dan penanggulangn penyakit malaria dan rabies Kab.ENREKANG Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies menurunnya angka kejadian malaru 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.19 Penemuan dan pengobatan penderita kusta Kab.ENREKANG Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.20 Penyelenggaraan Kesehatan matra Kab.ENREKANG Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji 100% meningkatnya pelayanan kesehatan matra 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.21 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas 15 PKM Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM 15 PKM 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.22 Pengendalian Penyakit Filariasis Kab.ENREKANG Presentase pengendalian penyakit Filariasis 100% meningkatnya pengendalian penyakit filariasis 100% 38,000,000 41,800,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.23 pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD Kab.ENREKANG Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar 100% 155,000,000 170,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.26 Pemantauan Penyakit zoonosis Kab.ENREKANG presentase pengendalian penyakit zoonosis meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis 100% 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.27 Peningkatan pengindraan mata dan telinga Kab.ENREKANG Presentase Pelayanan Penginderaan Mata dan Telinga 95% meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.28 Penanggulangan Krisis Kesehatan Kab.ENREKANG Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC 90% meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.29 pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta Kab.ENREKANG Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih 100% meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.30 pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria 100% meningkatnya penanganan kejadian malaria 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 394 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.22.31 pencegahan dan penanggulangan NAFZA Kab.ENREKANG Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA 60% meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah 85% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.32 pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis Kab.ENREKANG Presentase Deteksi dini penderita Hepatitis 100% meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.33 pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis) 100% meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.34 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid Kab.ENREKANG Presentase Penderita Thypoid yang ditangani 100% meingkatnya penanganan penderitas typoid sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.35 penegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia Kab.ENREKANG Presentase balita pneumonia yang ditangani 100% Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular 31% 1,303,000,000 1,433,300,000 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi Kab.ENREKANG Cakupan imunisasi bayi lengkap 85% meningkatnya cakupan imunisasi bayi lengkap 100% 120,000,000 132,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveilence epidemiologi dan penanggulangan wabah Kab.ENREKANG Presentase Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam serta Terlaksananya kewaspadaan dini KLB 100% meningkatnya penyelidikan epidemilgi KLB di desa/kelurahan 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.14 pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan kecacingan Kab.ENREKANG Presentase Penderita diare yang ditangani 100% meningkatnya penanganan penderita diare sesuai standar 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.17 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid dan pnemonia Kab.ENREKANG Presentase/Cakupan balita thypoid dan pneumonia yang ditangani meningkatnya pelayanan kesehatan balita 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.18 pencegahan dan penanggulangn penyakit malaria dan rabies Kab.ENREKANG Presentase Angka kejadian Malaria dan Rabies menurunnya angka kejadian malaru 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.19 Penemuan dan pengobatan penderita kusta Kab.ENREKANG Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
meningkatnya intervensi penderita penyakit trpis 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.20 Penyelenggaraan Kesehatan matra Kab.ENREKANG Presentase Pemeriksaan kesehatan jemaah haji 100% meningkatnya pelayanan kesehatan matra 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.21 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM di Puskesmas 15 PKM Meningkatnya jumlah PKM yang menyelenggarakan penanggulangan PTM 15 PKM 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.22 Pengendalian Penyakit Filariasis Kab.ENREKANG Presentase pengendalian penyakit Filariasis 100% meningkatnya pengendalian penyakit filariasis 100% 38,000,000 41,800,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.23 pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD Kab.ENREKANG Presentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% meningkatnya deteksi dini dan penanganan penderita DBD sesuai standar 100% 155,000,000 170,500,000 Dinas Kesehatan 3 395 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.22.26 Pemantauan Penyakit zoonosis Kab.ENREKANG presentase pengendalian penyakit zoonosis meningkatnya pengendalian penyakit zoonosis 100% 0 0 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.27 Peningkatan pengindraan mata dan telinga Kab.ENREKANG Presentase Pelayanan Penginderaan Mata dan Telinga 95% meningkatnya pelayanan kesehatan mata dan telinga 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.28 Penanggulangan Krisis Kesehatan Kab.ENREKANG Presentase Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh TRC 90% meningkatnya penanggulangan bencana krisis kesehatan 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.29 pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit kusta Kab.ENREKANG Presentase Petugas Pemegang Program Kusta yang terlatih 100% meningkatnya pengetahuan petugas pemegang program 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.30 pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Kejadian akibat malaria 100% meningkatnya penanganan kejadian malaria 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.31 pencegahan dan penanggulangan NAFZA Kab.ENREKANG Presentase Sekolah Yang Melakukan Penanggulangan NAFZA 60% meningkatnya penanggulangan NAFZA di sekolah 85% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.32 pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis Kab.ENREKANG Presentase Deteksi dini penderita Hepatitis 100% meningkatnya deteksi dini penderita hepatitis 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.33 pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies Kab.ENREKANG Presentase Penanganan Angka Kejadian Kasus Gigitan Rabies ( Zoonosis) 100% meningkatnya penanganan kejadian rabies sesuai standar 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.34 Pencegahan dan penanggulangan penyakit thypoid Kab.ENREKANG Presentase Penderita Thypoid yang ditangani 100% meingkatnya penanganan penderitas typoid sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.22.35 penegahan dan penanggulangan penyakit pnemonia Kab.ENREKANG Presentase balita pneumonia yang ditangani 100% Meningkatnya penanganan balita pneumonia sesuai standar 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki 20 paket 15,665,332,000 17,231,865,200 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas Kab.ENREKANG Jumlah Puskemas yang dibangun 2 Unit adanya pembangunan Puskesmas 100% 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.25 Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Kab.ENREKANG jumlah rumah dokter dan paramedic yang di bangun 2 unit adanya rumah dinas yang dibangun 100% 470,000,000 517,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.26 Rehab Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis Kab.ENREKANG jumlah rumah dokter dan paramedic yang di rehabilitasi 2 unit meningkatnya rehabilitasi rumah dinas di puskesmas 100% 500,000,000 550,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.28 rehabilitasi puskesmas Kab.ENREKANG jumlah PKM yang direhab 2 unit meningkatnya rehabilitasi puskesmas 100% 4,065,189,000 4,471,707,900 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.29 Pembangunan Pustu/ Poskesdes Kab.ENREKANG jumlah pustu/poskesdes yang terbangun 3 unit adanya pembangunan pustu/poskesdes 100% 800,000,000 880,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.31 pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Kab.ENREKANG tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 1 paket meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan 100% 3,500,000,000 3,850,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.33 Rehabilitasi Sedang/ Berat Pustu/Poskesdes Kab.ENREKANG jumlah pustu/poskesdes yang di rehabilitasi 3 unit adanya rehabilitasi pustu/poskesdes di desa/kel 100% 770,000,000 847,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.25.35 Pembangunan/Penataan Tempat Pelayanan Kesehatan Kab.ENREKANG jumlah talud/pagar tempat pelayanan kesehatan 4 paket terbangunnya tempat penataan pelayanan kesehatan 100% 810,143,000 891,157,300 Dinas Kesehatan 3 396 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.25.36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program JKN (JKN Kapitasi) Kab.ENREKANG tersedianya sarana dan prasarana penunjang program JKN 1 paket meningkatnya pengadaan sarana penunjang JKN kapitasi 100% 750,000,000 825,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN 15 PKM 34,000,000,000 37,400,000,000 1.02.1.02.01.28.09 Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA) Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah 100% 20,000,000,000 22,000,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.11 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kab.ENREKANG presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN 100% 11,000,000,000 12,100,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.12 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 15 PKM tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat 100% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat termanfaatkannya dana kapitasi JKN di puskesmas 100% 34,000,000,000 37,400,000,000 1.02.1.02.01.28.09 Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA) Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah 100% 20,000,000,000 22,000,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.11 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kab.ENREKANG presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN 100% 11,000,000,000 12,100,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.12 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 15 PKM tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat 100% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat terlaksananya pelayanan kesehatan gratis 100% 34,000,000,000 37,400,000,000 1.02.1.02.01.28.09 Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA) Kab.ENREKANG presentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% tersedianya pembiayaan kesehatan oleh daerah 100% 20,000,000,000 22,000,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.11 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kab.ENREKANG presentase cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% meningkatnya pelayanan kesehatan peserta JKN 100% 11,000,000,000 12,100,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.28.12 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 15 PKM tersedianya pembiayaan kesehatan masyarakat 100% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.33 Program Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA 100% 483,000,000 531,300,000 1.02.1.02.01.33.01 Penyusunan profil kesehatan, pemutakhiran data dan laporan tahunan kesehatan Kab.ENREKANG Presentase puskesmas yang membuat profil kesehatan 100% adanya profil, dan laporan tahunan di puskemas dan Dinas kesehatan 100% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 397 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.33.02 pelatihan pengolahan dan analisa data kesehatan Kab.ENREKANG jumlah peserta pelatihan analisa data dan kesehatan 20 peserta meningkatnya pengetahuan pertugas analisa data di puskesmas dan dinas kesehatan 100% 68,000,000 74,800,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.33.03 Monitoring dan evaluasi program/kegiatan Kab.ENREKANG Jumlah Pelaksanaan pertemuan monev program / kegiatan 1 kali terpantaunya pelaksanaan program/kegiatan 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.33.04 pengembangan sistem informasi Kesehatan (SIK) Kab.ENREKANG Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA generic 4 PKM Tersedianya Data Kesehatan yang akurat 100% 210,000,000 231,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.33.05 Koordinasi dan konsolidasi perencanaaan program/kegiatan Kab.ENREKANG jumlah dokumen usulan rencana kegiatan tahunan 1 Dokumen tersusunnya bahan rencana usulan program/kegiatan 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.34 Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Hingga Usia Produktif Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase warga negara usia pendidikan dasar dan usia produktif yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar 100% 100,000,000 110,000,000 1.02.1.02.01.34.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah Kab.ENREKANG presentase penjaringan kelainan reflaksi anak SD 94% meningkatkan pelayanan kesehatan mata pada anak sekolah 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.34.02 Pelayanan kesehatan usia produktif Kab.ENREKANG presentase warga negara usia produktif yang mendapatkan latanan kesehatan 100 meningkatkan pelayanan usia produktif 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35 Program Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Penderita Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat dan Terduga Tuberkulosis Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase warga negara usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes melitus dan penderita gangguan jiwa berat dan terduga tuberkulosis yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar 100% 439,000,000 482,900,000 1.02.1.02.01.35.01 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Kab.ENREKANG presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia 100% meningkatnya pelayanan kesehatan lansia 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35.02 Sosialisasi pelayanan kesehatan bagi lansia Kab.ENREKANG jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi kesehatan lansia 1 kec meningkatnya jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi tentang kesehatan lansia 1 kec 35,000,000 38,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35.03 Pembinaan posyandu lansia Kab.ENREKANG Presentase posyandu lansia yang dibina 100% Meningkatnya pembinaan posyandu lansia 100% 59,000,000 64,900,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35.04 Pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi Kab.ENREKANG Presentase Warga Negara yang menderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat 100% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35.05 Penanggulangan Penyakit DM dan Obesitas Kab.ENREKANG "Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan serta Presentase obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun 60% meningkatnya pelayanan penyakit DM sesuai standar 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.35.06 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa komunitas Kab.ENREKANG Persentase penderita gangguan jiwa yang dilayani sesuai standar pelayanan 100% meningkatnya deteksi dini gangguan jiwa 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kesehatan 3 398 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.35.07 Penemuan dan pengobatan penderita TB Kab.ENREKANG Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100 Org meningkatnya pengobatan penyakit TB sesuai standar 100% 125,000,000 137,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.36 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit tempat pelayanan kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase ketersediaan sarana dan parasarana RS sesuai standar yang dipersyaratkan 100% 3,000,000,000 3,300,000,000 1.02.1.02.01.36.01 Pembangunan rumah sakit Kab.ENREKANG jumlah rumah sakit pratama yang di bangun 1 unit meningkatnya pelayanan di RS 100% 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.36.20 Pembangunan / Rehab Labkesda Kab.ENREKANG terbangunnya laboratorium kesehatan daerah 1 unit adanya bangunan labkesda 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.38 Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar 100% 120,000,000 132,000,000 1.02.1.02.01.38.01 Zero survey IMS dan HIV/AIDS Kab.ENREKANG Jumlah penderita suspek HIV/AIDS/Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 100% meningkatnya pelayanan kesehatan penderita HIV/AIDS 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.38.02 Edukasi perilaku berisiko IMS dan HIV/AIDS Kab.ENREKANG Frekuensi edukasi perilaku berisiko tentang IMS dan HIV AIDS 12 Kali meningkatnya edukasi tentang HIV/AIDS 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40 Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat persentase warga negara ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100% 3,367,000,000 3,703,700,000 1.02.1.02.01.40.01 Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP Kab.ENREKANG Persentase Pengatahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP 92% meningkatnya pengetahuan petugas 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.03 Pelayanan antenatal care (ANC) Kab.ENREKANG persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 100% meningkatnya kunjungan ibu hamil K4 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.04 Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan Kab.ENREKANG Persantese Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan 100% menurunnya kematian ibu melahirkan 100% 95,000,000 104,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.05 Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja Kab.ENREKANG persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah 100% meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.06 Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti Kab.ENREKANG Presentase bumil dan bayi resti 100% meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti 100% 93,000,000 102,300,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.07 Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti Kab.ENREKANG Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan 100% meningkatnya pelayanan bayi baru lahir 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.08 Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran 15 PKM terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya 15 PKM 2,774,000,000 3,051,400,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.09 Pelayanan kesehatan ibu dan anak Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 15 PKM meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 399 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.40 Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase angka kematian Ibu 1% 3,367,000,000 3,703,700,000 1.02.1.02.01.40.01 Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP Kab.ENREKANG Persentase Pengatahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP 92% meningkatnya pengetahuan petugas 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.03 Pelayanan antenatal care (ANC) Kab.ENREKANG persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 100% meningkatnya kunjungan ibu hamil K4 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.04 Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan Kab.ENREKANG Persantese Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan 100% menurunnya kematian ibu melahirkan 100% 95,000,000 104,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.05 Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja Kab.ENREKANG persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah 100% meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.06 Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti Kab.ENREKANG Presentase bumil dan bayi resti 100% meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti 100% 93,000,000 102,300,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.07 Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti Kab.ENREKANG Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan 100% meningkatnya pelayanan bayi baru lahir 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.08 Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran 15 PKM terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya 15 PKM 2,774,000,000 3,051,400,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.09 Pelayanan kesehatan ibu dan anak Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 15 PKM meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40 Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat presentase angka kematian Bayi 2% 3,367,000,000 3,703,700,000 S 1.02.1.02.01.40.01 Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP Kab.ENREKANG Persentase Pengatahuan Petugas Kesehatan tentang Orientasi AMP 92% meningkatnya pengetahuan petugas 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.03 Pelayanan antenatal care (ANC) Kab.ENREKANG persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 100% meningkatnya kunjungan ibu hamil K4 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.04 Sosialisasi penanggulangan kematian ibu melahirkan Kab.ENREKANG Persantese Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup/Tersosialisasinya penanggulangan keselamatan ibu melahirkan 100% menurunnya kematian ibu melahirkan 100% 95,000,000 104,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.05 Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja Kab.ENREKANG persentase sosialisasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah 100% meningkatnya pengetahuan petugas tentang reproduksi remaja 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.06 Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi resti Kab.ENREKANG Presentase bumil dan bayi resti 100% meningkatnya pelayanan bumil dan bayi resti 100% 93,000,000 102,300,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.07 Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti Kab.ENREKANG Persentase bayi baru lahir yang ditangani mendapatkan layanan kesehatan 100% meningkatnya pelayanan bayi baru lahir 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 1.02.1.02.01.40.08 Peningkatan Pelayanan persalinan melalui JAMPERSAL (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang menyediakan operasional rumah tunggu kelahiran 15 PKM terpenuhinya jumlah PKM yang tersedia operasionalnya 15 PKM 2,774,000,000 3,051,400,000 Dinas Kesehatan 3 400 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.01.40.09 Pelayanan kesehatan ibu dan anak Kab.ENREKANG Jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 15 PKM meningkatnya jumlah PKM yang melakukan pelayanan KIA 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kesehatan 3 106,801,250,000 117,481,375,000Jumlah 401 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02 Kesehatan 1.02.02 RSUD Massenrempulu 1.02.1.02.02.15 Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 520,000,000 572,000,000 1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.ENREKANG Jumlah obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang disediakan di Rumah Sakit 500 jenis Terpeuhinya kebutuhan obat dan perbekalan di Rumah sakit 90% 450,000,000 495,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.15.07 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi RS Kab.ENREKANG Jumlah APD, bahan pencegahan dan pengendalian infeksi yang disediakan 6 Jenis Terpenuhinya APD dan bahan habis pakai di Rumah Sakit 90% 70,000,000 77,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 34,000,000 37,400,000 1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kab.ENREKANG Jumlah standar pelayanan kesehatan yang disusun 1 Dok Adanya acuan standar pelayanan di Rumah sakit 1 Dok 3,000,000 3,300,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.23.03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Kab.ENREKANG JUmlah Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 2 Dok Tersusunnya Laporan Tahunan rm dan Propil Rumah Sakit 3,000,000 3,300,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.23.05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Kab.ENREKANG Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan yang disusun 1 Dok Adanya Acuan Standar Pelayanan di Rumah Sakit 1 Dok 3,000,000 3,300,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.23.09 Peningkatan Status RSUD Menjadi BLUD Kab.ENREKANG Terlaksanya pembimbingan persiapan BLUD RSUD 1 Kali RSUD Massenrempulu menjadi BLUD 1 Kali 10,000,000 11,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.23.10 Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit Kab.ENREKANG Terlaksanya pembimbingan / survei awal akrediatsi RSUD 1 Kali Terakreditasinya Rumah Sakit 1 Kali 15,000,000 16,500,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 21,126,000,000 23,238,600,000 1.02.1.02.02.28.12 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kab.ENREKANG Jumlah pasien BPJS yang terlayani di Rumah Sakit 1200 pasien Terlayaninya pasien BPJS yang berobat di Rumah Sakit 100% 18,176,000,000 19,993,600,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.28.13 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Umum Rumah Sakit Kab.ENREKANG Jumlah pasien umum yang terlayani di Rumah Sakit 750 pasien Terlayaninya pasien umum yang berobat di Rumah Sakit 100% 1,100,000,000 1,210,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.28.14 Pelayanan Kesehatan Kurang Mampu / SKTM Kab.ENREKANG Jumlah pasien kurang mampu / SKTM yang terlayani di Rumah Sakit 30 Pasien Terlayaninya pasien kurang mampu / SKTM yang berobat di Rumah Sakit 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.28.16 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Kab.ENREKANG Jumlah limbah medis yang dikelola pihak ketiga 500 Kg Tertanganinya limbah medis di Rumah Sakit 100% 100,000,000 110,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.28.17 Pelayanan kesehatan pasien korban kekerasan pada ibu dan anak Kab.ENREKANG Jumlah ibu dan anak yang mengalami kekerasan 50 Pasien Terlayaninya pasien korban kekertasan ibu dan anak yang berobat di Rumah Sakit 100% 50,000,000 55,000,000 RSUD Massenrempulu 3 1.02.1.02.02.28.18 Kemitraan Pelayanan Pengobatan bagi Pasien Rujukan Pasien Miskin Kab.ENREKANG Jumlah rujukan pasien miskin yang terlayani Rumah Sakit 670 pasien Terlayaninya rujukan pasien miskin yang berobat di Rumah Sakit 100% 700,000,000 770,000,000 RSUD Massenrempulu 3 1.02.1.02.02.36 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit tempat pelayanan kesehatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) 4,490,000,000 4,939,000,000 1.02.1.02.02.36.04 Pengembangan Kamar Operasi dan ICU Kab.ENREKANG Prosentase pengembangan kamar operasi 1 Unit Tersedianya Kamar operasi dan ICU sesuai standar 1 Unit 700,000,000 770,000,000 RSUD Massenrempulu 3 1.02.1.02.02.36.05 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit (DAK DAU) Kab.ENREKANG Jumlah alat-alat kesehatan yang disediakan 5 Jenis Terpenuhinya kebutuhan alkes di Rumah Sakit 85% 700,000,000 770,000,000 RSUD Massenrempulu 1 402 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02.1.02.02.36.06 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Kab.ENREKANG Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan 1 Unit Terpenuhinya kebutuhan ambulance 1 Unit 700,000,000 770,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.07 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain- lain) Kab.ENREKANG Jumlah peralatan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan 3 Item Lancarnya operasional di Rumah Sakit 3 Item 400,000,000 440,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.08 Pengadaan bahan-bahan logistik RS Kab.ENREKANG Jumlah bahan logistik Rumah Sakit yang diadakan 50 Jenis Terpenuhinya kebutuhan pasien di Rumah Sakit 50 Jenis 100,000,000 110,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.09 Pengembangan rumah sakit Kab.ENREKANG Persentase pengembangan Rumah Sakit 70% Terbangunnya ruangan sesuai kebutuhan 70% 250,000,000 275,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.10 Pengadaan kelengkapan fisik RSUD Kab.ENREKANG Persentase kelengkapan fisik yang diadakan di Rumah Sakit 90% Terpenuhinya kebutuhan operasional Rumah Sakit 90% 400,000,000 440,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.11 Pengadaan Reagens/Bahan Habis Pakai Kab.ENREKANG Jumlah jenis reagens yang tersedia setiap tahun 4 Jenis Tersedianya bahan habis pakai untuk pemeriksaan di Lab dan Radiologi 4 Jenis 500,000,000 550,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.12 Pengelolaan dan peningkatan pelayanan UTDRS Kab.ENREKANG Jumlah donor yang direkrut 150 Orang Terpenuhinya kebutuhan darah untuk pasien di Rumah Sakit 150 Orang 100,000,000 110,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.13 Penyediaan bahan bakar operasional RS Kab.ENREKANG Jumlah bahan bakar yang tersedia 500 Liter Lancarnya operasional Rumah sakit 500 Liter 100,000,000 110,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.14 Pengembangan SIM RS Kab.ENREKANG Persentase pengembangan SIM RS 90% Adanya sarana informasi yang sesuai kebutuhan 90% 90,000,000 99,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.17 Pengembangan Media Promosi Kesehatan RS Kab.ENREKANG Jumlah media promosi yang diadakan 9 Media Tersedianya sarana promosi kesehatan di Rumah Sakit 9 Media 90,000,000 99,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.18 Pengembangan IPAL RS Kab.ENREKANG Persentase pengembangan IPAL Rumah Sakit 90% Berfungsinya IPAL sesuai syarat teknis 90% 60,000,000 66,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.36.19 Rehabilitasi Bangunan RS Kab.ENREKANG Jumlah ruangan yang di rehab/renov 3 ruangan Berfungsinya bangunan Rumah Sakit 4 ruangan 300,000,000 330,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.37 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 270,000,000 297,000,000 1.02.1.02.02.37.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Kab.ENREKANG Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit 80% Beroperasinya sarana dan prasarana dengan baik 80% 100,000,000 110,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.37.02 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Kab.ENREKANG Persentase pemeliharaan instalasi limbah Rumah Sakit 85% Berfungsinya IPAL sesuai syarat teknis 85% 50,000,000 55,000,000 RSUD Massenrempulu 1 1.02.1.02.02.37.03 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Kab.ENREKANG Persentase pemeliharaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit 80% Terlaksananya kalibrasi dan berfungsinya alkes sesuai syarat kesehatan 85% 120,000,000 132,000,000 RSUD Massenrempulu 1 38,491,250,000 42,340,375,000Jumlah 403 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 1,920,000,000 2,112,000,000 1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat Berat 19 Unit Berfungsinya alat berat 100% 370,000,000 407,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.23.14 Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Terpeliharanya Alat Bengkel 19 unit Berfungsinya Alat Bengkel 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.23.15 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat dan Alat-alat Bengkel Jumlah Alat Berat dan Alat Bengkel 2,00 unit Meningkatnya Kapasitas Alat Berat dan Alat Bengkel yang Berfungsi Baik 100% 1,400,000,000 1,540,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.23.16 Monitoing Pengawasan Alat Berat dan alat Angkut Jumlah Alat Berat dan Alat Angkut yang diawasi 21 Unit Efektifitas Penggunaan Alat Berat dan Alat Angkut 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 12,900,000,000 14,190,000,000 1.03.1.03.01.24.19 Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Irigasi yang direhabilitasi 6 Km Terpeliharanya jaringan Irigasi 53% 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 Panjang irigasi yang ditingkatkan / dibangun 12 Km Meningkatnya Jaringan Irigasi 53% Panjang Irigasi yang Ditingkatkan / dibangun 12 Km Meningkatnya jaringan Irigasi 53% Panjang Irigasi yang ditingkatkan / dibangun 12 Km 1.03.1.03.01.24.24 Pengelolaan Aset Irigasi dan Sungai Jumlah Aset Irigasi dan sungai yang dikelola 255 Unit Terkelolanya Aset Irigasi dan Sungai 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.24.25 Pengelolaan Kelembagaan Sumber Daya Air Jumlah Pertemuan dengan Kelembagaan SDA 6 Pertemuan Terkelolanya Lembaga SDA 60% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.24.27 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah Irigasi yang dipelihara 1600 Ha Terpeliharanya Jaringan Irigasi 53% 500,000,000 550,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 2,000,000,000 2,200,000,000 1.03.1.03.01.26.09 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air 1600 Ha Terpeliharanya Prasarana Sumber Daya Air 60% 500,000,000 550,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.26.10 Pembangunan/Rehabilitasi prasarana sungai dan daerah rawan longsor Jumlah Lokasi Pembangunan Talud / Tanggul 15 Titik Meningkatnya Pembangunan Talud / Pengamanan Lokasi Rawan Longsor 100% 1,500,000,000 1,650,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terpenuhinya kebutuhan Air bersih Perkotaan dan Pedesaan 22,700,000,000 24,970,000,000 1.03.1.03.01.27.10 Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan Jumlah Warga yang Memperoleh air minum / air bersih 1.500 Penduduk Terpenuhinya Kebutuhan air untuk masyarakat pedesaan 100% 9,000,000,000 9,900,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.03.1.03.01.27.11 Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Ibukota Kecamatan Jumlah Warga yang memperoleh air minum / air bersih 900 Penduduk Terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat ibu kota kecamatan 100% 5,400,000,000 5,940,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 8,000,000,000 8,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 11.03.1.03.01.24.22 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 404 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.03.1.03.01.27.12 Pengelolaan kelembagaan sumber daya air bersih Jumlah Kelembagaan pengelola air bersih 7 lembaga Tersedianya lembaga yang memelihara air bersih 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.03.1.03.01.27.18 Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah Warga yang Memperoleh fasilitas sanitasi dan air bersih 550 Penduduk Terpenuhinya sarana dan Prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat 100% 8,250,000,000 9,075,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.03.1.03.01.31 Program Pengembangan Jaringan Jalan Pedesaan dan Perkotaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) 75,511,250,000 83,062,375,000 1.03.1.03.01.31.01 Kegiatan Peningkatan Jalan Panjang jalan yang ditingkatkan 22 Km Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik 61% 38,000,000,000 41,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.31.02 Kegiatan Rehabilitasi Jalan Panjang jalanyang direhabilitasi 25 Km Terpeliharanya Jalan Kabupaten 61% 26,166,250,000 28,782,875,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.31.03 Kegiatan Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan Yang Dibangun 62,00 m Terhubungnya desa / dusun dengan jembatan penyeberangan 61% 8,075,000,000 8,882,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.31.04 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Panjang Jembatan yang di pelihara 60,00 m Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 61% 270,000,000 297,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.31.05 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara 25,00 Km Terpeliharanya Sarana dan prasarana Transportasi Darat 61% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.37 Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 565,000,000 621,500,000 1.03.1.03.01.37.01 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi Bangunan Jumlah Titik Uji 190 TU Meningkatnya Mutu Pekerjaan Konstruksi 100% 260,000,000 286,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.37.02 Bimbingan teknis pengendalian mutu dan penyelenggaraan sarana dan prasarana ke-PU-an Jumlah Peserta 50 ORG Meningkatnya Kapasitas SDA Aparat Teknis dan Penyedia Jasa Konstruksi 100% 75,000,000 82,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.37.03 Monitoring Evaluasi kegiatan ke-PU-an Jumlah Monitoring 70 Lokasi Meningkatnya Pengawasan Mutu Konstruksi 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.37.04 Pengendalian gambar Rencana Kerja dan Syarat Teknis Perencanaan Jumlah Dokumen 150 Dok Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai Syarat Teknis dan Gambar 100% 65,000,000 71,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.37.05 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Jumlah Alat Laboratorium 30 Unit Meningkatnya Kualitas Mutu Pengujian Laboratorium 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.38 Program Penerangan Jalan Umum dan Ketenagalistrikan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) 6,044,000,000 6,648,400,000 1.03.1.03.01.38.01 Pengembangan Energi Terbarukan Tersedianya Unit Energi Terbarukan 150 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik Perdesaan 100% 455,000,000 500,500,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.38.02 Koordinasi Ketenagalistrikan Jumlah Koordinasi 60 Dok Terwujudnya Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan PJU 100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.38.03 Pemeliharaan Lampu PJU Jumlah Titik PJU Yang Dipelihara 1000 Titik Terpeliharanya Lampu PJU 100% 1,649,000,000 1,813,900,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.38.04 Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Jumlah Pangadaan Lampu PJU 150 Titik Meningkatnya Sarana dan Prasarana PJU 100% 350,000,000 385,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03.1.03.01.38.05 Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan Umum Terbayarnya Tagihan Listrik PJU 12 Dok Beroperasi Lampu PJU Secara Optimal 100% 3,500,000,000 3,850,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.04 Perumahan Rakyat 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 405 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.04.1.03.01.23 Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 11,200,000,000 12,320,000,000 1.04.1.03.01.23.01 Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman Panjang Jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik 6.500 M Tersedianya Jalan kawasan permukiman dalam kondisi baik 100% 8,200,000,000 9,020,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.04.1.03.01.23.02 Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan fasiltas umum Jumlah fasilitas umum dan Gedung kantor yang dibangun dan direhab 10 Unit Tersedianya fasilitas umum dan gedung Kantor 100% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.04.1.03.01.24 Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong terintegrasi Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingukungan permukiman 2,450,000,000 2,695,000,000 1.04.1.03.01.24.01 Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong, talud dan dekker Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong, talud dan dekker yang dibangun 3500 Meter Terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas banjir 100% 2,450,000,000 2,695,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 1 1.05 Penataan Ruang 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Penerapan tata Ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan 760,000,000 836,000,000 1.05.1.03.01.17.09 Pembuatan papan informasi TR Jumlah Papan informasi TR yang dibuat 3 Bulan Terwujudnya pengendalian 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.10 Kegiatan tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) frekuensi koordinasi penataan ruang 5 Kali Terwujudnya koordinasi tim TKPRD 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.11 Pembuatan SIMTARU Jumlah perda tata ruang yang tersosialisasi melalui website 1 Web Terwujudnya SIMTARU 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.12 Pengendalian ruang Jumlah Orang yang melakukan penegakan perda penataan ruang 7 Org Terwujudnya Pengendalian Ruang 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.13 Koordinasi pengendalian ruang Jumlah Orang yang melakukan Koordinasi pengendalian ruang 5 kali Terwujudnya Koordinasi pengendalian ruang 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.14 Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Orang yang Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang 7 Org Terwujudnya pengawasan pemanfaatan ruang 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.15 Pengawasan bangunan Jumlah Orang yang Melakukan pengawasan bangunan 7 Org Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.17.16 Pendataan bangunan Jumlah Dokumen pendataan bangunan 1 Dok Terwujudnya informasi pendataan bangunan 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 406 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.05.1.03.01.18 Program Perencanaan Tata Ruang dan Penataan Bangunan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Penerapan tata Ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan 1,400,000,000 1,540,000,000 1.05.1.03.01.18.02 Legalisasi atau perda RDTR Jumlah Dokumen perda RDTR yang dilegalisasi 2 Dok Terwujudnya Pemanfaatan tata ruang berdasarkan RDTR 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.18.04 Legalisasi RTR kawasan strategis kabupaten Jumlah dokumen RTR kawasan strategis yang dilegalisasi 2 Dok Terwujudnya dokumen RTR kawasan Strategis kabupaten 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.18.08 Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) Jumlah dokumen RDTR yang disusun 1 Dok Terwujudnya Pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.05.1.03.01.18.11 Penyusunan RTR kawasan strategis kabupaten Jumlah Dokumen RTR kawasan Strategis kabupaten yang disusun 2 Dok Terwujudnya Dokumen RTR kawasan strategis kabupaten 100% 400,000,000 440,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.06.1.03.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 30,000,000 33,000,000 1.06.1.03.01.21.29 Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan Jumlah Dokumen yang sejalan 1 Dok Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan 100% 30,000,000 33,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 3 143,324,750,000 157,657,225,000Jumlah 407 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.03 Pekerjaan Umum 1.04.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1.03.1.04.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terpenuhinya kebutuhan Air bersih Perkotaan dan Pedesaan Persentase warga negara yang memperoleh layanan sanitasi 100% 8,587,000,000 9,445,700,000 1.03.1.04.01.27.10 Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan Kab.ENREKANG Jumlah warga yang memeperoleh air minum / air bersih 1500 penduduk Terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat pedesaan 100% 9,000,000,000 9,900,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.03.1.04.01.27.20 Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen laporan kabupaten sehat 1 Dok Terwujudnya dokumen kabupaten dehat 100% 17,000,000 18,700,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.03.1.04.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Panjang saluran drainase yang terbangun di lingkungan permukiman 100% 9,017,000,000 9,918,700,000 1.03.1.04.01.27.10 Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan Kab.ENREKANG Jumlah warga yang memeperoleh air minum / air bersih 1500 penduduk Terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat pedesaan 100% 9,000,000,000 9,900,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.03.1.04.01.27.20 Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen laporan kabupaten sehat 1 Dok Terwujudnya dokumen kabupaten dehat 100% 17,000,000 18,700,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04 Perumahan Rakyat 1.04.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1.04.1.04.01.19 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 100% 320,000,000 352,000,000 1.04.1.04.01.19.01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kab.ENREKANG Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dan Wilayah 1 Dok Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Infrastruktrur 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.19.02 Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) Kab.ENREKANG Jumlah Orang Yang Melakukan Pendampingan 3 Org Tersedianya Infrastruktur Di Daerah Pedasaan 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.19.03 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Kab.ENREKANG Jumlah Fasilitator Pendamping 4 Org Tersedianyan Pengembangan Infrastruktur 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.19.04 Penyusunan/Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kab.ENREKANG Jumlah dokumen RPIJM 1 Dok Peningkatan investasi di kabupaten Enrekang 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23 Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase penataan kawasan permukiman yang tertangani 75% 9,930,154,000 10,923,169,400 1.04.1.04.01.23.01 Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman Kab.ENREKANG Panjang jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik 6500 Meter Tersedianya jalan kawasan permukiman dalam kondisi baik 100% 8,200,000,000 9,020,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.03 Perencanaan kawasan permukiman pedesaan Kab.ENREKANG tersedianya dokumen kawasan permukiman pedesaan 1 dok terwujudnya dokumen kawasan permukiman pedesaan 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 408 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.04.1.04.01.23.04 Perencanaan kawasan permukiman perkotaan Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen kawasan permukiman perkotaan 1 Dok Terwujudnya dokumen kawasan permukiman perkotaan 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 1.04.1.04.01.23.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tarkim-TR Kab.ENREKANG Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan 1 Dok Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan 100% 35,000,000 38,500,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.11 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengdalian Mutu dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Tarkim-TR Kab.ENREKANG Jumlah peserta bimbingan 40 org Terwujudnya bimbingan teknis pengendalian mutu pada penyedia jasa konstruksi 100% 60,000,000 132,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.12 Penyusunan Sitem Informasi/Database Perumahan Kab.ENREKANG Jumlah dokumen / sistem informasi database perumahan 3 Dok Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana perumahan 100% 372,800,000 410,080,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.13 Penyusunan Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman Kab.ENREKANG Jumlah dokumen / sistem informasi database kawasan permukiman 2 Dok Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana kawasan permukiman 100% 250,000,000 275,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.14 Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen RP3KP 1 Dok Terwujudnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23 Program Penataan Kawasan Permukiman Taman dan Keindahan Kota Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 9,817,800,000 10,799,580,000 1.04.1.04.01.23.01 Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan dan permukiman Kab.ENREKANG Panjang jalan lingkungan / dusun dalam kondisi baik 6500 Meter Tersedianya jalan kawasan permukiman dalam kondisi baik 100% 8,200,000,000 9,020,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.03 Perencanaan kawasan permukiman pedesaan Kab.ENREKANG tersedianya dokumen kawasan permukiman pedesaan 1 dok terwujudnya dokumen kawasan permukiman pedesaan 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 1.04.1.04.01.23.04 Perencanaan kawasan permukiman perkotaan Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen kawasan permukiman perkotaan 1 Dok Terwujudnya dokumen kawasan permukiman perkotaan 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 1.04.1.04.01.23.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tarkim-TR Kab.ENREKANG Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan 1 Dok Terwujudnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan 100% 35,000,000 38,500,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.11 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengdalian Mutu dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Tarkim-TR Kab.ENREKANG Jumlah peserta bimbingan 40 org Terwujudnya bimbingan teknis pengendalian mutu pada penyedia jasa konstruksi 100% 60,000,000 132,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.12 Penyusunan Sitem Informasi/Database Perumahan Kab.ENREKANG Jumlah dokumen / sistem informasi database perumahan 3 Dok Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana perumahan 100% 372,800,000 410,080,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.13 Penyusunan Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman Kab.ENREKANG Jumlah dokumen / sistem informasi database kawasan permukiman 2 Dok Terwujudnya data untuk perencanaan dan pengembangan sarana kawasan permukiman 100% 250,000,000 275,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.23.14 Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen RP3KP 1 Dok Terwujudnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 100% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.24 Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong terintegrasi Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase saluran drainase / gorong- gorong, talud dan dekker yang dibangun 100% 2,450,000,000 2,695,000,000 1.04.1.04.01.24.01 Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong, talud dan dekker Kab.ENREKANG Panjang saluran drainase / gorong- gorong, talud dan dekker yang dibangun 3500 Meter Terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas banjir 100% 2,450,000,000 2,695,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.25 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Permukiman Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingukungan permukiman Persentase warga negara yang memperoleh layanan sanitasi yang baik 71.50% 8,570,000,000 9,427,000,000 409 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.04.1.04.01.25.01 Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab.ENREKANG Jumlah koordinasi percepatan pembangunan sanitasi 6 kali Terwujudnya pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.25.02 Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) Kab.ENREKANG Jumlah fasilitator pendamping kegiatan sanimas 2 org Terpenuhinya kebutuhan sanitasi untuk masyarakat 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.25.03 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kab.ENREKANG Jumlah keluarga yang memperoleh fasilitas sanitasi 140 RT Terpenuhinya sanitasi untuk masyarakat 100% 8,400,000,000 9,240,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.25.04 Operasional dan Pemeliharaan Sanitasi Masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah fasilitas sanitasi dalam kondisi yang baik 5 Unit Terwujudnya pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.26 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase penguasaaan legalitas lahan pemda 90% 500,000,000 550,000,000 1.04.1.04.01.26.01 Persertifikatan Tanah Milik Pemda Kab.ENREKANG Tersedianya legalitas lahan pemda 1 paket Terwujudnya legalitas lahan pemda 90% 500,000,000 550,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.27 Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase kesediaan lahan pemda 70% 1,200,000,000 1,320,000,000 1.04.1.04.01.27.01 Penataan dan Pembebasan Tanah Perkotaan/Pedesaan Kab.ENREKANG Tersedianya lahan untuk program pemda 1 Paket Terwujudnya lahan untuk infrastruktur pemda 70% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.04.1.04.01.27.02 Inventarisasi dan Penerbitan Masalah Pertanahan dalam Wilayah Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG Tersedianya fasilitas penanganan masalaha pertanahan 1 paket Terwujudnya penanganan masalah pertanahan 70% 200,000,000 220,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.05 Penataan Ruang 1.04.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.04.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1.19 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1.04.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1.19.1.04.01.26 Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Persentase warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni 100% 1,625,000,000 1,787,500,000 1.19.1.04.01.26.06 Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana Kab.ENREKANG jumlah warga korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni 20 rumah tinggal Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana 100% 550,000,000 605,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 1.19.1.04.01.26.07 Penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kab.ENREKANG jumlah warga terkena relokasi program pemerintah yang mendapatkan rumah layak hini 20 rumah tinggal tersedianya rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah 100% 550,000,000 605,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 3 410 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.04.01.26.08 Pelaksanaan TMMD Kab.ENREKANG jumlah rumah yang di rehab dengan partisipasi TNI 10 rumah tinggal memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TNI manunggal membangun desa 100% 190,000,000 209,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.19.1.04.01.26.09 Pembangunan/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Kab.ENREKANG jumlah rumah yang di rehab 15 rumah tinggal terwujudnya rehabilitasi rumah 100% 265,000,000 291,500,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 1.19.1.04.01.26.10 Bantuan stimulan rumah swadaya Kab.ENREKANG jumlah fasilitator pendamping 8 orang terwujudnya pendampingan bantuan rumah swadaya 100% 70,000,000 77,000,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1 36,532,300,000 40,185,530,000Jumlah 411 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 1.19.1.19.03.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 58% 1,665,840,000 1,832,424,000 1.19.1.19.03.15.03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah Perserta Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan (Orang) 55 Masyarakat Yang Telah Terlatih Dalam Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 55 Orang 42,350,000 46,585,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah Aparat Yang Melakukan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Orang) 209 Orang Meningkatnya Keamanan Lingkungan Di Kab. Enrekang 209 Orang 1,312,740,000 1,444,014,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.11 Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip Linmas Kab.ENREKANG Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Kecamatan) 12 Kecamatan Terwujudnya Simswakarsa Dalam Masyarakat 12 Kecamatan 148,500,000 163,350,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.12 Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota Satpol PP Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Mental Dan Karakter (Orang) 50 Orang Adanya Anggota Satpol PP Yang Handal 12 Bulan 55,000,000 60,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.13 Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Orang) 36 Orang Meningkatnya Kemanpuan Dan Pengalaman Linmas Dalam Menangani Penaggulangan Bencana 36 Orang 55,000,000 60,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.14 Rehabilitasi Pos Jaga/Pos Ronda Kab.ENREKANG Jumlah Pos Jaga/Ronda Yang Di Rehabilitasi (Pos/Ronda) 6 Unit Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat 6 Unit 30,250,000 33,275,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.15.16 Patroli Wilayah Kab.ENREKANG Cakupan Wilayah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Peningkatan Kenyamanan Lingkungan (Kali) 81 Kali Terlaksananya Patroli Wilayah 81 Kali 22,000,000 24,200,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan) 88% 1,665,840,000 1,832,424,000 1.19.1.19.03.15.03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah Perserta Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan (Orang) 55 Masyarakat Yang Telah Terlatih Dalam Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 55 Orang 42,350,000 46,585,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah Aparat Yang Melakukan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Orang) 209 Orang Meningkatnya Keamanan Lingkungan Di Kab. Enrekang 209 Orang 1,312,740,000 1,444,014,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.11 Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip Linmas Kab.ENREKANG Cakupan Wilayah Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Kecamatan) 12 Kecamatan Terwujudnya Simswakarsa Dalam Masyarakat 12 Kecamatan 148,500,000 163,350,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.12 Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota Satpol PP Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Mental Dan Karakter (Orang) 50 Orang Adanya Anggota Satpol PP Yang Handal 12 Bulan 55,000,000 60,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 412 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.19.03.15.13 Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Orang) 36 Orang Meningkatnya Kemanpuan Dan Pengalaman Linmas Dalam Menangani Penaggulangan Bencana 36 Orang 55,000,000 60,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.15.14 Rehabilitasi Pos Jaga/Pos Ronda Kab.ENREKANG Jumlah Pos Jaga/Ronda Yang Di Rehabilitasi (Pos/Ronda) 6 Unit Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Masyarakat 6 Unit 30,250,000 33,275,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.15.16 Patroli Wilayah Kab.ENREKANG Cakupan Wilayah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Peningkatan Kenyamanan Lingkungan (Kali) 81 Kali Terlaksananya Patroli Wilayah 81 Kali 22,000,000 24,200,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi (Orang) 160 85,250,000 93,775,000 1.19.1.19.03.19.01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah Satuan Keamanan Yang Terbentuk (Kelompok) 2 Kelompok Kelompok Masyarakat Yang Siap Untuk Menjaga Keamanan Dilingkungan Masyarakat 2 Kelompok 30,250,000 33,275,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.19.03 Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi Satpol PP Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa (Orang) 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan Aparat Dalam Mengendalikan Massa 50 Orang 55,000,000 60,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Angka Kriminalitas Yang Tertangani 4.57% 72,600,000 79,860,000 1.19.1.19.03.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Memperoleh Penyuluhan Tentang Pencegahan Peredaran Miras Dan Narkoba (Orang) 25 Orang Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba 12 Bulan 24,200,000 26,620,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Kab.ENREKANG Jumlah Perserta Yang Memperoleh Penyuluhan Pencegahan Perkembangan Praktek Prostitusi (Orang) 25 Orang Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 12 Bulan 24,200,000 26,620,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.20.06 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Memperoleh Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian (Orang) 25 Orang Perlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian 12 Bulan 24,200,000 26,620,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.27 Program Pelayanan Ketentraman dan Ketetiban Umum Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 100% 426,110,000 468,721,000 1.19.1.19.03.27.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kab.ENREKANG Jumlah Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi (Kali) 12 Kali Terlaksananya Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Pol PP 12 Bulan 25,000,000 27,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.27.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kab.ENREKANG Persentase Kerjasama Dengan Aparat Keamanan (%) 100% Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan 12 Bulan 20,000,000 22,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.27.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kab.ENREKANG Jumlah Perserta Pelatihan Siskamswakarsa (Orang) 55 Orang Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Yang Memadai 12 Bulan 42,350,000 46,585,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 413 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.19.03.27.06 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Penegakan Perda Kab.ENREKANG Jumlah Monitoring Evaluasi Yang Dilakukan (Kali) 4 Kali Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelaporan Penegakan Perda 4 Kali 27,500,000 30,250,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.27.09 Penegakan perda ( pajak rokok ) Kab.ENREKANG Jumlah Penertiban Perda (Pajak Rokok) (Kali) 60 Kali Tercipatanya Penegakan Perda (Pajak Rokok) 60 Kali 161,260,000 177,386,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.27.15 Penegakan Perda Umum (Perda/perbup) Kab.ENREKANG Jumlah Penertiban (Perda Umum dan Perbup) (kali) 48 Kali Terlaksananya Penegakan Perda Umum 48 Kali 150,000,000 165,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29 Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korbn Kebakaran Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100% 412,530,000 453,783,000 1.19.1.19.03.29.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Kab.ENREKANG Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran (Kegiatan) 15 Kegiatan Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran dan Kesiapan Pencegahan Kebakaran Disetiap Kantor dan Tempat Usaha Lainnya 100% 66,000,000 72,600,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kab.ENREKANG Jumlah Perserta Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Orang) 40 Orang Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Diklat Dalam Melakukan Pertolongan Dan Pencegahan Bahaya Kebakarann 100% 60,000,000 66,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.06 Kegiatan Rekruitmen Tenaga sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.07 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.10 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.14 Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.15 Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran Kab.ENREKANG Jumlah Ketersedian Bahan Bakar Dan Perawatan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran (Liter) 3000 Liter Terjaminnya Kondisi Dan Kelayakan Kendaraan Damkar Dalam Operasi Pemadaman 100% 91,080,000 100,188,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.29.16 Diklat Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran (orang) 150 Orang Bertambahnya Pengetahuan Perserta Diklat Tentang Metode Pemadaman Kebakaran Dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran 100% 38,500,000 42,350,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 414 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.19.03.29.17 Diklat Fire Resceu Petugas Pemadam Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.18 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran 0 0 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.19 Pengadaan peralatan Kerja Personil Petugas Damkar Kab.ENREKANG Jumlah Peralatan Standar Kerja Tim Petugas Pemadam Kebakaran (Buah) 10 Buah Terpenuhinya Kelengkapan Peralatan Standar Kerja Tim Petugas Pemadam Kebakaran 100% 25,000,000 27,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.29.20 Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar Kab.ENREKANG Jumlah Personil Yang Memperoleh Perlengkapan Standar Pemadam Kebakaran (Orang) 30 Orang Tersedianya Perlengkapan Standar Personil Pemadam Kebakaran 100% 37,950,000 41,745,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1.19.1.19.03.29.21 Peningkatan Keterampilan Bagi Petugas Tingkat SKPD Dalam Antisipasi Kebakaran dan Penyelamatan Korban Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan Antisipasi Kebakaran Dan Penyelamatan Korban (Orang) 40 Orang Meningkatnya Keterampilan Petugas Dalam Mengantisipasi Kebakaran Dan Penyelamatan Korban 100% 44,000,000 48,400,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.19.1.19.03.29.22 Pembuatan dan Perbaikan Hidran Kab.ENREKANG Jumlah Hidran Yang Terpasang Untuk Penyediaan Air Bagi Kendaraan Pemadam Kebakaran (Buah) 5 Buah Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Kendaraan Pemadam Kebakaran 100% 50,000,000 55,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 3 6,282,500,000 6,910,750,000Jumlah 415 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.13 Sosial 1.13.01 Dinas Sosial 1.13.1.13.01.15 Program Pemberdyaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 1,010,000,000 1,111,000,000 1.13.1.13.01.15.02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Menjahit Tingkat Dasar) Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan 35 orang Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit 100% 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.15.07 Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan program desa Sejahtera mandiri (DSM) Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kessos melalui prog DSM 12 kecamatan Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi kessos melalui prog DSM 12 kecamatan 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.15.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Aplikasi PBI Jkn Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 50.000.000 Tersedianya sarana dan prasarana pengelola aplikasi PBI JKN 2 unit Bertambahnya sarana dan prasarana pengelolaan aplikasi PBI JKN 2 unit 50,000,000 55,000,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.15.10 Pendataan Verifikasi dan Validasi Data BDT Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Terlaksananya pendataan, verifikasi dan validasi data BDT 129 desa/kel Terverikasi dan validnya data BDT 129 Desa/kel 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.15.12 Pendampingan & monitoring kube fakir miskin penumbuhan dan pengembangan perkotaan dan pedesaan Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 35.000.000 Jumlah kelompok usaha bersama yang didampingi 100 KUBE Terlaksananya pendampingan dan monitoring KUBE 90% 35,000,000 38,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.15.13 Sosialisasi Pembinaan Bantuan Pangan Non Tunai Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Terlaksananya sosialisasi pembinaan bantuan pangan non tunai 12 kecamatan Tersosialisasinya pembinaan bantuan pangan non tunai 12 kecamatan 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.15.15 Pengelolaan Distribusi Raskin kepada Keluarga Kurang Mampu Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 700.000.000 Jumlah penerima rastra 12.898 KK Teratasinya sebagaian kebutuhan masyarakat miskin 90% 700,000,000 770,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.15.16 Pendataan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN - PBI Daerah Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Terlaksananya pendataan, verifikasi dan validasi data PBI- JKN dan PBI-Daerah 12 kecamatan Terverikasi dan validnya data PBI JKN- PBI Daerah 90% 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.15.17 Monitoring Pemberian Bantuan Pemenuhan Gizi Stunting Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Terpenuhinya pemenuhan gizi stunting 12 kecamatan Terlaksananya pemberian bantuan pemenuhan gizi stunting 12 kecamatan 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.15.18 Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 0 0 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK;
narkoba dan penyakit sosial l Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 35,000,000 38,500,000 1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 35.000.000 Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan 30 orang Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi eks penyandang penyakit sosial 100% 35,000,000 38,500,000 Dinas Sosial 1 416 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 70,000,000 77,000,000 1.13.1.13.01.21.06 Koordinasi dan Pembinaan Karang Taruna Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Jumlah karang taruna yang dibina 1 kelompok Terlaksananya pembinaan karang taruna 98% 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.22 Program Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 475,000,000 522,500,000 1.13.1.13.01.22.01 Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH SULAWESI SELATAN Jumlah dana Rp. 25.000.000 Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH 38 orang Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping PKH 95% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.22.03 Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah kelompok yang didampingi 4 kelompok Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal 4 kelompok 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.22.04 Koordinasi dan Pendampingan Program Keserasian Sosial Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Terwujudnya Koordinasi dan Pendampingan Program Keserasian Sosial 3 desa Terlaksananya Koordinasi dan Pendampingan Program Keserasian Sosial 3 desa 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.22.06 Koordinasi Pendampingan dan Monitoring Pemberdayaan program Keluarga Harapan (PKH) Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 170.000.000 Jumlah keluarga yang didampingi 9.478 KPM Terpenuhinya kebutuhan ibu hamil, anak balita dan pendidikan anak usia dini 100% 170,000,000 187,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.22.09 Insentif anggota tenaga pekerja sosial Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 200.000.000 Jumlah petugas sosial/relawan sosial 39 orang Terbayarnya insentif petugas sosial/relawan sosial 100% 200,000,000 220,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.22.11 Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia 0 0 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.23 Program Sumbangan Dan Pengawasan Kegiatan Sosial Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 10,000,000 11,000,000 1.13.1.13.01.23.01 koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 10.000.000 Terwujudnya koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah Kab. Enrekang Terlaksananya koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial,pemberian sumbangan serta undian berhadiah Kab. Enrekang 10,000,000 11,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.24 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 25,000,000 27,500,000 1.13.1.13.01.24.01 Monitoring dan Pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah desa/kelurahan yang dibina 1 desa/kel Meningkatnya partsipasi masyarakat dalam membangun desa 1 desa 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.26 Program pengembangan wawasan kebangsaan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 155,000,000 170,500,000 1.13.1.13.01.26.01 Peringatan Hari-hari Besar Sejarah Bangsa Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 50.000.000 Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan 25 orang Adanya partisipasi pada hari HKSN 25 orang 50,000,000 55,000,000 Dinas Sosial 1 417 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.13.1.13.01.26.02 Koordinasi Pemberian Bingkisan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 55.000.000 Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan 50 orang Terpenuhinya nilai-nilai kejuangan dan keperintisan 50 orang 55,000,000 60,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.26.03 Koordinasi Penyelenggaraan hari-hari nasional serta pemeliharaan TMP Maspul dan TMB Maroangin Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 50.000.000 Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan 1 TMP dan 1 TMB Terpeliharanya komponen fisik TMP dan TMB serta terlaksananya upacara hari- hari nasional 1 TMP dan 1 TMB 50,000,000 55,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.29 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 25,000,000 27,500,000 1.13.1.13.01.29.01 Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Terwujudnya Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kab. Enrekang Terlaksananya Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kab. Enrekang 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.30 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 155,000,000 170,500,000 1.13.1.13.01.30.01 Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar anak terlantar di luar panti Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah anak terlantar yang dibina 20 anak Terlaksananya Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar anak terlantar di luar panti 85% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.30.02 Koordinasi pembinaan dan perlindungan sosial anak Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah anak yang dibina 25 anak Terlaksananya pembinaan dan perlindungan sosial anak 96% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.30.03 Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum 50 anak Terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum 50 anak 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.30.04 Pendidikan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Jumlah anak yang mengikuti pelatihan 25 anak Terdidik dan terlatihnya anak penghuni panti 25 anak 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.30.05 Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak kebutuhan dasar panti Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 50.000.000 Tersedianya kebutuhan pokok dasar panti 5 panti asuhan Terpenuhinya kebutuhan dasar panti 5 panti asuhan 50,000,000 55,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.31 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 50,000,000 55,000,000 1.13.1.13.01.31.01 Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah lansia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan 199 lansia Terlaksananya Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 95% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.31.02 Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah lansia yang didampingi 199 lansia Terpenuhinya jaminan sosial lanjut usia 95% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.32 Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemas di Luar Panti Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 25,000,000 27,500,000 418 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.13.1.13.01.32.02 Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 25.000.000 Jumlah pengemis yang mendapat bimbingan dan rehabilitasi 1 orang Terlaksananya Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 95% 25,000,000 27,500,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.33 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 150,000,000 165,000,000 1.13.1.13.01.33.01 Pendampingan penyiapan logistik untuk korban bencana alam bencana sosial Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 120.000.000 Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial (perkiraan) 6.000 jiwa Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana 95% 120,000,000 132,000,000 Dinas Sosial 1 1.13.1.13.01.33.02 Pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota tagana Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 anggota TAGANA yang mengikuti pelatihan 10 orang Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota tagana 95% 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 3 1.13.1.13.01.34 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 80,000,000 88,000,000 1.13.1.13.01.34.02 Koordinasi Pelayanan Permasalahan Sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab.ENREKANG Jumlah dana Rp. 30.000.000 Jumlah permasalahan sosial yang ditangani 50 kasus Terlaksananya pelayanan permasalahan sosial melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga 95% 30,000,000 33,000,000 Dinas Sosial 1 3,598,500,000 3,958,350,000Jumlah 419 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.1.11.01.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Persentase ARG dalam APBD 3% 491,500,000 540,650,000 1.11.1.11.01.20.01 Peremusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 50% 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.02 Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum / Pokja PUG Kab.ENREKANG Jumlah focal point PUG yang aktif 5 PD Terwujudnya PPRG pada perangkat daerah 10% 44,000,000 48,400,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.03 Pembentukan OPrasionalisasi dan Penguatan Forum Pemberdayaan Perempuan Bagi KAder Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan Kab.ENREKANG Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan 3 forum Menguatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 50% 37,500,000 41,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.04 Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kab.ENREKANG Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2 kali Menguatnya jejaring layanan pemberdayaan perempuan 40% 38,500,000 42,350,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.05 Peningkatan Pengetahuan / Keterampialan Bagi Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan 100 orang Meningkatnya keterampilan perempuan yang dibina 75% 82,500,000 90,750,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.06 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kab.ENREKANG Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina 20 orang Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga 50% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.07 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Kader Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan Kab.ENREKANG Jumlah kader perempuan yang dilatih 30 orang Meningkatnya pengetahuan kader perempuan 70% 35,000,000 38,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.08 Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada Lembaga Pemerintah Kab.ENREKANG Jumlah SDM perencana yang dilatih PPRG 40 orang Meningkatnya pengetahuan perencana tentang PPRG 70% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.09 Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup Kabupaten Kab.ENREKANG Jumlah perangkat daerah yang didampingi 5 PD Meningkatnya PD yang melaksanakan PPRG 10% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.10 Workshop PUG bagi Pengelola Lembaga Pokja PUG, Focal Point dan Tim Tekns Pokja PUG Kab.ENREKANG Jumlah kegiatan dari pokja yang dapat disinergikan 20 kegiatan Meningkatnya pelaksanaan PUG 60% 38,500,000 42,350,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.11 TOT Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG bagi Fasilitator / Champion Kab.ENREKANG Jumlah fasilitator yang mengikuti TOT 20 orang Meningkatnya pengetahuan fasilitator PUG 75% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG 15% 491,500,000 540,650,000 1.11.1.11.01.20.01 Peremusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 50% 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.02 Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum / Pokja PUG Kab.ENREKANG Jumlah focal point PUG yang aktif 5 PD Terwujudnya PPRG pada perangkat daerah 10% 44,000,000 48,400,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 420 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.11.1.11.01.20.03 Pembentukan OPrasionalisasi dan Penguatan Forum Pemberdayaan Perempuan Bagi KAder Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan Kab.ENREKANG Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan 3 forum Menguatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 50% 37,500,000 41,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.04 Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kab.ENREKANG Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2 kali Menguatnya jejaring layanan pemberdayaan perempuan 40% 38,500,000 42,350,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.05 Peningkatan Pengetahuan / Keterampialan Bagi Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan 100 orang Meningkatnya keterampilan perempuan yang dibina 75% 82,500,000 90,750,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.06 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kab.ENREKANG Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina 20 orang Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga 50% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.07 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Kader Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan Kab.ENREKANG Jumlah kader perempuan yang dilatih 30 orang Meningkatnya pengetahuan kader perempuan 70% 35,000,000 38,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.08 Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada Lembaga Pemerintah Kab.ENREKANG Jumlah SDM perencana yang dilatih PPRG 40 orang Meningkatnya pengetahuan perencana tentang PPRG 70% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.09 Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup Kabupaten Kab.ENREKANG Jumlah perangkat daerah yang didampingi 5 PD Meningkatnya PD yang melaksanakan PPRG 10% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.10 Workshop PUG bagi Pengelola Lembaga Pokja PUG, Focal Point dan Tim Tekns Pokja PUG Kab.ENREKANG Jumlah kegiatan dari pokja yang dapat disinergikan 20 kegiatan Meningkatnya pelaksanaan PUG 60% 38,500,000 42,350,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.20.11 TOT Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG bagi Fasilitator / Champion Kab.ENREKANG Jumlah fasilitator yang mengikuti TOT 20 orang Meningkatnya pengetahuan fasilitator PUG 75% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21 Program Peningkatan Perlindungan HAK Perempuan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 85% 422,500,000 464,750,000 1.11.1.11.01.21.01 Perumusan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan 50% 27,500,000 30,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.02 Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kab.ENREKANG Terbentuk dan beroperasinya P2TP2A 3 kec Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak 50% 165,000,000 181,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.03 Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Kab.ENREKANG Tersusunnya SOP pelayanan korban kekerasan 2 dok Terlayaninya korban kekerasan sesuai standar 50% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.04 Bimbingan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi SDM Penyedia Layanan Korban Kekerasan Kab.ENREKANG Jumlah SDM pelayanan yang ditingkatkan pengetahuannya 30 orang Meningkatnya kualitas pelayanan 50% 37,500,000 41,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.05 Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Kab.ENREKANG Jumlah SDM yang dilatih 30 orang Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan 50% 44,500,000 48,950,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.06 Peningkatan Kapasitas Petugas RS, Kepolisian, Kejaksaan, P2TP2A dalam Melayani Korban Kekerasan Kab.ENREKANG Jumlah orang yang dilatih 30 orang Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan 70% 39,000,000 42,900,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 421 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.11.1.11.01.21.07 Pengembangan Jejaring Penyedia Layanan Perlindungan HAK Perempuan Lingkup Kabupaten Kab.ENREKANG Terlaksananya koordinasi jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan 2 kali Meningkatnya koordinasi pelayanan perlindungan perempuan 50% 28,000,000 30,800,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.08 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi 50 orang Tersosialisasinya kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan 60% 28,000,000 30,800,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.21.09 Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan Kab.ENREKANG Terlaksananya rapat koordinasi organisasi perempuan 1 kali Meningkatnya koordinasi organisasi perempuan 70% 20,000,000 22,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Persentase keluarga yang terlayani PUSPAGA sesuai standar 40% 215,500,000 237,050,000 1.11.1.11.01.22.01 Peremusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga 50% 17,500,000 19,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22.02 Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Lembaga Kualitas Keluarga (PUSPAGA) Kab.ENREKANG Jumlah keluarga yang memanfaatkan lembaga PUSPAGA 50 keluarga Meningkatnya pelayanan PUSPAGA 30% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22.03 Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3) Kab.ENREKANG Terselenggaranya penilaian P2K3 1 desa Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga 30% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22.04 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi 50 orang Tersosialisasinya kebijakan peningkatan kualitas keluarga 90% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22.05 Penyusunan Standar Operasioal Layanan PUSPAGA Kab.ENREKANG Tersedianya SOP pelayanan PUSPAGA 1 dok Meningkatnya pelayanan PUSPAGA 90% 22,000,000 24,200,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.22.06 Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kab.ENREKANG Jumlah peserta pelatihan 40 orang Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan 70% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak 40% 230,500,000 253,550,000 1.11.1.11.01.23.01 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kab.ENREKANG Terupdatenya aplikasi SIGA 1 kali Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak 70% 27,500,000 30,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.02 Bimbingan Teknis BAgi SDM Pengelola Data Gender dan Anak Tingkat Kabupaten Kab.ENREKANG Jumlah pengelola data yang ikut bimtek 30 orang Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola data 75% 38,500,000 42,350,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.03 Penyusunan Profil Gender Dan Anak Kab.ENREKANG Tersusunnya profil gender dan anak 1 dok Tersedianya buku profil gender dan anak 80% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.04 Pengembangan Media KIE Gender dan Anak Kab.ENREKANG Tersedianya media KIE gender dan anak 5 jenis Tersosialisasinya program DP3A di masyarakat 70% 49,500,000 54,450,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 422 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.11.1.11.01.23.05 Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (APE) Kab.ENREKANG Terselenggaranya evaluasi APE 1 kali Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 70% 17,500,000 19,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.06 Monitoring dan Evaluasi Penyedian Data Gender dan Anak Kab.ENREKANG Terselenggaranya monev penyediaan data gender dan anak 2 kali Terpantaunya penyediaan data gender dan anak 90% 17,500,000 19,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.07 Perumusan Kebijakan Penyediaan Data Gender dan Anak Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung penyediaan data gender dan anak 70% 25,000,000 27,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.23.08 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Data Gender dan Anak Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi 30 orang Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi 70% 22,000,000 24,200,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24 Program Pemenuhan HAK dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Skor capaian penilaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) 600 poin 365,500,000 402,050,000 1.11.1.11.01.24.01 Perumusan Kebijakan Pemenuhan HAK dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung pemenuhan hak anak 50% 77,000,000 84,700,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.02 Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak 30 orang Meningkatnya pelayanan kesehatan yang ramah anak 50% 25,000,000 27,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.03 Pembinaan Sekolah Ramah Anak Kab.ENREKANG Jumlah sekolah ramah anak yang dibina 10 sekolah Meningkatnya sekolah ramah anak 10% 44,000,000 48,400,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.04 Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan Forum Anak Kab.ENREKANG Terbentuk dan aktifnya forum anak 10 forum Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan 15% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.05 Pelatihan Konvensi HAK Anak bagi Instansi / Lembaga Terkait Kab.ENREKANG Jumlah peserta pelatihan KHA 40 orang Meningkatnya pengetahuan akan hak-hak anak 70% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.06 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kab.ENREKANG Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas KLA 4 kali Meningkatnya pemenuhan hah- hak anak 70% 22,000,000 24,200,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.07 Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen penilaian KLA 1 dok Jumlah skor KLA > 500 poin 17,500,000 19,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.08 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi 50 orang Tersosialisasinya kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak 70% 20,000,000 22,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.24.09 Advokasi Pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak Kab.ENREKANG Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan layak anak yang terbentuk 10 buah Meningkatnya kecamatan dan desa/kelurahan layak anak 7% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25 Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 85% 142,500,000 156,750,000 423 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.11.1.11.01.25.01 Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan Pengaduan dan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kab.ENREKANG Tersusunnya SOP pelayanan perlindungan anak 1 dok Meningkatnya pelayanan perlindungan anak 50% 27,500,000 30,250,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25.02 Penguatan Jejaring Pelayanan Pengaduan dan Pelyanan Rujukan Lanjutan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kab.ENREKANG Adanya pertemuan jejaring perlindungan anak 1 kali Menguatnya jejaring perlindungan anak 40% 33,000,000 36,300,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25.03 Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak Kab.ENREKANG Tersosialisasinya sistem perlindungan anak 40 orang Terwujudnya sistem perlindungan anak secara maksimal 50% 27,000,000 29,700,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25.04 Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kab.ENREKANG Terbentuknya lembaga PATBM 10 lembaga Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak 20% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25.05 Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Kab.ENREKANG Jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan 40 orang Tersosialisasinya kebijakan perlindungan anak 70% 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1.11.1.11.01.25.06 Perumusan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Kab.ENREKANG Jumlah kebijakan yang dibuat 1 buah Tersedianya aturan yang mendukung upaya perlindungan anak 70% 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 3,180,000,000 3,498,000,000Jumlah 424 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.21 Pangan 1.21.01 Dinas Ketahanan Pangan 1.21.1.21.01.16 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan 800,000,000 880,000,000 1.21.1.21.01.16.03 Promosi Pangan lokal berbasis potensi wilayah Kab.ENREKANG pencapaian skor pola pangan harapan 83% jumlah cipta menu yang di ikuti 3 kali meningkatnya citra pangan lokal 3 kali 150,000,000 165,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.16.04 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kab.ENREKANG pencapaian skor pola pangan harapan 83% julah kelompok yang di bina dengan pemamfaatan lahan pekaranagan 12 klp terciptanya kawasan rumah pangan lestari 12 klp 125,000,000 137,500,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN 1.21.1.21.01.16.06 Pembinaan Keamanan Pangan Segar Kab.ENREKANG Menjamin keamanan pangan 80% Jumlah kelompok/pelaku usaha tani yang menerapkan pertanian sehat 2 Desa Pangan yang tersedia dalam kondisi aman 80% 100,000,000 110,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.16.07 Pembinaan Kebun Sekolah Kab.ENREKANG Pencapaian skor pola pangan harapan (pph) 83% Jumlah sekolah yang mendapatkan edukasi tentang pentingnya pemenuhan gizi dan pertanian sehat 10 sekolah Peran aktif sekolah dalam pemenuhan gizi dan pertanian sehat 10 sekolah 100,000,000 110,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.16.08 Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan pola pangan harapan ( PPH ) Kab.ENREKANG Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 83% Tersedianya data perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan PPH 2 Dok Meningkatnya pola konsumsi pangan 2 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.16.10 Pengawasan Keamanan Pangan Melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Kab.ENREKANG Menjamin keamanan pangan 80% Jumlah pangan segar yang aman 80% Jaminan keamanan pangan 80% 100,000,000 110,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17 Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan 400,000,000 440,000,000 1.21.1.21.01.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Kab.ENREKANG Ketersediaan pangan utama 75 Ton Jumlah desa kawasan mandiri pangan 1 desa Terwujudnya desa mandiri pangan 1 desa 150,000,000 165,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17.02 Penyusunan Peta Kerawanan pangan dan kerentanan pangan (PSVA) Kab.ENREKANG Penanganan daerah rentan rawan pangan 25% Jumlah dokumen peta daerah rawan dan rentan pangan 1 Dok Tersedianya dokumen peta daerah rawan dan rentan pangan (PSVA) 1 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17.03 Pemetaan Potensi Pangan Pokok Lokal Daerah Kab.ENREKANG Ketersediaan pangan utama 75 Ton Jumlah dokumen potensi pangan lokal daerah 1 Dok Tersedianya dokumen potensi pangan lokal daerah 1 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17.04 Implementasi Sistem Kewaspadaan Gizi dan Pangan Kab.ENREKANG Penanganan daerah rentan rawan pangan 25% Jumlah dokumen informasi pangan dan gizi 1 Dok Tersedianya informasi pangan dan gizi 1 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan ( NBM ) Kab.ENREKANG Ketersediaan pangan utama 75 Ton Jumlah data dan informasi tentang neraca bahan makanan 1 dok Tersedianya data dan informasi tentang neraca bahan makanan 1 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.17.06 Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kab.ENREKANG Ketersediaan Pangan Utama 75 Ton Tersedianya Informasi Ketersediaan pangan 1 Dok JJumlah informasi ketersediaan pangan 1 Dok 50,000,000 55,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 Dinas Ketahanan Pangan 1jumlah desa yang akan mengembangkan pangan pokok lokal spesifik wilayah 2 desa berkembangnya pangan pokok lokal spesifik wilayah 2 desa 175,000,000 192,500,0001.21.1.21.01.16.05 Pemberdayaan Desa Diversifikasi Pangan pencapaian skor pola pangan harapan 83% 425 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.21.1.21.01.18 Program Pengembangan Distribusi, Harga Pangan dan Cadangan Pangan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan 525,000,000 577,500,000 1.21.1.21.01.18. Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten Kab.ENREKANG Cadangan Pangan Pemerintah 10 Ton Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 1o Ton Jumlah cadangan pangan pemerintah 10 Ton 100,000,000 110,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.01 Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab.ENREKANG Daya pengaruh fluktuasi harga pangan strategis terhadap tingkat perilaku konsumsi pangan standar masyarakat 5% Penumbuhan dan pengembangan gapoktan 3 gapoktan Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina 3 gapoktan 65,000,000 71,500,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.02 Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Strategis Kab.ENREKANG Ketersediaan informasi harga dan akses pangan 100% Tersedianya informasi harga dan akses pasar 12 Dok Jumlah informasi harga dan akses pasar 12 Dok 85,000,000 93,500,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.03 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Kab.ENREKANG Daya Pengaruh Fluktuasi Harga Pangan Strategis Terhadap Tingkat Perilaku Konsumsi Pangan Standar Masyarakat 5% Terbinanya PUPM tahap penumbuhan dan pengembangan 1 Gapoktan Jumlah PUPM yang dibina 1 Gapoktan 69,000,000 75,900,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.04 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Kab.ENREKANG Cadangan pangan masyarakat 500 Kg Tersedianya cadangan pangan di tingkat masyarakat 3 Desa Jumlah desa penyedia cadangan pangan 3 Desa 75,000,000 82,500,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.06 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM) Kab.ENREKANG Daya Pengaruh Fluktuasi Harga Pangan Strategis Terhadap Tingkat Perilaku Konsumsi Pangan Standar Masyarakat 5% Penumbuhan dan pengembangan gapoktan 3 gapoktan Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina 3 Gapoktan 66,000,000 72,600,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.21.1.21.01.18.07 Pembinaan Lumbung Pangan Desa Kab.ENREKANG Cadangan pangan masyarakat 500 Kg Jumlah lumbung pangan yang tersedia 4 Lumbung Tersedianya Lumbung pangan 4 Lumbung 65,000,000 71,500,000 Dinas Ketahanan Pangan 1 2,716,250,000 2,987,875,000Jumlah 426 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase cakupan area pelayanan, Timbulan sampah yang ditangani 27%, 82% 4,911,000,000 5,402,100,000 1.08.1.08.01.15.02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kab.ENREKANG Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Mobil sampah, Motor sampah, Bak sampah, Kontainer sampah) yang diadakan 1 DT, 2 Motor Sampah, 5 Bak Sampah, 2 Container, 1 Excavator Meningkatnya penanganan timbulan sampah 75% 1,649,000,000 1,813,900,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kab.ENREKANG Jumlah kota kecamatan yang dilayani pengelolaan sampahnya.
9 Ibu Kota Kecamatan Meningkatnya pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah 75% 3,000,000,000 3,300,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kab.ENREKANG Jumlah orang yang disosialisasikan terkait keijakan strategis persampahan daerah 40 Laki-laki 30 Perempuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Kebijakan pengelolaan persampahan 75% 70,000,000 77,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Kab.ENREKANG Jumlah Orang yang dilatih terkait pengelolaan sampah 10 Laki-laki 30 Perempuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah 75% 70,000,000 77,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.15.15 Penyusunan Laporan Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Kab.ENREKANG Jumlah Laporan jakstrada yang tersusun 1 Lap Terevaluasinya pelaksanaan jakstrada 80% 12,000,000 13,200,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.15.16 Bulan Bakti Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Kab.ENREKANG Jumlah bulan gerakan bersih sampah 3 Bulan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam gerakan bersih sampah 75% 40,000,000 44,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.15.18 Operasional dan Pemeliharaan TPA Kab.ENREKANG Jumlah TPA yang beroperasi I TPA Optimalnya pengelolaan TPA 75% 70,000,000 77,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Indeks kualitas air, Indeks Kualitas Udara, Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 59%, 93,7%, 60% 660,000,000 726,000,000 1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kab.ENREKANG Jumlah Penilaian Adipura 1 Kali Terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih 80% 95,000,000 104,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.16.19 Pembinaan/Pengembangan dan Pengawasan AMDAL UKL-UPL Kab.ENREKANG Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina ketaatannya terhadap izin lingkungan 32 Usaha Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan 80% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.16.25 Pemantauan Kualitas Udara Kab.ENREKANG Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas udara 4 Titik Terpantaunya kualitas udara 75% 40,000,000 44,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.16.26 Pemantauan Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa Kab.ENREKANG Jumlah titik lokasi pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa 35 Titik Terpantaunya kerusakan lahan 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.16.27 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab.ENREKANG Jumlah Laboratorium yang terkelola 1 Lab Terwujudnya operasionalisasi laboratorium 70% 50,000,000 55,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.16.28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kab.ENREKANG Jumlah Sarana dan prasarana laboratorium yg diadakan 1 Buah Optimalnya fungsi dan pengelolaan laboratorium 75% 85,000,000 93,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.16.29 Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil Kab.ENREKANG Jumlah IPAL USK yang dibangun 2 Unit Meningkatnya pengelolaan limbah Usaha Skala Kecil 70% 210,000,000 231,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 427 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.08.1.08.01.16.38 Pemantauan Kualitas Air Kab.ENREKANG Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas air 20 Titik Terpantaunya kualitas air 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 46% 1,260,000,000 1,386,000,000 1.08.1.08.01.17.20 Pemulihan kerusakan sumber daya alam Kab.ENREKANG Jumlah luas lahan rusak yang direhabilitasi 40 Ha Tertanganinya kerusakan lahan 75% 120,000,000 132,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.17.21 pemeliharaan Tanaman Koleksi Kebun Raya Kab.ENREKANG Jumlah Tanaman Koleksi Yang dipelihara 17697 Specimen Terpeliharanya tanaman koleksi keun Raya Maspul 90% 600,000,000 660,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.17.22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebun Raya Maspul Kab.ENREKANG Jumlah Sarana dan Prasarana Kebun Raya Maspul yang terbangun 10 Unit Meningkatnya fasilitas penunjang kebun Raya Maspul 75% 400,000,000 440,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.17.23 Pembinaan Partisipasi masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kab.ENREKANG Jumlah kampung proklim yang dibina 35 Lokasi Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim 70% 80,000,000 88,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.17.24 Pembinaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Plasma Nutfa dan konservasi SDA Kab.ENREKANG Jumlah lokasi Pembinaan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati/plasma nutfah 3 Lokasi Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati/plasma nutfah 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 34% 280,000,000 308,000,000 1.08.1.08.01.24.05 Penataan RTH Kab.ENREKANG Jumlah Luasan RTH yang ditata 15 Ha Optimalnya penataan RTH perkotaan 75% 150,000,000 165,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan RTH Jumlah Luasan RTH yang terpelihara 10 Ha Terpeliharanya RTH perkotaan 80% 130,000,000 143,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.28 Program Penataan Lingkungan Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase ketersediaan dokumen lingkungan/kajian teknis lingkungan 100% 410,000,000 451,000,000 1.08.1.08.01.28.01 Penyusunan RPPLH Kab.ENREKANG Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun 1 Dok Terintegrasinya RPPLH dalam dokumen rencana pembangunan 90% 100,000,000 110,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.28.04 Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Kab.ENREKANG Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tersusun 1 Dok Terwujudnya perencanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.28.05 Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca Kab.ENREKANG Jumlah dokumen Gas Rumah Kaca yg tersusun 1 Dok Terwujudnya informasi Gas Rumah Kaca 80% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.28.06 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab.ENREKANG Jumlah laporan DIKPLHD yang tersusun 1 Dok Terwujudnya informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 85% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.28.08 Pameran Lingkungan Hidup Luar Daerah Jumlah pameran yang diikuti 1 Kali Meningkatnya promosi sumber daya alam 75% 45,000,000 49,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.28.09 Koordinasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL UPL Kab.ENREKANG Jumlah dokumen Amdal 50 Dok Meningkatnya kinerja penilaian dokumen lingkungan 75% 85,000,000 93,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 428 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.08.1.08.01.29 Program Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan LB3 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R,Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
24 %, 45 ton 1,030,000,000 1,133,000,000 1.08.1.08.01.29.01 Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 Kab.ENREKANG Jumlah orang yang disosialisasikan terkait B3 dan LB 3 350 Org Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengeloaan LB3 80% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.29.02 Bimbingan Teknis Pengelolaan B3 dan LB3 Kab.ENREKANG Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 30 Org Meningkatnya pengetahuan masyrakat dalam mengelola LB3 75% 55,000,000 60,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.29.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan B3 dan LB3 Kab.ENREKANG Jumlah sarana dan prasarana B3 dan LB3 yang diadakan 1 Unit Tiga Roda 100 Unit tempat Sampah Meningkatnya penanganan LB3 65% 160,000,000 176,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.29.04 Koordinasi dan Pembinaan B3 dan LB3 Kab.ENREKANG Jumlah Usaha Penghasil LB3 yang dibina 50 Usaha Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam mengelola LB3 75% 50,000,000 55,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.29.05 Pembangunan Sarana dan prasarana daur ulang sampah Kab.ENREKANG Jumlah Sarpras Daur ulang sampah yang dibangun 2 Unit Meningkatnya penanganan daur ulang sampah 70% 600,000,000 660,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.29.06 Pilah dan Daur Ulang (PINDAH ULANG) LB3 Kab.ENREKANG Jumlah Limbah B3 yang dilakukan "PINDA ULANG:
10 Ton Meningkatnya daur ulang LB3 60% 50,000,000 55,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.29.07 Pameran Produk daur Sampah Kab.ENREKANG Jumlah Pameran daur ulang sampah yang diikuti 1 Kali Meningkatnya promosi produk daur ulang sampah 65% 55,000,000 60,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.30 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase MHA terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, Persentase MHA terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana, Jumlah sekolah Adiwiyata 65%, 50%, 25 sekolah 270,000,000 297,000,000 1.08.1.08.01.30.02 Pelatihan dan Pendidikan Bidang Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah OPL yang didiklat terkait bidang lingkungan 2 OPL Meningkatnya pengetahuan OPL 75% 45,000,000 49,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.30.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana MHA Kab.ENREKANG Jumlah MHA yang diberikan sarana dan prasarana 2 MHA Terwujudnya sarpras MHA 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.30.04 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kab.ENREKANG Jumlah sekolah yang dibina 30 Sklh Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan 80% 90,000,000 99,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.30.05 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kab.ENREKANG Jumlah penghargaan lingkungan hidup 1 Kali Meningkatnya kesadaran masyrakat dalam memelihara lingkungan 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.30.06 Pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal Kab.ENREKANG Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetatahuan Tradisional yang diverifikasi, Jumlah Hak Kearifan Lokal atau Pengetatahuan Tradisional yang diverifikasi 4 MHA, 2 HKL Meningkatnya pendampingan MHA 80% 35,000,000 38,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.31 Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten,Peningkatan sarana dan prasara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) 100 %, 1PPLHD 105,000,000 115,500,000 429 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.08.1.08.01.31.01 Pelayanan Pengaduan Masyaraka terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kab.ENREKANG Jumlah pengaduan yang teregistrasi 3 Kasus Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat 80% 35,000,000 38,500,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.31.02 Penegakan Hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup Kab.ENREKANG Jumlah rekomendasi tindak lanjut dari penanganan kasus lingkungan hidup 2 Rekomendasi Meningkatnya penegakan dan penanganan kasus LH 75% 40,000,000 44,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.31.03 Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup Kab.ENREKANG Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat PPLHD 1 Org Meningkatnya wawasan aparatur PPLHD 75% 30,000,000 33,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 3 1.08.1.08.01.33 Program Penataan Kawasan Pemukiman Taman dan Keindahan Kota Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Berkembangnya sistem pertanian Organik dan Ramah Lingkungan Persentase pengembangan dan pemeliharaan Taman Kota 60% 1,100,000,000 1,210,000,000 1.08.1.08.01.33.01 Pemeliharaan Taman Kota Kab.ENREKANG Jumlah taman yang dipelihara 12 Taman Terpeliharanya taman-taman perkotaan 85% 350,000,000 385,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.33.02 Pembangunan Taman Kota Kab.ENREKANG Jumlah taman yang dibangun 2 Buah Meningkatnya keindahan kota 75% 400,000,000 440,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.33.03 Pembangunan Tugu/Taman Potensi Daerah Kab.ENREKANG Jumlah tugu/taman potensi daerah yang dibangun 1 Buah Meningkatnya keindahan kota kecamatan 70% 200,000,000 220,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.08.1.08.01.33.04 Pengadaan Sarana dan Peralatan Pengelolaan Pertamanan serta Fasilitas lainnya Kab.ENREKANG Jumlah Sarana dan prasarana pertamanan yang diadakan 15 Buah Meningkatnya keindahan taman-taman kota 80% 150,000,000 165,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 1 12,190,000,000 13,409,000,000Jumlah 430 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.10 Adsminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 2,283,000,000 2,511,300,000 1.10.1.10.01.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 25.000.000 Koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan kependududkan yaitu kantor Kemenag, Kantor Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan,RSU ,Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan tentang Data Kependudukan 6 Instansi Terjalin kerja sama antaraa instansi terkait data kependudukan 80% 25,000,000 27,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Kab.ENREKANG Jumlah dana 35.000.000 Jumlah Laporan Informasi administrasi kependudukan 3 laporan Persentase Laporan Informasi Kependudukan 100% 35,000,000 38,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah Dana 20.000.000 Jumlah layanan Aplikasi Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat diakses masyarakat 1 Aplikasi Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat berupa panggilan antrian 95 20,000,000 22,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 685.000.000 Pelayanan Penerbitan Dokumen Admindukcapil 12 Bulan Persentase Pelayanan Penerbitan Dokumen Admindukcapil meningkat 100% 685,000,000 753,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 130.000.000 Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200 Peserta (100 Peserta Pria dan 100 Peserta Wanita) Pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil meningkat 90% 130,000,000 143,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 50.000.000 Monitoring ,evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan di 12 Kecamatan 12 Kecamatan Indeks Kepuasan masyarakat 80% 50,000,000 55,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.16 Pembinaan Aparatur Pendaftaran penduduk Kab.ENREKANG Jumlah dana 30.000.000 Jumlah aparatur Pendaftarn Penduduk yang mengikuti Bintek 15 orang Penguatan Team Work Opening Adminduk 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.17 Penyediaan Formulir Pembuatan Dokumen Kependudukan Untuk Kec/Desa/Kel.
Kab.ENREKANG Jumlah Dana 30.000.000 Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk untuk masyarakat (Formulir Perubahan Biodata,Buku Hatian Kependudukan,Formulir Pindah Datang ,Formulir Pindah Keluar Negeri,Formulir Biodata Penduduk,Formulir Penduduk Rentan 6 Jenis Masyarakat ,memahami akan pentingnya dokumen kependudukan meningkat 100% 30,000,000 33,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.19 Peningkatan Pengelolaan SIAK (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 15.000.000 Jumlah Pejabatan Administrator Data Base (ADB) yang mengikuti Bintek tentang pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan 1 orang ADB SDM Pengelola SIAK meningkat 90% 15,000,000 16,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 431 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.10.1.10.01.15.20 Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling Kab.ENREKANG Jumlah Dana 120.000.000 Jumlah Desa yang dikunjungi dalam rangka pelayanan keliling Admindukcapil (Perekaman KTP,Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan akta kelahiran ,Penerbitan SuratKeterangan Pindah Penduduk baik Pindah datang atau Pindah Keluar) 14 Desa (Stunting) Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Capil 90% 120,000,000 132,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.21 Pemeliharaan SIAK Kab.ENREKANG Jumlah dana 50.000.000 Pemeliharaan PC SIAK, jaringan Lokasi SIAK,pemeliharaan Server SIAK 5 Unit Kepemilikan Dokumen Admindukcapil meningkat 90% 50,000,000 55,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.22 Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak (KIA) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 135.000.000 Jumlah Kartu Identitas anak (KIA) yang dicetak 45.000 Lembar Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk yang berusia dibawah 17 tahun 80% 135,000,000 148,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.23 Penyusunan Buku Agregat Kependudukan persemester Kab.ENREKANG Jumlah Dana 8.000.000 Jumlah Buku Agregat Kependudukan yang dicetak 32 Buku Persentase Data Agregat Kependudukan 75% 8,000,000 8,800,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.24 Penyediaan Blangko Pendaftaran Penduduk (DAK) Kab.ENREKANG JUmlah Dana 355.000.000 Jumlah Blangko Formulir Pendaftaran Penduduk untuk masyarakat (Kartu Keluarga) 1 Jenis Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan meningkat 95% 355,000,000 390,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.15.25 Pemutahiran /Updating Data Kab.ENREKANG Jumlah dana 50.000.000 Jumlah Penduduk yang didata setiap rumah "25.034 pendu duk" Pemutahiran Data yang akurat 95% 250,000,000 275,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.26 Pencanangan Kampung Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 150.000.000 Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kampung GISA (Gerakan Sadar Adminduk) 1 DEsa Kampung Sadar GISA (Gerakan sadar Adminduk) meningkat 75% 150,000,000 165,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.28 Operasonalisasi dan peningkatan pelayanan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.ENREKANG Jumlah dana 15.000.000 Jumlah Operasionalisasi Pelayanan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil 11 Kecamatan Pelayanaan UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil di 11 Kecamatan meningkat 80 15,000,000 16,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.29 Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota Kab.ENREKANG Jumlah dana 60.000.000 Jumlah Pelayanan inovasi Kabupaten/Kota 1 inovasi Pelayanan yang tertib, mudah dan lncar 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.30 Pengolahan Data dan Dokumentasi Kependudukan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 30.000.000 Jumlah laporan hasil Pelayanan pendaftaran penduduk 1 Laporan Persentase laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk 80 30,000,000 33,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.31 Kegiatan Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 60.000.000 Jumlah elemen Data yang disinkronkan 32 Data Ada data Data Where House di Kabupaten 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.15.32 Implementasi Adm.Kependudukan (Pemotretann dan Perekaman Sidik Jari)e-KTP Nasional Kab.ENREKANG Jumlah Dana 30.000.000 Jumlah Pemotretan dan Perekaman Sidik Jari e-KTP Nasional 4246 orang Presentase Cakupan Pemotretan dan perekaman sidik jari e-KTP Nasional 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.16 Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 585,000,000 643,500,000 1.10.1.10.01.16.01 Penyediaan Formulir Pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kab.ENREKANG Jumlah dana 30.000.000 Jumlah Formulir untuk pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan 8 jenis Masyarakat memahami akan pentingnya dokumen Pencatatan Sipil meningkat 100% 30,000,000 33,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 432 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.10.1.10.01.16.02 Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 20.000.000 Jumlah Penduduk yang dicatat perkawinan dan pembatalan Perkawinan 18 orang Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Pembataln Perkawinan meningkat 75% 20,000,000 22,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.16.03 Pelayanan Akta Kelahiran dibawah 5 tahun Kab.ENREKANG Jumlah Dana 35.000.000 Persentase kepemilikan Akta Kelahiran dibawah 5 Tahun 42% "Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 5 tahun meningkat 60 35,000,000 38,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.16.04 Penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Kab.ENREKANG Jumlah dana 15.000.000 Jumah Laporan kepemilikan Akta Kelahiran yang tersusun 1 Laporan Persentase laporan Kepemilikan Akta Kelahiran 65% 15,000,000 16,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 1.10.1.10.01.16.11 Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun Kab.ENREKANG Jumlah dana 150.000.000 Jumlah Data kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun 500 Data Pengabungan/integritasi data base non SIAK ke dalam Non SIAK 80% 150,000,000 165,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.16.12 Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran , Kematian Kab.ENREKANG Jumlah dana 100.000.000 Jumlah Kecamatan ynag dikunjungi dalam rangka pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 9 (sembilan ) Kecamatan Presentase Kepemilikan akta Kelahiran , Kematian meningkat 80% 100,000,000 110,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.16.13 Penyediaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK) Kab.ENREKANG Jumlah dana 200.000.000 Jumlah Blangko dan Formulir Akta untuk pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil 8 jenis Masyarakat memahami akan pentingnya dokumen Pencatatan Sipil meningkat 100% 200,000,000 220,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.16.14 Pelayanan Akta Kelahiran diatas 5 tahun Kab.ENREKANG Jumlah Dana 35.000.000 Persentase kepemilikan Akta Kelahiran diatas 5 Tahun 42% "Kepemilikan Akta Kelahiran diatas umur 5 tahun meningkat 60% 35,000,000 38,500,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan 150,000,000 165,000,000 1.10.1.10.01.17.01 Pengklasifikasian dan Penyortiran Arsip Kab.ENREKANG Jumlah dana 20.000.000 Jumlah Arsip Dokumen admindukcapil perdesa perkecamatan 4350 orang Persentase penyotiran arsip perdesa /kelurahan dan perkecamatan 90% 20,000,000 22,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.17.02 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Kependudukan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 50.000.000 Jumlah Aplikasi Sistim Kependudukan yang dipelihara 1 Aplikasi Pemeliharaan Aplikasi Sisitim Kependudukan meningkat 95% 50,000,000 55,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.17.03 Penyusunan Profil dan Proyeksi dan Kependudukan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 40.000.000 Jumlah Buku Profil Kependudukan yang dicetak 40 Buku Persentase Penyusunan Buku Profil Kependudukan 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.17.04 Pembuatan layanan informasi Administrasi kependudukan (Leaflet, Brosur ,Spanduk dan Kalender) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 20.000.000 Jumlah (Leaflet,Brosur , Spandukkalender tentang Admindukcapil 175 Buah Persentase Pengetahuan masyarakat akan administrasi kependudukan meningkat 80% 20,000,000 22,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1.10.1.10.01.17.07 Pengembangan Database Informasi Kearsipan (Digitalisasi Arsip) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 20.000.000 Jumlah Dokumen Pelayanan Admindukcapil yang discand 5235 Dokumen Persentase Jumlah Dokumen Admindukcapil meningkat 90% 20,000,000 22,000,000 Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 4,902,500,000 5,392,750,000Jumlah 433 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 482,880,000 531,168,000 Kab.ENREKANG Terselenggaranya Operasional P3MD 1 TA Ibukota Provinsi Jumlah koordinasi P3MD yang dilaksanakan 30 kali Luar Daerah Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi Luar Daerah 1.22.1.22.01.15.09 Pengembangan Desa Percontohan / Laboratorium Lapang (LABSITE PMD) Kab.ENREKANG 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.15.10 Pengembangan Kerjasama Desa Kab.ENREKANG Jumlah Desa yang diidentifikasi, terbina dan dikembangkan terkait kerjasama desa 12 Desa Terbentuknya kerjasama desa 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Tersedianya Data dan Informasi tingkat perkembangan desa 1 Dokumen Luar Daerah Terpenuhinya ketentuan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 100% 1.22.1.22.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, Menengah (KUMKM) 295,000,000 324,500,000 1.22.1.22.01.16.08 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.16.09 Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.16.10 Pelatihan Pengelolaan BUMDes 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan kelembagaan BUMDesa yang dilaksanakan 60 kali Luar Daerah Jumlah BUMDesa yang dikembangkan 100 BUMDesa 1.22.1.22.01.16.15 Expo Ekonomi Kreatif Luar Daerah Jumlah produk yang dipamerkan, Jumlah peserta expo 45 buah, 2 Orang Persentase promosi produk Bumdes / UEM 80% 35,000,000 38,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Prekuensi pembinaan Pasar Desa yang dilaksanakan 30 OH Ibukota Provinsi Jumlah Pasar Desa yang terbina 10 Pasar Desa 1.22.1.22.01.16.17 Pelaksanaan Festival Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Terpenuhinya koordinasi, pendampingan dan operasional P3MD di Kab. Enrekang 178,068,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 77,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1129 Desa / Kelurahan 30 Desa / KelurahanPenetapan Juara Lomba Desa tk. Kabupaten 1 Persentase BUMDes Mandiri 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan pengembangan Pasar Desa 27,500,000 Pembinaan, penilaian dan penunjukan desa lokasi lomba desa tingkat kabupaten, provinsi dan regional 70,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 112 Desa 75,000,000 1.22.1.22.01.15.05 Koordinasi, Pendampingan dan Biaya Operasional P3MD 90% 161,880,000 1.22.1.22.01.15.07 Lomba Pembangunan Desa 80% 100,000,000 110,000,000 1.22.1.22.01.15.15 Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah Desa yang dievaluasi terkait tingkat perkembangan desa 82,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.1.22.01.16.16 Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa 1 Dokumen 25,000,000 1.22.1.22.01.16.11 Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDes 434 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Kab.ENREKANG Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk/difasilitasi 2 Kawasan Perdesaan Luar Daerah Tersedianya dokumen hasil pengembangan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1.22.1.22.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 325,001,000 357,501,100 1.22.1.22.01.18.05 Sosialisasi peraturan tentang Desa dan Sosialisasi Hukum Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Sosialisasi peraturan tentang desa dan sosialisasi hukum 129 Orang Terpenuhinya sosialisasi peraturan tentang desa dan sosialisasi hukum 80% 70,000,000 77,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Terpenuhinya pendampingan/pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan 100% Luar Daerah Tersedianya dokumen hasil pendampingan dan pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa 1 Dokumen Peningkatan pengetahuan Aparatur Desa terkait penginputan Prodeskel 90% Tersedianya Data Prodeskel tahun berkenaan 1 Dokumen 1.22.1.22.01.18.09 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.18.10 Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.18.11 Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.18.12 Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.20 Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 650,000,000 715,000,000 1.22.1.22.01.20.01 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Kab.ENREKANG Jumlah Pilkades serentak yang diselenggarakan 29 Pilkades Terpenuhinya Kepala Desa defenitif dan Pelantikan Kades terpilih 29 Kepala Desa 100,000,000 110,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.20.02 Pembinaan Administrasi Desa Kab.ENREKANG Jumlah Desa yang terbina terkait pengelolaan Administrasi perkantoran desa 56 Desa Persentase desa yang tertib administrasi perkantoran desa 80% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Persentase desa yang tertib pertanggungjawaban keuangan desa 90% Luar Daerah Terpenuhinya review LPj Keuangan Desa tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 100% 1 1 Kab.ENREKANG 50,000,000 Jumlah peserta bintek Prodeskel dan pendampingan desa Jumlah Dokumen LPj Keuangan Desa yang direview 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 112 Orang 35,000,000 1 55,000,000112 Dokumen 22,000,000 1.22.1.22.01.18.06 Pendampingan / Pengawasan atas Penyampaian LKPJ Kepala Desa Jumlah Desa lokus pendampingan/pengawasan atas penyampaian LKPJ Kepala Desa 55,000,000 1.22.1.22.01.16.19 Pengembangan Kawasan Perdesaan Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan 20,000,000 1.22.1.22.01.18.07 Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penginputan Data Prodeskel 38,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30 kali Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50,000,000112 Desa 1.22.1.22.01.20.03 Review LPj Keuangan Desa 435 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Tersedianya dokumen hasil monev pelaksanaan ADD dan Dana Desa 1 Dokumen Luar Daerah Persentase pelaksanaan ADD dan Dana Desa sesuai ketentuan 95% 1.22.1.22.01.20.06 Penyusunan Regulasi tentang Desa Kab.ENREKANG Jumlah Perda / Perbup tentang desa yang dihasilkan 2 Perda Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa 70% 25,000,000 27,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.20.07 Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDesa Kab.ENREKANG Jumlah desa yang diberikan bimbingan/pendampingan penyusunan APBDesa 112 Desa Terpenuhinya penyusunan APBDesa sesuai ketentuan 100% 66,000,000 72,600,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.22.1.22.01.20.09 Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 1.22.1.22.01.21 Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 1,049,000,000 1,153,900,000 1.22.1.22.01.21.03 Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan desa 40 Orang Peningkatan kapsitas pengurus kelembagaan desa 80% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.21.05 Pemilihan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa Kab.ENREKANG Jumlah pemilihan dan pelantikan BPD yang diselenggarakan 20 Pemilihan/Pelantikan BPD Terpenuhinya kepengurusan BPD yang defenitif sesuai ketentuan 100% 30,000,000 33,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.21.07 Pendataan dan Pembentukan Komunitas Masyarakat Hukum Adat 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.22.1.22.01.21.10 Pembinaan Pokjanal Posyandu Kab.ENREKANG Jumlah pokjanal posyandu yang terbina 12 Pokjanal Posyandu Persentase peningkatan peran dan fungsi posyandu / Pokjanal Posyandu 90% 30,000,000 33,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah Jumlah kelembagaan desa yang terdata, terbina 24 kelembagaan Persentase keterisian data Simkel 100% 1.22.1.22.01.22 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatnya akses dan aplikasi teknologi terapan 290,000,000 319,000,000 150,000,000 165,000,000 50,000,000 100% 800,000,000Terpenuhinya program kerja dan kegiatan PKK tk. Kabupaten dan tk. Kecamatan 40 kali 1112 Desa Persentase inputan Lapkeudes pada aplikasi (Siskeudes dan Sipades) sesuai ketentuan 112 Dokumen RKP Desa Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan 100% 27,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 165,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 880,000,000 1 Kab.ENREKANG Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan desa 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 55,000,000 1.22.1.22.01.20.04 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi Jumlah desa lokus penerapan laporan keuangan berbasis aplikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.1.22.01.20.05 Monev Pelaksanaan ADD dan DD Jumlah monev pelaksanaan ADD dan Dana Desa yang dilaksanakan 66 kali 150,000,000 1.22.1.22.01.21.09 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional, koordinasi dan pembinaan TP PKK Kabupaten / Kec.
1.22.1.22.01.20.08 Pembinaan / Pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Jumlah Dokumen RKP Desa yang tersusun sesuai ketentuan 1.22.1.22.01.21.11 Koordinasi, Konsultasi, Monev Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan Jumlah koordinasi, konsultasi, monev prog. pengembangan kelembagaan masyarakat perdesaan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terpenuhinya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi prog. pengembangan kelembagaan masy. perdesaan 90% 30,000,000 33,000,000 1.22.1.22.01.21.12 Pendataan dan Penginputan Simkel serta Pembinaan Kelembagaan Desa 90% 25,000,000 436 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.22.1.22.01.22.02 Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.22.03 Sosialisasi / Pelatihan Teknologi Tepat Guna 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kab.ENREKANG Ibukota Provinsi Luar Daerah 1.22.1.22.01.22.05 Inventarisir dan Penyusunan Data Base Teknologi Tepat Guna 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.22.14 Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1.22.1.22.01.22.15 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina TTG 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Jumlah kelembagaan posyantekdes / wartekdes yang terbina 48 Posyantekdes / Wartekdes Jumlah kelembagaan Posyantek yang terbina 12 Posyantek Jumlah peserta sosialisasi terkait desa hijau, PAMSIMAS, AMPL, Weslic 20 Orang Jumlah pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan 15 kali Kab.ENREKANG Luar Daerah 3,725,230,000 4,097,753,000 27,500,000 190% 60,000,000 Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan Posyantek dan Posyantekdes / Wartekdes 66,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1Kab.ENREKANG Terpenuhinya koordinasi, sosialisasi dan pembinaan Desa Hijau 8 Orang 1 1 40,000,000 Kab.ENREKANG 27,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.1.22.01.22.04 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Jumlah peserta gelar TTG yang diutus Peningkatan wawasan peserta gelar TTG dan media sosialisasi TTG 1.22.1.22.01.22.16 Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Posyantek 85% 25,000,000 1.22.1.22.01.22.17 Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Desa Hijau 100% 25,000,000 1.22.1.22.01.22.18 Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan Jumlah 437 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.12.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.12.1.12.01.15 Program Keluarga Berencana Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 5,785,000,000 6,363,500,000 1.12.1.12.01.15.01 Bakti TNI KB-Kes Terpadu Kab.ENREKANG terpadunya kegiatan TNI, KB dan Kesehatan 80 orang meningkatnya calon peserta KB yang terlayani 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.07 Monitoring dan evaluasi Kampung KB Kab.ENREKANG terlaksananya sosialisasi dan monitoring kampung KB 1 tahun meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB 1 tahun 25,000,000 27,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.08 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Kab.ENREKANG tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga tidak mampu 12.343 RTM meningkatnya peserta KB baru 75% 100,000,000 110,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.09 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) Kabupaten dan Kecamatan Kab.ENREKANG tersedianya biaya operasional balai penyuluhan KB di Kecamatan dan integrasi program KKBPK 12 Kecamatan meningkatkan pencapaian akseptor KB 75% 1,750,000,000 1,925,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.10 Kesatuan Gerak PKK- KB-KES Kab.ENREKANG terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahterta 1,07% terpadunya kegiatan PKK, KB dan kesehatan 1x/tahun peningkatan pencapaian akseptor KB 75% 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.11 Kegiatan Bulan Bakti KB KES IBI Kab.ENREKANG terpadunya kegiatan KB-Kes dan IBI 1x/tahun meningkatnya calon peserta KB yang terlayani 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.12 Pembinaan dan pelayanan KB di daerah terpencil/ tertinggal Kab.ENREKANG Terlaksananya pembinaan dan Pelayanan KB 2 Desa Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB 2 Desa 50,000,000 55,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.13 Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan Pembinaan Program KB Kab.ENREKANG terkoordinasinya program keluarga berencana 1 tahun terwujudnya program KB 75% 145,000,000 159,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.15 Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB ) DAK Non Fisik Kab.ENREKANG tersedianya biaya operasional balai penyuluh KB 12 Kecamatan meningkatnya kinerja penyuluh KB 75% 3,550,000,000 3,905,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.15.17 Pembinaan kesertaan KB Pria dan motivator Kab.ENREKANG terlaksananya pembinaan kesertaan Kb Pria 12 kecamatan terwujudnya kesertaan KB pria 12 Kecamatan 50,000,000 55,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 145,000,000 159,500,000 1.12.1.12.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kab.ENREKANG terlaksananya advokasi KIE dan Kespro 100 orang meningkatnya pengetahuan remaja tentang kespro 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.16.04 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Secara Alami Kab.ENREKANG terlaksananya kespro secara dini 150 siswa meningkatnya pengetahuan remaja tentang kespro 80% 45,000,000 49,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.16.06 Sekolah Siaga Kependudukan ( SSK ) Kab.ENREKANG terbinanya sekolah siaga kependudukan 4 sekolah terintegrasinya program KB dalam mata pelajaran di sekolah 75% 30,000,000 33,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 438 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.12.1.12.01.17 Program pelayanan kontrasepsi Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 92,000,000 101,200,000 1.12.1.12.01.17.01 Pelayanan konseling KB Kab.ENREKANG terlaksananya konseling KB dan kesehatan reproduksi 12 Kecamatan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ber KB 70% 25,000,000 27,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.17.05 Monitoring dan Evaluasi ke Faskes/ Klinik KB Kab.ENREKANG terlaksananya monev ke faskes dan klinik KB 21 faskes terwujudnya monitoring dan evaluasi 21 faskes 40,000,000 44,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.17.06 Pelayanan dan Penanggulangan Side Effect Pasca Pemasangan Alat Kontrasepsi Kab.ENREKANG tersedianya obat dan side efeck pasca pemasangan alkon 12 kecamatan meningkatnya PUS yang ber KB dan menurunnya DO peserta KB 65% 27,000,000 29,700,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.17.07 Distribusi alat/obat kontrasepsi Kab.ENREKANG terdistribusinya alat/obat kontrasepsi 12 kecamatan meningkatnyan peserta KB yang terlayani 12 kecamatan 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 1,100,000,000 1,210,000,000 1.12.1.12.01.18.03 Peningkatan Peran Serta PPKBD dan Sub PPKBD dalam Kelembagaan IMP Kab.ENREKANG terbinanya PPKBD dan Sub PPKBD 12 kecamatan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PPKBD dan sub PPKBD tentang IMP 75% 945,000,000 1,039,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.18.06 pembinaan dan koordinasi terhadap PLKB dan IMP Kab.ENREKANG terkoordinasinya IMP di kecamatan 12 kecamatan meningkatnya kinerja para penyuluh di lapangan 75% 40,000,000 44,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.18.07 Pembinaan dan Evaluasi Kampung KB Kab.ENREKANG Jumlah kampung KB 32 kampung Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang mengetahui pentingnya KB 32 kampung 25,000,000 27,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.18.13 Operasional Kegiatan dan Pembinaan KB- KS Tingkat Kecamatan dan Desa Kab.ENREKANG Jumlah kecamatan yang di bina 12 kecamatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya KB 12 kecamatan 60,000,000 66,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.18.14 Sosialisasi Pergerakan Masyarakat Peduli KB Kab.ENREKANG Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 30 orang meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB 30 orang 30,000,000 33,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 165,000,000 181,500,000 1.12.1.12.01.20.03 Pembentukan PIK Remaja Kab.ENREKANG terbentuknya PIK/KRR bagi remaja 7 sekolah tersedianya pusat informasi dan monseling KRR bagi remaja 85% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.20.05 Pembinaa saka kencana dan jambore saka kencana Kab.ENREKANG terbinanya saka kencana dan jambore saka kencana 12 kecamatan terwujudnya saka kencana dan jambore saka kencana 70% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.20.06 Pembinaan PIK Remaja/ Forum Gendre dan pemilihan duta gendre Kab.ENREKANG terbinanya PIK Remaja dan Forum Genre 12 kecamatan terwujudnya forum genre dan duta genre 80% 55,000,000 60,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 439 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.12.1.12.01.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 70,000,000 77,000,000 1.12.1.12.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Kab.ENREKANG terlaksananya penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS 2 sekolah (100 siswa) meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba, PMS dan HIV/AIDS 65% 70,000,000 77,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 95,000,000 104,500,000 1.12.1.12.01.22.02 Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Anak 1000 Hari Pertama Kehidupan Kab.ENREKANG tercegahnya stunting pada anak 12 kecamatan terwujudnya pencegahan stunting pada anak pada 1000 hari pertama kehidupan 75% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 187,000,000 205,700,000 1.12.1.12.01.23.02 Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKB Kab.ENREKANG terlatihnya kelompok kader BKB dalam mengasuh tumbuh kembang anak 12 kecamatan meningkatnya pengetahuan kader BKB tentang pengasuhan tumbuh kembang anak 80% 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.23.03 Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKR Kab.ENREKANG terlatihnya kelompok BKR 80 orang meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang BKR 80% 35,000,000 38,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.23.04 Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKL Kab.ENREKANG terlatihnya kelompok BKL 80 orang meningkatnya pengetahuan kader tentang BKL 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.23.05 Pembinaan manajemen kelompok UPPKS Kab.ENREKANG terbinanya kelompok UPPKS 12 kecamatan meningkatnya usaha kelompok UPPKS 70% 37,000,000 40,700,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.23.06 Pembinaan dan pelatihan kelompok keluarga sejahtera 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.25 Program Pengembangan Data dan Informasi KB Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 250,000,000 275,000,000 1.12.1.12.01.25.01 Rumah Dataku Kab.ENREKANG Jumlah rumah data 12 unit tersdianya data yang akurat di rumah data 12 unit 25,000,000 27,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.25.02 Evaluasi Capaian Program Kegiatan KB/KS Kab.ENREKANG termonitornya program KB/KS semesteran terevaluasinya program KB/KS secara terpadu 75% 40,000,000 44,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.25.03 Pemetaan KB dan KS Kab.ENREKANG presentase ketersediaan data KB/KS yang akurat 75% tersedianya peta demokrafi dan peta PUS di desa/kelurahan 129 desa terwujudnya ketersediaan data yang akurat 80% 0 0 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 440 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.12.1.12.01.25.04 Perekaman Data Keluarga KB/KS Kab.ENREKANG tersedianya data keluarga KB/KS 12 kecamatan terwujudnya data keluarga KB/KS yang akurat 80% 90,000,000 99,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.25.05 Pembinaan R/R PPKBD dan Sub.PPKB Program KB/KS Kab.ENREKANG terbinanya R/R bagi PPKBD dan sub PPKBD 129 desa terwujudnya pencatatan dan pelaporan 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 1.12.1.12.01.25.06 Penyusunan Grand Desigen Kependudukan dan KB Kab.ENREKANG tersedianya data kependudukan dan KB 1 dokumen terwujudnya data kependudukan dan KB 75% 50,000,000 55,000,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 8,728,741,000 9,601,615,100Jumlah 441 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 87,000,000 95,700,000 1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.
0 0 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.17.06 Kegiatan penciptaan kemanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal.
Kab.ENREKANG Jumlah Pengawasan Angkutan Umum Penumpang Diterminal 15 Kali Tertib naik turunnya penumpang di lingkungan terminal 90% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Juamlah Sekolah yang disosialisasikan terkait keselamatan,ketertiban lalulintas 1 Sekolah Adanya pemahaman tentang pentingnya berkeselamatan dalam berlalulintas 75% 12,000,000 13,200,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.17.19 Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kab.ENREKANG Jiumlah Kendaraan bermotor yang diuji 282 Kendaraan Terlaksanannya pengujian Kendaraan sesuai dengan Standar pelayanan PKB 80% 10,000,000 11,000,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.17.26 Kegiataan Penciptaan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kab.ENREKANG Jumlah Operasi Angkutan
Umum 20 Kali Terciptannya ketertiban administrasi angkutan umum 90% 35,000,000 38,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 135,000,000 148,500,000 1.07.1.07.01.19.05 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok ) Kab. Enrekang 0 0 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19.07 Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Managemen Dan Rekayasa Lalulintas Kab.ENREKANG Jumlah Koordinasi rencana Managemmen dan Rekayasa Lalulintas 10 Kali Terciptanya kelancaran dan Rekayasa lalulintas 90% 25,000,000 27,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19.09 Pengaturan/Pengendalian Arus Mudik Lebaran Dan Tahun Baru Kab.ENREKANG Jumlah Pengaturan/Pengendalian arus mudik dan tahun baru 2 Kali Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran arus mudik dan tahun baru 75% 35,000,000 38,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19.10 Pengaturan lalulintas setiap hari pasar di 3 Kecamatan. kec.
Enrekang.Anggeraja,Alla Kab.ENREKANG Jumlah Pengaturan Lalulintas di Jalan pada Hari Pasar 3 Kec Lancarnya arus lalulintas di sekitar pasar 80% 15,000,000 16,500,000 Dinas Perhubungan 3 1.07.1.07.01.19.11 Pengaturan Lalu Lintas pada Tepi dan Samping Jalan Setiap Pagi Hari (5 Hari Kerja) Kab.ENREKANG Jumlah Pengaturan LaluLintas di Jalan Raya 3 Kec Lancarnya Arus Lalulintas di sekitar pasar 80% 15,000,000 16,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19.12 Pengawasan Dan Patroli LaluLintas Kab.ENREKANG Jumlah Pengawasan dan Patroli Lalulintas 5 Kec Terciptanya Pengawasan dan Patroli lalulintas 75% 10,000,000 11,000,000 Dinas Perhubungan 3 1.07.1.07.01.19.13 Pembuatan Perda Jaringan Induk Jalan Kab Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah Perda Perda Jaringan Induk Jalan Kab. Enrekang 1 Perda Terciptanya Perda Jaringan Induk Jalan Kab. Enrekang 75% 25,000,000 27,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.19.14 Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Kab. Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah Dokumen andalalin yang tersusun 1 Dokumen Tersusunya Dokumen Andalalin 75% 10,000,000 11,000,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22 Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 639,050,000 702,955,000 1.07.1.07.01.22. Pengadaan Kendaraamn Mobil Patroli LLAJ ( Roda Empat ) Kab.ENREKANG Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan 1 Unit Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda Empat Dinas Perhubungan 90% 435,000,000 478,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.12 Pengadaan Dan Pemasangan Guadrail Kab.ENREKANG Jumlah Guadrail Yang Terpasang 1 Unit Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Dijalan 80% 70,000,000 77,000,000 Dinas Perhubungan 1 442 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.07.1.07.01.22.13 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengaturan Lalulintas Kab.ENREKANG Jumlah Pengaturan Lalulintas di Jalan Raya 3 Kec Terciptanya Keamanan lalulintas setiap hari 80% 0 0 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffik Light/ Warning Light Kab.ENREKANG Jumlah Traffik Light/Warning Linght yang terpelihara 11 Unit Berfungsinya Traffik Light/Warning Light dengan baik 80% 15,000,000 16,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte,Rambu - Rambu Lalin Dan Guadrail Kab.ENREKANG Jumlah Halte, Rambu Rambu Lalin dan Guadrail yang direhab/Terpelihara 4 Halte, 5 Guadrail,5 Rambu Rambu Terpeliharanya Halte, Rambu Rambu Lalin Dan Guadrail dengan baik 70% 24,050,000 26,455,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.17 Pembangunan Halte Bus,Taxi,Gedung Terminal 0 0 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.19 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas Kab.ENREKANG Jumlah Rambu lalulintas yang terpasang 150 Unit Bertambahnya Rambu rambu lalulintas yang terpasang 90% 35,000,000 38,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.22.20 Pengadaan Papan Informasi Wilayah dan Arah Jalan Kab.ENREKANG Jumlah Papan Informasi Wilayah dan arah Jalan 1 Unit Bertambahnya Papan Informasi Wilayah dan arah jalan yang terpasang 90% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.23 Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah 335,000,000 368,500,000 1.07.1.07.01.23.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kab.ENREKANG Jumlah Alat Pengujian Kendaraan bermotor yang dipelihara 1 Unit Berfungsinya alat pengujian kendaraan bermotor ( PKB ) 90% 110,000,000 121,000,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.23.06 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG jumlah Terminal yang terpelihara 1 Unit Terciptanya keamanan dan ketertiban menaikan dan menurunkan penumpang 70% 75,000,000 82,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.23.13 Pembangunan Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) Kab.ENREKANG Jumlah sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor ( PKB ) 1 Unit Berfungsinya Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor 70% 75,000,000 82,500,000 Dinas Perhubungan 1 1.07.1.07.01.23.14 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) Kab.ENREKANG Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang diadakan 1 Unit Bertambahnya alat pengujian kendaraan bermotor ( PKB ) 75% 75,000,000 82,500,000 Dinas Perhubungan 1 2,716,250,000 2,987,875,000Jumlah 443 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.23 Statistik 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1.23.1.25.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 364,200,000 400,620,000 1.23.1.25.01.15.03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB jumlah dana Tersedianya Data PDRB n buku Adanya Buku PDRB 75% 35,000,000 38,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.23.1.25.01.15.12 Pengembangan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi jumlah dana Adanya data yang valid paket aplikasi Tersedianya aplikasi yang siap pakai / digunakan 60,000,000 66,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.23.1.25.01.15.13 Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka jumlah dana Tersedianya data Enrekan Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka buku Tersusunnya Data/Buku Kabupaten Dalam Angka Dan Kecamatan Dalam Angka 109,200,000 120,120,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.23.1.25.01.15.15 Penyusunan Buku Tentang Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kab. Enrekang jumlah dana Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kab.Enrekang n buku Adanya Buku Harga Barang Dan Jasa n % 100,000,000 110,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.23.1.25.01.15.24 Peningkatan Pelayanan Persandian, Perlindungan Jaringan dan Data Daerah jumlah dana Tersedianya operasional persandian dan perlindungan data daerah 12 bulan Persentase pelayanan administrasi persandian dan perlindungan data jaringan 85% 60,000,000 66,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1.25.1.25.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 1,964,000,000 2,160,400,000 1.25.1.25.01.15.26 Pengembangan Press Realase Kegiatan Pemda jumlah dana Terpublikasinya kegiatan pemda 50 buku Klipping, buku, buletin, koran/surat kabar tentang kegiatan Pemda Enrekang 12 bulan 1,500,000,000 1,650,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.15.27 Pelaksaan Jumpa Pers Pemda jumlah dana Jumlah Jumpa Pers Yang Dilaksanakan tercapainya sinkronisasi pemberitaan antara mass media dan Pemda 75% 25,000,000 27,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.15.29 Pelaksaan Pelatihan Jurnalistik OPD dan Masyarakat jumlah dana Jumlah OPD dan Masyarakat mengikuti Pelatihan Jurnalistik 50 orang Sdm OPD dan Masyarakat terhadap jurnalistik semakin meningkat.
75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.15.32 Tour Jurnalistik Kegiatan Pemda dan Masyarakat jumlah dana jumlah tour jurnalistik yang dilakukan oleh Pemda bersama masyarakat n kegiatan Tercapainya Sinergitas Media masyarakat Dan Pemda 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.19 Program Pengembangan Telematika E- Goverment Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Meningatnya akses dan aplikasi teknologi terapan 2,990,983,000 3,290,081,300 Jumlah website 2 jenis Tersedianya website Kabupaten Dan Website PD 85% 1.25.1.25.01.19.09 Pengembangan Bandwith jumlah dana Cakupan bandwith yang tersedia 150-200 Mbps Persentase Layanan Jaringan Internet Yang Memadai 85% 150,961,000 166,057,100 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.19.10 Pengembangan Aplikasi/Replikasi Sistem Informasi jumlah dana Cakupan Aplikasi 5 aplikasi Tersedianya aplikasi Dan Replikasi sistem Informasi dan Pendataan PD 90% 50,000,000 55,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 130,000,000 33,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1.25.1.25.01.19.02 Operasional Website / Aplikasi Pelaksanaan E-Goverment Berbasis Teknologi Internet (TI) jumlah dana 444 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.25.1.25.01.19.11 Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi jumlah dana Jumlah OPD/Desa/Kelurahan/Puskesm as/Sekolah yang terakses Jaringan WAN Jumlah Data Centre dan Command Centre 11 Kecamatan 15 Puskesmas 2 unit Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Adanya Data Center Dan Comand Center persen 2,430,022,000 2,673,024,200 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.19.12 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola TIK jumlah dana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Hardware/Software 40 orang Adanya peserta yang mengikuti Pelatihan 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.19.15 Maintenence Infrastruktur Telematika jumlah dana Jumlah Hardware Dan Software yang terpelihara 2 unit Tersedianya Hardware Dan Software 85% 350,000,000 385,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Komunikasi Publik Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Meningatnya akses dan aplikasi teknologi terapan 384,900,000 423,390,000 1.25.1.25.01.20.01 Pemantauan dan Pengawasan Tower Menara Telekomunikasi jumlah dana Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi 88 dokumen laporan terdeteksinya tower menara telekomunikasi dalam rangka pemasukan PAD 80% 88,000,000 96,800,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20.02 Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik melalui MC jumlah dana Terwujudnya saluran komunikasi publik 5 kegiatan adanya saluran komunikasi publik 80% 26,000,000 28,600,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20.03 Literasi Media Sosial jumlah dana Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi media 200 orang adanya peserta yang mengikuti literasi media sosial 63,000,000 69,300,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20.04 Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat jumlah dana Adanya pelayanan aduan masyarakat yang diproses 3 layanan terprosesnya aduan masyarakat 80% 42,000,000 46,200,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik jumlah dana Adanya laporan Monev 24 laporan 45,150,000 49,665,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.20.06 Gelar Aksi Pertunjukkan Rakyat jumlah dana Tercapainya penyampaian informasi pada masyarakat n kali Adanya penyampaian informasi kepada masyarakat 85% 120,750,000 132,825,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Meningatnya akses dan aplikasi teknologi terapan 630,500,000 693,550,000 1.25.1.25.01.21.01 Operasional Pengelolaan PLID (Pelayanan Informasi Dokumentasi) jumlah dana Jumlah informasi dan dokumentasi yang termuat dalam website pemerintah selama setahun seluruh OPD Informasi publik dapat diakses oleh masyarakat 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.02 Operasional Media Center Pemkab Enrekang jumlah dana Berfungsinya Media Center sebagai salah satu sumber Informasi 12 bulan Tercapainya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui akses media center/info publik 95% 60,000,000 66,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.03 Pembinaan dan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) jumlah dana Terbinanya Kelompok Informsi masyarakat 15 kelompok Adanya anggota KIM/masy.
Yang mamfu menerima dan menyebarlauaskan informasi 80% 35,000,000 38,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.04 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Pembangunan jumlah dana Ikut sertanya Pemda Enrekang dalam Pameran Pembangunan 2 kali Tersosialisasinya data potensi 80% 0 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.05 Pembuatan Buleting Majalah Suara Massenrempulu jumlah dana Terbitnya majallah suarah massenrempul 8000 eksemplar Tersosialisasinya program kerja dan Kebijakan Pemda 85% 46,000,000 50,600,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 445 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.25.1.25.01.21.06 Pembinaan dan Penayangan Kegiatan Pemda Pada TV Kabel jumlah dana Jumlah penayangan beberapa kegiatan Pemda melalui TV Kabel.
12 kali Tersosialisasinya beberapa kegiatan Pemda dan lembaga lainnya ke masyarakat.
75% 35,000,000 38,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.07 Pengelolaan Data Informasi Melalui Aplikasi Sistem Integrasi jumlah dana Terkelolanya data informasi publik ke dalam Integrasi Sistem Informasi Data Informasi Publik ter- upgrade dalam sistem aplikasi 75% 52,650,000 57,915,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.08 Operasional Pelayanan Sound Sistem jumlah dana Jumlah pelayanan sound systim yang terlayani oleh diskominfo 12 bulan Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan sound sistem dapat berjalan dengan lancar.
80% 80,850,000 88,935,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 1.25.1.25.01.21.10 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Sound Sistem jumlah dana Tersedianya Peralatan Dan Terpeliharanya sound sistem 1 tahun Peralatan sound sistem siap pakai/digunakan 75% 60,000,000 66,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 7,725,172,000 8,497,689,200Jumlah 446 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.14 Tenaga Kerja 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.14.1.15.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah Persentase penyerapan tenaga kerja 85% 125,000,000 137,500,000 1.14.1.15.01.15.10 pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit tingkat lanjutan Kab.ENREKANG Jumlah peserta yang mengikuti diklat keterampilan menjahit 15 Orang Meningkatnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja 15 Orang 60,000,000 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.15.11 Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyusunan data perencanaan tenaga kerja Kab.ENREKANG Jumlah tenaga kerja yang terdata 2.500 Tenaga kerja Terwujudnya database tenaga kerja yang falid 2.500 Tenaga Kerja 35,000,000 38,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.15.14 Pendampingan dana tugas pembantuan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja Kab.ENREKANG Jumlah sasaran pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan 6 Kecamatan Bertambahnya wawasan tentang peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 6 Kecamatan 30,000,000 33,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidkan berkualitaas pada seluruh lapisan Masyarakat Laju pertumbuhan PDB pertenaga kerja/tingkat pertumbuhanPDB rill perorang bekerja pertahun (SDGis) 80% 220,000,000 242,000,000 1.14.1.15.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai SULAWESI SELATAN Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang siap pakai 30 Orang Tersedianya tenaga kerja yang siap pakai 30 Orang 180,000,000 198,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.16.08 Koordinasi Penyusunan Dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL) SULAWESI SELATAN Frekuensi koordinasi penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja (BKOL) 15 Kali Terciptanya Koordinasi Pemkab dan PemProv terhadap informasi bursa tenaga kerja 80% 40,000,000 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah Propersi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (SDGis) 75% 90,000,000 99,000,000 1.14.1.15.01.17.03 Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab.ENREKANG Volume pelaksanaan prosedur ketenagakerjaan dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial 15 Kali Terciptanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha 12 Bulan 40,000,000 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.14.1.15.01.17.10 Inventarisasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan Tahun Berjalan Kab.ENREKANG Jumlah perusahaan yang bekerja pada Tahun berjalan 200 Perusahaan Terwujudnya inventarisasi perusahaan jasa kontruksi dan konsultan yang berja di Kab.
Enrekang untuk Tahun berjalan 200 Perusahaan 50,000,000 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15 Koperasi dan UKM 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 447 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, Menengah (KUMKM) Propesi kredit UMKM terhadap total kredit (SDGis) 85% 40,000,000 44,000,000 Enrekang Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Propersi kedit UMKM terhdapa total kredit (SDGis) 85% 120,000,000 132,000,000 1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan SULAWESI SELATAN Jumlah peserta yang ikut pelatihan 40 Orang Meningkatnya wawasan Bagi wirausaha 40 Oang 50,000,000 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.15.1.15.01.16.12 Pembinaan usaha bagi usaha kecil menengah SULAWESI SELATAN Jumlah UKM yang dibina 150 UKM Jumlah UKM yang berdaya saing 20 UKM 30,000,000 33,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas persentase UMKM terhadap layanan keuangan (SDGis) 80% 510,000,000 561,000,000 Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.15.1.15.01.17.14 Pendampingan Pembangunan/Penataan Kawasan Dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) SULAWESI SELATAN Jumlah tempat usaha yang terbangun 50 PKL tersedianya sarana/tempat usaha bagi PKL 1 Lokasi 100,000,000 110,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.15.1.15.01.19 Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Besar, Menengah dan Kecil Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Persentase koperasi dan UMK yang bermitra 60% 90,000,000 99,000,000 1.15.1.15.01.19.02 Sosialisasi Pengembangan Kemitraan UMKM Kab.ENREKANG Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 30 Peserta Meningkatnya pemahaman peserta tentang mitra usaha 60% 40,000,000 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.19.03 Membangun Pola Kemitraan Bagi UMKM Kab.ENREKANG Jumlah aspek kemitraan yang dibangun 3 Aspek Meningkatnya kerjasama usaha 50% 50,000,000 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 35,000,000 38,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1Jumlah kelompok yang terbentuk 20 Kelompok Bertambahnya kelompok usaha yang produktif 10 Kelompok 10 JutaPembinaan monev dan penagihan tunggakan dana KUKM Tahun 2002 -2009 30 KUKM 1.15.1.15.01.17.20 Pembentukan kelompok wirausaha baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat 100 UMKM Adanya jaminan untuk mendapatkan modal 100 Sertifikat tanah 30,000,000 33,000,000 1 1.15.1.15.01.17.18 Pengsertifikatan tanah usaha mikro kecil menengah Jenis Produk yang di promosi 10 Jenis Dikenalnya produk baik lokas maupun non lokal 65% 250,000,000 275,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya penerimaan/pengembalian dana KUKM 1.15.1.15.01.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15.1.15.01.17.05 Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 25,000,000 27,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 144,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30 Orang pengurus/pengelolaan koperasi 40,000,000 200 UMKM 40,000,0001.15.1.15.01.15.06 Jumlah peserta yang ikut pelatihan 30 Orang Pengurus / Pengelola Koperasi Menigkatnya keterampilan pengelolaan koperasi/KUD 1.15.1.15.01.16.07 Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi/KUD Frekuensi pelaksanaan koordinasi 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 115 Kali Berkembangnya usaha bagi pelaku UMKM Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan UKM 448 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.15.1.15.01.21 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Prsentase Koperasi Aktif 80% 1,100,000,000 1,210,000,000 1.15.1.15.01.21.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi 7 Kali Sinkronnya program/kegiatan pusat dan daerah 1 Program dan 7 Kegiatan 40,000,000 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.02 Pengawasan, penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi Kab.ENREKANG Jumlah KPS/UPS koperasi yang dibina, diawasi dan diberi penghargaan 25 KPS/USP Kop Meningkatnya akuntabilitas KPS/UPS Koperasi 75% 35,000,000 38,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.03 Penyuluhan, pembentukan, pengesahan, purubahan AD Koperasi dan pembubaran koperasi Kab.ENREKANG Jumlah koperasi yang terbentuk, koperasi PAD koperasi yang dibubarkan dan lomba desa P2WKSS 2 Koperasi terbentuk Terbentuknya 2 koperasi dan telah dibubarkannya 10 koperasi tidak aktif 85% 30,000,000 33,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.04 Pembinaan/Bimbingan Penyusunan laporan Keuangan dan Pelaksanaan RAT Kab.ENREKANG Jumlah Koperasi yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan RAT 81 Koperasi Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi dan terlaksananya RAT 65% 60,000,000 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.05 Pemberdayaan DEKOPINDA Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan 50 Koperasi Berfungsinya DEKOPINDA dalam pembinaan gerakan koperasi 75% 75,000,000 82,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.06 Peningkatan SDM bagi Aparat Pembina Koperasi Kab.ENREKANG Jumlah peserta yang mengikuti penddikan 5 Orang Meningkatkan SDM pengelolah koperasi 65% 60,000,000 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1.15.1.15.01.21.07 Magang/Orientasi Lapangan Pengurus/Anggota Koperasi Luar Daerah Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti magang 50 Orang Bertambahnya pengetahuan tentang perkoperasian 50 Orang 225,000,000 247,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 2 URUSAN PILIHAN 2.08 Transmigrasi 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.08.1.15.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Persentase Transmigrasi Swakarsa 1 Lokasi 570,000,000 627,000,000 2.08.1.15.01.15.07 koordinasi dan konsultasi program transmigrasi SULAWESI SELATAN Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 5 Kali Tersedianya data dan informasi penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi 70% 40,000,000 44,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 2.08.1.15.01.15.08 Bimtek Perencanaan dan Studi Banding Pengembangan Kawasan Transmigrasi* SULAWESI SELATAN Jumlah peserta bimtek dan study banding 5 Orang Meningkatnya pengetahuan peserta tentang modal kawasan transmigrasi yang sesuai dengan kondisi 60% 80,000,000 88,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 2.08.1.15.01.15.09 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi SULAWESI SELATAN Jumlah lokasi yang dibangun 1 Lokasi Tersedianya lokasi kawasan transmigrasi 70% 450,000,000 495,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 3,133,000,000 3,446,300,000Jumlah 449 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.16 Penanaman Modal 1.16.01 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 330,000,000 363,000,000 1.16.1.16.01.15.06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan Agroindustri 44 kali Frekuensi Koordinasi Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia Usaha 44 Kali Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Investasi 1 Dokumen 70,000,000 77,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan;
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian Saerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri ( M4 ) 24 Kali Terpantaunya kegiatan Penanaman Modal di Daerah 12 Bulan Terpantaunya kegiatan Penanaman Modal di Daerah 1 Paket 80,000,000 88,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 SULAWESI SELATAN Luar Daerah Ibukota Provinsi Luar Daerah Meningkatnya Minat Investor- Investor untuk berusaha/berinvestasi 1 Paket SULAWESI SELATAN Meningkatnya Minat Investor- Investor untuk berusaha/berinvestasi 1 Paket Ibukota Provinsi 1.16.1.16.01.18 Program Peningkatan Investasi Daerah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 180,000,000 198,000,000 1.16.1.16.01.18.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN 1.16.1.16.01.18.03 Pengawasan Ketentuan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan agroindustri ( M4 12 Kecamatan Meningkatnya Iklim Investasi dan realisasi Investasi Daerah 12 Kecamatan Terlaksananya Ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah 12 Kecamatan 60,000,000 66,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.18.04 Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah SULAWESI SELATAN Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindstri ( M4 ) 12 Bulan Terbinanya seluruh pengusaha baik yang skala besar maupun skala pemula 1 paket Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha di daerah 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1Terbinanya seluruh pengusaha baik skala besar maupun skala pemula 1 Paket Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha di Daerah 1 paket 70,000,000 77,000,000 100,000,000 110,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.18.02 Sosialisasi, Bimbingan dan workshop bagi UKM, UMKM, serta Pengusaha Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertanian,pertambangan,energi,wisa ta,dan Kehutanan Daerah 1 paket Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri ( M4 ) 10 Kali Frekuensi Pameran Promosi 10 Kali Pendidikan dan pelathina di Bidang penanaman modal yang diikuti 12 kali Meningkatnya Kualitas SDM guna pelayanan investasi 1 Paket 80,000,000 88,000,0001.16.1.16.01.15.09 Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi Meningkatkan erekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri ( M4 ) 12 Kali 450 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.16.1.16.01.18.05 Penyusunan Peraturan Bupati dibidang Penanaman Modal SULAWESI SELATAN 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 1.16.1.16.01.19 Program Peningkatan pelayanan terpadu Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 610,000,000 671,000,000 1.16.1.16.01.19.02 Pemantauan/Peninjauan Lapangan Lokasi Izin Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan agroindustri 9 M4 ) 100 BAPL Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan 100 BAPL Izin yang terbit dimiliki rekomendasi teknis 100 BAPL 60,000,000 66,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.19.03 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Kab.ENREKANG Meningkatkan perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agriindustri ( M4 ) 75 Orang Jumlah orang mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik 75 Orang Pemahaman Masyarakat terkait dengan pelayanan publik 75 orang 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 1.16.1.16.01.19.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Pelayanan Perizinan 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 1.16.1.16.01.19.06 Operasional Perizinan dan Non Perizinan Mobile On Line SULAWESI SELATAN Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri ( M4 ) 2000 izin Pelayanan Penerbitan izin dan non izin dilokasi pemohon 2000 izin Jumlah izin dan non izin yang diproses secara online dilokasi 2000 izin 400,000,000 440,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri 12 kecamatan Monitoring dan evaluasi Layanan 12 kecamatan 1.16.1.16.01.19.10 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.19.11 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.19.12 Pembangunan Mal Pelayanan Publik 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.19.13 Penyediaan Sarana dan Prasarana layanan Perizinan OSS 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.20 Program Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dlm Pelayanan Perizinan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 100,000,000 110,000,000 12 Kecamatan 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11.16.1.16.01.19.07 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kab.ENREKANG Perbaikan kualitas layanan publik 451 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.16.1.16.01.20.01 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di Bidang Pelayanan Publik Kab.ENREKANG Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah 12 Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Pelayanan Publik 12 Kecamatan Meningkatnya Pengetahuan di BIdang Pelayanan Publik di Kecamatan 12 Kecamatan 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1.16.1.16.01.20.02 Pengadaan Plat Himbauan tentang Perizinan dan Kotak Saran/Pengaduan Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4) 12 plat Terpasangnya Plat Himbauan dan Layanan Perizinan 12 Plat Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Prosedur Mengurus Izin 12 Plat 0 0 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 1.16.1.16.01.20.03 Pengadaan Lipload / Brosur Kab.ENREKANG Meningkatkan Perekonomian daeran dan pendapatan asli daerah 200 lembar Tersedianya lipload/ brosur sebagai bahan promosi investasi 200 lembar Adanyan lipload/brosur yang menjadi media informasi promosi investasi 200 lembar 50,000,000 55,000,000 Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 3,265,400,000 3,591,940,000Jumlah 452 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.18 Kepemudaan dan Olahraga 1.18.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1.18.1.18.01.16 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah 1,300,000,000 1,430,000,000 1.18.1.18.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan Kab.ENREKANG Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 15% Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina 10 Organis 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Enrekang Makassar SULAWESI SELATAN Enrekang Makassar 1.18.1.18.01.16.15 Peningkatan Ketahanan Bela Negara Bagi Generasi Muda Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan Ketahanan Bela Negara 50 orang Meningkatnya Wawasan Bela Negara dan Semangat Patriotik Generasi Muda 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.16.23 Pelatihan Potensi dan Seleksi PASKIBRAKA Kab.ENREKANG Jumlah Paket Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Tim Paskibraka Kabupaten 1 Paket Jumlah Personil Tim Paskibraka Kabupaten 75 Orang 650,000,000 715,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.16.24 Studi Wawasan Bagi Tim Paskibraka Kabupaten Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Study Wawasan Tim Paskibraka Kabupaten 1 Kali Jumlah Peserta Study Wawasan 75 Orang 150,000,000 165,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.16.25 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pembinaan Kepemimpinan Pemuda 100 Orang Persentase Peningkatan Wawasan Kepemimpinan Pemuda 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah 460,000,000 506,000,000 1.18.1.18.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Enrekang Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 20 Orang Persentase Peningkatan Kompetensi Wirausaha Muda 100% 200,000,000 220,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.17.02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda SULAWESI SELATAN Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 20 Orang Persentase Peningkatan Keterampilan bagi Pemuda 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.17.03 Pelatihan Pembina Palang Merah Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan Pembina Palang Merah 60 Orang Jumlah Organisasi Palang Merah yang Aktif 60 Sekolah 160,000,000 176,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah 125,000,000 137,500,000 1.18.1.18.01.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Kab.ENREKANG Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan bahaya Narkoba 25 Sekolah Persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba 25% 125,000,000 137,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah 550,000,000 605,000,000 1.18.1.18.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Kab.ENREKANG Cakupan Pembinaan Atlit Muda 30% Jumlah atlit yang dibina 190 Atlit 130,000,000 143,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Jumlah Pemuda Pelopor yang dibina 24 Orang 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 3 1.18.1.18.01.16.14 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pelaksanaan Kegitan Pembinaan Pemuda Pelapor 1 Kali Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang diikuti 2 Kegiatan Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan dan Meningkat Wawasannya 20 orang 100,000,000 110,000,0001.18.1.18.01.16.13 Penyelenggaraan Kepemudaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional 453 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Luar Daerah Ibukota Provinsi Enrekang Ibukota Provinsi 1.18.1.18.01.20.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih; peneliti; praktisi;
dan teknisi olahraga Kab.ENREKANG Jumlah Pelatih yang Mengikuti Diklat 45 Orang Meningkatnya Kompetensi dan Propesionalisme Pelatih 100% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.20.19 Pelaksanaan Event Club Olahraga Daerah Kab.ENREKANG Jumlah Event Kejuaraan Antar Club 2 Event Aktifnya Club Olahraga Daerah 12 Club 90,000,000 99,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.20.20 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar Kab.ENREKANG Jumlah Event Pemassalan Olarhraga bagi Pelajar 1 Event Jumlah Sekolah yang Mengikuti Event Kejuaraan 40 Sekolah 70,000,000 77,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah 1,550,000,000 1,705,000,000 1.18.1.18.01.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Kab.ENREKANG Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun 22 Unit Persentase Peningkatan minat Berolahraga dalam Masyarakat 100% 1,350,000,000 1,485,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Kab.ENREKANG Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Paket Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga 100% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.21.08 Pengadaan Peralatan Olahraga Kab.ENREKANG Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Olahraga yang disediakan 1 Paket Persentase Peningkatan Minat Olahraga dalam Masyarakat 100% 50,000,000 55,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.23 Program Pengembangan Data Informasi dan Data Statistik Daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 40,000,000 44,000,000 1.18.1.18.01.23.01 Penyusunan Profil Data SKPD Kab.ENREKANG Jumlah Profil data OPD 1 Dok Persentase Peningkatan Pelayanan Data OPD 100% 40,000,000 44,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2 URUSAN PILIHAN 2.04 Pariwisata 1.18.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 2.04.1.18.01.18 Program Pengembangan Kemitraan dan Destinasi Wisata Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah 5,344,500,000 5,878,950,000 2.04.1.18.01.18.01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Kab.ENREKANG Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dibangun 3 Paket Persentase peningkatan daya tarik objek wisata 100% 1,879,500,000 2,067,450,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Enrekang Makassar Luar Daerah 2.04.1.18.01.18.04 Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata Kab.ENREKANG Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendukung Pariwisata 1 Kali Jumlah Stekeholder Pariwisata yang Mengikuti Rapat Koordinasi 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.05 Pengembangan Desa Wisata Kab.ENREKANG Jumlah Desa Wisata yang dibina dan dikembangkan 3 Desa Wisata Persentase peningkatan pembinaan dan pengembanan desa wisata 30% 150,000,000 165,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1Jumlah event promosi pariwisata daerah 6 Event Jumlah kunjungan wisatawan 50.000 Wisatawan 300,000,000 330,000,0002.04.1.18.01.18.03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Meningkatnya Apresiasi Terhadap Olahraga Rekreasi / Tradisional 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 1.18.1.18.01.20.07 Pengembangan Olahraga Rekreasi/Tradisional Jumlah Event Kegiatan Olahraga Rekreasi / Tradisional yang diikuti 2 Event Jumlah Prestasi Olahraga di Tingat Provinsi 3 Prestasi Jumlah Atlit yang Meraih Prestasi pada Event Kompetisi yang diikuti 3 Atlit 80,000,000 88,000,0001.18.1.18.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 454 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.04.1.18.01.18.06 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Kab.ENREKANG Jumlah pelatihan pemandu wisata terpadu 1 Paket Meningkatnya skill pemandu wisata 100% 130,000,000 143,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.07 Operasional Pengelolaan Onjek Wisata Permandian Lewaja Kec.ENREKANG Jumlah objek wisata yang terkelola 1 Objek Jumlah PAD pada sektor Pariwisata 400.000.000 180,000,000 198,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.08 Penyusunan Master Plan Objek Pariwisata Kab.ENREKANG Jumlah Objek Wisata yang memiliki Master Plan 2 Objek Terwujudnya perencanaan pembangunan kepariwisataan yang terarah dan berkelanjutan 100% 175,000,000 192,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.09 Operasional Pengelolaan Objek WIsata Villa Bambapuang Kec.ANGGERAJA Jumlah objek wisata yang terkelola 1 Objek Jumlah PAD pada sektor Pariwisata 300.000.000 270,000,000 297,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.10 Peningkatan Kualitas Tatakelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Kab.ENREKANG Jumlaah Pelatihan Kepariwisataan 4 Kegiatan Jumlah perserta pelatihan 160 Orang 550,000,000 605,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 Enrekang Makassar 2.04.1.18.01.18.12 Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata Kab.ENREKANG Jumlah paket kegiatan untuk mendukung operasional TIC 1 Paket Jumlah pelaksanaan operasional TIC 1 Tahun 150,000,000 165,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.13 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab.ENREKANG Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana objek wisata 2 Paket Persentase peningkatan daya tarik objek wisata 100% 550,000,000 605,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.14 Cetak Buku Profil Pariwisata Daerah Makassar Jumlah booklet profil pariwisata Kab. Enrekang 250 Eksem-plar Meningkatnya promosi pariwisata daerah 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.15 Pengembangan Amenitas Pariwisata Kab.ENREKANG Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang dibangun untuk peningkatan amenitas pariwisata 2 Paket Persentase peningkatan amenitas objek wisata 100% 550,000,000 605,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.16 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Kab.ENREKANG Jumlah dokumen database Pariwisata Kabupaten Enrekang 1 Dokumen Persentase peningkatan pelayanan data kepariwisataan 100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 2.04.1.18.01.18.17 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Kab.ENREKANG Jumlah paket wisata yang siap dipasarkan 1 Paket Persentase peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kab. Enrekang 20% 250,000,000 275,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1 10,467,500,000 11,514,250,000Jumlah Jumlah Duta Wisata yang terpilih dan mewakili kabupaten 4 Orang 75,000,000 82,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 12.04.1.18.01.18.11 Pemilihan Duta Wisata Jumlah event Pemilihan Duta Wisata 2 Event 455 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.24 Kearsipan 1.26.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.24.1.26.01.19 Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat 431,000,000 474,100,000 1.24.1.26.01.19.01 Pengelolaan dan Penertiban Arsip Kab.ENREKANG Jumlah OPD Yang Tertib Arsip 7 OPD Memudahkan Dalam Pencarian Arsip 7 OPD 41,000,000 45,100,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.02 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di SKPD Kab.ENREKANG Volume OPD Yang Dimonitoring dan Dievaluasi 37 OPD Tercapainya Evaluasi Internal Kearsipan 37 OPD 35,000,000 38,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.03 Pembuatan Regulasi Kearsipan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.05 Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip JUmlah OPD Yang Melakukan Pendataan dan Penataan Arsip 25 OPD Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip 25 OPD 44,000,000 48,400,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.06 Penelusuran Arsip Daerah Kab.ENREKANG Jumlah Arsip Daerah Yang Ditelusuri 470 Arsip Arsip Tekstual dan Media Baru 470 Arsip 40,000,000 44,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.07 Perawatan Arsip Kab.ENREKANG Jumlah Arsip Yang Dirawat 120 Arsip Terjaga dan Terpeliharanya Arsip 120 Arsip 20,000,000 22,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan Kab.ENREKANG Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kearsipan 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Arsip 50 Orang 54,000,000 59,400,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.09 Survei Akuisisi dan Penilaian Arsip Kab.ENREKANG Jumlah OPD Lokus Survey Akusisi dan Penilaian Arsip 8 OPD Tersedianya Data dan Informasi Tentang Arsip 8 OPD 34,000,000 37,400,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.10 Pembuatan Bahan Publikasi Kearsipan Kab.ENREKANG Jumlah Bahan Publikasi Kearsipan Yang Tersedia 43 Buah Tersedianya Bahan Publikasi Kearsiapan 43 Buah 31,000,000 34,100,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.11 Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan Kab.ENREKANG 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.12 Pembinaan Dan Penilaian Arsip di OPD Jumlah OPD Yang Dinilai Pengelolaan Arsipnya 15 OPD Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Arsip di OPD 15 OPD 33,000,000 36,300,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.13 Pembinaan Kelembagaan Kearsipan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.14 Pendampingan Kearsipan Desa 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.15 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.16 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Kab.ENREKANG Jumlah Dokumen/Arsip Yang Diduplikat Dalam Bentuk Informatika 250 Arsip Bertambahnya Arsip Berbentuk Informatika 250 Arsip 15,000,000 16,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.17 Sosialisasi Kearsipan Kab.ENREKANG Jumlah OPD Yang Mengikuti Sosialisasi Kearsipan 43 OPD Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan 43 OPD 52,000,000 57,200,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.24.1.26.01.19.18 Lomba Tertib Arsip Kab.ENREKANG Jumlah OPD Peserta Tertib Arsip 44 OPD Adanya Pemenang Lomba Tertib Arsip 44 OPD 32,000,000 35,200,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26 Perpustakaan 1.26.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.26.1.26.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 876,000,000 963,600,000 1.26.1.26.01.15.01 Penyusunan Regulasi Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 456 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.26.1.26.01.15.02 Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.03 Fasilitasi Pegiat Literasi Perpustakaan Kab.ENREKANG Jumlah Pegiat Literasi Perpustakaan 300 Orang Bertambahnya Pegiat Literasi 300 Orang 50,000,000 55,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.04 Wisata Literasi Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Wisata Literasi 200 Orang Meningkatnya Daya Minat Masyarakat Terhadap Literasi 200 Orang 35,000,000 38,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.05 Diskusi Buku Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Diskusi Buku 50 Orang Terlaksananya Diskusi Buku 50 Orang 30,000,000 33,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.06 Pelatihan Literasi Informasi Terapan Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Pelatihan Literasi Informasi Terapan 100 Orang Bertambahnya Pengetahuan Tentang Literasi terapan 100 Orang 35,000,000 38,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.07 Gerakan Ibu Hebat Kab.ENREKANG Jumlah Pesta Gerakan Ibu Hebat 200 Orang Meningkatnya Pengetahuan Ibu Tentang Literasi 200 Orang 55,000,000 60,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.08 Pembinaan dan Pendidikan Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Kec.ENREKANG Jumlah Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Yang Tersedia 1000 Eksp. Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1000 Eksp. 170,000,000 187,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.10 Pelayanan Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.12 Librarys Competition Kec.ENREKANG Jumlah Peserta Library Competition 12 Bulan Meningkatnya Semangat Belajar dan Berkompetisi bagi Para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum 12 Bulan 81,000,000 89,100,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.13 Pelayanan perpustakaan keliling Kab.ENREKANG Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling 280 Perpustakaan Terlayaninya Perpustakaan Keliling ke Sekolah/Komunitas 280 Perpustakaan 150,000,000 165,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.15 Pekan Literasi Kec.ENREKANG Jumlah Peserta Pekan Literasi 300 Orang Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Tentang Literasi 300 Orang 100,000,000 110,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.16 Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.17 Workshop Kepenulisan , Speed Reading dan Story Telling Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Workshop Kepenulisan Speed Reading dan Story Telling 300 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta Workshop Kepenulisan Speed Reading dan Story Telling 300 Orang 75,000,000 82,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.18 Computer Course dan English Course Kec.ENREKANG Jumlah Peserta Computer Course dan English Course 60 Peserta Meningkatnya Pengetahuan Peserta Computer Course dan English Course 60 Peserta 20,000,000 22,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.15.19 Pengolahan bahan pustaka Kec.ENREKANG Jumlah Pengelolaan Koleksi Bahan Pustaka 1500 Eksp. Terkelolanya Koleksi Bahan Pustaka 1500 Eksp. 75,000,000 82,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.16 Program Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 468,378,000 515,215,800 1.26.1.26.01.16.01 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kec.ENREKANG Jumlah Gedung Perpustakaan Yang Tersedia 1 Unit Adanya Gedung Perpustakaan 1 Unit 278,378,000 306,215,800 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.16.02 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dan Kelurahan Kec.ENREKANG Jumlah Perpustakaan Yang di Monitoring dan Di Evaluasi 12 Bulan Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah,Desa dan Kelurahan 12 Bulan 65,000,000 71,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.16.05 Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan Kec.ENREKANG Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Strategi dan Pengembangan Perpustakaan 350 Orang Terlaksanya Strategi Pengembangan Perpustakaan 350 Orang 125,000,000 137,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 457 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.26.1.26.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 125,000,000 137,500,000 Jumlah Sarana Dan Prasarana Ruang Baca Yang Tersedia 1 Unit Adanya Sarana Dan Prasarana Ruang Baca 1Unit 1.26.1.26.01.17.02 Pengembangan Depo Arsip Kab.ENREKANG Jumlah Sarana dan Prasarana Depo Arsip Yang Tersedia 1 Unit Adanya Sarana Dan Prasarana Depo Arsip 1 Unit 60,000,000 66,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18 Program Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Penguasaan Teknologi, Bermoral dan Beriman dan Bertaqwa (M2) 230,000,000 253,000,000 1.26.1.26.01.18.01 Pengadaan Koleksi Digital Kec.ENREKANG Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Digital 600 Eksp. Tersedianya Koleksi Digital Perpustakaan 600 Eksp. 70,000,000 77,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18.02 Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka Kec.ENREKANG Persentase Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka 90% Terpelihara Bahan Pustaka 90% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18.03 Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan Kec.ENREKANG Persentase Pengelolaan Perpustakaan Secara Otomasi 100% Diterapkannya Pengelolaan Perpustakaan Berbasis TIK 100% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18.04 Internet Marketing Kab.ENREKANG Jumlah Peserta Kursus Internet Marketing 60 Orang Meningkatnya Pengetahuan Tentang Internet Marketing 60 Orang 40,000,000 44,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18.05 Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Semua Jenis Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1.26.1.26.01.18.06 Bimtek Manajemen Perpustakaan 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 3,517,478,000 3,869,225,800 65,000,000 71,500,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 Jumlah 1.26.1.26.01.17.01 Pengembangan Ruang Baca Kab.ENREKANG 458 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.01 Pertanian 2.01.01 Dinas Pertanian 2.01.2.01.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 3,516,500,000 3,868,150,000 Jumlah PPL yang difasilitasi 135 Orang Jumlah Orang yang terlatih 20 Orang Frekuensi Supervisi Penyuluhan 135 Kali Jumlah Posluhdes dan Penyuluh Swadaya yang diadvokasi 50 Orang Frekuensi Temu Tehnis 3 Kali Jumlah Desa yang mengikuti Jambore 2 Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Rembug Kelompok Tani 2 Desa Jumlah BPP yang mengadopsi TI 12 BPP Jumlah BPP yang mereplika kaji terap 12 BPP Jumlah Komisi Penyuluhan yang beroperasi 1 Komisi Jumlah Dokumen monografi yang tersedia 12 Dokumen Frekuensi Pertemuan Wilayah 12 Kali 2.01.2.01.01.28 Program Pengembangan Teknologi Produksi Pertanian Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatnya ketersediaan infrasruktur Pertanian 28,600,000,000 31,460,000,000 Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan 25 Org Jumlah sarpras yang tersedia 182 Unit Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan 25 Org Jumlah sarpras yang tersedia 182 Unit Jumlah petani / pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan 25 Org Jumlah sarpras yang tersedia 182 Unit 2.01.2.01.01.28.04 Desiminasi Hasil Produksi Pertanian Frekuensi desiminasi produksi hasil pertanian Nasional dan Internasional Cakupan wilayah desiminasi Nasional dan Internasional 250,000,000 275,000,000 Dinas Pertanian 3 75.660, 97.954 9,450,000,000 10,395,000,000 Dinas Pertanian 3 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.28.03 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Koorporasi Peningkatan jumlah produksi komoditi tanaman pangan :
Padi (Ton), Jagung (Ton) Peningkatan jumlah produksi komoditi perkebunan : Kopi arabika (Ton), Lada (Ton) 10.301, 2.249 9,450,000,000 10,395,000,000 76.676, 181, 2.905, 2.482 9,450,000,000 10,395,000,000 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.28.02 Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi Dinas Pertanian 1 2.01.2.01.01.28.01 Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Koorporasi Peningkatan jumlah produksi komoditi tanaman hortikultura : bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani 10% 2,300,000,000 2,530,000,000 10% 566,500,000 623,150,000 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.20.16 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian 1 2.01.2.01.01.20.15 Pengelolaan Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian Persentase Peningkatan Metode Informasi dan Metode Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluh 10% 650,000,000 715,000,0002.01.2.01.01.20.12 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian 459 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.01.2.01.01.29 Program Pembinaan dan Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Tani Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 1,050,000,000 1,155,000,000 Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi pelaksanaan gerdal komoditi pertanian 2 KT Jumlah PRC yang terfasilitasi 1 PRC Jumlah KEP yang berkembang 1 KEP Jumlah KT yang dinilai dan divalidasi 1.970 KTNA Jumlah KT yang menyusun RDKK 1.970 KTNA 2.01.2.01.01.29.03 Pekan Nasional (PENAS) KTNA Jumlah peserta yang mengikuti PENAS KTNA 100 Org Persentase peningkatan jumlah peserta PENAS KTNA 100% 0 0 Dinas Pertanian 2 2.01.2.01.01.30 Program Pengembangan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 1,750,000,000 1,925,000,000 Frekuensi rumangngan 16 Kali Kelompok tani yang mengikuti pelatihan 2 KT Frekuensi Rumangngan 16 Kali Kelompok Tani Yang Mengikuti Pelatihan 2 KT Frekuensi Rumangngan 16 Kali Kelompok Tani Yang Mengikuti Pelatihan 2 KT 2.01.2.01.01.32 Program Peningkatan Produktifitas Pertanian Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 4,200,000,000 4,620,000,000 Jumlah petani yang mengikuti bintek 25 petani Luasan Lahan yang diintensifikasi, dioptimalisasi 50 Ha Jumlah sapras yang tersedia 10 Unit Jumlah Petani yang mengikuti bimtek 25 Orang jumlah luasan lahan yang diidentifikasi/direhabilitasi 50 Ha jumlah sapras yang tersedia 10 Unit Jumlah Petani yang mengikuti bimtek 25 Orang Jumlah luasan lahan yang diidentifikas/direhabilitasi 50 Ha Jumlah sapras yang tersedia 10 Ha Jumlah benih hortikultura yang tersedia 2 Kelompok Jumlah BBI yang beroperasi 2 BBI Jumlah petani yang mengikuti Bimtek 25 Orang Dinas Pertanian 3Jumlah Tingkat serangan OPT Hortikultura 5% 900,000,000 990,000,000 20% 500,000,000 550,000,000 Dinas Pertanian 1 2.01.2.01.01.32.04 Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Hortikultura Dinas Pertanian 1 2.01.2.01.01.32.03 Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Tanaman Pangan Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan 20% 500,000,000 550,000,000 20% 500,000,000 550,000,000 Dinas Pertanian 2 2.01.2.01.01.32.02 Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Perkebunan Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.32.01 Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi Hortikultura Peningkatan Produktivitas Hortikultura Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Tanaman Pangan Berkelanjutan 2 KT 650,000,000 715,000,000 2 KT 550,000,000 605,000,000 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.30.03 Penerapan Sistem Tanaman Pangan Berkelanjutan Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.30.02 Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan Persentase peningkatan penerapan sistem hortikultura berkelanjutan 2 KT 550,000,000 605,000,000 50% 350,000,000 385,000,000 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.30.01 Penerapan Sistem Hortikultura Berkelanjutan Dinas Pertanian 1 2.01.2.01.01.29.02 Pengelolaan Data Base Kelompok Tani Persentase penggunaan RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan lainnya Persentase peningkatan kemampuan kelompok tani 5% 700,000,000 770,000,0002.01.2.01.01.29.01 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 460 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Jumlah kebun induk yang beroperasi 1 Kali Jumlah petani yang mengikuti Bimtek 25 Orang Jumlah Benih perkebunan yang tersedia 3 Komoditas Jumlah BBI yang beroperasi 1 Komoditi Jumlah Petani yang mengikuti Bimtek 25 Orang Jumlah Varietas yang terdaftar 2 varietas 46,507,500,000 51,158,250,000 Dinas Pertanian 3 Jumlah Jumlh Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan 900,000,000 990,000,000 10% 900,000,000 990,000,000 Dinas Pertanian 3 2.01.2.01.01.32.06 Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.32.05 Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Perkebunan Jumah Tingkat Serangan OPT Perkebunan 461 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.01 Pertanian 2.01.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.01.2.01.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Jumlah produksi olahan hasil ternak yang dipasarkan (ton) 520 975,000,000 1,072,500,000 Kab.ENREKANG Luar Daerah 2.01.2.01.02.15.13 Pelatihan dan Bimbingan Proses Pengelolaan Modal Usaha Peternakan dan Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah pelaku usaha hasil peternakan dan perikanan yang dilatih 30 Orang Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 30 Kelompok 60,000,000 66,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.01.2.01.02.15.18 Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Peternakan Kab.ENREKANG Jumlah ternak yang diasuransikan 200 Ekor Terjaminnya usaha peternakan rakyat 1 Tahun 750,000,000 825,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.15.19 Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha Peternakan Kab.ENREKANG Jumlah rekomendasi bagi pelaku usaha peternakan dan perikanan yang diterbitkan 40 Buah Meningkatnya usaha agribisnis sektor peternakan dan perikanan 1 Tahun 65,000,000 71,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah ternak yang tertangani dari serangan penyakit (ekor) 7000 857,000,000 942,700,000 2.01.2.01.02.21.07 Peningkatan Pelayanan Puskeswan Kab.ENREKANG Jumlah hewan ternak yang ditangani 6000 Ekor Optimalnya pusat pelayanan kesehatan hewan 3 Unit 185,000,000 203,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah hewan ternak yang diamati 300 Ekor Jumlah sosialisasi pengendalian penyakit 10 Kali Jumlah desinvectan yang didistribusikan 120 Liter 2.01.2.01.02.21.09 Pembinaan Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Pemotong Hewan (Hewan) Kab.ENREKANG Jumlah pembinaan terhadap TPH/RPH 7 Kali Terpenuhinya standar minimal pelayanan teknis RPH/TPH 1Tahun 85,000,000 93,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah pengadaan bahan obat - obatan 1 Paket Jumlah pengadaan vaksin 1 Paket Jumlah pengadaan bahan alat 1 Paket Jumlah vaksinasi ternak 4800 Ekor 2.01.2.01.02.21.11 Pembangunan Sarana Tempat Pemotongan Hewan (TPH)/Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kab.ENREKANG Jumlah TPH/RPH yang dibangun 1 Unit Tersedianya tempat pemotongan hewan (TPH)/ Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 1 Unit 250,000,000 275,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.21.12 Pembangunan Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan/Bahan Asal Hewan Kab.ENREKANG Jumlah TPH/ RPH yang dibangun (unit) Meningkatnya pengawasan terhadap pengeluaran produksi peternakan 0 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 2 Jumlah hewan ternak keluar masuk daerah yang diperiksa 2500 Ekor Jumlah bahan asal hewan keluar masuk daerah yang diperiksa 3000 Kg 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah populasi ternak kecil (ekor) 64687 882,674,000 970,941,400 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2 1 2.01.2.01.02.21.13 Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Hewan Antar Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya pengawasan pengeluaran produk peternakan 1 Tahun Tertanggulanginya penyakit bakterial viral, mikal, arasiter, metabolik dan gangguan reproduksi 7200 Ekor 157,000,000 172,700,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 80,000,000 88,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.21.10 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.21.08 Pengamatan Penyakit Hewan Kab.ENREKANG Meningkatnya status kesehatan ternak 300 Ekor 15 Orang Meningkatnya usaha agribisnis di pedesaan 15 Kelompok 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.01.2.01.02.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah kelompok tani mengikuti bimtek 462 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah produksi telur (ton) 276965 882,674,000 970,941,400 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah produksi daging (ton) 7237937 882,674,000 970,941,400 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha 1Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 463 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah populasi ternak unggas (ekor) 1617289 882,674,000 970,941,400 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah populasi ternak besar (ekor) 75020 882,674,000 970,941,400 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit 1Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 464 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah produksi susu (liter) 1841358 882,674,000 970,941,400 Jumlah HMT yang dikembangkan 40 Ha Jumlah kandang percontohan yang disediakan 1 Unit Jumlah kandang jepit yang disediakan 10 Unit Jumlah gudang pakan yang dibangun Panjang pemagaran yang dibangun 800 Meter Jumlah SAPRODI yang disediakan 1 Paket 2.01.2.01.02.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah bibit yang didistribusikan 1700 Ekor Menigkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 12 Kelompok 122,674,000 134,941,400 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah bibit (Straw) yang disediakan 1300 Dosis Jumlah peralatan pendukung IB yang disediakan (paket) 1 Paket 2.01.2.01.02.22.17 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 RT Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 25 RTM 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.20 Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pemerintahan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok penerima bantuan yang dibina 7000 Kelompok Meningkatnya jumlah pelaku usaha komoditi peternakan 100% 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Jumlah produksi olahan hasil ternak yang dipasarkan (ton) 550 308,000,000 338,800,000 2.01.2.01.02.23.03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Kab.ENREKANG Jumlah sarana pemasaran produk peternakan yang dibangun 2 Unit Tersedianya sarana pemasaran penjualan ternak 1 Unit 150,000,000 165,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah ajang promosi pada event pembangunan yang diikuti 36 Kali Jumlah sosialisasi gemar minum susu yang dilaksanakan 5 Kali 1Meningkatnya konsumsi daging dan susu pada masyarakat 6 Kecamatan 98,000,000 107,800,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.23.07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Kab.ENREKANG 1 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha perbibitan 1 Paket 360,000,000 396,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 200,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kab.ENREKANG 2.01.2.01.02.22.10 Inseminasi Buatan (IB) Kab.ENREKANG Menigkatnya pelayanan IB pada ternak 1300 Ekor 465 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.01.2.01.02.23.12 Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan Kab.ENREKANG Jumlah pelatihan bagi pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan 16 Kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat pelaku usaha hasil peternakan 5 Kelompok 60,000,000 66,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah kelahiran ternak dengan aplikasi penerapan teknologi (ekor) 2250 335,000,000 368,500,000 2.01.2.01.02.29.01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Kab.ENREKANG Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan 1 Jenis Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak 75% 250,000,000 275,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.29.02 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Kab.ENREKANG Jumlah pelatihan penerapan teknologi peternakan yang dilaksanakan 10 Kali Meningkatnya teknologi peternakan yang diterapkan 10 Kali 85,000,000 93,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.31 Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Tersedianya data base (dokumen) 1 275,459,200 303,005,120 2.01.2.01.02.31.01 Pendataan Masalah Peternakan Kab.ENREKANG Jumlah pendataan kasus penyakit pada hewan ternak 12 Kali Tersedianya data dan informasi kesehatan hewan 1 Tahun 88,959,200 97,855,120 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.31.02 Pendataan Potensi Peternakan Kab.ENREKANG Jumlah pendataan yang dilaksanakan 1 Kali Tersedianya data base potensi peternakan 1 Tahun 60,500,000 66,550,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.31.03 Pendataan Potensi Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah pendataan perikanan yang dilakukan 12 Kali Tersedianya data base potensi perikanan 1 Dokumen 40,000,000 44,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.31.05 Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah buku yang dicetak 20 Buah Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 1 Tahun 6,000,000 6,600,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.31.07 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Kab.ENREKANG Jumlah perjalanan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan 90 Kali Meningkatnya informasi data statistik perikanan dan peternakan 1 Tahun 80,000,000 88,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.33 Program Pengembangan Kawasan Peternakan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Persentase kawasan peternakan yang dikembangkan (%) 80 625,000,000 687,500,000 Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.BARAKA Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA Kec.CURIO Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan Kec.BARAKA Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok yang dilaksanakan 1 Kali Kec.MALUA Kec.MAIWA Kec.ALLA Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan 2 Dokumen Kec.ENREKANG Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok yang dilaksanakan 2 Kali Kec.ANGGERAJA Kec.BARAKA Kec.BUNTU BATU Kec.MALUA Kec.MASALLE Kec.BAROKO 203,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 1 2.01.2.01.02.33.03 Pengembangan Kawasan Khusus Kambing Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang 9 Kecamatan 185,000,000 Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang 4 Kecamatan 120,000,000 132,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 5 Kecamatan 135,000,000 148,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.33.02 Pengembangan Kawasan Khusus Kerbau 2.01.2.01.02.33.01 Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok sapi perah yang dilaksanakan 3 Kali Menigkatnya produksi dan produkstivitas kawasan pengembang 466 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Kec.CURIO 2.01.2.01.02.33.04 Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Potong Kab.ENREKANG Jumlah pelatihan/sosialisasi bagi kelompok sapi potong 1 Kali Meningkatnya produksi dan produktifitas kawasan pengembang 11 Kecamatan 100,000,000 110,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Jumlah dokumen pemetaan kawasan yang diterbitkan Jumlah pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan 2 Kali 2.01.2.01.02.34 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Peternakan dan Perikanan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah penyuluh dan petugas peternakan dan perikanan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan teknisnya (orang) 34 165,000,000 181,500,000 2.01.2.01.02.34.01 Kajian sistem Penyuluhan Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah metode penyuluhan bagi kelompok masyarakat perikanan 2 Metode Meningkatnya CBIB kelompok pembudidaya ikan 100% 55,000,000 60,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.34.02 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penyuluh Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah penyuluh perikanan yang meningkat kapasitasnya 9 Orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh 9 Orang 50,000,000 55,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.01.2.01.02.34.03 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kab.ENREKANG Jumlah penyuluh pertanian yang diberdayakan 30 Orang Meningkatnya pembinaan/pertemuan dengan kelompok 30 Kelompok 60,000,000 66,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05 Kelautan dan Perikanan 2.01.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.05.2.01.02.20 Program pengembangan budidaya perikanan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 1700 2,370,000,000 2,607,000,000 Kec.CENDANA Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 4 Paket Kec.ENREKANG Jumlah benih yang diproduksi 2 juta ekor Kec.ALLA Jumlah paket budidaya perikanan yang disediakan 20 Paket Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 20 RTM Jumlah sarana budidaya perikanan yang disediakan 5 Unit Meningkatnya produksi sentra pembibitan rakyat 1Unit 2.05.2.01.02.20.05 Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan Kab.ENREKANG Jumlah rumah tangga miskin yang dibina 25 KK Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 25 RTM 40,000,000 44,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ALLA Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ALLA 2.05.2.01.02.20.08 Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan Kab.ENREKANG Jumlah BBI yang dioptimalkan operasionalnya 3 Unit Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar 3 BBI 350,000,000 385,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.20.09 Sertifikasi CBIB Kab.ENREKANG Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang akan disertifikasi 9 Orang Tersertifikasinya kelompok pembudidaya ikan 9 Orang 35,000,000 38,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.21 Program pengembangan perikanan tangkap Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 22 170,000,000 187,000,000 19 Kali Meningkatnya status kesehatan lingkungan perairan 100% 45,000,000 49,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 55,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.20.07 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Jumlah pengambilan sampel Jumlah UPR yang memenuhi standar teknis 2 Unit Meningkatnya produksi benih BBI 100% 50,000,000 1,250,000,000 1,375,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.20.06 Pengembangan Teknologi dan Sistem Pembenihan Ikan Air Tawar 2.05.2.01.02.20.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Kab.ENREKANG Meningkatnya sarana dan prasrana BBI 4 Unit 600,000,000 660,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 12.05.2.01.02.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul Menigkatnya produksi dan produktivitas kawasan pengembang 12 Kecamatan 85,000,000 93,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 12.01.2.01.02.33.05 Program Pengembangan Kawasan Unggas Kab.ENREKANG 467 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.05.2.01.02.21.06 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Kab.ENREKANG Jumlah paket sarana prasarana penangkapan yang disediakan 1 Paket Meningkatnya jumlah tangkapan kelompok usaha nelayan 50% 40,000,000 44,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.05.2.01.02.21.07 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efesien, Tertib dan Berkelanjutan Kab.ENREKANG Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina 2 Kelompok Terjaminnya keberlanjutan usaha nelayan tangkap 100% 25,000,000 27,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.05.2.01.02.21.08 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kab.ENREKANG Jumlah benih yang disebar pada perairan darat dan umum 100000 Ekor Meningkatnya populasi ikan di perairan umum dan darat 12 Kecamatan 80,000,000 88,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.21.09 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kab.ENREKANG Jumlah POKMASWAS yang mendapatkan pembinaan 2 Kelompok Terjaganya lingkungan perairan umum dan destruktifishing 12 Kawasan 25,000,000 27,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.05.2.01.02.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah melalui penerapan iptek Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 5016 455,000,000 500,500,000 Kab.ENREKANG Jumlah even promosi hasil perikanan yang dilaksanakan dan diikuti 2 Kali SULAWESI SELATAN Jumlah sosialisasi GEMARIKAN yang dilaksanakan 8 Kali Kec.CURIO Kec.MALUA Kec.BAROKO Kec.MASALLE Kec.MAIWA Kec.CENDANA Kec.ENREKANG Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA Kec.CURIO Kec.MALUA Kec.BAROKO Kec.MASALLE Kec.MAIWA Kec.ENREKANG Kec.CENDANA Kec.ANGGERAJA Kec.ALLA 2.05.2.01.02.25 Program Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Meningatanya investasi dan Pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, Pertambanan, Energi, Wisata dan Kehutanan daerah Jumlah binaan POKDAKAN (kelompok) 30 kelompok 135,000,000 148,500,000 2.05.2.01.02.25.01 Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kab.ENREKANG Jumlah POKDAKAN yang dinilai 15 Kelompok Meningkatnya mutu kelembagaan sesuai standar 15 POKDAKAN 45,000,000 49,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.25.03 Pengembangan Sumber Daya Manusia (POKDAKAN) Kab.ENREKANG Jumlah pelatihan/bimtek pembudidaya ikan air tawar 25 Orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan 25 Orang 90,000,000 99,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.27 Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan produktifitas kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan infrastruktur kawasan perikanan darat (%) 90 250,000,000 275,000,000 2.05.2.01.02.27.01 Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Air Tawar Kab.ENREKANG Jumlah dokumen pemetaan kawasan budidaya perikanan air tawar yang diterbitkan Tersedianya dokumen kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar 1 Dokumen 0 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.05.2.01.02.27.02 Pengembangan Kawasan Mina Politan Kab.ENREKANG Jumlah pencetakan kolam baru yang dibangun 15 Unit Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar 1 Kawasan 250,000,000 275,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 2 9,956,459,700 10,952,105,670Jumlah 1 Unit Tersedianya sarana pengolahan hasil perikanan 1 Unit 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.23.09 Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan 175,000,000 220,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah unit alat pengolahan produk perikanan yang disediakan Jumlah sarana pemasaran ikan yang disediakan (unit) Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran ikan 82,500,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 2.05.2.01.02.23.08 Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan 4 Kecamatan 0 200,000,000 1 2.05.2.01.02.23.04 Pembangunan/Rehab. Sarana Pengelolaan Produksi Prikanan Jumlah sarana pengolahan produksi perikanan yang dibangun/rehab 1 Unit Mempertahankan mutu produksi perikanan Meningkatnya kualitas lods penjualan ikan dan hasil olahannya 0 0 Dinas Peternakan dan Perikanan 198,000,000 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 2.05.2.01.02.23.03 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah sarana pemasaran perikanan yang dibangun/rehab 2.05.2.01.02.23.02 Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Meningkatnya produksi ikan dan olahan 150 Kg/Thn 180,000,000 468 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.06 Perdagangan 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 1,347,000,000 1,481,700,000 2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan barang dan jasa (UU No. 8/1999) Tentang perlindungan Konsumen Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Volume Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 86 Kali Berkurangnya Barang Beredar Yang Tidak Layak Konsumsi dan Tidak Layak Pakai 80% 50,000,000 55,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos Ukur Ulang alat UTTP Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 12.000.000 Jumlah Sarana/ Prasarana Pos Ukur Ulang yang terbangun 2 Unit Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 80% 12,000,000 13,200,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.06 Sosialisasi Undang - undang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Jumlah Spanduk Informasi Dan Panflet Tentang Perlindungan konsumen dan UTTP 150 Buah Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha/Konsumen Tentang Barang Dan Jasa Yang Layak Konsumsi 75 Buah 50,000,000 55,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.07 Pengawasan Barang Kadaluarsa di Pasar dan Pertokoan Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jenis barang kadaluarsa yang diawasi 58 Jenis Berkurangnya barang kadaluarsa yang beredar di pasar dan pertokoan 75% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.09 Orientasi peningkatan kinerja aparat ukur menuju daerah tertib ukur Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah aparat ukur yang mengikuti orientasi peningkatan kinerja 5 Orang Meningkatnya SDM bagi aparat 70% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.10 Sosialisasi pasar tertib ukur menuju daerah tertib ukur Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tertib ukur 100 Orang Meningkatnya pemahaman pelaku usaha/konsumen tentang alat UTTP 75% 50,000,000 55,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.11 Pembangunan Sarana dan prasarana UPTD Metrologi legal Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000 Jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Metrologi Legal yang tersedia 200 Unit Meningkatnya pelayanan UTTP 80% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.13 Pelatihan Penyidik Metrologi (PPNS Kemetrologian) Luar Daerah Jumlah Dana Rp10.000.000 Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan PPNS Kemetrologian 1 Orang Meningkatnya SDM bagi aparatur tentang kemetrologian 60% 10,000,000 11,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.15 Pelatihan Pengamat Tera Luar Daerah Jumlah Dana RP. 10.000.000 umlah Aparatur yang mengikuti pelatihan tera 1 Orang Bertambahnya tenaga penyidik kemetrologian 70% 10,000,000 11,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.17 Pengawasan Penggunaan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Volume Pengawasan Alau UTTP 58 Kali Berkurangnya Alat UTTP Ilegal 70% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.18 Pelayanan Sidang Tera/ Tera Ulang Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Volume pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang 1Kali Optimalnya penggunaan alat UTTP 70% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.21 Partisipasi Peringatan Hari Perlindungan Konsumen Luar Daerah Jumlah Dana Rp. 15.000.000 Jumlah aparat yang mengikuti Hari Perlindungan Konsumen 10 Orang Partisipasi dalam acara Hari Perlindungan Konsumen 70% 15,000,000 16,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.15.22 Verifikasi standar alat UTTP Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah peralatan UTTP standar yang terverifikasi 30 unit Terjaminnya akurasi alat ukur standar 70% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.20 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 4,300,000,000 4,730,000,000 2.06.2.07.01.20.01 Pembangunan Pasar Pedesaan/Tradisional Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 4.000.000.000 Jumlah pasar yang terbangun/direvitalisasi 2 pasar Terbangunnya pasar tradisional yang memenuhi standar 50% 4,000,000,000 4,400,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.20.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 300.000.000 Jumlah sarana pasar yang diperbaiki 450 unit Terpeliharanya sarana pasar dalam peningkatan pelayanan kepada pedagang 80% 300,000,000 330,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 469 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.06.2.07.01.21 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 1,640,000,000 1,804,000,000 2.06.2.07.01.21.01 Bantuan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000 Jumlah sarana pemasaran bagi PKL yang dibagikan 200 PKL PKL dalam melaksanakan aktifitas merasa aman dan nyaman 70% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.03 Bimbingan Manajemen Pengelolaan Toko Modern bagi Pengusaha UKM Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 45.000.000 Jumlah pengusaha UKM yang dibimbing 50 orang Meningkatnya pengetahuan pelaku UMKM dalam mengelolah usahanya menjadi toko modern 50% 45,000,000 49,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.04 Orientasi Peningkatan Kinerja Aparat tentang Usaha Perdagangan Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 40.000.000 Jumlah aparat yg ikut orientasi usaha perdaganga 6 Orang Meningkatnya SDM Bagi aparat 60% 40,000,000 44,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.05 Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 125.000.000 Volume pelaksanaan monitoring harga bapok dan barang strategis lainnya 360 Kali Tersedianya data harga yang akurat 68% 125,000,000 137,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.07 Pelatihan Peningkatan SDM tentang Pemenuhan Pasar Ekspor 0 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.08 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina 70 PKL Mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan meningkat 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.09 Pembinaan Percontohan Pasar Sehat Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah pedagang pasar yang terbina 1 pasar Tercerminnya perilaku hidup dalam lingkungan pasar 60% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.10 Pemutakhiran data pengguna asset daerah (Toko/Lods) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 15.000.000 Jumlah Pengguna toko/lods yang terdata 300 Pdg Tersedianya data pengguna lods, kios dan gardu yang akurat 50% 15,000,000 16,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.11 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 25.000.000 Jumlah tempat PKL yang tertata 20 PKL Meningkatnya kesejahteraan para PKL dan asongan 80% 25,000,000 27,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.12 Penempatan Kembali Pedagang Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah Pedagang yang ditempatkan kembali 40 Pdg Terciptanya kenyamanan bagi pengguna pasar 60% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.13 pengadaan mebeleur kantor pengelola pasar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 20.000.000 Jumlah mobiler kantor pengelolah pasar yang tersedia 5 Unit Meningkatnya pengelolaan pasar 75% 20,000,000 22,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.14 Pengadaan Media Informasi (Running Teks / Video Tron) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 60.000.000 Jumlah media informasi harga yang tersedia 1 unit Tersedianya informasi harga yang akurat 80% 60,000,000 66,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.15 Pengadaan papan nama pasar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah papan nama pasar yang tersedia 4 Pasar Meningkatnya keindahan pasar dengan adanya papan nama pasar 50% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.16 Pengadaan sarana keamanan dan kebersihan pasar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Jumlah sarana keamanan dan kebersihan pasar yang tersedia 70 Buah Meningkatnya kebersihan dan keamanan dalam pasar 50% 50,000,000 55,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.17 Pengawasan Atas Legalitas Kepemilikan SIUP, TDP dan SITU Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 20.000.000 Jumlah pelaku usaha yang diawasi 70 Usaha Meningkatnya usaha yang memiliki legalitas usaha 68% 20,000,000 22,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.18 Pengawasan Insetifikasi Peningkatan Retribusi Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 40.000.000 Volume pengawasan peningkatan retribusi pasar 70 Kali Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 55% 40,000,000 44,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.19 Monitoring Omset Penjualan Pasar Yang menerima Dana Bantuan Tugas Pembantuan Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Volume monitoring omset penjualan pasar penerima dana TP 2 pasar Tersedianya data omset penjualan yang akurat 80% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.06.2.07.01.21.20 Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pasar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Volume pengawasan dan pengendalian pasar 90 kali Meningkatnya rasa aman 60% 50,000,000 55,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07 Perindustrian 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.2.07.01.20 Program Pengembangan Ekonomi Lokal Unggulan Daerah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 170,000,000 187,000,000 2.07.2.07.01.20.01 Pengurusan Sertifikat Halal Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 140.000.000 Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal 20 IKM Meningkatnya produk IKM yang berlabel halal 75% 140,000,000 154,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 470 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.07.2.07.01.20.02 Pengurusan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Jumlah IKM yang memiliki sertifikat HAKI 5 IKM Meningkatnya produk IKM yang memiliki sertifikat HAKI 65% 30,000,000 33,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21 Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Pelaku Ekonomi Kurang Mampu Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 2,780,000,000 3,058,000,000 2.07.2.07.01.21.01 Bimbingan teknis sentra/perusahaan industri kecil menengah (IKM) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 120.000.000 Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan 40 IKM Meningkatnya keterampilan dalam pengolahan 75% 120,000,000 132,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.02 Partisipasi Pameran DEKRANASDA dan Produk IKM Luar Daerah Jumlah Dana Rp. 145.000.000 Volume pelaksanaan pameran Dekranasda 7 kali Meningkatnya minat terhadap produk unggulan daerah 75% 145,000,000 159,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.03 Magang Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Luar Daerah Jumlah Dana Rp. 120.000.000 Jumlah IKM yang mengikuti magang 12 IKM Meningkatnya wawasan, motifasi, keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha IKM kerajinan 75% 120,000,000 132,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.04 Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 2.000.000.000 Jumlah sentra IKM yang dibangun/direvitalisasi 1 Sentra Meningkatnya pendapatan sentra IKM 75% 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.05 Orientasi Peningkatan Kinerja dalam Rangka Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 80.000.000 Jumlah aparat yang mengikuti orientasi peningkatan kinerja pembinaan IKM 8 orang Meningkatnya SDM bagi aparat 75% 80,000,000 88,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.06 Pemberdayaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab. Enrekang Luar Daerah Jumlah Dana Rp. 135.000.000 Jumlah IKM / pengrajin yang diberdayakan 30 IKM Meningkatnya nilai tambah hasil produk kerajinan 75% 135,000,000 148,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.07 Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 180.000.000 Jumlah unit pengolahan hasil yang dibangun 1 Unit Meningkatnya produksi dan kualitas komoditi unggulan 75% 180,000,000 198,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.21.08 Penyusunan Dokumen Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Enrekang 0 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.22 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) 680,000,000 748,000,000 2.07.2.07.01.22.06 Bantuan Kemasan Produk IKM yang Standar Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 210.000.000 Jumlah kemasan produk IKM yang tersedia 14 jenis Meningkatnya produk IKM yang memiliki kemasan yang standar 60% 210,000,000 231,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.22.10 Pengadaan Mesin / Peralatan IKM pada Komoditi Unggul Daerah Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 350.000.000 Jumlah mesin/peralatan IKM yang tersedia 30 unit Meningkatnya volume produksi IKM 60% 350,000,000 385,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 2.07.2.07.01.22.11 Pelatihan Pengusaha IKM Kab.ENREKANG Jumlah Dana Rp. 120.000.000 Jumlah pelaku IKM yang mengikuti pelatihan 25 IKM Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan 60% 120,000,000 132,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 13,088,750,000 14,397,625,000Jumlah 471 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,350,000,000 2,585,000,000 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 240,000,000 264,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 350,000,000 385,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.16 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 270,000,000 297,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan KUA PPAS 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.25 Verifikasi/Asistensi Rancangan Renja OPD 60,000,000 66,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.34 Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.35 Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.37 Massenrempulu Expo 390,000,000 429,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.39 Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 100,000,000 110,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.40 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 90,000,000 99,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.21.41 Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek APBD I/ APBD II/ APBN 40,000,000 44,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.21.42 Up Dating E-Planning dan E-Monev 210,000,000 231,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.26 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 300,000,000 330,000,000 1.06.1.06.01.26.01 Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi Permukiman 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.26.02 Pendampingan Program Pengembangan dan Hibah Sanitasi 50,000,000 55,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.26.03 Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.26.04 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 125,000,000 137,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.26.07 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sanitasi 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 472 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.06.1.06.01.26.09 Pendampingan Program Hibah Australia- Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi 50,000,000 55,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.28 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 649,000,000 713,900,000 1.06.1.06.01.28.01 Evaluasi Pencapaian RPJMD 60,000,000 66,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.28.04 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 60,000,000 66,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.28.08 Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan 350,000,000 385,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.28.09 Forum Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 179,000,000 196,900,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1,275,000,000 1,402,500,000 1.06.1.06.01.30.01 Pendampingan Program PISEW 50,000,000 55,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.30.02 Pendampingan Program Hibah Air Minum Perdesaan 75,000,000 82,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.03 Verifikasi Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja Program OPD Bidang Praswil dan SDA 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Persampahan 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.07 Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih 150,000,000 165,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.08 Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH 175,000,000 192,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.09 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Irigasi Partisipatif 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.10 Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perumahan dan Pemukiman 50,000,000 55,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.30.12 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil dan SDA 75,000,000 82,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.30.13 Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.30.14 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan 25,000,000 27,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 473 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.06.1.06.01.30.15 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 300,000,000 330,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.30.16 Monitoring, Evaluasi Bidang Infraswil dan SDA 75,000,000 82,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.31 Program Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 675,000,000 742,500,000 1.06.1.06.01.31.01 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang 220,000,000 242,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.31.02 Penyusunan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWTJM) Kabupaten Enrekang 60,000,000 66,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.06.1.06.01.31.03 Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan 20,000,000 22,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.31.05 Koordinasi Percepatan Reformasi Agraria 70,000,000 77,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.31.06 koordinasi Penataan Ruang Daerah 85,000,000 93,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.31.07 Penyusunan Kebijakan dan Strategis (JAKSTRA) Pengembangan Air Minum 220,000,000 242,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1,648,366,000 1,813,202,600 1.06.1.06.01.32.02 Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang Sosial Budaya 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 222,000,000 244,200,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.05 Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Antara RKPD dan RKPDesa 88,000,000 96,800,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.07 Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 90,000,000 99,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.08 Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 150,000,000 165,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.09 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat 150,000,000 165,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.10 Koordinasi Pelaksanaan Program Germas di Kab. Enrekang 80,000,000 88,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.11 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 200,000,000 220,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.12 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) 80,000,000 88,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.13 Koordinasi Pengendalian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok 93,366,000 102,702,600 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 474 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.06.1.06.01.32.15 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarus Utamaan Gender (PUG) 60,000,000 66,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.16 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting 150,000,000 165,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.06.1.06.01.32.17 Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 85,000,000 93,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1.20.1.06.01.50 Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan 1,155,000,000 1,270,500,000 1.20.1.06.01.50.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan 155,000,000 170,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.20.1.06.01.50.04 Kajian dan Penelitian 1,000,000,000 1,100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 1.20.1.06.01.51 Program Pengembangan Inovasi Daerah 540,000,000 594,000,000 1.20.1.06.01.51.01 Koordinasi Program Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD) 540,000,000 594,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 3 1.23 Statistik 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1.23.1.06.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah 397,779,000 437,556,900 1.23.1.06.01.15.23 Penyusunan/Pengisian Data SIPD 397,779,000 437,556,900 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 1 13,039,945,000 14,343,939,500Jumlah 475 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 6,772,750,000 7,450,025,000 1.20.1.20.05.17.03 Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1 dokumen persentase ketersediaan dokumen kebijakan akuntansi pemda 100% 110,000,000 121,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah BPKD Jumlah dokumen sisdur tentang pengelolaaan keuangan daerah yang tersusun 1 Dokumen Tersedianya dokumen sisdur pengelolaan keuangan daerah 100% 0 0 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD BPKD Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 1 dokumen jumlah buku Perda Perubahan APBD yang tercetak 150 Buku 226,270,000 248,897,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKD Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1 dokumen jumlah buku perbub APBD yang tercetak 150 buku 201,800,000 221,980,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD BPKD Jumlah dokumen rancangan perturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen Jumlah buku perda tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak 45 buku 226,270,000 248,897,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKD Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen Jumlah buku Perbub tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak 45 buku 229,270,000 252,197,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BPKD Jumlah dokumen rancangan perturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen Jumlah buku perda tentang pertanggungjawaban APBD yang tercetak 45 buku 158,060,000 173,866,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.10 Pengelolaan Pelaporan Inventarisasi Asset/Barang Daerah Kab. Enrekang BPKD Tersedianya laporan inventarisasi asset/barang daerah 1 Tahun Cakupan dokumen inventarisasi asset daerah sesuai regulasi 100% 75,000,000 82,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.10 Evaluasi dan Verifikasi Permintaan Pembayaran Pengguna Anggaran BPKD Jumlah dokumen permintaan pembayaran pengguna anggaran yang di evaluasi dan diverifikasi 120 Berkas Persentase proses permintaan pembayaran pengguna anggaran sesuai aturan 100% 110,000,000 121,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.10 Evaluasi dan Verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan BPKD Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawababan bantuan keuangan yang di verifikasi dan di evaluasi 112 desa, 17 Kelurahan, 6 partai Tersedianya Dokumen laporan Pertanggungjawaban Bantuan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku 100% 165,000,000 181,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BPKD Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perbahan APBD 1 dokumen Jumlah buku perbub tentang perubahan APBD yang tercetak 150 buku 201,180,000 221,298,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.25 Rekonsilasi Pelaksanaan APBD antara BUD dengan SKPD BPKD Persentae ketesediaan data yg akurat atas hasil pelaksanaan pelaksanaan APBD 100% Terlaksananya Rekonsiliasi data antara BUD dengan SKPD 4 kali 65,550,000 72,105,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 476 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.05.17.27 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pengurusan Program Pembangunan BPKD Persentase Terkelolanya Penatausahaan keuangan SKPD dan pengurusan program pembangunan selama 12 Bulan 100% Terlaksananya Pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD BPKD dan pengurusan program pembangunan 12 bulan 665,620,000 732,182,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.31 Revitalisasi/Rekon Sistem Akuntansi SKPD Pengelola Dana DAK/ADHOC dengan BUD BPKD Persentase pengelolaan dana DAK/ADHOK sesuai regulasi 100% Terlaksananya Revitalisasi/Rekon sistem akuntansi SKPD pengelola dana DAK 90PD 80,525,000 88,577,500 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.32 Pengelolaan Administrasi Gaji BPKD Persentase pengelolaaan pembayaran gaji PNS dan CPNS yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran 100% Terlaksananya pengelolaan gaji PNS selama 1 tahun anggaran 4882 pegawai 85,000,000 93,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.33 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Administrasi Asset/Barang BPKD Tersedianya Laporan adm asset/barang secara terkendali 1 laporan Terpenuhinya pengelolaan adm asset/barang 1 Tahun 72,359,000 79,594,900 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.34 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi pengelolaan keuangan Daerah 100% Meningkatnya Pelayanan Adm pengelolaan keuangan daerah 95% 72,539,000 79,792,900 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.36 Peningkatan Pelayanan Administrasi Otorisasi BPKD Persentase jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Otorisasi 100% Terprosesnya SPD selama 4 triwulan 43OPD 99,825,000 109,807,500 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.37 Peningkatan Pelayanan Admin.
Pengelolaan dan Penatausahaan Pelap.
Real Anggaran BPKD Persentase Meningkatnyaa pelayanan administrasi pengelolaan dan penatanusahaan pelaporan realisasi anggaran 100% Terlaksananya pelayanan adm pengelolaan dan penatausahaan pelaporan realisasi anggaran 12 bulan 62,557,000 68,812,700 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.39 Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan dan Monitoring Asset/Barang Daerah BPKD Tersedianya laporan adm penggunaan asset/barang daerah secara terkendali 1 Paket Teraksananya penataan pencacatan pengguna aset/barang daerah 100% 35,000,000 38,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.40 Rekonsilasi Laporan Realisasi Asset/Barang Daerah BPKD Jumlah Kegiatan rekunsiliasi data keuangan daerah yang dilaksananakn 2 kali Persentase ketersediaan data keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan 100% 75,000,000 82,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.46 Peningkatan Pelayanan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Persentase cakupan peningkatan pelayanan akuntansi pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya pelayanan Akuntansi pengelolaan keuangan daerah 90% 27,285,000 30,013,500 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.47 Penyusunan Pelaporan Dana DAK Berdasarkan SP2d BPKD Jmlah Dokumen Laporan Dana DAK berdasasrkan SP2D 4 dokumen Persentase ketersediaan dokumen laporan DAK 100% 66,550,000 73,205,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.51 Laporan Realisasi Pengeluaran Berdasarkan SP2d BPKD Jumlah dokumen laporan realisasi berdasasrkan SP2D yang tersusun 1 Dokumen Persentase ketersediaan dokumen laporan realisasi berdasarkan SP2D 100% 39,930,000 43,923,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.52 Penyusunan laporan keuangan triwulan dan semesteran Pemerintah daerah BPKD Jumlah Dokumen Laporan keuangan, Triwulanan dan Semesteran pemerintah daerah 6 dokumen persentase ketersediaan lapoeran triwulanan, dan semesteran pemda 100% 106,480,000 117,128,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.53 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah BPKD Persentae ketesediaan apikasi sistem pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD 100% Terlaksananya Pendampingan Sistem Imformasi Keuangan Daerah 12 bulan 605,430,000 665,973,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.54 Bimbingan Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Jumlah aparatur yang mengikuti bentek pengelolaan keuangan daerah 45 orang Bertambahnya pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah 85% 465,800,000 512,380,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.54 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah BPKD Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan tehnis BMD 43 Orang Cakupan pengelolaan aset daerah sesuai regulasi 95% 75,000,000 82,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.55 Pemutakhiran Data Gaji PNS BPKD Persentase ketersediaan data gajiPNS daerah yang akurat 100% Persentase ketersediaan data gajiPNS daerah yang akurat 12 bulan 93,170,000 102,487,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 477 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.05.17.58 Penghapusan Asset/Barang Daerah BPKD Jumlah barang/aset daerah yang akan dihapus 1 Paket Cakupan pengelolaan asset daerah sesuai regulasi 95% 125,000,000 137,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.60 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja OPD BPKD Persentase berjalannya pelaksanaan belanja OPD sesuai regulasi 100% Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja di setiap OPD 12 bulan 34,606,000 38,066,600 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.62 Penyusunan Neraca Daerah BPKD Tersedianya data penyusunan neraca asset 1 Laporan Tersusunnya neraca daerah tahun anggaran 2019 100% 230,000,000 253,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.63 Pengamanan dan penertiban barang milik daerah BPKD Terlaksananya dan teridentifikasinya barang milik daerah 200 Unit Tersedianya dan terindentipikasinya barang milik daerah 200 unit 165,000,000 181,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.68 Penyusunan RKBU dan RKPBU Pemkab.
Enrekang BPKD RKBMD pengadaan dan RKMBD pemeliharaan T.A 2021 1 Kali Terwujudnya pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tahun anggaran 2021 sesuai aturan 100% 35,000,000 38,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.73 Sosialisasi Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD BPKD Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi 43 Orang Terlatihnya aparatur dalam penerapan anjuran permendagri 43 Orang 46,300,000 50,930,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.74 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKD Jumlah Dokumen laporan keuangan pemda yang tersusun 1 Dokumen Persentase ketersediaan LKPD sesuai regulasi 100% 140,000,000 154,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.75 Pengelolaan Administrasi Kasda BPKD Persentase terkelolanya Pengelolaan Administrasi Kas Daerah dengan baik 100% Terkelolanya administrasi Kasda 12 Bulan 50,000,000 55,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.76 Rekonsiliasi belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan SP2d BPKD Jumlah kegiatan rekonsiliasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan SP2D 2 kali Persentase tersedianya dokumen belanja langsung dan tdk langsung sesusi regulasi 100% 7,500,000 8,250,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.77 Verifikasi permintaan pembayaran atas pihak ketiga BPKD Jumlah Dokumen permintaan pembayaran pihak ketiga yang di verifikasi 120 dokumen Tersedianya SPJ atas pihak ketiga sesuai dengan aturan yag ada 100% 46,585,000 51,243,500 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.79 Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah BPKD Jumlah Kegiatan rekunsiliasi data keuangan daerah yang dilaksananakn 2 kali Persentase ketersediaan data keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan 100% 300,000,000 330,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.81 Penyusunan Perda tentang Regulasi pengelolaan keuangan daerah BPKD Jumlah dokumen perda tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah yg tersusun 1 Dokumen Tercetaknya Buku perda regulasi 15 Buku 135,000,000 148,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.87 Evaluasi dan asistensi APBD Pokok dan APBD Perubahan BPKD Jumla Dokumen APBD yang di evaluasi 48 dokumen Terlaksananya evaluasi dan asistensi APBD 2 kali 110,000,000 121,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.88 Evaluasi dan Asistensi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BPKD Jumlah Dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100% Tersedianya Dokumen APBD Perubahnn T.A 2020 dan APBD T.A 2021 100% 65,000,000 71,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.89 Evaluasi dan Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah BPKD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di evaluasi/verifikasi 43 OPD Persentase ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah sesuai regulasi 100% 55,000,000 60,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.90 Monitoring dan Evaluasi dana subsidi hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga BPKD Jumlah Dokumen dana subsidi hibah bantuan sosial dan belanja tak terduga yang di evaluasi 4 dokumen Tersalurkannya dana hibah, bantuan sosila dan belanja tak terduga sesuai regulasi yang ada 100% 150,000,000 165,000,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.91 Asistensi Penyusunan RKA OPD BPKD Jumlah Dokumen RKA dan RKAP- OPD yang diasistensi 86 dokumen Persentase ketersediaan RKA OPD yang sesuai regulasi 100% 133,100,000 146,410,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.93 Asistensi Penyusunan DPA dan DPPA OPD BPKD Jumlah Dokumen DPA dan DPPA- OPD yang diasistensi 86 dokumen Persentase ketersediaan DPA DAN DPPA OPD yang sesuai regulasi 100% 186,340,000 204,974,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.95 Penyusunan Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akutansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah BPKD Jumlah Dokumen sisdur pengelolaan keuangan daerah yang tersusun 1 Dokumen Persentase ketersediaan dokumen sisdur pengelolaan keuangan daerah 100% 0 0 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 1.20.1.20.05.17.97 Penilaian dan penafsiran asset BPKD Tersedianya data penilaian dan penafsiran asset 1 Laporan Terlaksananya penilaian barang milik daerah 100% 79,000,000 86,900,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 478 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.05.17.98 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Atas Hasil Verifikasi BPKD Jumlah Dokumen Realisai belanja OPD 48 dokumen Tersedianya Data yang akurat atas hasil verifikasi 90% 65,000,000 71,500,000 Badan Pengelola Keuangan Daerah 1 9,319,093,000 10,251,002,300Jumlah 479 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.06 Badan Pendapatan Daerah 1.20.1.20.06.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3,750,000,000 4,125,000,000 1.20.1.20.06.17.20 Pengadaan dan Pengendalian Benda Berharga Kab.ENREKANG Tersedianya sarana dalam penagihan pajak dan retribusi 1 Tahun Jumlah benda berharga yang tersedia selama satu tahun 5900 Blok 140,000,000 154,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.23 Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya penyelesaian permasalahan pajak dan retribusi daerah 1 Tahun Jumlah permasalahan pajak dan retribusi daerah yang terselesaikan 1290 Wajib Pajak 90,000,000 99,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.27 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pengurusan Program Pembangunan Kab.ENREKANG Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD dan pengurusan program pembagunan 1 Tahun Jumlah Penatausahaan keuangan yang terlaksana selama satu tahun Honor, Kertas 288R, Tinta Print 27D, Amplop 25D, Pulpen 35D 600,000,000 660,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.41 Monitoring dan Evaluasi PAD Kab.ENREKANG Tersusunnya laporan evaluasi PAD yang akurat 4 Kali Jumlah monitoring dan evaluasi PAD yang dilaksanakan selama satu tahun 12 Kecamatan 80,000,000 88,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.42 Penyuluhan Perpajakan Kab.ENREKANG Terlaksananya penyuluhan perpajakan 1 Tahun Jumlah penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan selama satu tahun 4 Kali 120,000,000 132,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.43 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pegawai Kab.ENREKANG Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi pegawai 1 Tahun Jumlah pegawai yang dilayani 28 PNS 50,000,000 55,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.45 Penyusunan SPT Bulanan dan Tahunan Kab.ENREKANG Terlaksananya penyusunan SPT bulanan dan tahunan 1 Tahun Jumlah SPT bulanan dan tahunan yang tersusun 12 Bulan 20,000,000 22,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.48 Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Transfer Kab.ENREKANG Terlaksananya rekonsiliasi dana bagi hasil pajak 1 Tahun Jumlah rekonsiliasi dan transfer yang dilaksanakan 35 Kali 90,000,000 99,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.50 Bimbingan Tehnis Bendahara SKPD Kab.ENREKANG Terlaksananya bimbingan teknis bendahara SKPD 1 Kali Jumlah bendahara SKPD yang mengikuti bimbingan teknis 25 SKPD 100,000,000 110,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.66 Pencetakan dan Penerbitan SKPD dan SKRD Kab.ENREKANG Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SKPD dan SKRD 1 Tahun Jumlah pencetakan SKPD dan SKRD selama satu tahun 186.214 Lembar 300,000,000 330,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.67 Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak dan Retribusi Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah 1 Tahun Jumlah pendataan dan pemutakhiran objek pajak dan retribusi daerah 186.214 Wajib Pajak 1,000,000,000 1,100,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.69 Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah 1 Tahun Jumlah penagihan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan selama satu tahun 186.214 Wajib Pajak 160,000,000 176,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.71 Rekonsiliasi Penerimaan Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan daerah 1 Tahun Jumlah rekonsiliasi penerimaan daerah yang dilaksanakan 12 Bulan 500,000,000 550,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.78 Penyusunan pelaporan penerimaan bulanan triwulan dan semesteran Kab.ENREKANG Terlaksananya penyusunan pelaporan penerimaan bulanan, triwulan dan semesteran 4 Kali Jumlah laporan yang tersedia 3 Dokumen 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.80 Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya pembinaan pengawasan pendapatan daerah 1 Tahun Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan selama satu tahun 71 Kali 90,000,000 99,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 480 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.06.17.82 Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Kab.ENREKANG Prosentase pendaftaran dan pengolahan pendapatan daerah 1 Tahun Jumlah koordinasi penyelenggaraan pendaftaran yang dilaksanakan selama satu tahun 36 Kali 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.84 Pelaksanaan Pelaporan atas Perubahan Data Obyek Pajak dan Retribusi Daerah Kab.ENREKANG Prosentase pelaporan dan perubahan data objek pajak dan retribusi daerah 1 Tahun Jumlah dokumen pelaporan perubahan data objek pajak dan retribusi daerah selama satu tahun 1 Dokumen 50,000,000 55,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.85 Penyusunan, Konsolidasi Perencaan Target Pendapatan Asli Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya penyusunan konsolidasi perencanaan target target pendapatan daerah 1 Tahun Jumlah perencanaan target target pendapatan daerah yang tersusun selama satu tahun 25 SKPD 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.86 Validasi Data BPHTB Kab.ENREKANG Prosentase jumlah validasi data BPHTB yang terlaksana 1 Tahun Jumlah validasi data BPHTB selama satu tahun 308 Surat Setoran 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.92 Verifikasi, Analisa dan Penghapusan Piutang Kab.ENREKANG Terlakasananya verifikasi, analisa dan penghapusan piutang 1 Tahun Prosentase verifikasi, analisa dan penghapusan piutang selama satu tahun 80% 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 1.20.1.20.06.17.94 Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga Kab.ENREKANG Prosentase pengelolaan barang dan jasa kebutuhan kantor 1 Tahun Jumlah evaluasi pengelolaan barang barang berharga yang dilaksanakan selama satu tahun 59 Kali 60,000,000 66,000,000 Badan Pendapatan Daerah 1 7,154,010,000 7,869,411,000Jumlah 481 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.07 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1.20.1.20.07.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 800,000,000 880,000,000 1.20.1.20.07.30.22 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS Kelurahan Galonta Adanya evaluasi dan penegakan displin 1 dokumen Terwujudnya evaluasi dan laporan penegakan disiplin 80% 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.26 Pelaksanaan UD dan Kenaikan Pangkat PI Kelurahan Galonta Jumlah PNS yang ikut ujian dinas 20 Orang Terselenggarnya ujian dinas bagi PNS 80% 100,000,000 110,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.27 Pelayanan Pemakaman PNS Kelurahan Galonta Terselenggaranya pemakaman bagi PNS yang meninggal 1 Tahun Terwujudnya penghargaan bagi PNS purnabahkti 80% 100,000,000 110,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.29 Pemantauan Mahasiswa Tugas Belajar Dan Izin Belajar Kelurahan Galonta Terlaksananya pemantauan bagi mahasiswa tugas dan izin belajar 1 tahun Meningkatnya kedisiplinan PNS 80% 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.30 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Kelurahan Galonta Jumlah PNS yang mendapatkan Satyalencana 50 Orang Terlaksananya pemberian satyalencana 1 Tahun 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.31 Pembuatan Cuti, Gaji Berkala, Taspen dan Karsi/Karsu Bagi PNS Kelurahan Galonta Jumlah PNS yang mendapatkan cuti, gaji berkala dan taspen 200 Orang Terlaksananya proses pemberian cuti, gaji berkala dan taspen 1 Tahun 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.34 Penilaian Kinerja PNS Kelurahan Galonta Tersedianya data penilaian kinerja PNS 1 Tahun Terwujudnya eningkatan kinerja 80% 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.36 Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS Kelurahan Galonta terselenggaranya penyelesaian hukum bagi PNS yang bermasalah 1 Dokumen Terwujudnya ketaatan terhadap aturan 80% 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.37 Penyusunan Bezetting dan Penyelesaian Kebutuhan Pegawai/E-Formasi Kelurahan Galonta Adanya dokumen kebutuhan pegawai 1 Dokumen Terselenggaranya penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai dengan baik 80% 100,000,000 110,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.30.39 Seleksi Penerimaan Calon PNS Kelurahan Galonta Jumlah Penerimaan CPNS 200 Orang Terlaksananya seleksi CPNS 1 Tahun 200,000,000 220,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32 Program Pelayanan Mutasi dan Informasi Kepegawaian Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 720,000,000 792,000,000 1.20.1.20.07.32.01 Mutasi Kenaikan Pangkat Kelurahan Galonta jumlah PNS yang menerima kenaikan pangkat 1 Tahun Terselenggaranya proses kenaikan pangkat bagi PNS 938 Orang 300,000,000 330,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32.02 Mutasi Jabatan dan Mutasi Lainnya Kelurahan Galonta Jumlah jabatan yang terisi 1 Tahun Terlaksananya pengisian jabatan sesuai kebutuhan 80% 250,000,000 275,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32.03 Pemberhentian PNS/Purnabhakti Kelurahan Galonta Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun tepat waktu 143 Orang Terwujudnya pemberhentian PNS tepat waktu 80% 70,000,000 77,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32.04 Pengolahan Administrasi Data PNS Kelurahan Galonta Terlaksananya pengelolaan data pegawai 1 Dok Terwujudnya pengelolaan data dengan baik 80% 30,000,000 33,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32.05 Pelaksanaan Sumpah/ Janji PNS Kelurahan Galonta Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan sumpah 200 Orang Terlaksananya pengambilan sumpah bagi CPNS 1 Tahun 20,000,000 22,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.32.06 Rekonsiliasi Data Kepegawaian Kelurahan Galonta Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok tersedianya dokumen data kepegawaian 1 Tahun 50,000,000 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 482 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.07.52 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 6,140,000,000 6,754,000,000 1.20.1.20.07.52.01 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Kelurahan Galonta Jumlah pejabat yang mengikuti Diklatpim 48 Orang Terlaksananya diklatpim bagi pejabat struktural 1 Tahun 3,000,000,000 3,300,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.52.02 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Kelurahan Galonta Jumlah PNS fungsional yang mengikuti pelatihan 20 Orang Meningkatnya pengetahuan mengenai aturan 80% 40,000,000 44,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.52.03 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Makassar Jumlah peserta diklat prajabatan CPNS 200 Orang Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS 1 Tahun 2,500,000,000 2,750,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.52.04 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Kelurahan Galonta Jumlah Pserta sosialisasi 20 Orang Meningkatnya pengetahuan PNS 80% 200,000,000 220,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.52.05 Bimbingan Teknis Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Kelurahan Galonta Jumlah Peserta Bimtek Pengusulan Kenaikan Pangkat 40 Orang Peningkatan Pengetahuan Tentang tata cara pengurusan pangkat 80% 100,000,000 110,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 1.20.1.20.07.52.06 Diklat Tekhnis Kelurahan Galonta Jumlah peserta diklat teknis 40 Orang Tersedianya aparatur yang memiliki sertifikat 1 Tahun 300,000,000 330,000,000 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 1 9,168,750,000 10,085,625,000Jumlah 483 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.04 Sekretariat DPRD 1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 7,251,250,000 7,976,375,000 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Sumber Dana 100% Terbitnya Peraturan Daerah 5 Perda Lahirnya Perda yang mendukung tercapainya visi Daerah 100% 1,700,000,000 1,870,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Sumber Dana 100% Jumlah pelaksanaan hearing/Dialog dengar pendapat 5 Kali Terlaksananya Rapat Hearing/Dialog 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Suber Dana 100% Jumlah /frekuensi rapat 50 Kali Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna Sumber Dana 100% Jumlah /frekuensi rapat 25 Kali Terbitnya keputusan DPRD 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses Sumber Dana 100% Jumlah Pelaksanaan Reses 3 Keg/ Dapil Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat 100% 700,000,000 770,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah Sumber Dana 100% Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah 1 Keg Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sumber Dana 100% Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pelaksanaan pengembangan SDM 120 OK Terlaksananya Peningkatan Wawasan Anggota DPRD 100% 1,700,000,000 1,870,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.08 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Sumber Dana 100% Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi 3 Keg Tersosialisasinya Peraturan Daerah 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.09 Rapat - Rapat Fraksi Sumber Dana 100% Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Fraksi 8 Kali Tersusunnya pandangan umum Fraksi 100% 250,000,000 275,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.13 Peningkatan Operasional Rumah Tangga Ketua DPRD Sumber Dana 100% Jumlah kebutuhan operasional RT Ketua DPRD 12 Jenis Terlaksananya kegiatan RT Ketua DPRD 100% 120,000,000 132,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.14 Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Sumber Dana 100% Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan atas inisiatif DPRD 2 Perda Terbitnya Peraturan daerah atas inisiatif DPRD 100% 800,000,000 880,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.15 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Sumber Dana 100% Jumlah kegiatan koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan 2 Keg Penyelesaiaan permasalahan peraturan perundang- undangan 100% 541,250,000 595,375,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.16 Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD Sumber Dana 100% Jumlah/Frekwensi jumpa pers hasil keputusan DPRD 3 Keg Terpublikasinya keputusan DPRD 100% 40,000,000 44,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.17 Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD Sumber Dana 100% Jumlah Anggota Dewan mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan 30 Org Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Anggota DPRD 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 1.20.1.20.04.15.19 Publikasi/Dokumentasi Kegiatan DPRD Sumber Dana 100% Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi 10 Keg Terpublikasinya kegiatan- kegiatan DPRD 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat DPRD 1 12,771,250,000 14,048,375,000Jumlah 484 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.02 Kesehatan 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.02.1.20.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terselenggaranya percepatan pembangunan infrasruktur Wilayah Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat 60% 158,870,000 174,757,000 1.02.1.20.02.16. Pembinaan Sekolah sehat Kab.ENREKANG Jumlah sekolah sehat yang dibina 7 Sekolah Terbinanya lingkungan Sekolah yang sehat 7 Sekolah 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.02.1.20.02.16. Koordinasi dan fasilitasi komisi pengendalian Zonosi Kab.ENREKANG Persentase Pelaksanaan koordinasi daerah pengendalian penyakit hewan 100% Terlaksananya koordinasi daerah pengendalian penyakit hewan 100% 25,000,000 27,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.02.1.20.02.16. Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS Presentase kelembagaan yang aktif dan penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS 60% Kelembahaan aktif dan dapat menanggulangi kasus narkoba dan HIV/AIDS 60% 33,870,000 37,257,000 Sekretariat Daerah 1 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.06.1.20.02.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Sekala Usaha Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Argoindustri (M4) Terwujudnya realisasi infestasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor Pertambangan, Energi dan Pariwisata daerah 40,000,000 44,000,000 1.06.1.20.02.21.11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab.ENREKANG Volume pelaksanaan prosedur ketenagakerjaan dan fasilitasi perselisihan hubungan industrial 15 Kali Terciptanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha 12 Bulan 40,000,000 44,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase pemenuhan pelaporan pemda yang dipersyaratkan (LKPJ, LPPD, ILPPD dan LAKIP) 95% 430,000,000 473,000,000 1.06.1.20.02.28.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab.ENREKANG Volume LPPD dan RLPPD 3 Laporan Tersusunnya laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 3 Laporan 150,000,000 165,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.06 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati / KDH Kab.ENREKANG Volume laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati KDH 3 Laporan Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/KDH kepada DPRD 95% 45,000,000 49,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.07 Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimalis (SPM) Kab.ENREKANG Volume laporan SPM Daerah 1 Laporan Tersusunnya laporan SPM Daerah 100% 50,000,000 55,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.10 Peningkatan Sistem Informasi Pengendalian Oprasional Kegiatan (TEPRA) Kab.ENREKANG Volume penyediaan laporan TEPRA 12 bulan Terinput dan terkirimnya laporan TEPRA ke pemerintah pusat.
12 Bulan 50,000,000 55,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.11 Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik APBD Kab.ENREKANG Persentase hasil pemantauan kegiatan pembangunan 100% Tersedianya laporan pemantauan kegiatan pembangunan 100% 40,000,000 44,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.12 Sosialisasi Standar Pelayanan Minimalis Kab.ENREKANG Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi SPM 50 orang Meningkatnya pemahaman aparatur tentang SPM 95% 35,000,000 38,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.06.1.20.02.28.13 Peningkatan Pengendalian Administrasi Perencanaan Pembangunan Kab.ENREKANG Presentase pengendalian administrasi perencanaan pembangunan 100% Terkendalinya administrasi perencanaan pembangunan 100% 60,000,000 66,000,000 Sekretariat Daerah 1 485 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.08 Lingkungan Hidup 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.08.1.20.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Meningkatnya pengelolaan potensi SDA dan kerjasama investasi potensi daerah 70% 68,925,500 75,818,050 1.08.1.20.02.16.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Kab.ENREKANG Volume pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan 12 Kec Adanya laporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam 12 Kec 26,808,000 29,488,800 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.16.30 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kab.ENREKANG 42,117,500 46,329,250 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Frekuensi koordinasi pengendalian SDA dan LH 12 Kec 219,239,500 241,163,450 1.08.1.20.02.17.09 Koordinasi tata kelolah pemanfaatan SDA Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam 12 Kec Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat 90% 113,364,500 124,700,950 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Kab.ENREKANG Frekuensi koordinasi peran serta masyarakat terhadap pengendalian sumber daya alam 12 Kec Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan konservasi sumber daya alam 12 Kec 43,875,000 48,262,500 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.17.17 Koordinasi Kegiatan Usaha Pertambangan Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi hasil produksi bidang pertambangan 12 kali Terwujudnya pelaksanaan koordinasi tentang hasil produksi bidang pertambangan 12 Kali 32,000,000 35,200,000 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.17.25 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan dan Perikanan Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi peternakan dan perinakan 12 Kali Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam 90% 30,000,000 33,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.17.25 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan dan Perikanan Kab.ENREKANG 0 0 Sekretariat Daerah 1 1.08.1.20.02.32 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Meningkatnya pengelolaan potensi SDA dan kerjasama investasi potensi daerah 70% 86,271,000 94,898,100 1.08.1.20.02.32.33 Penyusunan Potensi SDA dan peluang usaha Investasi Kab.ENREKANG Volume pengadaan informasi berupa data SDA dalam bentuk buku 40 Buku Tersedianya informasi berupa data SDA dalam bentuk buku, peta dan CD 90% 86,271,000 94,898,100 Sekretariat Daerah 1 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.11.1.20.02.16 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengurusutamaan Gender dan Anak Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Persentase kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak 20% 15,000,000 16,500,000 1.11.1.20.02.16.11 Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan organisasi yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 100% menurunnya angka tindak kekerasan perempuan 100% 15,000,000 16,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.13 Sosial 1.20.02 Sekretariat Daerah 486 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.13.1.20.02.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial 90% 7,000,000,000 7,700,000,000 1.13.1.20.02.21.09 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial lainnya Kab.ENREKANG Jumlah Desa/Kel yang mendapatkan bantuan sosial 129 Desa/Kel Meningkatnya kesejahteraan Imam Mesjid, pembina TPA, Penyuluh Non PNS dan Pencatat nikah serta terlaksananya pengelolaan BAZNAS yang lebih profesional, transparan dan akuntabel 129 Desa/Kel 6,444,782,000 7,089,260,200 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.21.10 Monitoring dan evaluasi bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan Kab.ENREKANG Volume pemberian bantuan sarana rumah ibadah 12 Kec Adanya data yang akurat tentang penerima bantuan sarana rumah Ibadah dan kegiatan keagamaan 12 Kec 40,000,000 44,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.25 Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Persentase pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat 20% 3,041,934,400 3,346,127,840 1.13.1.20.02.25.04 Pendidikan dan pelatihan pembina TPA/guru mengaji Kab.ENREKANG Jumlah Pembina TPA/Guru mengaji yang mengikuti Diklat 80 Pembina TPA/Guru mengaji Meningkatnya kualifikasi kompetensi Pembina TPA/Guru Mengaji 90% 25,000,000 27,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.25.05 Pembinaan kerohanian lingkup pemerintah kabupaten enrekang Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan pembinaan kerohanian lingkup Pemda Enrekang 12 Kali Terlaksananya pengajian dan mengikutinya pemahaman nilai- nilai Al-Quran 100% 40,000,000 44,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.25.06 Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Asal Kab Enrekang Kab.ENREKANG Frekuensi penyelenggaraan pemberangkatan Haji 2 kali Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah asal Kab.
Enrekang 2 Kali 431,934,400 475,127,840 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.25.07 Pembinaan kegiatan keagamaan islam lainnya Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan kegiatan keagamaan 19 Kali Terciptanya masyarakat religius yang mandiri dan agamais 90% 2,530,000,000 2,783,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.13.1.20.02.25.08 Koordinasi dan fasilitasi bagian kesejahteraan rakyat Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi bagian Kesra dan Kemas 8 Kali Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan OPD Bagian Kesra 8 Kali 15,000,000 16,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.16 Penanaman Modal 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.16.1.20.02.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase peningkatan potensi dan kerjasama investasi promosi Daerah 70% 217,947,900 239,742,690 1.16.1.20.02.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Kab.ENREKANG Persentase jumlah pelaksanaan pameran 90% Terlaksananya pameran investasi dan pameran produk unggulan UKM 90% 180,417,900 198,459,690 Sekretariat Daerah 1 1.16.1.20.02.15.14 Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten /kota propinsi terkait kebijakan koperasi Kab.ENREKANG Frekuensi koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi 35 Kali Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 85% 37,530,000 41,283,000 Sekretariat Daerah 1 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.20.1.20.02.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Tingkat realisasi rencana aktivitas kegiatan Bupati/Wakil Bupati 100% 2,059,410,000 2,265,351,000 1.20.1.20.02.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kab.ENREKANG Persentase Pelaksanaan dialog antara BKDH/WKDH dengan tokoh masyarakat 100% Terjadinya komunikasi antara BKDH/WKDH dengan tokoh masyarakat 100% 86,380,000 95,018,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.16.05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kab.ENREKANG Tingkat integritas inspeksi KDH/WKDH 100% Terwujudnya pengawasan KDH/WKDH 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 487 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.02.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Kab.ENREKANG 0 0 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.16.07 Peningkatan Operasionalisasi Rumah Tangga KDH/WKDH Kab.ENREKANG Tingkat penyediaan operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati 100% Terpenuhinya operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati 100% 830,000,000 913,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.16.12 Penerimaan Tamu-tamu Pemerintahan Daerah Kab.ENREKANG Tingkat pelayanan tamu-tamu pemda 100% Peningkatan pelayanan tamu- tamu pemda 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.16.14 Koordinasi konsultasi dan pemantauan penyelenggara pemerintahan otoda Kab.ENREKANG Tingkat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pemda dan Otoda 75% Terkoordinasinya dan terpantaunya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan otoda 75% 22,000,000 24,200,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.16.15 Rapat kerja daerah Kab.ENREKANG Volume pelaksanaan rapat Kerja Daerah 1 Paket Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif 100% 21,030,000 23,133,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase ketersediaan pengelolaan keuangan yang akuntabel 95% 94,110,000 103,521,000 1.20.1.20.02.17.02 Penyusunan standar satuan harga Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa 90% Terbitnya buku standar harga satuan barang dan jasa yang dipedomani dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kab. Enrekang 90% 54,110,000 59,521,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.17.99 Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Kab.ENREKANG Volume pelaksanaan rekonsiliasi dan dekonsentrasi tugas pembantuan 1 Tahun Terlaksananya rekonsiliasi kegiatan PEMDA 100% 40,000,000 44,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rasio antara jasa pelayanan administrasi dengan kebutuhan kantor 95% 302,082,300 332,290,530 1.20.1.20.02.20.42 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kab.ENREKANG Presentase jumlah rekomendasi Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPKP 75% Adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan 75% 107,202,300 117,922,530 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.20.44 Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan daerah Kab.ENREKANG Presentase pengkajian dan pengembangan kebijakan KDH 80% Terwujudnya pengkajian dan pengembangan kebijakan KDH 80% 194,880,000 214,368,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tingkat penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 80% 80,000,000 88,000,000 1.20.1.20.02.22.11 Monitoring dan pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi Kab.ENREKANG Jumlah OPD sasaran monev pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi 4 OPD Tersedianya laporan percepatan pemberantasan korupsi 100% 50,000,000 55,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.22.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas pemda Kab.ENREKANG Jumlah sasaran monev pelaksanaan fakta integritas Pemda 4 OPD Meningkatnya pelaksanaan fakta integritas 100% 30,000,000 33,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi 85% 160,000,000 176,000,000 Kab.ENREKANG Luar Daerah 31,131,250 68,488,750 Sekretariat Daerah 11.20.1.20.02.25.05 Pelaksanaan Koordinasi Antar Kabupaten Frekuensi koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi 35 Kali Terwujudnya Koordinasi antar Kab/Kota dan Provinsi 80% 488 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.02.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Persentase pelaksanaan Legislasi dan produk Daerah 80% 156,000,000 171,600,000 1.20.1.20.02.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kab.ENREKANG Jumlah perda yang disusun berdasarkan propemperda 10 Perda Tersusunnya Perda berdasarkan Propemperda 80% 20,000,000 22,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.26.08 Pelembaran Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kab.ENREKANG Jumlah produk hukum yang dihasilkan 10 Perda, 30 Perbup, dan 900 Kepbup Terdokumentasinya Perda, Perbub dan Kepbup yang telah ditetapkan 80% 36,000,000 39,600,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.26.13 Melaksanakan Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Daerah Kab.ENREKANG Jumlah Perda, Perbup dan Kepbup yang diundangkan/ditetapkan 10 Perda dan 30 Perbup Tersedianya Produk Hukum daerah sesuai kebutuhan 80% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Jumlah Kecamatan dan Desa yang dimekarkan 1 Kec 5 Desa/ Kel 160,000,000 176,000,000 Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan dan Pembinaan Penyedia Jasa Cakupan implementasi sistim pengadaan barang dan jasa secara eletronik 100% 1,158,163,895 2,316,327,790 1.20.1.20.02.33.01 Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi Kab.ENREKANG Jumlah ketersediaan jasa konstruksi yang kafabel 146 Perusahaan Tersedianya jasa konstruksi yang kafabel 80% 60,000,000 66,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.04 Pemeliharaan webside LPSE Kab.ENREKANG Terpeliharanya website dan server LPSE 100% Meningkatnya layanan website dan server LPSE 100% 30,000,000 33,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.05 Pengelolaan UKPBJ Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara tertib elektronik yang kondusif 100% Terimplementasikannya pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang dan jasa 100% 753,756,895 829,132,585 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.06 Penunjang Pelaksanaan UKPBJ Kab.ENREKANG Terlaksananya Sarana ULP 100% Tersedianya sarana penunjang ULP yang memadai 100% 20,000,000 22,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.07 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab.ENREKANG Terlaksananya PJB secara elektronik yang kondusif 42 OPD Terwujudnya pelelangan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan dan terpadu 42 OPD 179,122,000 197,034,200 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.09 Penyusunan Profil Perusahaan Penyedia barang dan jasa Kab.ENREKANG Persentase ketersediaan buku profil perusahaan yang masih berlaku 100% Tersedianya buku profil perusahaan yang masih berlaku 100% 15,000,000 16,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.10 Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi Kab.ENREKANG Tertib perizinan sesuai prosedur 100% Tertatanya penerbitan perizinan sesuai prosedur 100% 35,000,000 38,500,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1Terlaksananya pembakuan nama-nama rupa bumi Kab.
Enrekang 90% 45,000,000 49,500,0001.20.1.20.02.27.08 Pemetaan Nama-Nama Rupa Bumi Jumlah laporan pemetaan nama- nama rupa bumi yang tersusun 1 Laporan 60,000,000 66,000,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.27.05 Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggara Otonomi Daerah Jumlah laporan penyusunan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 1 Laporan Terwujudnya laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 85% Meningkatkan pengamanan batas wilayah Kabupaten dan Kecamatan 100% 55,000,000 60,500,0001.20.1.20.02.27.03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Volume pelaksanaan penyelesaian tapal batas antar wilayah 10 Patok 20,000,000 22,000,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.25.07 Koordinasi konsultasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar lembaga Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Pemda dengan lembaga lainnya 10 MOU Terwujudnya kerjasama yang baik antar daerah dengan lembaga 80% Terwujudnya Koordinasi antar pemkab Seluruh Indonesia 80% 52,331,000 57,564,1001.20.1.20.02.25.06 Koordinasi Antara Pemda Dengan Kementrian Pemerintah Pusat Asosiasi Kab. Seluruh Indonesia (APKASI) Persentase keikutsertaan Pemkab Enrekang pada Rapat Asosiasi Pemkab seluruh Indonesia (APKASI) 80% 489 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.02.33.11 Self Assessment Tingkat Kematangan UKPBJ Kab.ENREKANG Terlaksananya Pelaporan kegiatan melalui self assesment Organisasi UKPBJ 100% Terwujudnya pelaporan kegiatan melalui self assesment Organisasi UKPBJ 100% 30,000,000 33,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.12 Penguatan lembaga dan organisasi UKPBJ Kab.ENREKANG Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Layanan Pengadaan yang permanen 42 SKPD Terlaksananya Lembaga dan Organisasi Layanan Pengadaan yang permanen 42 SKPD 20,285,000 22,313,500 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.33.13 Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan JAsa Kab.ENREKANG Terlaksananya proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa 100% Terimplementasinya sistem pelayanan barang dan jasa 100% 15,000,000 16,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintah, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum pemda 80% 875,560,000 963,116,000 1.20.1.20.02.34.11 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan penataan dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Paket Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku 95% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.12 Pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan 80% Terlaksananya pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.13 Pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. Pemerintahan 100% Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.14 Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm pembangunan 100% Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pembangunan 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.15 Pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. umum dan kepegawaian 100% Terciptanya pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.19 Pembinaan Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan ( PATEN) Kab.ENREKANG Volume pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat Kecamatan 12 Kec Proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel di tingkat Kecamatan 12 Kec 55,000,000 60,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.20 Pembinaan danpenataan administrasi kecamatan kleurahan Kab.ENREKANG Volume peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan 17 Kelurahan Peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan dalam melayani Masyarakat 17 Kelurahan 20,560,000 22,616,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.21 Penataan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan monev Reformasi birokrasi 1 Paket Terwujudnya penataan monev reformasi birokrasi 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Tingkat pelaksanaan sitim pengendalian administrasi pemerintah, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum pemda 80% 875,560,000 963,116,000 1.20.1.20.02.34.11 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan penataan dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Paket Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku 95% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.12 Pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan 80% Terlaksananya pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian dan pemerintahan 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.13 Pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. Pemerintahan 100% Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintahan 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.14 Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm pembangunan 100% Terlaksananya pembinaan dan koordinasi administrasi pembangunan 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.15 Pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian Kab.ENREKANG Persentase pelaksanaan pembinaan dan koordinasi adm. umum dan kepegawaian 100% Terciptanya pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian 100% 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 490 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.02.34.19 Pembinaan Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan ( PATEN) Kab.ENREKANG Volume pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat Kecamatan 12 Kec Proses pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel di tingkat Kecamatan 12 Kec 55,000,000 60,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.20 Pembinaan danpenataan administrasi kecamatan kleurahan Kab.ENREKANG Volume peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan 17 Kelurahan Peningkatan kemampuan aparatur Kelurahan dalam melayani Masyarakat 17 Kelurahan 20,560,000 22,616,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.34.21 Penataan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan monev Reformasi birokrasi 1 Paket Terwujudnya penataan monev reformasi birokrasi 100% 200,000,000 220,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.39 Program Peneganan / perlindungan hukum dan pembinaan kesadaran hukum/HAM Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat Persentase Penyelamatan Kerugian Daerah 100% 436,932,200 480,625,420 1.20.1.20.02.39.02 Penyuluhan hukum dan sosialisasi perda Kab.ENREKANG Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum daerah 1 Paket Meningkatnya pemahaman hukum Masyarakat 100% 111,936,700 123,130,370 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.39.06 Pelaksanaan RANHAM Kab.ENREKANG Jumlah kelompok sasaran RANHAM 3 Kelompok OPD memiliki Pro dan HAM 100% 23,290,500 25,619,550 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.39.07 Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar Hukum Kab.ENREKANG Jumlah Desa yang dibina tentang kesadaran hukum 3 Desa OPD memiliki Pro dan HAM 80% 20,000,000 22,000,000 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.41 Program Pengembangan Ketelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat ketatalaksanaan pemerintah daerah 95% 791,200,000 870,320,000 1.20.1.20.02.41. Penataan Kelembagaan Pemda Kab.ENREKANG Presentase pelaksanaan evaluasi/penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku 85% Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku 85% 50,000,000 55,000,000 Sekretariat Daerah 1 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah 100,000,000 110,000,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.41.12 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 1 Paket Tersedianya pengukuran kepuasan masyarakat serta mendorong kualitas dan inovasi pelayanan 50% Tersedianya Perbup tentang tupoksi jabatan Pemda 85% 50,000,000 55,000,0001.20.1.20.02.41.08 Penyusunan TUPOKSI Jumlah Perbup tentang tupoksi pemda yang disusun 1 Paket 48,000,000 52,800,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.41.07 Penyusunan Peraturan - Peraturan Yang Terkait Ketatalaksanaan Frekuensi pelaksanaan penyusunan peraturan terkait ketatalaksanaan 1 Paket Meningkatnya produk ketatalaksanaan 100% Tersedianya informasi struktur Pemda 100% 80,000,000 88,000,0001.20.1.20.02.41.06 Penataan data Struktur Organisasi Pemda Frekuensi pelaksanaan penyusunan papan struktur Pemda 1 Kali 63,600,000 69,960,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.20.1.20.02.41.04 Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah Frekuensi pelaksanaan penyusunan buku kerja pemerintah daerah 1 Kali Tersedianya buku pedoman dalam rangka rapat-rapat kerja 100% Meningkatkan penataan administrasi kepegawaian Setda 100% 42,000,000 46,200,0001.20.1.20.02.41.03 Penataan administrasi kepegawaian setda Frekuensi pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian Setda 1 Kali 57,600,000 63,360,000 Sekretariat Daerah 11.20.1.20.02.41.02 Penyusunan Tata Naskah Dinas Volume pelaksanaan penyusunan pedoman tata naskah OPD 1 Kali Tersedianya pedoman tata naskah OPD 100% 491 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 Ibukota Provinsi Kab.ENREKANG Frekuensi pelaksanaan koordinasi, konsultasi ketatalaksanaan kelembagaan dan kepegawaian dengan Pemprov dan Pempus 20 Kali SULAWESI SELATAN Meningkatnya koordinasi bidang kelembagaan dengan Pemprov dan Pempus 95% Ibukota Provinsi Luar Daerah SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi 1.20.1.20.02.44 Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah Persentase Asset pemda yang terinvestasi dan memenuhi standar administrasi 90% 55,000,000 60,500,000 1.20.1.20.02.44.02 Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah Objek batas asset Pemda yang terinventarisasi dan diterbitkan 5 Objek Terwujudnya ketertiban asset Pemda 5 Objek 55,000,000 60,500,000 Sekretariat Daerah 1 1.23 Statistik 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.23.1.20.02.15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya minat dan Budaya Baca Masyarakat Tingkat ketersediaan data dan informasi investasi 83% 55,000,000 60,500,000 Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.20.02 Sekretariat Daerah 1.25.1.20.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Frekuensi data dan informasi kegiatan pemda yang di publikasi kepada masyarakat 24 kali 1,102,137,500 1,212,351,250 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG Luar Daerah Ibukota Provinsi 1.25.1.20.02.15.34 Pengadaan sarana telekomunikasi setda Kab.ENREKANG Volume pengadaan sarana telekomunikasi Setda 12 Bulan Terwujudnya kelancaran komunikasi dan informasi 12 Bulan 55,000,000 60,500,000 Sekretariat Daerah 1 2 URUSAN PILIHAN Sekretariat Daerah 1Terlaksananya publikasi dan dokumentasi melalui media 100% 1,025,937,500 1,128,531,2501.25.1.20.02.15.28 Pelaksaan Publikasi Dokumentasi dan Kemitraan Media Persentase informasi tentang pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik serta ketersediaan dikumentasi daerah yang dapat diketahui masyarakat 100% 21,200,000 23,320,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.25.1.20.02.15.27 Pelaksaan Jumpa Pers Pemda Volume pelaksanaan jumpa pers antara pemda dengan awak media 24 Kali Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah 100% Tersedianya data dan informasi keuangan di Kab. Enrekang 1 TA 35,000,000 38,500,0001.23.1.20.02.15.11 Tim percepatan akses keuangan daerah Volume penyediaan data dan informasi keuangan di Kab. Enrekang 1 TA 20,000,000 22,000,000 Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 1.23.1.20.02.15.10 Pengendalian inflasi Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi inflasi di Kab. Enrekang 85% Tersedianya data dan informasi inflasi di Kab. Enrekang 85% Terwujudnya revisi SOP OPD 100,000,000 110,000,0001.20.1.20.02.41.14 Penyusunan SOP OPD Jumlah OPD yang memiliki SOP yang telah direvisi 1 Paket 200,000,000 220,000,000 Sekretariat Daerah 11.20.1.20.02.41.13 Koordinasi konsultasi ketatalaksanaan kelembagaan dan kepegawaian 492 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 2.01 Pertanian 1.20.02 Sekretariat Daerah 2.01.1.20.02.32 Program Peningkatan Produktifitas Pertanian Tingkat ketersediaan produksi hasil pertanian/perkebunan 90% 124,332,000 136,765,200 2.01.1.20.02.32.07 Peningkatan Kualitas produksi tembakau Kab.ENREKANG Persentase pemfaatan dan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau 80% Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat 80% 124,332,000 136,765,200 Sekretariat Daerah 1 23,518,150,150 25,869,965,165Jumlah 493 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.08 Inspektorat Daerah 1.20.1.20.08.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 3,550,000,000 3,905,000,000 1.20.1.20.08.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif SULAWESI SELATAN JUMLAH DANA 220000000 Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Pengawasan tidak tumpang tindih dan terarah 100% 220,000,000 242,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.11 Pelaksanaan Pengawasan SMP Sederajat Kab.ENREKANG Jumlah Dana 100000000 1.Jumlah SMP/Sederajat yang diReviu 2.Jumlah SMP/Sederajat yang diperiksa 1.36 SMP Sederajat 2. 36 SMP Sederajat Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara 100% 100,000,000 110,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.12 Pelaksanaan Pengawasan Desa/Kelurahan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 320000000 1. Jumlah Desa/Kelurahan yang diReviu 2.Jumlah Desa/Kelurahan yang diperiksa
1. 129 Desa/Kel 2.65 Desa/Kel Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara 100% 320,000,000 352,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.13 Pelaksanaan Pengawasan Kantor Camat Kab.ENREKANG Jumlah Dana 170000000 Jumlah Kantor Kecamatan yang dilakukan Pengawasan 12 Kantor Kecamatan Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah 100% 170,000,000 187,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.14 Pelaksanaan Pengawasan Setda, Setwan, Dinas / Badan dan RSUD Kab.ENREKANG Jumlah Dana 500000000 Jumlah Setda,Setwan,Dinas/Badan dan RSUD yang dilakukan Pengawasan 30 OPD Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah/Negara 100% 500,000,000 550,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.15 Pelaksanaan Pengawasan Belanja Modal dan Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kab.ENREKANG Jumlah Dana 520000000 1. Persentase Belanja Modal dan Barang yang diserahkan Ke Masyarakat yang di Reviu 2.Persentase Dana Belanja Modal dan Barang yang diserahkan Ke Masyarakat yang dilakukan Pengawasan
1. 100 % 2.50% 520,000,000 572,000,000 Inspektorat Daerah 1 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.20.1.20.08.20.18 Pelaksanaan Pengawasan SD dan Sederajat Kab.ENREKANG JUMLAH DANA 200000000 1.Jumlah SD/Sederajat yang diReviu 2.Jumlah SD/Sederajat yang diperiksa
1. 233 SD sederajat (reviu) 2.
150 SD sederajat Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 200,000,000 220,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.19 Pelaksanaan Pengawasan Puskesmas dan Sederajat Kab.ENREKANG Jumlah Dana 120000000 Jumlah Puskesmas /sederajat yang dilakukan pengawasan 14 PKM/Sederajat Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 120,000,000 132,000,000 Inspektorat Daerah 1 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.20.1.20.08.20.21 Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Rencana Umum Pengadaan Pemda Kab.ENREKANG Jumlah Dana 80000000 Persentase RUP OPD yang diAudit 35% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 80,000,000 88,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.22 Pengawasan Terpadu (Join Audit) SULAWESI SELATAN Jumlah Dana 200000000 Jumlah Pengawasan Terpadu ( Joint Audit ) yang dilaksanakan 4 Kali Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah 100% 200,000,000 220,000,000 Inspektorat Daerah 1 100% 160,000,000 176,000,000 Inspektorat Daerah 1 1 1.20.1.20.08.20.20 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dana 160000000 Jumlah Laporan hasil Reviu yang diterbitkan 1 LHR Laporan Keuangan Pemda dapat diyakini 100% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah 100% 290,000,000 319,000,000 Inspektorat Daerah1.20.1.20.08.20.16 Pelaksanaan Pengawasan Khusus dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Dana 290000000 Persentase Pengawasan Khusus dan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan 494 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.20.1.20.08.20.27 Pengawasan Aset Pemda Kab.ENREKANG Jumlah Dana 120000000 Persentase Aset Pemda Yang di lakukan Pengawasan 35% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian daerah 100% 120,000,000 132,000,000 Inspektorat Daerah 3 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.08.20.39 Pemeriksaan/Pengujian Sistem Pengendalian Intern OPD dan Pemeriksaan / Audit Kinerja Kab.ENREKANG Jumlah Dana 120000000 Jumlah Audit Kinerja yang dilaksanakan 12 OPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan OPD 100% 120,000,000 132,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.20.42 Reviu Perencanaan Pemda dan OPD Kab.ENREKANG Jumlah Dana 180000000 Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Reviu 4 Dokumen Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 180,000,000 198,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 485,000,000 533,500,000 1.20.1.20.08.21.01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah Dana 440000000 Jumlah Diklat, Bintek, sosialisasi khusus Pengawasan yang diikuti/dilaksanakan 25 Jenis (Diklat, Sosialisasi, Bintek Khusus Pengawasan) Kualitas/Wawasan SDM Aparat Pengawasan meningkat 100% 440,000,000 484,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.21.03 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 45000000 Jumlah PKS yang dilaksanakan 12 Kali Kualitas/Wawasan SDM Aparat Pengawasan meningkat 100% 45,000,000 49,500,000 Inspektorat Daerah 3 1.20.1.20.08.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 362,000,000 398,200,000 1.20.1.20.08.22.05 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kab.ENREKANG Jumlah Dana 27000000 Jumlah Dokumen PKPT yang diterbitkan 1 Dokumen Program Pengawasan lebih terarah dan terencana 100% 27,000,000 29,700,000 Inspektorat Daerah 3 SULAWESI SELATAN Kab.ENREKANG 1.20.1.20.08.22.08 Sosialisasi / Kampanye Pengawasan Kab.ENREKANG JUmlah Dana 160000000 Jumlah sosialisasi/kampanye pengawasan yang dilaksanakan 10 Kali Meningkatnya pengetahuan/wawasan tentang Pengawasan 80% 160,000,000 176,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.22.09 Ekspos Hasil Pengawasan dan Hasil Penyusunan LHP Kab.ENREKANG Jumlah Dana 65000000 Jumlah Ekspose yang dilaksanakan dan LHP yang terbitkan 350 LHP Meningkatnya kualitas LHP 100% 65,000,000 71,500,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.35 Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 1.BPK RI 2.Inspektorat Provinsi 3.Inspektorat Kabupaten 1.87 % 2.94% 3.94% 430,000,000 473,000,000 Kab.ENREKANG SULAWESI SELATAN 1.20.1.20.08.35.03 Penyusunan Kompilasi Hasil Temuan BPK dan APIP SULAWESI SELATAN Jumlah Dana 40000000 Persentase Temuan yang dikompilasi 100% Temuan BPK dan APIP dapat dikompilasi 100% 40,000,000 44,000,000 Inspektorat Daerah 1 60,500,000 Inspektorat Daerah 155000000 Persentase Temuan BPK dan APIP yang terinventarisir dalam proses tindak lanjut 100% Terkendalinya penyelesaian tindak lanjut 100% 55,000,000 100% 110,000,000 121,000,000 Inspektorat Daerah 3 1.20.1.20.08.35.02 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah Dana 1 1.20.1.20.08.22.07 Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah Dana 110000000 Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 43 OPD Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD 100% 120,000,000 132,000,000 Inspektorat Daerah 132,000,000 Inspektorat Daerah 3 1.20.1.20.08.20.36 Evaluasi SAKIP OPD Jumlah Dana 120000000 Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP 120000000 Maturitas SPIP PEMDA Level 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan OPD 100% 120,000,0001.20.1.20.08.20.25 Peningkatan Maturitas SPIP Pemda Jumlah Dana 495 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.08.35.04 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 155000000 Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang dievaluasi 75% Rekomendasi temuan OPD dapat dievaluasi dengan teliti dan mencegah kesalahan administrasi serta potensi kerugian Daerah/Negara 100% 155,000,000 170,500,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.35.05 Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Kab.ENREKANG Jumlah Dana 110000000 Persentase Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan melalui MPTGR 60% Rekomendasi temuan OPD dapat dievaluasi dengan teliti dan mencegah kesalahan administrasi serta potensi kerugian Daerah/Negara 60% 110,000,000 121,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.35.09 Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah Dana 70000000 Jumlah gelar pengawasan tingkat kabupaten yang dilaksanakan 2 Kali Terkendalinya penyelesaian tindak lanjut 100% 70,000,000 77,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.36 Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 1,712,000,000 1,883,200,000 Kab.ENREKANG Luar Daerah Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.08.36.03 Survey Penilaian Integritas Pemda Kab.ENREKANG Jumlah Dana 155000000 Nilai Survey Integritas PEMDA 2,5 Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 155,000,000 170,500,000 Inspektorat Daerah 3 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.08.36.05 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda Enrekang Kab.ENREKANG Jumlah Dana 75000000 jumlah kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan 4 Kali Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 75,000,000 82,500,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.36.06 Penilaian Mandiri Reformasi Birokasi Kab.ENREKANG Jumlah Dana 90000000 Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup pemda enrekang 80% Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 90,000,000 99,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.36.07 Penanganan Ijazah Palsu ASN Kab.ENREKANG Jumlah Dana 42000000 Persentase penanganan ijazah palsu ASN 85% Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 42,000,000 46,200,000 Inspektorat Daerah 1 Kab.ENREKANG Luar Daerah 1.20.1.20.08.36.09 Probity Audit Kab.ENREKANG Jumlah Dana 110000000 Jumlah Kegiatan Probity Audit yang di laksanakan 5 Kegiatan Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 110,000,000 121,000,000 Inspektorat Daerah 3 1.20.1.20.08.54 Program Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 80% 1,380,000,000 1,518,000,000 1.20.1.20.08.54.01 Reviuw Penyerapan Anggaran Pemda dan Desa Kab.ENREKANG Jumlah Dana 370000000 Persentase Anggaran PEMDA dan Desa yang diReviu 100% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 370,000,000 407,000,000 Inspektorat Daerah 1 112 Kali Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 380,000,000 418,000,000 Inspektorat Daerah 418,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.36.08 Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar (Pungli) Jumlah Dana 380000000 Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar yang dilaksanakan 380000000 Jumlah kegiatan Pendampingan,Asistensi,konsult asi dan fasilitasi yang dilaksanakan 30 Kali Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 380,000,000 100% 130,000,000 143,000,000 Inspektorat Daerah 3 1.20.1.20.08.36.04 Pendampingan / Pemantauan, Asistensi, Konsultasi, dan Fasilitasi Jumlah Dana 1 1.20.1.20.08.36.02 Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK Jumlah Dana 130000000 Jumlah Koordinasi,Supervisi dan Pencegahan yang dilaksanakan 4 Kali Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 12 Kali Berkurangnya penyalagunaan wewenang dan tindak pidana korupsi 100% 350,000,000 385,000,000 Inspektorat Daerah1.20.1.20.08.36.01 Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Jumlah Dana 350000000 Jumlah Kerjasama dengan APH dan Stekholder dalam pencegahan tindak pidana korupsi 496 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.08.54.02 Opname Kas BUD dan OPD Kab.ENREKANG Jumlah Dana 170000000 Jumlah Opname kas Yang dilakukan 8 kali Berkurangnya penyalahgunaan wewenang 100% 170,000,000 187,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.54.03 Pengawasan keuangan daerah secara elektronik Kab.ENREKANG Jumlah Dana 510000000 Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan secara elektronik 20% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi 100% 510,000,000 561,000,000 Inspektorat Daerah 1 1.20.1.20.08.54.04 Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan Kab.ENREKANG Jumlah Dana 330000000 Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan 80% Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana korupsi 100% 330,000,000 363,000,000 Inspektorat Daerah 1 10,669,600,000 11,736,560,000Jumlah 497 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.09 Kecamatan Enrekang 1.20.1.20.09.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 82,000,000 90,200,000 1.20.1.20.09.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp20.000.000 Tersedianya Dokumen Laporan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrembang Mulai Tingkat Dusun dan Desa / Kelurahan 1 Dokumen Adanya Sinkronisasi Perencanaan Proses Bottom UP dari Skala Prioritas 100% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp6.000.000 Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Konflik Pertanahan 4 Kasus Terciptanya Kondisi yang Aman dan Tertib di Masyarakat 90% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp6.000.000 Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya - Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 18 Desa / Kelurahan Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan di Masyarakat 2275 kk 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp20.000.000 Terbinanya Organisasi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni 18 Desa / Kelurahan Terlaksanya Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Olah Raga dan Seni 90% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp6.000.000 Terciptanya Kondisi Aman dan Tertib di Masyarakat 18 Desa / Kelurahan Terwujudnya Daerah Aman dan Tertib di Masyarakat 90% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp12.000.000 Terlaksananya Pembinaan / Pemberdayaan dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat 18 Desa / Kelurahan Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 90% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.09 Pembinaan Organisasi Perempuan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp6.000.000 Terwujudnya Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Organisasi Meningkatnya Peran Perempuan di Tingkat Kecamatan 100% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.45.10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp6.000.000 Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan 18 Inovasi Meningkatnya Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan 100% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 60,000,000 66,000,000 1.20.1.20.09.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp15.000.000 Terwujudnya Pembinaan Aparat Desa / Kelurahan 18 Desa / Kelurahan Terlatihnya Aparat Desa / Kelurahan Dalam Mengelolah Administrasi dan Keuangan 36 Aparat Desa / Kelurahan 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp15.000.000 Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan 18 Desa / Kelurahan Meningkatnya dan Kualitas Pengelolahan Keuagan Desa / Kleurahan yang Tertib Administrasi 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.46.08 Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp15.000.000 Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Program PISEW 2 Desa Meningkatnya Pembangunan dan Pengebangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Enrekang 1 498 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.09.46.09 Stimulasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp15.000.000 Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 18 Desa / Kelurahan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 15,000,000 16,500,000 1.20.1.20.09.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.ENREKANG Jumlah Dana Rp15.000.000 Terwujudnya Pengelolahan Pendapatan Daerah 18 Desa / Kelurahan Tercapainya Target PBB dan PAD 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 2,220,828,000 2,442,910,800 1.20.1.20.09.48.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galonta Kelurahan Galonta Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 2 Paket Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48.06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tuara Kelurahan Tuara Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 2 Paket Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lewaja Kelurahan Lewaja Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 2 Paket Terwujudnya Penngkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Juppandang kelurahan Juppandang Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 2 Paket Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48.09 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puserren Kelurahan Puserren Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 2 Paket Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 1.20.1.20.09.48.10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Leoran Kelurahan Leoran Jumlah Dana Rp370.138.000 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Leoran 2 Paket Terwujudnya Peningkatana Sarana dan Prasarana di Kelurahan Leoran 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Enrekang 1 3,558,369,000 3,914,205,900Jumlah 499 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.10 Kecamatan Alla 1.20.1.20.10.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 75,000,000 82,500,000 1.20.1.20.10.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah dana 100% terselesaikannya konflik-konflik pertanahan 5 Desa 3 Kelurahan Terselesikannya konflik pertanahan 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Jumalah dana 100% Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi dan kesejateraan sosial 12 Bulan Tertanggulanginya kemiskinan dan kesejateraan sosial 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Jumlah dana 100% Terlaksannya pembinaan kepemudaan 1 Tahun Frekuensi pembinaan pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni 100% 25,000,000 27,500,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Jumlah Dana 100% Terciptanya keamanan ketertiban masyarakat 100% Daerah aman dan terkendali 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 35,000,000 38,500,000 1.20.1.20.10.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 0 0 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Jumlah masukan 100% Terlaksannya pembinaan aparat desa/kelurahan 5 Desa/3 Kelurahan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 0 0 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.46.07 Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD Jumlah Dana 100% Terlaksannya pembinaan dan Evaluasi ADD 5 Desa/ 3 kelurahan Terbinanya desa dan kelurahan dalam penglolaan keuangan 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Alla 1 1.20.1.20.10.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 20,000,000 22,000,000 1.20.1.20.10.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Jumlah Dana 100% Terlaksannya penglolaan pendapatan daerah 5 desa/ 3 kelurahan PBB dan PAD tercapai sesuai target 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Alla 1 Kecamatan Alla 1Tersedianyan dokumen daftar prioritas usulan hasil musrenbang 1 dokumen Adanya sinkronisasi perencanaan proses botton up dan top down dari skala peioritas 100% 25,000,000 27,500,0001.20.1.20.10.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Jumlah Dana 100% 500 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.10.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 1,410,000,000 1,551,000,000 1.20.1.20.10.48.15 penyediaan sarana dan prasarana kelurahan kalosi Jumlah dana 100% Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan 12 bulan Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan 100% 370,138,000 814,303,600 Kecamatan Alla 3 1.20.1.20.10.48.16 penyediaan sarana dan prasaran kelurahan Kambiolangi Jumlah Dana 100% Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan 12 bulan Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Alla 3 1.20.1.20.10.48.17 penyediaan sarana dan prasarana kelurahan Buntu sugi Jumlah dana 100% Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan 12 bulan Tercapainya sarana dan prasarana kelurahan 100% 0 0 Kecamatan Alla 3 1.20.1.20.10.48.18 Biaya Operasional Kelurahan Jumlah dana 100% Tersedianya biaya oprasional kantor kelurahan 1 tahun Terwujudnya aktivitas dan oprasional kantor kelurahan 100% 299,586,000 329,544,600 Kecamatan Alla 1 2,123,500,000 2,335,850,000Jumlah 501 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.11 Kecamatan Anggeraja 1.20.1.20.11.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 89,000,000 97,900,000 1.20.1.20.11.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Tersedianya dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil musrembang kecamatan mulai Tk.Dusun dan Desa 100% Adanya singkronisasi perencanaan proses bottom up dan ntop down darim kegiatan skala prioritas 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terselesaikannya permasalahan kasus-kasus pertanahan 100% Tertibnya dan berkurangnya permasalahan dalam wilayah yang berkasus 100% 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan upaya -upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 100% Tertanggulanginya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100% Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 Terciptanya keamanan dan ketertiban masayarakat 1 100% 100% Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat 100% 1.20.1.20.11.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksanaya program pemberdayaan masyarakat yang melembaga dan partisipatif 100% Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri 100% 21,000,000 23,100,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 92,000,000 101,200,000 1.20.1.20.11.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 100% Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Jumlah Aparat Desa yang dibina 100% Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya pembinaan,pemgawasan 100% Meningkatnya Pemahaman Aparat Desa tentang Pengelolaan keuangan Desa 100% 17,000,000 18,700,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Dokumen perencanaan dana desa/kelurahan 100% Terwujudnya dokumen perencanaan dana desa/kelurahan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Jumlah kegiatan yang dibina dan diawasi 100% Terwujudnya jumlah kegiatan yang dibina 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 95% 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Anggeraja 11.20.1.20.11.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana Daerah yang aman dan terkendali 502 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 100% 1.20.1.20.11.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 14,000,000 15,400,000 100% 1.20.1.20.11.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 1,110,414,000 1,221,455,400 1.20.1.20.11.48.12 Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan Tanete Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana kelurahan Tanete 100 Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanete 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.48.13 Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan Lakawan Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana kelurahan Lakawan 100% Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Lakawan 100% 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.48.14 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mataran Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana 100% Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Mataran 100% Terwujudnya kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan Mataran 370,138,000 407,151,800 Kecamatan Anggeraja 1 2,140,193,000 2,354,212,300 1 Jumlah 100% PBB 100% 14,000,000 15,400,000 Kecamatan Anggeraja 16,500,000 Kecamatan Anggeraja 1 1.20.1.20.11.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.ANGGERAJA Jumlah Dana Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah Jumlah Dana Jumlah Laporan Dana Desa 100% Terwujudnya laporan dana desa 100% 15,000,0001.20.1.20.11.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Kec.ANGGERAJA 503 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.12 Kecamatan Baraka 1.20.1.20.12.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 78,500,000 86,350,000 1.20.1.20.12.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.BARAKA Jumlah Dana 30000000 Tersedianya daftar usulan prioritas 12 Desa/ 3Kelurahan Terselenggaranya peningkatan kualitas musyawarah perencanaan 100% 30,000,000 33,000,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 9000000 Terselesaikannya permasalahan kasus pertanahan 12 Desa/ 3 Kelurahan Terwujudnya penyelesaian permasalahan kasus pertanahan 100% 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.BARAKA Jumlah Dana 10000000 Terselesaikannya permasalahan kasus pertanahan 12 Desa/ 3Kelurahan Terwujudnya penyelesaian permasalahan kasus pertanahan 100% 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.BARAKA Jumlah Dana 22000000 Terwujudnya pembinaan kepemudaan olah raga dan seni 75 Orang Terwujudnya peningkatan peran pemuda di kecamatan Baraka 100% 22,000,000 24,200,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.BARAKA Jumlah Dana 9500000 Terlaksananya pembinaan keamanan di Kec. Baraka 7 Kasus Persentase kon disi kantrantibmas yang kondusif 100% 9,500,000 10,450,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 65,000,000 71,500,000 1.20.1.20.12.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.BARAKA Jumlah Dana 3500000 Terwujudnya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 12 Desa Meningkatnya Kualitas Peraturan Desa tentang APBDes 100% 3,500,000 3,850,000 Kecamatan Baraka 1 Terwujudnya pembinaan aparat desa / kelurahan 12 Desa/3 Kelurahan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan 100% 1.20.1.20.12.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 12000000 Terwujudnya pembinaan, pengawasan 12 Desa/ 3 Kelurahan Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kelurahan 100% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 6400000 Terwujudnya pembinaan, pengawasan perencanaan keuangan desa/kelurahan Keuangan desa/kelurahan 12 Desa/3 Kelurahan Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang perencanaan keuangan desa/kelurahan keuangan desa/kelurahan 100% 6,400,000 7,040,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 5300000 Terwujudnya Pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan 12 Desa/3 Kelurahan Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan 100% 5,300,000 5,830,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 6500000 Terwujudnya Pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan 12 Desa/3Kelurahan Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan dana desa/kelurahan 100% 6,500,000 7,150,000 Kecamatan Baraka 1 11,500,000 12,650,000 Kecamatan Baraka 11.20.1.20.12.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 11500000 504 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.12.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 11,000,000 12,100,000 1.20.1.20.12.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.BARAKA Jumlah Dana 11000000 Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah 12 Desa/3 Kelurahan PBB 100% 11,000,000 12,100,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingukungan permukiman 1,350,000,000 1,485,000,000 Jumlah Dana 450000000 Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Baraka 3 Lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Baraka 100% Jumlah Dana 450000000 Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Balla 3 Lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Balla 100% 1.20.1.20.12.48.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baraka Kelurahan Baraka 450,000,000 495,000,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.48.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tomenawa Kelurahan Tomenawa Jumlah Dana 450000000 Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan Tomenawa 5 Lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan Tomenawa 100% 450,000,000 495,000,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.53 Program Adminitrasi Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 283,000,000 311,300,000 1.20.1.20.12.53.01 Biaya Operasional Kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 283000000 Tersedianya biaya operasional perkantoran 3 Kelurahan Terwujudnya biaya administrasi perkantoran 100% 283,000,000 311,300,000 Kecamatan Baraka 1 1.20.1.20.12.53.01 Biaya Operasional Kelurahan Kec.BARAKA Jumlah Dana 283000000 Tersedianya biaya operasional perkantoran 3 Kelurahan Terwujudnya biaya administrasi perkantoran 100% 0 311,300,000 Kecamatan Baraka 1 2,694,900,000 2,964,390,000 450,000,000 495,000,000 Kecamatan Baraka 1 Jumlah 1.20.1.20.12.48.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balla Kelurahan Balla 505 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.13 Kecamatan Maiwa 1.20.1.20.13.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi 61,000,000 67,100,000 1.20.1.20.13.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Jumlah dana 20000000 Tersedianya Dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil msurenbang kecamatan mulai tk.dusun dan desa/kel 1 dok Adanya singkronisasi perencanaan proses bootn up dan top down dari kegiatan skal prioritas 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah dana 8.000.000 Terselesaikannya permasalahn kasus tanah yang ada di desa/kel 85% Jumlah kasus tanah menurun 100% 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Jumlah Dana 8.000.000 Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan singkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 100% Tertanggulanginya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat 100% 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Jumlah Dana 15.000.000 Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan 22 Kelompok Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetensi olahraga dan seni tingkat kecamatan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Jumlah dana 10.000.000 Terciptanya keamanan ketertiban masyarakat 85% Daerah akan aman dan terkendali 100% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 132,000,000 145,200,000 1.20.1.20.13.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jumlah Dana 12.000.000 Terwujudnya evaluasi randangan desa tentang APBDes 22 desa dan 1 kelurahan Terselesainya evaluasi rancangan desa tentang APBDes 100% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Jumlah Dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan aparat desa/kelurahan 22desa dan 1 kelurahan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa/kel 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Jumlah dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa/kel 21 desa dan 1 kel Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan Jumlah dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kel 21 desa dan 1 kel Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Jumlah dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa/kel 21 desa dan 1 kel Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Jumlah dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kel 21 desa dan 1 kel Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 506 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.13.46.07 Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD Jumlah dana 20.000.000 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan dan evaluasi pengelolaan ADD 21 desa dan 1 kel Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa/kel 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) 15,000,000 16,500,000 1.20.1.20.13.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Jumlah dana 15.000.000 Tersedianya jumlah data dan potensi PBB dan PAD yang akurat 21 desa dan 1 kel PBB dan PAD tercapai sesuai target 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Publik (M1) Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingukungan permukiman 370,000,000 407,000,000 1.20.1.20.13.48.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangkala Jumlah dana 370.000.000 Terwujudnya sarana dan prasarana kelurahan bangkala 1 Kelurahan Terlaksananya sarana dan prasarana kelurahan bangkala dengan baik 100% 370,000,000 407,000,000 Kecamatan Maiwa 1 1.20.1.20.13.53 Program Adminitrasi Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) 110,000,000 121,000,000 1.20.1.20.13.53.01 Biaya Operasional Kelurahan Jumlah dana 105.000.000 Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran 12 Bulan Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran kel.bangkala 100% 105,000,000 115,500,000 Kecamatan Maiwa 1 1,509,500,000 1,660,450,000Jumlah 507 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.14 Kecamatan Bungin 1.20.1.20.14.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 66,600,000 73,260,000 Kec.BUNGIN Desa Bungin Desa Bulo Desa Baruka Desa Sawitto Desa Tallang Rilau Desa Banua 1.20.1.20.14.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 7,000,000 7,700,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni 19,000,000 20,900,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas 11,000,000 12,100,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 38,500,000 42,350,000 1.20.1.20.14.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 6,500,000 7,150,000 Kecamatan Bungin 3 1.20.1.20.14.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Bungin 1 1.20.1.20.14.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan 7,000,000 7,700,000 Kecamatan Bungin 3 1.20.1.20.14.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Bungin 3 Kecamatan Bungin 1Jumlah Dokumen Musrenbang Yang Dihasilkan 1 Dokumen Adanya Sinkronisasi Perencanaan Proses Bottom Up Dan Top Down Dari Kegiatan Skala Prioritas 100% 17,600,000 19,360,0001.20.1.20.14.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Jumlah Dana Rp. 17.600.000,- 508 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.14.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Bungin 3 1.20.1.20.14.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 8,500,000 9,350,000 1.20.1.20.14.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah 8,500,000 9,350,000 Kecamatan Bungin 1 861,250,000 947,375,000Jumlah 509 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.15 Kecamatan Cendana 1.20.1.20.15.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 96,000,000 105,600,000 1.20.1.20.15.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.CENDANA Tersedianya usulan rencana pembangunan berdasarkan skala priorita 600 usulan Tersedianya dokumen laporan prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan mulai tingkat dusun dan desa 1 dokumen Jumlah dokumen Musrembang yang dihasilkan 1 dokumen 25,000,000 27,500,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.CENDANA jumlah sengketa/kasus yang ditangani 20 kasus Terselesaikannya masalah pertanahan yang ada di desa- desa 20 kasus Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menurunkan kasus-kasus tanah 7 Desa 14,000,000 15,400,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.CENDANA Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menerima Bantuan 365 orang Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya- upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 100% Menurunnya amgka kemiskinan di kecamatan 100% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.CENDANA Jumlah Kelompok Pemuda/masyarakat yang dibina 7 Desa Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 7 kelompok Terwujudnya keterlibatan para pemuda pada kegiatan ditingkat kecamatan 100% 35,000,000 38,500,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.CENDANA Jumlah penanganan kantibmas 7 Desa Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat 7 Desa Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 100% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 60,000,000 66,000,000 1.20.1.20.15.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.CENDANA Terselenggaranya evaluasi peraturan desa tentang APBDesa 7 Desa Terlaksananya evaluasi peraturan Desa tentang APBDesa 7 Desa Meningkatnya pelaksanaan peraturan Desa dan APBDesa secara efektif dan efisien 7 Desa 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.CENDANA Jumlah aparat desa yang dibina 60 orang Terbinanya aparat desa 7 Desa Terwujudnya pemerintahan Desa yang baik 100% 25,000,000 27,500,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.CENDANA Jumlah Kegiatan di Desa yang di bina dan diawasi 50 kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa 7 Desa Terwujudnya pelaksanaan kegiatan dana desa yang akuntabel 100% 25,000,000 27,500,000 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan Kec.CENDANA 0 0 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Kec.CENDANA 0 0 Kecamatan Cendana 1 1.20.1.20.15.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Kec.CENDANA 0 0 Kecamatan Cendana 1 510 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.15.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 25,500,000 28,050,000 1.20.1.20.15.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.CENDANA Pesentase Realisasi PAD 100% Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah 7 Desa Meningkatbnya pendapatan daerah 100% 25,500,000 28,050,000 Kecamatan Cendana 1 1,061,500,000 1,167,650,000Jumlah 511 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.16 Kecamatan Curio 1.20.1.20.16.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat 91,000,000 100,100,000 1.20.1.20.16.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.CURIO Jumlah Dana 25.000.000 Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 11 Desa Adanya sinkronisasi perencanaan botton up dan top down dari kegiatan skala prioritas 100% 25,000,000 27,500,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.CURIO Jumlah Dana 12.000.000 Jumlah penyelesaian konflik konflik pertanahan 1 tahun 11 Desa Terselesaikannya konflik konflik pertanahan yang ada 85% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 12.000.000 Terwujudnya rumusan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan 11 Desa Tertanggulanginya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat 100% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 20.000.000 Terwujudnya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni 1 Klp Prekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetisi olahraga dan senitingkat kecamatan 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 12.000.000 Terwujudnya Penanganan/ Pemeliharaan Kantibmas 11 Desa Terwujudnya rasa aman dan tenteram di masyarakat 90% 12,000,000 13,200,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.45.08 Stimulasi berbasis Masyarakat Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 6.000.000 Terlaksananya kegiatan pembangunan Berbasi Masyarakat 11 Desa Terwujudnya partisivasi masyarakat dalam membangun 100% 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Curio 3 1.20.1.20.16.45.11 Penanganan/Pemeliharaan Konflik Sosial Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 4.000.000 Terwujudnya rasa aman dalam masyarakat 11 Desa Terselesikannya konflik sosial di masyarakat 100% 4,000,000 4,400,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 30,000,000 33,000,000 1.20.1.20.16.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 10.000.000 Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa 11 Desa Terlaksananya pemerintahan desa secara baik 100% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahann Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 5.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa 11 Desa Terlaksananya pembinaan perencanaan Pemerintahan Desa Secara Baik 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 5.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa 11 Desa Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan desa secara baik 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 10.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam Pelaporan Keuangan Desa 11 Desa Terwujudnya capaian administrasi dan Realisasi fisik 100% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Curio 1 1.20.1.20.16.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 15,000,000 16,500,000 512 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.16.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.CURIO Jumlah Dana Rp. 15.000.000 Terwujudnya kegiatan Intensifikasi 1 Tahun Tercapainya target pendapatan Daerah 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Curio 1 861,250,000 947,375,000 0Jumlah 513 I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.17 Kecamatan Buntu Batu 1.20.1.20.17.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 49,000,000 53,900,000 1.20.1.20.17.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD 15,500,000 17,050,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 4,500,000 4,950,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 4,500,000 4,950,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni 17,000,000 18,700,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas 4,500,000 4,950,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 29,000,000 31,900,000 1.20.1.20.17.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 5,500,000 6,050,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan 5,500,000 6,050,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan 5,500,000 6,050,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan 5,500,000 6,050,000 Kecamatan Buntu Batu 3 1.20.1.20.17.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan 2,000,000 2,200,000 Kecamatan Buntu Batu 3 514 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.17.46.12 Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa 2,000,000 2,200,000 Kecamatan Buntu Batu 1 1.20.1.20.17.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidkan berkualitaas pada seluruh lapisan Masyarakat 6,000,000 6,600,000 1.20.1.20.17.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah 6,000,000 6,600,000 Kecamatan Buntu Batu 3 795,000,000 874,500,000Jumlah 515 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.18 Kecamatan Malua 1.20.1.20.18.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan dan persentase kegiatan perangkat daerah yg dikoordinasikan 100% 82,000,000 90,200,000 1.20.1.20.18.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.MALUA Jumlah Dana 17000000 Terlaksananya Musrenbang dari Tk. Desa/Kel Sampai Kecamatan 8 Desa / Kel Tersusunnya Dokumen Musrenbang RKPD 1 Dok 17,000,000 18,700,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.MALUA Jumlah Dana 10000000 Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan 4 Kali Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan 100% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.MALUA Jumlah Dana 10000000 Terlaksananya Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 8 Desa/ Kel Terwujudnya Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 8 Desa/ Kel 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.MALUA Jumlah Dana 20000000 Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni 8 Desa/ Kel Terwujudnya Pembinaan Kepemudaan Olahraga dan Seni 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.MALUA Jumlah Dana 10000000 Terlaksananya Pemeliharaan Kantibmas 8 Desa/ Kel Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 85% 10,000,000 11,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat Kec.MALUA Jumlah Dana 15000000 Terlaksananya Pembangunan dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat 8 Desa/ Kel Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat 90% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Persentase kegiatan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi 100% 50,000,000 55,000,000 1.20.1.20.18.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.MALUA Jumlah Dana 5000000 Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang ABP Desa 7 Desa Terwujudnya Rancangan APBDesa yang Sesuai 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.MALUA Jumlah Dana 15000000 Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa / Kelurahan 8 Desa / Kel Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Aparat Desa / Kel 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.MALUA Jumlah Dana 15000000 Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan 8 Desa / Kel Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa / Kelurahan Yang Sesuai dengan yang di persyaratkan 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan Kec.MALUA Jumlah Dana 5000000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan Keuangan desa / kel 8 Desa / Kel Terwujudnya Perencanaan Keuangan Desa / Kel Yang sesuai dengan yang di persyaratkan 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan Kec.MALUA Jumlah Dana 5000000 Terlaksananya Pengawasan dalam Pelaksanaan dana Desa / Kel 8 Desa / Kel Terwujudnya Kegiatan dan Desa / Kel yang sesuai dengan yang di persyaratkan 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Malua 1 516 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.18.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan Kec.MALUA Jumlah Dana 5000000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaporan Keuangan Dana Desa / Kel 8 Desa / Kel Terwujudnya Pelaporan Keuangan Desa / Kel yang sesuai dengan yang di persyaratkan 100% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Yang Dilaksanakan 80% 15,000,000 16,500,000 1.20.1.20.18.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.MALUA Jumlah Dana 15000000 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah 8 Desa / Kel Terwujudnya Capaian Realisasi PAD 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.48 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik Persentase Sarana Dan Prasarana yang terbangun 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 1.20.1.20.18.48.11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Malua Kelurahan Malua Jumlah Dana 1000000000 Terlaksananya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Malua 1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan malua yang memadai 100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik Cakupan Urusan Pemberdayaan MasyarakatMasyarakat 100% 120,000,000 132,000,000 1.20.1.20.18.49.01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksannya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Paket Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49.02 Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksananya Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Terwujudnya Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49.03 Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1 Paket Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49.04 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksanya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 1 Paket Terwujudnya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49.05 Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban Umum dan Perlinddungan Masyarakat di Kelurahan Malua 1 Paket Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban Umum dan Perlinddungan Masyarakat di Kelurahan Malua 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 1.20.1.20.18.49.06 Penguatan Kesiapsagaan Masyarakat dalam Menanggapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Kelurahan Malua Jumlah Dana 20000000 Terlaksananya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta kejadian Luar Biasa Lainnya 1 Paket Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta kejadian Luar Biasa Lainnya 1 Paket 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Malua 1 517 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.18.53 Program Adminitrasi Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 150,000,000 165,000,000 1.20.1.20.18.53.01 Biaya Operasional Kelurahan Kelurahan Malua Jumlah Dana 150000000 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perkantoran 12 Bulan Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perkantoran 100% 150,000,000 165,000,000 Kecamatan Malua 1 2,184,100,000 2,402,510,000Jumlah 518 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.19 Kecamatan Masalle 1.20.1.20.19.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 67,000,000 73,700,000 1.20.1.20.19.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 15.000.000 Tersedianya Dokumen Laporan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Mulai TK. Dusun dan Desa 1 Dokumen Adanya singkronisasi perencanaan proses bottom up dan top down dari kegiatan skala prioritas 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 5.000.000 Terselesaikannnya Permasalahan kasus Pertanahan 4 Kasus Tertibnya dan berkurangnya Permasalahan dalam Wilayah yang berkasus 90% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.MASALLE 0 0 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 20.000.000 Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 32 Kelompok Frekuwensi Pembinaan Kelompok Pemuda melalui kompetisi olahraga dan seni tingkat Kecamatan 100% 20,000,000 22,000,000 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 5.000.000 Terciptanya Keamanan ketertiban Masyarakat 12 Bulan Daerah akan aman dan terkendali 90% 5,000,000 5,500,000 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.45.06 Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan Program Pemberdayaan Masyarakat Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 3.500.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauaan Pemberdayaan Masyarakat 6 Desa Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat 90% 3,500,000 3,850,000 Kecamatan Masalle 1 1.20.1.20.19.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 71,500,000 78,650,000 1.20.1.20.19.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 2.000.000 Tersusunnya Rancangan Peraturan Desa APBD Desa 6 Desa Terwujudnya Rancangan Peraturan APB Desa 100% 2,000,000 2,200,000 Kecamatan Masalle 3 1.20.1.20.19.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 4.000.000 Terlaksananya Pembinaan Aparat Desa/ Kelurahan 6 Kali Menigkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100% 4,000,000 4,400,000 Kecamatan Masalle 1 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan 6 Kali Meningkatnya Pemahaman Aparat Desa Tentang Pengelolaan ADD/DD 100% 1.20.1.20.19.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Masalle 3 1.20.1.20.19.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Masalle 3 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Masalle 11.20.1.20.19.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.MASALLE Jumlah Dana Rap. 3.000.000 519 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.19.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 5,000,000 5,500,000 1.20.1.20.19.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.MASALLE Jumlah Dana Rp. 1.500.000 Terlaksananya Pengelolaan Pendapatran Daerah 6 Desa PBB 100% 1,500,000 1,650,000 Kecamatan Masalle 1 655,000,000 720,500,000Jumlah 520 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.20 Kecamatan Baroko 1.20.1.20.20.45 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 53,000,000 58,300,000 1.20.1.20.20.45.01 Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD Kec.BAROKO Tersedianya dokumen laporan daftar prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan mulai tingkat dusun dan desa 1 Dokumen Adanya sinkronisasi perencanaan botton up dan top down dari kegiatan skala prioritas 100% 13,000,000 14,300,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.45.02 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kec.BAROKO Terselesaikannya kasus pertanahan 6 Kasus Tertib dan berkurangnya permasalahan dalam wilayah yang berkasus 100% 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.45.03 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kec.BAROKO Terlaksanaya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 5 Desa Tertanggulanginya kemiskinan dan kesenjangan masyarakat 100 5 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.45.04 Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Kec.BAROKO Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 8 Kelompok Frekuensi pembinaan kelompok pemuda melalui kompetensi olah raga dan seni tingkat kecamatan 100% 16,000,000 17,600,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.45.05 Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas Kec.BAROKO Terlaksananya pembinaan ketertiban masyarakat 5 Desa Daerah aman dan terkendali 85 5 8,000,000 8,800,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 33,000,000 36,300,000 1.20.1.20.20.46.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kec.BAROKO Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahah desa 5 Desa Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan dana desa 100% 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46.02 Pembinaan aparat desa/kelurahan Kec.BAROKO Terlaksananya pembinaan aparat desa/kelurahan 5 Desa meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa 100 5 9,000,000 9,900,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Kec.BAROKO Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa 5 Desa Meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan dana desa 100% 15,000,000 16,500,000 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46.04 Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan keuangan desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46.05 Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Baroko 1 1.20.1.20.20.46.06 Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan keuangan desa/kelurahan 0 0 Kecamatan Baroko 1 521 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.20.1.20.20.47 Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di Kecamatan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur (KAS) dalam pelayanan publik 8,500,000 9,350,000 1.20.1.20.20.47.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Kec.BAROKO Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah 5 Desa PBB dan PAD tercapai sesuai target 100% 8,500,000 9,350,000 Kecamatan Baroko 1 810,000,000 891,000,000Jumlah 522 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.19.1.19.02.23 Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana 2,580,000,000 2,838,000,000 1.19.1.19.02.23.01 Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kab.ENREKANG 100% Tersusunnya Indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana 1 Dok Tersediannya laporan Indeks ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana 100% 150,000,000 165,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.02 Penyusunan Bencana Komtijensi Longsor/Banjir Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.03 Penguatan Peran media dalam Menumbuhkan Kesiapsiagaan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam PB Kab.ENREKANG 100% Jumlah media massa dan media sosial yang digunakan menyebarluaskan informasi kebencanaan 5 Media Tersedianya informasi kebencanaan melalui media massa dan media sosial 100% 150,000,000 165,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.04 Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Kab.ENREKANG 100% Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk dan terbina 7 desa/kelurahan Terbentuknya desa tangguh bencana 100% 200,000,000 220,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.05 Penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Penyebar Luasan Informasi PB Kab.ENREKANG 100% Jumlah dokumen kajian resiko bencana dan alat informasi bencana 1 Dok/ 3 Alat peraga tersedianya dokumen kajian resiko bencana dan alat informasi bencana 100% 200,000,000 220,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.06 Penguatan Forum Enrekang Tangguh (Pemerintahan,Masyarakat, dan Dunia Usaha) Kab.ENREKANG 100% Jumlah peserta forum enrekang tangguh bencana 100 Orang Terbentuknya forum enrekang tangguh bencana 100% 80,000,000 88,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.07 Peningakatan Kapasitas Kelembangaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (KMPB) Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.08 Penyusunan Peta Rawan dan Risiko Bencana Kabupaten Enrekang Kab.ENREKANG 100% Jumlah dokumen peta rawan dan resiko bencana 1 Dok Tersedianya peta rawan dan resiko bencana 100% 300,000,000 330,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.10 Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana Kab.ENREKANG 200,000,000 220,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.11 Penyusunan SOP dan PROTAP Kebencanaan Kab.ENREKANG 150,000,000 165,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.12 Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Kebencanaan Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.13 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Kab.ENREKANG 650,000,000 715,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.23.14 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Kab.ENREKANG 100% Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan 6 Kelompok Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KMPB) 100% 75,000,000 82,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 523 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.19.02.24 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana 1,065,000,000 1,171,500,000 1.19.1.19.02.24.02 Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Korban Bencana Kab.ENREKANG 250,000,000 275,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.06 Fasilitas Operasionalisasi Satgas/Team Reaksi Cepat (TRC) Kab.ENREKANG 250,000,000 275,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.07 Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops dan Pengendalian Operasional PB Kab.ENREKANG 125,000,000 137,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.08 Gladi dan Simulasi Manajemen Kedaruratan Bencana Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.09 Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik Kab.ENREKANG 80,000,000 88,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.10 Sosialitas dan Penyusunan Dokuman Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) dan SOP Kedaruratan dan Logistik Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.11 Workshop Gladi Ruang (Table Top Exercise-TTX) Kedaruratan dan Logistik Kab.ENREKANG 85,000,000 93,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.24.12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Peralatan Kab.ENREKANG 75,000,000 82,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1.19.1.19.02.25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Tersedianya perangkat regulasi terkait Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana Tanggap darurat dan Pasca bencana 10,240,000,000 11,264,000,000 1.19.1.19.02.25.01 Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Kab.ENREKANG 100% Tersusunnya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir 1 dok tersediannya dokumen rencana kontijensi longsor/banjir 100% 60,000,000 66,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.25.02 Rehabilitasi dan Rekontruksi Fisik Pasca Bencana Kab.ENREKANG 10,000,000,000 11,000,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.25.03 Verifikasi, Investigasi Kerusakan Kerugian Pasca Bencana Kab.ENREKANG 100,000,000 110,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.19.1.19.02.25.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Kab.ENREKANG 80,000,000 88,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 15,957,800,000 17,553,580,000Jumlah 524 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 253,450,000 278,795,000 1.19.1.19.01.15.01 Pemantauan/Pengawasan Orang Asing NGO Lembaga Asing dan Narkoba Kab.ENREKANG Tersedianya Tim Pemantauan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Narkoba 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan Terbentuknya Tim Pemantauan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Narkoba 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan 68,450,000 75,295,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.15.02 Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab.ENREKANG Tersedianya Data Potensi Konflik Sosial 3 Kali Rapat, 1 Rencana Aksi Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial 3 Kali Rapat, 1 Rencana Aksi 35,000,000 38,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.15.04 Penguatan dan Peningkatan kewaspadaan Dini masyarakat Kab.ENREKANG Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan 45,000,000 49,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.15.06 Workshop Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme Kab.ENREKANG Presentase Paham Radikalisme Terjadi Penurunan 1 Kali Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Radikalisme Terorisme 1 Kali 40,000,000 44,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.15.07 Pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi Kab.ENREKANG Terlaksananya Pengendalian Koordinasi Ekonomi Sosial 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan Terciptanya Pengendalian Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 12 Bulan, 4 Kali Rapat, 1 Laporan 30,000,000 33,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.15.08 Penanganan masalah Strategis Daerah Kab.ENREKANG Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring dengan Seluruh Satuan Intelijen 12 Kali Rapat, 1 Laporan Meningkatnya Koordinasi dan Monitoring Dengan Seluruh Satuan Intelijen 12 Kali Rapat, 1 Laporan 35,000,000 38,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.17 Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Terlaksananya Forum Koordinasi dan Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Forum Pembauran Kebangsaan, Tokoh Agama, Masyarakat Toko Pemuda dan Ormas LSM Atas Kepedulian Terhadap Wawasan Kebangsaan 474,000,000 521,400,000 1.19.1.19.01.17.01 Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama Kab.ENREKANG Terpeliharanya Keharmonisan Antar Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat 30 Org/Kali Terlaksananya Toleransi Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 30 Org/Kali 53,000,000 58,300,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.17.07 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab.ENREKANG Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 Bulan Tingkat Kewaspadaan Dini Masyarakat Meningkat 12 Bulan 70,000,000 77,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 525 I I I I I I I I I I I I I I I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Jenis Keg Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 01/02/2003 01/02/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif Prakiraan Maju Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja 2021 1.19.1.19.01.17.08 Rakornis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.ENREKANG Terciptanya Rakornis (FKUB) 1 Kali Terlaksananya Rakornis (FKUB) 1 Kali 28,000,000 30,800,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.17.10 Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab.ENREKANG Tersedianya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 12 Bulan Terciptanya Forum Pembauran Kebangsaan 12 Bulan 30,000,000 33,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.17.11 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Kab.ENREKANG Prosentase Kerukunan Umat Beragama 12 Bulan Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama 12 Bulan 35,000,000 38,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.17.12 Dialog Tokoh Lintas Agama Bersama Pemerintah Daerah Kab.ENREKANG Terciptanya Harmonisasi Antar Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah 100% Terlaksananya Dialog Antar Umat Beragama 100% 30,000,000 33,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.17.14 Seminar Talk Show, Diskusi, Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kab.ENREKANG Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan Terwujudnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan 58,000,000 63,800,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.17.17 Pentas Seni dan Budaya Festival dan Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kab.ENREKANG Meningkatnya Partisipsi Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan Terwujudnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Tentag Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan 80,000,000 88,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.17.18 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan Kab.ENREKANG Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan 1 Kali, 1 Laporan Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensi Kebangsaan 1 Kali, 1 Laporan 50,000,000 55,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.17.19 Pelatihan Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa Kab.ENREKANG Terlaksanany Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa 1 Kali, 1 Laporan Terwujudnya Bela Negara Bagi ASN dan Aparatur Desa 1 Kali, 1 Laporan 40,000,000 44,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Disertai dengan Jaminan Rasa Aman dalam Berbagi Aktivitas Kehidupan Masyarakat Tanpa Diskriminasi (M3) Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat 230,000,000 253,000,000 1.19.1.19.01.21.10 Pemantauan dan Pembinaan Ormas, LSM, dan Parpol Kab.ENREKANG Terlaksananya Dialog Politik Bersama Parpol, Ormas, LSM dan Tokoh Masyarakat 1 Data Base Terpantaunya Ormas, LSM dan Parpol 1 Data Base 49,000,000 53,900,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1.19.1.19.01.21.11 Bimtek Pelaporan Bagi Pengelola Pertanggung Jawaban Bantuan Parpol Kab.ENREKANG Menigkatnya Pemahaman Pengurus Parpol Dalam Penyusunan SPJ 1 Tahun Tersusunnya SPJ yang Akuntabel sesuai Aturan 1 Tahun 50,000,000 55,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.21.13 Pembinaan Dialog Politik Pemuda Kab.ENREKANG Terlaksananya Dialog Politik Pemuda 1 Kali Terciptanya Dialog Politik Pemuda 1 Kali 36,000,000 39,600,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.21.14 Verivikasi dan Pemutahiran Data Ormas, LSM dan Parpol di Kab. Enrekang Kab.ENREKANG Tersedianya Data Jumlah Ormas, LSM dan Data Parpol di Kab. Enrekang 1 Data Base Terdeteksinya Kegiatan Seluruh Parpol, Ormas dan LSM 1 Data Base 36,000,000 39,600,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 1.19.1.19.01.21.19 Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol Kab.ENREKANG Terciptanya Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol 1 Kali Verifikasi Terseleksinya Persyaratan Permohonan Pemberian Batuan Keuangan Kepada Parpol 1 Kali Verifikasi 59,000,000 64,900,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 2,531,250,000 2,784,375,000Jumlah 526 LAMPIRAN HASIL DESK POKOK-POKOK PIKIRAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2021 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Abd. Wahid Arsyad SH REHAB TK ABA DAN TK PERTIWI KALOSI KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pendidikan dan Budaya 0 2 Abd. Wahid Arsyad SH MOBILER NIS KALOSI KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pendidikan dan Budaya 0 3 Abd. Wahid Arsyad SH PENGADAAN AIR BERSIH DESA BAROKO Kec.BAROKO Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 4 Abd. Wahid Arsyad SH PENGADAAN AIR BERSIH KALOSI Kec.ALLA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 5 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JALAN SMK KALOSI KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 6 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JL. DUSUN DEDEKAN DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 7 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JL. DUSUN TAULO-DUSUN MALELE DESA TAULO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 8 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JL. DUSUN TO CEMBA DESA MATA ALLO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 9 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JL. SETAPAK DUSUN TO ENDUK DESA MATA ALLO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 10 Abd. Wahid Arsyad SH PENINGKATAN JALAN LANDOKADAWANG BAWAH DESA BENTENG ALLA UTARA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 0 11 Abd. Wahid Arsyad SH PENINGKATAN JALAN LO KO BULAN DESA BENTENG ALLA UTARA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 0 12 Abd. Wahid Arsyad SH PENINGKATAN JALAN PARARUK DESA TAULO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 13 Abd. Wahid Arsyad SH DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI BARAT KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 14 Abd. Wahid Arsyad SH DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI SELATAN KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 15 Abd. Wahid Arsyad SH DRAINASE LINGKUNGAN KALOSI UTARA KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 16 Abd. Wahid Arsyad SH PENGADAAN BAK SAMPAH KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Lingkungan Hidup 0 17 Abd. Wahid Arsyad SH PENGADAAN TERNAK KERBAU DESA MEKKALA Kec.CURIO Dinas Peternakan dan Perikanan 0 18 Abd. Wahid Arsyad SH PENGECORAN JALAN TANI KAMBIOLANGI SELATAN KEL.
KAMBIOLANGI Kec.BAROKO Dinas Pertanian 0 19 Abd. Wahid Arsyad SH PENINGKATAN JL. TANI DUSUN PEKAJO DESA MEKKALA Kec.CURIO Dinas Pertanian 0 POKOK - POKOK PIKIRAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2021 527 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. BAU-BETTENG Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 2 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. DANTE-LOCOK, TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 3 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. LOLIANG-TANGRU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 4 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. MALUA-BERE Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 600,000,000 5 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. PAREDEAN-BESE, DESA BUNTU BATUAN Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 6 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. PASUI-MADATAH Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 7 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. PATUANG-SMA BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 700,000,000 8 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. PELLAPPO-PANGKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 9 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. POROS BARUKA-BULO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 10 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. POROS LEMO-TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 11 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. POROS LOMBON-KP. BARU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 12 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. POROS PARINDING-PARANGIAN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 13 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. RUAS BELALANG-POTOKKULIN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 14 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. RUAS PASUI-GURAH Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 15 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. RUAS TAMPANG-PELAPPO, TIROWALI Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 16 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. SERREN - DURI-DURI Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 750,000,000 17 Abdurrachman Zulkarnain SE PENINGKATAN JL. TANTIRO-RANTE PADANG Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 18 Abdurrachman Zulkarnain SE PEMB. JEMBATAN BAU-TANA BULAN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 19 Abdurrachman Zulkarnain SE PENYELESAIAN JEMBATAN RANTE MARIO Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 20 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. LINGK. TANJUN KENDENAN Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 300,000,000 21 Abdurrachman Zulkarnain SE PEMB. TUGU KEC. BARAKA Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 500,000,000 22 Abdurrachman Zulkarnain SE DRAINASE DALAM KOTA BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 23 Abdurrachman Zulkarnain SE DRAINASE DUSUN PANGBARANI, JANGGURARA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 24 Abdurrachman Zulkarnain SE IRIGASI DANTE KALACIRI Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 25 Abdurrachman Zulkarnain SE TALUD DUSUN SALONGGE, DESA KENDENAN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 26 Abdurrachman Zulkarnain SE TALUD SDN 136 PASADANAN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 27 Abdurrachman Zulkarnain SE TALUD SDN 36 BUNTU LAMBA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 28 Abdurrachman Zulkarnain SE TALUD/BRONJON LINGK. ULAH BATU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 29 Abdurrachman Zulkarnain SE PEMB. LAPANGAN TENNIS BARAKA Kec.BARAKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 200,000,000 528 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 30 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. USAHA TANI BAU-TONGLO PARINDING Kec.BARAKA Dinas Pertanian 2,147,483,647 31 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. USAHA TANI BUNTU LINTIK LANGAE Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 32 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. USAHA TANI PANOPI JANGGURARA Kec.BARAKA Dinas Pertanian 1,500,000,000 33 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. USAHA TANI PAREDEAN Kec.MALUA Dinas Pertanian 200,000,000 34 Abdurrachman Zulkarnain SE JL. USAHA TANI TANA BULAN Kec.BARAKA Dinas Pertanian 500,000,000 35 Abdurrachman Zulkarnain SE PENGADAAN PUPUK U/KELOMPOK TANI Kec.BARAKA Dinas Pertanian 1,000,000,000 529 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN GEDUNG TK MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pendidikan dan Budaya 0 2 Ali Suryaji Kartono PENGADAAN MOBIL PUSTU MALALIN - PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Kesehatan 0 3 Ali Suryaji Kartono BENDUNGAN IRIGASI SAWAH DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 4 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN KRIF PENGARAH ARUS SUNGAI PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN KRIP PENGARAH ARUS SUNGAI MALALIN- PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 6 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN KRIF PENGARAH ARUS SUNGAI PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 7 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN SUMUR MALALIN - PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 8 Ali Suryaji Kartono PENGADAAN SARANA AIR BERSIH MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 9 Ali Suryaji Kartono PENGADAAN MCK MALALIN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 10 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN JALAN BELONG - BABA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 11 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN JL. PUDUKKU Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 12 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN JL. SALU LIANG MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 13 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN/PENINGKATAN JL. ANTAR DESA PUDETE - BISSAKAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 14 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN/PENINGKATAN JL. POROS PUDETE - MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 15 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN/PENINGKATAN JL. TANI BAKA - KABERE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 2,147,483,647 16 Ali Suryaji Kartono PENINGKATAN JALAN DESA TUNGKA Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 17 Ali Suryaji Kartono PENINGKATAN JALAN KARRANG - MALLAGA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 800,000,000 18 Ali Suryaji Kartono PENINGKATAN JALAN KELURAHAN LEORAN Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 19 Ali Suryaji Kartono PENINGKATAN JALAN PINANG, KEL.LEORAN Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 20 Ali Suryaji Kartono PENINNGKATAN JALAN DESA CEMBA Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 21 Ali Suryaji Kartono RABAT BETON JL. DUSUN CENDANA ATAS DUSUN CENDANA ATAS Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 22 Ali Suryaji Kartono RABAT BETON JL. DUSUN CENDANA BAWAH DUSUN CENDANA BAWAH Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 23 Ali Suryaji Kartono RABAT BETON JL. PENGHUBUNG BULO-LEBANG DUSUN BABA SELATAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 24 Ali Suryaji Kartono RABAT BETON JL. PENGHUBUNG DESA CENDANA DAN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 530 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 25 Ali Suryaji Kartono JEMBATAN GANTUNG DESA TUNGKA Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 26 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BENTANGAN JEMBATAN GANTUNG BABA-BULO DUSUN BABA SELATAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 800,000,000 27 Ali Suryaji Kartono JEMBATAN GANTUNG PUDUKKU - BOLONG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 1,200,000,000 28 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON MALALIN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 29 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 30 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JL. PENGHUBUNG DUSUN CENDANA ATAS DAN DUSUN CENDANA BAWAH Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 31 Ali Suryaji Kartono PEMASANGAN LAMPU JALAN MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 32 Ali Suryaji Kartono PERBAIKAN LAMPU JALAN MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 33 Ali Suryaji Kartono PENGERUKAN TANAH MASJID DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 50,000,000 34 Ali Suryaji Kartono IRIGASI PUDUKKU DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 35 Ali Suryaji Kartono BRONJONG LANJUTAN SALU BURU AREA SAWAH DAN PEMUKIMAN WARGA DUSUN BABA DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 36 Ali Suryaji Kartono BRONJONG LANJUTAN SALU BURU AREA SAWAH DAN PEMUKIMAN WARGA DUSUN BABA DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 37 Ali Suryaji Kartono BRONJONG SUNGAI DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 38 Ali Suryaji Kartono BRONJONG SUNGAI PINANG KEL. LEORAN Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 39 Ali Suryaji Kartono DRAINASE TALUD JL. PENGHUBUNG DESA CENDANA DAN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 40 Ali Suryaji Kartono DRAINASE IRIGASI SAWAH DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 41 Ali Suryaji Kartono DRAINASE OSSO - BAKA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 42 Ali Suryaji Kartono DRAINASE OSSO - BAKA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 43 Ali Suryaji Kartono PEMASANGAN BRONJONG MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 44 Ali Suryaji Kartono PEMASANGAN BRONJONG PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 45 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN BRONJONG PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 46 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN DEKKER MALALIN- PUDETE DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 47 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN DRAINASE BULO DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 48 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN DRAINASE MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 49 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN DRAINASE PEMBUANGAN PUDETE - MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 531 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 50 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN DRAINASE PUDETE - MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 51 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KOLONGAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 52 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI MALALIN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 53 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PUDETE - MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 54 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN TALUD PUDETE - MALALIN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 55 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN JL. OSSO-BAKA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 56 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JL. TANI TOMALLEWAN MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 57 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI MALALIN Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 58 Ali Suryaji Kartono TALUD IRIGASI SAWAH, TALLANG, DUSUN BABA SELATAN DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 750,000,000 59 Ali Suryaji Kartono TALUD SUNGAI KECIL AREA PEMUKIMAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 60 Ali Suryaji Kartono BEDAH RUMAH DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Sosial 150,000,000 61 Ali Suryaji Kartono BEDAH RUMAH KEL. LEORAN MASSEMBA Kab.ENREKANG Dinas Sosial 150,000,000 62 Ali Suryaji Kartono EMBUNG-EMBUNG TOMALLENG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100,000,000 63 Ali Suryaji Kartono LAPANGAN SEPAK BOLA PUDUKKU Kec.CENDANA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100,000,000 64 Ali Suryaji Kartono LAPANGAN SEPAK BOLA TOMALLENG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 65 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL DESA MALALIN Kec.CENDANA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 66 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT IKAN EMAS MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Peternakan dan Perikanan 0 67 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT IKAN MUJAIR MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Peternakan dan Perikanan 0 68 Ali Suryaji Kartono BANTUAN PENGEMBANGAN SAPI BALI DESA MALALIN Kec.CENDANA Dinas Peternakan dan Perikanan 0 69 Ali Suryaji Kartono BANTUAN TERNAK KAMBING MALALIN PUDETE Kec.CENDANA Dinas Peternakan dan Perikanan 0 70 Ali Suryaji Kartono BANTUAN PENGADAAN MESIN PEMOTONG PADI UNTUK BUMDES DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pertanian 500,000,000 71 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT DURIAN MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 72 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT JAGUNG MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 73 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT PADI MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 74 Ali Suryaji Kartono BANTUAN BIBIT RAMBUTAN MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 75 Ali Suryaji Kartono EMBUNG-EMBUNG BAKA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 500,000,000 76 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JALAN TANI PERIKANAN - BABA DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 2,147,483,647 532 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 77 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JL. TANI PECA BOLONG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 1,000,000,000 78 Ali Suryaji Kartono PENINGKATAN JL. TANI BOLONG - TOMALLEWAN DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 2,147,483,647 79 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI BAKA KABERE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 200,000,000 80 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI BOLONG - PUKKASI DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 500,000,000 81 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI BOLONG - PUKKASI DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 300,000,000 82 Ali Suryaji Kartono EMBUNG - EMBUNG BOLONG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 83 Ali Suryaji Kartono EMBUNG - EMBUNG DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 84 Ali Suryaji Kartono EMBUNG-EMBUNG BOLONG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 100,000,000 85 Ali Suryaji Kartono EMBUNG-EMBUNG DESA KARRANG Kec.CENDANA Dinas Pertanian 400,000,000 86 Ali Suryaji Kartono EMBUNG-EMBUNG KEL. LEORAN Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 87 Ali Suryaji Kartono PEMBANGUNAN JL. TANI LAITING DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pertanian 100,000,000 88 Ali Suryaji Kartono PENGECORAN/PENINGKATAN JL. TANI DESA ONGKO Kec.MAIWA Dinas Pertanian 0 89 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JL. TANI ASORONG OSSO DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 300,000,000 90 Ali Suryaji Kartono PENGERASAN JL. TANI BUTTU DEA DUSUN BABA UTARA Kec.CENDANA Dinas Pertanian 100,000,000 91 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JALAN TANI DESA TUNGKA Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 92 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JALAN TANI MALALIN - PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 93 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI BULO DUSUN BABA SELATAN Kec.CENDANA Dinas Pertanian 70,000,000 94 Ali Suryaji Kartono PERINTISAN JL. TANI PUDETE Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 95 Ali Suryaji Kartono TALUD JL. TANI PECA BOLONG DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Pertanian 1,000,000,000 533 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Andi Aswan, SE PAGAR SDN 192 LANDOKE DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pendidikan dan Budaya 0 2 Andi Aswan, SE REHAB PAGAR/TALUD SD 39 CAKKE LAKAWAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pendidikan dan Budaya 100,000,000 3 Andi Aswan, SE TALUD SD TOKPAE DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pendidikan dan Budaya 0 4 Andi Aswan, SE REHAB IRIGASI KASSA DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Andi Aswan, SE PEMBANGUNAN IRIGASI RADAR DESA LANGDA, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 6 Andi Aswan, SE SAB LANDOKE (LANJUTAN) DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 135,000,000 7 Andi Aswan, SE PENGASPALAN (HOTMIX) BANGKAN-BELALANG DESA LANGDA, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 350,000,000 8 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. BOTTO BALLA DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 9 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. CAKKE-LAKAWAN KEL. LAKAWAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 10 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. KOTA-BUNTU AMPANG PEKALOBEAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 11 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. LO KO-ERAN BATU JANGGURARA, BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 12 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. PALANGKEA-TAMBILI DESA ONGKO, MAIWA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 13 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. POROS DAWEK-DANTE DURIAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 14 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. POROS URU-TALIMBANGAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 15 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. SAROMBON-TANETE KEL. TANETE, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 16 Andi Aswan, SE PENGADAAN LAMPU JALAN DESA LEDAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 17 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. BUBUN SALAK (JALIN) LAKAWAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 18 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. KATANGKA-RADAK DESA LANGDA, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 19 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JL. LINGKAR BENTENG BANUA BAMBA PUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 20 Andi Aswan, SE PENATAAN LOKASI MASJID ALHADITS CAKKE, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 21 Andi Aswan, SE DRAINASE BAMBA, GURAH BT MONDONG, BT. BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 70,000,000 22 Andi Aswan, SE DRAINASE BANGKAN-BELALANG DESA LANGDA, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 23 Andi Aswan, SE DRAINASE JL. BUBUN SALAK LAKAWAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 24 Andi Aswan, SE DRAINASE KANTOR CAMAT ANGGERAJA LAKAWAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 25 Andi Aswan, SE DRAINASE LANDOKE RAK BUNG Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 26 Andi Aswan, SE DRAINASE POROS DULANG KOLAI DESA DULANG Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 0 534 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 27 Andi Aswan, SE DRAINASE POROS TALIMBANGAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 28 Andi Aswan, SE DRAINASE RUKO SOSSOK (BARAT SPBU SOSSOK) MATARAN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 29 Andi Aswan, SE PEMBANGUNAN IRIGASI GENGGE DESA LANGDA, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 30 Andi Aswan, SE PLAT DEKKER POROS DANTE MALUA-TALIMBANGAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 31 Andi Aswan, SE TALUD SALU PASARAN TANETE, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 0 32 Andi Aswan, SE BEDAH RUMAH DESA BT. MONDONG BT. BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Sosial 200,000,000 33 Andi Aswan, SE LAPANGAN VOLLEY KASAMBI TINDALUN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 50,000,000 34 Andi Aswan, SE KUBE SAPI KELOMPOK TANI BOTTO BALLA DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Peternakan dan Perikanan 50,000,000 35 Andi Aswan, SE KUBE TERNAK KAMBING, BUNTU RIRI BT MONDONG, BT. BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Peternakan dan Perikanan 0 36 Andi Aswan, SE KUBE TERNAK SAPI , ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Peternakan dan Perikanan 40,000,000 37 Andi Aswan, SE BANTUAN CULTIVATOR U/ KELOMPOK TANI KAB. ENREKANG Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 70,000,000 38 Andi Aswan, SE CULTIVATOR KELOMPOK TANI BANGGA, BUNGGAWAI DESA BUBUNLAMBA Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 39 Andi Aswan, SE CULTIVATOR KELOMPOK TANI SIPATURU DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 40 Andi Aswan, SE EMBUNG-EMBUNG KEL. TANI BAMBAPUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 41 Andi Aswan, SE EMBUNG-EMBUNG KELOMPOK TANI KAB. ENREKANG Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 200,000,000 42 Andi Aswan, SE EMBUNG-EMBUNG KELOMPOK TANI WAISARRAN, RACAK DESA MAMPU Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 50,000,000 43 Andi Aswan, SE EMBUNG-EMBUNG KT KARTI BAMBAPUANG DESA BAMBAPUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 44 Andi Aswan, SE EMBUNG-EMBUNG SIPATUR (LANDOKE) DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 45 Andi Aswan, SE HELLER KOPI LATIMOJONG, POTOK ULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 30,000,000 46 Andi Aswan, SE JUT BUNTU RIRI-AMPIRING (BT. MONDONG) BT MONDONG, BT.
BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 47 Andi Aswan, SE PEMIMPIL JAGUNG LATIMOJONG, LAKAWAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 25,000,000 48 Andi Aswan, SE PENGECORAN JUT BUNTU KIKI DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 49 Andi Aswan, SE PENINGKATAN JUT LANDOKE BARIBATU DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 50 Andi Aswan, SE MESIN SEGEL UKMK SAMBEL MERCON MASPUL BARAKA Kec.BARAKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan 50,000,000 51 Andi Aswan, SE BANTUAN UMKM CONTINUE SELLER (PENGEMAS PLASTIK KOPI) KELOMPOK TANI SIPATURU PASUI DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 535 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Asrul Anas Nasir PERINTISAN JL. DARI KUBURAN LIANG KE LAPANGAN, KEL.
TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 2 Asrul Anas Nasir PEMERIHARAAN/PERBAIKAN JL ASPAL (JL B. SAWAH) Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 3 Asrul Anas Nasir PENGECORAN JL. LORONG LIANG KE PEKUBURAN, KEL. TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 4 Asrul Anas Nasir PENGECORAN JL. RUAS PENJA KUMADANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 5 Asrul Anas Nasir PENGERASAN JALAN TANI BAMPU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 6 Asrul Anas Nasir PENGERASAN JALAN TANI DARI RANDANGAN KE Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 7 Asrul Anas Nasir PERINTISAN JALAN RANDANGAN-KULINJANG, KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 8 Asrul Anas Nasir JEMBATAN GANTUNG BATILI TEMBUS RANDANGAN, KEL.
GALONTA-KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 9 Asrul Anas Nasir DEKKER BATILI LUAR, KEL. GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 10 Asrul Anas Nasir PENGERASAN JL DARI KACA CEMBUNG KE JEMBATAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Asrul Anas Nasir JALAN LINGKUNGAN BAMBA (BELAKANG KANTOR KEL.
PUSERREN) Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 12 Asrul Anas Nasir PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN TALAGA, KEL. JUPPANDANG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 13 Asrul Anas Nasir DEKKER BATU-BATU, DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 14 Asrul Anas Nasir DEKKER CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 15 Asrul Anas Nasir DEKKER RUAS KUMADANG TUNGKA, DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 16 Asrul Anas Nasir DRAINASE BATILI LUAR Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 17 Asrul Anas Nasir DRAINASE JL LING. LAPPORAN, DESA LEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 18 Asrul Anas Nasir DRAINASE JL. MALALIN PUDETE, DESA MALALIN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 19 Asrul Anas Nasir DRAINASE JL. MENUJU LAPANGAN KULINJANG, KEL. TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 20 Asrul Anas Nasir DRAINASE PAKKALARIAN, KEL. GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 21 Asrul Anas Nasir PEMBANGUNAN DRAINASE, KEL. LEWAJA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 22 Asrul Anas Nasir PEMBANGUNAN DRAINASE/PENGECORAN JL. LINGKUNGAN DESA LANGGOGO Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 23 Asrul Anas Nasir PEMBUATAN DRAINASE JL. BUTTU SAWAH, KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 24 Asrul Anas Nasir PEMBUATAN TALUD SUNGAI MATA ALLO, KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 25 Asrul Anas Nasir TALUD JALAN BUTTU SAWAH Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 26 Asrul Anas Nasir TALUD RUAS GAREGE-BARANGANNA, DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 27 Asrul Anas Nasir PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 536 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 28 Asrul Anas Nasir PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 29 Asrul Anas Nasir PENGADAAN BIBIT SAPI BALI Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 75,000,000 30 Asrul Anas Nasir PENGADAAN KAMBING KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 50,000,000 537 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENAMBAHAN RUANG KELAS TK ABAH DAN TALUD DESA BONTONGAN DUSUN KAL. 1 Kec.BARAKA Dinas Pendidikan dan Budaya 50,000,000 2 Dedi Abrar Hamsir S.Kom IRIGASI KALOH RANDAN-PELAPPO BONTONGAN, PELAPPO Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 400,000,000 3 Dedi Abrar Hamsir S.Kom IRIGASI LOPI-SARURAN DESA BONTONGAN, BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 4 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PEMBUATAN IRIGASI BUSUKAN-SALUTONGGO DESA KADINGE, SIPUKU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 5 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PIPA PENGAIRAN AIR BERSIH 2 INCI DIGANTI 3 INCI Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 6 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PIPA PENGAIRAN AIR BERSIH 2 INCI DIGANTI 3 INCI BONTONGAN, PELAPPO Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 800,000,000 7 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PROYEK PENGADAAN AIR BERSIH KARANGAN DESA BONTONGAN Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 1,000,000,000 8 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGECORAN JALAN SIMPANG TIGA LATIMOJONG, ANGIN-ANGIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 700,000,000 9 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGECORAN JL. BONE-BONE KE PENDOKESAN DESA BONE- BONE Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 10 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGECORAN JL. BUNTU RIDING BONTONGAN, KALIMBUA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 11 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENYELESAIAN JALAN POROS LEDAN-LATIMIJONG DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 12 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENYELESAIAN JL. POROS LATIMOJONG DESA LATIMOJONG Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 13 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PROYEK JALAN PEKUBURAN (BUNTU TUDING) BONTONGAN, KALIMBUA I Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 400,000,000 14 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGECORAN JL. ALTERNATIF KAMIRI-PANTAWANAN DESA BONTONGAN, BARAKA Kec.BARAKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 15 Dedi Abrar Hamsir S.Kom DRAINASE BANGKAN (JALAN POROS) DESA TIROWALI, BANGKAN Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 16 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PEMBUATAN TALUD JL. POROS SALUBOKO DESA BONTO Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 80,000,000 17 Dedi Abrar Hamsir S.Kom TANGGUL LAP. SEPAK BOLA RESSO BONTONGAN, KALIMBUA Kec.BARAKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 500,000,000 18 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGADAAN SAPI TERNAK DESA BONTONGAN Kec.BARAKA Dinas Peternakan dan Perikanan 250,000,000 19 Dedi Abrar Hamsir S.Kom DESA TIROWALI, BANGKANJL. TANI BANGKAN-PERSAWAHAN SUNGAI Kec.BARAKA Dinas Pertanian 250,000,000 20 Dedi Abrar Hamsir S.Kom JALAN TANI PARIGI-SARURAN DESA BONTONGAN, BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pertanian 500,000,000 538 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 21 Dedi Abrar Hamsir S.Kom JL. TANI PEKAPA-PANGKUNG BONTONGAN, KALIMBUA Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 22 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG DUSUN LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 600,000,000 23 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PENGECORAN JL TANI RANO-KALAWEAN BONTONGAN, DS PELAPPO Kec.BARAKA Dinas Pertanian 400,000,000 24 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PIPANISASI DARI GARUNTU-DURI DESA TIROWALI, BANGKAN Kec.BARAKA Dinas Pertanian 300,000,000 25 Dedi Abrar Hamsir S.Kom BANTUAN BIBIT BAWANG DESA KADINGE Kec.BARAKA Dinas Pertanian 700,000,000 26 Dedi Abrar Hamsir S.Kom PEMBUATAN OBJEK WISATA LO KO BUBAU DESA KADINGE,ASAAM Kec.BARAKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 539 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNA PAGAR SMP SATAP 9 MAIWA Kec.MAIWA Dinas Pendidikan dan Budaya 50,000,000 2 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN PAGAR SMP 2 MAIWA, TUNCUNG Kec.MAIWA Dinas Pendidikan dan Budaya 100,000,000 3 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN INTAKE (SUMUR) AIR BERSIH SALOKALAMA DESA BOIYA Kec.MAIWA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 50,000,000 4 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN INTAKE AIR BERSIH DESA TUNCUNG (SUMUR, SOLAR CELL, POMPA, BAK RESERVOIR) Kec.MAIWA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 800,000,000 5 Dra. Hj. Daya PENGECORAN JALAN PARAJA DESA TUNCUNG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 6 Dra. Hj. Daya PENGECORAN JL. POROS TUNCUNG-TAPONG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 7 Dra. Hj. Daya PERINTISAN JL. PERKUBURAN DESA TUNCUNG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 8 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MANGKAWANI Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 9 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN DRAINASE JL. POROS TUNCUNG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 10 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. BARINGIN Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Dra. Hj. Daya PERBAIKAN TALUD JEMBATAN POROS TUNCUNG-TAPONG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 350,000,000 12 Dra. Hj. Daya PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA KEC. MAIWA Kec.MAIWA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 150,000,000 13 Dra. Hj. Daya PENINGKATAN JALAN TANI DI DESA TUNCUNG Kec.MAIWA Dinas Pertanian 75,000,000 540 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Drs. Muh. Ismail Hamid PENINGKATAN JALAN POROS PADANG MALUA-PUDETTE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 2 Drs. Muh. Ismail Hamid PINGKATAN JL. POROS Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 3 Drs. Muh. Ismail Hamid PINGKATAN JL. POROS MEMBURA-KUNYI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 4 Drs. Muh. Ismail Hamid PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG ENREKANG-SUDDA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 5 Drs. Muh. Ismail Hamid PENINGKATAN JALAN MELATI-SWISS Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 6 Drs. Muh. Ismail Hamid PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG Kec.CENDANA Dinas Pertanian 100,000,000 7 Drs. Muh. Ismail Hamid PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 8 Drs. Muh. Ismail Hamid PENINGKATAN JL. TANI JUMPANG TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 300,000,000 9 Drs. Muh. Ismail Hamid PENINGKATAN JL. USAHA TANI DESA PINANG Kec.CENDANA Dinas Pertanian 250,000,000 10 Drs. Muh. Ismail Hamid PERINTISAN JL. USAHA TANI DESA PINANG Kec.CENDANA Dinas Pertanian 100,000,000 541 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 H. Chairul Tahir SE PENGECORAN JALAN DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 2 H. Chairul Tahir SE PENGECORAN JALAN DI MENDATTE DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 3 H. Chairul Tahir SE PENGECORAN JALAN KADINGE TANETE KEL. TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 4 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA BONTO Kec.MALUA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 5 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 6 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 7 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 8 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 9 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN DESA TINDALUN Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 10 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN KEL. MATARAN Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 11 H. Chairul Tahir SE JALAN LINGKUNGAN KEL. TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 12 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA BAMBA PUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 13 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA BATUNONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 120,000,000 14 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA BONTO Kec.MALUA Dinas Pertanian 60,000,000 15 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA DULANG Kec.MALUA Dinas Pertanian 60,000,000 16 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 17 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA SALUDEWATA Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 18 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 19 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA TALLUNGTONDOK Kec.MALUA Dinas Pertanian 60,000,000 20 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG DESA TINDALUN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 21 H. Chairul Tahir SE EMBUNG-EMBUNG KEL. TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 60,000,000 22 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA BAMBA PUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 23 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA BATUNONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 24 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA BONTO Kec.MALUA Dinas Pertanian 100,000,000 25 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 26 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA SALUDEWATA Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 27 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 28 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 29 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 542 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 30 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI DESA TINDALUN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 31 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI KEL. MATARAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 32 H. Chairul Tahir SE JALAN USAHA TANI KEL. TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 33 H. Chairul Tahir SE KOMPONINASI/PERPIPAAN DESA KADINGE Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 34 H. Chairul Tahir SE KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA BATUNONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 35 H. Chairul Tahir SE KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 36 H. Chairul Tahir SE KOMPONISASI/PERPIPAAN DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 37 H. Chairul Tahir SE KOMPONISASI/PERPIPAAN KEL. TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 543 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Hairul, ST PENGECORAN JL. MALANYING BUNTU RIRI SANGLEMPONGAN, CURIO Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 2 Hairul, ST PENGERASAN JL. BUNTU RANDAN-LIBA DESA CURIO, CURIO Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 3 Hairul, ST PENGERASAN JL. BUNTU RANDANG-BUNTU BENTENG DESA CURIO, CURIO Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 4 Hairul, ST PENINGKATAN JL. BOLANG-BIBANG DESA BOLANG Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 5 Hairul, ST PENINGKATAN JL. BOLANG-TAULO DESA BOLANG Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 6 Hairul, ST PENINGKATAN JL. DEDEKAN-SUMILLAN DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 600,000,000 7 Hairul, ST PENINGKATAN JL. KALIMBUA-GARUTUK KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 8 Hairul, ST PEMBANGUNAN JEMBATAN RANTE TONGGO, PEPANDUNGAN Kec.MASALLE Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 9 Hairul, ST PEMBANGUNAN JEMBATAN SALAGA KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 10 Hairul, ST PEMB. JL. LINGK. MASJID AL IKHLAS-PEKUBURAN PARARUK KEL.
KALOSI Kec.ALLA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 11 Hairul, ST PENGECORAN JL. LINGKUNGAN DUSUN LIMBONG Kec.CURIO Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 12 Hairul, ST PENGECORAN JL. LINGKUNGAN KALOSI TIMUR KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 13 Hairul, ST PENGECORAN JL. PARARUK-TAULO KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 14 Hairul, ST PEMBANGUNAN JUT BUNTU RIRI Kec.CURIO Dinas Pertanian 150,000,000 15 Hairul, ST PERINTISAN JL. TANI DUSUN KARRA DESA TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pertanian 150,000,000 16 Hairul, ST PERINTISAN JUT BUNTU KIKI DESA SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pertanian 100,000,000 1 Hawa S.Pi PEMBAANGUNAN RUANG KELAS BARU TK PERTIWI Kec.BARAKA Dinas Pendidikan dan Budaya 60,000,000 2 Hawa S.Pi PEMBANGUNAN DUA RUANG KELAS BARU TK ABA LOCOK DUSUN LOCOK, BATU NONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pendidikan dan Budaya 100,000,000 3 Hawa S.Pi PEMBANGUNAN PAGAR KELOMPOK BERMAIN LOKO JARUN, MAMPU Kec.ANGGERAJA Dinas Pendidikan dan Budaya 100,000,000 4 Hawa S.Pi PENGASPALAN POROS MAMPU TOCEMBA SALUDEWATA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 5 Hawa S.Pi PENGERASAN JL. PESAMPELAN-BUNTU BUNU TAMPUN, PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 6 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. BUNTU AMPANG-KOTA PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 7 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. KOTA-SIPATE DUSUN KOTA, PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 8 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. LING. LINGKAR BUNGGAWAI BUNGGAWAI, BUBUN LAMBA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. LINGK. DUSUN BETTENG BETTENG, DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 140,000,000 544 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 10 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. LINGK. DUSUN BULO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. LOCOK-BO DI LOCOK, BATU NONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 12 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. MALIMONGAN-LEMBONG MALIMONGAN, PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 13 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. POROS DAWEK-DANTE DURIAN LEDAN, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 14 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. SIPATE-LEMBONG SIPATE, PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 15 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. TAMPUN SEGITIGA BANTI TAMPUN, PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 16 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. TANI SUMPILI-TUMPANG KEL. MATARAM Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 17 Hawa S.Pi PENINGKATAN RUAS JL. BUNU-KOTA BUNU, BUBUN LAMBA, Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 18 Hawa S.Pi PEMB. JEMBATAN GANTUNG DUSUN LO KO JARUN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 400,000,000 19 Hawa S.Pi PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA TINDALUN, ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 250,000,000 20 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. LING. DUSUN LOKO JARUN DUSUN LO KO JARUN, MAMPU Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 21 Hawa S.Pi DRAINASE DUSUN BETTENG BETTENG, DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 22 Hawa S.Pi DRAINASE DUSUN TAMPUN TAMPUN, PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 23 Hawa S.Pi PEMASANGAN BRONJONG/TALUD POROS BUNGAWAI MARENA BUBUN LAMBA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 24 Hawa S.Pi PEMB. EMBUNG-EMBUNG ANGGERAJA, BARAKA, BUNTU BATU Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 500,000,000 25 Hawa S.Pi PENGADAAN BIBIT BAWANG MERAH ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 300,000,000 26 Hawa S.Pi PENGADAAN MESIN PENGOLAHAN KOPI MAMPU, PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 200,000,000 27 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. TANI DUSUN BUNTU PASSE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 28 Hawa S.Pi PENINGKATAN JL. TANI DUSUN LOMBON DESA KADINGEH Kec.BARAKA Dinas Pertanian 30,000,000 29 Hawa S.Pi POMPANISASI ANGGERAJA, BARAKA, BUNTU BATU Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 500,000,000 30 Hawa S.Pi POMPANISASI DESA TINDALUN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 31 Hawa S.Pi PENGADAAN ALAT2 PERTANIAN DAPIL 2 Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 300,000,000 32 Hawa S.Pi PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN DESA LEDAN, BUNTU BATU Kec.BUNTU BATU Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20,000,000 545 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Henri TALUD SDN 147 PELALI DESA BUNTU PEMA Kec.CURIO Dinas Pendidikan dan Budaya 75,000,000 2 Henri PEMB. JL. DESA BUNTU BARANA-MALIBA DESA BUNTU BARANA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 3 Henri PEMB. JL. DESA LANDO KADAWANG-PAPOPORAN DESA BENTENG ALLA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 4 Henri PEMB. JL. PEKUBURAN MALANYNYING DESA SANGLEMPONGAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 5 Henri PEMBANGUNAN JL. RANTE-PAMENTA DESA PEBALORAN Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 6 Henri PENINGKATAN JL. PELALI-MINANGA DESA PEBALORAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 7 Henri PENINGKATAN JL. PELALI-PEKAJO DESA MEKKALA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 1,500,000,000 8 Henri DRAINASE DALAM KOTA PELALI DESA BUNTU PEMA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Henri DRAINASE DESA SALASSA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 10 Henri TALUD LAPANGAN SEPAK BOLA PELALI Kec.CURIO Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 11 Henri TALUD LAPANGAN SEPAK BOLA PELALI DESA BUNTU PEMA Kec.CURIO Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100,000,000 546 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Hj. Nurul Hikmah PENGECORAN DARI KUBURAN KE TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 2 Hj. Nurul Hikmah PENGECORAN JALAN POLONG LEORAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 3 Hj. Nurul Hikmah PENGECORAN JL POROS PAPI-BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 4 Hj. Nurul Hikmah PENGERASAN JALAN MARIDI-PASANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Hj. Nurul Hikmah PENGERASAN JL. TONDO BATU-GEWAN SURAKAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 6 Hj. Nurul Hikmah PERINTISAN JL. PERBATASAN KE BALANGGARANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 7 Hj. Nurul Hikmah RABAT BETON DUSUN SINAR BUTTU TEANG, DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 8 Hj. Nurul Hikmah RABAT BETON LEBANI Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 9 Hj. Nurul Hikmah RABAT BETON PARIWANG Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 10 Hj. Nurul Hikmah JALAN LINGKUNGAN MALAUWE Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 50,000,000 11 Hj. Nurul Hikmah PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BABA UTARA, DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 12 Hj. Nurul Hikmah PENGECORAN JL. LINGKUNGAN BAMPU DUSUN BAMPU, DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 13 Hj. Nurul Hikmah PENGECORAN JL. LINGKUNGAN DUSUN BAMPU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 14 Hj. Nurul Hikmah PENINGKATAN JL. LINGKUNGAN DUSUN GARUTU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 15 Hj. Nurul Hikmah PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BAMPU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 16 Hj. Nurul Hikmah BRONJONG LEBANI Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 17 Hj. Nurul Hikmah DRAINASE LEBANI Kec.MAIWA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 18 Hj. Nurul Hikmah DRAINASE MANGKAWANI Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 19 Hj. Nurul Hikmah PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BAMPU, DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 20 Hj. Nurul Hikmah PENGADAAN SARANA OLAHRAGA SEPAK BOLA DAN VOLLEY DESA CENDANA Kec.ENREKANG Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 10,000,000 547 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 21 Hj. Nurul Hikmah PEMBUATAN KANDANG SAPI BABA UTARA, DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Peternakan dan Perikanan 0 22 Hj. Nurul Hikmah EMBUNG - EMBUNG PUDUKKU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 60,000,000 23 Hj. Nurul Hikmah PENGADAAN MESIN PEMIPIL JAGUNG DESA BUTTU BATU, DUSUN GARUTU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 24 Hj. Nurul Hikmah PENGADAAN MESIN PEMIPIL JAGUNG DESA TALLU BAMBA, KEC.
ENREKANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 70,000,000 25 Hj. Nurul Hikmah PENGADAAN SAPI PERAH DESA PANETTE Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 100,000,000 26 Hj. Nurul Hikmah PENGERASAN JL. TANI KE BOKO Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 500,000,000 27 Hj. Nurul Hikmah PERCETAKAN SAWAH DAN PENAMBAHAN/ PERLUASAN SAWAH Kec.CENDANA Dinas Pertanian 0 548 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Ikrar Eran Batu ST MOBILER KANTOR KECAMATAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 2 Ikrar Eran Batu ST PEMBANGUNAN AULA KANTOR KECAMATAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 3 Ikrar Eran Batu ST REHAB KANTOR DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 4 Ikrar Eran Batu ST PEMBANGUNAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pendidikan dan Budaya 0 5 Ikrar Eran Batu ST PENAMPUNGAN AIR BERSIH MADATAH, DESA LUNJEN Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 6 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN MESIN POMPA AIR (YANNAS) Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 7 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 8 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN PIPA 1 1/4 Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 9 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN PIPA 3/4 AIR BERSIH Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 10 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN POMPA AIR SIMIZU Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 11 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN SANCING Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 12 Ikrar Eran Batu ST PEMBUATAN WC UMUM DESA BUNTU MONDONG, DUSUN PASONGKEN Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 50,000,000 13 Ikrar Eran Batu ST TALUD DUSUN LAMBAK, DESA LANGDA Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 14 Ikrar Eran Batu ST JL. LINGKAR DANTE GURA Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 15 Ikrar Eran Batu ST PENINGKATAN JALAN LORONG SMP SATAP BARAKA Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 0 16 Ikrar Eran Batu ST PENINGKATAN JALAN POROS DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 17 Ikrar Eran Batu ST DEKKER POROS KECAMATAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 18 Ikrar Eran Batu ST PEMBUATAN DEKKER DUSUN PASONGKEN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 19 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JL. POROS DANTE MALUA-URU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 20 Ikrar Eran Batu ST PERINTISAN JL BUBUN KANI, SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 0 21 Ikrar Eran Batu ST RABAT BETON LAMPUNG-RABUNG Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 22 Ikrar Eran Batu ST RABAT BETON PEWA-BUNTU GALLANG, PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 23 Ikrar Eran Batu ST DRAINASE DANTE BAGIAN BELAKANG DUSUN GURA Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 24 Ikrar Eran Batu ST PERBAIKAN IRIGASI KASSA, DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 25 Ikrar Eran Batu ST PERBAIKAN IRIGASI URU Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 26 Ikrar Eran Batu ST JALAN TANI BUNTU TONGA-ULUH KALO DUSUN MATA WAI, DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 27 Ikrar Eran Batu ST JALAN TANI LAMBE-BUNTU TAGARI DUSUN BELALANG Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 28 Ikrar Eran Batu ST JALAN TANI TOKI-GARUTUK DUSUN LAMBAK Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 549 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 29 Ikrar Eran Batu ST PEMBUATAN JL. TANI GURA NUNANG-MILA Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 200,000,000 30 Ikrar Eran Batu ST CULTIVATOR/DOMPENG DUSUN BT. PESSE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 31 Ikrar Eran Batu ST EMBUNG-EMBUNG DESA PASUI Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 32 Ikrar Eran Batu ST EMBUNG-EMBUNG DUSUN SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 33 Ikrar Eran Batu ST JALAN TANI KUBURAN DESA SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 140,000,000 34 Ikrar Eran Batu ST JL. TANI PASSOPA-NUNANG DUSUN GURA Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 200,000,000 35 Ikrar Eran Batu ST MESIN POMPA AIR (ALCOM) DUSUN BATU RAPE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 36 Ikrar Eran Batu ST MESIN POMPA AIR/PIPA (ALCOM) Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 50,000,000 37 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN CULTIVATOR DESA LUNJEN Kec.BARAKA Dinas Pertanian 0 38 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN PIPA PERTANIAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 39 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JALAN TANI BUNTU RIRI-KALEWAI, DESA BUNTU MONDONG Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 40 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JALAN TANI DESA BUNTU RIRI-AMPIRING, DESA BUNTU MONDONG Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 41 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JL TANI LOCONG-PASONGKEN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 42 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JL. TANI MILA LOKKO BEKE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 43 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JL. TANI SALU BAMBA- BUNTU PIPIK Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 44 Ikrar Eran Batu ST PENGERASAN JALAN TANI MADATAH, LUNJEN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 45 Ikrar Eran Batu ST PERPIPAAN DUSUN SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 50,000,000 46 Ikrar Eran Batu ST PERPIPAAN MESIN SANCING, DESA SINGKI, DUSUN BATU RAPE Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 50,000,000 47 Ikrar Eran Batu ST EMBUNG-EMBUNG DUSUN CENDANA, DESA SIAMBO Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 48 Ikrar Eran Batu ST PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG ALLOAN, DESA LEDAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 49 Ikrar Eran Batu ST PENAMPUNGAN UNTUK PERTANIAN MADATAH, DESA LUNJEN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 0 50 Ikrar Eran Batu ST PENGADAAN MESIN AIR, DESA SIAMBO Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 0 51 Ikrar Eran Batu ST PENGECORAN JL. TANI BURONTONG, DUSUN URU Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 40,000,000 52 Ikrar Eran Batu ST PERINTISAN JL. TANI LAUBUN, DUSUN URU Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 30,000,000 550 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Ir. Djayadi Suleman PENGADAAN AIR BERSIH (SPAM) BATU RAMPUN (CAKKE) Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 2 Ir. Djayadi Suleman JALAN LINGKUNGAN PEKUBURAN SINGKI Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 3 Ir. Djayadi Suleman PENGERASAN JALAN KOTU DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 4 Ir. Djayadi Suleman PENGERASAN JALAN TINDALUN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 5 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN DESA BAMBAPUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 6 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN DESA MENDATTE Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 7 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 8 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN LEMPAN-SIPATE DESA SALU DEWATA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 10 Ir. Djayadi Suleman PENINGKATAN JALAN SERREN KEC. MALUA Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 11 Ir. Djayadi Suleman LANJUTAN JEMBATAN DESA MAMPU Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 600,000,000 12 Ir. Djayadi Suleman LANJUTAN JEMBATAN GANTUNG DESA SARURAN Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 13 Ir. Djayadi Suleman JALAN LINGKUNGAN DESA PEKALOBEAN Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 14 Ir. Djayadi Suleman JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN TANETE Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 15 Ir. Djayadi Suleman JALAN LINGKUNGAN KOTA BELALANG DESA LANGDA Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 16 Ir. Djayadi Suleman DRAINASE KOTA ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 17 Ir. Djayadi Suleman LAPANGAN FUTSAL CAKKE KEC. ANGGERAJA Kec.ANGGERAJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 200,000,000 18 Ir. Djayadi Suleman CEK DAM DESA KOTU DESA BAMBAPUANG Kec.ANGGERAJA Dinas Pertanian 100,000,000 19 Ir. Djayadi Suleman PERINTISAN SALU LANDO-MILA BARAKA (BONTONGAN) Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 1 Ir. Runjaya Kasmidi PENGADAAN SAB DESA PUNDI LEMO Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 2 Ir. Runjaya Kasmidi PEMB. JL. USAHA TANI, DUSUN TAPPUAN DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 3 Ir. Runjaya Kasmidi PENINGKATAN JALAN DESA CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 4 Ir. Runjaya Kasmidi RABAT BETON BABA SELATAN DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 5 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN GARUTU, DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 6 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. LINGKUNGAN DUSUN GARETTONG, DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 7 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. LINGKUNGAN DUSUN LANGGOGO Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 8 Ir. Runjaya Kasmidi PENGADAAN JL. LINGKUNGAN DUSUN BABA, DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 9 Ir. Runjaya Kasmidi DRAINASE BULO BABA SELATAN, DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 70,000,000 551 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 10 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN BRONJONG DESA CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN BRONJONG DESA TAULAN Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 12 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN DEKKER KEL. PUSERREN KM 3 Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 13 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BATILI, KEL. GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 14 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN PENJA, DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 15 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN DRAINASE JL. BT. SAWAH KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 16 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN DRAINASE KEL. JUPPANDANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 17 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN TALUD KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 18 Ir. Runjaya Kasmidi PEMB. JL. USAHA TANI DUSUN GALUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 19 Ir. Runjaya Kasmidi PEMB. JL. USAHA TANI DUSUN LAPPORAN DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 20 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN EMBUNG-EMBUNG DUSUN KULINJANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 21 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DESA CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 22 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 23 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI DUSUN GARUTU, DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 24 Ir. Runjaya Kasmidi PEMBANGUNAN JL. USAHA TANI, DUSUN LEMBANG DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 25 Ir. Runjaya Kasmidi PENGADAAN PENGGILINGAN JAGUNG DUSUN BABA Kec.CENDANA Dinas Pertanian 50,000,000 26 Ir. Runjaya Kasmidi PENGADAAN PENGGILINGAN JAGUNG DUSUN LAPIN, DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 27 Ir. Runjaya Kasmidi PENGADAAN PIPA DUSUN BAGEAN, DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 552 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. BELAJEN TIMUR-TETE PAMPANG KEL.
KAMBIOLANGI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 2 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. KARAMPAK-PEBU DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 3 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. KIKI-RANO DESA PANA Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 4 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. LAJJA LINTIK DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 5 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. LINTIK-BARO DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 6 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. LUMBAJA - PASAK DALLE DESA BENTENG ALLA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 7 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. PEBU-SAMBEKO DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 8 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. PELALI-SANGTEMPE DESA BUNTU PEMA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. REDAK-TO LAMUNAN DESA PATONGLOAN, Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 10 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. SUDU-BALOBOAN DESA BUNTU SUGI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 11 Ir. Saharuddin PENINGKATAN JL. TANI TO ENDUK-BT. TOLONG DESA MATA ALLO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 12 Ir. Saharuddin EMBUNG-EMBUNG DESA RAMPUNAN Kec.MASALLE Dinas Pertanian 100,000,000 553 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Ismail Jafar PEMB. TALUD DAN PAGAR KESDES TOKKONAN Kec.ENREKANG Dinas Kesehatan 0 2 Ismail Jafar PEMB.PAGAR SMPN 6 ENREKANG, DESA RANGA Kec.ENREKANG Dinas Pendidikan dan Budaya 0 3 Ismail Jafar PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PUSTU, DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Kesehatan 0 4 Ismail Jafar PEMB. TALUD SUNGAI GARUTU, DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 5 Ismail Jafar PEMB. JL. TANI RUAS WALA-NOSU DUSUN RANGA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 6 Ismail Jafar SARANA AIR BERSIH DUSUN BANUA, DESA RANGA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 7 Ismail Jafar PELEBARAN JALAN RUAS KUKKU - RANGA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 8 Ismail Jafar PEMB. JALAN KALUPPINI-SAMMA, DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 9 Ismail Jafar PENGECORAN JALAN RUAS LELATING-LEMBONG,DESA RANGA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 10 Ismail Jafar PENGERASAN JALAN GARUTU-LONDA DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 11 Ismail Jafar PENGERASAN JALAN TANI LINGKAR BUTTU PESE DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 12 Ismail Jafar PENGERASAN JL. KALUPPINI-SARONG JALUR KARIANGO Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 13 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN BATU ADAT DUSUN TONDON Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 14 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN RUAS SAMMA-DATTE BOLA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 15 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN SARONG-DADEKO Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 16 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN SARONG-KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 17 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN SINAIAN-SAMMA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 18 Ismail Jafar PENINGKATAN JALAN TANI KAJAO-SARASA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 19 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. MALAWWE-SARONG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 20 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. PASA LABA-SALU BUKU DUSUN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 350,000,000 21 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. RUAS BAGEAN-LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 22 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. RUAS LEBANG-BISSAKAN DESA LEBANG, KEC.
CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 23 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. TUNGKA JEMBATAN GANTUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 24 Ismail Jafar PERINTISAN JL. RUAS BUTTU BATU-KALIDONG DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 25 Ismail Jafar PERLUASAN JL. RUAS CENDANA BAWAH KEC. CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 26 Ismail Jafar PERINTISAN JL, RUAS KALUPPINI-TOBALU, DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 554 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 27 Ismail Jafar REHABILITASI JL. DEPAN KANTOR DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 28 Ismail Jafar JEMBATAN SALU LOENG DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 29 Ismail Jafar JALAN LINGKUNGAN CEMBA (JALAN LINGKAR) DESA CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 30 Ismail Jafar PEMBANGUNAN PEDESTRIAN/TROTOAR DALAM KOTA ENREKANG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 31 Ismail Jafar PEMB. BALAI PERTEMUAN DUSUN SAMMA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 32 Ismail Jafar PEMB. GEDUNG PERTEMUAN DATTE BOLA, DESA RANGA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 33 Ismail Jafar PEMB. GEDUNG PERTEMUAN LEMBONG II Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 34 Ismail Jafar PENYELESAIAN PEMB. GEDUNG PERTEMUAN DATTE Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 35 Ismail Jafar REHAB BALAI PERTEMUAN DUSUN DATA, DESA TOKKONAN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 36 Ismail Jafar REHAB GERDUNG PERTEMUAN DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 37 Ismail Jafar DRAINASE DEPAN MASJID BATILI DALAM, KEL. GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 38 Ismail Jafar DRAINASE LANJA-DATTE BOLA, DESA RANGA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 39 Ismail Jafar DRAINASE LONDA KANDANG KUBURA DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 40 Ismail Jafar DRAINASE POROS KUKKU-KALUPPINI, KEL. LEWAJA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 41 Ismail Jafar PEMB. DRAINASE DUSUN DATA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 42 Ismail Jafar PEMB. DRAINASE DUSUN DATA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 43 Ismail Jafar PEMB. DRAINASE DUSUN SARONG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 44 Ismail Jafar PEMB. DRAINASE JL. LINGKAR PUANG BUTTU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 45 Ismail Jafar PEMB. DRAINASE KUKKU (POROS EKG-LEWAJA) Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 46 Ismail Jafar PEMB. TALUD PENGAMAN RUMAH ADAT PASANG DESA PASANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 47 Ismail Jafar REHAB SALURAN IRIGASI SALU LOENG, DESA KALUPPINI Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 48 Ismail Jafar BANTUAN TERNAK SAPI DESA TOKKONAN Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 100,000,000 49 Ismail Jafar - PENINGKATAN JL. TANI BATU REPE-TANGNGA NUNU, DUSUN DATA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 555 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 50 Ismail Jafar PENINGKATAN JL. TANI SALU BAKA-SEMBUANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 51 Ismail Jafar EMBUNG-EMBUNG LABA DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 52 Ismail Jafar PEMB. EMBUNG-EMBUNG BOLA TALLU DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 0 53 Ismail Jafar PENGADAAN PEMIPIL JAGUNG DESA TOKKONAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 54 Ismail Jafar BANTUAN TERNAK SAPI Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 0 556 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Karama LANJUTAN ADD PENGECORAN BONGSO KUBURAN DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 2 Karama LANJUTAN RABAT BETON PANDUNG BATU TOBALU DESA PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 3 Karama PENGERASAN JALAN BATU NONI-DANTE DESA BATU NONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 4 Karama PENINGKATAN JALAN DANTE MALUA URU DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 5 Karama PENINGKATAN JALAN DANTEMALUA DEA KAJU DESA LEDAN/KADINGE Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 6 Karama PENINGKATAN JALAN DAWEK DANTE DURIAN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 1,800,000,000 7 Karama PENINGKATAN JL. BELALANG WAI-WAI DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 8 Karama PENINGKATAN JL. BUNTU LENTA PAO BOLONG DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 9 Karama PENINGKATAN JL. KALACIRI DANTE DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 10 Karama RABAT BETON DUSUN BATU SANGBUA POROS LAPIN DESA BANTI Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 11 Karama PEMELIHARAAN RUAS JL. BATUNONI-LOCOK (LONGSOR) Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 12 Karama LORONG SMP SATAP 6 BARAKA DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 50,000,000 13 Karama LANJUTAN PMM LANGAE BONGSO DESA POTOKULLIN Kec.BUNTU BATU Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 14 Karama DRAINASE GURA BUNTU RIRI DESA BUNTU MANDONG Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 30,000,000 15 Karama DRAINASE JL. POROS PANDUNG BATU DESA PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 16 Karama DRAINASE KUBURAN LAMBA DOKO DESAS BUNTU MANDONG Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 60,000,000 17 Karama EMBUNG-EMBUNG BOLONG Kec.BARAKA Dinas Pertanian 50,000,000 18 Karama JALAN TANI ALLA KACOCIK POHPEDAK DESA PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 19 Karama JALAN TANI BOLONG SULLUKAN DESA PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 20 Karama JALAN TANI SAMPANG PENGERASAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 300,000,000 21 Karama LANJUTAN JL. TANI PACCAMBURU LEMBANG DESA PANDUNG BATU Kec.BARAKA Dinas Pertanian 100,000,000 557 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM IRIGASI PERPIPAAN DESA LABULU, DESA TANETE Kec.MAIWA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 2 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM SUMUR BOR Kec.MAIWA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 250,000,000 3 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PELEBARAN JALAN SETIAP RUAS JALAN KEC. MAIWA, KEC.
CENDANA Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 4 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN LAISONG-LABATU Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN LIMBUAN-LAISONG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 6 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN LINGKAR BOTTO MALLANGGA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 7 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN LINGKAR DUSUN BATARANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 8 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN PRAMUKA - MAROANGIN Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 9 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN PRODUKSI, SALODUA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 10 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGECORAN JALAN SALURAMA - LEMBONG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 11 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN GALLARAN - PASANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 12 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN GALLARAN - PASANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 13 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN LABUKU - TANETE Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 14 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN LEBANI - MATAKALI Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 15 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN MAROANGIN - BOIYA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 16 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN MATAKALI - BULO Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 17 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN TAPONG - PALADANG Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000 18 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENINGKATAN JALAN URU-KALUPPANG (HOTMIX) Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 19 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PPENGECORAN JALAN EKUBURAN ONGKO Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 20 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PEMBANGUNAN JEMBATAN NADIAR SALU LEMO, DESA PALAKKA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 0 21 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM REHABILITASI JEMBATAN SARRU, PUNCAK HARAPAN Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 22 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM REHABILITASI JEMBATAN TANI BOIYA Kec.MAIWA Dinas Pekerjaan Umum 120,000,000 23 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM DRAINASE TIAP DESA, KEC. CENDANA, KEC. MAIWA Kab.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 24 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM BANTUAN KUBE KELOMPOK USAHA BERSAMA KEC. MAIWA, KEC. CENDANA Kab.ENREKANG Dinas Sosial 200,000,000 25 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM LAPANGAN SEPAK BOLA DAN ALUN2 KEC. MAIWA DAN KEC.
CENDANA Kab.ENREKANG Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 26 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM BANTUAN SAPI LOKAL/BALI KELOMPOK TANI Kec.MAIWA Dinas Peternakan dan Perikanan 1,000,000,000 558 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 27 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM ALAT PERONTOK JAGUNG KEC. CENDANA, KEC. MAIWA Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 70,000,000 28 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM HAND SPRAYER ELEKTRIC KEC. CENDANA, KEC. MAIWA Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 29 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM HAND TRACKTOR Kec.MAIWA Dinas Pertanian 300,000,000 30 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM MOBIL TRACKTOR Kec.MAIWA Dinas Pertanian 600,000,000 31 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGADAAN MOBIL PANEN PADI Kec.MAIWA Dinas Pertanian 800,000,000 32 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM PENGADAAN POMPA Kec.MAIWA Dinas Pertanian 35,000,000 33 Muh. Idris Sadik, S.Sos., MM EMBUNG-EMBUNG SETIAP DESA Kec.MAIWA Dinas Pertanian 1,100,000,000 559 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Mustain Sumaele, SE SAB MALAWWE KEL. TUARA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 2 Mustain Sumaele, SE SAB TALLU BAMBA DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 250,000,000 3 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. BATILI KUBURAN PUANG BUTTU KEL.
GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 250,000,000 4 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. GALUNG-TEMBAN DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 350,000,000 5 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. GARETTONG-BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 250,000,000 6 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. KULINJANG-TUNGKA KEL. TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 7 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. MALAWWE-SARONG KEL. TUARA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 8 Mustain Sumaele, SE PENINGKATAN JL. TUNGKA-KUMADANG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 9 Mustain Sumaele, SE PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIDONG DESA CEMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 10 Mustain Sumaele, SE PEMBANGUNAN JEMBATAN LANGGOGONG KEL. LEWAJA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 11 Mustain Sumaele, SE PEMBANGUNAN JEMBATAN LEMBANG DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 12 Mustain Sumaele, SE REHAB JEMBATAN GALUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 250,000,000 13 Mustain Sumaele, SE REHAB JEMBATAN PANETTE Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 0 14 Mustain Sumaele, SE REHAB JEMBATAN PANETTE DESA CENDANA Kec.CENDANA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 15 Mustain Sumaele, SE LAMPU TENAGA SURYA DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC.
CENDANA, KEC. MAIWA) Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 16 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN BAMPU DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 17 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN BUTTU CUI KEL. JUPPANDANG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 18 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN GALUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 19 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN GALUNG MELATI Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 75,000,000 20 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN KAMPUNG JAWA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 21 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN KAMPUNG JAWA KEL. JUPPANDANG Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 22 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN KEPPE KEL. GALONTA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 75,000,000 23 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN MATA DEWA KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 75,000,000 24 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN/TALUD MASEMBA KEL. LEORAN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 25 Mustain Sumaele, SE DRAINASE BAMBA KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 26 Mustain Sumaele, SE DRAINASE DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 0 27 Mustain Sumaele, SE DRAINASE KAMPUNG BARAKA DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 175,000,000 28 Mustain Sumaele, SE DRAINASE KOTA ENREKANG KEL. JUPPANDANG Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 560 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 29 Mustain Sumaele, SE DRAINASE PUDUKKU DESA PUNDI LEMO Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 30 Mustain Sumaele, SE DRAINASE TUNGKA DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 31 Mustain Sumaele, SE JL. LINGKUNGAN/TALUD TEMBAN DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 32 Mustain Sumaele, SE KUBE Kab.ENREKANG Dinas Sosial 0 33 Mustain Sumaele, SE EMBUNG-EMBUNG KEC. ENREKANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 350,000,000 34 Mustain Sumaele, SE PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JL. TANI DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 35 Mustain Sumaele, SE PENGADAAN DROS JAGUNG DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC.
CENDANA, KEC. MAIWA) Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 0 36 Mustain Sumaele, SE PENGADAAN HAND TRACTROR DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC.
CENDANA, KEC. MAIWA) Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 0 37 Mustain Sumaele, SE PENGADAAN JUT PERSAWAAN DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC.
CENDANA, KEC. MAIWA) Kab.ENREKANG Dinas Pertanian 0 38 Mustain Sumaele, SE PENGECORAN JL. TANI DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 150,000,000 39 Mustain Sumaele, SE PERINTISAN JL. TANI BAMBA KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 40 Mustain Sumaele, SE PENGADAAN BIBIT IKAN DAPIL I (KEC. ENREKANG, KEC.
CENDANA, KEC. MAIWA) Kec.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 0 561 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Rachmad Saleh PEMBANGUNAN RKB SDN 74 BOLANG, DESA BOLANG Kec.ALLA Dinas Pendidikan dan Budaya 360,000,000 2 Rachmad Saleh DRAINASE JL. SUDU-CURIO PAMOLONGAN, DESA SALASSA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 3 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. BUNTU TANGLA-GAROGA MASALLE, DESA MASALLE Kec.MASALLE Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 4 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. KALIMBUA-PARARUK KALOSI, KEC. ALLA Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 600,000,000 5 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. PEKAJO-BERE PEKAJO, DESA MEKKALA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 6 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. PISIAN-TO BEANG BAROKO, KE. BAROKO Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 7 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. SUDU-MALELE, DESA TAULO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 8 Rachmad Saleh PENINGKATAN JL. TO CEMBA-DEDEKAN DEDEKAN, KEC. ALLA Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Rachmad Saleh JL. LINGKUNGAN KEL. KAMBIOLANGI KAMBIOLANGI, KEC. ALLA Kec.ALLA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 10 Rachmad Saleh PAMASANGAN BRONJONG JEMBATAN KALIMBUA KALIMBUA, KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Rachmad Saleh PEMBUATAN EMBUNG SIDURUK CECE, DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pertanian 55,000,000 12 Rachmad Saleh PIPANISASI BOLANG BOLANG, DESA BOLANG Kec.ALLA Dinas Pertanian 120,000,000 562 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Rahmat S.Kom REHAB KANTOR/RUANG GURU SMPN 3 MAIWA DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pendidikan dan Budaya 0 2 Rahmat S.Kom PEMB. PAGAR PUSKESMAS BUNGIN KEC. BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Kesehatan 0 3 Rahmat S.Kom IRIGASI INDUK KAINDI DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 4 Rahmat S.Kom IRIGASI KASSA DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Rahmat S.Kom POKOK SUNGAI SALUMALEA DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 6 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS BANUA-TALLANG DESA BANUA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 7 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS BUNGIN-BULO DESA BULO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 8 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS BUNGIN-NATING DESA BUNGIN- SAWITTO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 9 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS DUSUN BANUA - SERANG - PALEMBONGAN DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 10 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS TALIMBANGAN-BUNGIN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 11 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. POROS TALLANG-BANUA DESA TALLANG Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 12 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. PUSKESMAS KEC. BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 13 Rahmat S.Kom PENINGKATAN JL. SMPN 3 MAIWA DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 14 Rahmat S.Kom PNGK. JL. POROS BUNGIN-SAWITTO (RESETLMEN) DESA BUNGIN- SAWITTO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 15 Rahmat S.Kom RABAT BETON JL. POROS TAMPAAN-BUNGIN DESA BARUKA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 16 Rahmat S.Kom PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG PAMEROK ANNUNG DESA BANUA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 17 Rahmat S.Kom PEMELIHARAAN JEMBATAN SALU RANO DAN SALU PATANI DESA BARUKA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 18 Rahmat S.Kom PERBAIKAN JEMB. BATU CIAK DAN KAMPUNG BARU DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 19 Rahmat S.Kom PENERANGAN JALAN UMUM Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 20 Rahmat S.Kom PENERANGAN JALAN UMUM DESA SAWITTO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 21 Rahmat S.Kom PEMB. SARANA PERIBADATAN MASJID DAN MUSHOLLAH KEC.
BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 22 Rahmat S.Kom DRAINASE JL. POROS BANUA-TALLANG DESA BANUA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 23 Rahmat S.Kom DRAINASE JL. POROS BUNGIN-BULO DESA BULO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 24 Rahmat S.Kom DRAINASE JL. POROS TALIMBANGAN-BUNGIN DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pekerjaan Umum 0 563 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 25 Rahmat S.Kom DRAINASE/TALUK JL. POROS BUNGIN-SAWITTO Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 26 Rahmat S.Kom DRAINASE/TALUK JL. POROS TALLANG-BANUA DESA TALLANG Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 27 Rahmat S.Kom DRAINASE/TALUK POROS BUNGIN-NATING DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 28 Rahmat S.Kom PEMB. DRAINASE JL. POROS BARUKA-BUNGIN DESA BARUKA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 29 Rahmat S.Kom PEMELIHARAAN DEKKER DUSUN PATANI DESA BARUKA Kec.BUNGIN Dinas Pekerjaan Umum 0 30 Rahmat S.Kom PENGADAAN SAPI KEC. BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Peternakan dan Perikanan 120,000,000 31 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BANUA Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 100,000,000 32 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BARUKA Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 0 33 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA BULO Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 100,000,000 34 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA LEDAN Kec.BUNTU BATU Dinas Pertanian 100,000,000 35 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA SAWITTO Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 120,000,000 36 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN U/ KELOMPOK TANI DESA TALLANG Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 120,000,000 37 Rahmat S.Kom BANTUAN ALAT PERTANIAN UNTUK KELOMPOK TANI DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 420,000,000 38 Rahmat S.Kom PEMB. JL. TANI SOLONGAN DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 300,000,000 39 Rahmat S.Kom PEMBUATAN EMBUNG-EMBUNG DESA BUNGIN Kec.BUNGIN Dinas Pertanian 300,000,000 564 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Rahmat S.Pd M.Pd AIR BERSIH BATU-BATU DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 300,000,000 2 Rahmat S.Pd M.Pd AIR BERSIH BUTTU BATU DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 3 Rahmat S.Pd M.Pd AIR BERSIH LEON DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 0 4 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN POROS KOTU-LEON DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 5 Rahmat S.Pd M.Pd JL. POROS SURAKAN LAMBA DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 6 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN DADEKO Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 7 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN DARA DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 8 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN GALUNG DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 9 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN GARUTU DESA BUTTU BATU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 10 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN LABA DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 11 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN LAPIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 12 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN LINGKUNGAN TAPUAN DESA TUNGKA Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 13 Rahmat S.Pd M.Pd JALAN PERUMAHAN BAMBA GRAHA KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 14 Rahmat S.Pd M.Pd TALUD BAMBA (KM2) KEL. PUSERREN Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 15 Rahmat S.Pd M.Pd DRAINASE BUANGIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 16 Rahmat S.Pd M.Pd DRAINASE JALIKKO DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 17 Rahmat S.Pd M.Pd DRAINASE LAPIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 18 Rahmat S.Pd M.Pd PEMBANGUNAN DEKKER LEON Kec.ENREKANG Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 19 Rahmat S.Pd M.Pd LAPANGAN SEPAK BOLA BUANGIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100,000,000 20 Rahmat S.Pd M.Pd LAPANGAN SEPAK BOLA LAPIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 100,000,000 21 Rahmat S.Pd M.Pd EMBUNG SURAKAN DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 50,000,000 22 Rahmat S.Pd M.Pd JUT AMBARA DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 23 Rahmat S.Pd M.Pd JUT BAGEAN DESA LEMBANG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 24 Rahmat S.Pd M.Pd JUT BUANGIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 25 Rahmat S.Pd M.Pd JUT BUNGIN DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 26 Rahmat S.Pd M.Pd JUT DADEKO DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 27 Rahmat S.Pd M.Pd JUT DENDE DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 28 Rahmat S.Pd M.Pd JUT KALIDONG DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 29 Rahmat S.Pd M.Pd JUT KARUENG DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 565 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 30 Rahmat S.Pd M.Pd JUT LABA DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 31 Rahmat S.Pd M.Pd JUT LABALE DESA PALAKKA Kec.MAIWA Dinas Pertanian 100,000,000 32 Rahmat S.Pd M.Pd JUT LAPIN DESA TOBALU Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 33 Rahmat S.Pd M.Pd JUT LAPPORAN DESA TEMBAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 34 Rahmat S.Pd M.Pd JUT LEON DESA ROSSOAN Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 35 Rahmat S.Pd M.Pd JUT PENJA DESA KARUENG Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 36 Rahmat S.Pd M.Pd JUT SURAKAN DESA TALLU BAMBA Kec.ENREKANG Dinas Pertanian 100,000,000 566 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Sudarmin Tahir JALAN LINGKAR KAMBIOLANGI KEL. KAMBIOLANGI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 2 Sudarmin Tahir PENGECORAN DEDEKAN-TO CEMBA DESA SUMILLAN Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 3 Sudarmin Tahir PENGECORAN JL. PANGAROAN, DUSUN SIKOLONG DESA SANGLEPONGAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 4 Sudarmin Tahir PENGECORAN JL. POROS CURIO-PAROMBEAN DESA CURIO, KEC.
CURIO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 0 5 Sudarmin Tahir PENGECORAN JL. POROS DESA TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 6 Sudarmin Tahir PENGECORAN JL. POROS MATA ALLO-SALU DEWATA DESA MATA ALLO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 7 Sudarmin Tahir PENGECORAN JL. TO MILA DESA MASALLE,KEC.MASALLE Kec.MASALLE Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 8 Sudarmin Tahir PENGECORAN KAMPUNG BARU MATA ALLO KEC.ALLA Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 9 Sudarmin Tahir PENGECORAN LUMBAJA-PASAR DALLE DESA BENTENG ALLA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 10 Sudarmin Tahir PENGECORAN MORROK-SANGERAN MATA ALLO KEC.ALLA Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 11 Sudarmin Tahir PERINTISAN PALISU-BOTTOI DESA BENTENG ALLA Kec.BAROKO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 12 Sudarmin Tahir JEMBATAN PEKUBURAN GARU TUK-SANGERAN KEL. KALOSI Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 13 Sudarmin Tahir DRAINASE JL. POROS CURIO DESA CURIO, KEC. CURIO Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 50,000,000 14 Sudarmin Tahir TALUD DUSUN SIGA DESA MUNDAN, MASALLE Kec.MASALLE Dinas Pekerjaan Umum 30,000,000 15 Sudarmin Tahir TALUD DUSUN TARIAN BAIBO, KEC. MASALLE Kec.MASALLE Dinas Pekerjaan Umum 130,000,000 16 Sudarmin Tahir TALUD POROS MATA ALLO-SALU DEWATA DESA MATA ALLO Kec.ALLA Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 567 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Umar SH PEMBANGUNAN JEMBATAN TONGKONAN-MALANYNGING Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 2 Umar SH PENINGKATAN JALAN MALANYNYING Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 3 Umar SH PENINGKATAN JL. KAMPUNG BARU-KASISI DESA TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 4 Umar SH PENINGKATAN JL. KARURU-ROGO DESA SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 150,000,000 5 Umar SH PENINGKATAN JL. LAMBA-TONGKONAN DESA SANGLEMPONGAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 6 Umar SH PENINGKATAN JL. PAROMBEAN - BUNTU LIMBONG DESA PAROMBEAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 7 Umar SH PENINGKATAN JL. PEKAJO-BERE DESA MEKKALA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 8 Umar SH PENINGKATAN JL. RABU-RAMPUNAN Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 9 Umar SH PENINGKATAN JL. RUAS SUMBANG-TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 10 Umar SH REHAB JEMBATAN GANTUNG Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 11 Umar SH REHAB JEMBATAN LAMBANAN SOLO DESA SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 75,000,000 12 Umar SH JL. LINGKUNGAN BARI BATU DESA SALASSA Kec.CURIO Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 13 Umar SH JL. LINGKUNGAN BUNTU RANDAN DESA CURIO Kec.CURIO Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 150,000,000 14 Umar SH PENGECORAN JL. LINGKUNGAN BUNTU RANDAN DESA CURIO Kec.CURIO Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 100,000,000 15 Umar SH DRAINASE DALAM KOTA SUMBANG DESA SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 16 Umar SH TALUD SD CURIO DESA CURIO Kec.CURIO Dinas Pekerjaan Umum 100,000,000 17 Umar SH BANTUAN TERNAK KAMBING Kab.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 100,000,000 18 Umar SH BANTUAN TERNAK SAPI Kab.ENREKANG Dinas Peternakan dan Perikanan 100,000,000 19 Umar SH EMBUNG-EMBUNG RAPA DESA CURIO Kec.CURIO Dinas Pertanian 50,000,000 20 Umar SH EMBUNG-EMBUNG ALLA DESA BUNTU PEMA Kec.CURIO Dinas Pertanian 50,000,000 21 Umar SH EMBUNG-EMBUNG RAMPUNAN DESA TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pertanian 50,000,000 22 Umar SH EMBUNG-EMBUNG SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pertanian 50,000,000 23 Umar SH JUT PERTANIAN SUMBANG Kec.CURIO Dinas Pertanian 100,000,000 24 Umar SH JUT SALE BATU RAMPUNAN DESA TALLUNG URA Kec.CURIO Dinas Pertanian 75,000,000 568 NO NAMA KEGIATAN LOKASI OPD ANGGARAN (Rp) 1 Yusuf Muchtar TALUD SD 65 TAMPO DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pendidikan dan Budaya 300,000,000 2 Yusuf Muchtar REHAB PUSTU DANTE MARARI DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Kesehatan 0 3 Yusuf Muchtar REHAB PUSTU MANGGUGU DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Kesehatan 350,000,000 4 Yusuf Muchtar JALAN ALTERNATIF TAMPO-MANGGUGU DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 500,000,000 5 Yusuf Muchtar PENGERASAN JL. DANTE-DANGA DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 300,000,000 6 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. BT. NONI-TONTONAN DESA BATU NONI Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 400,000,000 7 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. CAKKE-MANGGUGU DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 8 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. DANTE-KACOEK DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 400,000,000 9 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. DULANG-MANGGUGU DESA DULANG Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 350,000,000 10 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. TANGRU-BT. NONI DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 11 Yusuf Muchtar PENINGKATAN JL. TANGRU-TO LIANG DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 700,000,000 12 Yusuf Muchtar JEMBATAN DOLO DESA KOLAI Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 2,147,483,647 13 Yusuf Muchtar JALAN LINGKUNGAN MANGGUGU DESA TAMPO Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 200,000,000 14 Yusuf Muchtar JL. LINGKUNGAN CAKKE-KAMPUNG BARU KEL. LAKAWAN Kec.ANGGERAJA Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang 500,000,000 15 Yusuf Muchtar DRAINASE BALLA-BOLONG DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 1,000,000,000 16 Yusuf Muchtar DRAINASE DULANG DESA DULANG Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 250,000,000 17 Yusuf Muchtar TALUD TANGRU DESA TANGRU Kec.MALUA Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000 18 Yusuf Muchtar TALUD LAPANGAN MANGGUGU DESA TAMPO Kec.MALUA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 500,000,000 569 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 570 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 5.3. RENCANA PENDANAAN DAERAH Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.
Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sekitar Rp.
1.077.211.340.749 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 88.644.806.496 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 949.006.534.253 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 39.560.000.000. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/ kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2021, dengan jumlah belanja Rp1.214.622.368.214.
Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program- program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Uraian Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah) Belanja Daerah 1,214,62 Belanja Operasi 785,22 Belanja Pegawai 448,65 Belanja Barang & jasa 319,94 Belanja bunga 0 Belanja Subsidi 0 Belanja Hibah 16,20 Belanja Bantuan sosial 0,42 Belanja Modal 238,72 Belanja Modal 238,72 Belanja tidak terduga 0,32 Belanja tidak terduga 0,32 Belanja Transfer 190,37 Belanja bagi hasil 5,25 Belanja Bantuan Keuangan 185,12 Sumber: Bapenda Kab. Enrekang, 2020 dan Olahan Tim RKPD 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 571
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2021 Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini adalah akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019 – 2023.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKK merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
6.1.1. Indikator Kinerja Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Enrekang Tahun 2021 No. Indikator Tahun 2019 2020 2021 1 Persentase desa yang dapat diakses dengan baik kendaraan roda empat sepanjang tahun 82,14 89,28 92,85 2 Penghargaan Adipura level kota kecil - Sertifikat Piala PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 572 3 Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi 76,59 100 100 4 Angka Usia harapan hidup 70,83 70,47 70,52 5 Persentase stunting 40,6 35,6 30,6 6 Angka Harapan Lama Sekolah 13,86 13,96 14,06 7 Cakupan wilayah terjangkau internet dan jaringan telekomunikasi seluler 100 100 100 8 Angka kriminalitas 228 197 159 9 Mutu Pelayanan C B B 10 Nilai SAKIP CC B B 11 Opini BPK WTP WTP WTP 12 Penghargaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Ada Ada Ada 13 Persentase penanganan gangguan kantibmas 100 100 100 14 Cakupan Penerapan SPM Sesuai Kewenangan Daerah 100 100 100 15 Indeks Pemberdayaan Gender 58,7 58,74 58,81 16 Pertumbuhan PDRB Per Kapita 8,01 8,40 8,79 17 Tingkat pengangguran terbuka 2,4 1,40 2,46 18 Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB 21,0 21,06 21,28 19 Tingkat kemiskinan 12,33 11,07 12,86 20 Produktivitas total daerah 68.452.041 70.505.602 72,620.770 21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82 81,4 81,6 22 Indeks kualitas lingkungan hidup 62,16 62,46 62,76 23 Persentase pertumbuhan nilai produksi komoditas dengan penerapan sistem pertanian ramah lingkungan 6 6,5 6,8 6.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah indikator kinerja kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2021:
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 573 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Enrekang Tahun 2021 No. Indikator Satuan Tahun 2021 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Pertumbuhan PDRB % 5,015 Laju Inflasi % 2,3+1 PDRB Perkapita Juta Rp 37 - 47 Indeks Gini Ketimpangan 0,355 Persentase Penduduk Miskin % 11,25 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) % 83,1 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 73,09 Angka Melek Huruf (AMH) % 91,10 Angka Rata-rata Lama Sekolah % 8,76 Angka Harapan Lama Sekolah % 13,72 Angka Usia Harapan Hidup % 70,49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 67,78 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,46 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja % 98,73 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,03 II ASPEK LAYANAN UMUM URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
1. PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 108,40 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs % 98,74 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 100 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 100 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-12 tahun % 100 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun % 100 Angka Kelulusan SD/MI % 81,71 Angka Kelulusan SMP/MTs % 84,66 Persentase SD/MI Berakreditasi B % 100 Persentase SMP/MTs Berakreditasi B % 60,49 Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/M.Ts Kondisi Bangunan Baik % 100 Jumlah Warga Negara usia 5 -6 tahun yg berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD % 100 Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yg berpartisipasi dalam Pendidikan dasar wajib Sembilan tahun % 100 Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikanpendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 98 Tingkat kelulusan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun % 90% Presentase Mutu Anak Didik Meningkat % 95 Capaian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan % 90 Capaian Manajemen Pelayanan Pendidikan % 95 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 574 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Cakupan Ketercapaian Pengelolaan dan Pengembangan Budaya % 90 2 KESEHATAN Persentase warga negara ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar % 100 Presentase Angka Kematian IBU % 1 Presentase Angka Kematian Bayi % 2 Persentase warga negara usia pendidikan dasar dan usia produktif yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase warga negara usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus dan penderita gangguan jiwa berat dan terduga tuberculosis yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar % 100 Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar % 100 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 98,67 Persentase penemuan dan pengobatan penyakit menular % 92 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular % 31 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan % 100 Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSU % Persentase pemanfaatan taman obat keluarga % 100 Persentase apotek dan toko obat yang diawasi % 100 Presentase Penanggulangan masalah gizi balita,bumil dan Rematri % 100 Presentese Balita Gizi Buruk % 0,015 Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight ) pada anak balita.
% 17 Persentase desa siaga purnama + mandiri % 26 Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat % 66 Capaian kriteria Kabupaten sehat Penghargaan wistara Persentase rumah sehat % 80 Persentase TTU,TPM dan DAMIU yang memenuhi standar % 100 Persentase Peningkatan kunjungan rawat jalan puskesmas dan jaringannya % 90 Persentase Pemamfaatan TT di Puskesmas rawat inap ( BOR) % 54 Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk Per 1000 Penduduk 2,1/1000 Penduduk Presentase upaya kesehatan masyarakat % 60 Cakupan pelayanan kesehatan gratis % 100 Cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN Jumlah PKM 14 Cakupan dana kapitasi JKN pada puskesmas % 100 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 575 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki % 80 Presentase Ketersediaan Sarana dan Parasarana RS sesuai standar yang dipersyaratkan % 100 Persentase Puskesmas yang menerapkan SIKDA % 100 Tingkat pelayanan RSUD memenuhi standar % 100 Cakupan pelayanan pasien Umum, JKN dan Jamkesda dibayarkan sesuai jumlah klaim % 100 Persentase sarana dan prasarana RSU beroperasi sesuai standar % 100
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % 67,0 Persen Luas irigasi kabupaten berfungsi baik % 59 Jumlah alat berat dan alat bengkel berfungs baik % 86 Persentase pengamanan tanggul/ bantaran sungai % 7 persen pengendalian mutu kosntruksi % 88 Persentase Elektrifikasi % 99 Persentase Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh % 100 Persentase dokumen perencanaan tata ruang dan penataan bangunan % 71 Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang % 71
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Persentase warga negara yang memperoleh layanan air minum sehari-hari dan pengolahan limbah domestik % 100 Persentase penataan kawasan permukiman yang tertangani % 72 Persentase jalan lingk. Yg berdrainase dlm Kawasan permukiman % 61
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada % 100 Persentase warga negara yang memperoleh informasi kerawanan bencana % 100 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana % 100 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 Cakupan jumlah gangguan wilayah dan lingkungan yg tertangani % 100 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 58 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) % 88
6. Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara % 85 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 576 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi % 100 Persentase pelaksanaan system dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supranatural dan politik di daerah infrastruktur % 100 Angka Kriminalitas yang tertangani % 4,75 Persentase warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni % 100
7. SOSIAL Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti % 100 Persentase jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti % 100 Persentase jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti % 100 Persentase jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti % 100 Persentase jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial % 100 Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 100% 80 Persentase permintaan sumbangan dan pengawasan kegiatan social yang dibina 100% 100 Persentase kelembagaan kesejahteraan social yg diberdayakan 100% 100 Persentase kelembagaan kesejahteraan social yg diberdayakan 100% 100 Presentase pengembangan wawasan kebangsaan 100% 100 Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan 12 kelompok 12 kelompok Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 100 Persentase pelaksanaan pembinaan keagamaan 90% 90 Persentase petugas tempat ibadah yang dibina 100 100 Persentase majelis ta’lim dan TPA yang aktif 40 80 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. KETENAGAKERJAAN Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 45 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun (SDGs) % 79,31 Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (SDGis) % 100
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 577 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Persentase ARG dalam APBD % 3 Persentase PD yang melaksanakan PPRG % 15 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 85 Persentase Keluarga yang terlayani PUSPAGA sesuai standar % 35 Ketersediaan kelembagaan dan penagrusutamaan gender dan anak % 35 Terwujudnya kelembagaan dan penagrusutamaan gender dan anak % 20% Persentase ketersediaan data terpilah gender dan Anak % 40 Skor capaian penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Skor 600 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.
% 85
3. KETAHANAN PANGAN Persentase Penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan % 84 Cakupan ketersediaan pangan % 100
4. LINGKUNGAN HIDUP Persentase cakupan area pelayanan % 27 Persentase/Cakupan Timbulan sampah yang ditangani % 82 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten (Nilai TPA) % 76 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektorindustri).
Ton 45 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R % 24 % Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku % 100 Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin TPLH dan PUULH yang diterbitkan % 59 Terwujudnya pengendalian perusakan lingkungan hidup % 93,7 Indeks Kualitas Tutupan lahan 60 Adanya Regulasi dan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam Kec 90 Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan % 46 Persentase MHA terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan % 50 Persentase MHA terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana % 25 Jumlah sekolah Adiwiyata Jumlah 100 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 578 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi Usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten % 1 Peningkatan sarana dan prasara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) PPLHD 50
5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase penataan adm.Kependudukan % 70 Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil % 75 Persentase pengembangan data dan informasi kependudukan % 75
6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif Jumlah LKD 12 LKD Persentase PKK Aktif % 100 Persentase Posyandu Aktif % 100 Jumlah Desa Kategori Cepat Berkembang Jumlah Desa 36 Desa Jumlah Kelembagaan ekonomi pedesaan yang mandiri dan Profesional Jumlah Lembaga 30 lembaga Jumlah Desa Memanfaatkan Teknologi tepat Guna Pedesaan yang difasilitasi Jumlah Desa 10 Desa Cakupan aparatur Pemerintah Desa yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas % 85 Persentase desa yang tertib administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa % 60 Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa dan dokumen yang dipersyaratkan % 50
7. PERHUBUNGAN Persentase pemasangan rambu-rambu % 70 Persentase ketersedian sarana prasarana LLAJ % 55 Jumlah orang/Barang yang terangkuat angkutan
umum Jumlah Orang 104.902 org Jumlah Orang/Barang melalui terminal per tahun Jumlah Orang 104.902 org Jumlah Uji Kir angkutan umum Unit 34 Unit Persentase pelayanan pengamanan lalu lintas % 72
8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase data potensi dan program pemda yang dipublikasikan ke masyarakat % 95 Presentase data dan informasi kegiatan pemda yang dipublikasikan kepada masyarakat % 80 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband % 79,97 Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik % 70 Tersedianya jaringan internet dan aplikasi yang terintegrasi guna mewujudkan % 60 Persentase Organisasi perangkat daerah yang menerapkan e-government % 80 Persentase penduduk yang menggunakan HP % 79,97 Persentase penduduk yang memiliki akses internet % 33 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 579 No. Indikator Satuan Tahun 2021
9. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase Usaha Kecil Menengah % 60 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (SDGis) % 35,02 Persentase UMKM terhadap layanan keuangan (SDGis) % 65 Persentase Koperasi Aktif % 55 Presentase Koperasi dan UMK yang Bermitra % 65
10. PENANAMAN MODAL Persentase Investasi promosi dan kerjasama Investasi % 95 Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah (Lokal,PMDN/PMA) % 5 Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan % 100 Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan % 80
11. STATISTIK Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi % 100 Persentase ketersedian data dalam SIPD % 100 Tersedianya data dan informasi Investasi Daerah % 83
12. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,77 Persentase remaja yang mengetahui kesehatan reproduksi secara dini % 65 Persentase layanan calon peserta KB menjadi peserta KB Aktif % 65 Persentase masyarakat yang mengetahui pentingnya KB % 75 Cakupan pelayanan PIK dan KRR bagi Remaja % 60 Presentase Masyarakat yang mengetahui bahaya Narkoba/PMS, dan HIV/AIDS % 40 Persentase tenaga pendamping KBK yang aktif % 60 Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak % 40
13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Persentase peningkatan peranserta kepemudaan % 20 Persentase pemuda yang memiliki kecakapan kewirausahaan % 14 Persentase sekolah yang mendapat penyuluhan bahaya narkoba % 25 Jumlah event cabang olahraga yang mengangkat prestasi daerah % 30 Persentase ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga % 45 Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan % 85%
14. KEBUDAYAAN Cakupan Ketercapaian dan Pengelolaan dan Pengembangan Budaya % 90 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 580 No. Indikator Satuan Tahun 2021
15. PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
Umum % 35 Persentase perpustakan sekolah yang menggunakan sistem informasi perpustakaan % 80 Persentase perpustakaan sekolah, Desa/ Kelurahan yang terkelola baik % 65 Persentase masyarakat pengguna perpustakaan % 40
16. KEARSIPAN Persentase arsip penting daerah yang disimpan di Depo Arsip % 100 URUSAN PILIHAN
1. PERTANIAN Presentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Pertanian % 6.8 Cakupan Binaan Kelompok Tani % 80 Cakupan pelaku usaha Tani yang menerapkan system Pertanian Ramah Lingkungan % 8 Presentase Peningkatan Produktivitas Holtikultura % 2.27 Presentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan % 2.27 Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan % 2.27 Presentase PPL yang berkualifikasi Ahli % 60 Jumlah produksi daging (ton) Ton 7.237.937 Jumlah produksi susu (liter) Liter 1.841.358 Jumlah produksi telur (ton) Ton 276.965 Jumlah populasi ternak besar (ekor) Ekor 75.020 Jumlah populasi ternak kecil (ekor) Ekor 64.687 Jumlah populasi ternak ungags (ekor) Ekor 1.617.289 Jumlah ternak yang tertangani dari serangan penyakit (ekor) Ekor 7 Jumlah Produksi Olahan Hasil Ternak yang dipasarkan (ton) Ton 550 Jumlah kelahiran ternak dengan aplikasi penerapan teknologi (ekor) Ekor 2.25 Persentase Kawasan Peternakan yang dikembangkan % 80
2. KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Ton 1800 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Ton 22 Jumlah Binaan POKDAKAN (kelompok) Jumlah Kelompok 30 Jumlah penyuluh dan petugas peternakan dan perikanan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan teknisnya (orang) Orang 34 Jumlah produski pengolahan hasil perikanan (ton) Ton 5.217 Presentase Pemenuhan Kebutuhan sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Perikanan Darat % 90
3. PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 581 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Persentase penurunan jenis barang kadaluarsa yang beredar % 85 Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha % 72 Persentase pasar desa strategis yang tersedia % 55
4. PERINDUSTRIAN Jumlah produk Unggulan Daerah di Pasar Modern Jumlah Produk 3 Persentase Industri rumah tangga dan pelaku ekonomi kurang mampu yang dibina % 75 Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan Teknologi % 60
5. PARIWISATA Jumlah kunjungan wisata Jumlah kunjungan 50.000
6. TRANSMIGRASI Persentase Cakupan Kawasan transmigrasi % 55
7. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERRSANDIAN Persentase Capaian SPM % 100 Tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan- kegiatan anggota DPRD % 100 Tingkat realisasi rencana aktivitas kegiatan Bupati/ Wakil Bupati % 100 Persentase kepatuhan OPD dalam impelemntasi SOP sesuai sistem pengelolaan keuangan daerah % 100 Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah % 100 Tingkat kesesuaian paket regulasi pengeloalaan keuangan daerah dengan regulasi % 100 Peningkatan dan Penilaian/Predikat B 70 Opini BPK WTP Persentase cakupan Pemeriksaan Reguler % 100% Persentae Pengawasan Belanja modal dan Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat % 55% Persentase Penanganan kasus Pengaduan Masyarakat % 100% Persentase Pengujian SPIP dan Audit Kinerja % 33.3% Maturitas Level Level 3 (3.5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan IRKB % 94% ITPROV % 94% BPK RI % 87% Level Kapabilitas APIP Level Level III Jumlah dokumen pedoman pengawasan yang diterbitkan Dokumen 1 dokumen Tingkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Level Level 3 Persentase pencapaian progress pemberantasan korupsi terintegrasi % 85% Nilai survey kepuasan masyarakat/stekholder 2.25 Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal % 100 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 582 No. Indikator Satuan Tahun 2021 Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Jumlah OPD 5 OPD Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Pemda dengan daerah (lembaga lainnya) MOU 10 MOU Persentase OPD yang dirumuskan dan dikoorinasikan kebijakannya % 100 Realisasi prolegda yang ditetapkan menjadi perda Jumlah 8 perda Jumlah Kecamatan dan Desa yang dimekarkan Jumlah 1 Kec 5 Desa/ kel Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian adminitrasi pemerintahan, Kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum Pemda % 80 Presentase Pejabat structural yang telah mengikuti DIKLATPIM % 95 Persentase jabatan yang Telah terisi % 96 Menurunnya kasus pelanggaran disiplin % 66 Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 % 60 Persentase Keterisian jabatan % 96 Persentase ASN yang mendapatakan kenaiakan Pangkat tepat waktu % 100 Persentase PNS pensiun yang mendapatakan SK tepat waktu % 100 Cakupan implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik % 80 Persentase capaian Laporan kinerja pemerintah dan keuangan % 90 Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah % 90 Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan pemerintahan umum % 100 Cakupan urusan pemerintahan umum dan kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan % 100 Persentase desa/kelurahan yang dibina dan diawasi % 100 Persentase urusan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan % 100 Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan % 60 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (%) % 100 Jumlah inovasi pelayanan publik Jenis 9 PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 583 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
BAB VII PENUTUP Proses pembangunan adalah peristiwa dinamis yang dapat mengubah perabahan ke arah yang lebih baik dari masa ke masa. Setiap masa pemerintahan ada ciri khas tertentu yang menjadi karakateristik dari pemegang amanah yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Karakteristik kuat dan fundamental pada pemerintah Kabupaten Enrekang tercermin pada Visi Kabupaten Enrekang yaitu “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius 2018-2023”.
Dalam mengimplementasikan proses manajemen pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Enrekang secara konsisten menyusun RKPD melalui pendekatan yang lebih responsif melalui pendekatan politis, teknoratik, bottom up/top down, dan partisipatif. Dalam penyusunan RKPD tahun 2021, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama adalah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Rujukan terbaru yaitu Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu “Peningkatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Selanjutnya, Tema Pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2021 yaitu “Membangun Utilitas Perkotaan dan Pemerataan Pembangunan” Berdasarkan tema pembangunan di atas maka Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun dokumen RKPD tahun 2021 yang memiliki 10 tujuan, 22 sasaran, dan 55 program.
Fungsi dokumen RKPD tahun 2021 yaitu: 1) Sebagai landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menyusun RAPBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021; 2) Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program/kegiatan perangkat daerah masing-masing pada tahun 2021; dan 3) PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 584 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas masing-masing perangkat daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.
Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten tahun 2021 telah menyajikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara jelas dan terinci sehingga proses pencapaiannya dapat lebih tearah. Semua aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Enrekang dapat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan secara holistik dan berkesinambungan dengan berpedoman pada isi RKPD tersebut. Dengan demikian, cita-cita mulia yang terkandung dalam Visi dan Misi Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang.
Akhirnya, semoga seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang dapat semakin sejahtera dan bahagia dengan adanya program dan kegiatan pembangunan yang terus berjalan. RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pemicu pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sosial di segala bidang.
BUPATI ENREKANG, ttd H. Muslimin Bando